LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes SEMESTER I 2015
1 PENDAPATAN
2
1 Dana Desa 198.042.800 (198.042.800) 0%
1
2
2 Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 113.691.000 56.845.500 (56.845.500) 50%
1 2 2 1 Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 102.501.800 51.250.900 (51.250.900) 50%
1 2 2 2 Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah 11.189.200 5.594.600 (5.594.600) 50%
1
3 Alokasi Dana Desa 793.758.300 345.239.100 (448.519.200) 43%
1
1
2
4 Bantuan Keuangan 155.000.000 (155.000.000) 0%
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 115.000.000 (115.000.000) 0%
KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp.) JUMLAH
REALISASI (Rp.) LEBIH/ (KURANG)
(Rp.) KETERANGAN
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
SEMESTER PERTAMA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2
1.352.916.100 454.839.600 (898.076.500) 34%
1
1
1 Pendapatan Asli Desa 51.624.000 29.830.000 (21.794.000) 58%
1
1
1 Hasil Usaha Desa 13.800.000 3.450.000 (10.350.000) 25%
1 1 1 1 Kontribusi/Penyisihan dari Bumdes Mitra Sejahtera 9.000.000 750.000 (8.250.000) 8%
1 1 1 2 Kontribusi Pengelolaan/Pemanfaatan GSG Desa Ciburial 4.800.000 2.700.000 (2.100.000) 56%
1
2 Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong 23.100.000 6.400.000 (16.700.000) 28%
1
1 1 2 12 Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong pada Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
17.100.000 6.400.000 (10.700.000) 37%
1 1 2 26 Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
6.000.000 (6.000.000) 0%
1
1
3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 14.724.000 19.980.000 5.256.000 136%
2 Pendapatan Transfer 1.260.492.100 402.084.600 (858.407.500) 32%
JUMLAH LEBIH/ JUMLAH ANGGARAN (KURANG) KODE REKENING URAIAN
REALISASI KETERANGAN (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1
2
4
1
1 115.000.000 (115.000.000) 0%
Penghasilan Pemerintah Desa
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten/Kota 40.000.000 (40.000.000) 0%
1
2
4
2
1 Bantuan P4 / Raksa Desa 40.000.000 (40.000.000) 0%
1
3 Pendapatan Lain-Lain 40.800.000 22.925.000 (17.875.000) 56%
1
3
1 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke-3 yang Tidak Mengikat
1
3
2 Hasil Kerja Sama dengan Pihak Ke-3
1
3
3 Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 40.800.000 22.925.000 (17.875.000) 56%
1 3 3 1 Partisipasi BOP Café/Restoran/Rumah Usaha 39.600.000 22.725.000 (16.875.000) 57%
1 3 3 2 Partisipasi/Kontribusi PAB-MC 1.200.000 200.000 (1.000.000) 17%
JUMLAH PENDAPATAN 1.352.916.100 454.839.600 (898.076.500) 34%
2 BELANJA
1.352.916.100 447.177.600 (905.738.500) 33%
2
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 631.098.320 251.372.100 (379.726.220) 40%
2
1
1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 367.836.000 149.573.000 (218.263.000) 41%
2 1 1 1 Belanja Pegawai: 352.836.000 149.573.000 (203.263.000) 42%
2
1
1
1
1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 286.200.000 119.250.000 (166.950.000) 42%
2
1
1
1
2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.736.000 4.368.000 (4.368.000) 50%
2
1
1
1
3 Tunjangan Operasional BPD 57.900.000 25.955.000 (31.945.000) 45%
2 1 1 2 Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) 15.000.000 (15.000.000) 0%
2
1
2 Operasional Perkantoran 94.107.320 33.297.250 (60.810.070) 35%
2
1
3 Operasional BPD 3.660.000 (3.660.000) 0%
2
1
4 Operasional RT / RW 79.200.000 26.400.000 (52.800.000) 33%
2
1
4
1
1 Bantuan Operasional RW 18.000.000 6.000.000 (12.000.000) 33%
2
1
4
1
2 Bantuan Operasional RT 61.200.000 20.400.000 (40.800.000) 33%
2
1
5 Operasinal LPMD 10.800.000 4.650.000 (6.150.000) 43%
2
1
8 Kegiatan Pendataan Desa 7.500.000 3.750.000 (3.750.000) 50%
2
1
8
2
1 Kegiatan Penyusunan/Pendataan untuk Pengisian Profil Desa 7.500.000 3.750.000 (3.750.000) 50% KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp.) JUMLAH
REALISASI (Rp.) LEBIH/ (KURANG)
2
2
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 291.554.980 139.572.500 (151.982.480) 48%
2
2
1 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa 210.100.000 93.030.000 (117.070.000) 44%
2 2 1 3 Pembangunan Jalan Desa Antar Permukiman ke Wilayah Pertanian 207.100.000 91.530.000 (115.570.000) 44%
2
1
100% 2 1 16 Pelaksanaan Administrasi Pemungutan PBB Buku I 14.724.000 (14.724.000) 0% 2 1 16 2
3
2
1 Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa (Jalan Ciburial) 150.000.000 36.340.000 (113.660.000) 24%
2
2
1
3
2
1 Belanja Administrasi Pemungutan PBB Buku I 14.724.000 (14.724.000) 0%
6 Pengadaan Scanner 2.000.000 2.000.000
(Rp.) KETERANGAN
1 Penyelenggaraan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 750.000 (750.000) 0% 2 1 15 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa 32.489.200 24.944.600 (7.544.600) 77% 2 1 15 2 Belanja Barang dan Jasa
2 1 10 2
1 Penyelenggaraan Musyawarah Pemerintah Desa 4.800.000 3.329.700 (1.470.300) 69% 2 1 11 Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa 14.481.800 5.427.550 (9.054.250) 37% 2 1 11 2
1 Biaya Langganan Telepon dan Akses Internet Kantor Desa 11.400.000 4.836.650 (6.563.350) 42% 2 1 11 2
2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa 1.281.800 (1.281.800) 0% 2 1 11 2
3 Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Installasi Komputer Kantor Desa 1.800.000 590.900 (1.209.100) 33% 2 1 12 Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa 750.000 (750.000) 0% 2 1 12 2
1 Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa
750.000 (750.000) 0% 2 1 13 Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
750.000 (750.000) 0% 2 1 13 2
3.389.200 2.444.600 (944.600) 72% 2 1 15 2
100% 2 1 15 3
1 Pengadaan Buku-Buku Administrasi Desa 3.389.200 2.444.600 (944.600) 72% 2 1 15 3 Belanja Modal 29.100.000 22.500.000 (6.600.000) 77% 2 1 15 3
1 Perbaikan Kantor Desa dan Gedung BPD Ciburial 6.000.000 4.500.000 (1.500.000) 75% 2 1 15 3
2 Pemeliharaan Gedung Sebaguna Desa Ciburial 3.000.000 (3.000.000) 0% 2 1 15 3
3 Pengadaan Printer 2.100.000 (2.100.000)
0% 2 1 15 3
4 Pengadaan Kursi 10.000.000 10.000.000
100% 2 1 15 3
5 Pengadaan Komputer 6.000.000 6.000.000
3 Kegiatan Pengaspalan Jalan Desa (Jalan Sekejolang) 40.000.000 (40.000.000) 0%
JUMLAH LEBIH/ JUMLAH ANGGARAN (KURANG) KODE REKENING URAIAN
REALISASI KETERANGAN (Rp.) (Rp.) (Rp.)
2 2 1 5 Pembangunan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa 3.000.000 1.500.000 (1.500.000) 50%
2
2
1
5
1
3 Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Gotong Royong Masyarakat 3.000.000 1.500.000 (1.500.000) 50%
Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan
2
2
2 79.954.980 45.792.500 (34.162.480) 57%
Sarana dan Prasarana Kesehatan
2 2 2 3 Pelayanan Kesehatan Desa seperti Posyandu 14.400.000 7.200.000 (7.200.000) 50%
2
2
2
3
1
3 Bantuan Penunjang Posyandu 14.400.000 7.200.000 (7.200.000) 50%
2 2 2 4 Sarana dan Prasarana Kesehatan Lainnya 65.554.980 38.592.500 (26.962.480) 59%
2
2
2
4
1
1 Bantuan Penunjang Pelayanan KB 1.500.000 750.000 (750.000) 50%
2
2
2
4
1
2 Bantuan Penunjang Penanganan Gakin ke Rumah Sakit 7.500.000 3.850.000 (3.650.000) 51%
2
2
2
4
1
3 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Desa 7.829.980 850.000 (6.979.980) 11%
68%
2
2
2
4
2 Belanja Modal 48.725.000 33.142.500 (15.582.500)
2
2
2
4
2
2 Cicilan Kendaraan Operasional Desa 46.225.000 33.142.500 (13.082.500) 72%
2
2
2
4
2
4 Pajak Kendaraan Operasional Desa 2.500.000 (2.500.000) 0%
Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan
2
2
3 1.500.000 750.000 (750.000) 50%
Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
2 2 3 5 Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Lainnya 1.500.000 750.000 (750.000) 50%
2
2
3
5
1
1 Pengadaan Dus dan Map Arsip 750.000 (750.000) 0%
2
2
3
5
2
1 Menunjang Kegiatan Perpustakaan Desa 750.000 750.000 100%
2
3 Bidang Pembinaan Masyarakat 108.000.000 2.173.000 (105.827.000) 2%
2
3
2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000 (5.000.000) 0% 0%
2
3
2
2
4 Pelatihan Administrasi Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa 5.000.000 (5.000.000) Infrastruktur Perdesaan untuk Kegiatan Lanjutan Rehab
2
3
4 100.000.000 (100.000.000) 0%
Kantor Desa Ciburial
2 3 4 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 (100.000.000) 0%
0%
2
3
4
2
1 Pembelian Bahan/Material 95.000.000 (95.000.000)
0%
2
3
4
2
2 Upah Kerja 4.000.000 (4.000.000)
0%
2
3
4
2
3 Operasional (Papan Nama Proyek, Foto Dokumentasi, ATK, dll.) 1.000.000 (1.000.000)
2
3
6 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat 3.000.000 2.053.000 (947.000) 68%
2
3
6
2
4 Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan PHBN/PHBI 3.000.000 1.600.000 (1.400.000) 53%
2
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 124.220.000 54.060.000 (70.160.000) 44% KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp.) JUMLAH
REALISASI (Rp.) LEBIH/ (KURANG)
1
3
1 Penerimaan Pembiayaan
3
1
1 SiLPA tahun sebelumnya
3
1
2 Pencairan Dana Cadangan
3
1
3 Hasil Penjualan Kekayaan desa yang dipisahkan
3
4 Penerimaan Pinjaman
8 Menunjang Kegiatan Pelaksanaan 10 Program PKK 32.420.000 16.210.000 (16.210.000) 50%
3
2 Pengeluaran Pembiayaan
3
2
1 Pembentukan Dana Cadangan
3
2
2 Penyertaan modal desa
3
2
3 Pembayaran Utang
Ciburial, 30 Juni 2015 Kepala Desa Ciburial,
JUMLAH BELANJA 1.352.916.100 447.177.600 (905.738.500) 33% SURPLUS /DEFISIT 7.662.000 7.662.000
2
(Rp.) KETERANGAN
4
2
4
4
2
1 Bantuan Rehab Rumah Sabilulungan 51.000.000 22.500.000 (28.500.000) 44%
2
4
4
2
3 Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Non Formal 22.800.000 7.600.000 (15.200.000) 33%
2
4
2
4
4 Bantuan Operasinal Pendidikan u/ ABK 7.000.000 3.500.000 (3.500.000) 50%
2
4
4
2
5 Bantuan Operasinal Persamaan Paket ABC 8.000.000 4.250.000 (3.750.000) 53%
2
4
4
2
7 Penunjang Kegiatan Desa Layak Anak 3.000.000 (3.000.000) 0%
2
4