File 6 Dinas Bangunan

Hal 1 dari 6

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.04. - Perumahan

Organisasi

: 1.04.05. - Dinas Bangunan

Target Kinerja


Program

Kegiatan

Uraian

1

2

3

( 1.04. ) - Perumahan
01.
02.
06.

02.


G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.
14.


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga

17.

Penyediaan makanan dan minuman

18.
20.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

47.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur


Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

Kota Tangerang

5

2 line

13 unit kendaraan
bermotor roda 2
8 unit kendaraan
bermotor roda 4
1 paket alat kebersihan
1155 OH tenaga
kebersihan

1 Paket

Jumlah

Tahun 2015

Tahun 2016

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7


8

9=6+7+8

122.650.000,00

941.780.250,00

9.240.000,00

18.000.000,00

27.240.000,00

13.680.000,00

14.520.000,00

28.200.000,00


106.299.900,00

106.299.900,00

34.690.000,00

163.327.600,00

198.017.600,00

13.680.000,00

43.751.350,00

57.431.350,00

8.648.000,00

8.648.000,00


2.100.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1.066.930.250,00

4.600.000,00

18.120.000,00

73.565.000,00

91.685.000,00

33.240.000,00

466.918.400,00


500.158.400,00

11 bulan

19.635.000,00

19.635.000,00

1 Paket

25.015.000,00

25.015.000,00

6.800.000,00

2.606.064.200,00

23.499.131.800,00


26.111.996.000,00

10

Hal 2 dari 6
1

2

3

Pembangunan Gedung Kantor

13.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.
42.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

52.

Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Kantor

82.

Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan

04.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan

05.

23.

Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja

Kota Tangerang

5

6

7

Ktr
Kel.Mekarsari,Bojong
Jaya,Sukajadi,Karang
Tengah Luncuran,Sarana
Luar UPTD Pajak
Wilayah Timur, Gedung
UPTD Metrologi +
Meubelair, Gedung
UPTD Perbengkelan,
Gedung UPTD Wilayah
Barat (lanjutan), Gedung
Dishub
1 paket

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

03.

4

14 Paket ( 28 Kantor
Kelurahan )
12 Kendaraan roda 2
10 Mobil roda 4
Kantor
Kec.Tangerang,Gedung
TMP Taruna,&Interior
Gedung Dinas Bangunan
Tersusunnya DED
gedung kantor BPPMPT
3 gedung UPTD
(Kec.Karawaci,Batuceper
,Jatiuwung) dan
Meubelair

Kota Tangerang

1 Paket

57 Pegawai

16.468.267.600,00

16.468.267.600,00

68.296.000,00

68.296.000,00
1.465.269.200,00

329.800.000,00

329.800.000,00
1.929.912.400,00

187.000.000,00

159.495.000,00

13.300.000,00

9=6+7+8

1.465.269.200,00

464.500.000,00

6.800.000,00

8

132.068.000,00

2.394.412.400,00

193.800.000,00
5.032.655.800,00

5.192.150.800,00

145.368.000,00

92.000.000,00

92.000.000,00

13.300.000,00

40.068.000,00

53.368.000,00

390.300.000,00

31.304.000,00

421.604.000,00

15.100.000,00

204.000,00

15.304.000,00

16.550.000,00

204.000,00

16.754.000,00

02.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

03.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

06.

Penyusunan RKA dan DPA

8 Buku

44.700.000,00

1.150.000,00

45.850.000,00

07.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

96.300.000,00

24.025.000,00

120.325.000,00

12.321.000,00

06.

Kota Tangerang

6 Buku

09.

Penetapan Kinerja SKPD

10 buku
10 buku
10 buku
10 Buku

12.200.000,00

121.000,00

100.

Penyusunan RKBU

12 Laporan

21.750.000,00

219.000,00

21.969.000,00

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

37.200.000,00

435.000,00

37.635.000,00

78.

Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data
Keuangan

12 Laporan
36 Laporan
27 (Dua Puluh Tujuh)
Buku

68.700.000,00

2.097.000,00

70.797.000,00

10

Hal 3 dari 6
1

2

3

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

86.

Penyusunan SOP SKPD

41.

Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran

19.

( 1.01. ) - Pendidikan

12.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan
Menengah
Pembangunan perpustakaan sekolah

41.

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

16.
01.

Program Pendidikan Menengah

17.
01.

Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas

41.

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

( 1.02. ) - Kesehatan
25.

05.

Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pembangunan posyandu

47.

Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat
inap
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana
puskesmas posyandu
Penambahan Ruangan Pelayanan Kesehatan

50.

Perencanaan Pembangunan Puskesmas

32.

Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
Penyempurnaan RSUD

12.
18.

26.

Kota Tangerang

Kota Tangerang

5

6

7

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

9=6+7+8

33.100.000,00

204.000,00

33.304.000,00

20 Buku

44.700.000,00

2.645.000,00

47.345.000,00
1.419.832.000,00

1.419.832.000,00

1.419.832.000,00

1.419.832.000,00

450.000.000,00

60.280.987.000,00

60.730.987.000,00

450.000.000,00

55.046.132.000,00

55.496.132.000,00

1.234.830.000,00

1.234.830.000,00

4.000.025.000,00

4.000.025.000,00

400.000.000,00

41.663.262.000,00

42.063.262.000,00

400.000.000,00

40.549.928.000,00

40.949.928.000,00

1.113.334.000,00

1.113.334.000,00

1.983.908.000,00

21.117.041.400,00

23.152.599.400,00

194.775.000,00

4.116.231.400,00

4.311.006.400,00

10.049.050.000,00

10.049.050.000,00

2 unit pos pemadam

16 unit gedung sekolah
dan 11 paket meubelair
1 Gedung perpusatkaan
dan ruang belajar lainnya
5 gedung sekolah SD, 1
Sarana Luar Sekolah

10 gedung sekolah dan 7
paket meubelair
1 Gedung Sekolah
Menengah Kejuruan

51.650.000,00

Kota Tangerang

8

1 Dokumen 7 Buku

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

83.

4

15 Gedung Posyandu +
Meubelair + DED
Gedung Posyandu +
Dokumen Kajian Gedung
Posyandu
100 %

12 Paket ( 40 Gedung
Posyandu )
100 %

34.640.000,00

DED Puskesmas Benda
dan Puskesmas Pakojan

17.010.000,00

1.248.983.000,00

1.283.623.000,00
6.951.760.000,00

540.150.000,00

635 m2

6.951.760.000,00
557.160.000,00

4.070.486.000,00

4.070.486.000,00

4.070.486.000,00

4.070.486.000,00

( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
31.

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

943.700.000,00

214.021.000,00

1.157.721.000,00

10

Hal 4 dari 6
1

2

3

4

Kota Tangerang

5

100 peserta

6

7

8

9=6+7+8

06.

Bimbingan Teknis Jasa Kontruksi

62.900.000,00

165.992.000,00

228.892.000,00

07.

Verifikasi Ijin Jasa Kontruksi

100 Surat Rekomendasi

384.000.000,00

31.355.000,00

415.355.000,00

08.

Pembinaan Penyediaan Jasa Kontruksi

3 Kegiatan

496.800.000,00

16.674.000,00

513.474.000,00

( 1.05. ) - Penataan Ruang

21.

Kajian Penataan Bangunan Gedubg Kantor Pemda
Program Pemanfaatan Ruang

16.
12.

Pendataan Bangunan

22.

Penilaian Dokumen Rencana Teknis Bangunan
Gedung
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

17.
12.

Sosialisasi Perda Bangunan

13.

Pengendalian Pengawasan Bangunan

( 1.07. ) - Perhubungan
15.
14.

Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Perencanaan Pembangunan Terminal

( 1.09. ) - Pertanahan

05.

Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan

27.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Review DED Rumah Perlindungan Sosial

31.

Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial

16.

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Program Perencanaan Tata Ruang

15.

35.150.000,00

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

1 buku

Laporan Pendataan
Bangunan sebanyak 5
(lima) eksemplar
30 Dokumen

172 Orang

12 dokumen

Kota Tangerang

1.DED Fasilitasi
Penghubung Terminal Stasiun Tahap I (10
eksemplar)
2.Penyusunan DED
pembangunan terminal
cibodasari (10 eksemplar)

260.145.000,00

35.150.000,00

224.995.000,00

260.145.000,00

256.620.000,00

837.856.000,00

1.094.476.000,00

33.120.000,00

499.456.000,00

532.576.000,00

223.500.000,00

338.400.000,00

561.900.000,00

1.016.300.000,00

184.343.300,00

1.200.643.300,00

28.400.000,00

129.543.300,00

157.943.300,00

987.900.000,00

54.800.000,00

1.042.700.000,00

200.000.000,00

207.900.000,00

200.000.000,00

207.900.000,00

7.900.000,00

Kota Tangerang

224.995.000,00

7.900.000,00

1. ± 15.000 m2
2. ± 10.000 m2
3. ± 20.000 m2
4. ± 20.000 m2
5. ± 30.000 m2

50.000.000.000,00

50.000.000.000,00

50.000.000.000,00

50.000.000.000,00

2.944.680.000,00

2.999.105.000,00

2.944.680.000,00

2.944.680.000,00

( 1.13. ) - Sosial
16.

( 1.14. ) - Tenaga Kerja

8.180.000,00
Kota Tangerang

5 eksemplar
1 Rumah

8.180.000,00

46.245.000,00
46.245.000,00

54.425.000,00

10

Hal 5 dari 6
1

2

15.
13.

3

Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Pembangunan BLK Kecamatan

4

Kota Tangerang

5

6

7

3 Gedung BLK

8

9=6+7+8

8.019.568.400,00

8.019.568.400,00

8.019.568.400,00

8.019.568.400,00

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga

18.
21.
02.

Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Perencanaan (DED) Gedung Pemuda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
olahraga

10.

Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan
(DED)

18.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

( 1.24. ) - Kearsipan

01.

Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
Pembangunan data base informasi kearsipan

05.

Pengadaan sarana penyimpanan

15.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
34.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
SKPD

58.360.000,00

58.360.000,00

58.360.000,00

58.360.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

15.

Kota Tangerang

10 Buku

6.800.000,00

Kota Tangerang

1. Perbaikan GOR
Pabuaran
2. Perbaikan GOR
Tangerang
1 Paket DED
Pembangunan SPORT
CENTER
2 gedung serbaguna
(gedung serbaguna perum
total persada, Gedung
serbaguna Gembor) dan
16 Lapangan Futsal dan
Volly

6.800.000,00

16.170.000,00

Kota Tangerang

Kota Tangerang

1 paket

200.000.000,00

10.221.035.000,00

10.427.835.000,00

926.403.000,00

926.403.000,00

200.000.000,00

115.543.000,00

206.800.000,00

9.294.632.000,00

9.294.632.000,00

29.145.000,00

160.858.000,00

13.180.000,00

114.528.000,00

2.990.000,00

1.015.000,00

28.320.000,00

115.706.000,00

144.026.000,00

127.708.000,00
29.145.000,00

33.150.000,00

24 paket

12.720.000,00

108.800.000,00

121.520.000,00

24 dokumen

15.600.000,00

6.906.000,00

22.506.000,00

10

Hal 6 dari 6
1

2

3

4

5

Jumlah

6
2.903.840.000,00

7
8.742.193.750,00

8

9=6+7+8

223.267.668.600,00

234.913.702.350,00

Tangerang,

Nopember 2014

Kepala Dinas Bangunan

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

DEDI SUHADA, S.Sos, MM
NIP. 196203141990031004

10