1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.686.004.353 .00
4.045.376.388.00
(640.627.965.00)
(13.67)
(640.627.965.00)
(13.67)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.686.004.353 .00
4.045.376.388.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
13.428.000 .00
9.578.844.00
(3.849.156.00)
(28.67)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
53.676.408 .00
25.440.000.00
(28.236.408.00)
(52.60)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
67.104.408 .00
35.018.844.00
(32.085.564.00)
(47.81)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
67.104.408 .00
35.018.844.00
(32.085.564.00)
(47.81)
17.570.735 .00
16.307.000.00
(1.263.735.00)
(7.19)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
17.570.735 .00
16.307.000.00
(1.263.735.00)
(7.19)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
17.570.735 .00
16.307.000.00
(1.263.735.00)
(7.19)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
995.214.000 .00
768.664.472.00
(226.549.528.00)
(22.76)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
596.645.317 .00
518.550.380.00
(78.094.937.00)
(13.09)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
775.000 .00
0.00
(775.000.00)
(100.00)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.592.634.317 .00
1.287.214.852.00
(305.419.465.00)
(19.18)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.592.634.317 .00
1.287.214.852.00
(305.419.465.00)
(19.18)
13.653.000 .00
9.792.146.00
(3.860.854.00)
(28.28)
160.530.386 .00
134.264.900.00
(26.265.486.00)
(16.36)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
174.183.386 .00
144.057.046.00
(30.126.340.00)
(17.30)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
174.183.386 .00
144.057.046.00
(30.126.340.00)
(17.30)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
157.651.000 .00
118.182.000.00
(39.469.000.00)
(25.04)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
342.000.000 .00
322.200.000.00
(19.800.000.00)
(5.79)
499.651.000 .00
440.382.000.00
(59.269.000.00)
(11.86)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
8.136.885 .00
7.769.550.00
(367.335.00)
(4.51)
8.136.885 .00
7.769.550.00
(367.335.00)
(4.51)
507.787.885 .00
448.151.550.00
(59.636.335.00)
(11.74)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
29.029.580 .00
28.837.200.00
(192.380.00)
(0.66)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
31.429.580 .00
31.237.200.00
(192.380.00)
(0.61)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
31.429.580 .00
31.237.200.00
(192.380.00)
(0.61)
102.774.000 .00
68.461.581.00
(34.312.419.00)
(33.39)
49.079.220 .00
39.394.500.00
(9.684.720.00)
(19.73)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
151.853.220 .00
107.856.081.00
(43.997.139.00)
(28.97)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
151.853.220 .00
107.856.081.00
(43.997.139.00)
(28.97)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
37.182.000 .00
34.973.179.00
(2.208.821.00)
(5.94)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
69.293.377 .00
66.309.700.00
(2.983.677.00)
(4.31)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
106.475.377 .00
101.282.879.00
(5.192.498.00)
(4.88)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
106.475.377 .00
101.282.879.00
(5.192.498.00)
(4.88)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
35.823.422 .00
34.977.600.00
(845.822.00)
(2.36)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
38.223.422 .00
37.377.600.00
(845.822.00)
(2.21)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
38.223.422 .00
37.377.600.00
(845.822.00)
(2.21)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
49.716.000 .00
48.795.031.00
(920.969.00)
(1.85)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
61.487.922 .00
57.992.000.00
(3.495.922.00)
(5.69)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
111.203.922 .00
106.787.031.00
(4.416.891.00)
(3.97)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
111.203.922 .00
106.787.031.00
(4.416.891.00)
(3.97)
Jumlah Belanja Langsung
2.798.466.252 .00
2.315.290.083.00
(483.176.169.00)
(17.27)
JUMLAH BELANJA DAERAH
7.484.470.605 .00
6.360.666.471.00
(1.123.804.134.00)
(15.02)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7.484.470.605.00)
(6.360.666.471.00)
1.123.804.134.00
(15.02)
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.686.004.353 .00
4.045.376.388.00
(640.627.965.00)
(13.67)
(640.627.965.00)
(13.67)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.686.004.353 .00
4.045.376.388.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
13.428.000 .00
9.578.844.00
(3.849.156.00)
(28.67)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
53.676.408 .00
25.440.000.00
(28.236.408.00)
(52.60)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
67.104.408 .00
35.018.844.00
(32.085.564.00)
(47.81)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
67.104.408 .00
35.018.844.00
(32.085.564.00)
(47.81)
17.570.735 .00
16.307.000.00
(1.263.735.00)
(7.19)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
17.570.735 .00
16.307.000.00
(1.263.735.00)
(7.19)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
17.570.735 .00
16.307.000.00
(1.263.735.00)
(7.19)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
995.214.000 .00
768.664.472.00
(226.549.528.00)
(22.76)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
596.645.317 .00
518.550.380.00
(78.094.937.00)
(13.09)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
775.000 .00
0.00
(775.000.00)
(100.00)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.592.634.317 .00
1.287.214.852.00
(305.419.465.00)
(19.18)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.592.634.317 .00
1.287.214.852.00
(305.419.465.00)
(19.18)
13.653.000 .00
9.792.146.00
(3.860.854.00)
(28.28)
160.530.386 .00
134.264.900.00
(26.265.486.00)
(16.36)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
174.183.386 .00
144.057.046.00
(30.126.340.00)
(17.30)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
174.183.386 .00
144.057.046.00
(30.126.340.00)
(17.30)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
157.651.000 .00
118.182.000.00
(39.469.000.00)
(25.04)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
342.000.000 .00
322.200.000.00
(19.800.000.00)
(5.79)
499.651.000 .00
440.382.000.00
(59.269.000.00)
(11.86)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
8.136.885 .00
7.769.550.00
(367.335.00)
(4.51)
8.136.885 .00
7.769.550.00
(367.335.00)
(4.51)
507.787.885 .00
448.151.550.00
(59.636.335.00)
(11.74)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
29.029.580 .00
28.837.200.00
(192.380.00)
(0.66)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
31.429.580 .00
31.237.200.00
(192.380.00)
(0.61)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
31.429.580 .00
31.237.200.00
(192.380.00)
(0.61)
102.774.000 .00
68.461.581.00
(34.312.419.00)
(33.39)
49.079.220 .00
39.394.500.00
(9.684.720.00)
(19.73)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
151.853.220 .00
107.856.081.00
(43.997.139.00)
(28.97)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
151.853.220 .00
107.856.081.00
(43.997.139.00)
(28.97)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
37.182.000 .00
34.973.179.00
(2.208.821.00)
(5.94)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
69.293.377 .00
66.309.700.00
(2.983.677.00)
(4.31)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
106.475.377 .00
101.282.879.00
(5.192.498.00)
(4.88)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
106.475.377 .00
101.282.879.00
(5.192.498.00)
(4.88)
2.400.000 .00
2.400.000.00
0.00
0.00
35.823.422 .00
34.977.600.00
(845.822.00)
(2.36)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
38.223.422 .00
37.377.600.00
(845.822.00)
(2.21)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
38.223.422 .00
37.377.600.00
(845.822.00)
(2.21)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
49.716.000 .00
48.795.031.00
(920.969.00)
(1.85)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
61.487.922 .00
57.992.000.00
(3.495.922.00)
(5.69)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
111.203.922 .00
106.787.031.00
(4.416.891.00)
(3.97)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
111.203.922 .00
106.787.031.00
(4.416.891.00)
(3.97)
Jumlah Belanja Langsung
2.798.466.252 .00
2.315.290.083.00
(483.176.169.00)
(17.27)
JUMLAH BELANJA DAERAH
7.484.470.605 .00
6.360.666.471.00
(1.123.804.134.00)
(15.02)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7.484.470.605.00)
(6.360.666.471.00)
1.123.804.134.00
(15.02)
Halaman 4 dari 4