1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

5.012.654.928 .00

4.596.758.031.00

(415.896.897.00)

(8.30)

(415.896.897.00)

(8.30)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

5.012.654.928 .00

4.596.758.031.00

Belanja Langsung


1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


30.050.000 .00

22.580.100.00

(7.469.900.00)

(24.86)

1 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

13.848.000 .00

13.680.000.00

(168.000.00)

(1.21)


Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

43.898.000 .00

36.260.100.00

(7.637.900.00)

(17.40)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

43.898.000 .00

36.260.100.00

(7.637.900.00)

(17.40)


5.285.810 .00

4.780.085.00

(505.725.00)

(9.57)

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

5.285.810 .00

4.780.085.00

(505.725.00)

(9.57)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah


5.285.810 .00

4.780.085.00

(505.725.00)

(9.57)

1.245.395.500 .00

851.094.888.00

(394.300.612.00)

(31.66)

380.602.684 .00

365.177.072.00

(15.425.612.00)

(4.05)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1.625.998.184 .00

1.216.271.960.00

(409.726.224.00)

(25.20)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.625.998.184 .00

1.216.271.960.00

(409.726.224.00)

(25.20)

1.200.000 .00

1.200.000.00

0.00

0.00

294.859.816 .00

281.911.264.00

(12.948.552.00)

(4.39)

296.059.816 .00

283.111.264.00

(12.948.552.00)

(4.37)

1.200.000 .00

1.200.000.00

0.00

0.00

136.164.746 .00

127.181.143.00

(8.983.603.00)

(6.60)

137.364.746 .00

128.381.143.00

(8.983.603.00)

(6.54)

1.200.000 .00

1.200.000.00

0.00

0.00

138.516.366 .00

126.058.242.00

(12.458.124.00)

(8.99)

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Asemrowo
1 20 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Asemrowo

1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Genting
1 20 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Genting

1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Greges
1 20 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 2 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Operasional Kelurahan Greges

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

139.716.366 .00

127.258.242.00

(12.458.124.00)

(8.92)

1.200.000 .00

1.200.000.00

0.00

0.00

99.639.035 .00

91.885.581.00

(7.753.454.00)

(7.78)

100.839.035 .00

93.085.581.00

(7.753.454.00)

(7.69)

1.200.000 .00

1.200.000.00

0.00

0.00

110.453.686 .00

97.116.012.00

(13.337.674.00)

(12.08)

Jumlah Operasional Kelurahan Tambaklangon

111.653.686 .00

98.316.012.00

(13.337.674.00)

(11.95)

Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

785.633.649 .00

730.152.242.00

(55.481.407.00)

(7.06)

192.925.000 .00

172.834.599.00

(20.090.401.00)

(10.41)

1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Kalianak
1 20 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kalianak

1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Tambaklangon
1 20 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

62.228.680 .00

53.581.542.00

(8.647.138.00)

(13.90)

1 20 0004 5 2 3

Belanja Modal

76.235.500 .00

75.845.000.00

(390.500.00)

(0.51)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

331.389.180 .00

302.261.141.00

(29.128.039.00)

(8.79)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

331.389.180 .00

302.261.141.00

(29.128.039.00)

(8.79)

148.912.000 .00

126.008.000.00

(22.904.000.00)

(15.38)

43.560.000 .00

0.00

(43.560.000.00)

(100.00)

192.472.000 .00

126.008.000.00

(66.464.000.00)

(34.53)

400.000 .00

400.000.00

0.00

0.00

5.554.550 .00

5.441.300.00

(113.250.00)

(2.04)

5.954.550 .00

5.841.300.00

(113.250.00)

(1.90)

198.426.550 .00

131.849.300.00

(66.577.250.00)

(33.55)

1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom

1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Halaman 3 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1.200.000 .00

1.200.000.00

0.00

0.00

1 08 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

8.822.250 .00

8.000.400.00

(821.850.00)

(9.32)

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

10.022.250 .00

9.200.400.00

(821.850.00)

(8.20)

Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

10.022.250 .00

9.200.400.00

(821.850.00)

(8.20)

35.450.190 .00

32.126.800.00

(3.323.390.00)

(9.37)

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

35.450.190 .00

32.126.800.00

(3.323.390.00)

(9.37)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

35.450.190 .00

32.126.800.00

(3.323.390.00)

(9.37)

4.000.000 .00

4.000.000.00

0.00

0.00

39.546.565 .00

34.730.675.00

(4.815.890.00)

(12.18)

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

43.546.565 .00

38.730.675.00

(4.815.890.00)

(11.06)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

43.546.565 .00

38.730.675.00

(4.815.890.00)

(11.06)

1.200.000 .00

1.200.000.00

0.00

0.00

28.479.560 .00

27.259.100.00

(1.220.460.00)

(4.29)

Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS

29.679.560 .00

28.459.100.00

(1.220.460.00)

(4.11)

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

29.679.560 .00

28.459.100.00

(1.220.460.00)

(4.11)

132.500.000 .00

90.005.857.00

(42.494.143.00)

(32.07)

59.545.500 .00

48.014.000.00

(11.531.500.00)

(19.37)

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja

192.045.500 .00

138.019.857.00

(54.025.643.00)

(28.13)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

192.045.500 .00

138.019.857.00

(54.025.643.00)

(28.13)

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 11 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 13 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 4 dari 5

JUMLAH (Rp)
KODE

1

URAIAN

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

Jumlah Belanja Langsung

3.301.375.438 .00

2.668.111.660.00

(633.263.778.00)

(19.18)

JUMLAH BELANJA DAERAH

8.314.030.366 .00

7.264.869.691.00

(1.049.160.675.00)

(12.62)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(8.314.030.366.00)

(7.264.869.691.00)

1.049.160.675.00

(12.62)

7

Halaman 5 dari 5