File 7 Dinas Bangunan
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.04. - Perumahan
Organisasi
: 1.04.05. - Dinas Bangunan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.04. ) - Perumahan
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.
02.
06.
13.
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
03.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
02.
117
124.
125
24.
42.
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Kota Tangerang
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
750.830.900,00
2.575.103.700,00
2 Line
18.000.000,00
18.000.000,00
22 Kendaraan Roda 2, 13
Kendaraan Roda 4
1 Paket Alat Kebersihan
dan 5 Orang Tenaga
Kebersihan
1 Paket
29.750.000,00
29.750.000,00
168.213.000,00
168.213.000,00
12 Bulan
79.206.000,00
79.206.000,00
281.780.000,00
281.780.000,00
100.024.800,00
100.024.800,00
12.314.000,00
12.314.000,00
Pembangunan Asrama Haji (Bantuan Provinsi
Banten TA. 2016)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1 Gedung Asrama Haji
86.831.000,00
1.019.354.000,00
28.800.000,00
28.800.000,00
52.052.317.086,00
55.794.017.086,00
35.754.666.261,00
35.754.666.261,00
364.675.000,00
1 Masjid Babakan
22 Kendaraan Roda 2
dan 13 Kendaraan Roda
4
8 Gedung
750.830.900,00
86.831.000,00
12 Gedung
7 Dokumen Perencanaan
750.830.900,00
1.019.354.000,00
3.741.700.000,00
Kota Tangerang
Tahun 2017
Belanja Pegawai
1.824.272.800,00
Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Gedung kantor
Pembangunan Sarana Ibadah
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Jumlah
Tahun 2016
364.675.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
5.697.650.825,00
5.697.650.825,00
512.350.000,00
512.350.000,00
9.800.000.000,00
9.800.000.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
3
52.
Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Kantor
22.
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
41.
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran
19.
Kota Tangerang
03.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan
Menengah
Penambahan ruang kelas sekolah
12.
Pembangunan perpustakaan sekolah
125.
Perencanaan Gedung Sekolah dan Sarana
Penunjangnya
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
01.
41.
Kota Tangerang
05.
28 Orang Hari/Kegiatan
-
8
9=6+7+8
2.864.675.000,00
266.853.000,00
268.753.000,00
91.300.000,00
91.300.000,00
175.553.000,00
177.453.000,00
1.187.700.000,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
127.600.000.000,00
128.787.700.000,00
Kota Tangerang
25 Gedung Sekolah
90.650.000.000,00
90.650.000.000,00
-
2 gedung SD dan 5
gedung SMP
1 gedung perpustakaan
dan ruang belajar lainnya
(R. Audio Visual, R.
Komputer, R. Lab)
23 Dokumen
Perencanaan
22 sekolah
26.900.000.000,00
26.900.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
Kota Tangerang
-
1.187.700.000,00
573.875.000,00
-
7 unit posyandu
50.
57.
Pembangunan Lab
1 Lab Terpadu
58.
Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
4 Dokumen Perencanaan
62.
Penyempurnaan Pembangunan Gedung Puskesmas
63.
Pembangunan Pusekesmas Rawat Inap
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
1.900.000,00
7
2.864.675.000,00
2 Unit Pos Pemadam
Penyempurnaan
1 Unit Pos Pemadam
BARU
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana
puskesmas posyandu
Perencanaan Pembangunan Puskesmas
18.
26.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pembangunan posyandu
10 Dokumen
Perencanaan
Jumlah Peserta : 70 orang
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
6
1.900.000,00
( 1.01. ) - Pendidikan
16.
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
04.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan
05.
4
Kota Tangerang
2 paket ( 4 Gedung
Posyandu)
3 Dokumen Perencanaan
1.187.700.000,00
9.300.000.000,00
9.300.000.000,00
26.290.000.000,00
26.863.875.000,00
2.090.000.000,00
2.090.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
166.500.000,00
166.500.000,00
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
1 Puskesmas
200.000.000,00
200.000.000,00
2 Puskesmas
16.000.000.000,00
16.000.000.000,00
16.000.000.000,00
16.347.375.000,00
207.375.000,00
347.375.000,00
207.375.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
32.
Penyempurnaan RSUD
44.
Perencanaan Pembangunan rumah Sakit dan Sarana
Penunjangnya
4
Kota Tangerang
5
6
7
4 Gedung
8
16.000.000.000,00
3 Dokumen Perencanaan
9=6+7+8
16.000.000.000,00
347.375.000,00
347.375.000,00
464.279.000,00
555.779.000,00
46.650.000,00
115.650.000,00
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
03.
Pembinaan Penyediaan Jasa Kontruksi
07.
Verifikasi Ijin Jasa Kontruksi
10.
Bimbingan Teknis Manajemen Konstruksi dan
Penyuluhan Bagi Kalangan Usaha Jasa Konstruksi
Penyusunan Database Penyedia Jasa Konstruksi
11.
( 1.05. ) - Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
15.
21.
Kajian Penataan Bangunan Gedubg Kantor Pemda
Program Pemanfaatan Ruang
16.
12.
Pendataan Bangunan
22.
Penilaian Dokumen Rencana Teknis Bangunan
Gedung
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17.
12.
Sosialisasi Perda Bangunan
16.
Pengawasan Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Umum dan Khusus
Pengendalian Pengawasan Bangunan Gedung
Hunian Rumah Tinggal
17.
( 1.14. ) - Tenaga Kerja
15.
13.
14.
15.
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pembangunan BLK Kecamatan
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan
Kerja
Pembangunan BLK Tingkat Kota (Bantuan
Provinsi Banten TA. 2016)
91.500.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
31.
Kota Tangerang
10 kegiatan
69.000.000,00
100 surat rekomendasi
250 peserta
1 Dokumen
Kota Tangerang
2 Dokumen Perencanaan
Kota Tangerang
Laporan pendataan
bangunan sebanyak 7
eksemplar
60 Dokumen
Kota Tangerang
22.500.000,00
7.550.000,00
7.550.000,00
346.030.000,00
368.530.000,00
64.049.000,00
64.049.000,00
307.375.000,00
307.375.000,00
307.375.000,00
307.375.000,00
1.018.397.500,00
1.018.397.500,00
456.497.500,00
456.497.500,00
561.900.000,00
561.900.000,00
198.295.000,00
198.295.000,00
130 orang
86.095.000,00
86.095.000,00
60 buku
54.300.000,00
54.300.000,00
57.900.000,00
57.900.000,00
254.437.500,00
Kota Tangerang
3 Gedung BLK
1 Dokumen
7.806.052.900,00
8.060.490.400,00
4.806.052.900,00
4.806.052.900,00
254.437.500,00
1 Gedung BLK Tingkat
Kota
254.437.500,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
7.400.000.000,00
7.400.000.000,00
7.400.000.000,00
7.400.000.000,00
2.284.418.955,00
2.450.918.955,00
( 1.17. ) - Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17.
19.
Pembangunan Gedung Kesenian
Kota Tangerang
1 gedung kesenian
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
21.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
166.500.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
20.
Pembangunan Sarana Olahraga
22.
Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
4
5
6
1 kolam renang dan 5
lapangan volley, futsal
3 Dokumen Perencanaan
Kota Tangerang
7
8
9=6+7+8
2.284.418.955,00
2.284.418.955,00
166.500.000,00
166.500.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
( 2.06. ) - Perdagangan
11.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Pembangunan Pasar
32.
Perencanaan Pembangunan Pasar
18.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18.
Kota Tangerang
28 Paket
3.000.000,00
Kota Tangerang
110.400.000,00
110.400.000,00
110.400.000,00
110.400.000,00
462.300.000,00
3 Pasar
1 Dokumen Perencanaan
Jumlah
3.000.000,00
462.300.000,00
96.400.000,00
10.923.759.800,00
14.200.000.000,00
14.665.300.000,00
14.200.000.000,00
14.200.000.000,00
465.300.000,00
255.983.619.841,00
267.003.779.641,00
Tangerang,
September 2015
Kepala Dinas Bangunan
DEDI SUHADA, S.Sos, MM
NIP. 196203141990031004
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.04. - Perumahan
Organisasi
: 1.04.05. - Dinas Bangunan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.04. ) - Perumahan
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.
02.
06.
13.
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
03.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
02.
117
124.
125
24.
42.
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Kota Tangerang
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
750.830.900,00
2.575.103.700,00
2 Line
18.000.000,00
18.000.000,00
22 Kendaraan Roda 2, 13
Kendaraan Roda 4
1 Paket Alat Kebersihan
dan 5 Orang Tenaga
Kebersihan
1 Paket
29.750.000,00
29.750.000,00
168.213.000,00
168.213.000,00
12 Bulan
79.206.000,00
79.206.000,00
281.780.000,00
281.780.000,00
100.024.800,00
100.024.800,00
12.314.000,00
12.314.000,00
Pembangunan Asrama Haji (Bantuan Provinsi
Banten TA. 2016)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1 Gedung Asrama Haji
86.831.000,00
1.019.354.000,00
28.800.000,00
28.800.000,00
52.052.317.086,00
55.794.017.086,00
35.754.666.261,00
35.754.666.261,00
364.675.000,00
1 Masjid Babakan
22 Kendaraan Roda 2
dan 13 Kendaraan Roda
4
8 Gedung
750.830.900,00
86.831.000,00
12 Gedung
7 Dokumen Perencanaan
750.830.900,00
1.019.354.000,00
3.741.700.000,00
Kota Tangerang
Tahun 2017
Belanja Pegawai
1.824.272.800,00
Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Gedung kantor
Pembangunan Sarana Ibadah
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Jumlah
Tahun 2016
364.675.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
5.697.650.825,00
5.697.650.825,00
512.350.000,00
512.350.000,00
9.800.000.000,00
9.800.000.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
3
52.
Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Kantor
22.
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
41.
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran
19.
Kota Tangerang
03.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan
Menengah
Penambahan ruang kelas sekolah
12.
Pembangunan perpustakaan sekolah
125.
Perencanaan Gedung Sekolah dan Sarana
Penunjangnya
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
01.
41.
Kota Tangerang
05.
28 Orang Hari/Kegiatan
-
8
9=6+7+8
2.864.675.000,00
266.853.000,00
268.753.000,00
91.300.000,00
91.300.000,00
175.553.000,00
177.453.000,00
1.187.700.000,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
127.600.000.000,00
128.787.700.000,00
Kota Tangerang
25 Gedung Sekolah
90.650.000.000,00
90.650.000.000,00
-
2 gedung SD dan 5
gedung SMP
1 gedung perpustakaan
dan ruang belajar lainnya
(R. Audio Visual, R.
Komputer, R. Lab)
23 Dokumen
Perencanaan
22 sekolah
26.900.000.000,00
26.900.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
Kota Tangerang
-
1.187.700.000,00
573.875.000,00
-
7 unit posyandu
50.
57.
Pembangunan Lab
1 Lab Terpadu
58.
Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
4 Dokumen Perencanaan
62.
Penyempurnaan Pembangunan Gedung Puskesmas
63.
Pembangunan Pusekesmas Rawat Inap
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
1.900.000,00
7
2.864.675.000,00
2 Unit Pos Pemadam
Penyempurnaan
1 Unit Pos Pemadam
BARU
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana
puskesmas posyandu
Perencanaan Pembangunan Puskesmas
18.
26.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pembangunan posyandu
10 Dokumen
Perencanaan
Jumlah Peserta : 70 orang
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
6
1.900.000,00
( 1.01. ) - Pendidikan
16.
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
04.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan
05.
4
Kota Tangerang
2 paket ( 4 Gedung
Posyandu)
3 Dokumen Perencanaan
1.187.700.000,00
9.300.000.000,00
9.300.000.000,00
26.290.000.000,00
26.863.875.000,00
2.090.000.000,00
2.090.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
166.500.000,00
166.500.000,00
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
1 Puskesmas
200.000.000,00
200.000.000,00
2 Puskesmas
16.000.000.000,00
16.000.000.000,00
16.000.000.000,00
16.347.375.000,00
207.375.000,00
347.375.000,00
207.375.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
32.
Penyempurnaan RSUD
44.
Perencanaan Pembangunan rumah Sakit dan Sarana
Penunjangnya
4
Kota Tangerang
5
6
7
4 Gedung
8
16.000.000.000,00
3 Dokumen Perencanaan
9=6+7+8
16.000.000.000,00
347.375.000,00
347.375.000,00
464.279.000,00
555.779.000,00
46.650.000,00
115.650.000,00
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
03.
Pembinaan Penyediaan Jasa Kontruksi
07.
Verifikasi Ijin Jasa Kontruksi
10.
Bimbingan Teknis Manajemen Konstruksi dan
Penyuluhan Bagi Kalangan Usaha Jasa Konstruksi
Penyusunan Database Penyedia Jasa Konstruksi
11.
( 1.05. ) - Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
15.
21.
Kajian Penataan Bangunan Gedubg Kantor Pemda
Program Pemanfaatan Ruang
16.
12.
Pendataan Bangunan
22.
Penilaian Dokumen Rencana Teknis Bangunan
Gedung
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17.
12.
Sosialisasi Perda Bangunan
16.
Pengawasan Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Umum dan Khusus
Pengendalian Pengawasan Bangunan Gedung
Hunian Rumah Tinggal
17.
( 1.14. ) - Tenaga Kerja
15.
13.
14.
15.
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pembangunan BLK Kecamatan
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan
Kerja
Pembangunan BLK Tingkat Kota (Bantuan
Provinsi Banten TA. 2016)
91.500.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
31.
Kota Tangerang
10 kegiatan
69.000.000,00
100 surat rekomendasi
250 peserta
1 Dokumen
Kota Tangerang
2 Dokumen Perencanaan
Kota Tangerang
Laporan pendataan
bangunan sebanyak 7
eksemplar
60 Dokumen
Kota Tangerang
22.500.000,00
7.550.000,00
7.550.000,00
346.030.000,00
368.530.000,00
64.049.000,00
64.049.000,00
307.375.000,00
307.375.000,00
307.375.000,00
307.375.000,00
1.018.397.500,00
1.018.397.500,00
456.497.500,00
456.497.500,00
561.900.000,00
561.900.000,00
198.295.000,00
198.295.000,00
130 orang
86.095.000,00
86.095.000,00
60 buku
54.300.000,00
54.300.000,00
57.900.000,00
57.900.000,00
254.437.500,00
Kota Tangerang
3 Gedung BLK
1 Dokumen
7.806.052.900,00
8.060.490.400,00
4.806.052.900,00
4.806.052.900,00
254.437.500,00
1 Gedung BLK Tingkat
Kota
254.437.500,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
7.400.000.000,00
7.400.000.000,00
7.400.000.000,00
7.400.000.000,00
2.284.418.955,00
2.450.918.955,00
( 1.17. ) - Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17.
19.
Pembangunan Gedung Kesenian
Kota Tangerang
1 gedung kesenian
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
21.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
166.500.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
20.
Pembangunan Sarana Olahraga
22.
Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
4
5
6
1 kolam renang dan 5
lapangan volley, futsal
3 Dokumen Perencanaan
Kota Tangerang
7
8
9=6+7+8
2.284.418.955,00
2.284.418.955,00
166.500.000,00
166.500.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
( 2.06. ) - Perdagangan
11.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Pembangunan Pasar
32.
Perencanaan Pembangunan Pasar
18.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
18.
Kota Tangerang
28 Paket
3.000.000,00
Kota Tangerang
110.400.000,00
110.400.000,00
110.400.000,00
110.400.000,00
462.300.000,00
3 Pasar
1 Dokumen Perencanaan
Jumlah
3.000.000,00
462.300.000,00
96.400.000,00
10.923.759.800,00
14.200.000.000,00
14.665.300.000,00
14.200.000.000,00
14.200.000.000,00
465.300.000,00
255.983.619.841,00
267.003.779.641,00
Tangerang,
September 2015
Kepala Dinas Bangunan
DEDI SUHADA, S.Sos, MM
NIP. 196203141990031004
10