File 6 Dinas Bangunan
Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.04. - Perumahan
Organisasi
: 1.04.05. - Dinas Bangunan
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.04. ) - Perumahan
01.
02.
06.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
14.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
2 line
13 unit kendaraan
bermotor roda 2
8 unit kendaraan
bermotor roda 4
1 paket alat kebersihan
1155 OH tenaga
kebersihan
1 Paket
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
122.650.000,00
941.780.250,00
9.240.000,00
18.000.000,00
27.240.000,00
13.680.000,00
14.520.000,00
28.200.000,00
106.299.900,00
106.299.900,00
34.690.000,00
163.327.600,00
198.017.600,00
13.680.000,00
43.751.350,00
57.431.350,00
8.648.000,00
8.648.000,00
2.100.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
1.066.930.250,00
4.600.000,00
18.120.000,00
73.565.000,00
91.685.000,00
33.240.000,00
466.918.400,00
500.158.400,00
11 bulan
19.635.000,00
19.635.000,00
1 Paket
25.015.000,00
25.015.000,00
6.800.000,00
2.606.064.200,00
23.499.131.800,00
26.111.996.000,00
10
Hal 2 dari 6
1
2
3
Pembangunan Gedung Kantor
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
42.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
52.
Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Kantor
82.
Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan
04.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan
05.
23.
Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja
Kota Tangerang
5
6
7
Ktr
Kel.Mekarsari,Bojong
Jaya,Sukajadi,Karang
Tengah Luncuran,Sarana
Luar UPTD Pajak
Wilayah Timur, Gedung
UPTD Metrologi +
Meubelair, Gedung
UPTD Perbengkelan,
Gedung UPTD Wilayah
Barat (lanjutan), Gedung
Dishub
1 paket
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
03.
4
14 Paket ( 28 Kantor
Kelurahan )
12 Kendaraan roda 2
10 Mobil roda 4
Kantor
Kec.Tangerang,Gedung
TMP Taruna,&Interior
Gedung Dinas Bangunan
Tersusunnya DED
gedung kantor BPPMPT
3 gedung UPTD
(Kec.Karawaci,Batuceper
,Jatiuwung) dan
Meubelair
Kota Tangerang
1 Paket
57 Pegawai
16.468.267.600,00
16.468.267.600,00
68.296.000,00
68.296.000,00
1.465.269.200,00
329.800.000,00
329.800.000,00
1.929.912.400,00
187.000.000,00
159.495.000,00
13.300.000,00
9=6+7+8
1.465.269.200,00
464.500.000,00
6.800.000,00
8
132.068.000,00
2.394.412.400,00
193.800.000,00
5.032.655.800,00
5.192.150.800,00
145.368.000,00
92.000.000,00
92.000.000,00
13.300.000,00
40.068.000,00
53.368.000,00
390.300.000,00
31.304.000,00
421.604.000,00
15.100.000,00
204.000,00
15.304.000,00
16.550.000,00
204.000,00
16.754.000,00
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
06.
Penyusunan RKA dan DPA
8 Buku
44.700.000,00
1.150.000,00
45.850.000,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
96.300.000,00
24.025.000,00
120.325.000,00
12.321.000,00
06.
Kota Tangerang
6 Buku
09.
Penetapan Kinerja SKPD
10 buku
10 buku
10 buku
10 Buku
12.200.000,00
121.000,00
100.
Penyusunan RKBU
12 Laporan
21.750.000,00
219.000,00
21.969.000,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
37.200.000,00
435.000,00
37.635.000,00
78.
Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data
Keuangan
12 Laporan
36 Laporan
27 (Dua Puluh Tujuh)
Buku
68.700.000,00
2.097.000,00
70.797.000,00
10
Hal 3 dari 6
1
2
3
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
86.
Penyusunan SOP SKPD
41.
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran
19.
( 1.01. ) - Pendidikan
12.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan
Menengah
Pembangunan perpustakaan sekolah
41.
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
16.
01.
Program Pendidikan Menengah
17.
01.
Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas
41.
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
05.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pembangunan posyandu
47.
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat
inap
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana
puskesmas posyandu
Penambahan Ruangan Pelayanan Kesehatan
50.
Perencanaan Pembangunan Puskesmas
32.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
Penyempurnaan RSUD
12.
18.
26.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
6
7
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
9=6+7+8
33.100.000,00
204.000,00
33.304.000,00
20 Buku
44.700.000,00
2.645.000,00
47.345.000,00
1.419.832.000,00
1.419.832.000,00
1.419.832.000,00
1.419.832.000,00
450.000.000,00
60.280.987.000,00
60.730.987.000,00
450.000.000,00
55.046.132.000,00
55.496.132.000,00
1.234.830.000,00
1.234.830.000,00
4.000.025.000,00
4.000.025.000,00
400.000.000,00
41.663.262.000,00
42.063.262.000,00
400.000.000,00
40.549.928.000,00
40.949.928.000,00
1.113.334.000,00
1.113.334.000,00
1.983.908.000,00
21.117.041.400,00
23.152.599.400,00
194.775.000,00
4.116.231.400,00
4.311.006.400,00
10.049.050.000,00
10.049.050.000,00
2 unit pos pemadam
16 unit gedung sekolah
dan 11 paket meubelair
1 Gedung perpusatkaan
dan ruang belajar lainnya
5 gedung sekolah SD, 1
Sarana Luar Sekolah
10 gedung sekolah dan 7
paket meubelair
1 Gedung Sekolah
Menengah Kejuruan
51.650.000,00
Kota Tangerang
8
1 Dokumen 7 Buku
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
83.
4
15 Gedung Posyandu +
Meubelair + DED
Gedung Posyandu +
Dokumen Kajian Gedung
Posyandu
100 %
12 Paket ( 40 Gedung
Posyandu )
100 %
34.640.000,00
DED Puskesmas Benda
dan Puskesmas Pakojan
17.010.000,00
1.248.983.000,00
1.283.623.000,00
6.951.760.000,00
540.150.000,00
635 m2
6.951.760.000,00
557.160.000,00
4.070.486.000,00
4.070.486.000,00
4.070.486.000,00
4.070.486.000,00
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
31.
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
943.700.000,00
214.021.000,00
1.157.721.000,00
10
Hal 4 dari 6
1
2
3
4
Kota Tangerang
5
100 peserta
6
7
8
9=6+7+8
06.
Bimbingan Teknis Jasa Kontruksi
62.900.000,00
165.992.000,00
228.892.000,00
07.
Verifikasi Ijin Jasa Kontruksi
100 Surat Rekomendasi
384.000.000,00
31.355.000,00
415.355.000,00
08.
Pembinaan Penyediaan Jasa Kontruksi
3 Kegiatan
496.800.000,00
16.674.000,00
513.474.000,00
( 1.05. ) - Penataan Ruang
21.
Kajian Penataan Bangunan Gedubg Kantor Pemda
Program Pemanfaatan Ruang
16.
12.
Pendataan Bangunan
22.
Penilaian Dokumen Rencana Teknis Bangunan
Gedung
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17.
12.
Sosialisasi Perda Bangunan
13.
Pengendalian Pengawasan Bangunan
( 1.07. ) - Perhubungan
15.
14.
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Perencanaan Pembangunan Terminal
( 1.09. ) - Pertanahan
05.
Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
27.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Review DED Rumah Perlindungan Sosial
31.
Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial
16.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Perencanaan Tata Ruang
15.
35.150.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 buku
Laporan Pendataan
Bangunan sebanyak 5
(lima) eksemplar
30 Dokumen
172 Orang
12 dokumen
Kota Tangerang
1.DED Fasilitasi
Penghubung Terminal Stasiun Tahap I (10
eksemplar)
2.Penyusunan DED
pembangunan terminal
cibodasari (10 eksemplar)
260.145.000,00
35.150.000,00
224.995.000,00
260.145.000,00
256.620.000,00
837.856.000,00
1.094.476.000,00
33.120.000,00
499.456.000,00
532.576.000,00
223.500.000,00
338.400.000,00
561.900.000,00
1.016.300.000,00
184.343.300,00
1.200.643.300,00
28.400.000,00
129.543.300,00
157.943.300,00
987.900.000,00
54.800.000,00
1.042.700.000,00
200.000.000,00
207.900.000,00
200.000.000,00
207.900.000,00
7.900.000,00
Kota Tangerang
224.995.000,00
7.900.000,00
1. ± 15.000 m2
2. ± 10.000 m2
3. ± 20.000 m2
4. ± 20.000 m2
5. ± 30.000 m2
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
2.944.680.000,00
2.999.105.000,00
2.944.680.000,00
2.944.680.000,00
( 1.13. ) - Sosial
16.
( 1.14. ) - Tenaga Kerja
8.180.000,00
Kota Tangerang
5 eksemplar
1 Rumah
8.180.000,00
46.245.000,00
46.245.000,00
54.425.000,00
10
Hal 5 dari 6
1
2
15.
13.
3
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pembangunan BLK Kecamatan
4
Kota Tangerang
5
6
7
3 Gedung BLK
8
9=6+7+8
8.019.568.400,00
8.019.568.400,00
8.019.568.400,00
8.019.568.400,00
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
18.
21.
02.
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Perencanaan (DED) Gedung Pemuda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
olahraga
10.
Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan
(DED)
18.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
( 1.24. ) - Kearsipan
01.
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Pembangunan data base informasi kearsipan
05.
Pengadaan sarana penyimpanan
15.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
34.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
SKPD
58.360.000,00
58.360.000,00
58.360.000,00
58.360.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
15.
Kota Tangerang
10 Buku
6.800.000,00
Kota Tangerang
1. Perbaikan GOR
Pabuaran
2. Perbaikan GOR
Tangerang
1 Paket DED
Pembangunan SPORT
CENTER
2 gedung serbaguna
(gedung serbaguna perum
total persada, Gedung
serbaguna Gembor) dan
16 Lapangan Futsal dan
Volly
6.800.000,00
16.170.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 paket
200.000.000,00
10.221.035.000,00
10.427.835.000,00
926.403.000,00
926.403.000,00
200.000.000,00
115.543.000,00
206.800.000,00
9.294.632.000,00
9.294.632.000,00
29.145.000,00
160.858.000,00
13.180.000,00
114.528.000,00
2.990.000,00
1.015.000,00
28.320.000,00
115.706.000,00
144.026.000,00
127.708.000,00
29.145.000,00
33.150.000,00
24 paket
12.720.000,00
108.800.000,00
121.520.000,00
24 dokumen
15.600.000,00
6.906.000,00
22.506.000,00
10
Hal 6 dari 6
1
2
3
4
5
Jumlah
6
2.903.840.000,00
7
8.742.193.750,00
8
9=6+7+8
223.267.668.600,00
234.913.702.350,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala Dinas Bangunan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
DEDI SUHADA, S.Sos, MM
NIP. 196203141990031004
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.04. - Perumahan
Organisasi
: 1.04.05. - Dinas Bangunan
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.04. ) - Perumahan
01.
02.
06.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
14.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
2 line
13 unit kendaraan
bermotor roda 2
8 unit kendaraan
bermotor roda 4
1 paket alat kebersihan
1155 OH tenaga
kebersihan
1 Paket
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
122.650.000,00
941.780.250,00
9.240.000,00
18.000.000,00
27.240.000,00
13.680.000,00
14.520.000,00
28.200.000,00
106.299.900,00
106.299.900,00
34.690.000,00
163.327.600,00
198.017.600,00
13.680.000,00
43.751.350,00
57.431.350,00
8.648.000,00
8.648.000,00
2.100.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
1.066.930.250,00
4.600.000,00
18.120.000,00
73.565.000,00
91.685.000,00
33.240.000,00
466.918.400,00
500.158.400,00
11 bulan
19.635.000,00
19.635.000,00
1 Paket
25.015.000,00
25.015.000,00
6.800.000,00
2.606.064.200,00
23.499.131.800,00
26.111.996.000,00
10
Hal 2 dari 6
1
2
3
Pembangunan Gedung Kantor
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
42.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
52.
Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Kantor
82.
Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan
04.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan
05.
23.
Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja
Kota Tangerang
5
6
7
Ktr
Kel.Mekarsari,Bojong
Jaya,Sukajadi,Karang
Tengah Luncuran,Sarana
Luar UPTD Pajak
Wilayah Timur, Gedung
UPTD Metrologi +
Meubelair, Gedung
UPTD Perbengkelan,
Gedung UPTD Wilayah
Barat (lanjutan), Gedung
Dishub
1 paket
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
03.
4
14 Paket ( 28 Kantor
Kelurahan )
12 Kendaraan roda 2
10 Mobil roda 4
Kantor
Kec.Tangerang,Gedung
TMP Taruna,&Interior
Gedung Dinas Bangunan
Tersusunnya DED
gedung kantor BPPMPT
3 gedung UPTD
(Kec.Karawaci,Batuceper
,Jatiuwung) dan
Meubelair
Kota Tangerang
1 Paket
57 Pegawai
16.468.267.600,00
16.468.267.600,00
68.296.000,00
68.296.000,00
1.465.269.200,00
329.800.000,00
329.800.000,00
1.929.912.400,00
187.000.000,00
159.495.000,00
13.300.000,00
9=6+7+8
1.465.269.200,00
464.500.000,00
6.800.000,00
8
132.068.000,00
2.394.412.400,00
193.800.000,00
5.032.655.800,00
5.192.150.800,00
145.368.000,00
92.000.000,00
92.000.000,00
13.300.000,00
40.068.000,00
53.368.000,00
390.300.000,00
31.304.000,00
421.604.000,00
15.100.000,00
204.000,00
15.304.000,00
16.550.000,00
204.000,00
16.754.000,00
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
06.
Penyusunan RKA dan DPA
8 Buku
44.700.000,00
1.150.000,00
45.850.000,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
96.300.000,00
24.025.000,00
120.325.000,00
12.321.000,00
06.
Kota Tangerang
6 Buku
09.
Penetapan Kinerja SKPD
10 buku
10 buku
10 buku
10 Buku
12.200.000,00
121.000,00
100.
Penyusunan RKBU
12 Laporan
21.750.000,00
219.000,00
21.969.000,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
37.200.000,00
435.000,00
37.635.000,00
78.
Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data
Keuangan
12 Laporan
36 Laporan
27 (Dua Puluh Tujuh)
Buku
68.700.000,00
2.097.000,00
70.797.000,00
10
Hal 3 dari 6
1
2
3
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
86.
Penyusunan SOP SKPD
41.
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran
19.
( 1.01. ) - Pendidikan
12.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan
Menengah
Pembangunan perpustakaan sekolah
41.
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
16.
01.
Program Pendidikan Menengah
17.
01.
Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas
41.
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
05.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pembangunan posyandu
47.
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat
inap
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana
puskesmas posyandu
Penambahan Ruangan Pelayanan Kesehatan
50.
Perencanaan Pembangunan Puskesmas
32.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
Penyempurnaan RSUD
12.
18.
26.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
6
7
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
9=6+7+8
33.100.000,00
204.000,00
33.304.000,00
20 Buku
44.700.000,00
2.645.000,00
47.345.000,00
1.419.832.000,00
1.419.832.000,00
1.419.832.000,00
1.419.832.000,00
450.000.000,00
60.280.987.000,00
60.730.987.000,00
450.000.000,00
55.046.132.000,00
55.496.132.000,00
1.234.830.000,00
1.234.830.000,00
4.000.025.000,00
4.000.025.000,00
400.000.000,00
41.663.262.000,00
42.063.262.000,00
400.000.000,00
40.549.928.000,00
40.949.928.000,00
1.113.334.000,00
1.113.334.000,00
1.983.908.000,00
21.117.041.400,00
23.152.599.400,00
194.775.000,00
4.116.231.400,00
4.311.006.400,00
10.049.050.000,00
10.049.050.000,00
2 unit pos pemadam
16 unit gedung sekolah
dan 11 paket meubelair
1 Gedung perpusatkaan
dan ruang belajar lainnya
5 gedung sekolah SD, 1
Sarana Luar Sekolah
10 gedung sekolah dan 7
paket meubelair
1 Gedung Sekolah
Menengah Kejuruan
51.650.000,00
Kota Tangerang
8
1 Dokumen 7 Buku
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
83.
4
15 Gedung Posyandu +
Meubelair + DED
Gedung Posyandu +
Dokumen Kajian Gedung
Posyandu
100 %
12 Paket ( 40 Gedung
Posyandu )
100 %
34.640.000,00
DED Puskesmas Benda
dan Puskesmas Pakojan
17.010.000,00
1.248.983.000,00
1.283.623.000,00
6.951.760.000,00
540.150.000,00
635 m2
6.951.760.000,00
557.160.000,00
4.070.486.000,00
4.070.486.000,00
4.070.486.000,00
4.070.486.000,00
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
31.
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
943.700.000,00
214.021.000,00
1.157.721.000,00
10
Hal 4 dari 6
1
2
3
4
Kota Tangerang
5
100 peserta
6
7
8
9=6+7+8
06.
Bimbingan Teknis Jasa Kontruksi
62.900.000,00
165.992.000,00
228.892.000,00
07.
Verifikasi Ijin Jasa Kontruksi
100 Surat Rekomendasi
384.000.000,00
31.355.000,00
415.355.000,00
08.
Pembinaan Penyediaan Jasa Kontruksi
3 Kegiatan
496.800.000,00
16.674.000,00
513.474.000,00
( 1.05. ) - Penataan Ruang
21.
Kajian Penataan Bangunan Gedubg Kantor Pemda
Program Pemanfaatan Ruang
16.
12.
Pendataan Bangunan
22.
Penilaian Dokumen Rencana Teknis Bangunan
Gedung
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17.
12.
Sosialisasi Perda Bangunan
13.
Pengendalian Pengawasan Bangunan
( 1.07. ) - Perhubungan
15.
14.
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Perencanaan Pembangunan Terminal
( 1.09. ) - Pertanahan
05.
Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
27.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Review DED Rumah Perlindungan Sosial
31.
Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial
16.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Perencanaan Tata Ruang
15.
35.150.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 buku
Laporan Pendataan
Bangunan sebanyak 5
(lima) eksemplar
30 Dokumen
172 Orang
12 dokumen
Kota Tangerang
1.DED Fasilitasi
Penghubung Terminal Stasiun Tahap I (10
eksemplar)
2.Penyusunan DED
pembangunan terminal
cibodasari (10 eksemplar)
260.145.000,00
35.150.000,00
224.995.000,00
260.145.000,00
256.620.000,00
837.856.000,00
1.094.476.000,00
33.120.000,00
499.456.000,00
532.576.000,00
223.500.000,00
338.400.000,00
561.900.000,00
1.016.300.000,00
184.343.300,00
1.200.643.300,00
28.400.000,00
129.543.300,00
157.943.300,00
987.900.000,00
54.800.000,00
1.042.700.000,00
200.000.000,00
207.900.000,00
200.000.000,00
207.900.000,00
7.900.000,00
Kota Tangerang
224.995.000,00
7.900.000,00
1. ± 15.000 m2
2. ± 10.000 m2
3. ± 20.000 m2
4. ± 20.000 m2
5. ± 30.000 m2
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
2.944.680.000,00
2.999.105.000,00
2.944.680.000,00
2.944.680.000,00
( 1.13. ) - Sosial
16.
( 1.14. ) - Tenaga Kerja
8.180.000,00
Kota Tangerang
5 eksemplar
1 Rumah
8.180.000,00
46.245.000,00
46.245.000,00
54.425.000,00
10
Hal 5 dari 6
1
2
15.
13.
3
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pembangunan BLK Kecamatan
4
Kota Tangerang
5
6
7
3 Gedung BLK
8
9=6+7+8
8.019.568.400,00
8.019.568.400,00
8.019.568.400,00
8.019.568.400,00
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
18.
21.
02.
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Perencanaan (DED) Gedung Pemuda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
olahraga
10.
Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan
(DED)
18.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
( 1.24. ) - Kearsipan
01.
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Pembangunan data base informasi kearsipan
05.
Pengadaan sarana penyimpanan
15.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
34.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
SKPD
58.360.000,00
58.360.000,00
58.360.000,00
58.360.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
15.
Kota Tangerang
10 Buku
6.800.000,00
Kota Tangerang
1. Perbaikan GOR
Pabuaran
2. Perbaikan GOR
Tangerang
1 Paket DED
Pembangunan SPORT
CENTER
2 gedung serbaguna
(gedung serbaguna perum
total persada, Gedung
serbaguna Gembor) dan
16 Lapangan Futsal dan
Volly
6.800.000,00
16.170.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 paket
200.000.000,00
10.221.035.000,00
10.427.835.000,00
926.403.000,00
926.403.000,00
200.000.000,00
115.543.000,00
206.800.000,00
9.294.632.000,00
9.294.632.000,00
29.145.000,00
160.858.000,00
13.180.000,00
114.528.000,00
2.990.000,00
1.015.000,00
28.320.000,00
115.706.000,00
144.026.000,00
127.708.000,00
29.145.000,00
33.150.000,00
24 paket
12.720.000,00
108.800.000,00
121.520.000,00
24 dokumen
15.600.000,00
6.906.000,00
22.506.000,00
10
Hal 6 dari 6
1
2
3
4
5
Jumlah
6
2.903.840.000,00
7
8.742.193.750,00
8
9=6+7+8
223.267.668.600,00
234.913.702.350,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala Dinas Bangunan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
DEDI SUHADA, S.Sos, MM
NIP. 196203141990031004
10