Realisasi Anggaran Semester I

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
per 03 Juli 2017

Urusan Pemerintahan

: 2 . 05

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Unit Organisasi

: 2 . 05 . 01

Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi

: 2 . 05 . 01 . 01


Dinas Lingkungan Hidup

KODE

URAIAN

REALISASI

ANGGARAN
PEGAWAI

2.05 . 2.05.01.01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

BARANG & JASA

1.953.363.530,00

142.140.000,00


288.083.436,00

SISA ANGGARAN

MODAL

TOTAL
0,00

%

430.223.436,00

22,02

1.523.140.094,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.01


Penyediaan jasa surat menyurat

1.750.000,00

0,00

456.960,00

0,00

456.960,00

26,11

1.293.040,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


20.000.000,00

0,00

1.443.726,00

0,00

1.443.726,00

7,22

18.556.274,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.06

12.000.000,00

0,00


2.468.100,00

0,00

2.468.100,00

20,57

9.531.900,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.07

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan

344.930.000,00

130.140.000,00


135.000,00

0,00

130.275.000,00

37,77

214.655.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.08

Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor

76.000.000,00

800.000,00

8.997.000,00


0,00

9.797.000,00

12,89

66.203.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.10

Penyediaan alat tulis kantor

57.654.030,00

0,00

14.657.000,00

0,00


14.657.000,00

25,42

42.997.030,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.000.000,00

0,00

2.467.200,00

0,00

2.467.200,00


20,56

9.532.800,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000,00

0,00

548.000,00

0,00

548.000,00

27,40


1.452.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

34.900.000,00

0,00

1.791.000,00

0,00

1.791.000,00

5,13

33.109.000,00


2.05 . 2.05.01.01 . 01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.05 . 2.05.01.01 . 01.17

Penyediaan makanan dan minuman

4.300.000,00

0,00

1.113.700,00

0,00

1.113.700,00

25,90

3.186.300,00

208.545.000,00

0,00

34.597.250,00

0,00

34.597.250,00

16,59

173.947.750,00
365.505.800,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

488.961.500,00

0,00

123.455.700,00

0,00

123.455.700,00

25,25

2.05 . 2.05.01.01 . 01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

108.000.000,00

11.200.000,00

0,00

0,00

11.200.000,00

10,37

96.800.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.20

Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

456.903.000,00

0,00

89.952.800,00

0,00

89.952.800,00

19,69

366.950.200,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.22

Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan,
Pembangunan dan Pelayanan Umum
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

119.420.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

5,02

113.420.000,00

60.000.000,00

0,00

7.864.000,00

0,00

7.864.000,00

13,11

52.136.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 01.24
2.05 . 2.05.01.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.05 . 2.05.01.01 . 02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

45.000.000,00

0,00

4.174.000,00

0,00

4.174.000,00

9,28

40.826.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

15.000.000,00

0,00

3.690.000,00

0,00

3.690.000,00

24,60

11.310.000,00

12.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.950.000,00

12.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.950.000,00

10.600.000,00

4.522.000,00

0,00

0,00

4.522.000,00

42,66

6.078.000,00

10.600.000,00

4.522.000,00

0,00

0,00

4.522.000,00

42,66

6.078.000,00

2.961.930.000,00

872.284.000,00

704.935.464,00

110.745.000,00

1.687.964.464,00

56,99

1.273.965.536,00

2.05 . 2.05.01.01 . 03
2.05 . 2.05.01.01 . 03.05

Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2.05 . 2.05.01.01 . 06.01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.05 . 2.05.01.01 . 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2.05 . 2.05.01.01 . 06

2.05 . 2.05.01.01 . 15.02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

203.090.000,00

0,00

159.284.364,00

855.000,00

160.139.364,00

78,85

42.950.636,00

2.05 . 2.05.01.01 . 15.04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
Bimbingan teknis persampahan

997.254.000,00

0,00

413.640.500,00

109.890.000,00

523.530.500,00

52,50

473.723.500,00

61.910.000,00

1.000.000,00

17.710.000,00

0,00

18.710.000,00

30,22

43.200.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 15.06

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

Halaman 1 dari 3

KODE

URAIAN

REALISASI

ANGGARAN
PEGAWAI

2.05 . 2.05.01.01 . 15.14
2.05 . 2.05.01.01 . 16
2.05 . 2.05.01.01 . 16.01

Peningkatan Pewadahan dan Pengumpulan Sampah
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

BARANG & JASA

SISA ANGGARAN

MODAL

TOTAL

%

1.699.676.000,00

871.284.000,00

114.300.600,00

0,00

985.584.600,00

57,99

714.091.400,00

690.064.500,00

4.468.000,00

50.802.500,00

0,00

55.270.500,00

8,01

634.794.000,00

158.451.000,00

4.468.000,00

38.100.000,00

0,00

42.568.000,00

26,87

115.883.000,00

44.650.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.650.000,00

6.924.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.924.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 16.03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

2.05 . 2.05.01.01 . 16.04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

2.05 . 2.05.01.01 . 16.06

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

30.780.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.780.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 16.07

Pengkajian dampak lingkungan

84.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.100.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 16.12

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
Koordinasi penyusunan AMDAL

34.650.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.650.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 16.13
2.05 . 2.05.01.01 . 16.14
2.05 . 2.05.01.01 . 16.16
2.05 . 2.05.01.01 . 17
2.05 . 2.05.01.01 . 17.01
2.05 . 2.05.01.01 . 17.09
2.05 . 2.05.01.01 . 17.14
2.05 . 2.05.01.01 . 19
2.05 . 2.05.01.01 . 19.01
2.05 . 2.05.01.01 . 19.02
2.05 . 2.05.01.01 . 20

51.825.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.825.000,00

245.604.500,00

0,00

12.702.500,00

0,00

12.702.500,00

5,17

232.902.000,00

33.080.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.080.000,00

346.585.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346.585.000,00

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan
Sumber-Sumber Air
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

173.536.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.536.000,00

2.940.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.940.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi
SDA

170.109.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.109.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

61.662.000,00

3.000.000,00

3.700.000,00

0,00

6.700.000,00

10,87

54.962.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan
hidup
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

30.780.000,00

3.000.000,00

3.700.000,00

0,00

6.700.000,00

21,77

24.080.000,00

Pengembangan data dan informasi lingkungan

30.882.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.882.000,00

Program peningkatan pengendalian polusi

270.686.000,00

0,00

17.258.400,00

0,00

17.258.400,00

6,38

253.427.600,00

210.645.000,00

0,00

17.258.400,00

0,00

17.258.400,00

8,19

193.386.600,00

30.045.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.045.000,00

29.996.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.996.000,00

2.05 . 2.05.01.01 . 20.03

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

2.05 . 2.05.01.01 . 20.04

Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan
polusi
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

2.05 . 2.05.01.01 . 20.05
3.04 . 2.05.01.01 . 15
3.04 . 2.05.01.01 . 15.06
3.04 . 2.05.01.01 . 16

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

70.056.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.056.000,00

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

70.056.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.056.000,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan

122.781.808,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122.781.808,39

3.04 . 2.05.01.01 . 16.06

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

31.202.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.202.500,00

3.04 . 2.05.01.01 . 16.08

Pengembangan Hutan Rakyat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan

91.579.308,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.579.308,39

6.560.678.838,39

1.026.414.000,00

1.072.643.800,00

110.745.000,00

2.209.802.800,00

33,68

4.350.876.038,39

JUMLAH

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

Halaman 2 dari 3

KODE

URAIAN

REALISASI

ANGGARAN
PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

SISA ANGGARAN
TOTAL

%

BOJONEGORO, 03 Juli 2017
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dra. NURUL AZIZAH, MM
NIP. 19690405 198809 2 001

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

Halaman 3 dari 3