Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.32. DINAS ESDM

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)


(7)

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

Non Urusan

0
0
0


0
0

1

0

0

1

0

0

1

0

0


1

0

0

1

0

0

1

0

0

1


8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0

0

1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0

0

1

Tercapainya
Pelayanan
Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Provinsi (Dinas ESDM)

15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Provinsi (Dinas ESDM)
Undangan
Provinsi (Provinsi (Dinas
xxx Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga
ESDM))
x Administrasi
Provinsi (Dinas ESDM)
xxx Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
x
22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi (Provinsi (Dinas
ESDM))


18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah

100%

Jumlah Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

0

989.800.000

4 Jenis

17.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

4 Jenis


17.000.000

Bahan Bacaan

12 Bulan

45.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

12 Bulan

45.000.000

Jasa Administrasi

2 Orang

16.800.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

2 Orang


16.800.000

15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

2 Orang

15.000.000

324.629.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

50 Kali

200.000.000

45.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

6 Orang

65.000.000


35.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

3 Orang;500
Lembar;400
Lembar

35.000.000

375.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

45 Kali

375.000.000

Jasa Keamanan
2 Orang
Kantor
Koordinasi dan
50 Kali

Konsultasi Dalam
Daerah
Provinsi (Provinsi (Dinas Jasa Kebersihan
6 Orang
ESDM))
Provinsi (Dinas ESDM) Tenaga Pendukung 3 Orang;500
Pelayanan; Materai
Lembar;400
6000; Materai 3000
Lembar

Luar Daerah (Dinas
ESDM)

1.094.429.000

Koordinasi dan
Konsultasi Luar
Daerah

45 Kali

32. Dinas ESDM

BAB V.1 - 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi Detail

(2)

(1)

(3)

0

0

1

17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

Provinsi (Dinas ESDM)

0

0

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Provinsi (Dinas ESDM)

0

0

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan
Listrik

Provinsi (Dinas ESDM)

0

0

1

Provinsi (Dinas ESDM)

0

0

2

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

0

0

2

0

0

2

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/
Operasional

0

0

2

30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

0

0

2

3

0

0

2

7

0

0

2

9

0

0

2

10

0

0

2

22

0

0

3

0

0

3

0

0

3

5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

11 Bulan

45.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

11 Bulan

45.000.000

1 Paket

80.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

1 Paket

80.000.000

Biaya Telpon,
Biaya Air, Biaya
Rekening Listrik,
Biaya Iuran TV
Berlangganan
Komponen Instalasi
Listrik
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur

12 Bulan

84.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

12 Bulan

84.000.000

5 Jenis

12.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

5 Jenis

12.000.000

Provinsi (Provinsi (Dinas Motor; Mobil
ESDM))
Provinsi (Dinas ESDM) Terpeliharanya
Kendaraan Dinas

Provinsi (Provinsi (Dinas Pakaian Khusus
ESDM))
Hari-hari Tertentu

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Makanan dan
Minuman
Alat Tulis Kantor

Provinsi (Provinsi (Dinas Pemeliharan
ESDM))
Inventaris Kantor
Pembangunan Gedung Kantor
Provinsi (Dinas ESDM) Perbaikan Gedung
Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Provinsi (Dinas ESDM) Perlengkapan
Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Provinsi (Dinas ESDM) Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
Provinsi (Provinsi (Dinas Meubeler
ESDM))
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Provinsi (Dinas ESDM) Tersedianya
Peralatan
Pembersih;
Tersedianya Jasa
Pembersih
Meningkatnya
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Provinsi (Dinas ESDM) Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

100%

1.502.500.000

0

1.017.500.000

4 Unit;1 Unit

585.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

4 Unit;0 Unit

100.000.000

34 Unit

160.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

34 Unit

160.000.000

20 Unit

17.500.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

20 Unit

17.500.000

1 Paket

400.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

1 Paket

400.000.000

1 Paket

100.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

1 Paket

100.000.000

20 Unit

40.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

20 Unit

40.000.000

12 Jenis;6
Orang

100.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

12 Jenis;6 Orang

100.000.000

0

70.000.000

100%

70.000.000

60 Pasang

50.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

60 Pasang

50.000.000

15 Unit

20.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

15 Unit

20.000.000

32. Dinas ESDM

BAB V.1 - 2

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)

(1)

0

5

0

0

5

0

0

6

0

0

6

0

0

6 xxx Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

1 Pendidikan dan pelatihan formal

Luar Daerah (Dinas
ESDM)

x
xxx
x
1

Pemerintah ( LAKIP )
Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban ( LKPJ )
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

0

0

6

0

0

6

0

0

6 xxx Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem

5 Penyusunan Renstra SKPD

0

6

0

0

6 xxx Penyusunan Renja SKPD

0

0

2
2 29

6

x
6 Penyusunan RKA/DPA SKPD

Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

100%

(8)

200.000.000

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

0

200.000.000

10 Orang;4 Orang

200.000.000

0

115.000.000

1 Laporan

15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

1 Laporan

0

Provinsi (Dinas ESDM)

Laporan Akhir
Tahun
LAKIP

1 Laporan

15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

1 Laporan

15.000.000

Provinsi (Dinas ESDM)

LKPJ

1 Laporan

15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

1 Laporan

15.000.000

Provinsi (Dinas ESDM)

Laporan Capaian
Kinerja Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD

1 Laporan

15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

1 Laporan

15.000.000

Provinsi (Dinas ESDM)

Sistem informasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah

1 Tahun

15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

1 Tahun

15.000.000

Provinsi (Dinas ESDM)

Renstra SKPD

1 Dokumen

25.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

1 Dokumen

25.000.000

Provinsi (Dinas ESDM)

Renja SKPD

1 Dokumen

15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

1 Dokumen

15.000.000

Provinsi (Dinas ESDM)

RKA/ DPA SKPD

2 Dokumen

15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

2 Dokumen

15.000.000

Provinsi ()

100%

200.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat

Target Capaian
Kinerja

10 Orang;4
Orang

x Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

0

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

Jumlah Aparatur
yang mengikuti
Diklat Teknis/
Funsional; Jumlah
Aparatur yang
mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

(4)

Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

0

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan

130.000.000

Pilihan
Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

32. Dinas ESDM

BAB V.1 - 3

Kode

(1)

2 29

0

2 29

0

2 29

0

2 29

0

2 29

15

2 29

15

2 29

15

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)

Program Pengembangan dan Monitoring Bidang
Minyak dan Gas Bumi

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya
pengetahuan dan
kemampuan aparat
dan masyarakat
dibidang minyak
dan gas bumi

100%

Provinsi (Provinsi (Dinas Updating Data dan
ESDM))
Informasi Sektor
ESDM
16 Monitoring dan Pengawasan Distribusi Lalulintas BBM Provinsi (Provinsi (Dinas Jumlah SPBU,
dan LPG
ESDM))
APNS, Agen dan
Pangkalan yang
diawasi
Luar Daerah, Provinsi
Jumlah Monitoring
6 Monitoring dan Koordinasi Usaha Eksplorasi Migas
(Provinsi (Dinas ESDM) dan koordinasi
luar dan dalam daerah) usaha eksplorasi
Migas

17 Pengeboran dan Pemanfaatan air bawah tanah

Sosialisasi dan Rekonsiliasi Perhitungan DBH, SDA
Pertambangan

Provinsi, Mamuju
Tengah, Budongbudong, Karossa,
Papalang, Topoyo,
Banggae Timur, Kaluku,
Pangale, Tobadak,
Banggae (Provinsi
(Dinas ESDM)- Banggae
& Banggae Timur- desa sisango- belangbelang utara,bebanga
dan kampung baru)

(8)

460.000.000

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

0

400.000.000

6 Kabupaten

150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Migas

6 Kabupaten

100.000.000

6 Kabupaten

200.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Migas

6 Kabupaten

200.000.000

20 Kali

110.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Migas

19 Kali

100.000.000

Terciptanya
100%
Pembinaan dan
pengawasan
dibidang
pertambangan
Jumlah Sumur Bor; 7 Unit;2 Kec;1
Jumlah Sumur Bor;
Unit
Jumlah Sumur Bor

Provinsi (Provinsi (Dinas Jumlah peserta
ESDM))
Sosialisasi dan
Rekonsiliasi
Perhitungan DBH,
SDA Pertambangan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

15 Updating Data dan Informasi Sektor ESDM

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

50 Orang

32. Dinas ESDM

1.442.716.000

742.716.000 Pendapatan Daerah Bidang GeologiUsulan Musrenbang- usulan baru- usulan
SKPD

125.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pertambangan

0

7 Unit;2 Kec;1
Unit

0 Orang

1.350.000.000

800.000.000

0

BAB V.1 - 4

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(1)

2 29

15

33 Pameran Investasi Dan Promosi Potensi ESDM
Provinsi Sulawesi Barat

2 29

15

32 Rapat koordinasi, pengelolaan ESDM se Provinsi
Sulawesi Barat

2 29

15

6 Monitoring, evaluasi pembinaan dan Pengawasan
lingkungan usaha Pertambangan

2 29

15

2 29

0

Bimbingan Teknis Pengelolaan Dasar-dasar
Keselamatan Kerja Pertambangan

(3)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

Provinsi (Provinsi (Dinas Jumlah potensi
ESDM) luar dan dalam ESDM yang di
daerah)
promosikan
Provinsi (Provinsi (Dinas Sinkronisasi
ESDM))
program dan
kegiatan
pengelolaan ESDM
antara Kabupaten
dengan Provinsi

100 Potensi

150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pertambangan

100 Potensi

150.000.000

1 Kali

150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pertambangan

1 Kali

150.000.000

Provinsi (Provinsi (Dinas Persentasi
ESDM))
Pemegang IUP
yang Mewujudkan
Tatakelola usaha
pertambangan yang
baik dan benar

10 Persen

150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pertambangan

10 Persen

250.000.000

Provinsi (Provinsi (Dinas Jumlah peserta
ESDM))
Bimbingan Teknis
Pengelolaan Dasardasar Keselamatan
Kerja
Pertambangan

24 Orang

125.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pertambangan

0 Orang

Program Pelatihan dan Pengembangan Sumber
Daya Mineral

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Meningkatnya
pengetahuan dan
kemampuan aparat
dibidang sumber
daya mineral

100%

32. Dinas ESDM

505.000.000

0

0

330.000.000

BAB V.1 - 5

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(1)

(3)

(4)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

Provinsi (Provinsi (Dinas Jumlah peserta
ESDM))
Sosialisasi Bencana
Geologi Dalam
Perencanaan Tata
Ruang dan Geologi
Tata Lingkungan

24 Orang

150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Geologi

0 Orang

0

13 Bimtek Tata Cara Lelang WIUP Mineral, Logam dan
Batubara

Provinsi (Provinsi (Dinas Jumlah peserta
ESDM))
Bimtek Tata Cara
Lelang WIUP
Mineral, Logam dan
Batubara

24 Orang

125.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pertambangan

0 Orang

0

0

14 Bimtek/Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi (Provinsi (Dinas Jumlah Peserta
ESDM))
Sosialisasi
Peraturan Tentang
Perizinan Air Bawah
Tanah

24 Orang

130.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Geologi

24 Orang

130.000.000

2 29

0

Diklat Teknis pengawasan pertambangan umum,
Listrik dan Migas

24 Orang

100.000.000 Pendapatan Daerah Semua Bidang

24 Orang

200.000.000

2 29

0

2 29

0

2 29

0

2 29

0

2 29

8 Sosialisasi Bencana Geologi Dalam Perencanaan
Tata Ruang dan Geologi Tata Lingkungan

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan

Provinsi, Luar Daerah
Jumlah peserta
(Provinsi (Dinas ESDM)) Diklat Teknis
pengawasan
pertambangan
umum, Listrik dan
Migas
Pengembangan
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi
energi baru
Baru Terbarukan
terbarukan menuju
energi terbarukan
6 Pengembangan Instalasi Listrik Masyarakat
Perkotaan dan Perdesaan

100%

Provinsi, Polewali
Jumlah Instalasi
300
Mandar, Balanipa
Listrik Masyarakat Sambungan;10
(Provinsi (Dinas ESDM)) Perkotaan dan
0 Sambungan
Perdesaan; Jumlah
Instalasi Listrik
Masyarakat
Perkotaan dan
Perdesaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

32. Dinas ESDM

3.960.000.000

950.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik

0

300
Sambungan;100
Sambungan

2.504.000.000

950.000.000

BAB V.1 - 6

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(1)

(3)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

0

2 Pembangunan Listrik Perdesaan

Provinsi, SKPD,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara,
Mapilli, Tanduk Kalua,
Tubitaramanu, Bulo,
Ulumanda, Malunda,
Sesenapadang,
Tapalang, Alu, Tubo
Sendana, Kalumpang
(Mamuju (Mamunyu),
Mamuju Utara (Salule),
Polman (Tutar)Mamasa,
Mamuju Tengah, Majene
(Dinas ESDM)- Mamuju
Utara- Desa Orobua
Selatan (Kec.
Sesenapadang); Desa
Tamalantik (Kec.
Tanduk Kalua)- Dusun
Timbu, Dusun Rattelanu
& Dusun Pusu, RuraTubbitaramanu- - Desa
Daala Timur, Dsn Daala
Timur, Langkese,
Silolokang & Tanetebela,kopeang,lebani,kalu
mpang)

2 29

0

3 Survey Potensi dan Pemanfaatan Biogas Skala
Rumah Tangga

Provinsi (Mamuju Utara, Jumlah Instalasi
Polewali Mandar (Dinas Biogas Untuk
ESDM))
Rumah Tangga

2 Unit

2 29

17

Meningkatnya
pelayanan dan
pembinaan
kelistrikan kepada
masyarakat

100%

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

2 29

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan

PLTS Terpusat;
PLTS Tersebar;
PLTS Terpusat;
Lampu Jalan
Nelayan; PLTS
Fasilitas Umum;
PLTS Tersebar;
PLTS Terpusat;
PLTS Tersebar;
PLTS Terpusat;
Terbangunnya
PLTS Terpusat;
PLTS Tersebar

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

1 Paket;200
Unit;1 Paket;5
Unit;100
Unit;40 Unit;5
Unit;150 Unit;1
Unit;2 Unit;0
Unit

32. Dinas ESDM

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

2.910.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik- - 1 Paket;200 Unit;1
Hasil MusrenbangPaket;5 Unit;50
Hasil Asistensi SKPD
Unit;20 Unit;1
Provinsi Sulawesi
Unit;200 Unit;1
Barat Tahun 2015Unit;1 Unit;0 Unit
usulan MusrenbangHasil Musrenbangusulan SKPD

100.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik

4.830.000.000

2 Unit

0

1.454.000.000

100.000.000

8.450.000.000

BAB V.1 - 7

Kode

(1)

2 29

17

2 29

17

2 29

17

2 29

17

2 29

17

2 29

17

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

2 Pembangunan Desa Mandiri Energi Berbasis PLTMH Mamuju Tengah, Topoyo Jumlah PLTMH
(Desa Salule)
yang di bangun
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Infrastruktur Ketenagalistrikan dan EBT

15 Bimbingan Teknis Operator PLTMH

Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Provinsi
(Dinas ESDM))

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

1 Unit

(8)

515.000.000 Pendapatan Daerah Pagu menjadi 500jt

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

0 Unit

0

Jumlah lokasi
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Pembangunan
Infrastruktur
Ketenagalistrikan
dan EBT

20 Lokasi

150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik

0 Lokasi

0

Provinsi (Provinsi (Dinas Jumlah peserta
ESDM))
Bimbingan Teknis
Operator PLTMH

24 Orang

100.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik

0 Orang

0

0

2 Pembangunan Desa Mandiri Energi Berbasis PLTMH Mamuju Tengah,
Topoyo, Tobadak (Desa
saluada dan Desa
Salule)
2 Pembangunan Desa Mandiri Energi Berbasis PLTMH Provinsi, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Ulumanda
(Mamuju Utara
(Bulutaba)Provinsi
(Daerah yang memiliki
potensi PLTMH) (Dinas
ESDM)- Ulumanda)

17 Optimalisasi / Rehabilitasi pembangunan PLTMH dan Provinsi, Mamuju,
PLTS
Mamasa, Kalumpang,
Tawalian, Kaluku,
Sesenapadang (Provinsi
)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Jumlah PLTMH
yang di bangun

1 paket

515.000.000 Pendapatan Daerah Pagu menjadi 500jt

0 paket

Jumlah PLTMH
yang dibangun;
Jumlah PLTMH
yang di bangun;
Jumlah PLTMH
yang di bangun

1 Unit;6 Unit;1
Unit

1.900.000.000 Pendapatan Daerah Bidang ListrikUsulan Musrenbang
Pagu Menyesuaikan

2 Unit;6 Unit;1
Unit

3.900.000.000

2 Lokasi;21 Lokasi

3.900.000.000

Jumlah PLTMH
yang di
Optimalisasi/Rehabi
litasi; Jumlah
PLTMH yang di
Optimalisasi/Rehabi
litasi

4 Lokasi;21
Lokasi

32. Dinas ESDM

1.200.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik

BAB V.1 - 8

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(1)

2 29

17

2 29

17

2 29

20

2 29

20

2 29

20

2 29

20

3 Survey Potensi Energi Baru Terbarukan

12 Study Kelayakan Pembangunan PLTMH dan Detail
Engineering Design (DED)

(3)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

(4)

(5)

Jumlah lokasi yang
teridentifikasi
mempunyai potensi
energi baru
terbarukan

21 Lokasi

150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik

10 Lokasi

200.000.000

Provinsi (Provinsi (Dinas Jumlah lokasi yang
ESDM))
teridentifikasi
mempunyai Potensi
Pembangunan
PLTMH

1 Laporan

300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik

1 Laporan

450.000.000

0

665.000.000

Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (Provinsi
(Dinas ESDM))

Tersedianya data
100%
dan informsi
sumber daya
geologi dan
tatalingkungan,
mineral dan batu
bara
Survey dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Alam Provinsi (Provinsi (Dinas Peta Potensi
1 Laporan
Geologi
ESDM))
lokasi yang
terindentifikasi
mempunyai potensi
bencana alam
geologi
Mamasa (Kantor Dinas
Terlaksananya
1 Kali Kegiatan
8 Survey dan Pemetaan Potensi Energi dan Sumber
Daya Mineral
Pertambangan ESDM
survei mineral
Kab. Mamasa)
terpadu terhadap
beberapa titik
pertambangan
Inventarisasi Potensi air Bawah Tanah
Provinsi, Mamuju
Jumlah lokasi
2 Paket
(Provinsi (Dinas ESDM)) yang terindentifikasi
mempunyai potensi
air bawah tanah
dengan metode
geolistrik
Survey dan Pemetaan Sumber Daya Geologi, Tata
Lingkungan, Mineral dan Batubara

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

32. Dinas ESDM

(8)

Target Capaian
Kinerja

790.000.000

150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Geologi

200.000.000 Pendapatan Daerah

150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Geologi

0 Laporan

0

0 Kali Kegiatan

0

1 Paket

200.000.000

BAB V.1 - 9

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(1)

2 29

20

2 29

20

7 Monitoring dan Evaluasi Potensi Bencana Alam
Geologi

Survey dan Pemetaan Abrasi Pantai

(3)

Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)

Provinsi (Provinsi (Dinas Jumlah lokasi
ESDM))
monitoring dan
evaluasi potensi
bencana alam
geolog
Provinsi (Provinsi (Dinas Pemetaan Potensi
ESDM))
Bencana Geologi

Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(8)

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(9)

(10)

6 Kabupaten

165.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Geologi

6 Kabupaten

165.000.000

1 Laporan

125.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Geologi

1 Laporan

300.000.000

TOTAL

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

14.984.645.000

32. Dinas ESDM

16.091.300.000

BAB V.1 - 10