18-Lampiran Per Program
363
LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
REKAPITULASI APBD PER PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
URAIAN
1 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 16
1 01 17
1 01 18
1 01 20
1 01 23
1 02 01
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 16
1 02 20
1 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1 02 25
1 02 26
JUMLAH
PROSENTASE
8,791,342,473
0.16
3,755,724,460
0.07
72,306,399,350
1.30
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
638,508,934,565
11.47
Program Pendidikan Menengah
265,821,086,013
4.78
Program Pendidikan Non Formal
39,637,341,320
0.71
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
98,754,194,542
1.77
Program Peningkatan Prestasi Non Akademik
4,849,478,600
0.09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
177,667,583,632
3.19
27,300,075,256
0.49
120,214,215,578
2.16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
75,069,890,978
1.35
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
10,212,860,510
0.18
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
70,914,252,572
1.27
161,694,425,802
2.90
37,506,717,736
0.67
93,665,926,199
1.68
1 02 32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
30,395,281,597
0.55
1 03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
30,291,040,132
0.54
1 03 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7,086,589,432
0.13
1 03 28
Program Pengendalian Banjir
550,334,069,731
9.89
1 03 31
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
260,244,622,599
4.67
1 03 32
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 21
Program Utilitas Perkotaan
1 04 22
Program Perumahan dan Permukiman
359,703,697,215
6.46
1 04 23
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
41,415,124,190
0.74
1 05 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 05 18
Program Penataan Ruang
1 06 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 26
Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
1 07 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 07 21
Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 08 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,952,162,256
0.11
1 08 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,511,024,967
0.05
1 08 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
13,287,132,729
0.24
6,102,901,400
0.11
20,071,793,024
0.36
2,457,393,612
0.04
193,851,745,740
3.48
6,732,074,661
0.12
155,560,468,215
2.79
32,556,292,392
0.58
3,347,469,982
0.06
1,020,988,618
0.02
17,896,123,484
0.32
1,714,060,182
0.03
10,183,302,338
0.18
7,033,104,903
0.13
180,449,211,430
3.24
364
KODE
URAIAN
1 08 24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1 08 25
Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 09 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 09 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 09 19
Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
1 09 20
Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
1 10 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 10 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 11 20
1 12 01
JUMLAH
PROSENTASE
62,720,966,730
1.13
302,294,025,100
5.43
3,036,302,110
0.05
805,950,118
0.01
8,800,692,411
0.16
183,282,494,640
3.29
6,752,305,202
0.12
2,575,657,960
0.05
17,657,373,474
0.32
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
9,130,034,664
0.16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,176,056,138
0.06
1 12 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,543,574,190
0.06
1 12 15
Program Keluarga Berencana
3,622,391,482
0.07
1 12 25
Program Bina Keluarga
1 13 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 13 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 13 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 14 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 14 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 14 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1 14 18
1 14 19
650,884,360
0.01
2,923,818,359
0.05
1,241,515,521
0.02
171,059,590,623
3.07
18,228,738,782
0.33
2,055,597,962
0.04
875,942,769
0.02
11,495,497,350
0.21
Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
1,706,110,510
0.03
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
2,230,843,506
0.04
1 14 20
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
2,059,189,580
0.04
1 15 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,629,522,503
0.07
1 15 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,659,488,233
0.05
1 15 17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
43,100,199,525
0.77
1 15 19
Program Peningkatan Kualitas Koperasi
4,907,135,326
0.09
1 16 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,398,256,565
0.03
1 16 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 16 16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 17 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 17 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 17 16
1 17 17
419,182,778
0.01
7,997,431,132
0.14
10,478,793,352
0.19
908,484,484
0.02
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1,066,484,926
0.02
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
7,133,352,916
0.13
1 18 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,343,918,735
0.04
1 18 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
962,974,798
0.02
1 18 16
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1 18 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1 19 01
1 19 02
1 19 15
1 19 16
10,382,274,586
0.19
101,914,195,502
1.83
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,062,566,424
0.07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,761,794,974
0.09
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
21,576,305,634
0.39
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
48,867,009,936
0.88
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
90,299,288,412
1.62
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
19,525,223,843
0.35
1 20 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12,974,748,755
0.23
1 20 15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
90,663,005,490
1.63
1 20 16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5,668,732,130
0.10
365
KODE
URAIAN
JUMLAH
PROSENTASE
1 20 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
67,123,160,545
1.21
4,432,159,444
0.08
1 20 25
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
14,348,651,211
0.26
1 20 26
1 20 28
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3,746,296,225
0.07
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2,450,793,754
0.04
1 20 29
Program Penataan Daerah Otonom
1 20 30
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
121,034,218,802
2.17
34,197,555,896
0.61
1 21 01
1 21 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
753,651,005
0.01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
219,821,680
0.00
1 21 30
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
1 22 20
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
1 24 15
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1 24 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1 25 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,301,233,991
0.06
1 25 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,749,285,798
0.03
1 25 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
12,917,764,246
0.23
1 25 19
Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
39,222,078,601
0.70
1 25 20
Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat
6,158,653,810
0.11
1 26 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,916,939,873
0.07
1 26 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 26 15
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2 01 01
2 01 02
1,988,218,596
0.04
14,238,007,891
0.26
478,473,433
0.01
1,932,520,068
0.03
989,589,524
0.02
20,560,630,506
0.37
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7,096,357,027
0.13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,255,502,648
0.02
2 01 19
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
4,017,515,662
0.07
2 01 21
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak
792,829,137
0.01
2 01 22
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1,419,493,544
0.03
2 01 25
Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan
dan Peternakan
2,895,558,470
0.05
2 03 18
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
1,652,419,415
0.03
2 04 15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
8,034,988,280
0.14
2 04 16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
9,627,319,044
0.17
2 05 15
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2,415,104,075
0.04
2 05 21
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1,290,826,371
0.02
2 05 25
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
1,212,977,160
0.02
2 06 15
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2,783,791,656
0.05
5,566,748,436,303
100
JUMLAH TOTAL
Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA
NURWIYATNO
LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH
NOMOR
:5
TANGGAL
: 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
REKAPITULASI APBD PER PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
URAIAN
1 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 16
1 01 17
1 01 18
1 01 20
1 01 23
1 02 01
1 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 16
1 02 20
1 02 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1 02 25
1 02 26
JUMLAH
PROSENTASE
8,791,342,473
0.16
3,755,724,460
0.07
72,306,399,350
1.30
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
638,508,934,565
11.47
Program Pendidikan Menengah
265,821,086,013
4.78
Program Pendidikan Non Formal
39,637,341,320
0.71
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
98,754,194,542
1.77
Program Peningkatan Prestasi Non Akademik
4,849,478,600
0.09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
177,667,583,632
3.19
27,300,075,256
0.49
120,214,215,578
2.16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
75,069,890,978
1.35
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
10,212,860,510
0.18
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
70,914,252,572
1.27
161,694,425,802
2.90
37,506,717,736
0.67
93,665,926,199
1.68
1 02 32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
30,395,281,597
0.55
1 03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
30,291,040,132
0.54
1 03 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7,086,589,432
0.13
1 03 28
Program Pengendalian Banjir
550,334,069,731
9.89
1 03 31
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
260,244,622,599
4.67
1 03 32
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 21
Program Utilitas Perkotaan
1 04 22
Program Perumahan dan Permukiman
359,703,697,215
6.46
1 04 23
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
41,415,124,190
0.74
1 05 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 05 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 05 18
Program Penataan Ruang
1 06 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 06 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 26
Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
1 07 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 07 21
Program Pengembangan Sistem Transportasi
1 08 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,952,162,256
0.11
1 08 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,511,024,967
0.05
1 08 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
13,287,132,729
0.24
6,102,901,400
0.11
20,071,793,024
0.36
2,457,393,612
0.04
193,851,745,740
3.48
6,732,074,661
0.12
155,560,468,215
2.79
32,556,292,392
0.58
3,347,469,982
0.06
1,020,988,618
0.02
17,896,123,484
0.32
1,714,060,182
0.03
10,183,302,338
0.18
7,033,104,903
0.13
180,449,211,430
3.24
364
KODE
URAIAN
1 08 24
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1 08 25
Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 09 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 09 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 09 19
Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
1 09 20
Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
1 10 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 10 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 11 20
1 12 01
JUMLAH
PROSENTASE
62,720,966,730
1.13
302,294,025,100
5.43
3,036,302,110
0.05
805,950,118
0.01
8,800,692,411
0.16
183,282,494,640
3.29
6,752,305,202
0.12
2,575,657,960
0.05
17,657,373,474
0.32
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
9,130,034,664
0.16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,176,056,138
0.06
1 12 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3,543,574,190
0.06
1 12 15
Program Keluarga Berencana
3,622,391,482
0.07
1 12 25
Program Bina Keluarga
1 13 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 13 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 13 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 14 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 14 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 14 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1 14 18
1 14 19
650,884,360
0.01
2,923,818,359
0.05
1,241,515,521
0.02
171,059,590,623
3.07
18,228,738,782
0.33
2,055,597,962
0.04
875,942,769
0.02
11,495,497,350
0.21
Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
1,706,110,510
0.03
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
2,230,843,506
0.04
1 14 20
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
2,059,189,580
0.04
1 15 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,629,522,503
0.07
1 15 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,659,488,233
0.05
1 15 17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
43,100,199,525
0.77
1 15 19
Program Peningkatan Kualitas Koperasi
4,907,135,326
0.09
1 16 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,398,256,565
0.03
1 16 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 16 16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 17 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 17 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 17 16
1 17 17
419,182,778
0.01
7,997,431,132
0.14
10,478,793,352
0.19
908,484,484
0.02
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1,066,484,926
0.02
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
7,133,352,916
0.13
1 18 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,343,918,735
0.04
1 18 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
962,974,798
0.02
1 18 16
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1 18 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1 19 01
1 19 02
1 19 15
1 19 16
10,382,274,586
0.19
101,914,195,502
1.83
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,062,566,424
0.07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,761,794,974
0.09
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
21,576,305,634
0.39
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
48,867,009,936
0.88
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
90,299,288,412
1.62
1 20 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
19,525,223,843
0.35
1 20 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12,974,748,755
0.23
1 20 15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
90,663,005,490
1.63
1 20 16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5,668,732,130
0.10
365
KODE
URAIAN
JUMLAH
PROSENTASE
1 20 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
67,123,160,545
1.21
4,432,159,444
0.08
1 20 25
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
14,348,651,211
0.26
1 20 26
1 20 28
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3,746,296,225
0.07
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2,450,793,754
0.04
1 20 29
Program Penataan Daerah Otonom
1 20 30
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
121,034,218,802
2.17
34,197,555,896
0.61
1 21 01
1 21 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
753,651,005
0.01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
219,821,680
0.00
1 21 30
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
1 22 20
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
1 24 15
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1 24 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1 25 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,301,233,991
0.06
1 25 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,749,285,798
0.03
1 25 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
12,917,764,246
0.23
1 25 19
Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
39,222,078,601
0.70
1 25 20
Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat
6,158,653,810
0.11
1 26 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,916,939,873
0.07
1 26 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 26 15
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2 01 01
2 01 02
1,988,218,596
0.04
14,238,007,891
0.26
478,473,433
0.01
1,932,520,068
0.03
989,589,524
0.02
20,560,630,506
0.37
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7,096,357,027
0.13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,255,502,648
0.02
2 01 19
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
4,017,515,662
0.07
2 01 21
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak
792,829,137
0.01
2 01 22
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1,419,493,544
0.03
2 01 25
Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan
dan Peternakan
2,895,558,470
0.05
2 03 18
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
1,652,419,415
0.03
2 04 15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
8,034,988,280
0.14
2 04 16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
9,627,319,044
0.17
2 05 15
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2,415,104,075
0.04
2 05 21
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1,290,826,371
0.02
2 05 25
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
1,212,977,160
0.02
2 06 15
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2,783,791,656
0.05
5,566,748,436,303
100
JUMLAH TOTAL
Surabaya, 15 Desember 2015
Pj. WALIKOTA SURABAYA
NURWIYATNO