Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 7~BAB V 2016_ok
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Tahun 2016
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci
yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator
keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome),
sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif
pendanaannya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Siak
Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian
disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka
mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah
Kabupaten Siak sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.
Di dalam RKPD dikemukakan rencana program dan kegiatan yang
merupakan usulan yang disampaikan oleh setiap SKPD dan telah
melalui beberapa tahapan pembahasan dalam MUSRENBANG RKPD
dan tentunya mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.
Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2016
diperkirakan sebesar Rp2.818 triliun lebih. Rencana anggaran tersebut
akan digunakan untuk alokasi Belanja Langsung sebesar Rp1.991
triliun lebih dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp826,4 milyar lebih.
Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1.766 triliun lebih dan
penerimaan pembiayaan sebesar Rp300 Milyar.
Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai
belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja
bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga.
Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program
dan kegiatan masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Tabel
RKPD Kabupaten Siak Tahun 2016
V1
berikut ini menyajikan Rekapitulasi Pagu Anggaran Usulan Program
dan Kegiatan SKPD Pada RKPD Kabupaten Siak Tahun 2016.
RKPD Kabupaten Siak Tahun 2016
V2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Tahun 2016
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci
yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator
keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome),
sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif
pendanaannya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Siak
Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian
disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka
mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah
Kabupaten Siak sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.
Di dalam RKPD dikemukakan rencana program dan kegiatan yang
merupakan usulan yang disampaikan oleh setiap SKPD dan telah
melalui beberapa tahapan pembahasan dalam MUSRENBANG RKPD
dan tentunya mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.
Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2016
diperkirakan sebesar Rp2.818 triliun lebih. Rencana anggaran tersebut
akan digunakan untuk alokasi Belanja Langsung sebesar Rp1.991
triliun lebih dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp826,4 milyar lebih.
Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1.766 triliun lebih dan
penerimaan pembiayaan sebesar Rp300 Milyar.
Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai
belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja
bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga.
Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program
dan kegiatan masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Tabel
RKPD Kabupaten Siak Tahun 2016
V1
berikut ini menyajikan Rekapitulasi Pagu Anggaran Usulan Program
dan Kegiatan SKPD Pada RKPD Kabupaten Siak Tahun 2016.
RKPD Kabupaten Siak Tahun 2016
V2