B. SUMBER PENDANAAN - Formulir 2.3
B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode
(1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(2)
2052
Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina
Upaya Kesehatan dan Setjen
2052.01
2052.01.00
1
Jenis
Output
(3)
Alokasi
2013
(4)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan
Jumlah
(9)=(5+6+7+8)
2015
(10)
2016
(11)
Lokasi
2017
(12)
10.802,4
11.738,3
0,0
0,0
0,0
11.738,3
12.018,3
12.298,3
12.578,3
Meningkatnya Pengawasan dan
Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan
Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen
10.802,4
11.738,3
0,0
0,0
0,0
11.738,3
12.018,3
12.298,3
12.578,3
Persentase (%) Temuan Laporan Hasil
Pengawasan yang Ditindaklanjuti
10.802,4
11.738,3
0,0
0,0
0,0
11.738,3
12.018,3
12.298,3
12.578,3
3.277,1
3.561,0
0,0
0,0
0,0
3.561,0
3.632,2
3.704,9
3.779,0
3.277,1
3.561,0
0,0
0,0
0,0
3.561,0
3.632,2
3.704,9
3.779,0 Pusat
266,9
0,0
0,0
0,0
266,9
272,3
277,7
.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina
Upaya Kesehatan dan Sekretaris Jenderal
OU
.003 Laporan pemantauan dan pemutakhiran
data tindak lanjut hasil pengawasan
OP
245,6
245,6
266,9
0,0
0,0
0,0
266,9
272,3
277,7
.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan
Evaluasi Kinerja Menuju WTP
OU
3.323,2
3.611,1
0,0
0,0
0,0
3.611,1
3.683,4
3.757,0
3.832,2
3.323,2
3.611,1
0,0
0,0
0,0
3.611,1
3.683,4
3.757,0
3.832,2 Pusat
3.956,4
4.299,2
0,0
0,0
0,0
4.299,2
4.430,4
4.558,6
4.683,9
3.956,4
4.299,2
0,0
0,0
0,0
4.299,2
4.430,4
4.558,6
4.683,9 Pusat
.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat I
OU
283,3
283,3 Pusat
2053
Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina
Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan
Itjen
13.368,5
10.432,7
0,0
0,0
0,0
10.432,7
10.672,7
10.912,7
11.152,7
2053.01
Meningkatnya Pengawasan dan
Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan
Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak dan Itjen
13.368,5
10.432,7
0,0
0,0
0,0
10.432,7
10.672,7
10.912,7
11.152,7
2053.01.00
1
Persentase (%) Temuan Laporan Hasil
Pengawasan yang Ditindaklanjuti
13.368,5
10.432,7
0,0
0,0
0,0
10.432,7
10.672,7
10.912,7
11.152,7
1.366,9
1.366,9
0,0
0,0
0,0
1.366,9
1.394,3
1.422,2
1.450,6
1.366,9
1.366,9
0,0
0,0
0,0
1.366,9
1.394,3
1.422,2
1.450,6 Pusat
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
245,6
250,6
255,6
.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan
pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi
dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen
OU
.003 Laporan hasil pemantauan dan
pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pengawasan
OP
(13)
260,7
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode
(1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(2)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis
Output
Alokasi
2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
245,6
250,6
255,6
.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan
Evaluasi Kinerja Menuju WTP
OU
2.459,1
2.459,1
0,0
0,0
0,0
2.459,1
2.508,3
2.558,5
2.459,1
2.459,1
0,0
0,0
0,0
2.459,1
2.508,3
2.558,5
2.609,6 Pusat
.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat II
OU
9.296,8
6.361,0
0,0
0,0
0,0
6.361,0
6.519,5
6.676,5
6.831,8
9.296,8
6.361,0
0,0
0,0
0,0
6.361,0
6.519,5
6.676,5
6.831,8 Pusat
260,7 Pusat
2.609,6
2054
Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PP dan
PL dan Balitbangkes
9.070,2
11.070,2
0,0
0,0
0,0
11.070,2
11.310,2
11.550,2
11.790,2
2054.01
Meningkatnya Pengawasan dan
Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan
Ditjen PPPL dan Balitbangkes
9.070,2
11.070,2
0,0
0,0
0,0
11.070,2
11.310,2
11.550,2
11.790,2
2054.01.00
1
Persentase temuan laporan hasil
pengawasan yang ditindaklanjuti
9.070,2
11.070,2
0,0
0,0
0,0
11.070,2
11.310,2
11.550,2
11.790,2
1.409,2
1.720,0
0,0
0,0
0,0
1.720,0
1.754,4
1.789,5
1.825,2
1.409,2
1.720,0
0,0
0,0
0,0
1.720,0
1.754,4
1.789,5
1.825,2 Pusat
299,8
0,0
0,0
0,0
299,8
305,8
311,9
.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan DItjen PP&PL
dan Balitbangkes
OU
.003 Laporan hasil pemantauan dan
pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pengawasan
OP
245,6
245,6
299,8
0,0
0,0
0,0
299,8
305,8
311,9
.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan
Evaluasi Kinerka Menuju WTP
OU
2.371,2
2.894,0
0,0
0,0
0,0
2.894,0
2.951,9
3.011,0
3.071,2
2.371,2
2.894,0
0,0
0,0
0,0
2.894,0
2.951,9
3.011,0
3.071,2 Pusat
5.044,1
6.156,4
0,0
0,0
0,0
6.156,4
6.298,1
6.437,9
6.575,6
.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat III
OU
(13)
318,2
318,2 Pusat
5.044,1
6.156,4
0,0
0,0
0,0
6.156,4
6.298,1
6.437,9
2055
Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen
Kefarmasian dan Alkes dan Badan
PPSDMK
9.279,5
9.279,5
0,0
0,0
0,0
9.279,5
9.519,5
9.759,5
9.999,5
6.575,6 Pusat
2055.01
Meningkatnya pengawasan dan
pembinaan pelaksanaan kebijakan
Ditjen Kefarmasian & Alkes dan
BPPSDMK
9.279,5
9.279,5
0,0
0,0
0,0
9.279,5
9.519,5
9.759,5
9.999,5
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode
(1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(2)
2055.01.00
1
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Jenis
Output
Alokasi
2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Persentase temuan laporan hasil
pengawasan yang ditindaklanjuti
Prakiraan Kebutuhan
Lokasi
Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
9.279,5
9.279,5
0,0
0,0
0,0
9.279,5
9.519,5
9.759,5
9.999,5
1.405,2
1.405,2
0,0
0,0
0,0
1.405,2
1.433,3
1.462,0
1.491,2
1.491,2 Pusat
.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina
Kefarmasian & Alkes dan BPPSDMK
OU
1.405,2
1.405,2
0,0
0,0
0,0
1.405,2
1.433,3
1.462,0
.003 Laporan hasil pemantauan dan
pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pengawasan
OP
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
245,6
250,6
255,6
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
245,6
250,6
255,6
.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan
Evaluasi Kinerja Menuju WTP
OU
2.478,0
2.478,0
0,0
0,0
0,0
2.478,0
2.527,5
2.578,1
2.629,6
2.478,0
2.478,0
0,0
0,0
0,0
2.478,0
2.527,5
2.578,1
2.629,6 Pusat
5.150,7
5.150,7
0,0
0,0
0,0
5.150,7
5.308,1
5.463,9
5.618,0
5.150,7
5.150,7
0,0
0,0
0,0
5.150,7
5.308,1
5.463,9
5.618,0 Pusat
.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat IV
OU
260,7
260,7 Pusat
2056
Pengusutan dan Investigasi kasuskasus yang beridikasi merugikan
negara dan menghambat kelancaran
tugas dan fungsi Kementerian
Kesehatan
5.271,6
5.271,6
0,0
0,0
0,0
5.271,6
5.471,6
5.671,6
5.671,6
2056.01
Meningkatnya pengusutan dan
investigasi kasus-kasus yang berindikasi
merugikan negara dan menghambat
kelancaran tugas dan fungsi
Kementerian Kesehatan
5.271,6
5.271,6
0,0
0,0
0,0
5.271,6
5.471,6
5.671,6
5.671,6
2056.01.00
1
Persentase pengusutan dan investigasi
kasus-kasus yang berindikasi merugikan
negara dan menghambat kelancaran
tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
5.271,6
5.271,6
0,0
0,0
0,0
5.271,6
5.471,6
5.671,6
5.671,6
4.093,1
4.093,1
0,0
0,0
0,0
4.093,1
4.269,5
4.445,5
4.420,9
4.093,1
4.093,1
0,0
0,0
0,0
4.093,1
4.269,5
4.445,5
4.420,9 Pusat
393,6
393,6
0,0
0,0
0,0
393,6
401,5
409,5
417,7
393,6
393,6
0,0
0,0
0,0
393,6
401,5
409,5
417,7 Pusat
784,9
784,9
0,0
0,0
0,0
784,9
800,6
816,6
833,0
.001 Laporan hasil Klarifikasi/Audit Dengan
Tujuan Tertentu /Audit Investigasi
OU
.002 Pedoman pemeriksaan investigasi
OU
.004 Laporan Koordinasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat Lintas
Program/Lintas Program
OP
(13)
Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis
Output
Alokasi
2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi
(13)
784,9
784,9
0,0
0,0
0,0
784,9
800,6
816,6
52.678,7
52.678,7
0,0
0,0
0,0
52.678,7
53.478,7
54.278,7
55.078,7
Meningkatnya dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas tehnis lainnya
pada program peningkatan pengawasan
dan akuntabilitas aparatur Kementerian
Kesehatan
52.678,7
52.678,7
0,0
0,0
0,0
52.678,7
53.478,7
54.278,7
55.078,7
Persentase peningkatan dukungan
sumber daya sebagai penunjang
pengawasan
52.678,7
52.678,7
0,0
0,0
0,0
52.678,7
53.478,7
54.278,7
55.078,7
2.587,2
0,0
0,0
0,0
2.587,2
2.638,9
2.691,7
2.745,5
2057
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Peningkatan
Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Kesehatan
2057.01
2057.01.00
1
833,0 Pusat
.002 Dokumen perencanaan dan pengelolaan
anggaran
OP
3.234,0
3.234,0
2.587,2
0,0
0,0
0,0
2.587,2
2.638,9
2.691,7
2.745,5 Pusat
.003 Jumlah SDM yang terlatih
OP
3.848,6
3.463,7
0,0
0,0
0,0
3.463,7
3.533,0
3.603,7
3.675,8
3.848,6
3.463,7
0,0
0,0
0,0
3.463,7
3.533,0
3.603,7
.004 Dokumen laporan lingkup Itjen
OP
19.786,0
11.880,3
0,0
0,0
0,0
11.880,3
11.864,4
11.881,5
11.822,9
19.786,0
11.880,3
0,0
0,0
0,0
11.880,3
11.864,4
11.881,5
11.822,9 Pusat
22.153,0
33.247,5
0,0
0,0
0,0
33.247,5
33.912,4
34.541,3
35.232,1
22.153,0
33.247,5
0,0
0,0
0,0
33.247,5
33.912,4
34.541,3
35.232,1 Pusat
1.499,5
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
880,0
900,6
.994 Layanan Perkantoran
OP
3.675,8 Pusat
.996 Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
OP
1.499,5
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
880,0
900,6
927,4 Pusat
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
660,0
675,0
651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
660,0
675,0 Pusat
.999 Output Cadangan
OP
1.506,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.506,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
100.470,9
100.470,9
0,0
0,0
0,0
100.470,9
102.470,9
104.470,9
TOTAL
927,4
106.270,9
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode
(1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(2)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis
Output
Alokasi
2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi
(13)
24 Juni 2013
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
NIP :
Formulir 2.3 - 5
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode
(1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(2)
2052
Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina
Upaya Kesehatan dan Setjen
2052.01
2052.01.00
1
Jenis
Output
(3)
Alokasi
2013
(4)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(5)
(6)
(7)
(8)
Prakiraan Kebutuhan
Jumlah
(9)=(5+6+7+8)
2015
(10)
2016
(11)
Lokasi
2017
(12)
10.802,4
11.738,3
0,0
0,0
0,0
11.738,3
12.018,3
12.298,3
12.578,3
Meningkatnya Pengawasan dan
Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan
Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen
10.802,4
11.738,3
0,0
0,0
0,0
11.738,3
12.018,3
12.298,3
12.578,3
Persentase (%) Temuan Laporan Hasil
Pengawasan yang Ditindaklanjuti
10.802,4
11.738,3
0,0
0,0
0,0
11.738,3
12.018,3
12.298,3
12.578,3
3.277,1
3.561,0
0,0
0,0
0,0
3.561,0
3.632,2
3.704,9
3.779,0
3.277,1
3.561,0
0,0
0,0
0,0
3.561,0
3.632,2
3.704,9
3.779,0 Pusat
266,9
0,0
0,0
0,0
266,9
272,3
277,7
.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina
Upaya Kesehatan dan Sekretaris Jenderal
OU
.003 Laporan pemantauan dan pemutakhiran
data tindak lanjut hasil pengawasan
OP
245,6
245,6
266,9
0,0
0,0
0,0
266,9
272,3
277,7
.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan
Evaluasi Kinerja Menuju WTP
OU
3.323,2
3.611,1
0,0
0,0
0,0
3.611,1
3.683,4
3.757,0
3.832,2
3.323,2
3.611,1
0,0
0,0
0,0
3.611,1
3.683,4
3.757,0
3.832,2 Pusat
3.956,4
4.299,2
0,0
0,0
0,0
4.299,2
4.430,4
4.558,6
4.683,9
3.956,4
4.299,2
0,0
0,0
0,0
4.299,2
4.430,4
4.558,6
4.683,9 Pusat
.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat I
OU
283,3
283,3 Pusat
2053
Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina
Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan
Itjen
13.368,5
10.432,7
0,0
0,0
0,0
10.432,7
10.672,7
10.912,7
11.152,7
2053.01
Meningkatnya Pengawasan dan
Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan
Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak dan Itjen
13.368,5
10.432,7
0,0
0,0
0,0
10.432,7
10.672,7
10.912,7
11.152,7
2053.01.00
1
Persentase (%) Temuan Laporan Hasil
Pengawasan yang Ditindaklanjuti
13.368,5
10.432,7
0,0
0,0
0,0
10.432,7
10.672,7
10.912,7
11.152,7
1.366,9
1.366,9
0,0
0,0
0,0
1.366,9
1.394,3
1.422,2
1.450,6
1.366,9
1.366,9
0,0
0,0
0,0
1.366,9
1.394,3
1.422,2
1.450,6 Pusat
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
245,6
250,6
255,6
.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan
pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi
dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen
OU
.003 Laporan hasil pemantauan dan
pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pengawasan
OP
(13)
260,7
Formulir 2.3 - 1
B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode
(1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(2)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis
Output
Alokasi
2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
245,6
250,6
255,6
.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan
Evaluasi Kinerja Menuju WTP
OU
2.459,1
2.459,1
0,0
0,0
0,0
2.459,1
2.508,3
2.558,5
2.459,1
2.459,1
0,0
0,0
0,0
2.459,1
2.508,3
2.558,5
2.609,6 Pusat
.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat II
OU
9.296,8
6.361,0
0,0
0,0
0,0
6.361,0
6.519,5
6.676,5
6.831,8
9.296,8
6.361,0
0,0
0,0
0,0
6.361,0
6.519,5
6.676,5
6.831,8 Pusat
260,7 Pusat
2.609,6
2054
Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PP dan
PL dan Balitbangkes
9.070,2
11.070,2
0,0
0,0
0,0
11.070,2
11.310,2
11.550,2
11.790,2
2054.01
Meningkatnya Pengawasan dan
Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan
Ditjen PPPL dan Balitbangkes
9.070,2
11.070,2
0,0
0,0
0,0
11.070,2
11.310,2
11.550,2
11.790,2
2054.01.00
1
Persentase temuan laporan hasil
pengawasan yang ditindaklanjuti
9.070,2
11.070,2
0,0
0,0
0,0
11.070,2
11.310,2
11.550,2
11.790,2
1.409,2
1.720,0
0,0
0,0
0,0
1.720,0
1.754,4
1.789,5
1.825,2
1.409,2
1.720,0
0,0
0,0
0,0
1.720,0
1.754,4
1.789,5
1.825,2 Pusat
299,8
0,0
0,0
0,0
299,8
305,8
311,9
.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan DItjen PP&PL
dan Balitbangkes
OU
.003 Laporan hasil pemantauan dan
pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pengawasan
OP
245,6
245,6
299,8
0,0
0,0
0,0
299,8
305,8
311,9
.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan
Evaluasi Kinerka Menuju WTP
OU
2.371,2
2.894,0
0,0
0,0
0,0
2.894,0
2.951,9
3.011,0
3.071,2
2.371,2
2.894,0
0,0
0,0
0,0
2.894,0
2.951,9
3.011,0
3.071,2 Pusat
5.044,1
6.156,4
0,0
0,0
0,0
6.156,4
6.298,1
6.437,9
6.575,6
.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat III
OU
(13)
318,2
318,2 Pusat
5.044,1
6.156,4
0,0
0,0
0,0
6.156,4
6.298,1
6.437,9
2055
Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen
Kefarmasian dan Alkes dan Badan
PPSDMK
9.279,5
9.279,5
0,0
0,0
0,0
9.279,5
9.519,5
9.759,5
9.999,5
6.575,6 Pusat
2055.01
Meningkatnya pengawasan dan
pembinaan pelaksanaan kebijakan
Ditjen Kefarmasian & Alkes dan
BPPSDMK
9.279,5
9.279,5
0,0
0,0
0,0
9.279,5
9.519,5
9.759,5
9.999,5
Formulir 2.3 - 2
B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode
(1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(2)
2055.01.00
1
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Jenis
Output
Alokasi
2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Persentase temuan laporan hasil
pengawasan yang ditindaklanjuti
Prakiraan Kebutuhan
Lokasi
Jumlah
2015
2016
2017
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
9.279,5
9.279,5
0,0
0,0
0,0
9.279,5
9.519,5
9.759,5
9.999,5
1.405,2
1.405,2
0,0
0,0
0,0
1.405,2
1.433,3
1.462,0
1.491,2
1.491,2 Pusat
.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina
Kefarmasian & Alkes dan BPPSDMK
OU
1.405,2
1.405,2
0,0
0,0
0,0
1.405,2
1.433,3
1.462,0
.003 Laporan hasil pemantauan dan
pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pengawasan
OP
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
245,6
250,6
255,6
245,6
245,6
0,0
0,0
0,0
245,6
250,6
255,6
.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan
Evaluasi Kinerja Menuju WTP
OU
2.478,0
2.478,0
0,0
0,0
0,0
2.478,0
2.527,5
2.578,1
2.629,6
2.478,0
2.478,0
0,0
0,0
0,0
2.478,0
2.527,5
2.578,1
2.629,6 Pusat
5.150,7
5.150,7
0,0
0,0
0,0
5.150,7
5.308,1
5.463,9
5.618,0
5.150,7
5.150,7
0,0
0,0
0,0
5.150,7
5.308,1
5.463,9
5.618,0 Pusat
.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat IV
OU
260,7
260,7 Pusat
2056
Pengusutan dan Investigasi kasuskasus yang beridikasi merugikan
negara dan menghambat kelancaran
tugas dan fungsi Kementerian
Kesehatan
5.271,6
5.271,6
0,0
0,0
0,0
5.271,6
5.471,6
5.671,6
5.671,6
2056.01
Meningkatnya pengusutan dan
investigasi kasus-kasus yang berindikasi
merugikan negara dan menghambat
kelancaran tugas dan fungsi
Kementerian Kesehatan
5.271,6
5.271,6
0,0
0,0
0,0
5.271,6
5.471,6
5.671,6
5.671,6
2056.01.00
1
Persentase pengusutan dan investigasi
kasus-kasus yang berindikasi merugikan
negara dan menghambat kelancaran
tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
5.271,6
5.271,6
0,0
0,0
0,0
5.271,6
5.471,6
5.671,6
5.671,6
4.093,1
4.093,1
0,0
0,0
0,0
4.093,1
4.269,5
4.445,5
4.420,9
4.093,1
4.093,1
0,0
0,0
0,0
4.093,1
4.269,5
4.445,5
4.420,9 Pusat
393,6
393,6
0,0
0,0
0,0
393,6
401,5
409,5
417,7
393,6
393,6
0,0
0,0
0,0
393,6
401,5
409,5
417,7 Pusat
784,9
784,9
0,0
0,0
0,0
784,9
800,6
816,6
833,0
.001 Laporan hasil Klarifikasi/Audit Dengan
Tujuan Tertentu /Audit Investigasi
OU
.002 Pedoman pemeriksaan investigasi
OU
.004 Laporan Koordinasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat Lintas
Program/Lintas Program
OP
(13)
Formulir 2.3 - 3
B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(1)
(2)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis
Output
Alokasi
2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi
(13)
784,9
784,9
0,0
0,0
0,0
784,9
800,6
816,6
52.678,7
52.678,7
0,0
0,0
0,0
52.678,7
53.478,7
54.278,7
55.078,7
Meningkatnya dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas tehnis lainnya
pada program peningkatan pengawasan
dan akuntabilitas aparatur Kementerian
Kesehatan
52.678,7
52.678,7
0,0
0,0
0,0
52.678,7
53.478,7
54.278,7
55.078,7
Persentase peningkatan dukungan
sumber daya sebagai penunjang
pengawasan
52.678,7
52.678,7
0,0
0,0
0,0
52.678,7
53.478,7
54.278,7
55.078,7
2.587,2
0,0
0,0
0,0
2.587,2
2.638,9
2.691,7
2.745,5
2057
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Peningkatan
Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Kesehatan
2057.01
2057.01.00
1
833,0 Pusat
.002 Dokumen perencanaan dan pengelolaan
anggaran
OP
3.234,0
3.234,0
2.587,2
0,0
0,0
0,0
2.587,2
2.638,9
2.691,7
2.745,5 Pusat
.003 Jumlah SDM yang terlatih
OP
3.848,6
3.463,7
0,0
0,0
0,0
3.463,7
3.533,0
3.603,7
3.675,8
3.848,6
3.463,7
0,0
0,0
0,0
3.463,7
3.533,0
3.603,7
.004 Dokumen laporan lingkup Itjen
OP
19.786,0
11.880,3
0,0
0,0
0,0
11.880,3
11.864,4
11.881,5
11.822,9
19.786,0
11.880,3
0,0
0,0
0,0
11.880,3
11.864,4
11.881,5
11.822,9 Pusat
22.153,0
33.247,5
0,0
0,0
0,0
33.247,5
33.912,4
34.541,3
35.232,1
22.153,0
33.247,5
0,0
0,0
0,0
33.247,5
33.912,4
34.541,3
35.232,1 Pusat
1.499,5
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
880,0
900,6
.994 Layanan Perkantoran
OP
3.675,8 Pusat
.996 Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
OP
1.499,5
1.500,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
880,0
900,6
927,4 Pusat
.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OP
651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
660,0
675,0
651,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
660,0
675,0 Pusat
.999 Output Cadangan
OP
1.506,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.506,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Pusat
100.470,9
100.470,9
0,0
0,0
0,0
100.470,9
102.470,9
104.470,9
TOTAL
927,4
106.270,9
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Formulir 2.3 - 4
B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode
(1)
Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(2)
(Juta Rupiah)
Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Prakiraan Kebutuhan
Jenis
Output
Alokasi
2013
Rupiah
PLN+PDN
PNBP+BLU
SBSN
Jumlah
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5+6+7+8)
(10)
(11)
(12)
Lokasi
(13)
24 Juni 2013
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
NIP :
Formulir 2.3 - 5