PAPARAN RANCANGAN RENSTRA 2014 2019 PLUS PPAS 2015 FINAL
Dinas Bina Marga Sumber Daya Air
Energi dan Sumberdaya Mineral
Sekretariat
Bidang Bina Marga
Bidang PSDA
Bidang Geologi Sumber Daya
Mineral
Bidang Energi & Ketenagalistrikan
UPTD :
1. UPTD Wilayah Ciamis : Kec. Ciamis, Baregbeg, Cijeungjing, Sadananya, Cikoneng,
Sindangkasih, Cimaragas, Cidolog
2. UPTD Wilayah Panumbangan : Kec. Panumbangan, Cihaurbeuti, Panjalu, Sukamantri
3. UPTD Wilayah Kawali : Kec. Kawali, Lumbung, Cipaku, Panawangan, Jatinagara
4. UPTD Wilayah Rancah : Kec. Rancah, Sukadana, Tambaksari, Cisaga, Rajadesa
5. UPTD Wilayah Banjarsari : Kec. Banjarsari, Pamarican, Lakbok, Purwadadi
6. UPTD Laboratorium dan Peralatan
MISI
VISI KABUPATEN CIAMIS
“Ciamis Maju Berkualitas
Menuju Kemandirian
Tahun 2019”
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien
dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah
dengan duania usaha dan masyarakat
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
serta pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan
4. Membangunan perekonomian daerah yang tangguh
5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan
Berdasarkan Visi Kabupaten Ciamis ”Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun
2019, dan Misi ke-3 Kabupaten Ciamis ”Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”, Maka Visi Misi Dinas Bina Marga
SDAESDM dapat dirumuskan sebagai berikut :
MISI
VISI Dinas Bina Marga
SDAESDM
“Infrastruktur Daerah
Yang Semakin
Berkualitas Tahun 2019”
1. Meningkatkan Fungsi Layanan serta Kualitas Jalan
dan Jembatan.
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Mengembangkan Kualitas Informasi Geologi dan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Mineral
4. Mengembangankan Sumber Energi Terbarukan dan
Pemerataan Pemanfaatan Ketenagalistrikan
5. Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat melalui
penyediaan fasilitas laboratorium kebinamargaan dan
alat-alat berat
MASALAH :
-
-
-
-
-
-
-
-
Panjang Jalan Kabupaten Ciamis
Dalam Kondisi Baik Sepanjang 211,5
km Dari Total Panjang Jalan
Kabupaten 478,11 km (44,25 %)
Belum optimalnya sarana
laboratorium kebinamargaan dan alat
berat
Daerah Irigasi Teknis Kabupaten
Dalam Kondisi Baik, Baru Sebesar
59, 6 % dengan Rasio Jaringan Irigasi
Dalam Kondisi Baik Sebesar 20,727
m/ha
Terjadinya pendangkalan aliran
sungai dan saluran irigasi sehingga
menyebabkan banjir & mengurangi
pasokan air baku dan air irigasi
Terjadinya kerusakan tebing sungai
yang menyebabkan terancamnya
lingkungan sekitar sungai
Dari 26 Kecamatan baru 13 kecamatan
yang sudah terpetakan zona
kerentanan gerakan tanah (50%)
Terbatasnya informasi geologi
Rasio Elektrifikasi IR/SR (Instalasi
Rumah/Sambungan Rumah) yang
belum Mencapai 100 %
Pengelolaan sarana Penerangan Jalan
Umum belum optimal
Belum optimalnya pemanfaatan
potensi energi terbarukan
ISU STRATEGIS :
1. Peningkatan prasarana jalan dan jembatan
2. Peningkatan sarana laboratorium
kebinamargaan dan alat berat
3. Peningkatan fungsi jaringan irigasi dan
pengembangan daerah irigasi dalam rangka
mendukung kegiatan pertanian
4. Pengendalian daya rusak air terhadap
lingkungan
5. Penyediaan data daerah dengan resiko bencana
geologi gerakan tanah
6. Peningkatan informasi sumber daya mineral &
air tanah
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
ketersediaan jaringan listrik
8. Optimalisasi pengelolaan PJU
9. Pengembangan sumber energi terbarukan
PRIORITAS PROGRAM:
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
3. Program PembangunanTurap/ Talud/Bronjong
4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data
Base Jalan dan Jembatan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
7. Program Pengendalian Banjir
8. Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
9. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
10.Program Pengembangan Sumber Daya
Mineral dan Air Tanah
11.Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
12.Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Energi
13.Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan
INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM:
1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
2. Tersedianya Sistem Informasi Data Jalan &
Jembatan
3. Meningkatnya pelayanan fasilitas
laboratorium kebinamargaan & alat berat
4. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi
5. Terkendalinya aliran air sungai
6. Terpetakannya zona kerentanan gerakan
tanah
7. Tersedianya informasi potensi sumber daya
mineral dan air tanah
8. Termanfaatkannya sumber energi terbarukan
dan pemerataan jaringan ketenagalistrikan
Prioritas program dan kegiatan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air
Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis terbagi menjadi 2
urusan, yaitu urusan Pekerjaan Umum yang ditangani oleh Bidang Bina
Marga dan Bidang PSDA serta Urusan Energi Sumber Daya Mineral yang
ditangani oleh bidang Geologi SDM dan Bidang Energi Ketenagalistrikan.
Prioritas program dan kegiatan ini diharapkan akan menunjang pada
target capaian program, yaitu:
1. Kemantapan Jalan Kabupaten, dengan kondisi awal sebesar 44,24 %
diharapkan tahun 2019 mencapai 79,99 %
2. Prosentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik, dengan
kondisi awal sebesar 59,6%, diharapkan tahun 2019 mencapai 82,6%
3. Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik, dengan kondisi awal sebesar
20,727 m/ha, diharapkan tahun 2019 mencapai 22,562 m/ha
4. Normalisasi sungai sepanjang 2.500 meter per tahun & Proteksi Tebing
sungai sepanjang 1.500 meter per tahun
5. Termonitoringnya pertambangan & pengambilan air tanah dengan
kondisi awal 30%, diharapkan tahun 2019 mencapai 60%
6. Rasio Elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) dengan kondisi
awal 69,42%, diharapkan tahun 2019 mencapai 89%
Secara Ringkas Prioritas Program dan Kegiatan masing-masing bidang
tiap Tahun untuk Periode 2014 – 2019 adalah:
PROGRAM, KEGIATAN, ALOKASI ANGGARAN DAN
KEBIJAKAN STRATEGIS
Alokasi Anggaran (Rp.)
No.
Program
Indikator Kinerja
Program
Jumlah
Kegiatan
URUSAN PEKERJAAN UMUM
2015
98.717.000.000
2016
2017
110.504.700.000 112.641.519.000
Kebijakan Strategis
(Jumlah Kegiatan Selama 5 Tahun)
2018
2019
Janji Bupati
Kemiskinan
& Wabup
Unggulan
SKPD
125.611.747.996
135.495.449.150
61.854.275.000
66.777.102.500
40
-
4
27.000.000.000
-
-
-
-
-
-
1
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Kemantapan Jalan
72
48.373.000.000
2
Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan
Kemantapan Jalan
dan jembatan
71
15.000.000.000
18.000.000.000
Kemantapan Jalan
1
1.000.000.000
1.500.000.000
Kemantapan Jalan
1
6.699.000.000
7.033.950.000
7.385.647.500
7.754.929.870
8.142.676.369
-
-
-
Kemantapan Jalan
3
2.182.500.000
2.291.625.000
2.406.206.250
2.526.516.563
2.625.842.391
-
-
-
Irigasi Dalam Kondisi Baik
& Rasio Jaringan Irigasi
Dalam Kondisi Baik
188
18.165.000.000
19.073.250.000
20.026.921.500
21.028.258.125
22.079.671.031
188
-
-
Normalisasi Sungai &
Proteksi Tebing Sungai
79
7.297.500.000
7.662.375.000
8.045.493.750
8.447.768.438
8.870.156.859
-
-
-
4.946.305.000
5.239.120.250
5.551.126.263
5.883.737.576
6.238.484.954
3
410.000.000
451.000.000
496.100.000
545.710.000
600.281.000
-
-
-
3
400.000.000
440.000.000
484.000.000
532.400.000
585.640.000
-
-
-
1
100.000.000
-
-
-
3
4
5
6
7
Program pembangunan sistem informasi/
Database jalan dan jembatan
Program pembangunan
turap/talaud/bronjong
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Program Pengendalian Banjir
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
Potensi Pertambangan, Air
Tanah & Sumur bor
54.943.500.000
53.777.250.000
21.000.000.000
24.000.000.000
8
Program Pengembangan Sumber Daya
Mineral dan Air Tanah
9
Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
10
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
11
Program Pembinaan dan Pengembangan Termanfaatkannya sumberBidang Energi
sumber energi terbarukan
3
420.000.000
441.000.000
463.050.000
486.202.500
510.512.625
-
-
-
12
Program Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya rasio
Bidang Ketenagalistrikan
elektrikasi
8
3.616.305.000
3.797.120.250
3.986.976.263
4.186.325.076
4.395.641.329
1
1
-
Termonitornya kegiatan
pertambangan dan
pengambilan air tanah
Tersedianya biopori dan
sumur-sumur resapan
untuk masuknya air hujan
110.000.000
121.000.000
133.100.000
146.410.000
Disamping Prioritas program dan kegiatan utama seperti yang telah
dibahas tadi, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya
Mineral Kabupaten Ciamis juga berencana untuk mengadakan kegiatankegiatan penunjang untuk mendukung kegiatan-kegiatan utama, dan untuk
mendukung peningkatan infrastuktur sebagaimana yang telah ditegaskan
di RPJMD Kabupaten Ciamis.
Secara Ringkas Program dan Kegiatan pendukung yang akan direncanakan adalah meliputi :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, kegiatan Peningkatan
Jalan Strategis, Poros dan Jalur Angkutan Umum dan Pembangunan
Jembatan
Rencana Kegiatan tiap tahun meliputi:
- Peningkatan Jalan Strategis, Poros dan Jalur Angkutan Umum, dengan
target tiap tahun:
● Tahun 2015 target panjang 5 km, pagu indikatif Rp. 3.750.000.000
● Tahun 2016 target panjang 10 km, pagu indikatif Rp. 8.000.000.000
● Tahun 2017 target panjang 12 km, pagu indikatif Rp. 10.800.000.000
● Tahun 2018 target panjang 15 km, pagu indikatif Rp. 14.500.000.000
● Tahun 2019 target panjang 18 km, pagu indikatif Rp. 17.000.000.000
2. Program Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan,
kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Strategis, Poros dan Jalur
Angkutan Umum
Rencana Kegiatan tiap tahun meliputi:
● Tahun 2015 target panjang 13 km, pagu indikatif Rp. 6.450.000.000
● Tahun 2016 target panjang 9 km, pagu indikatif Rp. 4.850.000.000
● Tahun 2017 target panjang 9 km, pagu indikatif Rp. 5.150.000.000
● Tahun 2018 target panjang 10 km, pagu indikatif Rp. 6.395.000.000
● Tahun 2019 target panjang 11 km, pagu indikatif Rp. 7.679.500.000
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Target Capaian Kinerja Program
Indikator Kinerja
Program
2
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Program rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dan
jembatan
Program pembangunan
turap/talaud/ bronjong
Program pembangunan sistem
informasi /Database jalan dan
jembatan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kebinamargaan
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
3
Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik
Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik
Program pengendalian banjir
Panjang saluran/sungai
yang dinormalisasi
Panjang bangunan proteksi
sungai
Persentase Rumah tangga
pengguna listrik
(elektrifikasi)
Bantuan listrik keluarga Pra
KS
Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik
Sistem informasi /data base
jalan
Jumlah alat berat dalam
kondisi baik
Rasio jaringan irigasi dalam
kondisi baik
Persentase luas daerah
irigasi dalam kondisi baik
Panjang saluran listrik
perdesaan Tegangan
Rendah (TR)
Jumlah Penerangan jalan
umum
assa
rya
Kondisi
tahun awal
(2013)
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi
Tahun akhir
(2019)
4
km
5
211,55
6
267,74
7
296,42
8
325,11
9
353,8
10
382,48
11
382,48
%
blm ada
50%
100
-
-
-
100
unit
45
53
56
59
62
64
64
m/Ha
20,727
21,339
21,645
21,95
22,256
22,562
22,562
%
59,6
68,1
72,4
76,6
80,6
82,6
82,6
m
4.219,86
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
16.719,86
m
2.881,21
5.881,21
7.381,21
8.881,21
10.381,21
11.881,21
11.881,21
%
69.42
77
80
83
86
89
89
KK
418
500
500
500
500
500
2,918
KMS
14,4
21,1
26,2
31,2
36,2
41,2
41,2
unit/titik
2.889
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
3.900
Satuan
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
1
9
2
Program pembinaan dan
Pengembangan bidang
energi
10
Program pembinaan dan
pengawasan bidang
pertambangan
11
Program pengembangan
sumber daya mineral dan air
tanah
4
5
6
7
8
9
10
11
Jumlah instalasi biogas
3
unit
10
20
30
40
50
60
60
Jumlah instalasi biomassa
unit
0
200
400
600
800
1.000
1.000
Jumlah PJU Tenaga Surya
unit
blm ada
18
24
30
36
42
42
%
30
40
45
50
55
60
60
Unit/Lokasi
0
1
2
3
4
5
5
Proporsi pertambangan
dan pengambilan air
tanah yang sudah
memiliki ijin
Jumlah sumur bor
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Janji Bupati dan Wakil Bupati
Urusan
Program
1 Anggaran sebesar Rp. 50 miliar untuk
pengaspalan (hot mix).
Pekerjaan Umum
1 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
2 Anggaran sebesar Rp. 15 miliar pembangunan
dan rehabilitasi irigasi
Pekerjaan Umum
3 Bantuan pemasangan listrik baru bagi keluarga
tidak mampu.
Energi dan SDM
1 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
1 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
2015
√
2016
√
Tahun
2017
√
2018
√
2019
√
√
√
√
√
√
DBMSDAESDM
√
√
√
√
√
DBMSDAESDM
SKPD
DBMSDAESD,
DCKKTR
1. Pengaspalan Hotmix Jalan Rencana yang telah ada di Renstra SKPD adalah:
- Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 8 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 13.350.000.000
- Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 7 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 18.400.000.000
- Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 7 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 18.547.000.000
- Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 10 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 27.112.500.000
- Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 8 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 25.382.500.000
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
2.
-
Anggaran Untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi :
Tahun 2015 Sebesar Rp. 18.165.000.000
Tahun 2016 Sebesar Rp. 19.073.250.000
Tahun 2017 Sebesar Rp. 20.026.921.500
Tahun 2018 Sebesar Rp. 21.028.258.125
Tahun 2019 Sebesar Rp. 22.079.671.031
3.
-
Bantuan pemasangan listrik
Tahun 2015 Ditargetkan Sebesar
Tahun 2016 Ditargetkan Sebesar
Tahun 2017 Ditargetkan Sebesar
Tahun 2018 Ditargetkan Sebesar
Tahun 2019 Ditargetkan Sebesar
baru bagi keluarga tidak mampu :
Rp. 950.000.000
Rp. 980.000.000
Rp. 1.000.000.000
Rp. 1.150.000.000
Rp. 1.250.000.000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1. DED Revitalisasi Jalan Lingkar Selatan, dengan anggaran sebesar Rp.
200.000.000
2. Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Sepanjang 16,7 km, dengan anggaran
total sebesar Rp. 32.000.000.000
3. Study Kelayakan dan DED Jembatan Perbatasan Ciamis – Kab. Tasikmalaya,
dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000
4. Pembuatan Jembatan Perbatasan Ciamis – Kab. Tasikmalaya, dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000
Energi dan Sumberdaya Mineral
Sekretariat
Bidang Bina Marga
Bidang PSDA
Bidang Geologi Sumber Daya
Mineral
Bidang Energi & Ketenagalistrikan
UPTD :
1. UPTD Wilayah Ciamis : Kec. Ciamis, Baregbeg, Cijeungjing, Sadananya, Cikoneng,
Sindangkasih, Cimaragas, Cidolog
2. UPTD Wilayah Panumbangan : Kec. Panumbangan, Cihaurbeuti, Panjalu, Sukamantri
3. UPTD Wilayah Kawali : Kec. Kawali, Lumbung, Cipaku, Panawangan, Jatinagara
4. UPTD Wilayah Rancah : Kec. Rancah, Sukadana, Tambaksari, Cisaga, Rajadesa
5. UPTD Wilayah Banjarsari : Kec. Banjarsari, Pamarican, Lakbok, Purwadadi
6. UPTD Laboratorium dan Peralatan
MISI
VISI KABUPATEN CIAMIS
“Ciamis Maju Berkualitas
Menuju Kemandirian
Tahun 2019”
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien
dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah
dengan duania usaha dan masyarakat
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
serta pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan
4. Membangunan perekonomian daerah yang tangguh
5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan
Berdasarkan Visi Kabupaten Ciamis ”Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun
2019, dan Misi ke-3 Kabupaten Ciamis ”Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”, Maka Visi Misi Dinas Bina Marga
SDAESDM dapat dirumuskan sebagai berikut :
MISI
VISI Dinas Bina Marga
SDAESDM
“Infrastruktur Daerah
Yang Semakin
Berkualitas Tahun 2019”
1. Meningkatkan Fungsi Layanan serta Kualitas Jalan
dan Jembatan.
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Mengembangkan Kualitas Informasi Geologi dan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Mineral
4. Mengembangankan Sumber Energi Terbarukan dan
Pemerataan Pemanfaatan Ketenagalistrikan
5. Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat melalui
penyediaan fasilitas laboratorium kebinamargaan dan
alat-alat berat
MASALAH :
-
-
-
-
-
-
-
-
Panjang Jalan Kabupaten Ciamis
Dalam Kondisi Baik Sepanjang 211,5
km Dari Total Panjang Jalan
Kabupaten 478,11 km (44,25 %)
Belum optimalnya sarana
laboratorium kebinamargaan dan alat
berat
Daerah Irigasi Teknis Kabupaten
Dalam Kondisi Baik, Baru Sebesar
59, 6 % dengan Rasio Jaringan Irigasi
Dalam Kondisi Baik Sebesar 20,727
m/ha
Terjadinya pendangkalan aliran
sungai dan saluran irigasi sehingga
menyebabkan banjir & mengurangi
pasokan air baku dan air irigasi
Terjadinya kerusakan tebing sungai
yang menyebabkan terancamnya
lingkungan sekitar sungai
Dari 26 Kecamatan baru 13 kecamatan
yang sudah terpetakan zona
kerentanan gerakan tanah (50%)
Terbatasnya informasi geologi
Rasio Elektrifikasi IR/SR (Instalasi
Rumah/Sambungan Rumah) yang
belum Mencapai 100 %
Pengelolaan sarana Penerangan Jalan
Umum belum optimal
Belum optimalnya pemanfaatan
potensi energi terbarukan
ISU STRATEGIS :
1. Peningkatan prasarana jalan dan jembatan
2. Peningkatan sarana laboratorium
kebinamargaan dan alat berat
3. Peningkatan fungsi jaringan irigasi dan
pengembangan daerah irigasi dalam rangka
mendukung kegiatan pertanian
4. Pengendalian daya rusak air terhadap
lingkungan
5. Penyediaan data daerah dengan resiko bencana
geologi gerakan tanah
6. Peningkatan informasi sumber daya mineral &
air tanah
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
ketersediaan jaringan listrik
8. Optimalisasi pengelolaan PJU
9. Pengembangan sumber energi terbarukan
PRIORITAS PROGRAM:
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
3. Program PembangunanTurap/ Talud/Bronjong
4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data
Base Jalan dan Jembatan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
7. Program Pengendalian Banjir
8. Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
9. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
10.Program Pengembangan Sumber Daya
Mineral dan Air Tanah
11.Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
12.Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Energi
13.Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan
INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM:
1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
2. Tersedianya Sistem Informasi Data Jalan &
Jembatan
3. Meningkatnya pelayanan fasilitas
laboratorium kebinamargaan & alat berat
4. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi
5. Terkendalinya aliran air sungai
6. Terpetakannya zona kerentanan gerakan
tanah
7. Tersedianya informasi potensi sumber daya
mineral dan air tanah
8. Termanfaatkannya sumber energi terbarukan
dan pemerataan jaringan ketenagalistrikan
Prioritas program dan kegiatan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air
Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis terbagi menjadi 2
urusan, yaitu urusan Pekerjaan Umum yang ditangani oleh Bidang Bina
Marga dan Bidang PSDA serta Urusan Energi Sumber Daya Mineral yang
ditangani oleh bidang Geologi SDM dan Bidang Energi Ketenagalistrikan.
Prioritas program dan kegiatan ini diharapkan akan menunjang pada
target capaian program, yaitu:
1. Kemantapan Jalan Kabupaten, dengan kondisi awal sebesar 44,24 %
diharapkan tahun 2019 mencapai 79,99 %
2. Prosentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik, dengan
kondisi awal sebesar 59,6%, diharapkan tahun 2019 mencapai 82,6%
3. Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik, dengan kondisi awal sebesar
20,727 m/ha, diharapkan tahun 2019 mencapai 22,562 m/ha
4. Normalisasi sungai sepanjang 2.500 meter per tahun & Proteksi Tebing
sungai sepanjang 1.500 meter per tahun
5. Termonitoringnya pertambangan & pengambilan air tanah dengan
kondisi awal 30%, diharapkan tahun 2019 mencapai 60%
6. Rasio Elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) dengan kondisi
awal 69,42%, diharapkan tahun 2019 mencapai 89%
Secara Ringkas Prioritas Program dan Kegiatan masing-masing bidang
tiap Tahun untuk Periode 2014 – 2019 adalah:
PROGRAM, KEGIATAN, ALOKASI ANGGARAN DAN
KEBIJAKAN STRATEGIS
Alokasi Anggaran (Rp.)
No.
Program
Indikator Kinerja
Program
Jumlah
Kegiatan
URUSAN PEKERJAAN UMUM
2015
98.717.000.000
2016
2017
110.504.700.000 112.641.519.000
Kebijakan Strategis
(Jumlah Kegiatan Selama 5 Tahun)
2018
2019
Janji Bupati
Kemiskinan
& Wabup
Unggulan
SKPD
125.611.747.996
135.495.449.150
61.854.275.000
66.777.102.500
40
-
4
27.000.000.000
-
-
-
-
-
-
1
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Kemantapan Jalan
72
48.373.000.000
2
Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan
Kemantapan Jalan
dan jembatan
71
15.000.000.000
18.000.000.000
Kemantapan Jalan
1
1.000.000.000
1.500.000.000
Kemantapan Jalan
1
6.699.000.000
7.033.950.000
7.385.647.500
7.754.929.870
8.142.676.369
-
-
-
Kemantapan Jalan
3
2.182.500.000
2.291.625.000
2.406.206.250
2.526.516.563
2.625.842.391
-
-
-
Irigasi Dalam Kondisi Baik
& Rasio Jaringan Irigasi
Dalam Kondisi Baik
188
18.165.000.000
19.073.250.000
20.026.921.500
21.028.258.125
22.079.671.031
188
-
-
Normalisasi Sungai &
Proteksi Tebing Sungai
79
7.297.500.000
7.662.375.000
8.045.493.750
8.447.768.438
8.870.156.859
-
-
-
4.946.305.000
5.239.120.250
5.551.126.263
5.883.737.576
6.238.484.954
3
410.000.000
451.000.000
496.100.000
545.710.000
600.281.000
-
-
-
3
400.000.000
440.000.000
484.000.000
532.400.000
585.640.000
-
-
-
1
100.000.000
-
-
-
3
4
5
6
7
Program pembangunan sistem informasi/
Database jalan dan jembatan
Program pembangunan
turap/talaud/bronjong
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Program Pengendalian Banjir
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
Potensi Pertambangan, Air
Tanah & Sumur bor
54.943.500.000
53.777.250.000
21.000.000.000
24.000.000.000
8
Program Pengembangan Sumber Daya
Mineral dan Air Tanah
9
Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
10
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
11
Program Pembinaan dan Pengembangan Termanfaatkannya sumberBidang Energi
sumber energi terbarukan
3
420.000.000
441.000.000
463.050.000
486.202.500
510.512.625
-
-
-
12
Program Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya rasio
Bidang Ketenagalistrikan
elektrikasi
8
3.616.305.000
3.797.120.250
3.986.976.263
4.186.325.076
4.395.641.329
1
1
-
Termonitornya kegiatan
pertambangan dan
pengambilan air tanah
Tersedianya biopori dan
sumur-sumur resapan
untuk masuknya air hujan
110.000.000
121.000.000
133.100.000
146.410.000
Disamping Prioritas program dan kegiatan utama seperti yang telah
dibahas tadi, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya
Mineral Kabupaten Ciamis juga berencana untuk mengadakan kegiatankegiatan penunjang untuk mendukung kegiatan-kegiatan utama, dan untuk
mendukung peningkatan infrastuktur sebagaimana yang telah ditegaskan
di RPJMD Kabupaten Ciamis.
Secara Ringkas Program dan Kegiatan pendukung yang akan direncanakan adalah meliputi :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, kegiatan Peningkatan
Jalan Strategis, Poros dan Jalur Angkutan Umum dan Pembangunan
Jembatan
Rencana Kegiatan tiap tahun meliputi:
- Peningkatan Jalan Strategis, Poros dan Jalur Angkutan Umum, dengan
target tiap tahun:
● Tahun 2015 target panjang 5 km, pagu indikatif Rp. 3.750.000.000
● Tahun 2016 target panjang 10 km, pagu indikatif Rp. 8.000.000.000
● Tahun 2017 target panjang 12 km, pagu indikatif Rp. 10.800.000.000
● Tahun 2018 target panjang 15 km, pagu indikatif Rp. 14.500.000.000
● Tahun 2019 target panjang 18 km, pagu indikatif Rp. 17.000.000.000
2. Program Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan,
kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Strategis, Poros dan Jalur
Angkutan Umum
Rencana Kegiatan tiap tahun meliputi:
● Tahun 2015 target panjang 13 km, pagu indikatif Rp. 6.450.000.000
● Tahun 2016 target panjang 9 km, pagu indikatif Rp. 4.850.000.000
● Tahun 2017 target panjang 9 km, pagu indikatif Rp. 5.150.000.000
● Tahun 2018 target panjang 10 km, pagu indikatif Rp. 6.395.000.000
● Tahun 2019 target panjang 11 km, pagu indikatif Rp. 7.679.500.000
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Target Capaian Kinerja Program
Indikator Kinerja
Program
2
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Program rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dan
jembatan
Program pembangunan
turap/talaud/ bronjong
Program pembangunan sistem
informasi /Database jalan dan
jembatan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kebinamargaan
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
3
Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik
Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik
Program pengendalian banjir
Panjang saluran/sungai
yang dinormalisasi
Panjang bangunan proteksi
sungai
Persentase Rumah tangga
pengguna listrik
(elektrifikasi)
Bantuan listrik keluarga Pra
KS
Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik
Sistem informasi /data base
jalan
Jumlah alat berat dalam
kondisi baik
Rasio jaringan irigasi dalam
kondisi baik
Persentase luas daerah
irigasi dalam kondisi baik
Panjang saluran listrik
perdesaan Tegangan
Rendah (TR)
Jumlah Penerangan jalan
umum
assa
rya
Kondisi
tahun awal
(2013)
2015
2016
2017
2018
2019
Kondisi
Tahun akhir
(2019)
4
km
5
211,55
6
267,74
7
296,42
8
325,11
9
353,8
10
382,48
11
382,48
%
blm ada
50%
100
-
-
-
100
unit
45
53
56
59
62
64
64
m/Ha
20,727
21,339
21,645
21,95
22,256
22,562
22,562
%
59,6
68,1
72,4
76,6
80,6
82,6
82,6
m
4.219,86
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
16.719,86
m
2.881,21
5.881,21
7.381,21
8.881,21
10.381,21
11.881,21
11.881,21
%
69.42
77
80
83
86
89
89
KK
418
500
500
500
500
500
2,918
KMS
14,4
21,1
26,2
31,2
36,2
41,2
41,2
unit/titik
2.889
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
3.900
Satuan
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
1
9
2
Program pembinaan dan
Pengembangan bidang
energi
10
Program pembinaan dan
pengawasan bidang
pertambangan
11
Program pengembangan
sumber daya mineral dan air
tanah
4
5
6
7
8
9
10
11
Jumlah instalasi biogas
3
unit
10
20
30
40
50
60
60
Jumlah instalasi biomassa
unit
0
200
400
600
800
1.000
1.000
Jumlah PJU Tenaga Surya
unit
blm ada
18
24
30
36
42
42
%
30
40
45
50
55
60
60
Unit/Lokasi
0
1
2
3
4
5
5
Proporsi pertambangan
dan pengambilan air
tanah yang sudah
memiliki ijin
Jumlah sumur bor
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Janji Bupati dan Wakil Bupati
Urusan
Program
1 Anggaran sebesar Rp. 50 miliar untuk
pengaspalan (hot mix).
Pekerjaan Umum
1 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
2 Anggaran sebesar Rp. 15 miliar pembangunan
dan rehabilitasi irigasi
Pekerjaan Umum
3 Bantuan pemasangan listrik baru bagi keluarga
tidak mampu.
Energi dan SDM
1 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
1 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
2015
√
2016
√
Tahun
2017
√
2018
√
2019
√
√
√
√
√
√
DBMSDAESDM
√
√
√
√
√
DBMSDAESDM
SKPD
DBMSDAESD,
DCKKTR
1. Pengaspalan Hotmix Jalan Rencana yang telah ada di Renstra SKPD adalah:
- Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 8 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 13.350.000.000
- Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 7 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 18.400.000.000
- Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 7 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 18.547.000.000
- Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 10 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 27.112.500.000
- Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 8 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 25.382.500.000
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
2.
-
Anggaran Untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi :
Tahun 2015 Sebesar Rp. 18.165.000.000
Tahun 2016 Sebesar Rp. 19.073.250.000
Tahun 2017 Sebesar Rp. 20.026.921.500
Tahun 2018 Sebesar Rp. 21.028.258.125
Tahun 2019 Sebesar Rp. 22.079.671.031
3.
-
Bantuan pemasangan listrik
Tahun 2015 Ditargetkan Sebesar
Tahun 2016 Ditargetkan Sebesar
Tahun 2017 Ditargetkan Sebesar
Tahun 2018 Ditargetkan Sebesar
Tahun 2019 Ditargetkan Sebesar
baru bagi keluarga tidak mampu :
Rp. 950.000.000
Rp. 980.000.000
Rp. 1.000.000.000
Rp. 1.150.000.000
Rp. 1.250.000.000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1. DED Revitalisasi Jalan Lingkar Selatan, dengan anggaran sebesar Rp.
200.000.000
2. Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Sepanjang 16,7 km, dengan anggaran
total sebesar Rp. 32.000.000.000
3. Study Kelayakan dan DED Jembatan Perbatasan Ciamis – Kab. Tasikmalaya,
dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000
4. Pembuatan Jembatan Perbatasan Ciamis – Kab. Tasikmalaya, dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000