File 37 Kec Larangan
Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.20. - Kecamatan Larangan
Program
1
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
01.
02.
06.
15.
17.
18.
19.
20.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
124.800.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
3.832.028.100,00
3.956.828.100,00
376.400.000,00
376.400.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
406.777.800,00
406.777.800,00
41.320.000,00
41.320.000,00
199.879.400,00
199.879.400,00
162.951.900,00
162.951.900,00
47.760.000,00
47.760.000,00
9.360.000,00
9.360.000,00
10.267 dus/galon
138.157.000,00
138.157.000,00
223 HOK
177.130.000,00
177.130.000,00
1.531.542.000,00
1.656.342.000,00
720.000.000,00
720.000.000,00
240 sst/ssl dan 108 line
Mobil 5 Unit, & Sepeda
Motor 33 Unit
6 Petugas Kebersihan
Kecamatan, 8 Petugas
Kebersihan Kelurahan
36 Unit Komputer, 36
Unit Printer, 10 Mesin
Tik
2.005 item ATK untuk
kecamatan, 6.304 item
ATK untuk kelurahan
dan 69 item ATK untuk
pelayanan SIAK dan
KTP
3.760 item, 101.284
cetakan dan penggandaan
936 buah
2.640 eksmplar
60 Orang
4 Org keamanan kantor
Kecamatan
16 Org keamanan kantor
Kelurahan
124.800.000,00
348.193.704,00
483.325.954,00
831.519.658,00
10
Hal 2 dari 3
1
2
3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
40.
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
Kota Tangerang
5
6
7
262.418.800,00
262.418.800,00
118.378.620,00
118.378.620,00
102.528.534,00
102.528.534,00
Kota Tangerang
1 Kali dalam 1 tahun
Kota Tangerang
520 orang
1 Kali Kegaitan dalam 1
tahun
4 kali/triwulan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
9=6+7+8
2 unit dispenser, 7 unit
AC, 2 buah sofa, 1 buah
meja rapat dan 1 paket
sound system
9 kamera, proyektor 1
dan screen 1 unit
9 gedung
5 Unit Mobil & 33
Sepeda Motor
17 unit AC kelurahan dan
16 AC kelurahan
Kota Tangerang
8
1 unit
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
4
1 Dokumen
520 orang
517 orang dan 2 Kali
Kegiatan Pembinaan
33.587.704,00
33.587.704,00
298.700.000,00
298.700.000,00
15.906.000,00
15.906.000,00
11.132.950,00
11.132.950,00
11.132.950,00
11.132.950,00
1.561.380.720,00
1.561.380.720,00
1.473.957.220,00
1.473.957.220,00
80.345.000,00
80.345.000,00
7.078.500,00
7.078.500,00
80.860.000,00
80.860.000,00
80.860.000,00
80.860.000,00
77.719.950,00
77.719.950,00
77.719.950,00
77.719.950,00
153.060.000,00
153.060.000,00
153.060.000,00
153.060.000,00
55.889.000,00
55.889.000,00
55.889.000,00
55.889.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 Kegiatan STQ
Kecamatan Larangan dan
1 Kegiatan MTQ Kota
Tangerang
10
Hal 3 dari 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
25 orang
95.715.700,00
95.715.700,00
95.715.700,00
95.715.700,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
Kota Tangerang
12 kali
Kota Tangerang
13 edisi
Jumlah
124.800.000,00
698.793.000,00
698.793.000,00
698.793.000,00
698.793.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
6.963.773.124,00
483.325.954,00
7.571.899.078,00
Tangerang,
September 2015
Camat Larangan
H. DAMIATI, SH, M.Si
NIP. 196202031995011001
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.20. - Kecamatan Larangan
Program
1
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
01.
02.
06.
15.
17.
18.
19.
20.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
124.800.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
3.832.028.100,00
3.956.828.100,00
376.400.000,00
376.400.000,00
20.750.000,00
20.750.000,00
406.777.800,00
406.777.800,00
41.320.000,00
41.320.000,00
199.879.400,00
199.879.400,00
162.951.900,00
162.951.900,00
47.760.000,00
47.760.000,00
9.360.000,00
9.360.000,00
10.267 dus/galon
138.157.000,00
138.157.000,00
223 HOK
177.130.000,00
177.130.000,00
1.531.542.000,00
1.656.342.000,00
720.000.000,00
720.000.000,00
240 sst/ssl dan 108 line
Mobil 5 Unit, & Sepeda
Motor 33 Unit
6 Petugas Kebersihan
Kecamatan, 8 Petugas
Kebersihan Kelurahan
36 Unit Komputer, 36
Unit Printer, 10 Mesin
Tik
2.005 item ATK untuk
kecamatan, 6.304 item
ATK untuk kelurahan
dan 69 item ATK untuk
pelayanan SIAK dan
KTP
3.760 item, 101.284
cetakan dan penggandaan
936 buah
2.640 eksmplar
60 Orang
4 Org keamanan kantor
Kecamatan
16 Org keamanan kantor
Kelurahan
124.800.000,00
348.193.704,00
483.325.954,00
831.519.658,00
10
Hal 2 dari 3
1
2
3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
40.
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
Kota Tangerang
5
6
7
262.418.800,00
262.418.800,00
118.378.620,00
118.378.620,00
102.528.534,00
102.528.534,00
Kota Tangerang
1 Kali dalam 1 tahun
Kota Tangerang
520 orang
1 Kali Kegaitan dalam 1
tahun
4 kali/triwulan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
9=6+7+8
2 unit dispenser, 7 unit
AC, 2 buah sofa, 1 buah
meja rapat dan 1 paket
sound system
9 kamera, proyektor 1
dan screen 1 unit
9 gedung
5 Unit Mobil & 33
Sepeda Motor
17 unit AC kelurahan dan
16 AC kelurahan
Kota Tangerang
8
1 unit
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
4
1 Dokumen
520 orang
517 orang dan 2 Kali
Kegiatan Pembinaan
33.587.704,00
33.587.704,00
298.700.000,00
298.700.000,00
15.906.000,00
15.906.000,00
11.132.950,00
11.132.950,00
11.132.950,00
11.132.950,00
1.561.380.720,00
1.561.380.720,00
1.473.957.220,00
1.473.957.220,00
80.345.000,00
80.345.000,00
7.078.500,00
7.078.500,00
80.860.000,00
80.860.000,00
80.860.000,00
80.860.000,00
77.719.950,00
77.719.950,00
77.719.950,00
77.719.950,00
153.060.000,00
153.060.000,00
153.060.000,00
153.060.000,00
55.889.000,00
55.889.000,00
55.889.000,00
55.889.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 Kegiatan STQ
Kecamatan Larangan dan
1 Kegiatan MTQ Kota
Tangerang
10
Hal 3 dari 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
25 orang
95.715.700,00
95.715.700,00
95.715.700,00
95.715.700,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
Kota Tangerang
12 kali
Kota Tangerang
13 edisi
Jumlah
124.800.000,00
698.793.000,00
698.793.000,00
698.793.000,00
698.793.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
6.963.773.124,00
483.325.954,00
7.571.899.078,00
Tangerang,
September 2015
Camat Larangan
H. DAMIATI, SH, M.Si
NIP. 196202031995011001
10