1.1 Kebijakan Dinkes PTP

Kebijakan Pembangunan
Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Jl. Suparman No. 1, Wates Kulon Progo
Telp (0274)774011 Fak : (0274)774783
Email : [email protected]

Visi Kulon
Progo

VISI

KP

20112016

Terwujudnya Kabupaten
Kulon Progo yang sehat,
mandiri, berprestasi, adil,

aman dan sejahtera
berdasarkan iman dan
taqwa

Visi Misi Dinkes Kulon
Progo
VISI

MISI

Menjadi Institusi yang
profesional dalam mewujudkan
peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
Menyelenggarakan pelayanan
kesehatan masyarakat yang lebih
bermutu merata dan terjangkau
Mendorong pemberdayaan
masyarakat dalam
pembangunan kesehatan


Target IKU RPJMD Bidang Kesehatan
Target RPJMD 2017-2021
Target RPJMD
2012-2016
Tahun
2012-2016
IKU
201
201 201 201
2017 2018 2019
2020 2021
RPJMD
2013
2
4
5
6
74,5
74,7 74,8 74,9

1 AHH
74,68
8
8
8
8
AKI per
52,7 123,2 93,6 54,6 53,2
56,26 55,80 55,35 36,62 34,75
2 100.000
4
8
7
6
1
KH
AKB, Per
12,1
12,3
8,79

8,52
8,46 7,84
3 1.000
18,23
8,36 7,96 8,86
0
2
KH
Jumlah
Puskesmas
yang
4
6
8
7
6
8
7
meningkat
akreditasinya


N
o

4

Angka Harapan Hidup

75.40

75.15

75.20
75.03

Indikator Makro Kinerja Daerah

75.00

74.90


Angka Harapan74.80
Hidup
74.60

74.58

74.48

+0,2
7
74.88

74.98

74.78
74.68

74.40
Target

74.20
74.00
2011

N
o
3.

Indikator
Sasaran
Angka

Satua
n
tahun

2012

2013


2014

2015

2016

2015
201
2014 Targe Realisa Keterangan
6
t
si
74,78 74,88
75,15 Tercapai
74,9

Harapan

(Data


Hidup

2013)

BPS

8

Angka Kematian Ibu
140
123.28

123.28

120
Indikator Makro Kinerja Daerah

105.06

100

Angka
Kematian Ibu 80
60

94.25
93.67

Target
Realisasi
54.66

52.74

38.21

40

53.21

+16,45


20

Angka absolut 2 ibu
meninggal

N
o
4.

Indikator
Sasaran
Angka
Kematian
Ibu

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2015
201
2014 Targe Realisa Keterangan
n
6
t
si
Per
94,25 54,66
38,32 Tercapai
53,2
100.00
(Data Dinas
1
0 KH
Kesehatan
2015)
Satua

Angka Kematian Bayi

Indikator Makro Kinerja Daerah

Angka
Kematian Bayi

Angka absolut 48 bayi
meninggal

N
o
5.

Indikator
Sasaran

20
18
16
14
12.78
12
10
8
6
4
2
0
2011

Satua
n

18.23

18.23

12.10

2012

11.50
12.32

2013

2014

Target
Realisasi

9.17
8.36

7.96

2015

2016

2015
2014 Targe Realis Keterangan
t
asi
11,50
8,36
9,17 Tidak Tercapai

Angka

Per

Kematian

1.000

(Data Dinas

Bayi

KH

Kesehatan
2015)

201
6
7,96

Alokasi dan Realisasi Sumber Daya
Keuangan 2015
No
1

Sumber
Dana
APBD
Kabupaten

Alokasi (Rp.)
116.385.488.208,-

Realisasi (Rp.)

%

96.770.599.936, 83,15
%

2 APBD DIY

173.658.650,-

173.658.650,-

100%

3 APBN/ Dekon

490.671.950,-

490.671.950,-

100%

9.980.800.000,-

9.251.604.572,-

92,69
%

4 APBN /TP
TOTALDANA

127.030.618.808,-

106.686.535.10 83,98
8,%

Alokasi Anggaran Per Sasaran
Strategis tahun 2015

No

Sasaran

1. Meningkatnya layanan
kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya
kesehatan ibu dan anak

Anggaran
%
(Rp.)
71.024.502.924, 99,26
531.778.150,-

0,74

Realisasi Anggaran per sasaran Tahun
2015

No

Sasaran

Anggaran
(Rp.)

Realisasi
(Rp.)

%

1. Meningkatnya
layanan
kesehatan
masyarakat

71.024.502.9 61.940.038. 87,2
24
369
1

2. Meningkatnya
kesehatan ibu
dan anak

531.778.150 526.463.870 99,0
0

Sistem Akutantabilitas Kinerja Insansi
Pemerintah

Terima kasih