Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2017 – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi
: 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program
Uraian
Lokasi
Target
Sumber
Kegiatan
Kinerja
Dana
Kegiatan
kuantitatif
1
2
3
4
5
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
6
7
8
9
10=6+7+8+9
( 0.00. ) - ADMINISTRASI UMUM
01.
PROGRAM PELAYANAN
2.104.751.089,00
2.271.175.657,00
2.265.929.388,00 2.426.453.866,00
9.068.310.000,00
1.576.302.111,00 1.525.531.138,00
6.200.000.000,00
ADMINISTRASI PERKANTORAN
033.
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
DIY
100%
APBD,
1.514.164.371,00
1.584.002.380,00
DIY
100%
APBD,
447.894.718,00
531.201.277,00
519.731.277,00
724.582.728,00
2.223.410.000,00
DIY
100%
APBD,
142.692.000,00
155.972.000,00
169.896.000,00
176.340.000,00
644.900.000,00
498.199.350,00
3.210.781.000,00
2.635.808.000,00 1.666.688.650,00
8.011.477.000,00
Perlengkapan Perkantoran
034.
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Perkantoran
035.
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
Konsultasi
02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
107.
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan
DIY
100 %
APBD,
1.512.500,00
37.812.500,00
960.675.000,00
197.000.000,00
1.197.000.000,00
219.347.600,00
1.102.794.750,00
1.087.131.950,00
390.733.700,00
2.800.008.000,00
2.992.300,00
221.707.700,00
290.250.000,00
143.050.000,00
658.000.000,00
Gedung Kantor
108.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
DIY
100%
APBD,
109.
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
DIY
100%
APBD,
110.
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
DIY
100%
APBD,
DIY
100 %
APBD,
-
1.500.000.000,00
-
-
1.500.000.000,00
Dinas/Operasional
112.
Pemeliharaan Kendaraan
274.346.950,00
348.466.050,00
297.751.050,00
935.904.950,00
1.856.469.000,00
54.397.600,00
231.130.450,00
282.275.400,00
93.196.550,00
661.000.000,00
Dinas/Operasional
06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
DIY
100%
APBD,
8.275.000,00
6.725.000,00
017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
DIY
100%
APBD,
20.060.000,00
21.647.000,00
23.063.000,00
-
25.230.000,00
-
15.000.000,00
90.000.000,00
018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
DIY
100%
APBD,
18.788.000,00
195.302.350,00
252.761.800,00
63.147.850,00
530.000.000,00
DIY
100%
APBD,
7.274.600,00
7.456.100,00
6.450.600,00
4.818.700,00
26.000.000,00
1.420.000,00
1.040.000,00
357.483.750,00
358.543.750,00
718.487.500,00
1.420.000,00
1.040.000,00
357.483.750,00
358.543.750,00
718.487.500,00
SKPD serta Pengembangan Data dan
Informasi
019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Kegiatan SKPD
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20.
PROGRAM INSPEKSI KONDISI
JALAN DAN JEMBATAN
004.
Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
Dinas
Pekerjaan
Umum,
Perumaha
n dan
Energi
Sumber
Daya
Mineral
100%
APBD,
Halaman : 2
Lokasi
Target
Sumber
Kegiatan
Kinerja
Dana
Kode
Uraian
Program
kuantitatif
Kegiatan
1
24.
2
3
4
5
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
6
7
8
9
10=6+7+8+9
1.561.121.375,00
17.066.461.375,00
17.494.645.700,00 1.990.365.050,00
38.112.593.500,00
18.284.400,00
1.816.888.800,00
3.883.978.800,00
3.000.000,00
5.722.152.000,00
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
025.
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya
Daerah
Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan
Istimewa
Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan
Yogyakart
82.5 %
WISMP
,
a
026.
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya
Daerah
Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan
Istimewa
Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD
Yogyakart
82.5 %
APBD,
28.623.750,00
48.812.400,00
53.133.400,00
78.484.950,00
209.054.500,00
82.5 %
APBD,
6.190.700,00
374.808.300,00
840.958.000,00
654.618.000,00
1.876.575.000,00
10.468.185.000,00
a
027.
Perencanaan Pengembangan Dan
Kab.
Pengelolaan Jaringan Irigasi
Bantul,
Kab.
Sleman,
Kab.
Kulonprog
o dan
Kab.
Gunungki
dul
029.
Pengelolaan Jaringan Irigasi
030.
Pengembangan Jaringan Irigasi (D A K)
Kabupaten 82.5 %
1.456.629.525,00
2.687.651.000,00
5.069.642.375,00 1.254.262.100,00
DAK,
30.241.000,00
3.777.078.500,00
2.377.982.500,00
-
6.185.302.000,00
APBD,
21.152.000,00
8.361.222.375,00
5.268.950.625,00
-
13.651.325.000,00
1.189.643.000,00
2.280.886.300,00
2.150.544.750,00 1.305.795.950,00
602.500,00
296.862.800,00
1.186.035.900,00
1.979.418.900,00
3.004.600,00
4.604.600,00
434.253.150,00
Sleman,
Bantul,
Gunungki
dul
031.
Peningkatan Jaringan Irigasi
Kab. Batul 82.5 %
dan Kab.
Sleman
25.
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
6.926.870.000,00
PENGELOLAAN AIR BAKU
009.
Perencanaan Penyediaan Dan
Kab.
Pengelolaan Air Baku
Bantul dan
2100 L/det
APBD,
2100 L/det
APBD,
300.000,00
202.234.700,00
500.000.000,00
2.141.370.150,00 1.102.725.050,00
6.409.550.000,00
Kab.
Gunung
Kidul
011.
013.
Pengelolaan Air Baku
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air
Kab.
Baku
Bantul dan
8.874.600,00
836.200,00
17.320.000,00
425.672.100,00
512.588.140,00 2.627.225.450,00
3.999.738.840,00
434.253.150,00
425.672.100,00
512.588.140,00 2.627.225.450,00
3.999.738.840,00
2.283.047.880,00
5.368.458.255,00
3.050.361.494,00 1.548.132.371,00
12.250.000.000,00
3.350.000,00
1.282.226.000,00
1.464.424.000,00
Kulonprog
o
32.
PROGRAM PELAYANAN JASA
PENGUJIAN
004.
Pelayanan Dan Pengembangan Kualitas
Kontruksi
36.
PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
002.
Pembangunan Prasarana Dan Sarana
Kec.
Persampahan
Piyungan
Kab.
Bantul
70%
DBH
PR,
-
2.750.000.000,00
Halaman : 3
Lokasi
Target
Sumber
Kegiatan
Kinerja
Dana
Kode
Uraian
Program
kuantitatif
Kegiatan
1
005.
2
3
4
5
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.585.937.494,00 1.548.132.371,00
9.500.000.000,00
623.841.700,00
1.315.765.225,00
377.827.075,00
2.400.000.000,00
82.566.000,00
623.841.700,00
1.315.765.225,00
377.827.075,00
2.400.000.000,00
1.890.274.315,00
15.281.141.380,00
15.758.038.780,00 13.530.695.185,00
46.460.149.660,00
47.908.975,00
11.868.673.200,00
14.787.572.200,00 12.295.845.625,00
39.000.000.000,00
Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum
1.842.365.340,00
3.412.468.180,00
970.466.580,00 1.234.849.560,00
7.460.149.660,00
PROGRAM PENGEMBANGAN
1.434.636.668,00
1.822.504.913,00
3.465.380.173,00 1.927.302.246,00
8.649.824.000,00
4.990.000,00
621.366.000,00
1.756.618.000,00
617.026.000,00
3.000.000.000,00
628.899.938,00
329.163.633,00
556.969.923,00
696.095.506,00
2.211.129.000,00
437.512.730,00
842.660.280,00
960.846.250,00
580.675.740,00
2.821.695.000,00
363.234.000,00
29.315.000,00
190.946.000,00
33.505.000,00
617.000.000,00
96.646.250,00
445.693.025,00
493.459.100,00
264.221.625,00
1.300.020.000,00
96.646.250,00
445.693.025,00
493.459.100,00
264.221.625,00
1.300.020.000,00
9.762.438.214,00
26.029.311.032,00
4.075.464.014,00
8.435.432.832,00
7.987.252.506,00 4.265.240.648,00
24.763.390.000,00
Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
2.279.697.880,00
4.086.232.255,00
82.566.000,00
10=6+7+8+9
Persampahan
37.
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAWASAN PERKOTAAN
005.
Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
kota
4%
APBD,
yogyakart
a
44.
PROGRAM PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN AIR MINUM
002.
Pengembangan Sistem Distribusi Air
Kabupaten 100.000
Minum
Bantul dan jiwa
APBD,
sleman
005.
45.
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
001.
Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air
Kabupaten 1.000 SR
DBH
Limbah
Bantul dan
PR,
sleman
009.
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air
Limbah Terpusat (Sharing Pemda DIY
dan Kabupaten/Kota)
010.
Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah
Terpusat
011.
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air
Limbah Terpusat
47.
PROGRAM PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI
014.
51.
Pembinaan Tenaga Konstruksi
PROGRAM PENINGKATAN DAN
53.015.581.656,00 31.388.975.098,00 120.196.306.000,00
REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
001.
Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan
Kab.
74,80%
APBD,
Bantul,
DBH
Kulon
PR,
Progo,
Gunungki
dul dan
Sleman
002.
Rehabilitasi/Pemeliharan Berkala Jalan
Kab.
Dan Jembatan
Bantul,
74,80%
APBD,
24.840.200,00
1.181.213.000,00
17.455.730.450,00 21.261.016.350,00
39.922.800.000,00
74,80%
APBD,
182.357.800,00
5.395.771.100,00
16.482.943.600,00 5.859.927.500,00
27.921.000.000,00
5.479.776.200,00
11.016.894.100,00
11.089.655.100,00
27.589.116.000,00
Kulon
Progo dan
Gunungki
dul
004.
Peningkatan Jalan Dan Jembatan
Kab.
Kulon
Progo,
dan Bantul
005.
Peningkatan Jalan (DAK)
Kabupaten 74,80%
Bantul
( 1.04. ) - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAK,
2.790.600,00
Halaman : 4
Lokasi
Target
Sumber
Kegiatan
Kinerja
Dana
Kode
Uraian
Program
kuantitatif
Kegiatan
1
15.
2
3
4
5
PROGRAM PENGEMBANGAN
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
6
7
8
9
10=6+7+8+9
38.441.000,00
307.447.400,00
920.872.800,00
383.238.800,00
1.650.000.000,00
PERUMAHAN
015.
Penyusunan Pengaturan Perumahan Dan
DIY
6,75 %
APBD,
34.711.000,00
139.087.400,00
96.128.000,00
380.073.600,00
650.000.000,00
DIY
6,75%
APBD,
3.730.000,00
168.360.000,00
824.744.800,00
3.165.200,00
1.000.000.000,00
13.138.500,00
748.083.500,00
4.447.340.700,00 2.491.437.300,00
7.700.000.000,00
13.138.500,00
748.083.500,00
4.447.340.700,00 2.491.437.300,00
7.700.000.000,00
211.455.000,00
1.713.717.400,00
6.627.790.215,00 8.337.911.385,00
16.890.874.000,00
Kawasan Permukiman
016.
Verifikasi Peningkatan Kualitas Rumah
Tidak Layak Huni
22.
PROGRAM PENGURANGAN
KAWASAN KUMUH
001.
Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana
DIY
Dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh
dari 46%
APBD,
(184 ha)
menjadi 51
% (204 ha)
)
( 2.05. ) - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
24.
PROGRAM PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN
PENGEMBANGAN
KETENAGALISTRIKAN
003.
Pembinaan Dan Pengawasan
DIY
88,1%
APBD,
134.985.800,00
189.454.500,00
DIY
88,1%
APBD,
76.469.200,00
1.524.262.900,00
1.125.000,00
190.680.700,00
212.839.300,00
254.353.000,00
658.998.000,00
1.125.000,00
190.680.700,00
212.839.300,00
254.353.000,00
658.998.000,00
105.863.000,00
1.383.365.150,00
3.487.279.750,00 4.766.692.100,00
9.743.200.000,00
APBD,
788.000,00
497.397.750,00
1.627.784.250,00 3.524.030.000,00
5.650.000.000,00
APBD,
101.221.500,00
344.998.500,00
917.232.500,00
409.747.500,00
1.773.200.000,00
APBD,
3.853.500,00
540.968.900,00
942.263.000,00
832.914.600,00
2.320.000.000,00
184.160.100,00
821.320.400,00
2.115.122.100,00 1.300.016.100,00
4.420.618.700,00
461.869.400,00
750.019.300,00
1.536.329.000,00
6.165.920.815,00 7.587.892.085,00
15.354.545.000,00
Ketenagalistrikan
006.
Pengembangan Sarana Dan Prasarana
Ketenagalistrikan
25.
PROGRAM PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN ENERGI BARU
TERBARUKAN
010.
Pengembangan Energi Skala Kecil (D A
DIY
K)
dari 123,59
DAK,
(000 SBM)
menjadi
130,10 (000
SBM)
26.
PROGRAM PEMBINAAN,
PENGAWASAN, PENGENDALIAN
PENGELOLAAN, PENDAYAGUNAAN
AIR TANAH
002.
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
DIY
Pengambilan Air Tanah
004.
Pembinaan, Pengawasan, Dan
20%
DIY
Pengendalian Air Tanah
008.
Pengelolaan Air Tanah
lebih kecil
lebih kecil
20%
DIY
lebih kecil
20%
28.
PROGRAM PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN DAN
PENGAWASAN USAHA
PERTAMBANGAN
003.
Pembinaan, Pengawasan, Dan
Daerah
Pengendalian Usaha Pertambangan
Istimewa
13 %
APBD,
180.873.700,00
594.220.400,00
1.003.762.100,00
191.762.500,00
1.970.618.700,00
13 %
APBD,
3.286.400,00
227.100.000,00
1.111.360.000,00 1.108.253.600,00
2.450.000.000,00
Yogyakart
a
005.
Pengembangan Usaha Pertambangan
DIY
Halaman : 5
Lokasi
Target
Sumber
Kegiatan
Kinerja
Dana
Kode
Program
Uraian
kuantitatif
Kegiatan
1
2
3
4
5
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
6
7
8
9
21.947.577.491,00
10=6+7+8+9
80.222.711.737,00 120.609.106.421,00 77.039.071.551,00 299.818.467.200,00
Yogyakarta, 29 Desember 2016
Kepala Dinas PUP-ESDM
IR. RANI SJAMSINARSI, MT
NIP : 19570524 198603 2 001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
1
Nama
NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T.,
NIP
Jabatan
19701018 199803 2 007
BAPPEDA DIY
M.T.
2
TRI WULANDARI, S.I.P
19640319 199003 2 005
DPPKA DIY
3
FAISHOL MUSLIM, SIP., M.Si
19720812 199903 1 003
Biro Organisasi Setda DIY
Tandatangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi
: 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program
Uraian
Lokasi
Target
Sumber
Kegiatan
Kinerja
Dana
Kegiatan
kuantitatif
1
2
3
4
5
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
6
7
8
9
10=6+7+8+9
( 0.00. ) - ADMINISTRASI UMUM
01.
PROGRAM PELAYANAN
2.104.751.089,00
2.271.175.657,00
2.265.929.388,00 2.426.453.866,00
9.068.310.000,00
1.576.302.111,00 1.525.531.138,00
6.200.000.000,00
ADMINISTRASI PERKANTORAN
033.
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
DIY
100%
APBD,
1.514.164.371,00
1.584.002.380,00
DIY
100%
APBD,
447.894.718,00
531.201.277,00
519.731.277,00
724.582.728,00
2.223.410.000,00
DIY
100%
APBD,
142.692.000,00
155.972.000,00
169.896.000,00
176.340.000,00
644.900.000,00
498.199.350,00
3.210.781.000,00
2.635.808.000,00 1.666.688.650,00
8.011.477.000,00
Perlengkapan Perkantoran
034.
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Perkantoran
035.
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
Konsultasi
02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
107.
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan
DIY
100 %
APBD,
1.512.500,00
37.812.500,00
960.675.000,00
197.000.000,00
1.197.000.000,00
219.347.600,00
1.102.794.750,00
1.087.131.950,00
390.733.700,00
2.800.008.000,00
2.992.300,00
221.707.700,00
290.250.000,00
143.050.000,00
658.000.000,00
Gedung Kantor
108.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
DIY
100%
APBD,
109.
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
DIY
100%
APBD,
110.
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan
DIY
100%
APBD,
DIY
100 %
APBD,
-
1.500.000.000,00
-
-
1.500.000.000,00
Dinas/Operasional
112.
Pemeliharaan Kendaraan
274.346.950,00
348.466.050,00
297.751.050,00
935.904.950,00
1.856.469.000,00
54.397.600,00
231.130.450,00
282.275.400,00
93.196.550,00
661.000.000,00
Dinas/Operasional
06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
DIY
100%
APBD,
8.275.000,00
6.725.000,00
017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
DIY
100%
APBD,
20.060.000,00
21.647.000,00
23.063.000,00
-
25.230.000,00
-
15.000.000,00
90.000.000,00
018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
DIY
100%
APBD,
18.788.000,00
195.302.350,00
252.761.800,00
63.147.850,00
530.000.000,00
DIY
100%
APBD,
7.274.600,00
7.456.100,00
6.450.600,00
4.818.700,00
26.000.000,00
1.420.000,00
1.040.000,00
357.483.750,00
358.543.750,00
718.487.500,00
1.420.000,00
1.040.000,00
357.483.750,00
358.543.750,00
718.487.500,00
SKPD serta Pengembangan Data dan
Informasi
019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Kegiatan SKPD
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20.
PROGRAM INSPEKSI KONDISI
JALAN DAN JEMBATAN
004.
Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
Dinas
Pekerjaan
Umum,
Perumaha
n dan
Energi
Sumber
Daya
Mineral
100%
APBD,
Halaman : 2
Lokasi
Target
Sumber
Kegiatan
Kinerja
Dana
Kode
Uraian
Program
kuantitatif
Kegiatan
1
24.
2
3
4
5
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
6
7
8
9
10=6+7+8+9
1.561.121.375,00
17.066.461.375,00
17.494.645.700,00 1.990.365.050,00
38.112.593.500,00
18.284.400,00
1.816.888.800,00
3.883.978.800,00
3.000.000,00
5.722.152.000,00
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
025.
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya
Daerah
Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan
Istimewa
Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan
Yogyakart
82.5 %
WISMP
,
a
026.
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya
Daerah
Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan
Istimewa
Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD
Yogyakart
82.5 %
APBD,
28.623.750,00
48.812.400,00
53.133.400,00
78.484.950,00
209.054.500,00
82.5 %
APBD,
6.190.700,00
374.808.300,00
840.958.000,00
654.618.000,00
1.876.575.000,00
10.468.185.000,00
a
027.
Perencanaan Pengembangan Dan
Kab.
Pengelolaan Jaringan Irigasi
Bantul,
Kab.
Sleman,
Kab.
Kulonprog
o dan
Kab.
Gunungki
dul
029.
Pengelolaan Jaringan Irigasi
030.
Pengembangan Jaringan Irigasi (D A K)
Kabupaten 82.5 %
1.456.629.525,00
2.687.651.000,00
5.069.642.375,00 1.254.262.100,00
DAK,
30.241.000,00
3.777.078.500,00
2.377.982.500,00
-
6.185.302.000,00
APBD,
21.152.000,00
8.361.222.375,00
5.268.950.625,00
-
13.651.325.000,00
1.189.643.000,00
2.280.886.300,00
2.150.544.750,00 1.305.795.950,00
602.500,00
296.862.800,00
1.186.035.900,00
1.979.418.900,00
3.004.600,00
4.604.600,00
434.253.150,00
Sleman,
Bantul,
Gunungki
dul
031.
Peningkatan Jaringan Irigasi
Kab. Batul 82.5 %
dan Kab.
Sleman
25.
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
6.926.870.000,00
PENGELOLAAN AIR BAKU
009.
Perencanaan Penyediaan Dan
Kab.
Pengelolaan Air Baku
Bantul dan
2100 L/det
APBD,
2100 L/det
APBD,
300.000,00
202.234.700,00
500.000.000,00
2.141.370.150,00 1.102.725.050,00
6.409.550.000,00
Kab.
Gunung
Kidul
011.
013.
Pengelolaan Air Baku
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air
Kab.
Baku
Bantul dan
8.874.600,00
836.200,00
17.320.000,00
425.672.100,00
512.588.140,00 2.627.225.450,00
3.999.738.840,00
434.253.150,00
425.672.100,00
512.588.140,00 2.627.225.450,00
3.999.738.840,00
2.283.047.880,00
5.368.458.255,00
3.050.361.494,00 1.548.132.371,00
12.250.000.000,00
3.350.000,00
1.282.226.000,00
1.464.424.000,00
Kulonprog
o
32.
PROGRAM PELAYANAN JASA
PENGUJIAN
004.
Pelayanan Dan Pengembangan Kualitas
Kontruksi
36.
PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
002.
Pembangunan Prasarana Dan Sarana
Kec.
Persampahan
Piyungan
Kab.
Bantul
70%
DBH
PR,
-
2.750.000.000,00
Halaman : 3
Lokasi
Target
Sumber
Kegiatan
Kinerja
Dana
Kode
Uraian
Program
kuantitatif
Kegiatan
1
005.
2
3
4
5
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.585.937.494,00 1.548.132.371,00
9.500.000.000,00
623.841.700,00
1.315.765.225,00
377.827.075,00
2.400.000.000,00
82.566.000,00
623.841.700,00
1.315.765.225,00
377.827.075,00
2.400.000.000,00
1.890.274.315,00
15.281.141.380,00
15.758.038.780,00 13.530.695.185,00
46.460.149.660,00
47.908.975,00
11.868.673.200,00
14.787.572.200,00 12.295.845.625,00
39.000.000.000,00
Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum
1.842.365.340,00
3.412.468.180,00
970.466.580,00 1.234.849.560,00
7.460.149.660,00
PROGRAM PENGEMBANGAN
1.434.636.668,00
1.822.504.913,00
3.465.380.173,00 1.927.302.246,00
8.649.824.000,00
4.990.000,00
621.366.000,00
1.756.618.000,00
617.026.000,00
3.000.000.000,00
628.899.938,00
329.163.633,00
556.969.923,00
696.095.506,00
2.211.129.000,00
437.512.730,00
842.660.280,00
960.846.250,00
580.675.740,00
2.821.695.000,00
363.234.000,00
29.315.000,00
190.946.000,00
33.505.000,00
617.000.000,00
96.646.250,00
445.693.025,00
493.459.100,00
264.221.625,00
1.300.020.000,00
96.646.250,00
445.693.025,00
493.459.100,00
264.221.625,00
1.300.020.000,00
9.762.438.214,00
26.029.311.032,00
4.075.464.014,00
8.435.432.832,00
7.987.252.506,00 4.265.240.648,00
24.763.390.000,00
Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
2.279.697.880,00
4.086.232.255,00
82.566.000,00
10=6+7+8+9
Persampahan
37.
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAWASAN PERKOTAAN
005.
Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
kota
4%
APBD,
yogyakart
a
44.
PROGRAM PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN AIR MINUM
002.
Pengembangan Sistem Distribusi Air
Kabupaten 100.000
Minum
Bantul dan jiwa
APBD,
sleman
005.
45.
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
001.
Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air
Kabupaten 1.000 SR
DBH
Limbah
Bantul dan
PR,
sleman
009.
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air
Limbah Terpusat (Sharing Pemda DIY
dan Kabupaten/Kota)
010.
Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah
Terpusat
011.
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air
Limbah Terpusat
47.
PROGRAM PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI
014.
51.
Pembinaan Tenaga Konstruksi
PROGRAM PENINGKATAN DAN
53.015.581.656,00 31.388.975.098,00 120.196.306.000,00
REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
001.
Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan
Kab.
74,80%
APBD,
Bantul,
DBH
Kulon
PR,
Progo,
Gunungki
dul dan
Sleman
002.
Rehabilitasi/Pemeliharan Berkala Jalan
Kab.
Dan Jembatan
Bantul,
74,80%
APBD,
24.840.200,00
1.181.213.000,00
17.455.730.450,00 21.261.016.350,00
39.922.800.000,00
74,80%
APBD,
182.357.800,00
5.395.771.100,00
16.482.943.600,00 5.859.927.500,00
27.921.000.000,00
5.479.776.200,00
11.016.894.100,00
11.089.655.100,00
27.589.116.000,00
Kulon
Progo dan
Gunungki
dul
004.
Peningkatan Jalan Dan Jembatan
Kab.
Kulon
Progo,
dan Bantul
005.
Peningkatan Jalan (DAK)
Kabupaten 74,80%
Bantul
( 1.04. ) - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAK,
2.790.600,00
Halaman : 4
Lokasi
Target
Sumber
Kegiatan
Kinerja
Dana
Kode
Uraian
Program
kuantitatif
Kegiatan
1
15.
2
3
4
5
PROGRAM PENGEMBANGAN
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
6
7
8
9
10=6+7+8+9
38.441.000,00
307.447.400,00
920.872.800,00
383.238.800,00
1.650.000.000,00
PERUMAHAN
015.
Penyusunan Pengaturan Perumahan Dan
DIY
6,75 %
APBD,
34.711.000,00
139.087.400,00
96.128.000,00
380.073.600,00
650.000.000,00
DIY
6,75%
APBD,
3.730.000,00
168.360.000,00
824.744.800,00
3.165.200,00
1.000.000.000,00
13.138.500,00
748.083.500,00
4.447.340.700,00 2.491.437.300,00
7.700.000.000,00
13.138.500,00
748.083.500,00
4.447.340.700,00 2.491.437.300,00
7.700.000.000,00
211.455.000,00
1.713.717.400,00
6.627.790.215,00 8.337.911.385,00
16.890.874.000,00
Kawasan Permukiman
016.
Verifikasi Peningkatan Kualitas Rumah
Tidak Layak Huni
22.
PROGRAM PENGURANGAN
KAWASAN KUMUH
001.
Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana
DIY
Dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh
dari 46%
APBD,
(184 ha)
menjadi 51
% (204 ha)
)
( 2.05. ) - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
24.
PROGRAM PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN
PENGEMBANGAN
KETENAGALISTRIKAN
003.
Pembinaan Dan Pengawasan
DIY
88,1%
APBD,
134.985.800,00
189.454.500,00
DIY
88,1%
APBD,
76.469.200,00
1.524.262.900,00
1.125.000,00
190.680.700,00
212.839.300,00
254.353.000,00
658.998.000,00
1.125.000,00
190.680.700,00
212.839.300,00
254.353.000,00
658.998.000,00
105.863.000,00
1.383.365.150,00
3.487.279.750,00 4.766.692.100,00
9.743.200.000,00
APBD,
788.000,00
497.397.750,00
1.627.784.250,00 3.524.030.000,00
5.650.000.000,00
APBD,
101.221.500,00
344.998.500,00
917.232.500,00
409.747.500,00
1.773.200.000,00
APBD,
3.853.500,00
540.968.900,00
942.263.000,00
832.914.600,00
2.320.000.000,00
184.160.100,00
821.320.400,00
2.115.122.100,00 1.300.016.100,00
4.420.618.700,00
461.869.400,00
750.019.300,00
1.536.329.000,00
6.165.920.815,00 7.587.892.085,00
15.354.545.000,00
Ketenagalistrikan
006.
Pengembangan Sarana Dan Prasarana
Ketenagalistrikan
25.
PROGRAM PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN ENERGI BARU
TERBARUKAN
010.
Pengembangan Energi Skala Kecil (D A
DIY
K)
dari 123,59
DAK,
(000 SBM)
menjadi
130,10 (000
SBM)
26.
PROGRAM PEMBINAAN,
PENGAWASAN, PENGENDALIAN
PENGELOLAAN, PENDAYAGUNAAN
AIR TANAH
002.
Pembangunan Sarana Dan Prasarana
DIY
Pengambilan Air Tanah
004.
Pembinaan, Pengawasan, Dan
20%
DIY
Pengendalian Air Tanah
008.
Pengelolaan Air Tanah
lebih kecil
lebih kecil
20%
DIY
lebih kecil
20%
28.
PROGRAM PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN DAN
PENGAWASAN USAHA
PERTAMBANGAN
003.
Pembinaan, Pengawasan, Dan
Daerah
Pengendalian Usaha Pertambangan
Istimewa
13 %
APBD,
180.873.700,00
594.220.400,00
1.003.762.100,00
191.762.500,00
1.970.618.700,00
13 %
APBD,
3.286.400,00
227.100.000,00
1.111.360.000,00 1.108.253.600,00
2.450.000.000,00
Yogyakart
a
005.
Pengembangan Usaha Pertambangan
DIY
Halaman : 5
Lokasi
Target
Sumber
Kegiatan
Kinerja
Dana
Kode
Program
Uraian
kuantitatif
Kegiatan
1
2
3
4
5
Triwulan
Jumlah
I
II
III
IV
6
7
8
9
21.947.577.491,00
10=6+7+8+9
80.222.711.737,00 120.609.106.421,00 77.039.071.551,00 299.818.467.200,00
Yogyakarta, 29 Desember 2016
Kepala Dinas PUP-ESDM
IR. RANI SJAMSINARSI, MT
NIP : 19570524 198603 2 001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
1
Nama
NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T.,
NIP
Jabatan
19701018 199803 2 007
BAPPEDA DIY
M.T.
2
TRI WULANDARI, S.I.P
19640319 199003 2 005
DPPKA DIY
3
FAISHOL MUSLIM, SIP., M.Si
19720812 199903 1 003
Biro Organisasi Setda DIY
Tandatangan