NAMA OPD BULAN NO JENIS PEKERJAAN

NAMA OPD BULAN

  II 150.000.000 49.602.545 33,07% 19% 100.397.455

  10.01.01/20

  18 17/4/18 72.799.000 d APAR 4.000.000

  4.000.000 100,00% 100% - e Biaya Umum 5.750.000 3.000.000 52,17% 100% 2.750.000

  2 60.000.000

  59.550.000 99,25% 100% 450.000 a Meja rapat, kursi rapat, meja front office, meja amplifier, meja telepon, lemari display

  59.100.000

  CV. Putra Pelangi

  050/010/PL. Meubelair Diskom/2018 59.100.000 26/3/18 10/5/18 58.675.000 99,28% 100% 425.000 00288/LS/2.

  10.01.01/20

  18 17/4/18 58.675.000 b Biaya Umum 900.000

  875.000 97,22% 25.000 3 40.000.000 39.595.000 98,99% 100% 405.000 a Laptop, printer 39.500.000

  CV. Solution Arya Prima

  050/243/2018 39.100.000 24/4/18 23/5/18 39.100.000 98,99% 100% 400.000 b Biaya Umum 500.000 495.000 99,00% 5.000

  Pengadaan Meubelair PENYERAPAN ANGGARAN Pengadaan Komputer / Laptop, Printer PENYERAPAN ANGGARAN

  REALISASI FISIK

  Program Pengembangan Data / Informasi PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL II

  CV. Rekayasa

  050/010/PL.S arpras Diskom/2018 44.250.000 15/3/18 14/4/18 43.615.000 98,56% 100% 635.000 00185/LS/2.

  10.01.01/20

  18 4/4/18 43.615.000

  Sarana dan Prasarana Aparatur PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL I

  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

  JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN SISA ANGGARAN SP2D REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018

  ANGGARAN (Rp)

  REKANAN

  NO/TGL KONTRAK NILAI KONTRAK

  KET BAST I (PHO)

  BAST II (FHO)

  050/010/PL.S ound Diskom/2018 81.000.000 27/3/18 26/4/18 72.799.000 89,88% 100% 8.201.000 00289/LS/2.

  : DISKOMINFO KAB. WONOSOBO : Agustus 2018

2 Program Peningkatan

  81.000.000

  21.750.000 c Amplifier portable, soundsistem, lcd proyektor

  PENETAPAN APBD 2018

  APBD PERUBAHA N 2018

  MULAI SELESA

  I JUMLAH (Rp) % % No. Tgl.

  JUMLAH (Rp) No. Tgl.

  JML (Rp) No. Tgl.

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  19

  22.500.000 b Tempat tidur penjaga malam, karpet mushola,gordyn

  1 135.000.000 123.414.000 91,42% 100,00% 11.586.000 a Lemari besi, filling kabinet, rak arsip

  22 I 235.000.000 222.559.000 94,71% 100,00% 12.441.000

  21

  20

  18

  11

  17

  16

  15

  14

  13

  12

PENYERAPAN ANGGARAN

  CV. Rekayasa

  4 Pengembangan 150.000.000 49.602.545 33,07% 19% 100.397.455

  PENYERAPAN ANGGARAN Sistem Data Primer Berbasis Desa

  a Pelatihan dan 7.425.000 4,95% 10% update data terintegrasi dengan pusat b Pelatihan

  0,00% - 0% pengisian data desa dan kelurahan c Pelatihan web

  20.495.000 13,66% 50% kelurahan

  • d Aplikasi data

  0,00% 0% primer berbasis desa e Pakaian kerja

  3.000.000 2,00% 40% lapangan f Biaya Umum

  18.682.545 12,46% 15%

  III Program Pengembangan 100.000.000 16.499.000 16,50% 17,50% 83.501.000 Data / Informasi Statistik

PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL III

  Daerah

  5

  • Penyusunan Data / 50.000.000

  0,00% 10%

  PENYERAPAN ANGGARAN Buku Statistik Daerah

  • 6 Penyusunan Data / 50.000.000

  0,00% 10% - Buku Statistik Daerah

  16.499.000 33,00% 25%

PENYERAPAN ANGGARAN

  Buku Statistik Sektoral Buku Statistik

  16.499.000 - 33,00% 25% Sektoral

  IV Pengembangan 765.000.000 351.959.500 46,01% 51,52% 413.040.500 Komunikasi Informasi

PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL IV

  dan Media Massa

  7 Pembinaan dan 150.000.000 43.061.000 28,71% 33% 106.939.000

  Pengembangan PENYERAPAN ANGGARAN Jaringan Komunikasi dan Informasi

  a Pembinaan 7.560.000 5,04% 30% kegiatan KIM

  • b Pekan KIM

  0,00% 0% c Pembinaan FK 35.501.000 23,67% 100%

  METRA d Studi referensi

  • 0,00% 0% - delegasi KIM ke Malang jatim

8 Pengadaan Alat 30.000.000

  0,00% - 0% 30.000.000 PENYERAPAN ANGGARAN Studio dan Drone

  • a 15.000.000

  0,00% 0% 15.000.000 b Wireless Portable 5.000.000

  • 0,00% 0% 5.000.000 Video Sender
  • c Wireless AV 5.905.000

  0,00% 0% 5.905.000 Sender d

  • Amplifier Splitter 1.000.000

  0,00% 0% 1.000.000 AV

  • e Mic Condenser 500.000

  0,00% 0% 500.000

  • f Audio Studio 1.800.000

  0,00% 0% 1.800.000 Motor g

  • Biaya Umum 795.000

  0,00% 0% 795.000

9 Perencanaan 25.000.000

  3.762.250 15,05% 50% 21.237.750 Pengembangan Kebijakan Komunikasi PENYERAPAN ANGGARAN dan Informasi

  a Blueprint 0,00% 50% - pengelolaan informasi publik b Kegiatan public

  3.762.250 15,05% 50%

  hearing

  c Dokumen MOU 0,00% 50% - pengelolaan informasi publik

  10 Fasilitasi Operasional 150.000.000 109.700.000 73,13% 88% 40.300.000

  Lembaga Penyiaran PENYERAPAN ANGGARAN Publik Lokal Radio Pesona FM

  a Operasional 104.700.000 69,80% 75% penyelengaraan

  LPPL Radio Pesona FM b Website dan

  5.000.000 3,33% 100% radiostreaming radio Pesona FM

  11 Pengadaan Sarana 60.000.000 58.750.000 97,92% 100% 1.250.000

  Layanan Informasi PENYERAPAN ANGGARAN Publik

CV. CAHAYA

  a Perangkat layanan 36.200.000 050/053/201 36.000.000 36.000.000 99,45% 100% 200.000 00125/LS/2. 21/3/18 36.000.000

  RIZKI

  informasi publik

  8 10.01.01/20

  18 b PC Desktop 23.800.000 22.350.000 22.350.000 93,91% 100% 1.450.000 sarpras Media Center c Biaya Umum

  400.000 0,67%

  12 Penyediaan Media 150.000.000 31.900.000 21,27% 32% 118.100.000

  Sosialisasi Pembangunan Dalam PENYERAPAN ANGGARAN Bentuk Media Luar

  Ruang dan Pertunjukan Rakyat

  • 0,00% 0% 78.500.000 d Tenaga teknis pengelola layanan informasi

  3.925.000 0,00% 0% 3.925.000 13 100.000.000

  4.966.250 4,97% 10% 95.033.750 a Gelar informasi daerah

  b Spanduk 3.000.000 1.200.000 40,00% 40% 1.800.000 c Gelar pertunjukan rakyat dan festival komunikasi media

  78.500.000

  19.250.000 8.750.000 45,45% 60% 10.500.000 e Tenaga teknis designer sarana publikasi

  19.250.000 8.750.000 45,45% 60% 10.500.000 f Belanja Pakaian

  Kerja Lapangan 6.075.000

  0,00% 0% 6.075.000 g Penunjang Kegiatan

PENYERAPAN ANGGARAN

  • 0,00% 0% b Pembinaan PPID pembantu
  • 0,00% 0% 14 100.000.000

PENYERAPAN ANGGARAN

  10.01.01/20

  5.440.000 12,09% 75%

  PENYERAPAN ANGGARAN Gelar Informasi Daerah dan Fasilitasi PPID

  Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi dan TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN V Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

  Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN VI Fasilitasi Hari Pers Nasional

  Optimalisasi Keamanan jaringan Nirkabel

  VI 195.000.000 107.846.250 55,31% 52,50% 87.153.750

  0,00% 0%

  0% 35.000.000 a Radio telekomunikasi

  16 35.000.000

  2.754.000 6,12% 75% b Perbup Informasi yang Dikecualikan

  4.966.250 4,97% 30% c Lomba website OPD

  8.194.000 18,21% 75% 36.806.000 a Perbup Daftar informasi Publik

  15 45.000.000

  V 80.000.000 8.194.000 9,10% 38% 71.806.000

  18 21/3/18 99.820.000

  8 100.000.000 99.820.000 99,82% 100% 180.000 00126/LS/2.

  050/039/201

  MERCUSUA R

  100.000.000 CV.

  99.820.000 99,82% 100% 180.000 Kegiatan Hari Pers Nasional 2018

PENYERAPAN ANGGARAN

  • 0,00%
  • 0,00% 0% b Biaya Umum

  17 Pelatihan SDM Dalam 100.000.000 48.000.000 48,00% 50% 52.000.000

  PENYERAPAN ANGGARAN Bidang Komunikasi dan Informasi

  a

  • Pelatihan

  0,00% 0% jurnalistik aparatur desa

  050/100/2018

  b Pelatihan CV. 48.000.000 48.000.000 48,00% 100% 01993/LS/2. 30/8/20 48.000.000 jurnalistik santri Mercusuar 10.01.01/20

  18

  18

  18 Pengembangan 50.000.000 29.666.250 59,33% 50% 20.333.750

  Kapasitas SDM PENYERAPAN ANGGARAN Bidang Komunikasi

  Pelatihan Sesorah 50.000.000 29.666.250 59,33% 50% 20.333.750

  Bahasa Jawa

  19 Pengembangan 15.000.000 9.984.000 66,56% 75% 5.016.000 Kemitraan Komunitas

  PENYERAPAN ANGGARAN dan Pendayagunaan TIK

  Fasilitasi kegiatan 15.000.000 9.984.000 66,56% 75% 5.016.000 forum TIK daerah

  20 Pengembangan 30.000.000 20.196.000 67,32% 35% 9.804.000 PENYERAPAN ANGGARAN

  Kapasitas Bidang TIK

  a Pelatihan 20.196.000 67,32% 70% kompetensi bidang TIK b

  • Seminar bidang

  0,00% 0% TIK

  VII Program Kerjasama 600.000.000 TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN VII 308.727.000 51,45% 43% 291.273.000 Informasi Dengan Media Massa 308.727.000 291.273.000

  21 Pengelolaan 600.000.000 51,45% 43% PENYERAPAN ANGGARAN

  Kemitraan Informasi Publik

  a Penunjang 15.500.000 3.413.000 0,57% 30% 12.087.000

  Kegiatan b Belanja 290.000.000 175.500.000 60,52% 55% 114.500.000

  Propaganda, Penerangan dan Publikasi c Belanja Jasa 294.500.000

  129.814.000 44,08% 45,00% 164.686.000 Pihak ketiga

  1. Potensi dan 15.000.000 0,00% 0% - peluang Invesasi kab. Wsb

  2. Capaian 15.500.000 0,00% 0% -

  Prestasi Wsb PT.

  3. Belanja ILPPD 30.000.000 050/092/201 29.914.000 5/6/18 6/6/18 29.914.000 99,71% 100% 01197/LS/2. 7/3/18 29.914.000

  SEMARANG

  8 10.01.01/20

  INTERMEDIA

  18 PERS

  • 4. Capaian 90.000.000

  0,00% 0% Pembangunan Wsb

  • 5. Info Seputar 20.000.000

  0,00% 0% Hari Jadi Kab. Wsb CV.

  6. Press Tour 100.000.000 050/011/PL.P 99.900.000 30/4/18 29/5/18 99.900.000 99,90% 100% 00719/LS/2. 23/5/18 99.900.000

  MEMAYU

  T.Diskom.04/ 10.01.01/20

  HAYUNING

  2018

  18 BAWONO

  7. Kaleidoskop 24.000.000 0,00% 0%

  2018

  VIII Program Optimalisasi 1.020.000.000 TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN VIII 294.135.349 44,33% 725.864.651 Pemanfaatan Tekologi Informasi

  22 Pengembangan 190.000.000 16.723.500 8,80% 55% 173.276.500

  PENYERAPAN ANGGARAN Sistem Informasi Terintegrasi

  • a Integrasi sistem

  0,00% 10% perencanaan, keuangan, monev dan sakip b Aplikasi Smart City

  0,00% 100% - Tahap II

  • c Jaringan

  0,00% 100% pengamanan informasi d Biaya Umum

  16.723.500 8,80% 10% 23 100.000.000 0,00% 65% 100.000.000 - Pengembangan

  blueprint PENYERAPAN ANGGARAN pendayagunaan TIK

  a Rencana induk 0,00% 50% - pengembangan jaringan intranet ( FO ) kabupaten b

  • Dokumen Road

  0,00% 80% Map Smart City

  24 Pengembangan dan 100.000.000 12.476.000 12,48% 20% 87.524.000

  Penerapan Aplikasi PENYERAPAN ANGGARAN Berbasis TIK menuju "Smart Regency"

  a Aplikasi Smart

  • 0,00% 10% Regency b Kampung Smart
  • 0,00% 0% c Kegiatan

  12.476.000 12,48% 50% Penunjang 25 30.000.000

  • Pengembangan

  0,00% 0% 30.000.000

  Sistem Informasi Publik

  26 Optimalisasi Data 600.000.000 264.935.849 44,16% 82% 335.064.151

  PENYERAPAN ANGGARAN Center

  a Operasional Data 227.423.649 37,90% 78%

  Center

  • Astinet Telkom
  • Pemasangan panel listrik CV.
  • Kegiatan penunjang

  7 Isi dengan Nilai kontrak sesuai dengan kontrak

  4 Isi dengan Nama pagu anggaran perubahan 2018

  14 Isi dengan Tanggal kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan

  5 Isi dengan Nama rekanan sesuai kontrak

  15 Isi dengan Jumlah rupiah yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan

  6 Isi dengan Nomor dan tanggal kontrak sesuai dengan kontrak

  16 Isi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima I (PHO)

  17 Isi dengan Tanggal Berita Acara Serah Terima I (PHO)

  3 Isi dengan Nama pagu anggaran penetapan 2018

  8 Isi dengan Tanggal dimulainya pekerjaan lapangan sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK)

  18 Isi dengan Jumlah Anggaran yang diterima rekanan pada Berita Acara Serah Terima I (PHO)

  9 Isi dengan Tanggal berakhirnya waktu pelaksanaan sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK)

  19 Isi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima II (FHO -- setelah masa pemeliharaan selesai)

  10 Isi dengan Nilai kontrak yang sudah dicairkan

  20 Isi dengan Tanggal Berita Acara Serah Terima II (FHO -- setelah masa pemeliharaan selesai)

  13 Isi dengan Nomor kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan

  12 Isi dengan Prosentase (%) realisasi fisik

  PT. TELKOM 050/108/2017 36.900.000 Jan Des 73.800.000 12,30% 75% 00377/LS/2.

  37.512.200 6,25% 85%

  10.01.01/20

  18 27/4/18 73.800.000

  Manunggal Integrasi Sejahtera 050/053/2018 6.891.500 6.891.500 1,15% 100% 00078/LS/2.

  10.1.01/201

  8 8/3/18 6.891.500

  146.732.149 24,46% 60% b Sarpras Data Center

  3.145.000.000 1.359.522.644 43,23% 45,73% 1.785.477.356

  2 Isi dengan nama pekerjaan sesuai kontrak

  Wonosobo, 5 September 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO SEKRETARIS

  EKO SURYANTORO, S.Sos.,M.Si

  Pembina Utama Muda NIP. 19631026 199103 1 004

  CARA PENGISIAN KOLOM :

  1 Isi dengan No Urut

  11 Isi dengan Prosentase (%) realisasi keuangan

  21 JUMLAH Isi dengan Keterangan / informasi yang dapat mendukung. Contoh : ada/tidaknya adenddum atas kontrak, pemutusan kontrak, pekerjaan multiyears, pekerjaan lanjutan, pekerjaan yang menyebrang, pekerjaan terlambat, pekerjaan belum selesai, dll