1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.05. - PENATAAN RUANG

Organisasi

: 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Formulir
DPA-SKPD

Kode Rekening

Uraian


Jumlah

1

2

3

4.

Pendapatan Daerah

718.246.000,00

4.1.

Pendapatan Asli Daerah

718.246.000,00


4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

718.246.000,00

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

128.466.000,00

4.1.2.01.02.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

76.866.000,00

4.1.2.01.12.


Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus

51.600.000,00

4.1.2.02.

Retribusi Jasa Usaha

7.000.000,00

4.1.2.02.13.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

7.000.000,00

4.1.2.03.

Retribusi Perizinan Tertentu


582.780.000,00

4.1.2.03.01.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

582.780.000,00
JUMLAH PENDAPATAN

718.246.000,00

5.

BELANJA

18.353.830.715,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG


3.292.929.805,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

3.292.929.805,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

2.725.382.425,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

2.041.860.319,00


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

207.227.748,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

204.875.873,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras


5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

546.000.000,00

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

546.000.000,00


5.1.1.07.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

21.547.380,00

5.1.1.07.01.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

21.547.380,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI


5.2.1.01.

Honorarium PNS

929.183.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

905.233.000,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.03.

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)


5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.233.641.400,00

5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.233.641.400,00

5.2.1.07.

Uang Saku

5.2.1.07.01.

Uang Saku PNS


5.2.1.07.02.

Uang Saku Non PNS

89.266.840,00
147.344.000,00
34.761.554,00
46.091,00

15.060.900.910,00
6.196.864.400,00

16.650.000,00
7.300.000,00

34.040.000,00

8.560.000,00
25.480.000,00

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

6.354.502.510,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

2.242.000,00

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

3.000.000,00

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

106.179.500,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

292.552.000,00

5.2.2.02.01.

Belanja bahan baku bangunan

131.012.000,00

5.2.2.02.02.

Belanja bahan/bibit tanaman

108.150.000,00

5.2.2.02.04.

Belanja bahan obat-obatan

5.2.2.02.05.

Belanja bahan kimia

20.480.000,00

5.2.2.02.07.

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

29.670.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

6.000.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

7.200.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.06.

Belanja kawat/faksimili/internet

15.000.000,00

5.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

20.000.000,00

5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

750.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Dokumentasi

831.000,00

5.2.2.03.16.

Belanja Jasa Dekorasi

5.2.2.03.23.

Belanja Jasa Persampahan

5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

425.038.000,00

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

285.024.960,00

5.2.2.04.06.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

142.512.480,00

5.2.2.04.07.

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

142.512.480,00

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

481.117.500,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

923.804.500,00

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

33.150.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

53.156.150,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

24.159.500,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

24.333.400,00

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

4.663.250,00

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.000.000,00

5.2.2.07.03.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

2.000.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

100.004.000,00

5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

3.680.000,00

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

183.375.400,00

71.953.900,00

3.240.000,00

884.890.000,00

18.600.000,00
4.071.000,00

12.000.000,00
365.000.000,00
10.400.000,00

1.471.050.000,00

32.978.000,00

105.052.000,00

1.368.000,00

24.300.000,00

Halaman : 3
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

24.300.000,00

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

132.350.000,00

5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

132.350.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

377.775.000,00

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

1.538.664.000,00

5.2.2.20.09.

Belanja Pemeliharaan Sarana Publik

1.439.514.000,00

5.2.2.20.18

Belanja Pemeliharaan instalasi listrik

15.000.000,00

5.2.2.20.27.

belanja pemeliharaan Lingkungan Hidup

84.150.000,00

5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

1.004.313.000,00

5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.004.313.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

2.509.534.000,00

5.2.3.01.

Belanja Modal Pengadaan Tanah

553.273.000,00

5.2.3.01.19.

Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir
sampah

553.273.000,00

5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03.06.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck

500.000.000,00

5.2.3.03.09.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up

879.754.000,00

5.2.3.04.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

309.500.000,00

5.2.3.04.01.

Belanja modal Pengadaan gerobak

5.2.3.04.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Sampah

235.000.000,00

5.2.3.09.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

154.932.000,00

5.2.3.09.05.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput

5.2.3.09.16

Belanja Modal Pengadaan TPS Pemilahan

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

10.000.000,00

5.2.3.10.16.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

10.000.000,00

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

34.125.000,00

5.2.3.11.24.

Belanja Modal Pengadaan Plank Fasilitas Umum

34.125.000,00

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

37.950.000,00

5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan komputer note book

37.950.000,00

5.2.3.40.

Belanja Modal Sertifikasi Tanah

30.000.000,00

5.2.3.40.01.

Belanja Modal Sertifikasi Tanah.

30.000.000,00

46.540.000,00
331.235.000,00

1.379.754.000,00

74.500.000,00

9.932.000,00
145.000.000,00

JUMLAH BELANJA

18.353.830.715,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(17.635.584.715,00)

Halaman : 4
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.

Uraian

1

2

1.

Pendapatan

2.1
2.2

Belanja tidak langsung

3.1
3.1

I
3
179.561.500,00

II

III

4

5

IV

Jumlah

6
179.561.500,00

7
718.246.000,00

765.434.406,00
2.785.780.357,00

179.561.500,00
765.434.406,00
5.917.516.507,00

179.561.500,00
1.604.013.613,00
2.679.160.357,00

Penerimaan Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pengeluaran Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Belanja Langsung

158.047.380,00 3.292.929.805,00
3.678.443.689,00 15.060.900.910,00

Payakumbuh,

20 Januari 2015

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

Ir. H. BENNI WARLIS, MM

Nip. 19621004 198903 1 005