NAMA OPD BULAN NO JENIS PEKERJAAN
NAMA OPD BULAN
II 150.000.000 49.602.545 33,07% 19% 100.397.455
10.01.01/20
18 17/4/18 72.799.000 d APAR 4.000.000
4.000.000 100,00% 100% - e Biaya Umum 5.750.000 3.000.000 52,17% 100% 2.750.000
2 60.000.000
59.550.000 99,25% 100% 450.000 a Meja rapat, kursi rapat, meja front office, meja amplifier, meja telepon, lemari display
59.100.000
CV. Putra Pelangi
050/010/PL. Meubelair Diskom/2018 59.100.000 26/3/18 10/5/18 58.675.000 99,28% 100% 425.000 00288/LS/2.
10.01.01/20
18 17/4/18 58.675.000 b Biaya Umum 900.000
875.000 97,22% 25.000 3 40.000.000 39.595.000 98,99% 100% 405.000 a Laptop, printer 39.500.000
CV. Solution Arya Prima
050/243/2018 39.100.000 24/4/18 23/5/18 39.100.000 98,99% 100% 400.000 b Biaya Umum 500.000 495.000 99,00% 5.000
Pengadaan Meubelair PENYERAPAN ANGGARAN Pengadaan Komputer / Laptop, Printer PENYERAPAN ANGGARAN
REALISASI FISIK
Program Pengembangan Data / Informasi PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL II
CV. Rekayasa
050/010/PL.S arpras Diskom/2018 44.250.000 15/3/18 14/4/18 43.615.000 98,56% 100% 635.000 00185/LS/2.
10.01.01/20
18 4/4/18 43.615.000
Sarana dan Prasarana Aparatur PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL I
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN SISA ANGGARAN SP2D REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
ANGGARAN (Rp)
REKANAN
NO/TGL KONTRAK NILAI KONTRAK
KET BAST I (PHO)
BAST II (FHO)
050/010/PL.S ound Diskom/2018 81.000.000 27/3/18 26/4/18 72.799.000 89,88% 100% 8.201.000 00289/LS/2.
: DISKOMINFO KAB. WONOSOBO : Agustus 2018
2 Program Peningkatan
81.000.000
21.750.000 c Amplifier portable, soundsistem, lcd proyektor
PENETAPAN APBD 2018
APBD PERUBAHA N 2018
MULAI SELESA
I JUMLAH (Rp) % % No. Tgl.
JUMLAH (Rp) No. Tgl.
JML (Rp) No. Tgl.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
19
22.500.000 b Tempat tidur penjaga malam, karpet mushola,gordyn
1 135.000.000 123.414.000 91,42% 100,00% 11.586.000 a Lemari besi, filling kabinet, rak arsip
22 I 235.000.000 222.559.000 94,71% 100,00% 12.441.000
21
20
18
11
17
16
15
14
13
12
PENYERAPAN ANGGARAN
CV. Rekayasa
4 Pengembangan 150.000.000 49.602.545 33,07% 19% 100.397.455
PENYERAPAN ANGGARAN Sistem Data Primer Berbasis Desa
a Pelatihan dan 7.425.000 4,95% 10% update data terintegrasi dengan pusat b Pelatihan
0,00% - 0% pengisian data desa dan kelurahan c Pelatihan web
20.495.000 13,66% 50% kelurahan
- d Aplikasi data
0,00% 0% primer berbasis desa e Pakaian kerja
3.000.000 2,00% 40% lapangan f Biaya Umum
18.682.545 12,46% 15%
III Program Pengembangan 100.000.000 16.499.000 16,50% 17,50% 83.501.000 Data / Informasi Statistik
PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL III
Daerah
5
- Penyusunan Data / 50.000.000
0,00% 10%
PENYERAPAN ANGGARAN Buku Statistik Daerah
- 6 Penyusunan Data / 50.000.000
0,00% 10% - Buku Statistik Daerah
16.499.000 33,00% 25%
PENYERAPAN ANGGARAN
Buku Statistik Sektoral Buku Statistik
16.499.000 - 33,00% 25% Sektoral
IV Pengembangan 765.000.000 351.959.500 46,01% 51,52% 413.040.500 Komunikasi Informasi
PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL IV
dan Media Massa
7 Pembinaan dan 150.000.000 43.061.000 28,71% 33% 106.939.000
Pengembangan PENYERAPAN ANGGARAN Jaringan Komunikasi dan Informasi
a Pembinaan 7.560.000 5,04% 30% kegiatan KIM
- b Pekan KIM
0,00% 0% c Pembinaan FK 35.501.000 23,67% 100%
METRA d Studi referensi
- 0,00% 0% - delegasi KIM ke Malang jatim
8 Pengadaan Alat 30.000.000
0,00% - 0% 30.000.000 PENYERAPAN ANGGARAN Studio dan Drone
- a 15.000.000
0,00% 0% 15.000.000 b Wireless Portable 5.000.000
- 0,00% 0% 5.000.000 Video Sender
- c Wireless AV 5.905.000
0,00% 0% 5.905.000 Sender d
- Amplifier Splitter 1.000.000
0,00% 0% 1.000.000 AV
- e Mic Condenser 500.000
0,00% 0% 500.000
- f Audio Studio 1.800.000
0,00% 0% 1.800.000 Motor g
- Biaya Umum 795.000
0,00% 0% 795.000
9 Perencanaan 25.000.000
3.762.250 15,05% 50% 21.237.750 Pengembangan Kebijakan Komunikasi PENYERAPAN ANGGARAN dan Informasi
a Blueprint 0,00% 50% - pengelolaan informasi publik b Kegiatan public
3.762.250 15,05% 50%
hearing
c Dokumen MOU 0,00% 50% - pengelolaan informasi publik
10 Fasilitasi Operasional 150.000.000 109.700.000 73,13% 88% 40.300.000
Lembaga Penyiaran PENYERAPAN ANGGARAN Publik Lokal Radio Pesona FM
a Operasional 104.700.000 69,80% 75% penyelengaraan
LPPL Radio Pesona FM b Website dan
5.000.000 3,33% 100% radiostreaming radio Pesona FM
11 Pengadaan Sarana 60.000.000 58.750.000 97,92% 100% 1.250.000
Layanan Informasi PENYERAPAN ANGGARAN Publik
CV. CAHAYA
a Perangkat layanan 36.200.000 050/053/201 36.000.000 36.000.000 99,45% 100% 200.000 00125/LS/2. 21/3/18 36.000.000
RIZKI
informasi publik
8 10.01.01/20
18 b PC Desktop 23.800.000 22.350.000 22.350.000 93,91% 100% 1.450.000 sarpras Media Center c Biaya Umum
400.000 0,67%
12 Penyediaan Media 150.000.000 31.900.000 21,27% 32% 118.100.000
Sosialisasi Pembangunan Dalam PENYERAPAN ANGGARAN Bentuk Media Luar
Ruang dan Pertunjukan Rakyat
- 0,00% 0% 78.500.000 d Tenaga teknis pengelola layanan informasi
3.925.000 0,00% 0% 3.925.000 13 100.000.000
4.966.250 4,97% 10% 95.033.750 a Gelar informasi daerah
b Spanduk 3.000.000 1.200.000 40,00% 40% 1.800.000 c Gelar pertunjukan rakyat dan festival komunikasi media
78.500.000
19.250.000 8.750.000 45,45% 60% 10.500.000 e Tenaga teknis designer sarana publikasi
19.250.000 8.750.000 45,45% 60% 10.500.000 f Belanja Pakaian
Kerja Lapangan 6.075.000
0,00% 0% 6.075.000 g Penunjang Kegiatan
PENYERAPAN ANGGARAN
- 0,00% 0% b Pembinaan PPID pembantu
- 0,00% 0% 14 100.000.000
PENYERAPAN ANGGARAN
10.01.01/20
5.440.000 12,09% 75%
PENYERAPAN ANGGARAN Gelar Informasi Daerah dan Fasilitasi PPID
Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi dan TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN V Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN VI Fasilitasi Hari Pers Nasional
Optimalisasi Keamanan jaringan Nirkabel
VI 195.000.000 107.846.250 55,31% 52,50% 87.153.750
0,00% 0%
0% 35.000.000 a Radio telekomunikasi
16 35.000.000
2.754.000 6,12% 75% b Perbup Informasi yang Dikecualikan
4.966.250 4,97% 30% c Lomba website OPD
8.194.000 18,21% 75% 36.806.000 a Perbup Daftar informasi Publik
15 45.000.000
V 80.000.000 8.194.000 9,10% 38% 71.806.000
18 21/3/18 99.820.000
8 100.000.000 99.820.000 99,82% 100% 180.000 00126/LS/2.
050/039/201
MERCUSUA R
100.000.000 CV.
99.820.000 99,82% 100% 180.000 Kegiatan Hari Pers Nasional 2018
PENYERAPAN ANGGARAN
- 0,00%
- 0,00% 0% b Biaya Umum
17 Pelatihan SDM Dalam 100.000.000 48.000.000 48,00% 50% 52.000.000
PENYERAPAN ANGGARAN Bidang Komunikasi dan Informasi
a
- Pelatihan
0,00% 0% jurnalistik aparatur desa
050/100/2018
b Pelatihan CV. 48.000.000 48.000.000 48,00% 100% 01993/LS/2. 30/8/20 48.000.000 jurnalistik santri Mercusuar 10.01.01/20
18
18
18 Pengembangan 50.000.000 29.666.250 59,33% 50% 20.333.750
Kapasitas SDM PENYERAPAN ANGGARAN Bidang Komunikasi
Pelatihan Sesorah 50.000.000 29.666.250 59,33% 50% 20.333.750
Bahasa Jawa
19 Pengembangan 15.000.000 9.984.000 66,56% 75% 5.016.000 Kemitraan Komunitas
PENYERAPAN ANGGARAN dan Pendayagunaan TIK
Fasilitasi kegiatan 15.000.000 9.984.000 66,56% 75% 5.016.000 forum TIK daerah
20 Pengembangan 30.000.000 20.196.000 67,32% 35% 9.804.000 PENYERAPAN ANGGARAN
Kapasitas Bidang TIK
a Pelatihan 20.196.000 67,32% 70% kompetensi bidang TIK b
- Seminar bidang
0,00% 0% TIK
VII Program Kerjasama 600.000.000 TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN VII 308.727.000 51,45% 43% 291.273.000 Informasi Dengan Media Massa 308.727.000 291.273.000
21 Pengelolaan 600.000.000 51,45% 43% PENYERAPAN ANGGARAN
Kemitraan Informasi Publik
a Penunjang 15.500.000 3.413.000 0,57% 30% 12.087.000
Kegiatan b Belanja 290.000.000 175.500.000 60,52% 55% 114.500.000
Propaganda, Penerangan dan Publikasi c Belanja Jasa 294.500.000
129.814.000 44,08% 45,00% 164.686.000 Pihak ketiga
1. Potensi dan 15.000.000 0,00% 0% - peluang Invesasi kab. Wsb
2. Capaian 15.500.000 0,00% 0% -
Prestasi Wsb PT.
3. Belanja ILPPD 30.000.000 050/092/201 29.914.000 5/6/18 6/6/18 29.914.000 99,71% 100% 01197/LS/2. 7/3/18 29.914.000
SEMARANG
8 10.01.01/20
INTERMEDIA
18 PERS
- 4. Capaian 90.000.000
0,00% 0% Pembangunan Wsb
- 5. Info Seputar 20.000.000
0,00% 0% Hari Jadi Kab. Wsb CV.
6. Press Tour 100.000.000 050/011/PL.P 99.900.000 30/4/18 29/5/18 99.900.000 99,90% 100% 00719/LS/2. 23/5/18 99.900.000
MEMAYU
T.Diskom.04/ 10.01.01/20
HAYUNING
2018
18 BAWONO
7. Kaleidoskop 24.000.000 0,00% 0%
2018
VIII Program Optimalisasi 1.020.000.000 TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN VIII 294.135.349 44,33% 725.864.651 Pemanfaatan Tekologi Informasi
22 Pengembangan 190.000.000 16.723.500 8,80% 55% 173.276.500
PENYERAPAN ANGGARAN Sistem Informasi Terintegrasi
- a Integrasi sistem
0,00% 10% perencanaan, keuangan, monev dan sakip b Aplikasi Smart City
0,00% 100% - Tahap II
- c Jaringan
0,00% 100% pengamanan informasi d Biaya Umum
16.723.500 8,80% 10% 23 100.000.000 0,00% 65% 100.000.000 - Pengembangan
blueprint PENYERAPAN ANGGARAN pendayagunaan TIK
a Rencana induk 0,00% 50% - pengembangan jaringan intranet ( FO ) kabupaten b
- Dokumen Road
0,00% 80% Map Smart City
24 Pengembangan dan 100.000.000 12.476.000 12,48% 20% 87.524.000
Penerapan Aplikasi PENYERAPAN ANGGARAN Berbasis TIK menuju "Smart Regency"
a Aplikasi Smart
- 0,00% 10% Regency b Kampung Smart
- 0,00% 0% c Kegiatan
12.476.000 12,48% 50% Penunjang 25 30.000.000
- Pengembangan
0,00% 0% 30.000.000
Sistem Informasi Publik
26 Optimalisasi Data 600.000.000 264.935.849 44,16% 82% 335.064.151
PENYERAPAN ANGGARAN Center
a Operasional Data 227.423.649 37,90% 78%
Center
- Astinet Telkom
- Pemasangan panel listrik CV.
- Kegiatan penunjang
7 Isi dengan Nilai kontrak sesuai dengan kontrak
4 Isi dengan Nama pagu anggaran perubahan 2018
14 Isi dengan Tanggal kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan
5 Isi dengan Nama rekanan sesuai kontrak
15 Isi dengan Jumlah rupiah yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan
6 Isi dengan Nomor dan tanggal kontrak sesuai dengan kontrak
16 Isi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima I (PHO)
17 Isi dengan Tanggal Berita Acara Serah Terima I (PHO)
3 Isi dengan Nama pagu anggaran penetapan 2018
8 Isi dengan Tanggal dimulainya pekerjaan lapangan sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK)
18 Isi dengan Jumlah Anggaran yang diterima rekanan pada Berita Acara Serah Terima I (PHO)
9 Isi dengan Tanggal berakhirnya waktu pelaksanaan sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK)
19 Isi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima II (FHO -- setelah masa pemeliharaan selesai)
10 Isi dengan Nilai kontrak yang sudah dicairkan
20 Isi dengan Tanggal Berita Acara Serah Terima II (FHO -- setelah masa pemeliharaan selesai)
13 Isi dengan Nomor kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan
12 Isi dengan Prosentase (%) realisasi fisik
PT. TELKOM 050/108/2017 36.900.000 Jan Des 73.800.000 12,30% 75% 00377/LS/2.
37.512.200 6,25% 85%
10.01.01/20
18 27/4/18 73.800.000
Manunggal Integrasi Sejahtera 050/053/2018 6.891.500 6.891.500 1,15% 100% 00078/LS/2.
10.1.01/201
8 8/3/18 6.891.500
146.732.149 24,46% 60% b Sarpras Data Center
3.145.000.000 1.359.522.644 43,23% 45,73% 1.785.477.356
2 Isi dengan nama pekerjaan sesuai kontrak
Wonosobo, 5 September 2018 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO SEKRETARIS
EKO SURYANTORO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19631026 199103 1 004
CARA PENGISIAN KOLOM :
1 Isi dengan No Urut
11 Isi dengan Prosentase (%) realisasi keuangan
21 JUMLAH Isi dengan Keterangan / informasi yang dapat mendukung. Contoh : ada/tidaknya adenddum atas kontrak, pemutusan kontrak, pekerjaan multiyears, pekerjaan lanjutan, pekerjaan yang menyebrang, pekerjaan terlambat, pekerjaan belum selesai, dll