Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
TARGET RENCANA AKSI KINERJA
BPPRD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017
No
1
Sasaran Strategis
Mewujudkan Optimalisasi Potensi
dan Realisasi Pajak Daerah dan
RetribusiDaerah
Indikator Kinerja
Target 2017
Rincian Target Kinerja per Triwulan
I
II
III
IV
Kegiatan Pendukung
1.
Total Pendapatan Pajak Daerah
Total Pendapatan Retribusi Daerah
11. M
10 jenis pajak
daerah
25%
160 Juta
1 jenis retribusi
daerah
25%
50%
75%
100%
2.
3.
4.
5.
50%
75%
100%
6.
7.
8.
9.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan dan
Penagihan PBB
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan dan
Penagihan Pajak Selain PBB
Sosialisasi Peraturan Pendapatan Daerah
Updating dan Inventarisasi Data Pajak Daerah
Peningkatan Penatausahaan Penerimaan dan
Evaluasi PAD
Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan PBB
Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan dana
Transfer
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB
Percepatan penyelesaian regulasi tentang pajak
pajak dan retribusi daerah
Sungai Penuh,
2017
Kepala BPPRD Kabupaten Kerinci
ERWAN, SE., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199203 1 004
LANGKAH UPAYA TINDAK LANJUT
RENCANA AKSI KINERJA BPPRD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017
No
4
Sasaran Strategis
Mewujudkan Optimalisasi Potensi
dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator Kinerja
Target
2017
Realisasi
Capaian
%
11. M%
100%
Upaya Tindak Lanjut Rencana Aksi di Tahun 2017
1. Melakukan time schedule agar realisasi program dan kegiatan tidak bertumpuk
Peningkatan Pajak Daerah
11. M
10 jenis pajak
daerah
dalam waktu yang bersamaan.
2. Mengerahkan tenaga yang handal dan terampil untuk melakukan penagihan
kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang potensial.
Peningkatan Retribusi Daerah
160 Juta
1 jenis retribusi
daerah
160 Juta
100%
3.
meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan
pemerintah pusat, kabupate/Kota, TNI dan instansi terkait.
4.
peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui
kegiatan bimtek pajak dan retribusi daerah.
5.
Melakukan penambahan jam kerja, sumber daya manusia, dan memanfaatkan
waktu semaksimal mungkin.
6.
koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk memecahkan masalah
pengelolaan pendapatan di KPPD
7.
forum komunikasi antara pemerintah provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci
dengan para pengusaha dalam upaya peningkatan Pajak daerah
8.
Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementrian Keuangan RI Cq.
Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil
Direktorat
Jenderal
perbendaharaan,
Pemerintah
Kabupaten/Kota,
Bank
Persepsi, Bank Operasional III dan Kas Daerah.
9.
Melaksanakan Sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah
10. Meningkatkan Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi
makro dan mikro.
11. Pengembangan sistem informasi manajemen objek pajak (SISMIOP)
Sungai Penuh,
2017
Kepala BPPRD Kabupaten Kerinci
ERWAN, SE., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199203 1 004
BPPRD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017
No
1
Sasaran Strategis
Mewujudkan Optimalisasi Potensi
dan Realisasi Pajak Daerah dan
RetribusiDaerah
Indikator Kinerja
Target 2017
Rincian Target Kinerja per Triwulan
I
II
III
IV
Kegiatan Pendukung
1.
Total Pendapatan Pajak Daerah
Total Pendapatan Retribusi Daerah
11. M
10 jenis pajak
daerah
25%
160 Juta
1 jenis retribusi
daerah
25%
50%
75%
100%
2.
3.
4.
5.
50%
75%
100%
6.
7.
8.
9.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan dan
Penagihan PBB
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan dan
Penagihan Pajak Selain PBB
Sosialisasi Peraturan Pendapatan Daerah
Updating dan Inventarisasi Data Pajak Daerah
Peningkatan Penatausahaan Penerimaan dan
Evaluasi PAD
Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan PBB
Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan dana
Transfer
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB
Percepatan penyelesaian regulasi tentang pajak
pajak dan retribusi daerah
Sungai Penuh,
2017
Kepala BPPRD Kabupaten Kerinci
ERWAN, SE., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199203 1 004
LANGKAH UPAYA TINDAK LANJUT
RENCANA AKSI KINERJA BPPRD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017
No
4
Sasaran Strategis
Mewujudkan Optimalisasi Potensi
dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator Kinerja
Target
2017
Realisasi
Capaian
%
11. M%
100%
Upaya Tindak Lanjut Rencana Aksi di Tahun 2017
1. Melakukan time schedule agar realisasi program dan kegiatan tidak bertumpuk
Peningkatan Pajak Daerah
11. M
10 jenis pajak
daerah
dalam waktu yang bersamaan.
2. Mengerahkan tenaga yang handal dan terampil untuk melakukan penagihan
kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang potensial.
Peningkatan Retribusi Daerah
160 Juta
1 jenis retribusi
daerah
160 Juta
100%
3.
meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan
pemerintah pusat, kabupate/Kota, TNI dan instansi terkait.
4.
peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui
kegiatan bimtek pajak dan retribusi daerah.
5.
Melakukan penambahan jam kerja, sumber daya manusia, dan memanfaatkan
waktu semaksimal mungkin.
6.
koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk memecahkan masalah
pengelolaan pendapatan di KPPD
7.
forum komunikasi antara pemerintah provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci
dengan para pengusaha dalam upaya peningkatan Pajak daerah
8.
Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementrian Keuangan RI Cq.
Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil
Direktorat
Jenderal
perbendaharaan,
Pemerintah
Kabupaten/Kota,
Bank
Persepsi, Bank Operasional III dan Kas Daerah.
9.
Melaksanakan Sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah
10. Meningkatkan Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi
makro dan mikro.
11. Pengembangan sistem informasi manajemen objek pajak (SISMIOP)
Sungai Penuh,
2017
Kepala BPPRD Kabupaten Kerinci
ERWAN, SE., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199203 1 004