File 7 Dinas Bangunan

Hal 1 dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 1.04. - Perumahan

Organisasi

: 1.04.05. - Dinas Bangunan

G

AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Target Kinerja

Program


Kegiatan

Uraian

1

2

3

( 1.04. ) - Perumahan

08.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


01.
02.
06.

13.
17.

Penyediaan makanan dan minuman

18.
20.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

03.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor

02.

117
124.
125
24.

42.

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5


Kota Tangerang

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8

750.830.900,00

2.575.103.700,00


2 Line

18.000.000,00

18.000.000,00

22 Kendaraan Roda 2, 13
Kendaraan Roda 4
1 Paket Alat Kebersihan
dan 5 Orang Tenaga
Kebersihan
1 Paket

29.750.000,00

29.750.000,00

168.213.000,00

168.213.000,00


12 Bulan

79.206.000,00

79.206.000,00

281.780.000,00

281.780.000,00

100.024.800,00

100.024.800,00

12.314.000,00

12.314.000,00

Pembangunan Asrama Haji (Bantuan Provinsi

Banten TA. 2016)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

1 Gedung Asrama Haji

86.831.000,00
1.019.354.000,00

28.800.000,00

28.800.000,00
52.052.317.086,00

55.794.017.086,00

35.754.666.261,00

35.754.666.261,00


364.675.000,00

1 Masjid Babakan

22 Kendaraan Roda 2
dan 13 Kendaraan Roda
4
8 Gedung

750.830.900,00

86.831.000,00

12 Gedung

7 Dokumen Perencanaan

750.830.900,00

1.019.354.000,00


3.741.700.000,00

Kota Tangerang

Tahun 2017

Belanja Pegawai

1.824.272.800,00

Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Gedung kantor
Pembangunan Sarana Ibadah

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Jumlah

Tahun 2016

364.675.000,00
800.000.000,00

800.000.000,00

5.697.650.825,00

5.697.650.825,00

512.350.000,00

512.350.000,00

9.800.000.000,00

9.800.000.000,00

10

Hal 2 dari 4
1

2

3

52.

Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Kantor

22.

Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD

41.

Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran

19.

Kota Tangerang

03.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan
Menengah
Penambahan ruang kelas sekolah

12.

Pembangunan perpustakaan sekolah

125.

Perencanaan Gedung Sekolah dan Sarana
Penunjangnya
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

01.

41.

Kota Tangerang

05.

28 Orang Hari/Kegiatan

-

8

9=6+7+8
2.864.675.000,00

266.853.000,00

268.753.000,00

91.300.000,00

91.300.000,00

175.553.000,00

177.453.000,00

1.187.700.000,00

1.600.000.000,00

1.600.000.000,00

1.600.000.000,00

1.600.000.000,00

127.600.000.000,00

128.787.700.000,00

Kota Tangerang

25 Gedung Sekolah

90.650.000.000,00

90.650.000.000,00

-

2 gedung SD dan 5
gedung SMP
1 gedung perpustakaan
dan ruang belajar lainnya
(R. Audio Visual, R.
Komputer, R. Lab)
23 Dokumen
Perencanaan
22 sekolah

26.900.000.000,00

26.900.000.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00

Kota Tangerang
-

1.187.700.000,00

573.875.000,00

-

7 unit posyandu

50.
57.

Pembangunan Lab

1 Lab Terpadu

58.

Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

4 Dokumen Perencanaan

62.

Penyempurnaan Pembangunan Gedung Puskesmas

63.

Pembangunan Pusekesmas Rawat Inap
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata

1.900.000,00

7
2.864.675.000,00

2 Unit Pos Pemadam
Penyempurnaan
1 Unit Pos Pemadam
BARU

Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana
puskesmas posyandu
Perencanaan Pembangunan Puskesmas

18.

26.

Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pembangunan posyandu

10 Dokumen
Perencanaan

Jumlah Peserta : 70 orang

( 1.02. ) - Kesehatan
25.

6

1.900.000,00

( 1.01. ) - Pendidikan
16.

5

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

04.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan

05.

4

Kota Tangerang

2 paket ( 4 Gedung
Posyandu)
3 Dokumen Perencanaan

1.187.700.000,00
9.300.000.000,00

9.300.000.000,00

26.290.000.000,00

26.863.875.000,00

2.090.000.000,00

2.090.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

166.500.000,00

166.500.000,00
8.000.000.000,00

8.000.000.000,00

1 Puskesmas

200.000.000,00

200.000.000,00

2 Puskesmas

16.000.000.000,00

16.000.000.000,00

16.000.000.000,00

16.347.375.000,00

207.375.000,00

347.375.000,00

207.375.000,00

10

Hal 3 dari 4
1

2

3

32.

Penyempurnaan RSUD

44.

Perencanaan Pembangunan rumah Sakit dan Sarana
Penunjangnya

4

Kota Tangerang

5

6

7

4 Gedung

8
16.000.000.000,00

3 Dokumen Perencanaan

9=6+7+8
16.000.000.000,00

347.375.000,00

347.375.000,00

464.279.000,00

555.779.000,00

46.650.000,00

115.650.000,00

( 1.03. ) - Pekerjaan Umum

03.

Pembinaan Penyediaan Jasa Kontruksi

07.

Verifikasi Ijin Jasa Kontruksi

10.

Bimbingan Teknis Manajemen Konstruksi dan
Penyuluhan Bagi Kalangan Usaha Jasa Konstruksi
Penyusunan Database Penyedia Jasa Konstruksi

11.

( 1.05. ) - Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang

15.
21.

Kajian Penataan Bangunan Gedubg Kantor Pemda
Program Pemanfaatan Ruang

16.
12.

Pendataan Bangunan

22.

Penilaian Dokumen Rencana Teknis Bangunan
Gedung
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

17.
12.

Sosialisasi Perda Bangunan

16.

Pengawasan Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Umum dan Khusus
Pengendalian Pengawasan Bangunan Gedung
Hunian Rumah Tinggal

17.
( 1.14. ) - Tenaga Kerja
15.
13.
14.
15.

Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pembangunan BLK Kecamatan
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan
Kerja
Pembangunan BLK Tingkat Kota (Bantuan
Provinsi Banten TA. 2016)

91.500.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

31.

Kota Tangerang

10 kegiatan

69.000.000,00

100 surat rekomendasi
250 peserta

1 Dokumen

Kota Tangerang

2 Dokumen Perencanaan

Kota Tangerang

Laporan pendataan
bangunan sebanyak 7
eksemplar
60 Dokumen

Kota Tangerang

22.500.000,00

7.550.000,00

7.550.000,00

346.030.000,00

368.530.000,00

64.049.000,00

64.049.000,00

307.375.000,00

307.375.000,00

307.375.000,00

307.375.000,00

1.018.397.500,00

1.018.397.500,00

456.497.500,00

456.497.500,00

561.900.000,00

561.900.000,00

198.295.000,00

198.295.000,00

130 orang

86.095.000,00

86.095.000,00

60 buku

54.300.000,00

54.300.000,00

57.900.000,00

57.900.000,00

254.437.500,00

Kota Tangerang

3 Gedung BLK

1 Dokumen

7.806.052.900,00

8.060.490.400,00

4.806.052.900,00

4.806.052.900,00

254.437.500,00

1 Gedung BLK Tingkat
Kota

254.437.500,00
3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

7.400.000.000,00

7.400.000.000,00

7.400.000.000,00

7.400.000.000,00

2.284.418.955,00

2.450.918.955,00

( 1.17. ) - Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya

17.
19.

Pembangunan Gedung Kesenian

Kota Tangerang

1 gedung kesenian

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
21.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga

166.500.000,00

10

Hal 4 dari 4
1

2

3

20.

Pembangunan Sarana Olahraga

22.

Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga

4

5

6

1 kolam renang dan 5
lapangan volley, futsal
3 Dokumen Perencanaan

Kota Tangerang

7

8

9=6+7+8

2.284.418.955,00

2.284.418.955,00

166.500.000,00

166.500.000,00

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional

( 2.06. ) - Perdagangan

11.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Pembangunan Pasar

32.

Perencanaan Pembangunan Pasar

18.

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

18.

Kota Tangerang

28 Paket

3.000.000,00

Kota Tangerang

110.400.000,00

110.400.000,00

110.400.000,00

110.400.000,00

462.300.000,00

3 Pasar

1 Dokumen Perencanaan

Jumlah

3.000.000,00

462.300.000,00

96.400.000,00

10.923.759.800,00

14.200.000.000,00

14.665.300.000,00

14.200.000.000,00

14.200.000.000,00
465.300.000,00

255.983.619.841,00

267.003.779.641,00

Tangerang,

September 2015

Kepala Dinas Bangunan

DEDI SUHADA, S.Sos, MM
NIP. 196203141990031004

10