4.04.2 badan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

:

1 tahun 2017

Tanggal

:

25 Januari 2017

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan


: 4 . 04

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi

: 4 . 04 . 02

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM


1

2

3

4

4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3


Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.344.776.875.000,00
233.329.485.000,00
1.300.000.000,00
161.561.830.000,00

Perda Nomor 2 Tahun 2012
Perda Nomor 8 Tahun 2008
Perda Nomor 5 Tahun 2000
Perda Nomor 6 Tahun 2000
Perda Nomor 4 Tahun 2000
Perda Nomor 2 Tahun 2002
Perda Nomor 8 Tahun 2002
Perda Nomor 9 Tahun 2009
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Peruba
Perda Nomor 7 Tahun 2012

4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

70.467.655.000,00

addendum perjanjian dasar kerjasama pembangunan
ko

4.092.045.390.000,00
2.308.624.144.000,00

UU. RI. No.33 Tahun 2004,PP No.55 Tahun 2005, UU.
UU. RI. No.33 Tahun 2004,PP No.55 Tahun 2005, UU.
UU.RI No.04 Tahun 2009
Kepmen ESDM No.1454.K/30/MEM/2000


4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2

Dana Alokasi Umum

649.653.899.000,00

4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3

Dana Alokasi Khusus

1.133.767.347.000,00

4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1

Pendapatan Hibah


4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

19.402.000.000,00
11.902.000.000,00

SK.Gub No.970/K.362/2009

7.500.000.000,00

3.360.700.911.230,00
3.343.161.511.230,00
14.224.408.000,00
Halaman 1

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4

Belanja Hibah

4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5


Belanja Bantuan Sosial

4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6

Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota

4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Partai Politik

4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8

Belanja Tidak Terduga

4.04 . 4.04.02 . 07 . 01 . 5 . 2
4.04 . 4.04.02 . 07
4.04 . 4.04.02 . 07 . 01

BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

4.04 . 4.04.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 08
4.04 . 4.04.02 . 08 . 01
4.04 . 4.04.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3
4.04 . 4.04.02 . 08 . 02
4.04 . 4.04.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.02 . 09
4.04 . 4.04.02 . 09 . 01
4.04 . 4.04.02 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.02 . 09 . 02

4.04 . 4.04.02 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.02 . 17
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Belanja Modal

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


Penyusunan analisa standar belanja

4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 17 . 06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 17 . 07

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 17 . 10

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

JUMLAH

DASAR HUKUM

3

4

867.158.700.000,00
5.010.000.000,00
1.825.627.075.000,00
621.141.328.230,00
10.000.000.000,00
17.539.400.000,00
1.891.400.000,00
1.891.400.000,00
1.184.000.000,00
707.400.000,00
396.000.000,00
196.000.000,00
196.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.819.600.000,00
2.789.600.000,00
2.789.600.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
10.168.150.000,00
203.000.000,00
36.000.000,00
167.000.000,00
1.199.800.000,00
800.000.000,00
399.800.000,00
1.475.000.000,00
1.025.000.000,00
450.000.000,00
356.400.000,00

APBD
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

190.000.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

166.400.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 11

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

433.000.000,00

pelaksanaan APBD
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 2

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

236.800.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

196.200.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 14

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

626.400.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

393.600.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

232.800.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 20

Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

463.800.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

220.800.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

183.000.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

4.04 . 4.04.02 . 17 . 24

Rekonsiliasi Keuangan Daerah

60.000.000,00
380.400.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

190.800.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

189.600.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 26
4.04 . 4.04.02 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1
4.04 . 4.04.02 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.02 . 17 . 28

Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

168.400.000,00
42.400.000,00
126.000.000,00
354.000.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

153.200.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

200.800.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 29

Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan

104.400.000,00

Daerah
4.04 . 4.04.02 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 17 . 35

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah

4.04 . 4.04.02 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 17 . 37

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan

4.04 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 17 . 39

Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota

98.400.000,00
6.000.000,00
433.650.000,00
338.300.000,00
95.350.000,00
1.526.350.000,00
1.159.450.000,00
366.900.000,00
436.000.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

195.000.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

241.000.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 42

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

4.04 . 4.04.02 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 17 . 43

Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

412.600.000,00
75.000.000,00
337.600.000,00
872.150.000,00

Halaman 3

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4.04 . 4.04.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 17 . 44

Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD

82.750.000,00
789.400.000,00
427.600.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

200.000.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

227.600.000,00

4.04 . 4.04.02 . 17 . 45
4.04 . 4.04.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1
4.04 . 4.04.02 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.02 . 18
4.04 . 4.04.02 . 18 . 01

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BMD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota

4.04 . 4.04.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 18 . 02

Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota

4.04 . 4.04.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 18 . 07

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

295.200.000,00
60.000.000,00
235.200.000,00
1.077.000.000,00
250.700.000,00
196.800.000,00
53.900.000,00
208.300.000,00
196.800.000,00
11.500.000,00
155.100.000,00

Kab/Kota
4.04 . 4.04.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 18 . 08

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

147.600.000,00
7.500.000,00
155.100.000,00

Penjabaran APBD Kab/Kota
4.04 . 4.04.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 18 . 11

Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi

147.600.000,00
7.500.000,00
307.800.000,00

4.04 . 4.04.02 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

190.800.000,00

4.04 . 4.04.02 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

117.000.000,00

4.04 . 4.04.02 . 22
4.04 . 4.04.02 . 22 . 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah

Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah

4.04 . 4.04.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

4.04 . 4.04.02 . 22 . 03

Inventarisasi Barang Aset Daerah

4.04 . 4.04.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 22 . 04

Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.187.250.000,00
393.850.000,00
91.250.000,00
252.600.000,00
50.000.000,00
231.000.000,00
60.000.000,00
171.000.000,00
255.000.000,00

Halaman 4

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4.04 . 4.04.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.04 . 4.04.02 . 22 . 05

30.000.000,00
225.000.000,00

Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah

4.04 . 4.04.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.04 . 4.04.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

307.400.000,00
50.000.000,00
257.400.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)

984.075.963.770,00

Samarinda, 25 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 5