B. SUMBER PENDANAAN - Formulir 2.3

B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode
(1)

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(2)

2052

Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina
Upaya Kesehatan dan Setjen

2052.01

2052.01.00
1

Jenis
Output

(3)

Alokasi
2013
(4)

(Juta Rupiah)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)
Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(5)

(6)


(7)

(8)

Prakiraan Kebutuhan
Jumlah
(9)=(5+6+7+8)

2015
(10)

2016
(11)

Lokasi
2017
(12)

10.802,4


11.738,3

0,0

0,0

0,0

11.738,3

12.018,3

12.298,3

12.578,3

Meningkatnya Pengawasan dan
Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan
Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen


10.802,4

11.738,3

0,0

0,0

0,0

11.738,3

12.018,3

12.298,3

12.578,3

Persentase (%) Temuan Laporan Hasil

Pengawasan yang Ditindaklanjuti

10.802,4

11.738,3

0,0

0,0

0,0

11.738,3

12.018,3

12.298,3

12.578,3


3.277,1

3.561,0

0,0

0,0

0,0

3.561,0

3.632,2

3.704,9

3.779,0

3.277,1


3.561,0

0,0

0,0

0,0

3.561,0

3.632,2

3.704,9

3.779,0 Pusat

266,9

0,0


0,0

0,0

266,9

272,3

277,7

.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina
Upaya Kesehatan dan Sekretaris Jenderal

OU

.003 Laporan pemantauan dan pemutakhiran
data tindak lanjut hasil pengawasan

OP


245,6
245,6

266,9

0,0

0,0

0,0

266,9

272,3

277,7

.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan
Evaluasi Kinerja Menuju WTP


OU

3.323,2

3.611,1

0,0

0,0

0,0

3.611,1

3.683,4

3.757,0

3.832,2


3.323,2

3.611,1

0,0

0,0

0,0

3.611,1

3.683,4

3.757,0

3.832,2 Pusat

3.956,4

4.299,2

0,0

0,0

0,0

4.299,2

4.430,4

4.558,6

4.683,9

3.956,4

4.299,2

0,0

0,0

0,0

4.299,2

4.430,4

4.558,6

4.683,9 Pusat

.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat I

OU

283,3
283,3 Pusat

2053

Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina
Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan
Itjen

13.368,5

10.432,7

0,0

0,0

0,0

10.432,7

10.672,7

10.912,7

11.152,7

2053.01

Meningkatnya Pengawasan dan
Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan
Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak dan Itjen

13.368,5

10.432,7

0,0

0,0

0,0

10.432,7

10.672,7

10.912,7

11.152,7

2053.01.00
1

Persentase (%) Temuan Laporan Hasil
Pengawasan yang Ditindaklanjuti

13.368,5

10.432,7

0,0

0,0

0,0

10.432,7

10.672,7

10.912,7

11.152,7

1.366,9

1.366,9

0,0

0,0

0,0

1.366,9

1.394,3

1.422,2

1.450,6

1.366,9

1.366,9

0,0

0,0

0,0

1.366,9

1.394,3

1.422,2

1.450,6 Pusat

245,6

245,6

0,0

0,0

0,0

245,6

250,6

255,6

.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan
pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi
dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen

OU

.003 Laporan hasil pemantauan dan
pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pengawasan

OP

(13)

260,7

Formulir 2.3 - 1

B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode
(1)

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(2)

(Juta Rupiah)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

Prakiraan Kebutuhan

Jenis
Output

Alokasi
2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi

245,6

245,6

0,0

0,0

0,0

245,6

250,6

255,6

.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan
Evaluasi Kinerja Menuju WTP

OU

2.459,1

2.459,1

0,0

0,0

0,0

2.459,1

2.508,3

2.558,5

2.459,1

2.459,1

0,0

0,0

0,0

2.459,1

2.508,3

2.558,5

2.609,6 Pusat

.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat II

OU

9.296,8

6.361,0

0,0

0,0

0,0

6.361,0

6.519,5

6.676,5

6.831,8

9.296,8

6.361,0

0,0

0,0

0,0

6.361,0

6.519,5

6.676,5

6.831,8 Pusat

260,7 Pusat
2.609,6

2054

Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PP dan
PL dan Balitbangkes

9.070,2

11.070,2

0,0

0,0

0,0

11.070,2

11.310,2

11.550,2

11.790,2

2054.01

Meningkatnya Pengawasan dan
Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan
Ditjen PPPL dan Balitbangkes

9.070,2

11.070,2

0,0

0,0

0,0

11.070,2

11.310,2

11.550,2

11.790,2

2054.01.00
1

Persentase temuan laporan hasil
pengawasan yang ditindaklanjuti

9.070,2

11.070,2

0,0

0,0

0,0

11.070,2

11.310,2

11.550,2

11.790,2

1.409,2

1.720,0

0,0

0,0

0,0

1.720,0

1.754,4

1.789,5

1.825,2

1.409,2

1.720,0

0,0

0,0

0,0

1.720,0

1.754,4

1.789,5

1.825,2 Pusat

299,8

0,0

0,0

0,0

299,8

305,8

311,9

.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan DItjen PP&PL
dan Balitbangkes

OU

.003 Laporan hasil pemantauan dan
pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pengawasan

OP

245,6

245,6

299,8

0,0

0,0

0,0

299,8

305,8

311,9

.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan
Evaluasi Kinerka Menuju WTP

OU

2.371,2

2.894,0

0,0

0,0

0,0

2.894,0

2.951,9

3.011,0

3.071,2

2.371,2

2.894,0

0,0

0,0

0,0

2.894,0

2.951,9

3.011,0

3.071,2 Pusat

5.044,1

6.156,4

0,0

0,0

0,0

6.156,4

6.298,1

6.437,9

6.575,6

.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat III

OU

(13)

318,2

318,2 Pusat

5.044,1

6.156,4

0,0

0,0

0,0

6.156,4

6.298,1

6.437,9

2055

Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen
Kefarmasian dan Alkes dan Badan
PPSDMK

9.279,5

9.279,5

0,0

0,0

0,0

9.279,5

9.519,5

9.759,5

9.999,5

6.575,6 Pusat

2055.01

Meningkatnya pengawasan dan
pembinaan pelaksanaan kebijakan
Ditjen Kefarmasian & Alkes dan
BPPSDMK

9.279,5

9.279,5

0,0

0,0

0,0

9.279,5

9.519,5

9.759,5

9.999,5

Formulir 2.3 - 2

B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode
(1)

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(2)

2055.01.00
1

(Juta Rupiah)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

Jenis
Output

Alokasi
2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persentase temuan laporan hasil
pengawasan yang ditindaklanjuti

Prakiraan Kebutuhan

Lokasi

Jumlah

2015

2016

2017

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

9.279,5

9.279,5

0,0

0,0

0,0

9.279,5

9.519,5

9.759,5

9.999,5

1.405,2

1.405,2

0,0

0,0

0,0

1.405,2

1.433,3

1.462,0

1.491,2

1.491,2 Pusat

.001 Laporan Pengawasan dan Pembinaan
Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina
Kefarmasian & Alkes dan BPPSDMK

OU

1.405,2

1.405,2

0,0

0,0

0,0

1.405,2

1.433,3

1.462,0

.003 Laporan hasil pemantauan dan
pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pengawasan

OP

245,6

245,6

0,0

0,0

0,0

245,6

250,6

255,6

245,6

245,6

0,0

0,0

0,0

245,6

250,6

255,6

.004 Laporan Pemeriksaan Reviu dan
Evaluasi Kinerja Menuju WTP

OU

2.478,0

2.478,0

0,0

0,0

0,0

2.478,0

2.527,5

2.578,1

2.629,6

2.478,0

2.478,0

0,0

0,0

0,0

2.478,0

2.527,5

2.578,1

2.629,6 Pusat

5.150,7

5.150,7

0,0

0,0

0,0

5.150,7

5.308,1

5.463,9

5.618,0

5.150,7

5.150,7

0,0

0,0

0,0

5.150,7

5.308,1

5.463,9

5.618,0 Pusat

.006 Laporan Hasil Audit Inspektorat IV

OU

260,7

260,7 Pusat

2056

Pengusutan dan Investigasi kasuskasus yang beridikasi merugikan
negara dan menghambat kelancaran
tugas dan fungsi Kementerian
Kesehatan

5.271,6

5.271,6

0,0

0,0

0,0

5.271,6

5.471,6

5.671,6

5.671,6

2056.01

Meningkatnya pengusutan dan
investigasi kasus-kasus yang berindikasi
merugikan negara dan menghambat
kelancaran tugas dan fungsi
Kementerian Kesehatan

5.271,6

5.271,6

0,0

0,0

0,0

5.271,6

5.471,6

5.671,6

5.671,6

2056.01.00
1

Persentase pengusutan dan investigasi
kasus-kasus yang berindikasi merugikan
negara dan menghambat kelancaran
tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan

5.271,6

5.271,6

0,0

0,0

0,0

5.271,6

5.471,6

5.671,6

5.671,6

4.093,1

4.093,1

0,0

0,0

0,0

4.093,1

4.269,5

4.445,5

4.420,9

4.093,1

4.093,1

0,0

0,0

0,0

4.093,1

4.269,5

4.445,5

4.420,9 Pusat

393,6

393,6

0,0

0,0

0,0

393,6

401,5

409,5

417,7

393,6

393,6

0,0

0,0

0,0

393,6

401,5

409,5

417,7 Pusat

784,9

784,9

0,0

0,0

0,0

784,9

800,6

816,6

833,0

.001 Laporan hasil Klarifikasi/Audit Dengan
Tujuan Tertentu /Audit Investigasi

OU

.002 Pedoman pemeriksaan investigasi

OU

.004 Laporan Koordinasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat Lintas
Program/Lintas Program

OP

(13)

Formulir 2.3 - 3

B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(1)

(2)

(Juta Rupiah)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

Prakiraan Kebutuhan

Jenis
Output

Alokasi
2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi
(13)

784,9

784,9

0,0

0,0

0,0

784,9

800,6

816,6

52.678,7

52.678,7

0,0

0,0

0,0

52.678,7

53.478,7

54.278,7

55.078,7

Meningkatnya dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas tehnis lainnya
pada program peningkatan pengawasan
dan akuntabilitas aparatur Kementerian
Kesehatan

52.678,7

52.678,7

0,0

0,0

0,0

52.678,7

53.478,7

54.278,7

55.078,7

Persentase peningkatan dukungan
sumber daya sebagai penunjang
pengawasan

52.678,7

52.678,7

0,0

0,0

0,0

52.678,7

53.478,7

54.278,7

55.078,7

2.587,2

0,0

0,0

0,0

2.587,2

2.638,9

2.691,7

2.745,5

2057

Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Peningkatan
Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Kesehatan

2057.01

2057.01.00
1

833,0 Pusat

.002 Dokumen perencanaan dan pengelolaan
anggaran

OP

3.234,0

3.234,0

2.587,2

0,0

0,0

0,0

2.587,2

2.638,9

2.691,7

2.745,5 Pusat

.003 Jumlah SDM yang terlatih

OP

3.848,6

3.463,7

0,0

0,0

0,0

3.463,7

3.533,0

3.603,7

3.675,8

3.848,6

3.463,7

0,0

0,0

0,0

3.463,7

3.533,0

3.603,7

.004 Dokumen laporan lingkup Itjen

OP

19.786,0

11.880,3

0,0

0,0

0,0

11.880,3

11.864,4

11.881,5

11.822,9

19.786,0

11.880,3

0,0

0,0

0,0

11.880,3

11.864,4

11.881,5

11.822,9 Pusat

22.153,0

33.247,5

0,0

0,0

0,0

33.247,5

33.912,4

34.541,3

35.232,1

22.153,0

33.247,5

0,0

0,0

0,0

33.247,5

33.912,4

34.541,3

35.232,1 Pusat

1.499,5

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

880,0

900,6

.994 Layanan Perkantoran

OP

3.675,8 Pusat

.996 Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi

OP

1.499,5

1.500,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0

880,0

900,6

927,4 Pusat

.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

OP

651,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

650,0

660,0

675,0

651,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

650,0

660,0

675,0 Pusat

.999 Output Cadangan

OP

1.506,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.506,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Pusat

100.470,9

100.470,9

0,0

0,0

0,0

100.470,9

102.470,9

104.470,9

TOTAL

927,4

106.270,9

Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Formulir 2.3 - 4

B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN
Kode
(1)

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output
(2)

(Juta Rupiah)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

Prakiraan Kebutuhan

Jenis
Output

Alokasi
2013

Rupiah

PLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

Jumlah

2015

2016

2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(5+6+7+8)

(10)

(11)

(12)

Lokasi
(13)

24 Juni 2013
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

NIP :

Formulir 2.3 - 5