File 42 Dinas Kominfo

Hal 1 dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 1.25. - Komunikasi dan Informatika

Organisasi

: 1.25.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika

Program

1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode


Target Kinerja

Uraian

Kegiatan
2

Lokasi Kegiatan
4

3

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
01.
02.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik


08.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga


06.

14.

15.
17.

20.

13.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

18.

02.


5

-

Jumlah Penyedia Jasa
Komunikasi, Sumber
daya air listrik yang
handal untuk mendukung
kegiatan dinas
8 Unit Mobil dan 14
Unit Motor
1 Paket
1 Paket ATK dan
Materai
1 Paket

Gelas, Piring Makan,
Gelas Kaki,
Sendok/Garpu, Toples
Kue dan Taplak Meja

4 Penerbit Surat Kabar
dan 3 Majalah
1 Paket
297 OK, 3906 OH dan
192 Paket Transport
1 Paket

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8


2.200.000,00

4.920.039.000,00

32.400.000,00

32.400.000,00

20.300.000,00

20.300.000,00

92.000.000,00

92.000.000,00

184.159.000,00

184.159.000,00


68.710.000,00

68.710.000,00

3.850.000,00

3.850.000,00
2.200.000,00

2.200.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00

236.720.000,00

236.720.000,00


4.126.016.000,00

4.126.016.000,00

145.584.000,00

145.584.000,00

1.155.000.000,00
-

Tahun 2017

Belanja Pegawai

4.917.839.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

(kuantitatif)

Jumlah

Tahun 2016

1 Paket

496.080.000,00
496.080.000,00

1.651.080.000,00
496.080.000,00

8 Unit Mobil dan 14
Motor

1 Paket

289.700.000,00

289.700.000,00

28.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

75.000.000,00

75.000.000,00

42.

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Rehabilitasi Kantor
Dinas Kominfo

790.300.000,00

790.300.000,00

24.

10

Hal 2 dari 4
1

2

05.
23.
06.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

75.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar
Pelayanan SKPD
Pengelolaan PPID SKPD

103.

Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pengelolaan Server LPSE

104.

Fasilitasi Aplikasi RUP

105.

Pembangunan Database Warehouse Kota Tangerang

106.

Peningkatan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara
Elektronik
Pengadaan Sarana Media Center

57.

15.

108.

4

-

-

5

6

48 Orang

8

9=6+7+8

27.415.000,00

27.415.000,00

27.415.000,00

27.415.000,00

6.070.000,00

6.070.000,00

10 Buku

1.980.000,00

1.980.000,00

5 Buku laporan

1.890.000,00

1.890.000,00

24 Buku

2.200.000,00

2.200.000,00

57.500.000,00

-

7

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

21.

3

6.329.434.700,00

1.847.470.820,00

8.234.405.520,00

12 Bulan

56.000.000,00

56.000.000,00

2 Kegiatan

36.300.000,00

36.300.000,00

-1 database
-1 paket
3 Paket

824.000.000,00

881.252.820,00

1.705.252.820,00

18.522.000,00

525.418.000,00

543.940.000,00

Kota Tangerang

1 Paket

50.000.000,00

50.000.000,00

-

346 Zona Cell Plan

74.250.000,00

74.250.000,00

19.

Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama dan
Microcell di Kota Tangerang
Operasional Command Center Pemerintah Kota
Tangerang
Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

20.

Pengadaan Akses Internet

-

35.
55.

Pelayanan Penyebaran Informasi melalui Mobil
Wawaran Keliling
Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN

71.

Pengelolaan Website Terpadu Kota Tangerang

76.

Pengelolaan Call Center Pemerintah Kota
Tangerang

89.

110.
111.

Kota Tangerang

-50 Mbps
-1 paket
12 Bulan

42 SKPD Pemerintah
Kota Tangerang
12 Bulan

1.059.200.000,00

57.500.000,00

440.800.000,00

1.500.000.000,00

169.260.000,00

226.760.000,00

2.099.600.000,00

2.099.600.000,00

82.714.000,00

82.714.000,00

42 SKPD

405.500.000,00

405.500.000,00

Kota Tangerang

42 Website SKPD

194.695.000,00

194.695.000,00

-

280.453.700,00

280.453.700,00

Pengembangan Aplikasi Layanan publik

Face Book 1400
Pengaduan
Call Center 1500293,
3000 Pengaduan
Buku Tamu 1000
Pengaduan
Twiter 600 Pengaduan
SMS 2650 Pengaduan
6 aplikasi

360.000.000,00

360.000.000,00

90.

Pemeliharaan Aplikasi e Goverment

20 aplikasi

107.400.000,00

107.400.000,00

91.

Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

3 Kegiatan

96.000.000,00

96.000.000,00

92.

Pengendalian Warung Internet di Kota Tangerang

350 Warnet

40.260.000,00

40.260.000,00

10

Hal 3 dari 4
1

2

3

Layanan Radio telekomunikasi, radiogram faximili
dan PABX

99.

Integrasi Aplikasi dan Databse E-Goverment dan
Layanan Publik

16.
12.
14.

Program pengkajian dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi
Penyusunan Raperda Penataan dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi (Macrocell dan Microcell)
Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Fasilitasi
RUP

06.

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Bimbingan Teknis Kelompok Informasi Masyarakat

23.

Fasilitasi Penerapan dan Pemanfaatan TIK

24.
25.

Bimbingan Teknis/Workshop Sistem Pengadaan
Secara Elektronik
Rakor Sistem Pengadaan Secara Elektronik

26.

Fasilitasi Operasional DETIKDA

16.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Promosi Daerah

17.

18.

18.

19.
23.
36.

38.

Pelaksanaan Desiminasi Informasi Pemerintah
Daerah

Kegiatan pengelolaan media publikasi eksternal dan
internal Kota Tangerang
Pelaksanaan desiminasi Informasi Melalui Media
Massa
Pelaksanaan Desimalisasi informasi Melalui Media
Elektronik
Pengembangan Community Acces Point (CAP)

-

-

-

5

6

42 SKPD, 49 UPTD,
Unit Kerja dan
Masyarakat Kota
Tangerang
-6 aplikasi
-2 aplikasi

255.280.000,00

9=6+7+8
120.000.000,00

255.280.000,00

28.722.000,00

40.472.000,00

1 Raperda

6.000.000,00

18.500.000,00

24.500.000,00

6 Jilid

5.750.000,00

10.222.000,00

15.972.000,00

56.000.000,00

462.059.500,00

518.059.500,00

8.000.000,00

150.877.500,00

158.877.500,00

16.000.000,00

128.272.000,00

144.272.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

63.000.000,00

95.000.000,00

44.910.000,00

44.910.000,00

3.697.621.500,00

3.760.871.500,00

2 Kegiatan, 280 Orang
Peserta
4 kali

32.000.000,00

4 rekomendasi

63.250.000,00

Kota Tangerang

8

11.750.000,00

4 Kegiatan

-

7
120.000.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

93.

4

5 kali pameran

577.618.000,00

577.618.000,00

353.720.000,00

353.720.000,00

1.430.860.000,00

1.494.110.000,00

5 Kali

826.430.000,00

826.430.000,00

5 Kali
1 Kali
1 Kali
13 Kecamatan

426.430.000,00

426.430.000,00

82.563.500,00

82.563.500,00

20 Buah
13 Buah
75 Buah
6 Balon Udara
410.000 Eksemplar

63.250.000,00

10

Hal 4 dari 4
1

2

3

4

5

Jumlah

6
188.500.000,00

7
16.624.161.700,00

8

9=6+7+8

2.345.750.820,00

Tangerang,

19.158.412.520,00

September 2015

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Dr.H.MUHTAROM,MM,SE,Ak,CA
NIP. 196303241984021001

10