PAPARAN RANCANGAN RENSTRA 2014 2019 PLUS PPAS 2015 FINAL

Dinas Bina Marga Sumber Daya Air
Energi dan Sumberdaya Mineral

Sekretariat
Bidang Bina Marga
Bidang PSDA
Bidang Geologi Sumber Daya
Mineral

Bidang Energi & Ketenagalistrikan
UPTD :
1. UPTD Wilayah Ciamis : Kec. Ciamis, Baregbeg, Cijeungjing, Sadananya, Cikoneng,
Sindangkasih, Cimaragas, Cidolog
2. UPTD Wilayah Panumbangan : Kec. Panumbangan, Cihaurbeuti, Panjalu, Sukamantri
3. UPTD Wilayah Kawali : Kec. Kawali, Lumbung, Cipaku, Panawangan, Jatinagara
4. UPTD Wilayah Rancah : Kec. Rancah, Sukadana, Tambaksari, Cisaga, Rajadesa
5. UPTD Wilayah Banjarsari : Kec. Banjarsari, Pamarican, Lakbok, Purwadadi
6. UPTD Laboratorium dan Peralatan

MISI


VISI KABUPATEN CIAMIS

“Ciamis Maju Berkualitas
Menuju Kemandirian
Tahun 2019”

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien
dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah
dengan duania usaha dan masyarakat
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
serta pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan
4. Membangunan perekonomian daerah yang tangguh
5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan

Berdasarkan Visi Kabupaten Ciamis ”Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun
2019, dan Misi ke-3 Kabupaten Ciamis ”Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”, Maka Visi Misi Dinas Bina Marga
SDAESDM dapat dirumuskan sebagai berikut :


MISI

VISI Dinas Bina Marga
SDAESDM
“Infrastruktur Daerah
Yang Semakin
Berkualitas Tahun 2019”

1. Meningkatkan Fungsi Layanan serta Kualitas Jalan
dan Jembatan.
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Mengembangkan Kualitas Informasi Geologi dan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Mineral
4. Mengembangankan Sumber Energi Terbarukan dan
Pemerataan Pemanfaatan Ketenagalistrikan
5. Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat melalui
penyediaan fasilitas laboratorium kebinamargaan dan
alat-alat berat


MASALAH :
-

-

-

-

-

-

-

-

Panjang Jalan Kabupaten Ciamis
Dalam Kondisi Baik Sepanjang 211,5
km Dari Total Panjang Jalan

Kabupaten 478,11 km (44,25 %)
Belum optimalnya sarana
laboratorium kebinamargaan dan alat
berat
Daerah Irigasi Teknis Kabupaten
Dalam Kondisi Baik, Baru Sebesar
59, 6 % dengan Rasio Jaringan Irigasi
Dalam Kondisi Baik Sebesar 20,727
m/ha
Terjadinya pendangkalan aliran
sungai dan saluran irigasi sehingga
menyebabkan banjir & mengurangi
pasokan air baku dan air irigasi
Terjadinya kerusakan tebing sungai
yang menyebabkan terancamnya
lingkungan sekitar sungai
Dari 26 Kecamatan baru 13 kecamatan
yang sudah terpetakan zona
kerentanan gerakan tanah (50%)
Terbatasnya informasi geologi

Rasio Elektrifikasi IR/SR (Instalasi
Rumah/Sambungan Rumah) yang
belum Mencapai 100 %
Pengelolaan sarana Penerangan Jalan
Umum belum optimal
Belum optimalnya pemanfaatan
potensi energi terbarukan

ISU STRATEGIS :
1. Peningkatan prasarana jalan dan jembatan
2. Peningkatan sarana laboratorium
kebinamargaan dan alat berat
3. Peningkatan fungsi jaringan irigasi dan
pengembangan daerah irigasi dalam rangka
mendukung kegiatan pertanian
4. Pengendalian daya rusak air terhadap
lingkungan
5. Penyediaan data daerah dengan resiko bencana
geologi gerakan tanah
6. Peningkatan informasi sumber daya mineral &

air tanah
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
ketersediaan jaringan listrik
8. Optimalisasi pengelolaan PJU
9. Pengembangan sumber energi terbarukan

PRIORITAS PROGRAM:
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
3. Program PembangunanTurap/ Talud/Bronjong
4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data
Base Jalan dan Jembatan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
7. Program Pengendalian Banjir
8. Program pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangan
9. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
10.Program Pengembangan Sumber Daya
Mineral dan Air Tanah
11.Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
12.Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Energi
13.Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan

INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM:
1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
2. Tersedianya Sistem Informasi Data Jalan &
Jembatan
3. Meningkatnya pelayanan fasilitas
laboratorium kebinamargaan & alat berat
4. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi
5. Terkendalinya aliran air sungai

6. Terpetakannya zona kerentanan gerakan
tanah
7. Tersedianya informasi potensi sumber daya
mineral dan air tanah
8. Termanfaatkannya sumber energi terbarukan
dan pemerataan jaringan ketenagalistrikan

Prioritas program dan kegiatan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air
Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis terbagi menjadi 2
urusan, yaitu urusan Pekerjaan Umum yang ditangani oleh Bidang Bina
Marga dan Bidang PSDA serta Urusan Energi Sumber Daya Mineral yang
ditangani oleh bidang Geologi SDM dan Bidang Energi Ketenagalistrikan.
Prioritas program dan kegiatan ini diharapkan akan menunjang pada
target capaian program, yaitu:
1. Kemantapan Jalan Kabupaten, dengan kondisi awal sebesar 44,24 %
diharapkan tahun 2019 mencapai 79,99 %
2. Prosentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik, dengan
kondisi awal sebesar 59,6%, diharapkan tahun 2019 mencapai 82,6%
3. Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik, dengan kondisi awal sebesar
20,727 m/ha, diharapkan tahun 2019 mencapai 22,562 m/ha

4. Normalisasi sungai sepanjang 2.500 meter per tahun & Proteksi Tebing
sungai sepanjang 1.500 meter per tahun
5. Termonitoringnya pertambangan & pengambilan air tanah dengan
kondisi awal 30%, diharapkan tahun 2019 mencapai 60%
6. Rasio Elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) dengan kondisi
awal 69,42%, diharapkan tahun 2019 mencapai 89%
Secara Ringkas Prioritas Program dan Kegiatan masing-masing bidang
tiap Tahun untuk Periode 2014 – 2019 adalah:

PROGRAM, KEGIATAN, ALOKASI ANGGARAN DAN
KEBIJAKAN STRATEGIS
Alokasi Anggaran (Rp.)
No.

Program

Indikator Kinerja
Program

Jumlah

Kegiatan

URUSAN PEKERJAAN UMUM

2015
98.717.000.000

2016

2017

110.504.700.000 112.641.519.000

Kebijakan Strategis
(Jumlah Kegiatan Selama 5 Tahun)
2018

2019

Janji Bupati

Kemiskinan
& Wabup

Unggulan
SKPD

125.611.747.996

135.495.449.150

61.854.275.000

66.777.102.500

40

-

4

27.000.000.000

-

-

-

-

-

-

1

Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan

Kemantapan Jalan

72

48.373.000.000

2

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan
Kemantapan Jalan
dan jembatan

71

15.000.000.000

18.000.000.000

Kemantapan Jalan

1

1.000.000.000

1.500.000.000

Kemantapan Jalan

1

6.699.000.000

7.033.950.000

7.385.647.500

7.754.929.870

8.142.676.369

-

-

-

Kemantapan Jalan

3

2.182.500.000

2.291.625.000

2.406.206.250

2.526.516.563

2.625.842.391

-

-

-

Irigasi Dalam Kondisi Baik
& Rasio Jaringan Irigasi
Dalam Kondisi Baik

188

18.165.000.000

19.073.250.000

20.026.921.500

21.028.258.125

22.079.671.031

188

-

-

Normalisasi Sungai &
Proteksi Tebing Sungai

79

7.297.500.000

7.662.375.000

8.045.493.750

8.447.768.438

8.870.156.859

-

-

-

4.946.305.000

5.239.120.250

5.551.126.263

5.883.737.576

6.238.484.954

3

410.000.000

451.000.000

496.100.000

545.710.000

600.281.000

-

-

-

3

400.000.000

440.000.000

484.000.000

532.400.000

585.640.000

-

-

-

1

100.000.000

-

-

-

3
4
5
6

7

Program pembangunan sistem informasi/
Database jalan dan jembatan
Program pembangunan
turap/talaud/bronjong
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Program Pengendalian Banjir
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

Potensi Pertambangan, Air
Tanah & Sumur bor

54.943.500.000

53.777.250.000
21.000.000.000

24.000.000.000

8

Program Pengembangan Sumber Daya
Mineral dan Air Tanah

9

Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan

10

Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam

11

Program Pembinaan dan Pengembangan Termanfaatkannya sumberBidang Energi
sumber energi terbarukan

3

420.000.000

441.000.000

463.050.000

486.202.500

510.512.625

-

-

-

12

Program Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya rasio
Bidang Ketenagalistrikan
elektrikasi

8

3.616.305.000

3.797.120.250

3.986.976.263

4.186.325.076

4.395.641.329

1

1

-

Termonitornya kegiatan
pertambangan dan
pengambilan air tanah
Tersedianya biopori dan
sumur-sumur resapan
untuk masuknya air hujan

110.000.000

121.000.000

133.100.000

146.410.000

Disamping Prioritas program dan kegiatan utama seperti yang telah
dibahas tadi, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya
Mineral Kabupaten Ciamis juga berencana untuk mengadakan kegiatankegiatan penunjang untuk mendukung kegiatan-kegiatan utama, dan untuk
mendukung peningkatan infrastuktur sebagaimana yang telah ditegaskan
di RPJMD Kabupaten Ciamis.
Secara Ringkas Program dan Kegiatan pendukung yang akan direncanakan adalah meliputi :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, kegiatan Peningkatan
Jalan Strategis, Poros dan Jalur Angkutan Umum dan Pembangunan
Jembatan
Rencana Kegiatan tiap tahun meliputi:
- Peningkatan Jalan Strategis, Poros dan Jalur Angkutan Umum, dengan
target tiap tahun:
● Tahun 2015 target panjang 5 km, pagu indikatif Rp. 3.750.000.000
● Tahun 2016 target panjang 10 km, pagu indikatif Rp. 8.000.000.000
● Tahun 2017 target panjang 12 km, pagu indikatif Rp. 10.800.000.000
● Tahun 2018 target panjang 15 km, pagu indikatif Rp. 14.500.000.000
● Tahun 2019 target panjang 18 km, pagu indikatif Rp. 17.000.000.000

2. Program Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan,
kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Strategis, Poros dan Jalur
Angkutan Umum
Rencana Kegiatan tiap tahun meliputi:
● Tahun 2015 target panjang 13 km, pagu indikatif Rp. 6.450.000.000
● Tahun 2016 target panjang 9 km, pagu indikatif Rp. 4.850.000.000
● Tahun 2017 target panjang 9 km, pagu indikatif Rp. 5.150.000.000
● Tahun 2018 target panjang 10 km, pagu indikatif Rp. 6.395.000.000
● Tahun 2019 target panjang 11 km, pagu indikatif Rp. 7.679.500.000

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

1
1
2

3
4

5
6

7

8

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan

Target Capaian Kinerja Program
Indikator Kinerja
Program

2
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Program rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dan
jembatan
Program pembangunan
turap/talaud/ bronjong
Program pembangunan sistem
informasi /Database jalan dan
jembatan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kebinamargaan
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya

3
Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik
Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik

Program pengendalian banjir

Panjang saluran/sungai
yang dinormalisasi
Panjang bangunan proteksi
sungai
Persentase Rumah tangga
pengguna listrik
(elektrifikasi)
Bantuan listrik keluarga Pra
KS

Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan

Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik
Sistem informasi /data base
jalan
Jumlah alat berat dalam
kondisi baik
Rasio jaringan irigasi dalam
kondisi baik
Persentase luas daerah
irigasi dalam kondisi baik

Panjang saluran listrik
perdesaan Tegangan
Rendah (TR)
Jumlah Penerangan jalan
umum

assa
rya

Kondisi
tahun awal
(2013)

2015

2016

2017

2018

2019

Kondisi
Tahun akhir
(2019)

4
km

5
211,55

6
267,74

7
296,42

8
325,11

9
353,8

10
382,48

11
382,48

%

blm ada

50%

100

-

-

-

100

unit

45

53

56

59

62

64

64

m/Ha

20,727

21,339

21,645

21,95

22,256

22,562

22,562

%

59,6

68,1

72,4

76,6

80,6

82,6

82,6

m

4.219,86

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

16.719,86

m

2.881,21

5.881,21

7.381,21

8.881,21

10.381,21

11.881,21

11.881,21

%

69.42

77

80

83

86

89

89

KK

418

500

500

500

500

500

2,918

KMS

14,4

21,1

26,2

31,2

36,2

41,2

41,2

unit/titik

2.889

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

3.900

Satuan

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
1
9

2
Program pembinaan dan
Pengembangan bidang
energi

10

Program pembinaan dan
pengawasan bidang
pertambangan

11

Program pengembangan
sumber daya mineral dan air
tanah

4

5

6

7

8

9

10

11

Jumlah instalasi biogas

3

unit

10

20

30

40

50

60

60

Jumlah instalasi biomassa

unit

0

200

400

600

800

1.000

1.000

Jumlah PJU Tenaga Surya

unit

blm ada

18

24

30

36

42

42

%

30

40

45

50

55

60

60

Unit/Lokasi

0

1

2

3

4

5

5

Proporsi pertambangan
dan pengambilan air
tanah yang sudah
memiliki ijin
Jumlah sumur bor

Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Janji Bupati dan Wakil Bupati

Urusan

Program

1 Anggaran sebesar Rp. 50 miliar untuk
pengaspalan (hot mix).

Pekerjaan Umum

1 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan

2 Anggaran sebesar Rp. 15 miliar pembangunan
dan rehabilitasi irigasi

Pekerjaan Umum

3 Bantuan pemasangan listrik baru bagi keluarga
tidak mampu.

Energi dan SDM

1 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
1 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan

2015


2016


Tahun
2017


2018


2019












DBMSDAESDM











DBMSDAESDM

SKPD
DBMSDAESD,
DCKKTR

1. Pengaspalan Hotmix Jalan Rencana yang telah ada di Renstra SKPD adalah:
- Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 8 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 13.350.000.000
- Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 7 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 18.400.000.000
- Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 7 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 18.547.000.000
- Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 10 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 27.112.500.000
- Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 8 Ruas Jalan
dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 25.382.500.000

Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
2.
-

Anggaran Untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi :
Tahun 2015 Sebesar Rp. 18.165.000.000
Tahun 2016 Sebesar Rp. 19.073.250.000
Tahun 2017 Sebesar Rp. 20.026.921.500
Tahun 2018 Sebesar Rp. 21.028.258.125
Tahun 2019 Sebesar Rp. 22.079.671.031

3.
-

Bantuan pemasangan listrik
Tahun 2015 Ditargetkan Sebesar
Tahun 2016 Ditargetkan Sebesar
Tahun 2017 Ditargetkan Sebesar
Tahun 2018 Ditargetkan Sebesar
Tahun 2019 Ditargetkan Sebesar

baru bagi keluarga tidak mampu :
Rp. 950.000.000
Rp. 980.000.000
Rp. 1.000.000.000
Rp. 1.150.000.000
Rp. 1.250.000.000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1. DED Revitalisasi Jalan Lingkar Selatan, dengan anggaran sebesar Rp.
200.000.000
2. Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Sepanjang 16,7 km, dengan anggaran
total sebesar Rp. 32.000.000.000
3. Study Kelayakan dan DED Jembatan Perbatasan Ciamis – Kab. Tasikmalaya,
dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000
4. Pembuatan Jembatan Perbatasan Ciamis – Kab. Tasikmalaya, dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000