6. dishubkominfo

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

: 1 . 07

Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi

: 1 . 07 . 01

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Sub Unit Organisasi

: 1 . 07 . 01 . 01

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA


2

3

4

KEGIATAN

1
1.07 . 1.07.01 . 01
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik


1.07 . 1.07.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10


Penyediaan alat tulis kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

Formulir DPA SKPD 2.2


Penyediaan makanan dan minuman

5

100 %

KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN

TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH


TRIWULAN

Sumber
Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9


JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

231.001.800,00

157.231.600,00

146.977.600,00

133.488.000,00

668.699.000,00

100 %

3

802.000,00


567.000,00

567.000,00

564.000,00

2.500.000,00

1 Tahun

3

58.125.000,00

58.125.000,00

58.125.000,00

58.125.000,00


232.500.000,00

8 unit, kendaran

3

2.000.000,00

6.000.000,00

1.520.000,00

0,00

9.520.000,00

roda 2
1 Tahun

3


3.000.000,00

3.003.600,00

2.341.400,00

1.655.000,00

10.000.000,00

1 Tahun

3

1.614.000,00

1.614.000,00

1.614.000,00

1.609.000,00

6.451.000,00

1 Tahun

3

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

3.000.000,00

1 Tahun

3

8.250.000,00

8.250.000,00

8.250.000,00

8.250.000,00

33.000.000,00

1 Tahun / 16

3

6.921.000,00

6.921.000,00

6.921.000,00

6.916.500,00

27.679.500,00

1 Tahun

3

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00

2 Media Harian

3

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.000.000,00

3

2.662.800,00

5.685.000,00

573.200,00

400.000,00

9.321.000,00

roda 4, dan 8
unit kendaraan

Jenis

dan 1 Media
Mingguan
1 Tahun

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

TARGET

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

5

1 Tahun

3

32.499.000,00

32.499.000,00

32.499.000,00

32.503.000,00

130.000.000,00

1 Tahun

3

111.628.000,00

30.567.000,00

30.567.000,00

19.965.500,00

192.727.500,00

103.507.000,00

54.307.000,00

42.007.000,00

123.706.000,00

323.527.000,00

KEGIATAN

1

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran

1.07 . 1.07.01 . 02
1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.07 . 1.07.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 09

TRIWULAN

Sumber
Dana

LOKASI

URAIAN

Pengadaan peralatan gedung kantor

DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR

100 %

KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

3 Unit

3

0,00

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

Mesin absen 1

3

23.000.000,00

0,00

0,00

0,00

23.000.000,00

3

0,00

10.800.000,00

0,00

28.200.000,00

39.000.000,00

3

39.000.000,00

0,00

0,00

0,00

39.000.000,00

2 Unit

3

5.000.000,00

7.500.000,00

5.500.000,00

0,00

18.000.000,00

Roda 4 , 8 unit

3

35.007.000,00

35.007.000,00

35.007.000,00

35.006.000,00

140.027.000,00

3

1.500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

500.000,00

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

13.955.000,00

18.350.000,00

2.500.000,00

65.195.000,00

100.000.000,00

13.955.000,00

18.350.000,00

2.500.000,00

65.195.000,00

100.000.000,00

2.200.000,00

4.913.800,00

1.915.000,00

971.200,00

10.000.000,00

2.200.000,00

4.913.800,00

1.915.000,00

971.200,00

10.000.000,00

set dan 2 Unit
Filing besi/metal
Mesin Ketik 1
unit, Hardisk 1
Unit, Komputer
2 Unit, Lap Top,
1 Unit, Printer 3
Unit

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

1.07 . 1.07.01 . 02 . 28

1.07 . 1.07.01 . 03
1.07 . 1.07.01 . 03 . 02

1.07 . 1.07.01 . 05
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01

1.07 . 1.07.01 . 06

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rapat dan 40
bh Kursi Rapat

dan roda dua 8
unit
1 Tahun

100 %

Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya

1 Unit Meja

KABUPATEN
TANAH
DATAR

0 73 Orang

3

100 %

KABUPATEN
TANAH
DATAR

1 Tahun

3

100 %

KABUPATEN
TANAH

2 Dokumen

3

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1

TRIWULAN

Sumber
Dana

5

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

DATAR
1.07 . 1.07.01 . 15
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07

1.06 . 1.07.01 . 15
1.06 . 1.07.01 . 15 . 02

1.25 . 1.07.01 . 15
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan
darat

Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Pembinaan dan pengelolaan media
informasi

1.25 . 1.07.01 . 15 . 11

Pengelolaan ICT Training Center

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu
lintas dan traffic light

21 bh Spanduk,

10.054.000,00

10.230.400,00

7.912.600,00

6.803.000,00

35.000.000,00

3

5.975.000,00

6.075.000,00

3.975.000,00

3.975.000,00

20.000.000,00

3

4.079.000,00

4.155.400,00

3.937.600,00

2.828.000,00

15.000.000,00

2.800.000,00

3.800.000,00

2.379.400,00

1.020.600,00

10.000.000,00

2.800.000,00

3.800.000,00

2.379.400,00

1.020.600,00

10.000.000,00

41.007.000,00

79.350.000,00

62.597.000,00

61.046.000,00

244.000.000,00

5 bh Baliho, 500
lbr Stiker dan
4000 leaflet
1 Tahun

100 %

Program pengembangan data/informasi

1.25 . 1.07.01 . 15 . 08

1.07 . 1.07.01 . 16

100 %

KABUPATEN
TANAH
DATAR

4 Dokumen

3

100 %

KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR

1 Paket

3

13.996.000,00

21.504.000,00

15.000.000,00

44.500.000,00

95.000.000,00

1 Tahun

3

24.188.000,00

29.808.000,00

42.274.000,00

3.730.000,00

100.000.000,00

1 Tahun

3

2.823.000,00

28.038.000,00

5.323.000,00

12.816.000,00

49.000.000,00

77.729.200,00

51.966.800,00

36.528.000,00

49.186.000,00

215.410.000,00

100 %

KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR

1 Paket

3

41.477.200,00

4.384.800,00

276.000,00

19.272.000,00

65.410.000,00

5 unit trafig ligh,

3

36.252.000,00

47.582.000,00

36.252.000,00

29.914.000,00

150.000.000,00

94.746.000,00

206.779.000,00

94.295.600,00

116.494.400,00

512.315.000,00

10 RPPJ dan
rambu kecil 60
unit

1.07 . 1.07.01 . 17
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum dijalan raya

1.07 . 1.07.01 . 17 . 12

Pengembangan sarana dan prasarana
pelayanan jasa angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas
dan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

Pemilihan dan pemberian penghargaan

Formulir DPA SKPD 2.2

100 %

KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN

1 tahun

3

51.986.000,00

53.045.200,00

51.486.000,00

59.482.800,00

216.000.000,00

1 tahun

3

18.225.000,00

20.825.000,00

18.225.000,00

22.725.000,00

80.000.000,00

250 orang

3

11.000.000,00

11.000.000,00

10.208.800,00

7.791.200,00

40.000.000,00

30 Orang

3

1.000.000,00

12.200.000,00

1.800.000,00

0,00

15.000.000,00
Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16

sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan
umum teladan
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan
angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 20

Pemilihan pelajar pelopor keselamatan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 21

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL)

1.07 . 1.07.01 . 17 . 22

Pelaksanaan Penilaian Tertib Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Penilaian WTN)

1.25 . 1.07.01 . 18
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02

1.25 . 1.07.01 . 18 . 03

1.07 . 1.07.01 . 18
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02

1.07 . 1.07.01 . 19
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

1.07 . 1.07.01 . 20
1.07 . 1.07.01 . 20 . 02

Formulir DPA SKPD 2.2

Program kerjasama informasi dengan
mas media
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
Program pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan
Pembangunan Halte bus, taxi gedung
terminal
Program pengendalian dan pengamanan
lalu lintas
Pengadaan marka jalan

Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
Pengadaan alat pengujian kendaraan
bermotor

TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR

KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR

II

III

IV

5

6

7

8

9

1 TAHUN

3

3.650.000,00

18.224.600,00

3.150.000,00

24.975.400,00

50.000.000,00

40 org

3

500.000,00

14.500.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

1 Dok

3

1.000.000,00

42.254.200,00

6.745.800,00

0,00

50.000.000,00

1 Kali

7.385.000,00

34.730.000,00

2.680.000,00

1.520.000,00

46.315.000,00

100 %

72.018.000,00

114.082.000,00

59.869.600,00

98.451.400,00

344.421.000,00

3

58.010.000,00

46.654.000,00

33.510.000,00

56.247.000,00

194.421.000,00

100 %

3

14.008.000,00

67.428.000,00

26.359.600,00

42.204.400,00

150.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

215.200.000,00

2.686.900,00

1.413.100,00

0,00

219.300.000,00

215.200.000,00

2.686.900,00

1.413.100,00

0,00

219.300.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

2 Unit

3

100 %

KAB. TANAH
DATAR
(DAK)

1100 meter

4

100 %

Kabupaten
Tanah Datar

10 = 6 + 7 + 8 + 9

1 Tahun

100 %

KABUPATEN
TANAH
DATAR

JUMLAH

I

KEGIATAN

1

TRIWULAN

Sumber
Dana

1 Paket

3

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1

TRIWULAN

Sumber
Dana

5

JUMLAH

I

II

III

IV

6

7

8

9

964.218.000,00

803.697.500,00

458.394.900,00

681.361.600,00

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.907.672.000,00

Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Hardiman

19611231 198210 1 018

Ketua

2

Drs. Azwar R.

19571022 198603 1 001

Wakil Ketua

3

Ir. Helfy Rahmy Harun

19671029 199403 2 003

Wakil Ketua

4

Drs. Altri Suandi

19610101 198210 1 006

Wakil Ketua

5

Hendri, B.Ac

19590917 198603 1 006

Wakil Ketua

6

Ir. Nuryeddisman

19611124 198903 1 003

Wakil Ketua

7

D. Yonasri, SE. MA

19650123 198903 1 004

Sekretaris

8

Ir. Benny Sakti, MM

19670927 199403 1 008

Sekretaris

9

Andrianto, SE, M.Si

19760311 200003 1 001

Sekretaris

10

Audia Safitri, SH. M.Si

19770915 200003 2 001

Ketua Pokja I

11

Deddy Prihatin, S.Kom

19700919 199703 1 007

Ketua Pokja II

12

Masni Yuletri, SE. MM

19760817 199701 2 001

Ketua Pokja III

13

Efi Yendri, S.Si. MTP

19701225 199701 2 001

Ketua Pokja IV

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 5

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1
14

Irwan, ST. MT

Formulir DPA SKPD 2.2

19681004 199701 1 001

TRIWULAN

Sumber
Dana

5

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Ketua Pokja V

Halaman 6