1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

4.686.004.353 .00

4.045.376.388.00

(640.627.965.00)

(13.67)

(640.627.965.00)

(13.67)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

4.686.004.353 .00

4.045.376.388.00

Belanja Langsung


1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


13.428.000 .00

9.578.844.00

(3.849.156.00)

(28.67)

1 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

53.676.408 .00

25.440.000.00

(28.236.408.00)

(52.60)


Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

67.104.408 .00

35.018.844.00

(32.085.564.00)

(47.81)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

67.104.408 .00

35.018.844.00

(32.085.564.00)

(47.81)


17.570.735 .00

16.307.000.00

(1.263.735.00)

(7.19)

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan

17.570.735 .00

16.307.000.00

(1.263.735.00)

(7.19)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah


17.570.735 .00

16.307.000.00

(1.263.735.00)

(7.19)

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

995.214.000 .00

768.664.472.00

(226.549.528.00)

(22.76)

1 20 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

596.645.317 .00

518.550.380.00

(78.094.937.00)

(13.09)

1 20 0010 5 2 3

Belanja Modal

775.000 .00

0.00

(775.000.00)

(100.00)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1.592.634.317 .00

1.287.214.852.00

(305.419.465.00)

(19.18)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.592.634.317 .00

1.287.214.852.00

(305.419.465.00)

(19.18)

13.653.000 .00

9.792.146.00

(3.860.854.00)

(28.28)

160.530.386 .00

134.264.900.00

(26.265.486.00)

(16.36)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

174.183.386 .00

144.057.046.00

(30.126.340.00)

(17.30)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

174.183.386 .00

144.057.046.00

(30.126.340.00)

(17.30)

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

157.651.000 .00

118.182.000.00

(39.469.000.00)

(25.04)

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

342.000.000 .00

322.200.000.00

(19.800.000.00)

(5.79)

499.651.000 .00

440.382.000.00

(59.269.000.00)

(11.86)

Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan

Halaman 2 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

8.136.885 .00

7.769.550.00

(367.335.00)

(4.51)

8.136.885 .00

7.769.550.00

(367.335.00)

(4.51)

507.787.885 .00

448.151.550.00

(59.636.335.00)

(11.74)

2.400.000 .00

2.400.000.00

0.00

0.00

29.029.580 .00

28.837.200.00

(192.380.00)

(0.66)

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

31.429.580 .00

31.237.200.00

(192.380.00)

(0.61)

Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

31.429.580 .00

31.237.200.00

(192.380.00)

(0.61)

102.774.000 .00

68.461.581.00

(34.312.419.00)

(33.39)

49.079.220 .00

39.394.500.00

(9.684.720.00)

(19.73)

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

151.853.220 .00

107.856.081.00

(43.997.139.00)

(28.97)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

151.853.220 .00

107.856.081.00

(43.997.139.00)

(28.97)

Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

37.182.000 .00

34.973.179.00

(2.208.821.00)

(5.94)

1 11 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

69.293.377 .00

66.309.700.00

(2.983.677.00)

(4.31)

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

106.475.377 .00

101.282.879.00

(5.192.498.00)

(4.88)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

106.475.377 .00

101.282.879.00

(5.192.498.00)

(4.88)

2.400.000 .00

2.400.000.00

0.00

0.00

35.823.422 .00

34.977.600.00

(845.822.00)

(2.36)

Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS

38.223.422 .00

37.377.600.00

(845.822.00)

(2.21)

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

38.223.422 .00

37.377.600.00

(845.822.00)

(2.21)

1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 13 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 3 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

49.716.000 .00

48.795.031.00

(920.969.00)

(1.85)

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

61.487.922 .00

57.992.000.00

(3.495.922.00)

(5.69)

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

111.203.922 .00

106.787.031.00

(4.416.891.00)

(3.97)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

111.203.922 .00

106.787.031.00

(4.416.891.00)

(3.97)

Jumlah Belanja Langsung

2.798.466.252 .00

2.315.290.083.00

(483.176.169.00)

(17.27)

JUMLAH BELANJA DAERAH

7.484.470.605 .00

6.360.666.471.00

(1.123.804.134.00)

(15.02)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(7.484.470.605.00)

(6.360.666.471.00)

1.123.804.134.00

(15.02)

Halaman 4 dari 4