File 41 Dinas Kominfo

Hal 1 dari 5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.25. - Komunikasi dan Informatika

Organisasi

: 1.25.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika

Program

1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode


Target Kinerja

Uraian

Kegiatan
2

3

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

08.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor


10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

15.


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

01.
02.
06.

17.

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

2 Line Telepon Dinas, 6
Line Telepon Call Center

8 Unit Mobil dan 14
Unit Motor
3 Org Jasa Kebersihan
dan Bahan Pembersih
Stela Gantung, Bay Fress,
Pembersih Kaca, Serbet,
Obat Nyamuk Cair,
Tissu, Keset Kain,
Kamper, Kanebo, 2
Sabun Cuci Piring, Sabun
Cuci Tangan, Sabun
Mandi Biore dan Sapu
Lidi
1 paket ATK dan Materai
1 Paket

Lampu TL 18 Watt,
Steker T Arde, Steker
Biasa, Kabel Listrik 2 X
2,5, Kabel Roll, Starter

Lampu TL, Stop Kontak
Arde 4 Lubang, Batu
Batery A3 dan Batu
Batery A2
Gelas, Mangkok Kecil,
Sendok/Garpu, Toples
Kue, Taplak Meja
4 Penerbit Surat Kabar
dan 3 Majalah
1 Paket

Tahun 2016

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah


6

7

8

9=6+7+8

21.990.000,00

Kota Tangerang

Jumlah

Tahun 2015

1.667.165.200,00

2.000.000,00


1.691.155.200,00

24.000.000,00

24.000.000,00

18.800.000,00

18.800.000,00

69.260.000,00

69.260.000,00

4.560.000,00

153.619.200,00

158.179.200,00


2.310.000,00

66.400.000,00

68.710.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

2.000.000,00

4.680.000,00

2.000.000,00

8.100.000,00

8.100.000,00


211.994.000,00

216.674.000,00

10

Hal 2 dari 5
1

2

18.

3

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor


13.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

02.

24.
28.

05.
23.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja

02.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

03.
04.

06.

Kota Tangerang

5

Perjalanan dinas ke
Jakarta, Prov. Banten,
Jawa Barat, Jateng, DIY,
Jatim, dan Luar Jawa
1 paket

6
10.440.000,00

7
1.017.292.000,00

Kota Tangerang

12 Unit Almari Kaca
Sliding Door, Komputer
12 Unit, 6 Unit Printer
Laser Jet Mono, 10 Unit
Hardisk Eksternal 2 - 5
GB, UPS, 1 Unit Sofa,
Kursi Kerja Pimpinan, 2
Unit Kursi Kerja
Pimpinan Rapat, 10 Unit
Kursi Peserta Rapat,
Kamera DSLR 1 Unit,
Repeater 1 Unit, Radio
Komunikasi SSB 1 Unit,
Radio Komunikasi VHF
1 Unit, Radio
Komunikasi UHF 2
Unit, Power Suply 2
Unit, Antena HP Rotary
Dipole 1 Unit, Antena
VHF 2 Unit, Antena
UHF 1 Unit, Antena
Tuner HF 1 Unit,
Coaxial Kabel 100 Meter,
External Speaker 1 Unit
dan Desktop Micropone
1 Unit
8 Unit Mobil dan 14
Motor
1 Paket Peralata kantor
dan rumah tangga, 1
Paket Perlengkapan
Kantor

Kota Tangerang

48 Orang

9=6+7+8
1.027.732.000,00

94.200.000,00
496.080.000,00

861.280.000,00

496.080.000,00

496.080.000,00

290.200.000,00

290.200.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

27.415.000,00

57.715.000,00

30.300.000,00

27.415.000,00

57.715.000,00

565.950.000,00

92.136.000,00

658.086.000,00

30.300.000,00
Kota Tangerang

8

94.200.000,00
365.200.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

20.

4

5 Buku Laporan

17.450.000,00

225.000,00

17.675.000,00

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

5 Laporan

18.850.000,00

225.000,00

19.075.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

5 Buku Laporan

23.050.000,00

225.000,00

23.275.000,00

10

Hal 3 dari 5
1

2

3

Penyusunan LAKIP

06.

Penyusunan RKA dan DPA

07.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

09.

Penetapan Kinerja SKPD

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

18.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

21.

75.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar
Pelayanan SKPD
Pengelolaan PPID SKPD

100.

Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Standarisasi Datacenter Pemerintah Kota Tangerang

20.

Pengadaan Akses Internet

35.

57.

15.

55.

Pelayanan Penyebaran Informasi melalui Mobil
Wawaran Keliling
Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN

62.

Operasional UPTD LPSE Kota Tangerang

71.

Pengelolaan Website Terpadu Kota Tangerang

76.

Pengelolaan Call Center Pemerintah Kota
Tangerang

89.

Kota Tangerang

5

6

7

9=6+7+8

23.050.000,00

1.190.000,00

24.240.000,00

1 Dokumen RKPA 2015
Perubahan, 1 Dokumen
DPPA Perubahan, 1
Dokumen RKA 2016
dan 1 Dokumen DPA
2016
15 Laporan

81.000.000,00

1.950.000,00

82.950.000,00

70.250.000,00

10.491.000,00

80.741.000,00

5 Buku

13.350.000,00

290.000,00

13.640.000,00

102.650.000,00

780.000,00

103.430.000,00

4 Buku Laporan Evaluasi
Renja 2014 dan 12 Buku
Laporan Pengendalian
Renja 2015
5 Buku

21.650.000,00

290.000,00

21.940.000,00

14 SOP

20.350.000,00

71.500.000,00

91.850.000,00

6 Laporan

48.900.000,00

2.770.000,00

51.670.000,00

125.400.000,00

2.200.000,00

16 Buku

3.580.860.000,00

Kota Tangerang

8

5 Buku Laporan

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

05.

4

Storage Access Network,
Server, Firewall Router,
Rackmount, KVM dan
Accecories
Stakeholder, SKPD dan
masyarakat
Akses Internet,laptop

127.600.000,00

5.725.065.740,00

1.975.540.000,00

11.281.465.740,00

2.960.000,00

750.000,00

1.012.460.000,00

1.016.170.000,00

103.800.000,00

1.903.901.240,00

137.940.000,00

70.002.000,00

5.500.000,00
85.800.000,00

2.007.701.240,00
213.442.000,00

100%

103.800.000,00

405.515.000,00

12 Bulan

888.900.000,00

421.218.000,00

1.310.118.000,00

182.400.000,00

135.767.500,00

318.167.500,00

159.000.000,00

347.975.000,00

506.975.000,00

Pengembangan Aplikasi Layanan publik

Website Terpadu Kota
Tangerang
Face Book 1500
Pengaduan
Call Center 1500293,
3000 Pengaduan
Buku Tamu 1000
Pengaduan
Twiter 600 Pengaduan
SMS 2400 Pengaduan
3 aplikasi

680.000.000,00

1.008.040.000,00

1.688.040.000,00

90.

Pemeliharaan Aplikasi e Goverment

13 aplikasi

230.600.000,00

447.400.000,00

678.000.000,00

92.

Pengendalian Warung Internet di Kota Tangerang

408 Wanet

327.000.000,00

55.690.000,00

382.690.000,00

93.

Layanan Radio telekomunikasi, radiogram faximili
dan PABX

Seluruh SKPD dan Unit
Kerja

160.000.000,00

124.827.000,00

284.827.000,00

595.115.000,00

10

Hal 4 dari 5
1

2

95.
97.

3

Penyediaan Sarana Media Tatap Muka (Tele
Conference)
Rehabilitasi Insfrastruktur Jaringan LAN WAN
Operasional Pelaksanaan Standarisasi LPSE Kota
Tangerang

99.

Integrasi Aplikasi dan Databse E-Goverment dan
Layanan Publik

16.
08.
09.

10.
11.
17.
17.
20.
23.

24.

18.
16.

Program pengkajian dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi
Pengkajian Bidang Telekomunikasi Tentang
Microcell dan Fiber Optic
Penyusunan Raperwal Tentang Penyelenggaraan,
Penempatan dan Pengendalian Perangkat
Telekomunikasi Microcell di Kota Tangerang
Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Bersama di Kota Tangerang
Penyusunan Regulasi TIK
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Pembinaan bagi Pengguna Frekuensi Radio
Komunikasi
Pembinaan dan Pengembangan Kelompok
Informasi Masyarakat
Fasilitasi Penerapan dan Pemanfaatan TIK

Bimbingan Teknis/Workshop Sistem Pengadaan
Secara Elektronik

Program kerjasama informasi dan media
massa
Promosi Daerah

18.

Pelaksanaan Desiminasi Informasi Pemerintah
Daerah

19.

Kegiatan pengelolaan media publikasi eksternal dan
internal Kota Tangerang

Kota Tangerang

5

6

7

Kot Tangerang

Kota Tangerang

1.000.000,00

289.920.000,00

294.760.000,00

Gedung Puspem, Gedung
Cisadane dan Disnaker
- Standarisasi LKPP
- Standarisasi Mutu
Layanan ber ISO 9001
9 aplikasi

2.820.000,00

750.000,00

581.860.000,00

585.430.000,00

58.800.000,00

82.230.000,00

141.030.000,00

720.000.000,00

1.259.000.000,00

404.500.000,00

620.512.000,00

1.025.012.000,00

Hasil Kajian Microcell
FO
1 RAPERWAL

86.600.000,00

64.683.000,00

151.283.000,00

97.700.000,00

262.469.000,00

360.169.000,00

351 Zona Cell Plan

92.400.000,00

58.800.000,00

151.200.000,00

127.800.000,00

234.560.000,00

362.360.000,00

520.540.000,00

739.209.150,00

1.259.749.150,00

74.700.000,00

102.496.500,00

177.196.500,00

240.340.000,00

273.312.200,00

513.652.200,00

156.200.000,00

323.050.450,00

479.250.450,00

49.300.000,00

40.350.000,00

89.650.000,00

225 Pengguna Frekwensi
Radio Komunikasi
13 Kegiatan,650 Orang
Peserta
- 3 kali
- 2 kali
- 2 kali
- 3 kali
Bimbingan
Teknis/Workshop SPSE
kepada PPK dan Pejabat
Pengadaan Barang
sebanyak 2 kegiatan

539.000.000,00

986.990.000,00

Kota Tangerang

9=6+7+8

3.840.000,00

2 Raperwal

Kota Tangerang

8

Teleconference 1 Paket

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

98.

4

3.930.918.000,00

70.500.000,00

4.988.408.000,00

5 Kali Pameran

74.500.000,00

721.988.000,00

796.488.000,00

8 Bagliho/13
Backdrop/81 Spanduk &
Banner/6000 Leaflet /80
Frame Bagliho dan 4
Buah Balon Udara
400.000 Eksemplar

87.320.000,00

353.720.000,00

441.040.000,00

411.510.000,00

1.325.505.000,00

70.500.000,00

1.807.515.000,00

10

Hal 5 dari 5
1

2

3

Pelaksanaan desiminasi Informasi Melalui Media
Massa

36.

Pelaksanaan Desimalisasi informasi Melalui Media
Elektronik

38.

Pengembangan Community Acces Point (CAP)

5

5 Kali Penayangan
Advetorial di 9 Media
Cetak Harian
Lokal/Regional Banten
dan 5 Media Cetak
Harian
Nasional/Regional
5 Kali Penayangan
Advetorial di 6 Media
Massa On-Line, 4 Kali
Penayangan Iklan
Layanan Masyarakat Di
TV Nasional, 2 Kali
Talkshow Di Radio, 3
Video Advetorial
1 Paket

Kota Tangerang

6
74.500.000,00

7
903.000.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

23.

4

Jumlah

8

9=6+7+8
977.500.000,00

73.570.000,00

489.095.000,00

562.665.000,00

265.590.000,00

137.610.000,00

403.200.000,00

6.111.130.000,00

13.167.621.090,00

2.544.120.000,00

21.822.871.090,00

Tangerang,

Nopember 2014

Kepala SKPD

Dr.H.MUHTAROM,MM,SE,Ak,CA
NIP. 196303241984021001

10