Realisasi Anggaran Semester I
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
per 03 Juli 2017
Urusan Pemerintahan
: 2 . 05
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01
Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01 . 01
Dinas Lingkungan Hidup
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN
PEGAWAI
2.05 . 2.05.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
BARANG & JASA
1.953.363.530,00
142.140.000,00
288.083.436,00
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
0,00
%
430.223.436,00
22,02
1.523.140.094,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.750.000,00
0,00
456.960,00
0,00
456.960,00
26,11
1.293.040,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
20.000.000,00
0,00
1.443.726,00
0,00
1.443.726,00
7,22
18.556.274,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.06
12.000.000,00
0,00
2.468.100,00
0,00
2.468.100,00
20,57
9.531.900,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.07
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
344.930.000,00
130.140.000,00
135.000,00
0,00
130.275.000,00
37,77
214.655.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.08
Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor
76.000.000,00
800.000,00
8.997.000,00
0,00
9.797.000,00
12,89
66.203.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.10
Penyediaan alat tulis kantor
57.654.030,00
0,00
14.657.000,00
0,00
14.657.000,00
25,42
42.997.030,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.000.000,00
0,00
2.467.200,00
0,00
2.467.200,00
20,56
9.532.800,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.000.000,00
0,00
548.000,00
0,00
548.000,00
27,40
1.452.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
34.900.000,00
0,00
1.791.000,00
0,00
1.791.000,00
5,13
33.109.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.05 . 2.05.01.01 . 01.17
Penyediaan makanan dan minuman
4.300.000,00
0,00
1.113.700,00
0,00
1.113.700,00
25,90
3.186.300,00
208.545.000,00
0,00
34.597.250,00
0,00
34.597.250,00
16,59
173.947.750,00
365.505.800,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
488.961.500,00
0,00
123.455.700,00
0,00
123.455.700,00
25,25
2.05 . 2.05.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
108.000.000,00
11.200.000,00
0,00
0,00
11.200.000,00
10,37
96.800.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.20
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
456.903.000,00
0,00
89.952.800,00
0,00
89.952.800,00
19,69
366.950.200,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.22
Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan,
Pembangunan dan Pelayanan Umum
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
119.420.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
5,02
113.420.000,00
60.000.000,00
0,00
7.864.000,00
0,00
7.864.000,00
13,11
52.136.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.24
2.05 . 2.05.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05 . 2.05.01.01 . 02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
45.000.000,00
0,00
4.174.000,00
0,00
4.174.000,00
9,28
40.826.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
15.000.000,00
0,00
3.690.000,00
0,00
3.690.000,00
24,60
11.310.000,00
12.950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.950.000,00
12.950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.950.000,00
10.600.000,00
4.522.000,00
0,00
0,00
4.522.000,00
42,66
6.078.000,00
10.600.000,00
4.522.000,00
0,00
0,00
4.522.000,00
42,66
6.078.000,00
2.961.930.000,00
872.284.000,00
704.935.464,00
110.745.000,00
1.687.964.464,00
56,99
1.273.965.536,00
2.05 . 2.05.01.01 . 03
2.05 . 2.05.01.01 . 03.05
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2.05 . 2.05.01.01 . 06.01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.05 . 2.05.01.01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.05 . 2.05.01.01 . 06
2.05 . 2.05.01.01 . 15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
203.090.000,00
0,00
159.284.364,00
855.000,00
160.139.364,00
78,85
42.950.636,00
2.05 . 2.05.01.01 . 15.04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
Bimbingan teknis persampahan
997.254.000,00
0,00
413.640.500,00
109.890.000,00
523.530.500,00
52,50
473.723.500,00
61.910.000,00
1.000.000,00
17.710.000,00
0,00
18.710.000,00
30,22
43.200.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 15.06
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
Halaman 1 dari 3
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN
PEGAWAI
2.05 . 2.05.01.01 . 15.14
2.05 . 2.05.01.01 . 16
2.05 . 2.05.01.01 . 16.01
Peningkatan Pewadahan dan Pengumpulan Sampah
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.699.676.000,00
871.284.000,00
114.300.600,00
0,00
985.584.600,00
57,99
714.091.400,00
690.064.500,00
4.468.000,00
50.802.500,00
0,00
55.270.500,00
8,01
634.794.000,00
158.451.000,00
4.468.000,00
38.100.000,00
0,00
42.568.000,00
26,87
115.883.000,00
44.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.650.000,00
6.924.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.924.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
2.05 . 2.05.01.01 . 16.04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
2.05 . 2.05.01.01 . 16.06
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
30.780.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.780.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.07
Pengkajian dampak lingkungan
84.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.100.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.12
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
Koordinasi penyusunan AMDAL
34.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.650.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.13
2.05 . 2.05.01.01 . 16.14
2.05 . 2.05.01.01 . 16.16
2.05 . 2.05.01.01 . 17
2.05 . 2.05.01.01 . 17.01
2.05 . 2.05.01.01 . 17.09
2.05 . 2.05.01.01 . 17.14
2.05 . 2.05.01.01 . 19
2.05 . 2.05.01.01 . 19.01
2.05 . 2.05.01.01 . 19.02
2.05 . 2.05.01.01 . 20
51.825.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.825.000,00
245.604.500,00
0,00
12.702.500,00
0,00
12.702.500,00
5,17
232.902.000,00
33.080.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.080.000,00
346.585.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346.585.000,00
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan
Sumber-Sumber Air
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
173.536.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.536.000,00
2.940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.940.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi
SDA
170.109.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.109.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
61.662.000,00
3.000.000,00
3.700.000,00
0,00
6.700.000,00
10,87
54.962.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan
hidup
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
30.780.000,00
3.000.000,00
3.700.000,00
0,00
6.700.000,00
21,77
24.080.000,00
Pengembangan data dan informasi lingkungan
30.882.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882.000,00
Program peningkatan pengendalian polusi
270.686.000,00
0,00
17.258.400,00
0,00
17.258.400,00
6,38
253.427.600,00
210.645.000,00
0,00
17.258.400,00
0,00
17.258.400,00
8,19
193.386.600,00
30.045.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.045.000,00
29.996.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.996.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 20.03
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
2.05 . 2.05.01.01 . 20.04
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan
polusi
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
2.05 . 2.05.01.01 . 20.05
3.04 . 2.05.01.01 . 15
3.04 . 2.05.01.01 . 15.06
3.04 . 2.05.01.01 . 16
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
70.056.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.056.000,00
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
70.056.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.056.000,00
Program rehabilitasi hutan dan lahan
122.781.808,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.781.808,39
3.04 . 2.05.01.01 . 16.06
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
31.202.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.202.500,00
3.04 . 2.05.01.01 . 16.08
Pengembangan Hutan Rakyat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan
91.579.308,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.579.308,39
6.560.678.838,39
1.026.414.000,00
1.072.643.800,00
110.745.000,00
2.209.802.800,00
33,68
4.350.876.038,39
JUMLAH
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
Halaman 2 dari 3
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
SISA ANGGARAN
TOTAL
%
BOJONEGORO, 03 Juli 2017
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Dra. NURUL AZIZAH, MM
NIP. 19690405 198809 2 001
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
Halaman 3 dari 3
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
per 03 Juli 2017
Urusan Pemerintahan
: 2 . 05
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01
Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01 . 01
Dinas Lingkungan Hidup
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN
PEGAWAI
2.05 . 2.05.01.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
BARANG & JASA
1.953.363.530,00
142.140.000,00
288.083.436,00
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
0,00
%
430.223.436,00
22,02
1.523.140.094,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.750.000,00
0,00
456.960,00
0,00
456.960,00
26,11
1.293.040,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
20.000.000,00
0,00
1.443.726,00
0,00
1.443.726,00
7,22
18.556.274,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.06
12.000.000,00
0,00
2.468.100,00
0,00
2.468.100,00
20,57
9.531.900,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.07
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
344.930.000,00
130.140.000,00
135.000,00
0,00
130.275.000,00
37,77
214.655.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.08
Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor
76.000.000,00
800.000,00
8.997.000,00
0,00
9.797.000,00
12,89
66.203.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.10
Penyediaan alat tulis kantor
57.654.030,00
0,00
14.657.000,00
0,00
14.657.000,00
25,42
42.997.030,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.000.000,00
0,00
2.467.200,00
0,00
2.467.200,00
20,56
9.532.800,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.000.000,00
0,00
548.000,00
0,00
548.000,00
27,40
1.452.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
34.900.000,00
0,00
1.791.000,00
0,00
1.791.000,00
5,13
33.109.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.05 . 2.05.01.01 . 01.17
Penyediaan makanan dan minuman
4.300.000,00
0,00
1.113.700,00
0,00
1.113.700,00
25,90
3.186.300,00
208.545.000,00
0,00
34.597.250,00
0,00
34.597.250,00
16,59
173.947.750,00
365.505.800,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
488.961.500,00
0,00
123.455.700,00
0,00
123.455.700,00
25,25
2.05 . 2.05.01.01 . 01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
108.000.000,00
11.200.000,00
0,00
0,00
11.200.000,00
10,37
96.800.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.20
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
456.903.000,00
0,00
89.952.800,00
0,00
89.952.800,00
19,69
366.950.200,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.22
Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan,
Pembangunan dan Pelayanan Umum
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
119.420.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
5,02
113.420.000,00
60.000.000,00
0,00
7.864.000,00
0,00
7.864.000,00
13,11
52.136.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 01.24
2.05 . 2.05.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05 . 2.05.01.01 . 02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
45.000.000,00
0,00
4.174.000,00
0,00
4.174.000,00
9,28
40.826.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
15.000.000,00
0,00
3.690.000,00
0,00
3.690.000,00
24,60
11.310.000,00
12.950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.950.000,00
12.950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.950.000,00
10.600.000,00
4.522.000,00
0,00
0,00
4.522.000,00
42,66
6.078.000,00
10.600.000,00
4.522.000,00
0,00
0,00
4.522.000,00
42,66
6.078.000,00
2.961.930.000,00
872.284.000,00
704.935.464,00
110.745.000,00
1.687.964.464,00
56,99
1.273.965.536,00
2.05 . 2.05.01.01 . 03
2.05 . 2.05.01.01 . 03.05
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2.05 . 2.05.01.01 . 06.01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.05 . 2.05.01.01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.05 . 2.05.01.01 . 06
2.05 . 2.05.01.01 . 15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
203.090.000,00
0,00
159.284.364,00
855.000,00
160.139.364,00
78,85
42.950.636,00
2.05 . 2.05.01.01 . 15.04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
Bimbingan teknis persampahan
997.254.000,00
0,00
413.640.500,00
109.890.000,00
523.530.500,00
52,50
473.723.500,00
61.910.000,00
1.000.000,00
17.710.000,00
0,00
18.710.000,00
30,22
43.200.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 15.06
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
Halaman 1 dari 3
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN
PEGAWAI
2.05 . 2.05.01.01 . 15.14
2.05 . 2.05.01.01 . 16
2.05 . 2.05.01.01 . 16.01
Peningkatan Pewadahan dan Pengumpulan Sampah
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
BARANG & JASA
SISA ANGGARAN
MODAL
TOTAL
%
1.699.676.000,00
871.284.000,00
114.300.600,00
0,00
985.584.600,00
57,99
714.091.400,00
690.064.500,00
4.468.000,00
50.802.500,00
0,00
55.270.500,00
8,01
634.794.000,00
158.451.000,00
4.468.000,00
38.100.000,00
0,00
42.568.000,00
26,87
115.883.000,00
44.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.650.000,00
6.924.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.924.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
2.05 . 2.05.01.01 . 16.04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
2.05 . 2.05.01.01 . 16.06
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
30.780.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.780.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.07
Pengkajian dampak lingkungan
84.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.100.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.12
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
Koordinasi penyusunan AMDAL
34.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.650.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 16.13
2.05 . 2.05.01.01 . 16.14
2.05 . 2.05.01.01 . 16.16
2.05 . 2.05.01.01 . 17
2.05 . 2.05.01.01 . 17.01
2.05 . 2.05.01.01 . 17.09
2.05 . 2.05.01.01 . 17.14
2.05 . 2.05.01.01 . 19
2.05 . 2.05.01.01 . 19.01
2.05 . 2.05.01.01 . 19.02
2.05 . 2.05.01.01 . 20
51.825.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.825.000,00
245.604.500,00
0,00
12.702.500,00
0,00
12.702.500,00
5,17
232.902.000,00
33.080.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.080.000,00
346.585.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346.585.000,00
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan
Sumber-Sumber Air
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
173.536.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.536.000,00
2.940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.940.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi
SDA
170.109.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.109.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
61.662.000,00
3.000.000,00
3.700.000,00
0,00
6.700.000,00
10,87
54.962.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan
hidup
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
30.780.000,00
3.000.000,00
3.700.000,00
0,00
6.700.000,00
21,77
24.080.000,00
Pengembangan data dan informasi lingkungan
30.882.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882.000,00
Program peningkatan pengendalian polusi
270.686.000,00
0,00
17.258.400,00
0,00
17.258.400,00
6,38
253.427.600,00
210.645.000,00
0,00
17.258.400,00
0,00
17.258.400,00
8,19
193.386.600,00
30.045.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.045.000,00
29.996.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.996.000,00
2.05 . 2.05.01.01 . 20.03
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
2.05 . 2.05.01.01 . 20.04
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan
polusi
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
2.05 . 2.05.01.01 . 20.05
3.04 . 2.05.01.01 . 15
3.04 . 2.05.01.01 . 15.06
3.04 . 2.05.01.01 . 16
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
70.056.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.056.000,00
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
70.056.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.056.000,00
Program rehabilitasi hutan dan lahan
122.781.808,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.781.808,39
3.04 . 2.05.01.01 . 16.06
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
31.202.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.202.500,00
3.04 . 2.05.01.01 . 16.08
Pengembangan Hutan Rakyat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan
91.579.308,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.579.308,39
6.560.678.838,39
1.026.414.000,00
1.072.643.800,00
110.745.000,00
2.209.802.800,00
33,68
4.350.876.038,39
JUMLAH
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
Halaman 2 dari 3
KODE
URAIAN
REALISASI
ANGGARAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
SISA ANGGARAN
TOTAL
%
BOJONEGORO, 03 Juli 2017
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Dra. NURUL AZIZAH, MM
NIP. 19690405 198809 2 001
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
Halaman 3 dari 3