Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2017 – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan

: 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi

: 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program


Uraian

Lokasi

Target

Sumber

Kegiatan

Kinerja

Dana

Kegiatan

kuantitatif

1


2

3

4

5

Triwulan
Jumlah
I

II

III

IV

6


7

8

9

10=6+7+8+9

( 0.00. ) - ADMINISTRASI UMUM
01.

PROGRAM PELAYANAN

2.104.751.089,00

2.271.175.657,00

2.265.929.388,00 2.426.453.866,00


9.068.310.000,00

1.576.302.111,00 1.525.531.138,00

6.200.000.000,00

ADMINISTRASI PERKANTORAN
033.

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

DIY

100%

APBD,

1.514.164.371,00

1.584.002.380,00


DIY

100%

APBD,

447.894.718,00

531.201.277,00

519.731.277,00

724.582.728,00

2.223.410.000,00

DIY

100%


APBD,

142.692.000,00

155.972.000,00

169.896.000,00

176.340.000,00

644.900.000,00

498.199.350,00

3.210.781.000,00

2.635.808.000,00 1.666.688.650,00

8.011.477.000,00


Perlengkapan Perkantoran
034.

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Perkantoran

035.

Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan
Konsultasi

02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR

107.

Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan


DIY

100 %

APBD,

1.512.500,00

37.812.500,00

960.675.000,00

197.000.000,00

1.197.000.000,00

219.347.600,00

1.102.794.750,00


1.087.131.950,00

390.733.700,00

2.800.008.000,00

2.992.300,00

221.707.700,00

290.250.000,00

143.050.000,00

658.000.000,00

Gedung Kantor
108.


Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

DIY

100%

APBD,

109.

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

DIY

100%

APBD,

110.


Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan

DIY

100%

APBD,

DIY

100 %

APBD,

-

1.500.000.000,00

-

-

1.500.000.000,00

Dinas/Operasional
112.

Pemeliharaan Kendaraan

274.346.950,00

348.466.050,00

297.751.050,00

935.904.950,00

1.856.469.000,00

54.397.600,00

231.130.450,00

282.275.400,00

93.196.550,00

661.000.000,00

Dinas/Operasional
06.

PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN

016.

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

DIY

100%

APBD,

8.275.000,00

6.725.000,00

017.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

DIY

100%

APBD,

20.060.000,00

21.647.000,00

23.063.000,00

-

25.230.000,00

-

15.000.000,00
90.000.000,00

018.

Penyusunan Rencana Program Kegiatan

DIY

100%

APBD,

18.788.000,00

195.302.350,00

252.761.800,00

63.147.850,00

530.000.000,00

DIY

100%

APBD,

7.274.600,00

7.456.100,00

6.450.600,00

4.818.700,00

26.000.000,00

1.420.000,00

1.040.000,00

357.483.750,00

358.543.750,00

718.487.500,00

1.420.000,00

1.040.000,00

357.483.750,00

358.543.750,00

718.487.500,00

SKPD serta Pengembangan Data dan
Informasi
019.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Program Kegiatan SKPD
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20.

PROGRAM INSPEKSI KONDISI
JALAN DAN JEMBATAN

004.

Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan

Dinas
Pekerjaan
Umum,
Perumaha
n dan
Energi
Sumber
Daya
Mineral

100%

APBD,

Halaman : 2

Lokasi

Target

Sumber

Kegiatan

Kinerja

Dana

Kode
Uraian

Program

kuantitatif

Kegiatan
1
24.

2

3

4

5

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

Triwulan
Jumlah
I

II

III

IV

6

7

8

9

10=6+7+8+9

1.561.121.375,00

17.066.461.375,00

17.494.645.700,00 1.990.365.050,00

38.112.593.500,00

18.284.400,00

1.816.888.800,00

3.883.978.800,00

3.000.000,00

5.722.152.000,00

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
025.

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya

Daerah

Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan

Istimewa

Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan

Yogyakart

82.5 %

WISMP
,

a
026.

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya

Daerah

Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan

Istimewa

Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD

Yogyakart

82.5 %

APBD,

28.623.750,00

48.812.400,00

53.133.400,00

78.484.950,00

209.054.500,00

82.5 %

APBD,

6.190.700,00

374.808.300,00

840.958.000,00

654.618.000,00

1.876.575.000,00

10.468.185.000,00

a
027.

Perencanaan Pengembangan Dan

Kab.

Pengelolaan Jaringan Irigasi

Bantul,
Kab.
Sleman,
Kab.
Kulonprog
o dan
Kab.
Gunungki
dul

029.

Pengelolaan Jaringan Irigasi

030.

Pengembangan Jaringan Irigasi (D A K)

Kabupaten 82.5 %

1.456.629.525,00

2.687.651.000,00

5.069.642.375,00 1.254.262.100,00

DAK,

30.241.000,00

3.777.078.500,00

2.377.982.500,00

-

6.185.302.000,00

APBD,

21.152.000,00

8.361.222.375,00

5.268.950.625,00

-

13.651.325.000,00

1.189.643.000,00

2.280.886.300,00

2.150.544.750,00 1.305.795.950,00

602.500,00

296.862.800,00

1.186.035.900,00

1.979.418.900,00

3.004.600,00

4.604.600,00

434.253.150,00

Sleman,
Bantul,
Gunungki
dul
031.

Peningkatan Jaringan Irigasi

Kab. Batul 82.5 %
dan Kab.
Sleman

25.

PROGRAM PENYEDIAAN DAN

6.926.870.000,00

PENGELOLAAN AIR BAKU
009.

Perencanaan Penyediaan Dan

Kab.

Pengelolaan Air Baku

Bantul dan

2100 L/det

APBD,

2100 L/det

APBD,

300.000,00

202.234.700,00

500.000.000,00

2.141.370.150,00 1.102.725.050,00

6.409.550.000,00

Kab.
Gunung
Kidul
011.
013.

Pengelolaan Air Baku
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air

Kab.

Baku

Bantul dan

8.874.600,00

836.200,00

17.320.000,00

425.672.100,00

512.588.140,00 2.627.225.450,00

3.999.738.840,00

434.253.150,00

425.672.100,00

512.588.140,00 2.627.225.450,00

3.999.738.840,00

2.283.047.880,00

5.368.458.255,00

3.050.361.494,00 1.548.132.371,00

12.250.000.000,00

3.350.000,00

1.282.226.000,00

1.464.424.000,00

Kulonprog
o
32.

PROGRAM PELAYANAN JASA
PENGUJIAN

004.

Pelayanan Dan Pengembangan Kualitas
Kontruksi

36.

PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

002.

Pembangunan Prasarana Dan Sarana

Kec.

Persampahan

Piyungan
Kab.
Bantul

70%

DBH
PR,

-

2.750.000.000,00

Halaman : 3

Lokasi

Target

Sumber

Kegiatan

Kinerja

Dana

Kode
Uraian

Program

kuantitatif

Kegiatan
1
005.

2

3

4

5

Triwulan
Jumlah
I

II

III

IV

6

7

8

9

1.585.937.494,00 1.548.132.371,00

9.500.000.000,00

623.841.700,00

1.315.765.225,00

377.827.075,00

2.400.000.000,00

82.566.000,00

623.841.700,00

1.315.765.225,00

377.827.075,00

2.400.000.000,00

1.890.274.315,00

15.281.141.380,00

15.758.038.780,00 13.530.695.185,00

46.460.149.660,00

47.908.975,00

11.868.673.200,00

14.787.572.200,00 12.295.845.625,00

39.000.000.000,00

Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum

1.842.365.340,00

3.412.468.180,00

970.466.580,00 1.234.849.560,00

7.460.149.660,00

PROGRAM PENGEMBANGAN

1.434.636.668,00

1.822.504.913,00

3.465.380.173,00 1.927.302.246,00

8.649.824.000,00

4.990.000,00

621.366.000,00

1.756.618.000,00

617.026.000,00

3.000.000.000,00

628.899.938,00

329.163.633,00

556.969.923,00

696.095.506,00

2.211.129.000,00

437.512.730,00

842.660.280,00

960.846.250,00

580.675.740,00

2.821.695.000,00

363.234.000,00

29.315.000,00

190.946.000,00

33.505.000,00

617.000.000,00

96.646.250,00

445.693.025,00

493.459.100,00

264.221.625,00

1.300.020.000,00

96.646.250,00

445.693.025,00

493.459.100,00

264.221.625,00

1.300.020.000,00

9.762.438.214,00

26.029.311.032,00

4.075.464.014,00

8.435.432.832,00

7.987.252.506,00 4.265.240.648,00

24.763.390.000,00

Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

2.279.697.880,00

4.086.232.255,00

82.566.000,00

10=6+7+8+9

Persampahan
37.

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAWASAN PERKOTAAN

005.

Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

kota

4%

APBD,

yogyakart
a
44.

PROGRAM PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN AIR MINUM

002.

Pengembangan Sistem Distribusi Air

Kabupaten 100.000

Minum

Bantul dan jiwa

APBD,

sleman
005.
45.

PENGELOLAAN AIR LIMBAH
001.

Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air

Kabupaten 1.000 SR

DBH

Limbah

Bantul dan

PR,

sleman
009.

Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air
Limbah Terpusat (Sharing Pemda DIY
dan Kabupaten/Kota)

010.

Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah
Terpusat

011.

Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air
Limbah Terpusat

47.

PROGRAM PEMBINAAN JASA
KONSTRUKSI

014.
51.

Pembinaan Tenaga Konstruksi
PROGRAM PENINGKATAN DAN

53.015.581.656,00 31.388.975.098,00 120.196.306.000,00

REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
001.

Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan

Kab.

74,80%

APBD,

Bantul,

DBH

Kulon

PR,

Progo,
Gunungki
dul dan
Sleman
002.

Rehabilitasi/Pemeliharan Berkala Jalan

Kab.

Dan Jembatan

Bantul,

74,80%

APBD,

24.840.200,00

1.181.213.000,00

17.455.730.450,00 21.261.016.350,00

39.922.800.000,00

74,80%

APBD,

182.357.800,00

5.395.771.100,00

16.482.943.600,00 5.859.927.500,00

27.921.000.000,00

5.479.776.200,00

11.016.894.100,00

11.089.655.100,00

27.589.116.000,00

Kulon
Progo dan
Gunungki
dul
004.

Peningkatan Jalan Dan Jembatan

Kab.
Kulon
Progo,
dan Bantul

005.

Peningkatan Jalan (DAK)

Kabupaten 74,80%

Bantul
( 1.04. ) - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DAK,

2.790.600,00

Halaman : 4

Lokasi

Target

Sumber

Kegiatan

Kinerja

Dana

Kode
Uraian

Program

kuantitatif

Kegiatan
1
15.

2

3

4

5

PROGRAM PENGEMBANGAN

Triwulan
Jumlah
I

II

III

IV

6

7

8

9

10=6+7+8+9

38.441.000,00

307.447.400,00

920.872.800,00

383.238.800,00

1.650.000.000,00

PERUMAHAN
015.

Penyusunan Pengaturan Perumahan Dan

DIY

6,75 %

APBD,

34.711.000,00

139.087.400,00

96.128.000,00

380.073.600,00

650.000.000,00

DIY

6,75%

APBD,

3.730.000,00

168.360.000,00

824.744.800,00

3.165.200,00

1.000.000.000,00

13.138.500,00

748.083.500,00

4.447.340.700,00 2.491.437.300,00

7.700.000.000,00

13.138.500,00

748.083.500,00

4.447.340.700,00 2.491.437.300,00

7.700.000.000,00

211.455.000,00

1.713.717.400,00

6.627.790.215,00 8.337.911.385,00

16.890.874.000,00

Kawasan Permukiman
016.

Verifikasi Peningkatan Kualitas Rumah
Tidak Layak Huni

22.

PROGRAM PENGURANGAN
KAWASAN KUMUH

001.

Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana

DIY

Dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh

dari 46%

APBD,

(184 ha)
menjadi 51
% (204 ha)
)

( 2.05. ) - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
24.

PROGRAM PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN
PENGEMBANGAN
KETENAGALISTRIKAN

003.

Pembinaan Dan Pengawasan

DIY

88,1%

APBD,

134.985.800,00

189.454.500,00

DIY

88,1%

APBD,

76.469.200,00

1.524.262.900,00

1.125.000,00

190.680.700,00

212.839.300,00

254.353.000,00

658.998.000,00

1.125.000,00

190.680.700,00

212.839.300,00

254.353.000,00

658.998.000,00

105.863.000,00

1.383.365.150,00

3.487.279.750,00 4.766.692.100,00

9.743.200.000,00

APBD,

788.000,00

497.397.750,00

1.627.784.250,00 3.524.030.000,00

5.650.000.000,00

APBD,

101.221.500,00

344.998.500,00

917.232.500,00

409.747.500,00

1.773.200.000,00

APBD,

3.853.500,00

540.968.900,00

942.263.000,00

832.914.600,00

2.320.000.000,00

184.160.100,00

821.320.400,00

2.115.122.100,00 1.300.016.100,00

4.420.618.700,00

461.869.400,00

750.019.300,00

1.536.329.000,00

6.165.920.815,00 7.587.892.085,00

15.354.545.000,00

Ketenagalistrikan
006.

Pengembangan Sarana Dan Prasarana
Ketenagalistrikan

25.

PROGRAM PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN ENERGI BARU
TERBARUKAN

010.

Pengembangan Energi Skala Kecil (D A

DIY

K)

dari 123,59

DAK,

(000 SBM)
menjadi
130,10 (000
SBM)

26.

PROGRAM PEMBINAAN,
PENGAWASAN, PENGENDALIAN
PENGELOLAAN, PENDAYAGUNAAN
AIR TANAH

002.

Pembangunan Sarana Dan Prasarana

DIY

Pengambilan Air Tanah
004.

Pembinaan, Pengawasan, Dan

20%
DIY

Pengendalian Air Tanah
008.

Pengelolaan Air Tanah

lebih kecil
lebih kecil
20%

DIY

lebih kecil
20%

28.

PROGRAM PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN DAN
PENGAWASAN USAHA
PERTAMBANGAN

003.

Pembinaan, Pengawasan, Dan

Daerah

Pengendalian Usaha Pertambangan

Istimewa

13 %

APBD,

180.873.700,00

594.220.400,00

1.003.762.100,00

191.762.500,00

1.970.618.700,00

13 %

APBD,

3.286.400,00

227.100.000,00

1.111.360.000,00 1.108.253.600,00

2.450.000.000,00

Yogyakart
a
005.

Pengembangan Usaha Pertambangan

DIY

Halaman : 5

Lokasi

Target

Sumber

Kegiatan

Kinerja

Dana

Kode
Program

Uraian

kuantitatif

Kegiatan
1

2

3

4

5

Triwulan
Jumlah
I

II

III

IV

6

7

8

9

21.947.577.491,00

10=6+7+8+9

80.222.711.737,00 120.609.106.421,00 77.039.071.551,00 299.818.467.200,00
Yogyakarta, 29 Desember 2016
Kepala Dinas PUP-ESDM

IR. RANI SJAMSINARSI, MT
NIP : 19570524 198603 2 001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

1

Nama

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T.,

NIP

Jabatan

19701018 199803 2 007

BAPPEDA DIY

M.T.
2

TRI WULANDARI, S.I.P

19640319 199003 2 005

DPPKA DIY

3

FAISHOL MUSLIM, SIP., M.Si

19720812 199903 1 003

Biro Organisasi Setda DIY

Tandatangan