Bagian Perlengkapan tabel 2.1
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Perlengkapan Tahun 2005 - 2010
Kota Semarang
No
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Terget
Target Target
Indikator
SPM
IKK
Lainnya
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2 Penyediaan alat tulis kantor
3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4 Penyediaan komponen instalasi/penerangan
bangunan kantor
5 Penyediaan peralatan rumah tangga
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan kendaraan dinas
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3 Pengadaan peralatan gedung kantor
4 Pengadaan mebeleuir
C Program peningkatan disiplin aparatur
1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2 Pengadaan pakaian kerja lapangan
3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
D Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1 Penyusunan Standar Satuan Harga
2 Sosialisasi pengelolaan barang daerah
3 Penyusunan RKBMD dan DKBMD
4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
barang milik daerah
E Program pembinaan dan peningkatan organisasi
perangkat daerah
1 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang
daerah
2 Penyusunan Juklak dan Juknis Pengelolaan Barang
daerah
3 Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan
Kantor
Nb : Target dan Realisasi di atas adalah untuk anggarannya bukan fisiknya.
Target Renstra SKPD tahun ke2005
2006
2007
2008
Realisasi Capaian Tahun ke2010
550.259.000
###########
741.743.000
713.616.250
1.237.775.425
982.596.400
430.782.836
###########
385.201.990
78
94
52
575.883.125
640.000.000
618.742.600
640.000.000
466.414.580
640.000.000
81
100
########### 14.393.755.000
###########
394.743.000
481.082.000
3.916.933.600
###########
523.977.000
###########
###########
401.010.360
###########
94
85
83
57
###########
106.750.000
96.000.000
345.062.000
2.000.000.000
###########
82.379.900
76.709.000
94
77
80
268.932.000
50.000.000
65.607.850
385.729.200
166.120.050
119.001.500
45.280.000
64.638.850
44
91
99
-
53.798.000
30.000.000
-
2005
90.402.000
85.402.500
51.792.000
2006
2007
2008
Rasio Capaian Tahun ke-
2009
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
-
53.577.000
100
3.000.000
10
-
2010
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Perlengkapan Tahun 2005 - 2010
Kota Semarang
No
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Terget
Target Target
Indikator
SPM
IKK
Lainnya
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2 Penyediaan alat tulis kantor
3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4 Penyediaan komponen instalasi/penerangan
bangunan kantor
5 Penyediaan peralatan rumah tangga
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan kendaraan dinas
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3 Pengadaan peralatan gedung kantor
4 Pengadaan mebeleuir
C Program peningkatan disiplin aparatur
1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2 Pengadaan pakaian kerja lapangan
3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
D Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1 Penyusunan Standar Satuan Harga
2 Sosialisasi pengelolaan barang daerah
3 Penyusunan RKBMD dan DKBMD
4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
barang milik daerah
E Program pembinaan dan peningkatan organisasi
perangkat daerah
1 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang
daerah
2 Penyusunan Juklak dan Juknis Pengelolaan Barang
daerah
3 Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan
Kantor
Nb : Target dan Realisasi di atas adalah untuk anggarannya bukan fisiknya.
Target Renstra SKPD tahun ke2005
2006
2007
2008
Realisasi Capaian Tahun ke2010
550.259.000
###########
741.743.000
713.616.250
1.237.775.425
982.596.400
430.782.836
###########
385.201.990
78
94
52
575.883.125
640.000.000
618.742.600
640.000.000
466.414.580
640.000.000
81
100
########### 14.393.755.000
###########
394.743.000
481.082.000
3.916.933.600
###########
523.977.000
###########
###########
401.010.360
###########
94
85
83
57
###########
106.750.000
96.000.000
345.062.000
2.000.000.000
###########
82.379.900
76.709.000
94
77
80
268.932.000
50.000.000
65.607.850
385.729.200
166.120.050
119.001.500
45.280.000
64.638.850
44
91
99
-
53.798.000
30.000.000
-
2005
90.402.000
85.402.500
51.792.000
2006
2007
2008
Rasio Capaian Tahun ke-
2009
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
-
53.577.000
100
3.000.000
10
-
2010