Uraian Kegiatan 2012

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2012

Formulir
DPPA-SKPD 2.2

Urusan Pemerintah : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,
Organisasi
: 1.20.05.00. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Program

Kegiata

1


2

3

Lokasi Kegiatan

Target Kiner

Sumber

(kuantitatif)

Dana

4

5

6


Jumlah (Rp)
Sebelum

Bertambah/berkurang

Setelah
perubahan

(Rp)

perubahan

%

7

8

9=8-7


10

( 0.00. ) - ADMINISTRASI UMUM
01.

001.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.677.153.320

3.882.107.820

204.954.500

5,57


Kab/Kota se DIY

100%

APBD

18.000.000

18.000.000

0

0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Kab/Kota se DIY


100%

APBD

1.198.166.000

1.345.608.500

147.442.500

12,31

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

320.000.000


320.000.000

0

0,00

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

21.254.500

71.409.500

50.155.000

235,97


007.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

207.780.000

207.780.000

0

0,00


008.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

523.011.500

523.011.500

0

0,00

010.


Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

318.475.000

318.475.000

0

0,00

011.

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan


Kab/Kota se DIY

100%

APBD

291.953.000

291.953.000

0

0,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kab/Kota se DIY


100%

APBD

70.000.000

77.000.000

7.000.000

10,00

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

6.310.000

6.310.000

0

0,00

100%

APBD

60.000.000

60.360.000

360.000

0,60

017.

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman

Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta

100%

APBD

97.825.000

97.822.000

(3.000)

0,00

018.

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kota Yogyakarta

100%

APBD

479.960.000

479.960.000

0

0,00

022.

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah

Kota Yogyakarta

100%

APBD

56.018.320

56.018.320

0

0,00

APBD

8.400.000

8.400.000

0

0,00

002.
005.
006.

012.
014.
015.

026.

Halaman : 2
Kode
Uraian
Program

Kegiata

1

2

02.

003.

Lokasi Kegiatan

3

Target Kiner

Sumber

(kuantitatif)

Dana

4

5

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor

004.

Pengadaan Mobil Jabatan

005.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

007.
009.

6

Jumlah (Rp)
Sebelum

Setelah
perubahan

(Rp)

perubahan

%

7

8

9=8-7

10

11.796.703.250

Yogyakarta

100%

Bertambah/berkurang

12.906.356.550

1.109.653.300

9,41

0

0,00

APBD

5.500.000.000

5.500.000.000

APBD

295.000.000

295.000.000

0

0,00

741.600.000

0,00

100%

APBD

0

741.600.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Provinsi DIY
Kab/Kota se DIY

100%

APBD

968.140.000

968.140.000

0

0,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

736.852.050

829.980.450

93.128.400

12,64

010.

Pengadaan Mebeleur

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

185.100.000

285.100.000

100.000.000

54,02

011.

D E D Pembangunan Gedung Kantor

APBD

200.000.000

200.000.000

0

0,00

021.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

33.550.000

36.000.000

2.450.000

7,30

022.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

485.242.000

535.242.000

50.000.000

10,30

024.

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

660.978.800

660.978.800

0

0,00

Kota Yogyakarta

100%

APBD

832.508.000

856.758.000

24.250.000

2,91

028.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

159.998.000

159.998.000

0

0,00

030.

Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor

APBD

740.500.000

730.925.000

(9.575.000)

(1,29)

031.

Pemeliharaan Arsip Keuangan

Kota Yogyakarta

100%

APBD

139.996.500

139.996.400

(100)

0,00

032.

Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

38.265.000

38.265.000

0

0,00

035.

Kota Yogyakarta

100%

APBD

112.000.000

112.000.000

0

0,00

037.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Gaji
Pegawai Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sistem Penerbitan S P 2 D

Kota Yogyakarta

100%

APBD

153.574.000

153.574.000

0

0,00

040.

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

100%

APBD

100.000.000

100.000.000

0

0,00

047.

Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Kota Yogyakarta dan
Kabupaten Sleman
Kab/Kota se DIY

100%

APBD

79.998.900

79.998.900

0

0,00

048.

Penyusunan D K B M D Dan D K P B M D

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

45.000.000

41.550.000

(3.450.000)

(7,67)

049.

Perubahan Status Hukum Barang Daerah

Provinsi DIY

100%

APBD

90.000.000

115.750.000

25.750.000

28,61

059.

Pengamanan Barang Milik Daerah

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

200.000.000

198.000.000

(2.000.000)

(1,00)

060.

Monitoring Dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Provinsi DIY

100%

APBD

40.000.000

127.500.000

87.500.000

218,75

026.

Halaman : 3
Kode
Uraian
Program

Kegiata

1

2

05.

002.
003.
038.
042.

06.

3

Lokasi Kegiatan

Target Kiner

Sumber

(kuantitatif)

Dana

4

5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA APARATUR
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Setelah
perubahan

(Rp)

%

7

8

9=8-7

10

Kota Yogyakarta

100%

87.737.500

19,75

149.000.000

236.737.500

87.737.500

58,88

APBD

23.000.000

23.000.000

0

0,00

APBD

68.871.200

68.871.200

0

0,00

APBD

203.393.800

203.393.800

0

0,00

016.

Kab/Kota se DIY

017.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

018.

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

422.436.000

100%

532.002.500

APBD

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

019.

Sebelum

Bertambah/berkurang

perubahan

444.265.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Bintek Kesamsatan
Pembinaan dan pelaksanaan bimtek bagi pengelola
keuangan

6

Jumlah (Rp)

APBD

422.316.000

(120.000)

-0,03

25.282.000

0

307.450.000

307.450.000

0

0,00

62.496.000

62.376.000

(120.000)

(0,19)

27.208.000

27.208.000

0

0,00

9.441.386.400

67,97

25.282.000

0,00

( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
17.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

004.
006.
007.
008.
009.
010.
011.

Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang A P
BD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran A P B D
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan A P B D
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang
Penjabaran Perubahan A P B D
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B D
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B D

13.890.543.275

23.331.929.675

Kota Yogyakarta

100%

APBD

54.065.750

53.615.750

(450.000)

(0,83)

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

799.999.400

773.173.400

(26.826.000)

(3,35)

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

649.999.900

638.723.900

(11.276.000)

(1,73)

Kota Yogyakarta

100%

APBD

374.999.700

369.723.700

(5.276.000)

(1,41)

Kota Yogyakarta

100%

APBD

274.999.600

269.723.600

(5.276.000)

(1,92)

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

374.793.600

371.493.600

(3.300.000)

(0,88)

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

109.997.075

106.697.075

(3.300.000)

(3,00)

Halaman : 4
Kode
Uraian
Program

Kegiata

1

2

015.
019.
020.
021.

3

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
Penatausahaan Dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah

Lokasi Kegiatan

Target Kiner

Sumber

(kuantitatif)

Dana

4

5

6

Jumlah (Rp)
Sebelum

Bertambah/berkurang
Setelah
perubahan

(Rp)

perubahan

%

7

8

9=8-7

10

Kota Yogyakarta

100%

APBD

196.949.920

196.949.920

0

0,00

Kota Yogyakarta

100%

APBD

515.892.000

513.932.000

(1.960.000)

(0,38)

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

457.367.375

438.487.375

(18.880.000)

(4,13)

APBD

1.188.002.900

1.175.702.900

(12.300.000)

(1,04)

APBD

547.823.650

547.823.650

0

0,00

APBD

1.073.282.800

1.072.932.800

(350.000)

(0,03)

APBD

552.500.000

572.325.000

19.825.000

3,59

APBD

2.123.380.180

2.122.930.180

(450.000)

(0,02)

Kota Yogyakarta

100%

APBD

67.173.250

67.173.250

0

0,00

028.

Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Di K P P D Bantul
Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Di K P P D Gunung Kidul
Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Di K P P D Kota Yogyakarta
Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Di K P P D Kulon Progo
Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Di K P P D Sleman
Pembinaan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pembinaan Pengelolaan Keuangan B L U D

Kota Yogyakarta

100%

APBD

80.000.000

78.118.000

(1.882.000)

(2,35)

029.

Pembinaan Teknis Pengelolaan P K B Dan B B N K B

Kota Yogyakarta

100%

APBD

274.796.500

284.396.500

9.600.000

3,49

031.

Pelayanan Kesamsatan

Kota Yogyakarta

100%

APBD

400.000.000

399.960.000

(40.000)

(0,01)

035.

Pengembangan Pelayanan Kesamsatan

Kota Yogyakarta

100%

APBD

1.570.203.925

1.669.458.325

99.254.400

6,32

Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan P K B Dan
BBNKB
Perencanaan Dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Kota Yogyakarta

100%

APBD

169.010.800

166.198.800

(2.812.000)

(1,66)

Kota Yogyakarta

100%

APBD

240.425.000

240.425.000

0

0,00

Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi Dan
Tugas Pembantuan Daerah
Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

144.657.200

143.157.200

(1.500.000)

(1,04)

Kota Yogyakarta

100%

APBD

298.100.000

381.625.000

83.525.000

28,02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Informasi
Manajemen Aset (S I M A)
Penyelesaian Tanah Pemda Eks Bioskop Indra

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

174.974.100

294.199.100

119.225.000

68,14

Kota Yogyakarta

100%

APBD

0

9.000.000.000

9.000.000.000

0,00

Pengesahan dan penetapan dokumen pelaksanaan
anggaran
Pengesahan dan penetapan dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran

Kota Yogyakarta

100%

APBD

334.971.850

334.971.850

0

0,00

Kota Yogyakarta

100%

APBD

277.683.400

277.683.400

0

0,00

022.
023.
024.
025.
026.

038.
046.
049.
050.
051.
054.
060.
061.

Halaman : 5
Kode
Uraian
Program

Kegiata

1

2

3

Lokasi Kegiatan

Target Kiner

Sumber

(kuantitatif)

Dana

4

5

6

Jumlah (Rp)
Sebelum

Bertambah/berkurang
Setelah
perubahan

(Rp)

perubahan

%

7

8

9=8-7

10

062.

Penyusunan aplikasi pengembalian dana bergulir

Kota Yogyakarta

100%

APBD

149.948.000

145.783.000

(4.165.000)

(2,78)

064.

Penggalian sumber-sumber potensi pendapatan daerah

Kota Yogyakarta

100%

APBD

136.544.400

136.544.400

0

0,00

065.

Penyusunan peraturan gubernur tentang revisi kebijakan
akuntansi
Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak
daerah di KPPD kota Yogyakarta
Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak
daerah di KPPD Sleman
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak
Daerah di KPPD Bantul
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak
Daerah di KPPD Kulonprogo
Peningkiatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak
Daerah di KPPD Gunungkidul

Kota Yogyakarta

100%

APBD

148.001.000

148.001.000

0

0,00

APBD

65.000.000

65.000.000

0

0,00

APBD

65.000.000

65.000.000

0

0,00

APBD

0

70.000.000

70.000.000

0,00

APBD

0

70.000.000

70.000.000

0,00

APBD

0

70.000.000

70.000.000

0,00

066.
067.
068.
069.
070.

18.

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA

001.

431.900.200

424.963.700

(6.936.500)

-1,61

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

300.000.000

298.177.500

(1.822.500)

(0,61)

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

95.900.000

90.786.000

(5.114.000)

(5,33)

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

36.000.200

36.000.200

0

0,00

5.500.000

2,14

132.656.850

(4.950.000)

(3,60)
0,00
17,42

006.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang A P B D
Kabupaten/ Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran
A P B D Kabupaten/ Kota
Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota

003.

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H

Kab/Kota se DIY

006.

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Provinsi DIY

100%

APBD

59.999.450

59.999.450

0

013.

Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

Provinsi DIY

100%

APBD

60.000.000

70.450.000

10.450.000

001.

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

002.

20.

23.

005.

Pengelolaan Data Dan Pengembangan Teknologi
Informasi

257.606.300

100%

APBD

137.606.850

154.555.000

263.106.300

152.732.500

(1.822.500)

-1,18

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

45.000.000

44.190.000

(810.000)

(1,80)

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

109.555.000

108.542.500

(1.012.500)

(0,92)

Halaman : 6
Kode
Uraian
Program

Kegiata

1

2

26.

3

Lokasi Kegiatan

Target Kiner

Sumber

(kuantitatif)

Dana

4

5

6

Jumlah (Rp)
Sebelum

Setelah
perubahan

(Rp)

perubahan

%

7

8

9=8-7

10

PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

026.

36.

Penyusunan Pergub Tentang Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

0

Dinas Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset

100%

APBD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

011.

39.

Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah

Bertambah/berkurang

0

501.609.350

Kota Yogyakarta

100%

APBD

501.609.350

50.000.000

50.000.000

501.609.350

501.609.350

50.000.000

100,00

50.000.000

0,00

0

0,00

0

0,00

110.687.000

24,97

001.

PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET
DAERAH
Peningkatan Status Atas Hak Tanah

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

114.758.750

114.758.750

0

0,00

002.

Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

328.481.000

439.168.000

110.687.000

33,70

40.

443.239.750

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO

001.

749.269.000

553.926.750

905.526.000

156.257.000

20,85

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

314.270.000

394.027.000

79.757.000

25,38

002.

Peningkatan Dan Pengembangan manajemen BUMD
Dan BUKP
Pembinaan BUKP

Kab/Kota se DIY

100%

APBD

237.000.000

313.500.000

76.500.000

32,28

003.

Penyusunan standarisasi SDM BUKP

Kab/Kota se DIY

197.999.000

0

0,00

100%

APBD

197.999.000

Halaman : 7
Kode
Uraian
Program

Kegiata

1

2

Lokasi Kegiatan

3

4

Target Kiner

Sumber

(kuantitatif)

Dana

5

Jumlah (Rp)
Sebelum

Bertambah/berkurang
Setelah
perubahan

(Rp)

perubahan

%

6

7

8

9=8-7

10

Jumlah

32.769.280.445

43.926.577.145

11.157.296.700

Yogyakarta, 24 April 2012
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO
NIP. 19601003 198803 1 006
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan

1

ARIYANTO WIBOWO, SH., MHUM.

19730423 199703 1 001

BAPPEDA DIY

1

2

ARIS EKO NUGROHO, SP., M.Si

19721101 199703 1 005

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset DIY

2

3

HARI MEGENG, SIP., MM.

19601222 198903 1 003

Biro Organisasi DIY

3

34,05