PERDA KSB NO 9 TAHUN 2013 5.bappeda
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
: 1 . 06 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 06 . 01 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
BELANJA
4.510.913.070,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
1.648.737.670,00
BELANJA LANGSUNG
2.862.175.400,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.06.01 . 06
1.648.737.670,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
467.516.268,00
58.114.768,00
58.114.768,00
409.401.500,00
409.401.500,00
124.212.220,00
124.212.220,00
4.532.220,00
2.200.000,00
117.480.000,00
19.324.000,00
Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas, Badan dan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Dana Dekonsedntrasi dan Tugas Perbantuan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.710.000,00
4.710.000,00
4.110.000,00
4.110.000,00
2.588.000,00
2.588.000,00
7.916.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 07
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.06.01 . 15
1.05 . 1.06.01 . 15 . 15
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Perencanaan Tata Ruang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.06.01 . 15 . 26
1.05 . 1.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 16
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06
Penyusunan Perda RDTRK Kota Taliwang
Belanja Barang dan Jasa
Program kerjasama pembangunan
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Model Regional Management (RM)
DASAR HUKUM
4
7.916.000,00
11.880.000,00
11.880.000,00
11.880.000,00
44.616.000,00
24.280.800,00
16.758.000,00
7.522.800,00
20.335.200,00
20.335.200,00
31.058.000,00
31.058.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15.408.000,00
1.23 . 1.06.01 . 16
1.23 . 1.06.01 . 16 . 01
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan Daerah dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka
86.050.000,00
86.050.000,00
1.23 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
60.750.000,00
1.23 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Koordinasi Program Pisew
102.605.000,00
28.875.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.325.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 15
1.06 . 1.06.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 19 . 17
1.06 . 1.06.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 19 . 18
1.06 . 1.06.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 21
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Masterplan Jaringan Jalan Kabupaten
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan DED Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
Belanja Barang dan Jasa
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Rancangan RKPD
11.180.000,00
11.180.000,00
27.760.000,00
27.760.000,00
34.790.000,00
34.790.000,00
186.447.000,00
50.327.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18.077.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
114.800.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 16
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Belanja Barang dan Jasa
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Koordinasi dan Fasilitasi Penanaman Modal dan Dunia Usaha
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
1.06 . 1.06.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 22
promosi berbagai produk unggulan daerah untuk menarik minat investor
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitas Pembentukan Pendamping dan Pengembangan Bumdes dan UPKD
1.06 . 1.06.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 23
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09
Program perencanaan sosial dan budaya
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Perencanaan Pelayanan umum pemerintah
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14
Koordinasi Pendampingan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan
114.800.000,00
21.320.000,00
21.320.000,00
115.667.800,00
2.480.000,00
2.480.000,00
68.622.800,00
59.620.000,00
9.002.800,00
32.475.000,00
32.475.000,00
12.090.000,00
4.000.000,00
8.090.000,00
328.736.800,00
210.562.600,00
210.562.600,00
11.780.600,00
11.780.600,00
22.159.000,00
12.960.000,00
9.199.000,00
7.494.000,00
(PNPM-MP)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 23
1.06 . 1.06.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 24
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi PBRT
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Belanja Barang dan Jasa
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Koordinasi Penguatan Kelembagaan P3A dalam pengelolaan Sumber Daya Air
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10
Koordinasi Penguatan Kelembagaan GP3A Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada
7.494.000,00
15.120.000,00
15.120.000,00
61.620.600,00
61.620.600,00
172.167.000,00
74.727.000,00
74.400.000,00
327.000,00
97.440.000,00
kegiatan WISMP-2 (LOAN)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
48.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
48.690.000,00
1.06 . 1.06.01 . 35
1.06 . 1.06.01 . 35 . 01
Pengembangan usaha pertanian dalam arti luas
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
1.06 . 1.06.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 35 . 02
Koordinasi Implementasi Rencana Tindak (action plan) Kawasan Sentra Produksi
679.416.412,00
654.309.412,00
18.165.000,00
636.144.412,00
8.528.600,00
1.06 . 1.06.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.728.600,00
1.06 . 1.06.01 . 35 . 03
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Hubungan Kerjasama atau Kemitraan
1.06 . 1.06.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 36
1.06 . 1.06.01 . 36 . 01
1.06 . 1.06.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 37
1.06 . 1.06.01 . 37 . 01
1.06 . 1.06.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 39
1.06 . 1.06.01 . 39 . 01
Pengelolaan potensi pulau pulau kecil
koordinasi pemanfaatan pulau kecil,pesisir dan kelautan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Usaha Pertambangan/Penggalian dan Energi
Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Subbidang Pengembangan Wilayah
Belanja Barang dan Jasa
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Prosedur Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang (SOP) BKPRD
16.578.400,00
9.600.000,00
6.978.400,00
105.904.000,00
105.904.000,00
105.904.000,00
7.733.600,00
7.733.600,00
7.733.600,00
9.657.800,00
9.657.800,00
1.06 . 1.06.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.360.000,00
1.06 . 1.06.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.297.800,00
1.06 . 1.06.01 . 41
1.06 . 1.06.01 . 41 . 01
Program Penataan Lingkungan dan Pemukiman yang Sehat dan Aman
Koordinasi Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman serta Sarana Prasarana
181.544.500,00
2.582.000,00
Lainnya
1.06 . 1.06.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Pendampingan Pengelolaan Air Bersih
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.06.01 . 42
Program Pengumpulan Data dan informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita
2.582.000,00
178.962.500,00
11.975.000,00
116.987.500,00
50.000.000,00
187.639.000,00
Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
1.06 . 1.06.01 . 42 . 02
Survey Data dan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran
1.06 . 1.06.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
187.639.000,00
38.661.000,00
148.978.000,00
Halaman 4
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
SURPLUS / (DEFISIT)
(4.510.913.070,00)
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5
Peraturan Daerah
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
: 1 . 06 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 06 . 01 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
BELANJA
4.510.913.070,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
1.648.737.670,00
BELANJA LANGSUNG
2.862.175.400,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.06.01 . 06
1.648.737.670,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
467.516.268,00
58.114.768,00
58.114.768,00
409.401.500,00
409.401.500,00
124.212.220,00
124.212.220,00
4.532.220,00
2.200.000,00
117.480.000,00
19.324.000,00
Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas, Badan dan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Dana Dekonsedntrasi dan Tugas Perbantuan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.710.000,00
4.710.000,00
4.110.000,00
4.110.000,00
2.588.000,00
2.588.000,00
7.916.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 07
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.06.01 . 15
1.05 . 1.06.01 . 15 . 15
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Perencanaan Tata Ruang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.06.01 . 15 . 26
1.05 . 1.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 16
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06
Penyusunan Perda RDTRK Kota Taliwang
Belanja Barang dan Jasa
Program kerjasama pembangunan
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Model Regional Management (RM)
DASAR HUKUM
4
7.916.000,00
11.880.000,00
11.880.000,00
11.880.000,00
44.616.000,00
24.280.800,00
16.758.000,00
7.522.800,00
20.335.200,00
20.335.200,00
31.058.000,00
31.058.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15.408.000,00
1.23 . 1.06.01 . 16
1.23 . 1.06.01 . 16 . 01
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan Daerah dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka
86.050.000,00
86.050.000,00
1.23 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
60.750.000,00
1.23 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Koordinasi Program Pisew
102.605.000,00
28.875.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.325.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 15
1.06 . 1.06.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 19 . 17
1.06 . 1.06.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 19 . 18
1.06 . 1.06.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 21
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Masterplan Jaringan Jalan Kabupaten
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan DED Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
Belanja Barang dan Jasa
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Rancangan RKPD
11.180.000,00
11.180.000,00
27.760.000,00
27.760.000,00
34.790.000,00
34.790.000,00
186.447.000,00
50.327.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18.077.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
114.800.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 16
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Belanja Barang dan Jasa
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Koordinasi dan Fasilitasi Penanaman Modal dan Dunia Usaha
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
1.06 . 1.06.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 22
promosi berbagai produk unggulan daerah untuk menarik minat investor
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitas Pembentukan Pendamping dan Pengembangan Bumdes dan UPKD
1.06 . 1.06.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 23
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09
Program perencanaan sosial dan budaya
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Perencanaan Pelayanan umum pemerintah
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14
Koordinasi Pendampingan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan
114.800.000,00
21.320.000,00
21.320.000,00
115.667.800,00
2.480.000,00
2.480.000,00
68.622.800,00
59.620.000,00
9.002.800,00
32.475.000,00
32.475.000,00
12.090.000,00
4.000.000,00
8.090.000,00
328.736.800,00
210.562.600,00
210.562.600,00
11.780.600,00
11.780.600,00
22.159.000,00
12.960.000,00
9.199.000,00
7.494.000,00
(PNPM-MP)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 23
1.06 . 1.06.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 24
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi PBRT
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Belanja Barang dan Jasa
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Koordinasi Penguatan Kelembagaan P3A dalam pengelolaan Sumber Daya Air
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10
Koordinasi Penguatan Kelembagaan GP3A Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada
7.494.000,00
15.120.000,00
15.120.000,00
61.620.600,00
61.620.600,00
172.167.000,00
74.727.000,00
74.400.000,00
327.000,00
97.440.000,00
kegiatan WISMP-2 (LOAN)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
48.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
48.690.000,00
1.06 . 1.06.01 . 35
1.06 . 1.06.01 . 35 . 01
Pengembangan usaha pertanian dalam arti luas
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
1.06 . 1.06.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 35 . 02
Koordinasi Implementasi Rencana Tindak (action plan) Kawasan Sentra Produksi
679.416.412,00
654.309.412,00
18.165.000,00
636.144.412,00
8.528.600,00
1.06 . 1.06.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.728.600,00
1.06 . 1.06.01 . 35 . 03
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Hubungan Kerjasama atau Kemitraan
1.06 . 1.06.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 36
1.06 . 1.06.01 . 36 . 01
1.06 . 1.06.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 37
1.06 . 1.06.01 . 37 . 01
1.06 . 1.06.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 39
1.06 . 1.06.01 . 39 . 01
Pengelolaan potensi pulau pulau kecil
koordinasi pemanfaatan pulau kecil,pesisir dan kelautan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Usaha Pertambangan/Penggalian dan Energi
Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Subbidang Pengembangan Wilayah
Belanja Barang dan Jasa
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Prosedur Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang (SOP) BKPRD
16.578.400,00
9.600.000,00
6.978.400,00
105.904.000,00
105.904.000,00
105.904.000,00
7.733.600,00
7.733.600,00
7.733.600,00
9.657.800,00
9.657.800,00
1.06 . 1.06.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.360.000,00
1.06 . 1.06.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.297.800,00
1.06 . 1.06.01 . 41
1.06 . 1.06.01 . 41 . 01
Program Penataan Lingkungan dan Pemukiman yang Sehat dan Aman
Koordinasi Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman serta Sarana Prasarana
181.544.500,00
2.582.000,00
Lainnya
1.06 . 1.06.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Pendampingan Pengelolaan Air Bersih
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 1.06.01 . 42
Program Pengumpulan Data dan informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita
2.582.000,00
178.962.500,00
11.975.000,00
116.987.500,00
50.000.000,00
187.639.000,00
Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
1.06 . 1.06.01 . 42 . 02
Survey Data dan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran
1.06 . 1.06.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
187.639.000,00
38.661.000,00
148.978.000,00
Halaman 4
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
SURPLUS / (DEFISIT)
(4.510.913.070,00)
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5