File 42 Dinas Kominfo
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - Komunikasi dan Informatika
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
Lokasi Kegiatan
4
3
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
06.
14.
15.
17.
20.
13.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.
02.
5
-
Jumlah Penyedia Jasa
Komunikasi, Sumber
daya air listrik yang
handal untuk mendukung
kegiatan dinas
8 Unit Mobil dan 14
Unit Motor
1 Paket
1 Paket ATK dan
Materai
1 Paket
Gelas, Piring Makan,
Gelas Kaki,
Sendok/Garpu, Toples
Kue dan Taplak Meja
4 Penerbit Surat Kabar
dan 3 Majalah
1 Paket
297 OK, 3906 OH dan
192 Paket Transport
1 Paket
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
2.200.000,00
4.920.039.000,00
32.400.000,00
32.400.000,00
20.300.000,00
20.300.000,00
92.000.000,00
92.000.000,00
184.159.000,00
184.159.000,00
68.710.000,00
68.710.000,00
3.850.000,00
3.850.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
8.100.000,00
8.100.000,00
236.720.000,00
236.720.000,00
4.126.016.000,00
4.126.016.000,00
145.584.000,00
145.584.000,00
1.155.000.000,00
-
Tahun 2017
Belanja Pegawai
4.917.839.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
(kuantitatif)
Jumlah
Tahun 2016
1 Paket
496.080.000,00
496.080.000,00
1.651.080.000,00
496.080.000,00
8 Unit Mobil dan 14
Motor
1 Paket
289.700.000,00
289.700.000,00
28.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
75.000.000,00
75.000.000,00
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Rehabilitasi Kantor
Dinas Kominfo
790.300.000,00
790.300.000,00
24.
10
Hal 2 dari 4
1
2
05.
23.
06.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
75.
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar
Pelayanan SKPD
Pengelolaan PPID SKPD
103.
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pengelolaan Server LPSE
104.
Fasilitasi Aplikasi RUP
105.
Pembangunan Database Warehouse Kota Tangerang
106.
Peningkatan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara
Elektronik
Pengadaan Sarana Media Center
57.
15.
108.
4
-
-
5
6
48 Orang
8
9=6+7+8
27.415.000,00
27.415.000,00
27.415.000,00
27.415.000,00
6.070.000,00
6.070.000,00
10 Buku
1.980.000,00
1.980.000,00
5 Buku laporan
1.890.000,00
1.890.000,00
24 Buku
2.200.000,00
2.200.000,00
57.500.000,00
-
7
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
21.
3
6.329.434.700,00
1.847.470.820,00
8.234.405.520,00
12 Bulan
56.000.000,00
56.000.000,00
2 Kegiatan
36.300.000,00
36.300.000,00
-1 database
-1 paket
3 Paket
824.000.000,00
881.252.820,00
1.705.252.820,00
18.522.000,00
525.418.000,00
543.940.000,00
Kota Tangerang
1 Paket
50.000.000,00
50.000.000,00
-
346 Zona Cell Plan
74.250.000,00
74.250.000,00
19.
Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama dan
Microcell di Kota Tangerang
Operasional Command Center Pemerintah Kota
Tangerang
Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
20.
Pengadaan Akses Internet
-
35.
55.
Pelayanan Penyebaran Informasi melalui Mobil
Wawaran Keliling
Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN
71.
Pengelolaan Website Terpadu Kota Tangerang
76.
Pengelolaan Call Center Pemerintah Kota
Tangerang
89.
110.
111.
Kota Tangerang
-50 Mbps
-1 paket
12 Bulan
42 SKPD Pemerintah
Kota Tangerang
12 Bulan
1.059.200.000,00
57.500.000,00
440.800.000,00
1.500.000.000,00
169.260.000,00
226.760.000,00
2.099.600.000,00
2.099.600.000,00
82.714.000,00
82.714.000,00
42 SKPD
405.500.000,00
405.500.000,00
Kota Tangerang
42 Website SKPD
194.695.000,00
194.695.000,00
-
280.453.700,00
280.453.700,00
Pengembangan Aplikasi Layanan publik
Face Book 1400
Pengaduan
Call Center 1500293,
3000 Pengaduan
Buku Tamu 1000
Pengaduan
Twiter 600 Pengaduan
SMS 2650 Pengaduan
6 aplikasi
360.000.000,00
360.000.000,00
90.
Pemeliharaan Aplikasi e Goverment
20 aplikasi
107.400.000,00
107.400.000,00
91.
Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3 Kegiatan
96.000.000,00
96.000.000,00
92.
Pengendalian Warung Internet di Kota Tangerang
350 Warnet
40.260.000,00
40.260.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
Layanan Radio telekomunikasi, radiogram faximili
dan PABX
99.
Integrasi Aplikasi dan Databse E-Goverment dan
Layanan Publik
16.
12.
14.
Program pengkajian dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi
Penyusunan Raperda Penataan dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi (Macrocell dan Microcell)
Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Fasilitasi
RUP
06.
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Bimbingan Teknis Kelompok Informasi Masyarakat
23.
Fasilitasi Penerapan dan Pemanfaatan TIK
24.
25.
Bimbingan Teknis/Workshop Sistem Pengadaan
Secara Elektronik
Rakor Sistem Pengadaan Secara Elektronik
26.
Fasilitasi Operasional DETIKDA
16.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Promosi Daerah
17.
18.
18.
19.
23.
36.
38.
Pelaksanaan Desiminasi Informasi Pemerintah
Daerah
Kegiatan pengelolaan media publikasi eksternal dan
internal Kota Tangerang
Pelaksanaan desiminasi Informasi Melalui Media
Massa
Pelaksanaan Desimalisasi informasi Melalui Media
Elektronik
Pengembangan Community Acces Point (CAP)
-
-
-
5
6
42 SKPD, 49 UPTD,
Unit Kerja dan
Masyarakat Kota
Tangerang
-6 aplikasi
-2 aplikasi
255.280.000,00
9=6+7+8
120.000.000,00
255.280.000,00
28.722.000,00
40.472.000,00
1 Raperda
6.000.000,00
18.500.000,00
24.500.000,00
6 Jilid
5.750.000,00
10.222.000,00
15.972.000,00
56.000.000,00
462.059.500,00
518.059.500,00
8.000.000,00
150.877.500,00
158.877.500,00
16.000.000,00
128.272.000,00
144.272.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
63.000.000,00
95.000.000,00
44.910.000,00
44.910.000,00
3.697.621.500,00
3.760.871.500,00
2 Kegiatan, 280 Orang
Peserta
4 kali
32.000.000,00
4 rekomendasi
63.250.000,00
Kota Tangerang
8
11.750.000,00
4 Kegiatan
-
7
120.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
93.
4
5 kali pameran
577.618.000,00
577.618.000,00
353.720.000,00
353.720.000,00
1.430.860.000,00
1.494.110.000,00
5 Kali
826.430.000,00
826.430.000,00
5 Kali
1 Kali
1 Kali
13 Kecamatan
426.430.000,00
426.430.000,00
82.563.500,00
82.563.500,00
20 Buah
13 Buah
75 Buah
6 Balon Udara
410.000 Eksemplar
63.250.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
4
5
Jumlah
6
188.500.000,00
7
16.624.161.700,00
8
9=6+7+8
2.345.750.820,00
Tangerang,
19.158.412.520,00
September 2015
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Dr.H.MUHTAROM,MM,SE,Ak,CA
NIP. 196303241984021001
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - Komunikasi dan Informatika
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
Lokasi Kegiatan
4
3
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
06.
14.
15.
17.
20.
13.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.
02.
5
-
Jumlah Penyedia Jasa
Komunikasi, Sumber
daya air listrik yang
handal untuk mendukung
kegiatan dinas
8 Unit Mobil dan 14
Unit Motor
1 Paket
1 Paket ATK dan
Materai
1 Paket
Gelas, Piring Makan,
Gelas Kaki,
Sendok/Garpu, Toples
Kue dan Taplak Meja
4 Penerbit Surat Kabar
dan 3 Majalah
1 Paket
297 OK, 3906 OH dan
192 Paket Transport
1 Paket
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
2.200.000,00
4.920.039.000,00
32.400.000,00
32.400.000,00
20.300.000,00
20.300.000,00
92.000.000,00
92.000.000,00
184.159.000,00
184.159.000,00
68.710.000,00
68.710.000,00
3.850.000,00
3.850.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
8.100.000,00
8.100.000,00
236.720.000,00
236.720.000,00
4.126.016.000,00
4.126.016.000,00
145.584.000,00
145.584.000,00
1.155.000.000,00
-
Tahun 2017
Belanja Pegawai
4.917.839.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
(kuantitatif)
Jumlah
Tahun 2016
1 Paket
496.080.000,00
496.080.000,00
1.651.080.000,00
496.080.000,00
8 Unit Mobil dan 14
Motor
1 Paket
289.700.000,00
289.700.000,00
28.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
75.000.000,00
75.000.000,00
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Rehabilitasi Kantor
Dinas Kominfo
790.300.000,00
790.300.000,00
24.
10
Hal 2 dari 4
1
2
05.
23.
06.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
75.
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar
Pelayanan SKPD
Pengelolaan PPID SKPD
103.
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pengelolaan Server LPSE
104.
Fasilitasi Aplikasi RUP
105.
Pembangunan Database Warehouse Kota Tangerang
106.
Peningkatan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara
Elektronik
Pengadaan Sarana Media Center
57.
15.
108.
4
-
-
5
6
48 Orang
8
9=6+7+8
27.415.000,00
27.415.000,00
27.415.000,00
27.415.000,00
6.070.000,00
6.070.000,00
10 Buku
1.980.000,00
1.980.000,00
5 Buku laporan
1.890.000,00
1.890.000,00
24 Buku
2.200.000,00
2.200.000,00
57.500.000,00
-
7
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
21.
3
6.329.434.700,00
1.847.470.820,00
8.234.405.520,00
12 Bulan
56.000.000,00
56.000.000,00
2 Kegiatan
36.300.000,00
36.300.000,00
-1 database
-1 paket
3 Paket
824.000.000,00
881.252.820,00
1.705.252.820,00
18.522.000,00
525.418.000,00
543.940.000,00
Kota Tangerang
1 Paket
50.000.000,00
50.000.000,00
-
346 Zona Cell Plan
74.250.000,00
74.250.000,00
19.
Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama dan
Microcell di Kota Tangerang
Operasional Command Center Pemerintah Kota
Tangerang
Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
20.
Pengadaan Akses Internet
-
35.
55.
Pelayanan Penyebaran Informasi melalui Mobil
Wawaran Keliling
Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN
71.
Pengelolaan Website Terpadu Kota Tangerang
76.
Pengelolaan Call Center Pemerintah Kota
Tangerang
89.
110.
111.
Kota Tangerang
-50 Mbps
-1 paket
12 Bulan
42 SKPD Pemerintah
Kota Tangerang
12 Bulan
1.059.200.000,00
57.500.000,00
440.800.000,00
1.500.000.000,00
169.260.000,00
226.760.000,00
2.099.600.000,00
2.099.600.000,00
82.714.000,00
82.714.000,00
42 SKPD
405.500.000,00
405.500.000,00
Kota Tangerang
42 Website SKPD
194.695.000,00
194.695.000,00
-
280.453.700,00
280.453.700,00
Pengembangan Aplikasi Layanan publik
Face Book 1400
Pengaduan
Call Center 1500293,
3000 Pengaduan
Buku Tamu 1000
Pengaduan
Twiter 600 Pengaduan
SMS 2650 Pengaduan
6 aplikasi
360.000.000,00
360.000.000,00
90.
Pemeliharaan Aplikasi e Goverment
20 aplikasi
107.400.000,00
107.400.000,00
91.
Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3 Kegiatan
96.000.000,00
96.000.000,00
92.
Pengendalian Warung Internet di Kota Tangerang
350 Warnet
40.260.000,00
40.260.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
Layanan Radio telekomunikasi, radiogram faximili
dan PABX
99.
Integrasi Aplikasi dan Databse E-Goverment dan
Layanan Publik
16.
12.
14.
Program pengkajian dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi
Penyusunan Raperda Penataan dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi (Macrocell dan Microcell)
Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Fasilitasi
RUP
06.
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Bimbingan Teknis Kelompok Informasi Masyarakat
23.
Fasilitasi Penerapan dan Pemanfaatan TIK
24.
25.
Bimbingan Teknis/Workshop Sistem Pengadaan
Secara Elektronik
Rakor Sistem Pengadaan Secara Elektronik
26.
Fasilitasi Operasional DETIKDA
16.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Promosi Daerah
17.
18.
18.
19.
23.
36.
38.
Pelaksanaan Desiminasi Informasi Pemerintah
Daerah
Kegiatan pengelolaan media publikasi eksternal dan
internal Kota Tangerang
Pelaksanaan desiminasi Informasi Melalui Media
Massa
Pelaksanaan Desimalisasi informasi Melalui Media
Elektronik
Pengembangan Community Acces Point (CAP)
-
-
-
5
6
42 SKPD, 49 UPTD,
Unit Kerja dan
Masyarakat Kota
Tangerang
-6 aplikasi
-2 aplikasi
255.280.000,00
9=6+7+8
120.000.000,00
255.280.000,00
28.722.000,00
40.472.000,00
1 Raperda
6.000.000,00
18.500.000,00
24.500.000,00
6 Jilid
5.750.000,00
10.222.000,00
15.972.000,00
56.000.000,00
462.059.500,00
518.059.500,00
8.000.000,00
150.877.500,00
158.877.500,00
16.000.000,00
128.272.000,00
144.272.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
63.000.000,00
95.000.000,00
44.910.000,00
44.910.000,00
3.697.621.500,00
3.760.871.500,00
2 Kegiatan, 280 Orang
Peserta
4 kali
32.000.000,00
4 rekomendasi
63.250.000,00
Kota Tangerang
8
11.750.000,00
4 Kegiatan
-
7
120.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
93.
4
5 kali pameran
577.618.000,00
577.618.000,00
353.720.000,00
353.720.000,00
1.430.860.000,00
1.494.110.000,00
5 Kali
826.430.000,00
826.430.000,00
5 Kali
1 Kali
1 Kali
13 Kecamatan
426.430.000,00
426.430.000,00
82.563.500,00
82.563.500,00
20 Buah
13 Buah
75 Buah
6 Balon Udara
410.000 Eksemplar
63.250.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
4
5
Jumlah
6
188.500.000,00
7
16.624.161.700,00
8
9=6+7+8
2.345.750.820,00
Tangerang,
19.158.412.520,00
September 2015
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Dr.H.MUHTAROM,MM,SE,Ak,CA
NIP. 196303241984021001
10