9.15.4. SETDA B.ORTALA

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)


(7)

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

Non Urusan

0
0
0


0
0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0

0

1

Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar
Daerah Pada Biro Organisasi & Tatalaksana

Provinsi (Mamuju)

0


0

1

Penyediaan penataan Administrasi Pada Biro
Organisasi & Tatalaksana

Provinsi (Mamuju)

0

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

0


0

2

Penyediaan Perlengkapan Kantor (Komputer &
Kelengkapannya

0

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0

0


6

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Daerah Prov. Sulbar

-

Provinsi (Mamuju)

Provinsi (Mamuju)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

100%


804.000.000

Tercapainya
Kinerja yang Efisien
& Efektif
Tercapainya kinerja
yang Efisien &
Efektif
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur

100%

400.000.000 Pendapatan Daerah

100%

800.000.000


100%

404.000.000 Pendapatan Daerah

100%

1.000.000.000

100%

150.000.000

Jumlah sarana dan
prasarana yang di
sediakan
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan


100%

150.000.000 Pendapatan Daerah

100%

120.000.000

Meningkatnya
Kualitas dan
Penilaian Lakip
Setda Prov. Sulbar

75 Point

15.4. Setda B.Ortala

120.000.000 Pendapatan Daerah


0

1.800.000.000

0

200.000.000

100%

200.000.000

0

200.000.000

75 Point

200.000.000


BAB V.1 - 1

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

Wajib

1
1 20
1 20

99

1 20

99

1 20

99

1 20

99

Bintek Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan
TAPKIN SKPD Lingkup Pemprov. Sulbar

Provinsi (mamuju)

Tersedianya
Dokumen IKU dan
TAPKIN SKPD
Lingkup Pemprov.
Sulbar yang Baik

100%

1 20

99

RAKOR BIRO ORGANISASI & TATALAKSANA

Provinsi (Mamuju)

1 20

99

Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai /Satya Lencana

Provinsi (Mamuju)

Terlaksananya
rakor biro ortala &
tatalaksana
Meningkatkan
Wawasan dan
Pengetahuan
Aparatur Tentang
Tugas Pokok &
Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi
Barat

1 20

99

Pembinaan dan Evaluasi Anjab dan ABK pada
Kab/Kota

Provinsi (Mamuju)

1 20

99

Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN
Lingkup Pemprov. Sulbar

Provinsi (Mamuju)

Tersedianya
Dokumen Anjab &
ABK Kab/Kota
terlaksananya
Sosialisasi UU No.
5 Tahun 2014 ttg
ASN Lingkup
Pemprov. Sulbar

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Terlaksananya
100%
3.046.000.000
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Sosialisasi Standar Kinerja Pegawai (SKP) Lingkup
Provinsi (Mamuju)
Tersedianya
100%
185.000.000 Pendapatan Daerah
Pemprov. Sulbar
Dokumen SKP PNS
Sekretariat
Pengelolaan Data Administrasi CPNS,PNS, dan DUK Provinsi (Mamuju)
terlaksananya
100%
320.000.000 Pendapatan Daerah
PNS Lingkup Sekretariat Daerah
administrasi
CPNS,PNS dan
DUK PNS Lingkup
Setda Prov. Sulbar

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

0

2.635.730.000

100%

185.000.000

100%

100.000.000

200.000.000 Pendapatan Daerah

100%

175.000.000

100%

200.000.000 Pendapatan Daerah

100%

200.000.000

100%

175.000.000 Pendapatan Daerah

100%

80.000.000

100%

100.000.000 Pendapatan Daerah

100%

100.000.000

100%

181.000.000 Pendapatan Daerah

100%

185.000.000

15.4. Setda B.Ortala

BAB V.1 - 2

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

(4)

(5)

99

Survei tingkat Kepuasan masyarakat atas layanan
Pemerintah

Provinsi (mamuju)

Indeks kepuasan
masyarakat
terhadap pelayanan
publik, jumlah unit
pelayanan publik
yang telah sesuai
dengan standar
pelayanan yang di
tetapkan.

80%

200.000.000 Pendapatan Daerah

80%

205.230.000

1 20

99

Pengukuran pencapaian Sasaran dan Kinerja
Kegiatan Pemprov. Sulbar

Provinsi (Mamuju)

SKPD yang telah
melaksanakan
pengukuran
sasaran kinerja
kegiatan
berdasarkan IKU
yang telah di
tetapkan

100%

200.000.000 Pendapatan Daerah

100%

125.000.000

1 20

99

Penyusunan pergub tentang analisis Tunjangan
Kinerja Daerah (TKD) Pemprov. Sulbar

Provinsi (Mamuju)

terlaksananya
penyusunan
Tunjangan Kinerja
Daerah

100%

125.000.000 Pendapatan Daerah

100%

250.000.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

15.4. Setda B.Ortala

(8)

Target Capaian
Kinerja

1 20

(1)

(3)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan

BAB V.1 - 3

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(1)

(3)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

1 20

99

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Prov.
Sulbar

Provinsi (mamuju)

- % skpd yang
80 %;80 %;80
dinilai akuntabel; %;80 %;80 %
tingkat kepuasan
masyarkat terhadap
layanan pemerintah;
- jumlah SKPD
pemerintah yang
melaksanakan
prosedur tetap
ketatalaksanaan; jumlah Skpd yang
mempunyai struktur
organisasi sesuai
dgn standart yang
di tetapkan; - %
SKPD yang
meningkat
kinerjanya

150.000.000 Pendapatan Daerah

80 %;80 %;80
%;80 %;80 %

185.000.000

1 20

99

Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi pada Kabupaten/Kota

Provinsi (Mamuju)

Adanya Koordinasi
Yang Lebih Efektif

100%

100.000.000 Pendapatan Daerah

100%

100.000.000

1 20

99

Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)
SKPD Lingkup Pemprov. Sulbar

Provinsi (Mamuju)

Jumlah SKPD yang
telah menyusun
SOP sesuai dengan
tupoksi masingmasing

5 SKPD

200.000.000 Pendapatan Daerah

5 SKPD

175.000.000

1 20

99

Laporang yang di
susun tepat waktu

60 laporan

160.000.000 Pendapatan Daerah

60 laporan

100.000.000

1 20

99

Penyusunan dan Pembuatan Laporan
Provinsi (Mamuju)
Bulanan,LKPD,LKPJ,LPPD,RENSTRA & RENJA Biro
Ortala
Pembuatan Buku Kerja Tahun 2016
Provinsi (mamuju)

100%

250.000.000 Pendapatan Daerah

100%

320.500.000

1 20

99

sebagai media
koordinasi
Jumlah SK , KGB
PNS lingkup setda
yang terbit tepat
waktu.

250 PNS

300.000.000 Pendapatan Daerah

250 PNS

150.000.000

Penata Usahaan Administrasi Kenaikan
Pangkat,KGB,Pensiun Lingkup Setda Prov. Sulbar

Provinsi (Mamuju)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

15.4. Setda B.Ortala

BAB V.1 - 4

Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

100%

100%

Provinsi (Mamuju)

Jumlah SKPD yang
menyusun Tupoksi
dengan Baik

Provinsi (Mamuju)

99

14 Workshop tentang Organisasi Perangkat Daerah
yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Sosialisasi Penyusunan Kelembagaan Berdasarkan
Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

1 20

99

13 Bimtek Pengembangan Budaya Organisasi dalam
Reformasi Birokrasi

1 20

99

1 20

99

99

Program peningkatan kualitas kelembagaan
pemerintah provinsi sulawesi barat

1 20

99

25 Rakor Penyusunan Tupoksi Provinsi & Kabupaten
Berbasis Informasi Teknologi (IT)

1 20

99

Bimbingan Teknis tentang Pembuatan Tugas Pokok
& Fungsi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah

1 20

99

1 20

0 Bintek tentang pemetaan dan Penataan
pembentukan satuan kerja perangkat daerah

Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

terwujudnya
peningkatan
kualitas
kelembagaan
Informasi tentang
Tupoksi Provinsi &
Kabupaten (IT)

1 20

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

(8)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

0

720.000.000

200.000.000 Pendapatan Daerah

100%

130.000.000

100%

150.000.000 Pendapatan Daerah

100%

130.000.000

tersusunya
TUPOKSI SKPD
terlaksananya
bintek
pemberdayaan
kapasitas orgnisasi
perangkat Daerah

100%

150.000.000 Pendapatan Daerah

100%

100.000.000

100%

170.000.000 Pendapatan Daerah

100%

130.000.000

Provinsi (Mamuju)

Terlaksananya
Bimtek Tugas dan
Fungsi Perangkat
Daerah

100%

150.000.000 Pendapatan Daerah

100%

100.000.000

Mamuju (Kab.Mamuju)

Tersedinya Bintek
Pemetaan dan
Pembetukan satuan
kerja preangkat
daerah

100%

150.000.000 Pendapatan Daerah Usulan SKPD

100%

0

terlaksananya
pelaksanaan revisi
pengganti perda
6,7,8 tahun 2012

100%

280.000.000 Pendapatan Daerah

100%

130.000.000

Provinsi (Mamuju)

Provinsi (mamuju)

Revisi pada Pengganti Perda Nomor 6,7,8 tahun 2012 Provinsi (mamuju)
tentang Organisasi Perangkat Daerah

TOTAL

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

1.250.000.000

Target Capaian
Kinerja

5.370.000.000

15.4. Setda B.Ortala

5.555.730.000

BAB V.1 - 5