PERDA KSB NO 9 TAHUN 2013 27.kec.poto tano
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1 . 20 . 15
Kantor Camat Poto Tano
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 15 . 01
Kantor Camat Poto Tano
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2
1.20 . 1.20.15 . 01
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 02
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.15 . 02 . 12
BELANJA
1.572.305.397,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.15 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.15 . 02 . 15
1.20 . 1.20.15 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 06
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
1.206.705.397,00
1.206.705.397,00
365.600.000,00
194.624.000,00
15.854.000,00
15.854.000,00
18.120.000,00
18.120.000,00
148.650.000,00
148.650.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
59.559.000,00
29.208.000,00
29.208.000,00
13.681.000,00
10.681.000,00
3.000.000,00
16.670.000,00
16.670.000,00
3.892.000,00
Keuangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 07
1.20 . 1.20.15 . 07 . 01
1.20 . 1.20.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 07 . 02
1.20 . 1.20.15 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 29
1.20 . 1.20.15 . 29 . 05
1.20 . 1.20.15 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 32
1.20 . 1.20.15 . 32 . 13
1.20 . 1.20.15 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 44
1.20 . 1.20.15 . 44 . 01
1.20 . 1.20.15 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 44 . 03
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.892.000,00
1.892.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.000.000,00
2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
3.510.000,00
720.000,00
720.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
2.790.000,00
2.790.000,00
Belanja Barang dan Jasa
16.770.000,00
Program Penataan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
Operasional dan Pembinaan Wilayah
16.770.000,00
16.770.000,00
Belanja Barang dan Jasa
4.045.000,00
Program Peningkatan Peran Keagamaan dan Sosial dalam Pembinaan SDM
Konsolidasi Kegiatan Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat
4.045.000,00
4.045.000,00
Belanja Barang dan Jasa
83.200.000,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan
5.635.000,00
5.635.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Keagamaan / Pelaksanaan MTQ / STQ
32.330.000,00
1.20 . 1.20.15 . 44 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.650.000,00
1.20 . 1.20.15 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18.680.000,00
1.20 . 1.20.15 . 44 . 05
1.20 . 1.20.15 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 44 . 08
1.20 . 1.20.15 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 44 . 13
1.20 . 1.20.15 . 44 . 13 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 44 . 16
1.20 . 1.20.15 . 44 . 16 . 5 . 2 . 2
Pelaksanaan Musrenbang
4.280.000,00
4.280.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya
5.500.000,00
5.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.265.000,00
5.265.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Pemuda dan Olahraga
30.190.000,00
30.190.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(1.572.305.397,00)
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
Peraturan Daerah
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1 . 20 . 15
Kantor Camat Poto Tano
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 15 . 01
Kantor Camat Poto Tano
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2
1.20 . 1.20.15 . 01
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 02
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.15 . 02 . 12
BELANJA
1.572.305.397,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.15 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.15 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.15 . 02 . 15
1.20 . 1.20.15 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 06
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
1.206.705.397,00
1.206.705.397,00
365.600.000,00
194.624.000,00
15.854.000,00
15.854.000,00
18.120.000,00
18.120.000,00
148.650.000,00
148.650.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
59.559.000,00
29.208.000,00
29.208.000,00
13.681.000,00
10.681.000,00
3.000.000,00
16.670.000,00
16.670.000,00
3.892.000,00
Keuangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 07
1.20 . 1.20.15 . 07 . 01
1.20 . 1.20.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 07 . 02
1.20 . 1.20.15 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 29
1.20 . 1.20.15 . 29 . 05
1.20 . 1.20.15 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 32
1.20 . 1.20.15 . 32 . 13
1.20 . 1.20.15 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 44
1.20 . 1.20.15 . 44 . 01
1.20 . 1.20.15 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 44 . 03
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.892.000,00
1.892.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.000.000,00
2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
3.510.000,00
720.000,00
720.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
2.790.000,00
2.790.000,00
Belanja Barang dan Jasa
16.770.000,00
Program Penataan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
Operasional dan Pembinaan Wilayah
16.770.000,00
16.770.000,00
Belanja Barang dan Jasa
4.045.000,00
Program Peningkatan Peran Keagamaan dan Sosial dalam Pembinaan SDM
Konsolidasi Kegiatan Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat
4.045.000,00
4.045.000,00
Belanja Barang dan Jasa
83.200.000,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan
5.635.000,00
5.635.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Keagamaan / Pelaksanaan MTQ / STQ
32.330.000,00
1.20 . 1.20.15 . 44 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.650.000,00
1.20 . 1.20.15 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18.680.000,00
1.20 . 1.20.15 . 44 . 05
1.20 . 1.20.15 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 44 . 08
1.20 . 1.20.15 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 44 . 13
1.20 . 1.20.15 . 44 . 13 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.15 . 44 . 16
1.20 . 1.20.15 . 44 . 16 . 5 . 2 . 2
Pelaksanaan Musrenbang
4.280.000,00
4.280.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya
5.500.000,00
5.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.265.000,00
5.265.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Pemuda dan Olahraga
30.190.000,00
30.190.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(1.572.305.397,00)
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3