LAKIP – PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS KESEHATAN
Jl. A. Yani Km. 6, Kemelak Baturaja ( (0735) 320223 Fax. (0735) 324462

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan

: H. SUHARMASTO, SKM.,M.Epid.
: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan


: Drs. H. KURYANA AZIS
: Bupati Ogan Komering Ulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2017
Pihak Kedua,
Bupati OKU

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU


Drs. H. KURYANA AZIS

H. SUHARMASTO, SKM.,M.Epid.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SKPD
No
1

Indikator Kinerja
3

Sasaran Strategis
2

1. Meningkatkan akses pelayanan

kesehatan ke masyarakat dan
masyarakat ke pelayanan
kesehatan

Program
5

Target
4

Kegiatan
6

Anggaran
7

Keterangan
8
APBD


a.

Menurunnya angka kematian ibu
melahirkan

306 per 100.000
kelahiran hidup

1.

Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak dan Balita
1. Penilaian Balita Sehat

b. Menurunnya angka kematian bayi

24 per 1.000
kelahiran hidup

2. Pembinaan PKBI Kab.OKU tahun 2017

3. Peningkatan Kapasitas Kelas Ibu Balita

c.

Cakupan Pertolongan Persalinan
oleh Tenaga Kesehatan yang

d.

Cakupan kunjungan neonatal
lengkap (KN Lengkap)

e. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Menurunnya prevalensi kekurangan
f.
gizi (underweight) pada anak balita
Menurunnya prevalensi stunting
g. (pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun)

h.

Cakupan gizi buruk yang mendapat
perawatan

i.

Menurunnya persentase ibu hamil
Kurang Energi Kalori (KEK)

Cakupan komplikasi kebidanan
j.
yang ditangani

92%

2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak

90%


APBD
1. Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan
Keluarga
Manajemen BBLR dan Asphiksia pada
2.
Bayi
3. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal

95%

APBD
17%

3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

28%

Penanggulangan Kurang Energi Protein
1. (KEP), Anemia, Gizi Besi, GAKY, Kurang

Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro
lainnya
Pemberdayaan Masyarakat untuk
2.
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
3. Pembinaan Gizi Masyarakat

100%

21%

4.

Program Peningkatan Kesehatan
Keluarga dan Peningkatan Gizi

64,7%

1.


k. Cakupan pelayanan ibu nifas
Cakupan neonatus dengan
l.
komplikasi yang ditangani

90%

2.

65%

3.

m. Cakupan kunjungan bayi

93%

4.

Penelitian Masalah Kesehatan Remaja

dalam upaya peningkatan kesehatan
reproduksi
Orientasi Standar Nasional PKPR
Pembinaan Kesehatan Anak Usia
Remaja
Peningkatan Kapasitas Nakes dalam
Pelayanan Kesehatan Lansia

No
1

Sasaran Strategis
2

Indikator Kinerja
3
n. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Target
4


Program
5

84%

Kegiatan
6
5. Pembinaan UKS bagi Puskesmas
Peningkatan Kapasitas Tenaga
6. Pendidikan (PAUD dan TK) dalam
Pelayanan Stimulasi Dini Intervensi dan
Tumbuh Kembang Anak (SDITK)
Peningkatan Kapasitas Nakes dalam
7.
Pelayanan Supervisi Fasilitatif

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Anggaran
7

Keterangan
8

APBD
1. Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
2. Pengawasan Kesehatan Haji
3. Peningkatan Kinerja Puskesmas
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
4.
dan Puskesmas Bersih Berprestasi
Penyusunan Profil Kesehatan Berbasis
5. Data Terpilah dan Profil SDM Kesehatan
Sistem Pencatatan dan Pelaporan
Terpadu Puskesmas (SP2TP)
Bimbingan Teknis terhadap pelayanan
7. Tenaga Kesehatan Usaha Masyarakat
dan Pemerintah
8. Pengelolaan Aplikasi Keuangan
9. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat
6.

10. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Manajemen Pendukung DAK
Kefarmasian
Manajemen Pendukung DAK Pelayanan
Kesehatan Dasar
Pengembangan Media Promosi
Peningkatan Kapasitas Kader
Poskesdes dan Pemberdayaan
Masyarakat
Survei Mawas Diri (SMD) dan
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
Pemetaan Potensi Sumber Daya dalam
pengembangan UKBM

No
1

Indikator Kinerja
3

Sasaran Strategis
2

Program
5

Target
4

Kegiatan
6

Anggaran
7

Keterangan
8

Peningkatan kapasitas tenaga promosi
17. kesehatan melalui pelatihan teknik
komunikasi perubahan perilaku (KPP)
dalam pemberdayaan masyarakat
2.

Meningkatnya pemerataan dan
mutu pelayanan kesehatan

a. Rasio Fasilitas Kesehatan per
satuan penduduk
- Puskesmas

b.

6.

1 : 8.038

- Poskesdes/Poskestal

1: 2.058

APBD
Peningkatan Manajemen dan Pelayanan
kesehatan
2. Pengembangan Puskesmas Perawatan

1 : 19.649

- Puskesmas Pembantu

Persentase Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi

Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.

3. Pengembangan Puskesmas Non
Perawatan
4. Peningkatan UPTD Labkesda

47%
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
7.
Puskesmas, Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya

c.

d.

Meningkatnya persentase
persalinan di fasilitas kesehatan
RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional

20%

1. Rehabilitasi Sedang/Berat Pusksmas

33%

Perencanaan teknis kegiatan
pengadaan, peningkatan dan perbaikan
2.
sarana dan prasarana Puskesmas,
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Penyusunan Dokumen Pengembangan
3. Pembangunan Fisik RSUD Dr. Ibnu
Sutowo
8.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

APBD
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

No
1

Sasaran Strategis
2

Indikator Kinerja
3

Program
5

Target
4

Kegiatan
6

Anggaran
7

Keterangan
8

6. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
12. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
13. Penyediaan jasa teknis
14. Penyediaan reagent / penyediaan
Labkesda
Meningkatnya Pengendalian
3. Penyakit Menular dan Tidak
Menular

a. Meningkatnya cakupan penemuan
pasien baru TB BTA-Positif

46%

b. Menurunnya kasus malaria (Annual
Paracite Index -API)
c. Terkendalinya prevalensi HIV pada
populasi dewasa
d. Menurunnya angka kesakitan DBD

1 per 1.000
penduduk
0,5%

e. Cakupan Penemuan Penderita
Diare
f. Cakupan Penemuan Penderita
Kusta
g. Tata Laksana Kasus Rabies
h. Meningkatnya cakupan imunisasi
dasar lengkap bayi usia 0 - 11
bulan
i. Meningkatnya Persentase Desa
yang mencapai 80% imunisasi
dasar lengkap pada bayi
j. Meningkatkan cakupan Acute
Flaccid Paralysis (AFP) rate per
100.000 penduduk 15 tahun

9.

51 per 100.000
penduduk
100%

Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular

APBD
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan
anak sekolah
Pencegahan penularan penyakit
2.
Endemik/Epidemik
Pemusnahan/karantina sumber
3. penyebab penyakit
menular/Jumantik/Fogging Focus
1.

4. Peningkatan Imunisasi

100%
90%

Peningkatan surveilance Epidemiologi
dan penanggulangan Wabah
6. Penanggulangan Penyakit ISPA
Penyelenggaraan Pencegahan dan
7. Pemberantasan Penyakit Menular dan
Wabah

95%

8.