File 41 Dinas Kominfo
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - Komunikasi dan Informatika
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
3
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
01.
02.
06.
17.
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
2 Line Telepon Dinas, 6
Line Telepon Call Center
8 Unit Mobil dan 14
Unit Motor
3 Org Jasa Kebersihan
dan Bahan Pembersih
Stela Gantung, Bay Fress,
Pembersih Kaca, Serbet,
Obat Nyamuk Cair,
Tissu, Keset Kain,
Kamper, Kanebo, 2
Sabun Cuci Piring, Sabun
Cuci Tangan, Sabun
Mandi Biore dan Sapu
Lidi
1 paket ATK dan Materai
1 Paket
Lampu TL 18 Watt,
Steker T Arde, Steker
Biasa, Kabel Listrik 2 X
2,5, Kabel Roll, Starter
Lampu TL, Stop Kontak
Arde 4 Lubang, Batu
Batery A3 dan Batu
Batery A2
Gelas, Mangkok Kecil,
Sendok/Garpu, Toples
Kue, Taplak Meja
4 Penerbit Surat Kabar
dan 3 Majalah
1 Paket
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
21.990.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
1.667.165.200,00
2.000.000,00
1.691.155.200,00
24.000.000,00
24.000.000,00
18.800.000,00
18.800.000,00
69.260.000,00
69.260.000,00
4.560.000,00
153.619.200,00
158.179.200,00
2.310.000,00
66.400.000,00
68.710.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
2.000.000,00
4.680.000,00
2.000.000,00
8.100.000,00
8.100.000,00
211.994.000,00
216.674.000,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
18.
3
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
13.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02.
24.
28.
05.
23.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
04.
06.
Kota Tangerang
5
Perjalanan dinas ke
Jakarta, Prov. Banten,
Jawa Barat, Jateng, DIY,
Jatim, dan Luar Jawa
1 paket
6
10.440.000,00
7
1.017.292.000,00
Kota Tangerang
12 Unit Almari Kaca
Sliding Door, Komputer
12 Unit, 6 Unit Printer
Laser Jet Mono, 10 Unit
Hardisk Eksternal 2 - 5
GB, UPS, 1 Unit Sofa,
Kursi Kerja Pimpinan, 2
Unit Kursi Kerja
Pimpinan Rapat, 10 Unit
Kursi Peserta Rapat,
Kamera DSLR 1 Unit,
Repeater 1 Unit, Radio
Komunikasi SSB 1 Unit,
Radio Komunikasi VHF
1 Unit, Radio
Komunikasi UHF 2
Unit, Power Suply 2
Unit, Antena HP Rotary
Dipole 1 Unit, Antena
VHF 2 Unit, Antena
UHF 1 Unit, Antena
Tuner HF 1 Unit,
Coaxial Kabel 100 Meter,
External Speaker 1 Unit
dan Desktop Micropone
1 Unit
8 Unit Mobil dan 14
Motor
1 Paket Peralata kantor
dan rumah tangga, 1
Paket Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
48 Orang
9=6+7+8
1.027.732.000,00
94.200.000,00
496.080.000,00
861.280.000,00
496.080.000,00
496.080.000,00
290.200.000,00
290.200.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
27.415.000,00
57.715.000,00
30.300.000,00
27.415.000,00
57.715.000,00
565.950.000,00
92.136.000,00
658.086.000,00
30.300.000,00
Kota Tangerang
8
94.200.000,00
365.200.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
20.
4
5 Buku Laporan
17.450.000,00
225.000,00
17.675.000,00
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5 Laporan
18.850.000,00
225.000,00
19.075.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Buku Laporan
23.050.000,00
225.000,00
23.275.000,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
3
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
21.
75.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar
Pelayanan SKPD
Pengelolaan PPID SKPD
100.
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Standarisasi Datacenter Pemerintah Kota Tangerang
20.
Pengadaan Akses Internet
35.
57.
15.
55.
Pelayanan Penyebaran Informasi melalui Mobil
Wawaran Keliling
Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN
62.
Operasional UPTD LPSE Kota Tangerang
71.
Pengelolaan Website Terpadu Kota Tangerang
76.
Pengelolaan Call Center Pemerintah Kota
Tangerang
89.
Kota Tangerang
5
6
7
9=6+7+8
23.050.000,00
1.190.000,00
24.240.000,00
1 Dokumen RKPA 2015
Perubahan, 1 Dokumen
DPPA Perubahan, 1
Dokumen RKA 2016
dan 1 Dokumen DPA
2016
15 Laporan
81.000.000,00
1.950.000,00
82.950.000,00
70.250.000,00
10.491.000,00
80.741.000,00
5 Buku
13.350.000,00
290.000,00
13.640.000,00
102.650.000,00
780.000,00
103.430.000,00
4 Buku Laporan Evaluasi
Renja 2014 dan 12 Buku
Laporan Pengendalian
Renja 2015
5 Buku
21.650.000,00
290.000,00
21.940.000,00
14 SOP
20.350.000,00
71.500.000,00
91.850.000,00
6 Laporan
48.900.000,00
2.770.000,00
51.670.000,00
125.400.000,00
2.200.000,00
16 Buku
3.580.860.000,00
Kota Tangerang
8
5 Buku Laporan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
4
Storage Access Network,
Server, Firewall Router,
Rackmount, KVM dan
Accecories
Stakeholder, SKPD dan
masyarakat
Akses Internet,laptop
127.600.000,00
5.725.065.740,00
1.975.540.000,00
11.281.465.740,00
2.960.000,00
750.000,00
1.012.460.000,00
1.016.170.000,00
103.800.000,00
1.903.901.240,00
137.940.000,00
70.002.000,00
5.500.000,00
85.800.000,00
2.007.701.240,00
213.442.000,00
100%
103.800.000,00
405.515.000,00
12 Bulan
888.900.000,00
421.218.000,00
1.310.118.000,00
182.400.000,00
135.767.500,00
318.167.500,00
159.000.000,00
347.975.000,00
506.975.000,00
Pengembangan Aplikasi Layanan publik
Website Terpadu Kota
Tangerang
Face Book 1500
Pengaduan
Call Center 1500293,
3000 Pengaduan
Buku Tamu 1000
Pengaduan
Twiter 600 Pengaduan
SMS 2400 Pengaduan
3 aplikasi
680.000.000,00
1.008.040.000,00
1.688.040.000,00
90.
Pemeliharaan Aplikasi e Goverment
13 aplikasi
230.600.000,00
447.400.000,00
678.000.000,00
92.
Pengendalian Warung Internet di Kota Tangerang
408 Wanet
327.000.000,00
55.690.000,00
382.690.000,00
93.
Layanan Radio telekomunikasi, radiogram faximili
dan PABX
Seluruh SKPD dan Unit
Kerja
160.000.000,00
124.827.000,00
284.827.000,00
595.115.000,00
10
Hal 4 dari 5
1
2
95.
97.
3
Penyediaan Sarana Media Tatap Muka (Tele
Conference)
Rehabilitasi Insfrastruktur Jaringan LAN WAN
Operasional Pelaksanaan Standarisasi LPSE Kota
Tangerang
99.
Integrasi Aplikasi dan Databse E-Goverment dan
Layanan Publik
16.
08.
09.
10.
11.
17.
17.
20.
23.
24.
18.
16.
Program pengkajian dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi
Pengkajian Bidang Telekomunikasi Tentang
Microcell dan Fiber Optic
Penyusunan Raperwal Tentang Penyelenggaraan,
Penempatan dan Pengendalian Perangkat
Telekomunikasi Microcell di Kota Tangerang
Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Bersama di Kota Tangerang
Penyusunan Regulasi TIK
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Pembinaan bagi Pengguna Frekuensi Radio
Komunikasi
Pembinaan dan Pengembangan Kelompok
Informasi Masyarakat
Fasilitasi Penerapan dan Pemanfaatan TIK
Bimbingan Teknis/Workshop Sistem Pengadaan
Secara Elektronik
Program kerjasama informasi dan media
massa
Promosi Daerah
18.
Pelaksanaan Desiminasi Informasi Pemerintah
Daerah
19.
Kegiatan pengelolaan media publikasi eksternal dan
internal Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
6
7
Kot Tangerang
Kota Tangerang
1.000.000,00
289.920.000,00
294.760.000,00
Gedung Puspem, Gedung
Cisadane dan Disnaker
- Standarisasi LKPP
- Standarisasi Mutu
Layanan ber ISO 9001
9 aplikasi
2.820.000,00
750.000,00
581.860.000,00
585.430.000,00
58.800.000,00
82.230.000,00
141.030.000,00
720.000.000,00
1.259.000.000,00
404.500.000,00
620.512.000,00
1.025.012.000,00
Hasil Kajian Microcell
FO
1 RAPERWAL
86.600.000,00
64.683.000,00
151.283.000,00
97.700.000,00
262.469.000,00
360.169.000,00
351 Zona Cell Plan
92.400.000,00
58.800.000,00
151.200.000,00
127.800.000,00
234.560.000,00
362.360.000,00
520.540.000,00
739.209.150,00
1.259.749.150,00
74.700.000,00
102.496.500,00
177.196.500,00
240.340.000,00
273.312.200,00
513.652.200,00
156.200.000,00
323.050.450,00
479.250.450,00
49.300.000,00
40.350.000,00
89.650.000,00
225 Pengguna Frekwensi
Radio Komunikasi
13 Kegiatan,650 Orang
Peserta
- 3 kali
- 2 kali
- 2 kali
- 3 kali
Bimbingan
Teknis/Workshop SPSE
kepada PPK dan Pejabat
Pengadaan Barang
sebanyak 2 kegiatan
539.000.000,00
986.990.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
3.840.000,00
2 Raperwal
Kota Tangerang
8
Teleconference 1 Paket
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
98.
4
3.930.918.000,00
70.500.000,00
4.988.408.000,00
5 Kali Pameran
74.500.000,00
721.988.000,00
796.488.000,00
8 Bagliho/13
Backdrop/81 Spanduk &
Banner/6000 Leaflet /80
Frame Bagliho dan 4
Buah Balon Udara
400.000 Eksemplar
87.320.000,00
353.720.000,00
441.040.000,00
411.510.000,00
1.325.505.000,00
70.500.000,00
1.807.515.000,00
10
Hal 5 dari 5
1
2
3
Pelaksanaan desiminasi Informasi Melalui Media
Massa
36.
Pelaksanaan Desimalisasi informasi Melalui Media
Elektronik
38.
Pengembangan Community Acces Point (CAP)
5
5 Kali Penayangan
Advetorial di 9 Media
Cetak Harian
Lokal/Regional Banten
dan 5 Media Cetak
Harian
Nasional/Regional
5 Kali Penayangan
Advetorial di 6 Media
Massa On-Line, 4 Kali
Penayangan Iklan
Layanan Masyarakat Di
TV Nasional, 2 Kali
Talkshow Di Radio, 3
Video Advetorial
1 Paket
Kota Tangerang
6
74.500.000,00
7
903.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
23.
4
Jumlah
8
9=6+7+8
977.500.000,00
73.570.000,00
489.095.000,00
562.665.000,00
265.590.000,00
137.610.000,00
403.200.000,00
6.111.130.000,00
13.167.621.090,00
2.544.120.000,00
21.822.871.090,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Dr.H.MUHTAROM,MM,SE,Ak,CA
NIP. 196303241984021001
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - Komunikasi dan Informatika
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
3
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
01.
02.
06.
17.
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
2 Line Telepon Dinas, 6
Line Telepon Call Center
8 Unit Mobil dan 14
Unit Motor
3 Org Jasa Kebersihan
dan Bahan Pembersih
Stela Gantung, Bay Fress,
Pembersih Kaca, Serbet,
Obat Nyamuk Cair,
Tissu, Keset Kain,
Kamper, Kanebo, 2
Sabun Cuci Piring, Sabun
Cuci Tangan, Sabun
Mandi Biore dan Sapu
Lidi
1 paket ATK dan Materai
1 Paket
Lampu TL 18 Watt,
Steker T Arde, Steker
Biasa, Kabel Listrik 2 X
2,5, Kabel Roll, Starter
Lampu TL, Stop Kontak
Arde 4 Lubang, Batu
Batery A3 dan Batu
Batery A2
Gelas, Mangkok Kecil,
Sendok/Garpu, Toples
Kue, Taplak Meja
4 Penerbit Surat Kabar
dan 3 Majalah
1 Paket
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
21.990.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
1.667.165.200,00
2.000.000,00
1.691.155.200,00
24.000.000,00
24.000.000,00
18.800.000,00
18.800.000,00
69.260.000,00
69.260.000,00
4.560.000,00
153.619.200,00
158.179.200,00
2.310.000,00
66.400.000,00
68.710.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
2.000.000,00
4.680.000,00
2.000.000,00
8.100.000,00
8.100.000,00
211.994.000,00
216.674.000,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
18.
3
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
13.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02.
24.
28.
05.
23.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
04.
06.
Kota Tangerang
5
Perjalanan dinas ke
Jakarta, Prov. Banten,
Jawa Barat, Jateng, DIY,
Jatim, dan Luar Jawa
1 paket
6
10.440.000,00
7
1.017.292.000,00
Kota Tangerang
12 Unit Almari Kaca
Sliding Door, Komputer
12 Unit, 6 Unit Printer
Laser Jet Mono, 10 Unit
Hardisk Eksternal 2 - 5
GB, UPS, 1 Unit Sofa,
Kursi Kerja Pimpinan, 2
Unit Kursi Kerja
Pimpinan Rapat, 10 Unit
Kursi Peserta Rapat,
Kamera DSLR 1 Unit,
Repeater 1 Unit, Radio
Komunikasi SSB 1 Unit,
Radio Komunikasi VHF
1 Unit, Radio
Komunikasi UHF 2
Unit, Power Suply 2
Unit, Antena HP Rotary
Dipole 1 Unit, Antena
VHF 2 Unit, Antena
UHF 1 Unit, Antena
Tuner HF 1 Unit,
Coaxial Kabel 100 Meter,
External Speaker 1 Unit
dan Desktop Micropone
1 Unit
8 Unit Mobil dan 14
Motor
1 Paket Peralata kantor
dan rumah tangga, 1
Paket Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
48 Orang
9=6+7+8
1.027.732.000,00
94.200.000,00
496.080.000,00
861.280.000,00
496.080.000,00
496.080.000,00
290.200.000,00
290.200.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
27.415.000,00
57.715.000,00
30.300.000,00
27.415.000,00
57.715.000,00
565.950.000,00
92.136.000,00
658.086.000,00
30.300.000,00
Kota Tangerang
8
94.200.000,00
365.200.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
20.
4
5 Buku Laporan
17.450.000,00
225.000,00
17.675.000,00
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5 Laporan
18.850.000,00
225.000,00
19.075.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Buku Laporan
23.050.000,00
225.000,00
23.275.000,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
3
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
21.
75.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar
Pelayanan SKPD
Pengelolaan PPID SKPD
100.
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Standarisasi Datacenter Pemerintah Kota Tangerang
20.
Pengadaan Akses Internet
35.
57.
15.
55.
Pelayanan Penyebaran Informasi melalui Mobil
Wawaran Keliling
Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN
62.
Operasional UPTD LPSE Kota Tangerang
71.
Pengelolaan Website Terpadu Kota Tangerang
76.
Pengelolaan Call Center Pemerintah Kota
Tangerang
89.
Kota Tangerang
5
6
7
9=6+7+8
23.050.000,00
1.190.000,00
24.240.000,00
1 Dokumen RKPA 2015
Perubahan, 1 Dokumen
DPPA Perubahan, 1
Dokumen RKA 2016
dan 1 Dokumen DPA
2016
15 Laporan
81.000.000,00
1.950.000,00
82.950.000,00
70.250.000,00
10.491.000,00
80.741.000,00
5 Buku
13.350.000,00
290.000,00
13.640.000,00
102.650.000,00
780.000,00
103.430.000,00
4 Buku Laporan Evaluasi
Renja 2014 dan 12 Buku
Laporan Pengendalian
Renja 2015
5 Buku
21.650.000,00
290.000,00
21.940.000,00
14 SOP
20.350.000,00
71.500.000,00
91.850.000,00
6 Laporan
48.900.000,00
2.770.000,00
51.670.000,00
125.400.000,00
2.200.000,00
16 Buku
3.580.860.000,00
Kota Tangerang
8
5 Buku Laporan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
4
Storage Access Network,
Server, Firewall Router,
Rackmount, KVM dan
Accecories
Stakeholder, SKPD dan
masyarakat
Akses Internet,laptop
127.600.000,00
5.725.065.740,00
1.975.540.000,00
11.281.465.740,00
2.960.000,00
750.000,00
1.012.460.000,00
1.016.170.000,00
103.800.000,00
1.903.901.240,00
137.940.000,00
70.002.000,00
5.500.000,00
85.800.000,00
2.007.701.240,00
213.442.000,00
100%
103.800.000,00
405.515.000,00
12 Bulan
888.900.000,00
421.218.000,00
1.310.118.000,00
182.400.000,00
135.767.500,00
318.167.500,00
159.000.000,00
347.975.000,00
506.975.000,00
Pengembangan Aplikasi Layanan publik
Website Terpadu Kota
Tangerang
Face Book 1500
Pengaduan
Call Center 1500293,
3000 Pengaduan
Buku Tamu 1000
Pengaduan
Twiter 600 Pengaduan
SMS 2400 Pengaduan
3 aplikasi
680.000.000,00
1.008.040.000,00
1.688.040.000,00
90.
Pemeliharaan Aplikasi e Goverment
13 aplikasi
230.600.000,00
447.400.000,00
678.000.000,00
92.
Pengendalian Warung Internet di Kota Tangerang
408 Wanet
327.000.000,00
55.690.000,00
382.690.000,00
93.
Layanan Radio telekomunikasi, radiogram faximili
dan PABX
Seluruh SKPD dan Unit
Kerja
160.000.000,00
124.827.000,00
284.827.000,00
595.115.000,00
10
Hal 4 dari 5
1
2
95.
97.
3
Penyediaan Sarana Media Tatap Muka (Tele
Conference)
Rehabilitasi Insfrastruktur Jaringan LAN WAN
Operasional Pelaksanaan Standarisasi LPSE Kota
Tangerang
99.
Integrasi Aplikasi dan Databse E-Goverment dan
Layanan Publik
16.
08.
09.
10.
11.
17.
17.
20.
23.
24.
18.
16.
Program pengkajian dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi
Pengkajian Bidang Telekomunikasi Tentang
Microcell dan Fiber Optic
Penyusunan Raperwal Tentang Penyelenggaraan,
Penempatan dan Pengendalian Perangkat
Telekomunikasi Microcell di Kota Tangerang
Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Bersama di Kota Tangerang
Penyusunan Regulasi TIK
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Pembinaan bagi Pengguna Frekuensi Radio
Komunikasi
Pembinaan dan Pengembangan Kelompok
Informasi Masyarakat
Fasilitasi Penerapan dan Pemanfaatan TIK
Bimbingan Teknis/Workshop Sistem Pengadaan
Secara Elektronik
Program kerjasama informasi dan media
massa
Promosi Daerah
18.
Pelaksanaan Desiminasi Informasi Pemerintah
Daerah
19.
Kegiatan pengelolaan media publikasi eksternal dan
internal Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
6
7
Kot Tangerang
Kota Tangerang
1.000.000,00
289.920.000,00
294.760.000,00
Gedung Puspem, Gedung
Cisadane dan Disnaker
- Standarisasi LKPP
- Standarisasi Mutu
Layanan ber ISO 9001
9 aplikasi
2.820.000,00
750.000,00
581.860.000,00
585.430.000,00
58.800.000,00
82.230.000,00
141.030.000,00
720.000.000,00
1.259.000.000,00
404.500.000,00
620.512.000,00
1.025.012.000,00
Hasil Kajian Microcell
FO
1 RAPERWAL
86.600.000,00
64.683.000,00
151.283.000,00
97.700.000,00
262.469.000,00
360.169.000,00
351 Zona Cell Plan
92.400.000,00
58.800.000,00
151.200.000,00
127.800.000,00
234.560.000,00
362.360.000,00
520.540.000,00
739.209.150,00
1.259.749.150,00
74.700.000,00
102.496.500,00
177.196.500,00
240.340.000,00
273.312.200,00
513.652.200,00
156.200.000,00
323.050.450,00
479.250.450,00
49.300.000,00
40.350.000,00
89.650.000,00
225 Pengguna Frekwensi
Radio Komunikasi
13 Kegiatan,650 Orang
Peserta
- 3 kali
- 2 kali
- 2 kali
- 3 kali
Bimbingan
Teknis/Workshop SPSE
kepada PPK dan Pejabat
Pengadaan Barang
sebanyak 2 kegiatan
539.000.000,00
986.990.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
3.840.000,00
2 Raperwal
Kota Tangerang
8
Teleconference 1 Paket
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
98.
4
3.930.918.000,00
70.500.000,00
4.988.408.000,00
5 Kali Pameran
74.500.000,00
721.988.000,00
796.488.000,00
8 Bagliho/13
Backdrop/81 Spanduk &
Banner/6000 Leaflet /80
Frame Bagliho dan 4
Buah Balon Udara
400.000 Eksemplar
87.320.000,00
353.720.000,00
441.040.000,00
411.510.000,00
1.325.505.000,00
70.500.000,00
1.807.515.000,00
10
Hal 5 dari 5
1
2
3
Pelaksanaan desiminasi Informasi Melalui Media
Massa
36.
Pelaksanaan Desimalisasi informasi Melalui Media
Elektronik
38.
Pengembangan Community Acces Point (CAP)
5
5 Kali Penayangan
Advetorial di 9 Media
Cetak Harian
Lokal/Regional Banten
dan 5 Media Cetak
Harian
Nasional/Regional
5 Kali Penayangan
Advetorial di 6 Media
Massa On-Line, 4 Kali
Penayangan Iklan
Layanan Masyarakat Di
TV Nasional, 2 Kali
Talkshow Di Radio, 3
Video Advetorial
1 Paket
Kota Tangerang
6
74.500.000,00
7
903.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
23.
4
Jumlah
8
9=6+7+8
977.500.000,00
73.570.000,00
489.095.000,00
562.665.000,00
265.590.000,00
137.610.000,00
403.200.000,00
6.111.130.000,00
13.167.621.090,00
2.544.120.000,00
21.822.871.090,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Dr.H.MUHTAROM,MM,SE,Ak,CA
NIP. 196303241984021001
10