LRA kantor kecamatan ujung bulu tahun 2014

Lampiran I .2

.
Nomor

: .

Tanggal

:

PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan

: 1


Bidang Pemerintahan

: 1 . 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

: 1 . 20 . 09

Kantor Kecamatan Ujung Bulu

Urusan Wajib

JUMLAH ( Rp)

BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE
REKENI NG


URAI AN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALI SASI

( Rp)

(% )

DASAR HUKUM

1

2

3


4

5= 4-3

6

7

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 01
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 06
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 07

1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 09
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 12
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa

6,925,948,642.00

6,937,418,700.00

11,470,058.00

100.17


5,314,848,642.00

5,354,981,315.00

40,132,673.00

100.76

5,314,848,642.00

5,354,981,315.00

40,132,673.00

100.76

1,611,100,000.00

1,582,437,385.00


(28,662,615.00)

98.22

1,127,094,150.00

1,098,975,535.00

(28,118,615.00)

97.51

2,214,000.00

2,214,000.00

0.00

100.00


2,214,000.00

2,214,000.00

0.00

100.00

49,658,600.00

37,960,285.00

(11,698,315.00)

76.44

49,658,600.00

37,960,285.00


(11,698,315.00)

76.44

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

100.00

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

100.00


179,580,000.00

178,780,000.00

(800,000.00)

99.55

179,580,000.00

178,780,000.00

(800,000.00)

99.55

169,560,000.00

169,540,000.00


(20,000.00)

99.99

169,560,000.00

169,540,000.00

(20,000.00)

99.99

8,632,000.00

8,631,400.00

(600.00)

99.99

8,632,000.00

8,631,400.00

(600.00)

99.99

2,094,000.00

2,094,000.00

0.00

100.00

2,094,000.00

2,094,000.00

0.00

100.00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 14
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 15
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 18
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 19

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Tenaga Tekhnis Perkantoran

21,372,900.00

21,372,900.00

0.00

100.00

21,372,900.00

21,372,900.00

0.00

100.00

9,000,000.00

8,880,000.00

(120,000.00)

98.67

9,000,000.00

8,880,000.00

(120,000.00)

98.67

147,627,800.00

137,850,200.00

(9,777,600.00)

93.38

147,627,800.00

137,850,200.00

(9,777,600.00)

93.38

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0.00

0.00

0.00

0.00

536,254,850.00

530,552,750.00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 21

Penatausahaan Kesekretariatan SKPD

(5,702,100.00)

98.94

1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

193,800,000.00

192,600,000.00

(1,200,000.00)

99.38

1.20 . 1.20.09 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

342,454,850.00

337,952,750.00

(4,502,100.00)

98.69

382,193,850.00

381,649,850.00

(544,000.00)

99.86

90,423,500.00

90,323,500.00

(100,000.00)

99.89

90,423,500.00

90,323,500.00

(100,000.00)

99.89

25,104,500.00

25,104,500.00

0.00

100.00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 02

1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 05
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

100.00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

15,104,500.00

15,104,500.00

0.00

100.00

76,059,650.00

76,059,650.00

0.00

100.00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 10
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 23
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 26
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 28
1.20 . 1.20.09 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 00 . 06

Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0.00

0.00

0.00

0.00

76,059,650.00

76,059,650.00

0.00

100.00

54,529,600.00

54,529,600.00

0.00

100.00

54,529,600.00

54,529,600.00

0.00

100.00

18,571,100.00

18,571,100.00

0.00

100.00

18,571,100.00

18,571,100.00

0.00

100.00

10,296,000.00

10,296,000.00

0.00

100.00

10,296,000.00

10,296,000.00

0.00

100.00

101,467,000.00

101,023,000.00

(444,000.00)

99.56

101,467,000.00

101,023,000.00

(444,000.00)

99.56

1,130,000.00

1,130,000.00

0.00

100.00

1,130,000.00

1,130,000.00

0.00

100.00

4,612,500.00

4,612,500.00

0.00

100.00

4,612,500.00

4,612,500.00

0.00

100.00

1,812,000.00

1,812,000.00

0.00

100.00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.09 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.09 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.22 . 1.20.09 . 00 . 15

1.22 . 1.20.09 . 00 . 15 . 04
1.22 . 1.20.09 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.09 . 00 . 16
1.02 . 1.20.09 . 00 . 16 . 17
1.02 . 1.20.09 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.20.09 . 00 . 16 . 18

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pembangunan Posyandu
Belanja Barang dan Jasa

Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Jaringan Air Bersih
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar

1.02 . 1.20.09 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.02 . 1.20.09 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.11 . 1.20.09 . 00 . 20

1.11 . 1.20.09 . 00 . 20 . 01
1.11 . 1.20.09 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan
Beragama dan Kesra
Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat
Propinsi
Belanja Barang dan Jasa

SURPLUS / ( DEFI SI T)

1,812,000.00

1,812,000.00

0.00

100.00

1,080,000.00

1,080,000.00

0.00

100.00

732,000.00

732,000.00

0.00

100.00

4,795,000.00

4,795,000.00

0.00

100.00

4,795,000.00

4,795,000.00

0.00

100.00

4,795,000.00

4,795,000.00

0.00

100.00

85,205,000.00

85,205,000.00

0.00

100.00

2,506,250.00

2,506,250.00

0.00

100.00

2,506,250.00

2,506,250.00

0.00

100.00

82,698,750.00

82,698,750.00

0.00

100.00

75,848,750.00

75,848,750.00

0.00

100.00

6,850,000.00

6,850,000.00

0.00

100.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

100.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

100.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

100.00

(6,925,948,642.00)

(6,937,418,700.00)

(11,470,058.00)

100.17

BULUKUMBA,

BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

Halaman 3