PERDA KSB NO 9 TAHUN 2013 5.bappeda

Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

:

9

Tanggal

:

31 Desember 2013

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan


: 1 . 06

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi

: 1 . 06 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi

: 1 . 06 . 01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE
REKENING


URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

BELANJA

4.510.913.070,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai

1.648.737.670,00

BELANJA LANGSUNG

2.862.175.400,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa

Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3


Belanja Modal

1.06 . 1.06.01 . 06

1.648.737.670,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &

467.516.268,00
58.114.768,00
58.114.768,00
409.401.500,00
409.401.500,00
124.212.220,00
124.212.220,00
4.532.220,00
2.200.000,00
117.480.000,00
19.324.000,00


Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas, Badan dan Kantor
Belanja Barang dan Jasa

Koordinasi Dana Dekonsedntrasi dan Tugas Perbantuan


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4.710.000,00
4.710.000,00
4.110.000,00
4.110.000,00
2.588.000,00
2.588.000,00
7.916.000,00

Halaman 1

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1


2

3

1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 07
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.06.01 . 15
1.05 . 1.06.01 . 15 . 15

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Perencanaan Tata Ruang

Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang


1.05 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.05 . 1.06.01 . 15 . 26
1.05 . 1.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 16
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

Penyusunan Perda RDTRK Kota Taliwang
Belanja Barang dan Jasa
Program kerjasama pembangunan

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Model Regional Management (RM)


DASAR HUKUM
4
7.916.000,00

11.880.000,00
11.880.000,00
11.880.000,00
44.616.000,00
24.280.800,00
16.758.000,00
7.522.800,00
20.335.200,00
20.335.200,00
31.058.000,00
31.058.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai


15.650.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

15.408.000,00

1.23 . 1.06.01 . 16
1.23 . 1.06.01 . 16 . 01

Program Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan Daerah dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka

86.050.000,00
86.050.000,00

1.23 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

60.750.000,00

1.23 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

25.300.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Koordinasi Program Pisew

102.605.000,00
28.875.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.325.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.550.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 15
1.06 . 1.06.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 19 . 17
1.06 . 1.06.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 19 . 18
1.06 . 1.06.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 21
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Masterplan Jaringan Jalan Kabupaten
Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan DED Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
Belanja Barang dan Jasa
Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rancangan RKPD

11.180.000,00
11.180.000,00
27.760.000,00
27.760.000,00
34.790.000,00
34.790.000,00
186.447.000,00
50.327.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.250.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

18.077.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

114.800.000,00

Halaman 2

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 16

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Belanja Barang dan Jasa
Program perencanaan pembangunan ekonomi

Koordinasi dan Fasilitasi Penanaman Modal dan Dunia Usaha
Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

1.06 . 1.06.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 22 . 21
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 22

promosi berbagai produk unggulan daerah untuk menarik minat investor
Belanja Barang dan Jasa

Fasilitas Pembentukan Pendamping dan Pengembangan Bumdes dan UPKD

1.06 . 1.06.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 23
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09

Program perencanaan sosial dan budaya

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Belanja Barang dan Jasa

Koordinasi Perencanaan Pelayanan umum pemerintah
Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 23 . 14

Koordinasi Pendampingan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan

114.800.000,00
21.320.000,00
21.320.000,00
115.667.800,00
2.480.000,00
2.480.000,00
68.622.800,00
59.620.000,00
9.002.800,00
32.475.000,00
32.475.000,00
12.090.000,00
4.000.000,00
8.090.000,00
328.736.800,00
210.562.600,00
210.562.600,00
11.780.600,00
11.780.600,00
22.159.000,00
12.960.000,00
9.199.000,00
7.494.000,00

(PNPM-MP)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 23
1.06 . 1.06.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 24
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07

Belanja Barang dan Jasa

Koordinasi PBRT
Belanja Barang dan Jasa

Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Belanja Barang dan Jasa
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Koordinasi Penguatan Kelembagaan P3A dalam pengelolaan Sumber Daya Air

1.06 . 1.06.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 24 . 10

Koordinasi Penguatan Kelembagaan GP3A Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada

7.494.000,00
15.120.000,00
15.120.000,00
61.620.600,00
61.620.600,00
172.167.000,00
74.727.000,00
74.400.000,00
327.000,00
97.440.000,00

kegiatan WISMP-2 (LOAN)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

48.750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

48.690.000,00

1.06 . 1.06.01 . 35
1.06 . 1.06.01 . 35 . 01

Pengembangan usaha pertanian dalam arti luas

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai

1.06 . 1.06.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 35 . 02

Koordinasi Implementasi Rencana Tindak (action plan) Kawasan Sentra Produksi

679.416.412,00
654.309.412,00
18.165.000,00
636.144.412,00
8.528.600,00

1.06 . 1.06.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.728.600,00

1.06 . 1.06.01 . 35 . 03

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Hubungan Kerjasama atau Kemitraan

1.06 . 1.06.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 36
1.06 . 1.06.01 . 36 . 01
1.06 . 1.06.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 37
1.06 . 1.06.01 . 37 . 01
1.06 . 1.06.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 39
1.06 . 1.06.01 . 39 . 01

Pengelolaan potensi pulau pulau kecil

koordinasi pemanfaatan pulau kecil,pesisir dan kelautan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Usaha Pertambangan/Penggalian dan Energi

Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Subbidang Pengembangan Wilayah
Belanja Barang dan Jasa
Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Prosedur Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang (SOP) BKPRD

16.578.400,00
9.600.000,00
6.978.400,00
105.904.000,00
105.904.000,00
105.904.000,00
7.733.600,00
7.733.600,00
7.733.600,00
9.657.800,00
9.657.800,00

1.06 . 1.06.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.360.000,00

1.06 . 1.06.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.297.800,00

1.06 . 1.06.01 . 41
1.06 . 1.06.01 . 41 . 01

Program Penataan Lingkungan dan Pemukiman yang Sehat dan Aman

Koordinasi Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman serta Sarana Prasarana

181.544.500,00
2.582.000,00

Lainnya
1.06 . 1.06.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02

Belanja Barang dan Jasa

Pendampingan Pengelolaan Air Bersih

1.06 . 1.06.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.06 . 1.06.01 . 42

Program Pengumpulan Data dan informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita

2.582.000,00
178.962.500,00
11.975.000,00
116.987.500,00
50.000.000,00
187.639.000,00

Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
1.06 . 1.06.01 . 42 . 02

Survey Data dan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran

1.06 . 1.06.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

187.639.000,00
38.661.000,00
148.978.000,00
Halaman 4

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

SURPLUS / (DEFISIT)

(4.510.913.070,00)

Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT

ZULKIFLI MUHADLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 5