1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.012.654.928 .00
4.596.758.031.00
(415.896.897.00)
(8.30)
(415.896.897.00)
(8.30)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.012.654.928 .00
4.596.758.031.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
30.050.000 .00
22.580.100.00
(7.469.900.00)
(24.86)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
13.848.000 .00
13.680.000.00
(168.000.00)
(1.21)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
43.898.000 .00
36.260.100.00
(7.637.900.00)
(17.40)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
43.898.000 .00
36.260.100.00
(7.637.900.00)
(17.40)
5.285.810 .00
4.780.085.00
(505.725.00)
(9.57)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
5.285.810 .00
4.780.085.00
(505.725.00)
(9.57)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
5.285.810 .00
4.780.085.00
(505.725.00)
(9.57)
1.245.395.500 .00
851.094.888.00
(394.300.612.00)
(31.66)
380.602.684 .00
365.177.072.00
(15.425.612.00)
(4.05)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.625.998.184 .00
1.216.271.960.00
(409.726.224.00)
(25.20)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.625.998.184 .00
1.216.271.960.00
(409.726.224.00)
(25.20)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
294.859.816 .00
281.911.264.00
(12.948.552.00)
(4.39)
296.059.816 .00
283.111.264.00
(12.948.552.00)
(4.37)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
136.164.746 .00
127.181.143.00
(8.983.603.00)
(6.60)
137.364.746 .00
128.381.143.00
(8.983.603.00)
(6.54)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
138.516.366 .00
126.058.242.00
(12.458.124.00)
(8.99)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Asemrowo
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Asemrowo
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Genting
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Genting
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Greges
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Greges
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
139.716.366 .00
127.258.242.00
(12.458.124.00)
(8.92)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
99.639.035 .00
91.885.581.00
(7.753.454.00)
(7.78)
100.839.035 .00
93.085.581.00
(7.753.454.00)
(7.69)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
110.453.686 .00
97.116.012.00
(13.337.674.00)
(12.08)
Jumlah Operasional Kelurahan Tambaklangon
111.653.686 .00
98.316.012.00
(13.337.674.00)
(11.95)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
785.633.649 .00
730.152.242.00
(55.481.407.00)
(7.06)
192.925.000 .00
172.834.599.00
(20.090.401.00)
(10.41)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Kalianak
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kalianak
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Tambaklangon
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
62.228.680 .00
53.581.542.00
(8.647.138.00)
(13.90)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
75.845.000.00
(390.500.00)
(0.51)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
331.389.180 .00
302.261.141.00
(29.128.039.00)
(8.79)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
331.389.180 .00
302.261.141.00
(29.128.039.00)
(8.79)
148.912.000 .00
126.008.000.00
(22.904.000.00)
(15.38)
43.560.000 .00
0.00
(43.560.000.00)
(100.00)
192.472.000 .00
126.008.000.00
(66.464.000.00)
(34.53)
400.000 .00
400.000.00
0.00
0.00
5.554.550 .00
5.441.300.00
(113.250.00)
(2.04)
5.954.550 .00
5.841.300.00
(113.250.00)
(1.90)
198.426.550 .00
131.849.300.00
(66.577.250.00)
(33.55)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
8.822.250 .00
8.000.400.00
(821.850.00)
(9.32)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
10.022.250 .00
9.200.400.00
(821.850.00)
(8.20)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
10.022.250 .00
9.200.400.00
(821.850.00)
(8.20)
35.450.190 .00
32.126.800.00
(3.323.390.00)
(9.37)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
35.450.190 .00
32.126.800.00
(3.323.390.00)
(9.37)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
35.450.190 .00
32.126.800.00
(3.323.390.00)
(9.37)
4.000.000 .00
4.000.000.00
0.00
0.00
39.546.565 .00
34.730.675.00
(4.815.890.00)
(12.18)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
43.546.565 .00
38.730.675.00
(4.815.890.00)
(11.06)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
43.546.565 .00
38.730.675.00
(4.815.890.00)
(11.06)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
28.479.560 .00
27.259.100.00
(1.220.460.00)
(4.29)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
29.679.560 .00
28.459.100.00
(1.220.460.00)
(4.11)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
29.679.560 .00
28.459.100.00
(1.220.460.00)
(4.11)
132.500.000 .00
90.005.857.00
(42.494.143.00)
(32.07)
59.545.500 .00
48.014.000.00
(11.531.500.00)
(19.37)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
192.045.500 .00
138.019.857.00
(54.025.643.00)
(28.13)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
192.045.500 .00
138.019.857.00
(54.025.643.00)
(28.13)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
Jumlah Belanja Langsung
3.301.375.438 .00
2.668.111.660.00
(633.263.778.00)
(19.18)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.314.030.366 .00
7.264.869.691.00
(1.049.160.675.00)
(12.62)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.314.030.366.00)
(7.264.869.691.00)
1.049.160.675.00
(12.62)
7
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.012.654.928 .00
4.596.758.031.00
(415.896.897.00)
(8.30)
(415.896.897.00)
(8.30)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.012.654.928 .00
4.596.758.031.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
30.050.000 .00
22.580.100.00
(7.469.900.00)
(24.86)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
13.848.000 .00
13.680.000.00
(168.000.00)
(1.21)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
43.898.000 .00
36.260.100.00
(7.637.900.00)
(17.40)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
43.898.000 .00
36.260.100.00
(7.637.900.00)
(17.40)
5.285.810 .00
4.780.085.00
(505.725.00)
(9.57)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
5.285.810 .00
4.780.085.00
(505.725.00)
(9.57)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
5.285.810 .00
4.780.085.00
(505.725.00)
(9.57)
1.245.395.500 .00
851.094.888.00
(394.300.612.00)
(31.66)
380.602.684 .00
365.177.072.00
(15.425.612.00)
(4.05)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.625.998.184 .00
1.216.271.960.00
(409.726.224.00)
(25.20)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.625.998.184 .00
1.216.271.960.00
(409.726.224.00)
(25.20)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
294.859.816 .00
281.911.264.00
(12.948.552.00)
(4.39)
296.059.816 .00
283.111.264.00
(12.948.552.00)
(4.37)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
136.164.746 .00
127.181.143.00
(8.983.603.00)
(6.60)
137.364.746 .00
128.381.143.00
(8.983.603.00)
(6.54)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
138.516.366 .00
126.058.242.00
(12.458.124.00)
(8.99)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Asemrowo
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Asemrowo
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Genting
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Genting
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Greges
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Greges
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
139.716.366 .00
127.258.242.00
(12.458.124.00)
(8.92)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
99.639.035 .00
91.885.581.00
(7.753.454.00)
(7.78)
100.839.035 .00
93.085.581.00
(7.753.454.00)
(7.69)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
110.453.686 .00
97.116.012.00
(13.337.674.00)
(12.08)
Jumlah Operasional Kelurahan Tambaklangon
111.653.686 .00
98.316.012.00
(13.337.674.00)
(11.95)
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
785.633.649 .00
730.152.242.00
(55.481.407.00)
(7.06)
192.925.000 .00
172.834.599.00
(20.090.401.00)
(10.41)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Kalianak
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kalianak
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Tambaklangon
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
62.228.680 .00
53.581.542.00
(8.647.138.00)
(13.90)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
75.845.000.00
(390.500.00)
(0.51)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
331.389.180 .00
302.261.141.00
(29.128.039.00)
(8.79)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
331.389.180 .00
302.261.141.00
(29.128.039.00)
(8.79)
148.912.000 .00
126.008.000.00
(22.904.000.00)
(15.38)
43.560.000 .00
0.00
(43.560.000.00)
(100.00)
192.472.000 .00
126.008.000.00
(66.464.000.00)
(34.53)
400.000 .00
400.000.00
0.00
0.00
5.554.550 .00
5.441.300.00
(113.250.00)
(2.04)
5.954.550 .00
5.841.300.00
(113.250.00)
(1.90)
198.426.550 .00
131.849.300.00
(66.577.250.00)
(33.55)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
8.822.250 .00
8.000.400.00
(821.850.00)
(9.32)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
10.022.250 .00
9.200.400.00
(821.850.00)
(8.20)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
10.022.250 .00
9.200.400.00
(821.850.00)
(8.20)
35.450.190 .00
32.126.800.00
(3.323.390.00)
(9.37)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
35.450.190 .00
32.126.800.00
(3.323.390.00)
(9.37)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
35.450.190 .00
32.126.800.00
(3.323.390.00)
(9.37)
4.000.000 .00
4.000.000.00
0.00
0.00
39.546.565 .00
34.730.675.00
(4.815.890.00)
(12.18)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
43.546.565 .00
38.730.675.00
(4.815.890.00)
(11.06)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
43.546.565 .00
38.730.675.00
(4.815.890.00)
(11.06)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
28.479.560 .00
27.259.100.00
(1.220.460.00)
(4.29)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
29.679.560 .00
28.459.100.00
(1.220.460.00)
(4.11)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
29.679.560 .00
28.459.100.00
(1.220.460.00)
(4.11)
132.500.000 .00
90.005.857.00
(42.494.143.00)
(32.07)
59.545.500 .00
48.014.000.00
(11.531.500.00)
(19.37)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
192.045.500 .00
138.019.857.00
(54.025.643.00)
(28.13)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
192.045.500 .00
138.019.857.00
(54.025.643.00)
(28.13)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
Jumlah Belanja Langsung
3.301.375.438 .00
2.668.111.660.00
(633.263.778.00)
(19.18)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.314.030.366 .00
7.264.869.691.00
(1.049.160.675.00)
(12.62)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.314.030.366.00)
(7.264.869.691.00)
1.049.160.675.00
(12.62)
7
Halaman 5 dari 5