File 26 Kec Batuceper

Hal 1 dari 5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.10. - Kecamatan Batuceper

Target Kinerja


Program

Kegiatan

Uraian

1

2

3

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

08.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga

06.

14.
15.
17.

18.
20.

02.

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko

TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

Lokasi Kegiatan
4

Kota Tangerang

(kuantitatif)
5

Jumlah

Tahun 2015

Tahun 2016

Belanja Pegawai


Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8

1.613.809.243,00

1.613.809.243,00

10 Line Telpon; 2 Line
Internet; 9 Line Listrik.

2 kegiatan (HUT RI,
Safari Pembangunan),3
jenis barang terdiri dari :
4.200 kursi; 1.650 m2
tenda; 240 m2 panggung
Motor = 29 unit; mobil
= 6 unit
11 orang ( 7 orang dari
kelurahan dan 4 orang
dari kecamatan )
31 jenis ATK

222.600.000,00

222.600.000,00

72.039.000,00

72.039.000,00


31.199.200,00

31.199.200,00

224.400.000,00

224.400.000,00

196.908.600,00

196.908.600,00

12 jenis cetakan/bulan;
151.802 fotocopy; 852
penjilidan
8 jenis komponen listrik
pertahun
18 jenis peralatan
kebersihan
3 jenis surat kabar harian

dan 1 majalah
499 dus air mineral, 60
galon air, 2652makan,
2652 snack
382 HOK

103.995.343,00

103.995.343,00

20.611.500,00

20.611.500,00

47.435.600,00

47.435.600,00

11.352.000,00


11.352.000,00

127.140.000,00

127.140.000,00

222.840.000,00

222.840.000,00

18 Orang,14 orang di
kelurahan dan 4 orang di
kecamatan

333.288.000,00

333.288.000,00

443.825.500,00


171.567.500,00

615.393.000,00

10

Hal 2 dari 5
1

2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10.

Pengadaan Meubelair

13.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor

28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

42.

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

45.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

01.

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

02.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan

05.

13.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4

Kota Tangerang

5

6

1 Unit mobil Pick Up
Tramtib
1 Alat Penghancur
Kertas, 4 UPS, 6 Kamera
Digital, 5 Lemari Arsip
dan 15 Filling Cabinet
3 buah Laptop

7

Kota Tangerang

Kota Tangerang

7 Unit Mesin Absensi
dan perlengkapannya
2 stel seragam satgas
tramtib, Pengaman
Kantor dan Petugas
Kebersihan beserta
kelengkapannya

9=6+7+8
5.000.000,00

92.500.000,00

93.400.000,00

35.212.500,00

35.212.500,00

1.316.000,00

34.655.000,00

35.971.000,00

39.500,00

4.200.000,00

4.239.500,00

900.000,00

5 meja kerja,9 kursi kerja
dan 2 sofa
14 buah Modem Wifi
Mobile
7 kantor kelurahan, 1
kantor kecamatan dan 1
kantor perpustakaan
29 motor/6 mobil ( 2
mobil tramtib, 4 mobil
operasional )
2 unit AC standing floor,
33 unit AC, 8 unit pompa
air, 1 unit genset, 2 unit
potong rumput, 1 unit
kulkas dan 2 paket sound
sistem
41 unit komputer, 65
unit printer, 30 unit
mesin tik, 1 unit kamera
dan 7 unit scanner
Rehab 1 (satu) Ruang
Staf dan 1 (satu) Toilet
Kecamatan
1 paket

8
5.000.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

05.

03.

06.

3

27.500.000,00

27.500.000,00

293.800.000,00

293.800.000,00

35.600.000,00

35.600.000,00

77.000.000,00

77.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

5.670.000,00

5.670.000,00

73.761.000,00

123.200.000,00

196.961.000,00

1.800.000,00

123.200.000,00

125.000.000,00

71.961.000,00

71.961.000,00

153.791.100,00

153.791.100,00

4 kegiatan

53.952.500,00

53.952.500,00

140 Orang

99.838.600,00

99.838.600,00

21.516.950,00

324.616.950,00

303.100.000,00

10

Hal 3 dari 5
1

2

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

03.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

04.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

05.

Penyusunan LAKIP

06.

Penyusunan RKA dan DPA

09.

Penetapan Kinerja SKPD

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

73.

Penyusunan Renja SKPD

83.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

06.
15.

Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan dan
Kelurahan
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

35.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW

Kota Tangerang

2 Dokumen RKPA dan
DPPA 2015 dan 2
Dokumen RKA dan
DPA 2016
1 dokumen (10 buku)

12 buku

1 Jenis dokumen
sebanyak 10 Buku
1 dokumen (5 buku)

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21.
20.

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

9=6+7+8

460.000,00

12.010.000,00

460.000,00

12.010.000,00

11.550.000,00

792.500,00

12.342.500,00

13.250.000,00

1.705.400,00

14.955.400,00

20.300.000,00

3.108.050,00

23.408.050,00

18.850.000,00

1.025.000,00

19.875.000,00

156.600.000,00

5.576.000,00

162.176.000,00

13.250.000,00

6.625.000,00

19.875.000,00

46.200.000,00

1.765.000,00

47.965.000,00

1.334.268.480,00

2.400.588.480,00

80.300.000,00

80.300.000,00

267.720.000,00

737.219.480,00

1.004.939.480,00

798.600.000,00

516.749.000,00

1.315.349.000,00

6.625.000,00

85.475.000,00

6.625.000,00

85.475.000,00

10 Buku dokumen

78.850.000,00

64.436.700,00

156.436.700,00

8 kali pelaksanaan, 7 dok.
usulan hasil
musrebang kelurahan dan
1 dok. usulan hasil
musrenbang kecamatan, 1
dok. verifikasi
usulan musrenbang

92.000.000,00

64.436.700,00

156.436.700,00

150.200.000,00

34.319.600,00

184.519.600,00

34.319.600,00

184.519.600,00

134.318.000,00

516.118.000,00

12.384.000,00

12.384.000,00

92.000.000,00

Kota Tangerang

8

11.550.000,00

78.850.000,00

-

7

11.550.000,00

4 Kegiatan

" 223 org RT, 46 org
RW, 4 Triwulanan, 4
dokumen (16 buku) "
223 org RT, 46 org RW /
1 kegiatan

Program Pengembangan Data/ Informasi
34.

6

1.066.320.000,00

Kota Tangerang

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.

1 dokumen (5 buku)
1 dokumen (10 buku)

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

27.

5

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

02.

4

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan

Kota Tangerang

560 Orang

150.200.000,00

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
02.

Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Fasilitasi Pengembangan Posyandu

381.800.000,00
Kota Tangerang

270 orang dan 1 Kali
Kegiatan Pembinaan

10

Hal 4 dari 5
1

2

11.

3

Pemberdayaan Kader Posyandu

4

Kota Tangerang

5

270 orang dan 4 kali
pembinaan

6
381.800.000,00

7

8

9=6+7+8

121.934.000,00

503.734.000,00

158.950.000,00

175.400.000,00

( 1.13. ) - Sosial
21.

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.

22.
04.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara

( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21.
06.

Program Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Masyarakat
Pendataan Profil Desa/Kelurahan

16.450.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

30.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan
menuju MTQ Tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'ruf

16.450.000,00

25 Orang

1.125.660.000,00

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

240 kali kegiatan, 34
Tenaga Harian
Lepas

10 jenis bahan-bahan
makanan, 4 jenis belanja
lainnya dan 7 jenis
obat-obatan

85 Buku

1.125.660.000,00

158.950.000,00

175.400.000,00

144.428.000,00

144.428.000,00

144.428.000,00

144.428.000,00

127.282.800,00

1.252.942.800,00

127.282.800,00

1.252.942.800,00

101.360.000,00

101.360.000,00

101.360.000,00

101.360.000,00

22.837.000,00

22.837.000,00

22.837.000,00

22.837.000,00

48.100.000,00

48.100.000,00

48.100.000,00

48.100.000,00

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional

Kota Tangerang

14 kali penanyangan

10

Hal 5 dari 5
1

2

3

4

5

Jumlah

6
3.214.380.000,00

7
4.483.629.373,00

8

9=6+7+8

294.767.500,00

7.992.776.873,00

Tangerang,

Nopember 2014

Camat Batuceper

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

MULYANTO, S.Sos
NIP. 195902271981011003

10