File 26 Kec Batuceper
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.10. - Kecamatan Batuceper
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
06.
14.
15.
17.
18.
20.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
4
Kota Tangerang
(kuantitatif)
5
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1.613.809.243,00
1.613.809.243,00
10 Line Telpon; 2 Line
Internet; 9 Line Listrik.
2 kegiatan (HUT RI,
Safari Pembangunan),3
jenis barang terdiri dari :
4.200 kursi; 1.650 m2
tenda; 240 m2 panggung
Motor = 29 unit; mobil
= 6 unit
11 orang ( 7 orang dari
kelurahan dan 4 orang
dari kecamatan )
31 jenis ATK
222.600.000,00
222.600.000,00
72.039.000,00
72.039.000,00
31.199.200,00
31.199.200,00
224.400.000,00
224.400.000,00
196.908.600,00
196.908.600,00
12 jenis cetakan/bulan;
151.802 fotocopy; 852
penjilidan
8 jenis komponen listrik
pertahun
18 jenis peralatan
kebersihan
3 jenis surat kabar harian
dan 1 majalah
499 dus air mineral, 60
galon air, 2652makan,
2652 snack
382 HOK
103.995.343,00
103.995.343,00
20.611.500,00
20.611.500,00
47.435.600,00
47.435.600,00
11.352.000,00
11.352.000,00
127.140.000,00
127.140.000,00
222.840.000,00
222.840.000,00
18 Orang,14 orang di
kelurahan dan 4 orang di
kecamatan
333.288.000,00
333.288.000,00
443.825.500,00
171.567.500,00
615.393.000,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
13.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4
Kota Tangerang
5
6
1 Unit mobil Pick Up
Tramtib
1 Alat Penghancur
Kertas, 4 UPS, 6 Kamera
Digital, 5 Lemari Arsip
dan 15 Filling Cabinet
3 buah Laptop
7
Kota Tangerang
Kota Tangerang
7 Unit Mesin Absensi
dan perlengkapannya
2 stel seragam satgas
tramtib, Pengaman
Kantor dan Petugas
Kebersihan beserta
kelengkapannya
9=6+7+8
5.000.000,00
92.500.000,00
93.400.000,00
35.212.500,00
35.212.500,00
1.316.000,00
34.655.000,00
35.971.000,00
39.500,00
4.200.000,00
4.239.500,00
900.000,00
5 meja kerja,9 kursi kerja
dan 2 sofa
14 buah Modem Wifi
Mobile
7 kantor kelurahan, 1
kantor kecamatan dan 1
kantor perpustakaan
29 motor/6 mobil ( 2
mobil tramtib, 4 mobil
operasional )
2 unit AC standing floor,
33 unit AC, 8 unit pompa
air, 1 unit genset, 2 unit
potong rumput, 1 unit
kulkas dan 2 paket sound
sistem
41 unit komputer, 65
unit printer, 30 unit
mesin tik, 1 unit kamera
dan 7 unit scanner
Rehab 1 (satu) Ruang
Staf dan 1 (satu) Toilet
Kecamatan
1 paket
8
5.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
03.
06.
3
27.500.000,00
27.500.000,00
293.800.000,00
293.800.000,00
35.600.000,00
35.600.000,00
77.000.000,00
77.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
5.670.000,00
5.670.000,00
73.761.000,00
123.200.000,00
196.961.000,00
1.800.000,00
123.200.000,00
125.000.000,00
71.961.000,00
71.961.000,00
153.791.100,00
153.791.100,00
4 kegiatan
53.952.500,00
53.952.500,00
140 Orang
99.838.600,00
99.838.600,00
21.516.950,00
324.616.950,00
303.100.000,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
73.
Penyusunan Renja SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
06.
15.
Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan dan
Kelurahan
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
Kota Tangerang
2 Dokumen RKPA dan
DPPA 2015 dan 2
Dokumen RKA dan
DPA 2016
1 dokumen (10 buku)
12 buku
1 Jenis dokumen
sebanyak 10 Buku
1 dokumen (5 buku)
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
9=6+7+8
460.000,00
12.010.000,00
460.000,00
12.010.000,00
11.550.000,00
792.500,00
12.342.500,00
13.250.000,00
1.705.400,00
14.955.400,00
20.300.000,00
3.108.050,00
23.408.050,00
18.850.000,00
1.025.000,00
19.875.000,00
156.600.000,00
5.576.000,00
162.176.000,00
13.250.000,00
6.625.000,00
19.875.000,00
46.200.000,00
1.765.000,00
47.965.000,00
1.334.268.480,00
2.400.588.480,00
80.300.000,00
80.300.000,00
267.720.000,00
737.219.480,00
1.004.939.480,00
798.600.000,00
516.749.000,00
1.315.349.000,00
6.625.000,00
85.475.000,00
6.625.000,00
85.475.000,00
10 Buku dokumen
78.850.000,00
64.436.700,00
156.436.700,00
8 kali pelaksanaan, 7 dok.
usulan hasil
musrebang kelurahan dan
1 dok. usulan hasil
musrenbang kecamatan, 1
dok. verifikasi
usulan musrenbang
92.000.000,00
64.436.700,00
156.436.700,00
150.200.000,00
34.319.600,00
184.519.600,00
34.319.600,00
184.519.600,00
134.318.000,00
516.118.000,00
12.384.000,00
12.384.000,00
92.000.000,00
Kota Tangerang
8
11.550.000,00
78.850.000,00
-
7
11.550.000,00
4 Kegiatan
" 223 org RT, 46 org
RW, 4 Triwulanan, 4
dokumen (16 buku) "
223 org RT, 46 org RW /
1 kegiatan
Program Pengembangan Data/ Informasi
34.
6
1.066.320.000,00
Kota Tangerang
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.
1 dokumen (5 buku)
1 dokumen (10 buku)
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
4
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
Kota Tangerang
560 Orang
150.200.000,00
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
02.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Fasilitasi Pengembangan Posyandu
381.800.000,00
Kota Tangerang
270 orang dan 1 Kali
Kegiatan Pembinaan
10
Hal 4 dari 5
1
2
11.
3
Pemberdayaan Kader Posyandu
4
Kota Tangerang
5
270 orang dan 4 kali
pembinaan
6
381.800.000,00
7
8
9=6+7+8
121.934.000,00
503.734.000,00
158.950.000,00
175.400.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21.
06.
Program Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Masyarakat
Pendataan Profil Desa/Kelurahan
16.450.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan
menuju MTQ Tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'ruf
16.450.000,00
25 Orang
1.125.660.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
240 kali kegiatan, 34
Tenaga Harian
Lepas
10 jenis bahan-bahan
makanan, 4 jenis belanja
lainnya dan 7 jenis
obat-obatan
85 Buku
1.125.660.000,00
158.950.000,00
175.400.000,00
144.428.000,00
144.428.000,00
144.428.000,00
144.428.000,00
127.282.800,00
1.252.942.800,00
127.282.800,00
1.252.942.800,00
101.360.000,00
101.360.000,00
101.360.000,00
101.360.000,00
22.837.000,00
22.837.000,00
22.837.000,00
22.837.000,00
48.100.000,00
48.100.000,00
48.100.000,00
48.100.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
14 kali penanyangan
10
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
Jumlah
6
3.214.380.000,00
7
4.483.629.373,00
8
9=6+7+8
294.767.500,00
7.992.776.873,00
Tangerang,
Nopember 2014
Camat Batuceper
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
MULYANTO, S.Sos
NIP. 195902271981011003
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.10. - Kecamatan Batuceper
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
06.
14.
15.
17.
18.
20.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
4
Kota Tangerang
(kuantitatif)
5
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1.613.809.243,00
1.613.809.243,00
10 Line Telpon; 2 Line
Internet; 9 Line Listrik.
2 kegiatan (HUT RI,
Safari Pembangunan),3
jenis barang terdiri dari :
4.200 kursi; 1.650 m2
tenda; 240 m2 panggung
Motor = 29 unit; mobil
= 6 unit
11 orang ( 7 orang dari
kelurahan dan 4 orang
dari kecamatan )
31 jenis ATK
222.600.000,00
222.600.000,00
72.039.000,00
72.039.000,00
31.199.200,00
31.199.200,00
224.400.000,00
224.400.000,00
196.908.600,00
196.908.600,00
12 jenis cetakan/bulan;
151.802 fotocopy; 852
penjilidan
8 jenis komponen listrik
pertahun
18 jenis peralatan
kebersihan
3 jenis surat kabar harian
dan 1 majalah
499 dus air mineral, 60
galon air, 2652makan,
2652 snack
382 HOK
103.995.343,00
103.995.343,00
20.611.500,00
20.611.500,00
47.435.600,00
47.435.600,00
11.352.000,00
11.352.000,00
127.140.000,00
127.140.000,00
222.840.000,00
222.840.000,00
18 Orang,14 orang di
kelurahan dan 4 orang di
kecamatan
333.288.000,00
333.288.000,00
443.825.500,00
171.567.500,00
615.393.000,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
13.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4
Kota Tangerang
5
6
1 Unit mobil Pick Up
Tramtib
1 Alat Penghancur
Kertas, 4 UPS, 6 Kamera
Digital, 5 Lemari Arsip
dan 15 Filling Cabinet
3 buah Laptop
7
Kota Tangerang
Kota Tangerang
7 Unit Mesin Absensi
dan perlengkapannya
2 stel seragam satgas
tramtib, Pengaman
Kantor dan Petugas
Kebersihan beserta
kelengkapannya
9=6+7+8
5.000.000,00
92.500.000,00
93.400.000,00
35.212.500,00
35.212.500,00
1.316.000,00
34.655.000,00
35.971.000,00
39.500,00
4.200.000,00
4.239.500,00
900.000,00
5 meja kerja,9 kursi kerja
dan 2 sofa
14 buah Modem Wifi
Mobile
7 kantor kelurahan, 1
kantor kecamatan dan 1
kantor perpustakaan
29 motor/6 mobil ( 2
mobil tramtib, 4 mobil
operasional )
2 unit AC standing floor,
33 unit AC, 8 unit pompa
air, 1 unit genset, 2 unit
potong rumput, 1 unit
kulkas dan 2 paket sound
sistem
41 unit komputer, 65
unit printer, 30 unit
mesin tik, 1 unit kamera
dan 7 unit scanner
Rehab 1 (satu) Ruang
Staf dan 1 (satu) Toilet
Kecamatan
1 paket
8
5.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
03.
06.
3
27.500.000,00
27.500.000,00
293.800.000,00
293.800.000,00
35.600.000,00
35.600.000,00
77.000.000,00
77.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
5.670.000,00
5.670.000,00
73.761.000,00
123.200.000,00
196.961.000,00
1.800.000,00
123.200.000,00
125.000.000,00
71.961.000,00
71.961.000,00
153.791.100,00
153.791.100,00
4 kegiatan
53.952.500,00
53.952.500,00
140 Orang
99.838.600,00
99.838.600,00
21.516.950,00
324.616.950,00
303.100.000,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
73.
Penyusunan Renja SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
06.
15.
Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan dan
Kelurahan
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
Kota Tangerang
2 Dokumen RKPA dan
DPPA 2015 dan 2
Dokumen RKA dan
DPA 2016
1 dokumen (10 buku)
12 buku
1 Jenis dokumen
sebanyak 10 Buku
1 dokumen (5 buku)
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
9=6+7+8
460.000,00
12.010.000,00
460.000,00
12.010.000,00
11.550.000,00
792.500,00
12.342.500,00
13.250.000,00
1.705.400,00
14.955.400,00
20.300.000,00
3.108.050,00
23.408.050,00
18.850.000,00
1.025.000,00
19.875.000,00
156.600.000,00
5.576.000,00
162.176.000,00
13.250.000,00
6.625.000,00
19.875.000,00
46.200.000,00
1.765.000,00
47.965.000,00
1.334.268.480,00
2.400.588.480,00
80.300.000,00
80.300.000,00
267.720.000,00
737.219.480,00
1.004.939.480,00
798.600.000,00
516.749.000,00
1.315.349.000,00
6.625.000,00
85.475.000,00
6.625.000,00
85.475.000,00
10 Buku dokumen
78.850.000,00
64.436.700,00
156.436.700,00
8 kali pelaksanaan, 7 dok.
usulan hasil
musrebang kelurahan dan
1 dok. usulan hasil
musrenbang kecamatan, 1
dok. verifikasi
usulan musrenbang
92.000.000,00
64.436.700,00
156.436.700,00
150.200.000,00
34.319.600,00
184.519.600,00
34.319.600,00
184.519.600,00
134.318.000,00
516.118.000,00
12.384.000,00
12.384.000,00
92.000.000,00
Kota Tangerang
8
11.550.000,00
78.850.000,00
-
7
11.550.000,00
4 Kegiatan
" 223 org RT, 46 org
RW, 4 Triwulanan, 4
dokumen (16 buku) "
223 org RT, 46 org RW /
1 kegiatan
Program Pengembangan Data/ Informasi
34.
6
1.066.320.000,00
Kota Tangerang
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.
1 dokumen (5 buku)
1 dokumen (10 buku)
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
4
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
Kota Tangerang
560 Orang
150.200.000,00
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
02.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Fasilitasi Pengembangan Posyandu
381.800.000,00
Kota Tangerang
270 orang dan 1 Kali
Kegiatan Pembinaan
10
Hal 4 dari 5
1
2
11.
3
Pemberdayaan Kader Posyandu
4
Kota Tangerang
5
270 orang dan 4 kali
pembinaan
6
381.800.000,00
7
8
9=6+7+8
121.934.000,00
503.734.000,00
158.950.000,00
175.400.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21.
06.
Program Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Masyarakat
Pendataan Profil Desa/Kelurahan
16.450.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan
menuju MTQ Tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'ruf
16.450.000,00
25 Orang
1.125.660.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
240 kali kegiatan, 34
Tenaga Harian
Lepas
10 jenis bahan-bahan
makanan, 4 jenis belanja
lainnya dan 7 jenis
obat-obatan
85 Buku
1.125.660.000,00
158.950.000,00
175.400.000,00
144.428.000,00
144.428.000,00
144.428.000,00
144.428.000,00
127.282.800,00
1.252.942.800,00
127.282.800,00
1.252.942.800,00
101.360.000,00
101.360.000,00
101.360.000,00
101.360.000,00
22.837.000,00
22.837.000,00
22.837.000,00
22.837.000,00
48.100.000,00
48.100.000,00
48.100.000,00
48.100.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
14 kali penanyangan
10
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
Jumlah
6
3.214.380.000,00
7
4.483.629.373,00
8
9=6+7+8
294.767.500,00
7.992.776.873,00
Tangerang,
Nopember 2014
Camat Batuceper
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
MULYANTO, S.Sos
NIP. 195902271981011003
10