LAPORAN MONEV APBD TRIWULAN I TH 2015 BKPP DIY

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2015
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Maret
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Nomor Kode
1

Program/Kegiatan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
1 PERKANTORAN

Pagu (Rp)

Fisik
Target Realisasi

563,813,900 23.16

23.16


Keuangan
Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

Target (Rp)
125,974,100

22.34

81,551,725

Lokasi

Sub Sub SKPD

Keluaran

Surat Masuk : 90 surat dari 750 surat.
Surat Keluar : 60 surat dari 500 surat.
Pengiriman dokumen : 0 surat dari 500
surat.


1.1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
2 Air Dan Listrik

1.3

250,000 20.00

20.00

0

0.00


0

0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

25.00

48,300,000

25.00

35,439,575

18.34 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
6 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

6,140,000 34.00


34.00

2,000,000

32.57

1,086,000

17.69 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

1.4

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

22,746,600 26.00

26.00


5,871,600

25.81

5,871,000

25.81 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

1.5

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

74,950,000 27.00

27.00

18,737,500


25.00

0

0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

32,748,300 18.00

18.00

5,500,000

16.79

5,499,500


16.79 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. penginventarisasian pengiriman surat
dan dokumen
2. pengiriman surat dan dokumen
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. penginventarisasian pembayaran tagihan

Sekretariat - Subbagian Umum


193,200,000 25.00

1.6

Keterangan Progres Bulan

14.46

Pembayaran belanja listrik 336 kwh : 3
bulan dari 12 bulan.
Pembayaran belanja telepon 4
sambungan : 3 bulan dari 12 bulan.
Pembayaran belanja internet 5 MBps : 3 2. pembayaran tagihan telepon
bulan dari 12 bulan.
Pembayaran belanja hosting website 1 : 3 3. pembayaran tagihan telepon
bulan dari 12 bulan.
4. pembayaran tagihan internet dan web
hosting
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:

SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dinas/operasional roda 4 yang tepat
dilakukan:
waktu : 2 unit dari 4 unit.
Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan 1.penginventarisasian pembayaran pajak
dinas/operasional roda 2 yang tepat
STNK
waktu : 0 unit dari 14 unit.
2.pembayaran pajak STNK roda 2
3.pembayaran pajak STNK roda 4
Faktor penghambat:
spj masih dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
bukti bayar honorarium penggelola
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
kepegawaian : 0 orang (12bulan) dari 2

dilakukan:
orang (12bulan).
bukti bayar honorarium pengguna barang 1.penginventarisasian pembayaran
: 0 orang dari 2 orang.
honorarium
bukti bayar honorarium pengelola
2.penyusunan sk
keuangan : 0 orang(12bulan) dari 5
orang(12bulan).
3.pembayaran honorarium pengelola
keuangan
4.pembayaran honorarium pengguna
barang
5.pembayaran honorarium pengelola
kepegawaian
Faktor penghambat:
spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pelaksanaan
pembersihan gedung kantor
2.penyusunan sk
3.pembersihan gedung kantor
Faktor penghambat:
spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
Kebersihan Gedung Kantor : 18334 m2
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
dari 18334 m2.
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian alat tulis kantor
2.pengadaan alat tulis kantor

Alat Tulis Kantor : 15 jenis dari 52 jenis.
Barang cetakan : 4 unit/buku dari 11
unit/buku.
Barang penggandaan : 2400 lembar dari
49880 lembar.

Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pencetakan dan
penggandaan
2.pengadaan blanko dan barang cetakan
3.penggandaan document

1.7

Penyediaan Barang Cetakan Dan
11 Penggandaan

1.8

Penyediaan Komponen Instalasi
12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.9

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
15 Perundang-Undangan

1.10

17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

1.11

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
18 Luar Daerah

1.12

26 Penyediaan Retribusi Sampah

24,999,000 25.00

25.00

6,020,000

24.08

4,568,400

18.27 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

15,000,000 23.00

23.00

3,500,000

23.33

2,732,000

18.21 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

9,780,000 25.00

25.00

2,445,000

25.00

1,761,000

18.01 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

25,000,000 32.00

32.00

8,000,000

32.00

4,800,000

19.20 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

150,000,000 17.00

17.00

23,350,000

15.57

17,934,250

11.96 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

9,000,000 27.00

27.00

2,250,000

25.00

1,860,000

20.67 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pembelian
komponen instalasi listrik
2.pembelian komponen instalasi listrik
Faktor penghambat:
spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
Komponen instalasi listrik/penerangan
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
bangunan kantor : 3 jenis dari 17 jenis.
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
majalah : 2 jenis dari 2 jenis.
dilakukan:
1.penginventarisasian pembelian surat
kabar dan majalah
surat kabar : 4 jenis dari 4 jenis.
2.pengadaan surat kabar
3.pengadaan majalah
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasi makanan dan minuman
dalam sidang
2.penghidangan makanan dan minuman
dalam sidang
Faktor penghambat:
spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
Makanan dan minuman sidang : 150 orang SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
dari 2500 orang.
Anggaran
Konsultasi dan koordinasi luar daerah : 3 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan dari 12 bulan.
dilakukan:
Konsultasi dan koordinasi dalam daerah : 1.penginventarisasian perjalanan dinas
3 bulan dari 12 bulan.
dalam dan luar daerah
2.perjalanan dinas dalam rangka rangka
konsultasi dan koordinasi dalam daerah
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian kegiatan
2.pembayaran retribusi dan jasa
pembuangan sampah
Faktor penghambat:
spj dalam proses penyelesaian
Bukti pembayaran retribusi sampah dan Faktor pendukung:
jasa pembuangan sampah : 3 kuitansi dari SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
12 kuitansi.

Nomor Kode
2

Program/Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
2 PRASARANA APARATUR

Pagu (Rp)

Fisik
Target Realisasi

3,667,600,970 15.79

Keuangan
Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

Target (Rp)

13.07 1,052,319,999

28.69

151,521,965

Lokasi

Sub Sub SKPD

Keluaran

Keterangan Progres Bulan

4.13
Terbelinya kendaraan dinas roda 2 (dua)
operasional : 0 unit dari 6 unit.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.rapat koordinasi

Terbelinya kendaraan dinas roda 4
(empat) operasional : 0 unit dari 2 unit.

2.1

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

496,000,000

2.00

2.00

0

0.00

0

0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

2.2

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

420,000,000 59.00

59.00

238,070,000

56.68

123,120,000

29.31 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

2.3

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

200,000,000 85.00

35.00

170,180,000

85.09

0

0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

2.4

10 Pengadaan Mebeleur

100,000,000 100.00

100.00

100,000,000

100.00

0

0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

2.5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
24 Dinas/Operasional

175,000,000 26.00

26.00

44,044,999

25.17

26,851,965

15.34 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

2.6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
26 Gedung Kantor

5.00

0

0.00

0

0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
28 Gedung Kantor

2.7

2.8
3

Pembangunan dan Penyediaan Sarpras
96 Pendukung OKKP-D (DAK)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
5 SUMBERDAYA APARATUR

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
3 Perundang-Undangan

3.1

3.2

4

Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi
Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan
7 Fungsional Tertentu
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
6 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4,500,000

5.00

18,000,000 32.00

32.00

5,500,000

30.56

1,550,000

Faktor penghambat:
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Faktor pendukung:
Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan
Terbangunnya Gedung UPTD/UPTB OKKP- SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Pangan
D : 0 paket dari 1 paket.
Anggaran

0.00

0.00

494,525,000

21.94

0

0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0

24,000,000

0.00

0.00

0

0.00

0

202,000,000 22.08

20.45

43,917,000

21.74

19,598,000

Peralatan gedung kantor terpelihara : 1
jenis dari 8 jenis.

Faktor penghambat:
spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
juknis dari pusat tidak sesuai dalam hal
persyaratan, seharusnya yang dapat DAK 7
daerah, DIY tidak termasuk dalam salah
satu lokasi tersebut, namun DAK turun di
DIY dan juga syarat untuk mendapat dana
DAK tsb yakni OKKP-D harus sudah
berbentuk UPT, sedangkan OKKP-D DIY
belum berbentuk UPT

Sekretariat - Subbagian Umum

36,600,000

0.00

2.pengadaan kursi meja
Faktor penghambat:
spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Mebeleur : 3 jenis dari 3 jenis.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pemeliharaan
kendaraan dinas operasional
2.service rutin kendaraan dinas operasional
roda 2 dan 4
3.pembelian bbm dan pelumas
Faktor penghambat:
Kendaraan dinas/operasional terpelihara Faktor pendukung:
(kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
: 16 unit dari 16 unit.
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. penginventarisasian perlengkapan yang
memerlukan pemeliharaan rutin
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
Perlengkapan gedung kantor terpelihara : SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
0 jenis dari 2 jenis.
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. penginventarisasian peralatan gedung
kantor yang memerlukan pemeliharaan
rutin
2. pemeliharaan peralatan gedung kantor

8.61 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

2,254,100,970

12,600,000

Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pengadaan
perlengkapan gedung kantor
2.pengadaan perlengkapan kantor
3.pengadaan peralatan kantor
Faktor penghambat:
spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
Perlengkapan gedung kantor : 4 jenis dari SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
11 jenis.
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pengadaan peralatan
gedung kantor
2.pengadaan peralatan kantor
Faktor penghambat:
spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
Peralatan gedung kantor : 0 jenis dari 8
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
jenis.
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pengadaan mebeleur

0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK : 0 SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
orang dari 30 orang.
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
Penilaian 6 orang pejabat fungsional
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
tertentu : 0 DUPAK dari 6 DUPAK.
Anggaran

9.70
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.Kompilasi data realisasi keuangan dan fisik
sampai dengan akhir tahun 2014
2.Penyusunan bahan laporan
3.Penyusunan laporan
4. pembelian ATK
5. penggandaan dan penjilidan laporan
Faktor penghambat:
semua tahap kegiatan sudah diselesaikan,
sebagian spj dalam proses penyelesaian

4.1

16 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

6,000,000 100.00

4.2

17 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

8,000,000

4.3

Penyusunan Rencana Program Kegiatan
SKPD serta Pengembangan Data dan
18 Informasi

0.00

100.00

6,000,000

100.00

4,561,750

76.03 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

0.00

0

0.00

0

0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Program, Data dan
Teknologi Informasi

Nilai Lakip SKPD : 0 B dari 0 B.

Sekretariat - Subbagian Keuangan

Kesenjangan anggaran kas dengan
realisasi anggaran SKPD : 0 % dari 0 %.

Sekretariat - Subbagian Program, Data dan
Teknologi Informasi

ROPK, Renja, RKA, DPA, sistem informasi,
database ketahanan pangan : 0 tahun dari
1 tahun.

Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.Rapat koordinasi perencanaan
program/kegiatan 2016
2.Persiapan
materi/narasumber/penyusunan SK
3.Pengelolaan website
4.Sosialisasi dan Sinkronisasi Program
Kegiatan 2015
5. Raker pembangunan ketahanan pangan
dan penyuluhan 2016
6. penyusunan ROPK
7. Penyusunan ASB 2015&2016
Faktor penghambat:
-penyusunan database tertunda karena
beberapa skpd terkait belum seluruhnya
mengirimkan personil sebagai tim penyusun
-spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:

165,000,000 22.00

20.00

36,212,000

21.95

14,786,250

8.96 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Nomor Kode

Program/Kegiatan

Penyusunan Rencana Program Kegiatan
SKPD serta Pengembangan Data dan
18 Informasi

4.3

Pagu (Rp)

Fisik
Target Realisasi

165,000,000 22.00

20.00

Keuangan
Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

Target (Rp)

36,212,000

21.95

14,786,250

Lokasi

8.96 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sub Sub SKPD
Sekretariat - Subbagian Program, Data dan
Teknologi Informasi

Keluaran

Keterangan Progres Bulan

ROPK, Renja, RKA, DPA, sistem informasi, -melakukan konfirmasi kepada skpd terkait
database ketahanan pangan : 0 tahun dari tentang pengiriman personel penyusunan
1 tahun.
database
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.Penyusunan instrumen monitoring dan
evaluasi
2.Rapat persiapan kegiatan/penyusunan SK
3.Monitoring dan evaluasi program kegiatan

4.4
5

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
19 Program Kegiatan SKPD
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
15 PERTANIAN

Peningkatan Kompetensi Dan Keprofesian
6 Tenaga Penyuluh

5.1

23,000,000 10.00

10.00

1,705,000

7.41

250

1,132,000,000 35.83

35.83

378,493,700

33.44

93,211,500

600,000,000 51.80

51.80

310,293,700

51.72

87,531,500

1.09 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Program, Data dan
Teknologi Informasi

4.Kompilasi dan input laporan monev
bulanan
Faktor penghambat:
spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
Kesesuaian antara target capaian kinerja SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
dengan program kegiatan : 0 % dari 100 %. Anggaran

Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang
Pengembangan Kapasitas

Pelatihan Penyuluh : 0 org dari 60 org.
Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan : 0
org dari 3 org.
Penilaian Petani Berprestasi : 0 org dari 3
org.
Penilaian Penyuluh Swadaya Berprestasi :
0 org dari 3 org.
Penilaian Penyuluh Teladan : 0 org dari 3
org.
Penyusunan Profil BP3K : 0 dokumen dari
1 dokumen.
Penilaian Lembaga Ekonomi Petani
Berprestasi : 0 org dari 3 org.
Peningkatan Kapasitas Penyuluh PNS
(magang) : 90 org dari 90 org.
Penilaian Gapoktan Berprestasi : 0 org dari
3 org.
Penilaian THL-TBPP Berprestasi : 0 org dari
3 org.
Temu Tugas Penyyuluh : 540 org dari 540
org.
Penilaian BP3K Berprestas : 0 org dari 3
org.
Penilaian Klas BP3K : 0 dokumen dari 1
dokumen.

8.23

14.59 Kab/Kota se-DIY

5.2

Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh
10 Swadaya/Swasta

70,000,000

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00 Kab/Kota se-DIY

Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang
Pengembangan Kapasitas

5.3

11 Penyusunan Program Penyuluhan

37,000,000

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00 Kab/Kota se DIY

Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang
Program Penyuluhan

5.4

Pengembangan dan Penguatan
14 Kelembagaan Penyuluhan

425,000,000 22.30

22.30

68,200,000

16.05

5,680,000

1.34 kab/kota se-DIY

Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang
Program Penyuluhan

1,338,189,050 17.06

17.06

219,622,200

16.41

152,068,575

6

PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN
17 DAERAH RAWAN PANGAN

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.rapat koordinasi
2. pembelian ATK
3. Temu tugas penyuluh
4. Persiapan peningkatan kapasitas
penyuluh PNS
5. perjalanan survey magang
6. magang
Faktor penghambat:
spj dalm proses penyelesaian
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Updating data penyuluh swadaya/swasta : dilakukan:
0 dokumen dari 1 dokumen.
Temu teknis penyuluh swadaya/swasta : 0
orang dari 30 orang.
Faktor penghambat:
Bimbingan teknis (Bimtek) dan pembinaan
penyuluh swadaya/swasta : 0 orang dari
120 orang.
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Sosialisasi Programa Penyuluhan : 0 orang dilakukan:
1 dokumen dari 50 orang 1 dokumen.
Workshop Penyusunan Programa
Penyuluhan : 0 orang 1 dokumen dari 40
orang 1 dokumen.
Evaluasi Programa Penyuluhan : 0 orang Faktor penghambat:
dari 60 orang.
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Penilaian klas kelompok : 60 kelompok
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dari 60 kelompok.
dilakukan:
Lomba Lantip Trengginas : 0 kelompok
1. rapat koordinasi
dari 3 kelompok.
2. pembelian alat tulis kantor
Kajian peran penyuluh dalam Ketahanan
Pangan : 0 paket dari 1 paket.
3. kajian peran penyuluh dalam ketahanan
Lomba Kelompok Kelautan dan Perikanan pangan
Nasional : 0 kelompok dari 3 kelompok.
Apresiasi kelembagaan penyuluhan : 0
4. penilaian klas kelompok
orang dari 60 orang.
Fasilitasi Komisi Penyuluhan Provinsi : 0
Faktor penghambat:
orang 2 kali dari 60 orang 2 kali.
Bimtek dan pembinaan kelembagaan
spj dalam proses penyelesaian
pelaku utama : 0 orang dari 160 orang.
Faktor pendukung:
Monitoring dan evaluasi kelembagaan
penyuluhan : 0 BP3K dari 56 BP3K.
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
workshop problem solving kelembagaan Anggaran
penyuluhan : 0 orang dari 40 orang.
Temu teknis kelembagaan penyuluhan : 0
orang dari 60 orang.

11.36
Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Bergizi
Tinggi Implementasi Hasil Penelitian : 2
desa(@30 org 2hr) dari 2 desa(@30 org
2hr).
Pendampingan Program/Kegiatan di 8
Desa Percontohan : 8 desa(@1 org 5bln)
dari 8 desa(@1 org 5bln).
Pelatihan Motivasi Pengurangan
Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di
Desa Percontohan : 8 desa (@30 org 1hr)
dari 8 desa (@30 org 1hr).
Penjaringan Aspirasi Masyarakat untuk
Pembangunan Ketahanan Pangan : 60
orang 1 hari dari 60 orang 1 hari.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

1. rapat persiapan kegiatan

2. fotocopy bahan rapat

3. pelatihan pengolahan pangan di 2 desa
percontohan

4. penjaringan aspirasi masyarakat
Laporan Kegiatan Fasilitasi 8 Desa
Percontohan : 0 laporan dari 1 laporan.
Workshop Evaluasi Kinerja DKP Daerah
DIY : 0 orang 1 hari dari 80 orang 1 hari.
Laporan Tahunan DKP Daerah DIY : 0
laporan dari 1 laporan.
Survey by Design Ketahanan Pangan : 0
dokumen hasil survey dari 1 dokumen
hasil survey.

5. pelatihan motivasi pengurangan
kemiskinan dan kerawanan pangan
Faktor penghambat:
spj dalam proses penyelesaian

Faktor pendukung:

6.1

1 Dukungan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

287,470,000 41.75

41.75

117,907,650

41.02

81,690,075

28.42 5 Kabupaten/Kota se DIY

Sekretariat - Subbagian Program, Data dan
Teknologi Informasi

Workshop Evaluasi 8 Desa Percontohan :
0 orang 1 hari dari 60 orang 1 hari.
Pembinaan Pemenang Adhikarya Pangan
Nusantara (APN) : 0 subkategori dari 10
subkategori.
Rapat Kerja Daerah Dewan Ketahanan
Pangan (DKP) Daerah DIY : 0 orang 1 hari
dari 80 orang 1 hari.
Pemberdayaan masyarakat miskin di Desa
Rawan Pangan : 0 DB;DL;DP dari 4348
DB;DL;DP.
Terkoordinasi dan tersinkronisasinya
pemanfaatan lahan di bawah tegakan : 0
klmpk masyarakat keh dari 2 klmpk
masyarakat keh.
Termonitornya kegiatan AGFUND : 0
tahun dari 1 tahun.

SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.pembelian ATK

2. penggandaan blangko
3. perjalanan pengumpulan data
4. sosialisasi demapan
5. rapat pembentukan
TPD,LKD,Pendamping
6. Bimtek TPD
7. Bimtek manajemen kelompok afinitas
8. workshop pemanfaatan lahan tegakkan

6.2

2 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

900,719,050

9.00

9.00

74,339,550

8.25

49,036,500

5.44 Kab/Kota se DIY

Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Kebutuhan Pangan

Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran

Nomor Kode

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Fisik
Target Realisasi

Target (Rp)

Keuangan
Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

Lokasi

Sub Sub SKPD

Keluaran
Bimtek penyusunan buku peta FSVA : 0
petugas memahami ped dari 200 petugas
memahami ped.
Workshop hasil penyusunan FSVA : 0 Data
peta FSVA dari 1 Data peta FSVA.
Penyusunan peta FSVA : 0 buku peta FSVA
dari 45 buku peta FSVA.
Pengumpulan dan analisa data FSVA : 0
Data 9 indikator ker dari 1 Data 9 indikator
ker.

Penyusunan Peta Ketahanan dan
3 Kerawanan Pangan Berbasis FSVA

6.3

80,000,000

6.00

6.00

5,025,000

6.28

595

0.74 Kab/Kota se DIY

Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan
Pangan
Terlaksananya Sosialisasi Pedum / Juklak
SKPG : 30 petugas dari 30 petugas.
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis
dan pngolahan SKPG triwulan 3 : 0 Data
SKPG Triwulan 3 dari 1 Data SKPG
Triwulan 3.
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis
dan pengolahan SKPG triwulan 2 : 0 Data
SKPG Triwulan 2 dari 1 Data SKPG
Triwulan 2.
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis
dan pengolahan data SKPG triwulan 1 : 1
Data SKPG Triwulan 1 dari 1 Data SKPG
Triwulan 1.
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis
penyusunan peta desa rawan pangan : 0
Data Analisis Desa R dari 1 Data Analisis
Desa R.
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis
dan pngolahan SKPG triwulan 4 : 0 Data
SKPG Triwulan 4 dari 1 Data SKPG
Triwulan 4.

6.4

4 Penyusunan SKPG

7

PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN
18 DAN CADANGAN PANGAN

70,000,000 32.00

764,874,000

6.86

32.00

22,350,000

31.93

20,747,000

6.73

38,616,500

5.05

27,043,050

29.64 Kab/Kota se DIY

1 Penyusunan Neraca Bahan Makanan

70,000,000 20.00

20.00

12,891,250

18.42

9,041,250

1. rapat koordinasi
2. pembelian atk
Faktor penghambat:

Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. rapat koordinasi

2. pengumpulan data

3. sosialisasi pedum/juklak SKPG

4. sosialisasi dan desiminasi hasil analisis
skpg

Faktor penghambat:

Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran

Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan
Pangan

3.54
Buku NBM 2104 Sementara : 0 buku dari
75 buku.
Buku NBM 2014 Tetap : 0 buku dari 75
buku.

7.1

Keterangan Progres Bulan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

12.92 Kab/Kota se DIY

Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Kebutuhan Pangan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. pembelian atk

2. penggandaan blangko
3. rapat koordinasi
4. perjalanan pengumpulan data
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Bimbingan Teknis Penghitungan Cadangan dilakukan:
Pangan : 50 orang dari 50 orang.
1. rapat koordinasi
Bimbingan Teknis/Pelatihan Penguatan
Cadangan Pangan : 0 orang dari 50 orang.
Evaluasi Penguatan Cadangan Pangan : 0 2. pembelian alat tulis kantor
orang dari 100 orang.
Sosialisasi Penguatan Cadangan Pangan : 3. identifikasi kelompok
50 orang dari 50 orang.
4. sosialisasi penguatan cadangan pangan
5. perjalanan dinas dalam daerah
6. bimtek penghitungan cadangan pangan

2.81 Kabupaten se DIY

Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Pengembangan Cadangan Pangan

2,704,100

2.70 Kab/Kota se DIY

Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Kebutuhan Pangan

2.25

0

0.00 Kab/Kota se DIY

Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Kebutuhan Pangan

6.76

70,481,925

7.2

2 Penguatan Cadangan Pangan

544,874,000

5.50

5.50

19,177,750

3.52

15,297,700

7.3

3 Analisis Ketersediaan Pangan

100,000,000

7.50

7.50

5,422,500

5.42

50,000,000

2.00

0.00

1,125,000

1,240,596,500

7.97

7.97

83,851,925

7.4
8

Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan
4 Pangan
PROGRAM PENGANEKARAGAMAN
19 KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Buku analisis ketersediaan pangan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
berdasarkan angka ramalan : 0 buku dari 9 dilakukan:
buku.
1. pembelian alat tulis kantor
Buku data ketersediaan pangan hari besar
nasional/keagamaan : 0 buku dari 9 buku.
Buku kajian konversi jagung dan ubi kayu :
0 laporan dari 1 laporan.
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
Buku Neraca Bahan Makanan Kab/Kota : 0 SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
buku dari 5 buku.
Anggaran

5.68
Publikasi B2SA : 0 media dari 3 media.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Rapat Koordinasi

Sosialisasi B2SA : 0 orang dari 170 orang.
2. Penyusunan SK kegiatan
3. Penyusunan Juklak kegiatan
4. Pembelian ATK
5. Identifikasi CPCL
6. perjalanan dalam daerah dalam rangka
pembinaan kelompok wanita

8.1

8.2

Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi
1 Berimbang dan Aman

2 Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal

109,250,000 15.00

200,000,000

2.00

8.3

3 Pengembangan Diversifikasi Produk Antara

119,000,000 24.00

8.4

4 Penanganan Keamanan Pangan

250,000,000

3.00

15.00

2.00

5,162,800

2,954,500

4.73

1.48

3,112,800

2,954,500

24.00

23,162,750

19.46

22,677,750

3.00

10,312,500

4.13

9,917,500

2.85 DIY

Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi
Pangan

1.48 DIY

Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi
Pangan

19.06 DIY

Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi
Pangan

3.97 Kab/Kota se DIY

Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan
Pangan

Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Optimalisasi Gerai Pusat Informasi Pangan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Lokal : 0 tahun dari 1 tahun.
dilakukan:
Penyelenggaraan pameran HPS : 0 kali dari 1. Penyusunan SK Kegiatan
1 kali.
2. Pembuatan juklak kegiatan
3. Pembelian Alat Tulis Kantor
4. Cetak kemasan produk pangan gerai
pangan lokal
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Pengembangan MP3L : 0 kelompok usaha Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dari 3 kelompok usaha.
dilakukan:
Bimtek Produk Antara : 25 orang 2 hr dari 1. Rapat Koordinasi
25 orang 2 hr.
2. Pembelian ATK
3. Penyusunan SK kegiatan
4. Penyusunan Juklak kegiatan
5. bimtek produk antara
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Sosialisasi pasar sehat : 0 org pelaku usaha Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dari 200 org pelaku usaha.
dilakukan:
Workshop SKPT (Sistem Keamanan
Pangan Terpadu) : 0 Data hasil pengawasa
dari 1 Data hasil pengawasa.
Sosialisasi kantin sehat : 0 org komite
Faktor penghambat:
sekolah dari 200 org komite sekolah.
Workshop Hasil Analisis Pemantauan
Keamanan Pangan : 0 Data hasil
Pengawasa dari 1 Data hasil Pengawasa.
Workshop Hasil Penyusunan Pergub Perda Faktor pendukung:
PSAT No.2 Thn 2014 : 0 Pergub PSAT dari
1 Pergub PSAT.

Nomor Kode

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Fisik
Target Realisasi

Keuangan
Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

Target (Rp)

Lokasi

Sub Sub SKPD

Keluaran
Sosialisasi desa sehat : 0 org masyarakat
dari 200 org masyarakat.

8.4

4 Penanganan Keamanan Pangan

8.5

5 Pengembangan Kelembagaan OKKPD

Pemberdayaan Wanita Melalui
6 Pemanfaatan Pekarangan

8.6

8.7

Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi
7 Pangan Segar

8.8

Dukungan Pengembangan Produk Pangan
8 Bersertifikat

8.9
9

9 Penyusunan PPH
PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN
20 AKSES PANGAN

250,000,000

3.00

3.00

10,312,500

4.13

9,917,500

60,000,000

0.00

0.00

0

0.00

0

39,950,000 32.75

32.75

12,924,375

32.35

3,264,375

3.97 Kab/Kota se DIY

0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

8.17 DIY

375,000,000

7.00

7.00

27,623,500

7.37

27,193,500

7.25 Kab/Kota se DIY

55,000,000

2.00

2.00

1,055,000

1.92

705

1.28 Kab/Kota se DIY

6.00

6.00

656,5

2.03

656,5

610,000,000 16.02

32,396,500

16.02

96,340,050

15.79

90,236,750

2.03 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Keterangan Progres Bulan
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran

Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan
Pergub perda psat no 2 thn 2014 : 0 dok
Pangan
pergub PSAT dari 1 dok pergub PSAT.
Workshop Audit Internal Lembaga OKKPD Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
DIY : 0 Dokumen Hasil Audit dari 1
dilakukan:
Dokumen Hasil Audit .
Workshop Evaluasi Sasaran Mutu OKKPD DIY : 0 Dokumen Evaluasi Mut dari 1
Dokumen Evaluasi Mut.
Faktor penghambat:
Workshop Kaji Ulang Manajemen
Lembaga OKKPD DIY : 0 Dokumen Hasil
Kaji U dari 1 Dokumen Hasil Kaji U.
Workshop Penyempurnaan dan
Harmonisasi Doksistu OKKPD DIY : 0
Dokumen Penyempurnaa dari 1 Dokumen
Penyempurnaa.
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Faktor pendukung:
Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Pangan
Anggaran
Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Pemberdayaan Wanita Melalui
dilakukan:
Pemanfaatan Pekarangan : 0 kelompok
dari 40 kelompok.
Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan : 0
1. Rapat Koordinasi
org 4 lokasi dari 30 org 4 lokasi.
2. Penyusunan Juklak kegiatan
3. Pembelian ATK
4. Penyusunan SK kegiatan
5. Pemantauan pembinaan dilapangan
Faktor penghambat:
spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi
Pangan

Seminar Keputusan Sertifikasi dan PD : 0
kptsn SP & PD dari 20 kptsn SP & PD.
Sarasehan/temu usaha pelaku produk
1. rapat koordinasi
bersertifikat : 0 pelaku usaha dari 50
pelaku usaha.
Diseminasi Sertifikasi, PD dan Surveilen : 0 2. pengumpulan data
org plk usaha PSAT dari 50 org plk usaha
PSAT.
3. penggandaan dan jilid
Seminar Keputusan Surveilen : 0 keptsn
surveilen dari 10 keptsn surveilen.
Promosi produk bersertifikat melalui
Faktor penghambat:
media elektronik : 0 paket promosi
produk dari 1 paket promosi produk.
Bimbingan teknis registrasi
PD,penyusunan doksistu dan proposal
sertifikasi : 0 pelaku usaha dari 40 pelaku
usaha.
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Faktor pendukung:
Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Pangan
Anggaran
Desiminasi produk pangan bersertifikat
PIRT berbasis pangan lokal : 0 kelompok
penerima hi dari 10 kelompok penerima
hi.
Workshop hasil pengembangan produk
bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal : 0
Dokumen Laporan 10 k dari 1 Dokumen
Laporan 10 k.
Hibah kepada kelompok bersertifikat PIRT
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - berbasis pangan lokal : 0 kelompok
penerima ba dari 10 kelompok penerima
Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan
ba.
Pangan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Koordinasi
2. Pembelian ATK
3. koordinasi dengan BPS untuk
memperoleh data SUSENAS 2015
Faktor penghambat:
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan Faktor pendukung:
Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi
Seminar Penyusunan Skor PPH : 0 org dari SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Pangan
50 org.
Anggaran

14.79
Sosialisasi Kelembagaan Akses Pangan : 50
orang dari 50 orang.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Akses Pangan : 0 orang dari 50 orang.
Workshop Akses Pangan (Penumbuhan,
Pengembangan, Kemandirian) : 0 orang
dari 190 orang.
Bantuan Hibah Fasilitasi Kelembagaan
Akses Pangan : 0 gpktn @50 jt dari 10
gpktn @50 jt.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Identifikasi Akses Pangan
2. Sosialisasi Penerimaan Bansos Akses
Pangan
3. Rapat Koordinasi

4. penyusunan bantuan hibah tahun 2015
5. perjalanan dinas dalam daerah
6. pemberian honor pendamping sd maret
10 orang

9.1

1 Dukungan Kelembagaan Akses Pangan

9.2

2 Analisis Distribusi dan Harga Pangan

9.3

Pemberdayaan dan Pengembangan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
3 (LDPM)

9.4

4 Analisis Pasokan dan Akses Pangan

9.5

Pengembangan/Pengadaan Software
5 Simulasi Supply-Chain Ketahanan Pangan

250,000,000 15.00

15.00

35,357,500

14.14

31,404,250

80,000,000 11.00

11.00

8,087,000

10.11

7,855,000

165,000,000 20.00

20.00

34,075,550

20.65

33,478,750

12.56 4 Kabupaten se DIY

9.82 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

20.29 4 Kabupaten se DIY

Bidang Distribusi Pangan - Subbidang
Peningkatan Akses Pangan

Bidang Distribusi Pangan - Subbidang Harga
Pangan

Bidang Distribusi Pangan - Subbidang Harga
Pangan

100,000,000 15.00

15.00

15,370,000

15.37

14,048,750

14.05 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Bidang Distribusi Pangan - Subbidang
Peningkatan Akses Pangan

15,000,000 23.00

23.00

3,450,000

23.00

3,450,000

23.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Bidang Distribusi Pangan - Subbidang Harga
Pangan

Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Sosialisasi Harga Pangan : 30 org 1hr 1lap Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dari 30 org 1hr 1lap.
dilakukan:
FGD Analisa Data Distribusi dan Harga
1. sosialisasi harga pangan
Pangan : 0 org 1hr `1lap dari 40 org 1hr
`1lap.
2. rapat koordinasi
Informasi Harga Pangan Melalui Media : 2
jenis media dari 2 jenis media.
3. pemberian honor petugas
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Peningkatan Kapasitas LDPM : 0 orang dari Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
100 orang.
dilakukan:
FGD Kewirausahaan Gapoktan Pra
1. Penyusunan Pedoman
Penumbuhan : 40 orang dari 40 orang.
Temu Kemitraan gapoktan Kemandirian : 2. Identifikasi dan Verifikasi Gapoktan
0 orang dari 55 orang.
3. Sosialisasi Penerimaan Bantuan Hibah
Sosialisasi LDPM : 40 orang dari 40 orang. LDPM Pra Penumbuhan
4. FGD Kewirausahaan Gapoktan Pra
Penumbuhan
5. Koordinasi Tim LDPM
6. pemberian honor tim LDPM
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Apresiasi Pasokan dan Akses Pangan : 0
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
orang dari 25 orang.
dilakukan:
Sosialisasi Pasokan dan Akses Pangan : 25 1.pembelian Alat Tulis Kantor
orang dari 25 orang.
2. perjalanan dinas dalam daerah
Data hasil pemantauan Pasokan dan
Akses Pangan : 0 macam dari 2 macam.
3. sosialisasi pasokan dan akses pangan
4. pemberian honor petugas
5. rapat koordinasi
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. perjalanan dinas dalam daerah
Faktor penghambat:

FGD Supply Chain Ketahanan Pangan : 0
orang dari 35 orang.

Nomor Kode

9.5
Jumlah

Program/Kegiatan

Pengembangan/Pengadaan Software
5 Simulasi Supply-Chain Ketahanan Pangan

Pagu (Rp)

Fisik
Target Realisasi

15,000,000 23.00
9,555,674,420 21.42

Target (Rp)

23.00
3,450,000
20.38 2,039,135,474

Keuangan
Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

23.00
21.34

3,450,000
685,713,490

Lokasi

23.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta
7.18

Sub Sub SKPD

Bidang Distribusi Pangan - Subbidang Harga
Pangan

Keluaran

FGD Supply Chain Ketahanan Pangan : 0
orang dari 35 orang.

Keterangan Progres Bulan
Faktor pendukung:
SDM, kebijakan Pimpinan, Dukungan
Anggaran