BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Indikator
kinerja
memberikan
gambaran
tentang
ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah pada akhir periode
masa jabatan yang ditunjukan oleh akumulasi pencapaian indikator
outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang
bersifat mandiri setiap tahun. Suatu indikator kinerja pembangunan
daerah
disusun
dengan
memperhatikan
indikator
penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja
yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan
mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu
sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka
kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada
hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang
telah diperoleh selama periode aktifitasnya.
Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial
pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja,
perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk
menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.
Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih
meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan –
penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif
kebenarannya.
9.1. Indikator Kinerja Makro Daerah
Indikator kinerja makro daerah adalah merupakan tolak ukur
kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan
seluruh masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) dalam
mewujudkan visi dan prioritas dalam RPJMD melalui berbagai
program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun yakni
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
IX-1
dari tahun 2010-2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel
9.1 berikut :
Tabel 9.1.
Indikator Kinerja Makro Daerah
KONDISI
AWAL
(2013)
SATUA
N
2015
5,41
%
5,5-6,0
5,756,76
Angka
Harapan
Hidup
64,05
Tahun
64,35
3
Angka Melek
Huruf
98,90
%
4
IPM
72,11
Indeks
5
Angka
Kemiskinan
5,48
6
Pengangguran
Terbuka
7
Pengeluaran
konsumsi
rumah tangga
(riil) per
kapita/bulan
8
Laju Inflasi
N
O
INDIKATOR
KINERJA
1
Pertumbuhan
PDRB
2
RENCANA CAPAIAN KINERJA
2016
2017
2018
2019
5,756,5
6,0-6,5
6,0-7,0
64,65
64,95
65,25
65,55
98,97
99,04
99,11
99,18
99,25
72,65
73,19
73,74
74,29
74,85
%
5,14
4,80
4,46
4,12
3,78
3,5
%
3,27
3,00
2,90
2,84
2,75
651.164
Rp
677.21
0
704.29
8
732.47
0
761.769
792.24
0
5,68
%
5,5-5,0
5,255,0
5,255,0
5,254,75
5,0-4,5
9.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Pada aspek kesejahteraan masyarakat penentuan capaian
indikator
tiap
tahunnya
selama
lima
tahun,
mencakup
pada
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta
seni budaya dan olah raga. Penetapan indikator untuk ketiga fokus
tesebut dapat dilihat seperti pada tabel 9.2.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
IX-2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
IX-3
Tabel 9.2
Penetapan Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat
ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN /
INDIKATOR
KONDISI
KINERJA
AWAL (2013)
2015
2016
2017
2018
2019
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
(%)
72,11
72,65
73,19
73,74
74,29
74,85
5,41
5,6-6,0
5,7-6,25
5,75-6,5
5,9-6,5
6,0-7,0
3
PDRB per kapita (berlaku dalam juta rupiah) (Rp)
34.044.187
4
PDRB per kapita (konstan dalam juta rupiah) (Rp)
15.465.969
37.108.16
3
16.021.19
7
40.522.11
3
16.662.04
5
44.290.67
0
17.378.51
3
48.431.84
8
18.134.47
8
52.984.44
2
18.932.39
5
5,48
5,14
4,80
4,46
4,12
3,78
98,90
98,97
99,04
99,11
99,18
99,25
8,45
8,87
9,31
9,78
10,27
10,78
112,77
113,42
114,07
114,72
115,37
116
NO
A
1
2
B
Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan
(%)
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1
Angka Melek huruf (%)
2
Angka Rata-rata lama sekolah (tahun)
3
Angka partisipasi kasar (%)
5
4
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
a.
SD/MI
b.
SMP/MTs
95,99
96,69
97,39
98,09
98,79
99,50
c.
SMA/SMK/MA
83,55
85,84
88,13
90,42
92,71
95,00
98,98
99,18
99,38
99,58
99,78
100,00
75,15
78,12
81,09
84,06
87,03
90,00
70,09
73,47
76,85
80,23
83,61
87,00
64,05
64,65
64,95
65,25
65,55
65,85
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
5
Angka Parisipasi Murni (%)
a.
Angka Partisipasi Murni (AMP) SD/MI/Paket
A
b.
Angka partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
c.
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C
Angka usia harapanhidup (tahun)
6
Persentase balita giziburuk (%)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
IX-4
C
Fokus Seni dan Budaya
1
Jumlah Gedung (buah)
-
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
Sumber : Data diolah, Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
IX-5
9.3. Aspek Pelayanan Umum
Pada aspek layanan urusan umum penentuan capaian indikator tiap tahunnya selama lima tahun,
mencakup pada layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. Penetapan indikator untuk kedua fokus
tesebut dapat dilihat seperti pada tabel 9.3.
Tabel 9.3
Penetapan Indikator Aspek Pelayanan Umum
NO
A
1
2
3
4
5
ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN /
INDIKATOR
Fokus Pendidikan
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek
huruf
(tidak buta aksara) (%)
Fasilitas Pendidikan :
a. Taman Kanak-kanak/RA
b. SekolahDasar/MI
c. SMP/MTs
d. SMA/SMK/MA
e. Perguruan Tinggi
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)
Angka Putus Sekolah (%) :
a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
AngkaKelulusan (%) :
a. Angka Kelulusan Sekolah (AL) SD/MI
b. Angka Kelulusan Sekolah (AL) SMP/MTs
c. Angka Kelulusan Sekolah (AL)
SMA/SMK/MA
KONDISI
KINERJA AWAL
(2013)
2015
2016
2017
2018
2019
97,52
98,01
98,50
98,99
99,48
99,98
282
259
82
32
1
47,49
283
259
82
32
1
54,99
284
259
82
32
1
62,49
285
259
82
32
1
69,99
286
259
82
32
1
77,49
287
259
82
33
3
85,00
0,16
0,43
0,27
0,13
0,34
0,22
0,10
0,25
0,17
0,07
0,16
0,12
0,04
0,07
0,07
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,79
99,83
99,87
99,91
99,95
99,41
99,53
99,65
99,77
99,89
975,04
979,13
983,22
987,31
991,40
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Angka Pertisipasi Sekolah(%)
Tahun 2015-20196
a. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI
100,0
0
100,0
0
100,0
0
995,5
0
IX-6
NO
ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN /
INDIKATOR
b. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs
NO
7
11
12
13
B
14
1
ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN /
c. Angka Partisipasi
Sekolah SMA/SMK/MA
INDIKATOR
Guru yang
memenuhi
standar
Cakupan
kunjungan
balita
(%)
PHBS
Tatanan
Rumah Tangga
a. Guru
berkualifikasi
S-1
(Persentase RT ber-PHBS)
b. GuruSehat
bersertifikat
pendidik
Rumah
(%)
KONDISI
KINERJA AWAL
(2013)
739,45
KONDISI
693,44
KINERJA
AWAL
(2013)
66,95 %
61,9
%
73,55
(63,238 RT)
39,66%
51,98
(63,238 RT)
Rp. 5.610,(Rp.1,3
14,4 M)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2015
2016
2017
2018
2019
950,5
781,66 823,87 866,08 908,29
0
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
870,5
728,85
764,26
799,67
835,08
2015
2016
2017
2018
2019
0
79,0
63,4
78,84
80,5
64,9
84,13
82,0
66,4
89,42
83,5
67,9
94,71
51,73
54,12
63,80
58,37
75,87
61,14
87,94
64,60
6.083
10,2
6.312
8,8
6.504
7,4
6.625
6,0
80%
100
85%
100
93,5%
100
100%
100
88,19%
98,0
840,67
Km
620 Km
94,0
92,12%
98,5
895,01
Km
672,5
96,0
Km
96,05%
99,5
910,00
Km
700 Km
98,0
100%
100
930,0
1Km
721
100
Km
100
84,9%
100
89,9%
100
92,7%
92,01
110,31
128,61
100
94,34
%
147
Ada
Ada
50
Ada
Ada
Ada
40
Ada
Ada
Ada
35
Ada
Ada
Ada
20
Ada
70
100
75
100
80
100
90
100
1,63
11,5
100
94,0
100
1,60
11,0
100
96,0
100
1,58
10,5
100
98,0
100
1,55
10
100
100
73,47
65
76,24
66
78,56
67
80,03
68
Fokus Kesehatan
Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
5.806
Menurunkan
kematian bayi
( Rupiah / Perangka
kapita)
11,6
(Per 1000 Kelahiran Hidup)
C
Fokus Pekerjaan Umum
2
Cakupan komplikasi kebidanan yang
1
Proporsi panjang jaringan jalan dalam
72,4%
75%
100
100
ditangani
(% ibu beresiko)
kondisi baik (%)
3
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
2
Persentase rumah tangga bersanitasi (%)
80,33%
84,26%
tenaga kesehatan yang memiliki
96,61Km
97,5
3
Panjang
jalan
dilalui
roda
4
(Km)
745,60
786,90
kompetensi kebidanan
(% dari
Km
perkiraan ibu melahirkan)
4
Panjang jalan
Kabupaten
dalam
kondisi baik
560,5 Km
600 Km
Cakupan
kelurahan
Universal
Child
81,68
92,0
(>40Km/jam) (km)
Immunization
(UCI) (% 131 Desa)
D
Fokus Perumahan
5
Cakupan
balita gizi buruk mendapat
100
100
perawaatan
(% balita air
gizibersih
buruk)
1
Rumah tangga pengguna
75,9 %
80%
perpipaanpenemuan
(%)
6
Cakupan
penderita penyakit TBC
55,41
73,71
E
Fokus
Perencanaan
BTA
( Per 100.000 Pembangunan
pddk)
7
Cakupan penemuan
dan penanganan
a. 64,74
1
Tersedianya
Perda RPJPD
Ada (150
Ada
penderita
penyakit
DBD
(
a.
per
100.000
penderita)
2
Tersedianya Perda RPJMD
Ada
Ada
55
pddk; b. persen)
(penemuan
3
Tersedianya Perbup RKPD
Ada
Ada
)
F
Fokus Lingkungan Hidup
b. 100%
1
Persentase penanganan sampah (%)
60,10
65
(penangan
100
an)
G
Fokus Kependudukan dan Catatan Sipil
8
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan
6,492
1
Laju pertumbuhan penduduk (%)
1,65
1,65
12,1
pasien masyarakat miskin (%)
(12,6%)
2
Kepemilikan
KTP
(%)
100
100
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
90,80%
Tahun 2015-20193
9
Cakupan
Kepemilikan
kunjungan
akta kelahiran
bayi (%)per 1000
100
92,0
100
(4.359 bayi)
penduduk (%)
pelayanan puskesmas
(%
67,76 % Anak
H Cakupan
Fokus Pemberdayaan
Perempuan
dan Perlindungan
10
70,13
penduduk)
(156.993)
1
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
63
65
85,0
100,0
69,4
0
100,0
67,50
0
IX-7
NO
I
1
2
J
1
K
1
L
1
2
3
4
M
1
2
N
1
2
O
ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN /
INDIKATOR
KONDISI
KINERJA AWAL
(2013)
2015
Fokus Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Cakupan peserta KB aktif (%)
80,89
81,00
Keluarga prasejahtera dan keluarga
13,27
12,57
sejahtera I (%)
Fokus Ketenagakerjaan
Tingkat pengangguran terbuka (%)
3,5
3,27
Fokus Koperasi dan UKM
Persentase koperasi aktif (%)
60
70
Fokus Otonomi Daerah
4,1%
4,1%
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000
penduduk
Rasio pos siskamling per jumlah desa/
100%
100%
kelurahan
5,48
5,14
Kemiskinan (%)
80,61
80,61
Indeks kepuasan layanan masyarakat
Fokus Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PKK aktif (%)
100
100
100
100
Posyandu aktif (%)
Fokus Statistik
Buku “Kabupaten Tabalong dalam angka”
Ada
Ada
Buku “PDRB kabupaten Tabalong”
Ada
Ada
Fokus Layanan Urusan Pilihan Komunikasi dan Informatika
Setiap hari/1
Fokus Industri Pengolahan
Jumlah
penyiaran
radio
/
TV
lokal
kali
perKontribusi sektor Industri pengolahan
1,1
minggu
terhadap PDRB (%)
R
Fokus Perikanan
2
Jumlah
kabar lokal
15
1
Produksisurat
perikanan
(ton) (buah)
6.108,6
3
Website milik pemerintah daerah (buah)
1
S
Fokus
Perdagangan,
hotel
dan
Restoran
P
Fokus Pertanian
1
Kontribusi
sektorDaerah
perdagangan,
hotel dan
4,80
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Kabupaten Tabalong
KONDISI
ASPEKterhadaap
/ FOKUS
/ BIDANG
URUSAN /
Tahun 2015-2019
restoran
PDRB
(%)
KINERJA AWAL
NO
INDIKATOR
(2013)
T
Fokus Jasa-jasa
1
Kontribusi
sektor
pertanian
/
perkebunan
1
Kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB
10,00
12,90
terhadap
PDRB (%)
(%)
Q
1
1
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2016
2017
2018
2019
81,26
81,56
82,70
83,02
11,87
11,17
10,47
9,77
3,00
2,90
2,84
2,75
78,9
85,90
95
100
4,1%
4,48%
4,48%
5,10%
100%
100%
100%
100%
4,80
80,90
4,46
82,5
4,12
85,5
3,78
90
100
100
100
100
100
100
100
100
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Setiap
hari/1
kali
1,75
perminggu
Setiap
hari/1
kali
2,01
perminggu
Setiap
hari/1
kali
2,10
perminggu
15
10.600
1
15
13.170
1
15
16.670
1
1
Setiap
hari/1
2,50
kali
perminggu
15
20.710
1
Setiap
hari/1
kali
2,90
permingg
u
15
24.83
0
1
5,00
5,70
6,01
6,50
7,00
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2015
2016
2017
2018
2019
10,15
12,91
10,25
12,98
10,40
13,10
10,75
13,60
11,00
14,00
IX-8
Sumber
Data diolah, Tahun 2014
9.4. Aspek Daya Saing Daerah
Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya selama lima tahun,
mencakup pada Kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastuktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya
manusia. Penetapan indikator untuk keempat fokus tesebut dapat dilihat seperti pada tabel 9.4.
Tabel 9.4
Penetapan Indikator Aspek Daya Saing Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
IX-9
KONDISI
KINERJA
AWAL (2015)
2015
2016
2017
2018
2019
KONDISI
KINERJA
AKHIR
651.164
677.210
704.298
732.470
761.769
792.240
792.240
75
80
85
90
95
100
100
70
75
79,5
83,6
85
90,1
90,1
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,10
0,50
0,50
0,49
0,48
0,47
0,46
0,46
N
O
ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
A
1
Fokus kemampuan ekonomi daerah
Indeks pengeluaran riil Perkapita (Rp)
B
1
Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
Persentase
Rumah
Tangga
yang
menggunakan air bersih (%)
Persentase penduduk berakses air
bersih perpipaan (%)
Fokus Sumber Daya Manusia
Rasio lulusan S1, S2, dan S3 (%)
Rasio Ketergantungan
2
C
1
2
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Sumber : Data diolah, Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
IX-10
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Indikator
kinerja
memberikan
gambaran
tentang
ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah pada akhir periode
masa jabatan yang ditunjukan oleh akumulasi pencapaian indikator
outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang
bersifat mandiri setiap tahun. Suatu indikator kinerja pembangunan
daerah
disusun
dengan
memperhatikan
indikator
penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja
yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan
mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu
sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka
kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada
hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang
telah diperoleh selama periode aktifitasnya.
Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial
pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja,
perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk
menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.
Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih
meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan –
penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif
kebenarannya.
9.1. Indikator Kinerja Makro Daerah
Indikator kinerja makro daerah adalah merupakan tolak ukur
kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan
seluruh masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) dalam
mewujudkan visi dan prioritas dalam RPJMD melalui berbagai
program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun yakni
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
IX-1
dari tahun 2010-2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel
9.1 berikut :
Tabel 9.1.
Indikator Kinerja Makro Daerah
KONDISI
AWAL
(2013)
SATUA
N
2015
5,41
%
5,5-6,0
5,756,76
Angka
Harapan
Hidup
64,05
Tahun
64,35
3
Angka Melek
Huruf
98,90
%
4
IPM
72,11
Indeks
5
Angka
Kemiskinan
5,48
6
Pengangguran
Terbuka
7
Pengeluaran
konsumsi
rumah tangga
(riil) per
kapita/bulan
8
Laju Inflasi
N
O
INDIKATOR
KINERJA
1
Pertumbuhan
PDRB
2
RENCANA CAPAIAN KINERJA
2016
2017
2018
2019
5,756,5
6,0-6,5
6,0-7,0
64,65
64,95
65,25
65,55
98,97
99,04
99,11
99,18
99,25
72,65
73,19
73,74
74,29
74,85
%
5,14
4,80
4,46
4,12
3,78
3,5
%
3,27
3,00
2,90
2,84
2,75
651.164
Rp
677.21
0
704.29
8
732.47
0
761.769
792.24
0
5,68
%
5,5-5,0
5,255,0
5,255,0
5,254,75
5,0-4,5
9.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Pada aspek kesejahteraan masyarakat penentuan capaian
indikator
tiap
tahunnya
selama
lima
tahun,
mencakup
pada
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta
seni budaya dan olah raga. Penetapan indikator untuk ketiga fokus
tesebut dapat dilihat seperti pada tabel 9.2.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
IX-2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
IX-3
Tabel 9.2
Penetapan Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat
ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN /
INDIKATOR
KONDISI
KINERJA
AWAL (2013)
2015
2016
2017
2018
2019
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
(%)
72,11
72,65
73,19
73,74
74,29
74,85
5,41
5,6-6,0
5,7-6,25
5,75-6,5
5,9-6,5
6,0-7,0
3
PDRB per kapita (berlaku dalam juta rupiah) (Rp)
34.044.187
4
PDRB per kapita (konstan dalam juta rupiah) (Rp)
15.465.969
37.108.16
3
16.021.19
7
40.522.11
3
16.662.04
5
44.290.67
0
17.378.51
3
48.431.84
8
18.134.47
8
52.984.44
2
18.932.39
5
5,48
5,14
4,80
4,46
4,12
3,78
98,90
98,97
99,04
99,11
99,18
99,25
8,45
8,87
9,31
9,78
10,27
10,78
112,77
113,42
114,07
114,72
115,37
116
NO
A
1
2
B
Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan
(%)
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1
Angka Melek huruf (%)
2
Angka Rata-rata lama sekolah (tahun)
3
Angka partisipasi kasar (%)
5
4
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
a.
SD/MI
b.
SMP/MTs
95,99
96,69
97,39
98,09
98,79
99,50
c.
SMA/SMK/MA
83,55
85,84
88,13
90,42
92,71
95,00
98,98
99,18
99,38
99,58
99,78
100,00
75,15
78,12
81,09
84,06
87,03
90,00
70,09
73,47
76,85
80,23
83,61
87,00
64,05
64,65
64,95
65,25
65,55
65,85
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
5
Angka Parisipasi Murni (%)
a.
Angka Partisipasi Murni (AMP) SD/MI/Paket
A
b.
Angka partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
c.
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C
Angka usia harapanhidup (tahun)
6
Persentase balita giziburuk (%)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
IX-4
C
Fokus Seni dan Budaya
1
Jumlah Gedung (buah)
-
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
Sumber : Data diolah, Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
IX-5
9.3. Aspek Pelayanan Umum
Pada aspek layanan urusan umum penentuan capaian indikator tiap tahunnya selama lima tahun,
mencakup pada layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. Penetapan indikator untuk kedua fokus
tesebut dapat dilihat seperti pada tabel 9.3.
Tabel 9.3
Penetapan Indikator Aspek Pelayanan Umum
NO
A
1
2
3
4
5
ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN /
INDIKATOR
Fokus Pendidikan
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek
huruf
(tidak buta aksara) (%)
Fasilitas Pendidikan :
a. Taman Kanak-kanak/RA
b. SekolahDasar/MI
c. SMP/MTs
d. SMA/SMK/MA
e. Perguruan Tinggi
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)
Angka Putus Sekolah (%) :
a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
AngkaKelulusan (%) :
a. Angka Kelulusan Sekolah (AL) SD/MI
b. Angka Kelulusan Sekolah (AL) SMP/MTs
c. Angka Kelulusan Sekolah (AL)
SMA/SMK/MA
KONDISI
KINERJA AWAL
(2013)
2015
2016
2017
2018
2019
97,52
98,01
98,50
98,99
99,48
99,98
282
259
82
32
1
47,49
283
259
82
32
1
54,99
284
259
82
32
1
62,49
285
259
82
32
1
69,99
286
259
82
32
1
77,49
287
259
82
33
3
85,00
0,16
0,43
0,27
0,13
0,34
0,22
0,10
0,25
0,17
0,07
0,16
0,12
0,04
0,07
0,07
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,79
99,83
99,87
99,91
99,95
99,41
99,53
99,65
99,77
99,89
975,04
979,13
983,22
987,31
991,40
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Angka Pertisipasi Sekolah(%)
Tahun 2015-20196
a. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI
100,0
0
100,0
0
100,0
0
995,5
0
IX-6
NO
ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN /
INDIKATOR
b. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs
NO
7
11
12
13
B
14
1
ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN /
c. Angka Partisipasi
Sekolah SMA/SMK/MA
INDIKATOR
Guru yang
memenuhi
standar
Cakupan
kunjungan
balita
(%)
PHBS
Tatanan
Rumah Tangga
a. Guru
berkualifikasi
S-1
(Persentase RT ber-PHBS)
b. GuruSehat
bersertifikat
pendidik
Rumah
(%)
KONDISI
KINERJA AWAL
(2013)
739,45
KONDISI
693,44
KINERJA
AWAL
(2013)
66,95 %
61,9
%
73,55
(63,238 RT)
39,66%
51,98
(63,238 RT)
Rp. 5.610,(Rp.1,3
14,4 M)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2015
2016
2017
2018
2019
950,5
781,66 823,87 866,08 908,29
0
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
870,5
728,85
764,26
799,67
835,08
2015
2016
2017
2018
2019
0
79,0
63,4
78,84
80,5
64,9
84,13
82,0
66,4
89,42
83,5
67,9
94,71
51,73
54,12
63,80
58,37
75,87
61,14
87,94
64,60
6.083
10,2
6.312
8,8
6.504
7,4
6.625
6,0
80%
100
85%
100
93,5%
100
100%
100
88,19%
98,0
840,67
Km
620 Km
94,0
92,12%
98,5
895,01
Km
672,5
96,0
Km
96,05%
99,5
910,00
Km
700 Km
98,0
100%
100
930,0
1Km
721
100
Km
100
84,9%
100
89,9%
100
92,7%
92,01
110,31
128,61
100
94,34
%
147
Ada
Ada
50
Ada
Ada
Ada
40
Ada
Ada
Ada
35
Ada
Ada
Ada
20
Ada
70
100
75
100
80
100
90
100
1,63
11,5
100
94,0
100
1,60
11,0
100
96,0
100
1,58
10,5
100
98,0
100
1,55
10
100
100
73,47
65
76,24
66
78,56
67
80,03
68
Fokus Kesehatan
Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
5.806
Menurunkan
kematian bayi
( Rupiah / Perangka
kapita)
11,6
(Per 1000 Kelahiran Hidup)
C
Fokus Pekerjaan Umum
2
Cakupan komplikasi kebidanan yang
1
Proporsi panjang jaringan jalan dalam
72,4%
75%
100
100
ditangani
(% ibu beresiko)
kondisi baik (%)
3
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
2
Persentase rumah tangga bersanitasi (%)
80,33%
84,26%
tenaga kesehatan yang memiliki
96,61Km
97,5
3
Panjang
jalan
dilalui
roda
4
(Km)
745,60
786,90
kompetensi kebidanan
(% dari
Km
perkiraan ibu melahirkan)
4
Panjang jalan
Kabupaten
dalam
kondisi baik
560,5 Km
600 Km
Cakupan
kelurahan
Universal
Child
81,68
92,0
(>40Km/jam) (km)
Immunization
(UCI) (% 131 Desa)
D
Fokus Perumahan
5
Cakupan
balita gizi buruk mendapat
100
100
perawaatan
(% balita air
gizibersih
buruk)
1
Rumah tangga pengguna
75,9 %
80%
perpipaanpenemuan
(%)
6
Cakupan
penderita penyakit TBC
55,41
73,71
E
Fokus
Perencanaan
BTA
( Per 100.000 Pembangunan
pddk)
7
Cakupan penemuan
dan penanganan
a. 64,74
1
Tersedianya
Perda RPJPD
Ada (150
Ada
penderita
penyakit
DBD
(
a.
per
100.000
penderita)
2
Tersedianya Perda RPJMD
Ada
Ada
55
pddk; b. persen)
(penemuan
3
Tersedianya Perbup RKPD
Ada
Ada
)
F
Fokus Lingkungan Hidup
b. 100%
1
Persentase penanganan sampah (%)
60,10
65
(penangan
100
an)
G
Fokus Kependudukan dan Catatan Sipil
8
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan
6,492
1
Laju pertumbuhan penduduk (%)
1,65
1,65
12,1
pasien masyarakat miskin (%)
(12,6%)
2
Kepemilikan
KTP
(%)
100
100
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
90,80%
Tahun 2015-20193
9
Cakupan
Kepemilikan
kunjungan
akta kelahiran
bayi (%)per 1000
100
92,0
100
(4.359 bayi)
penduduk (%)
pelayanan puskesmas
(%
67,76 % Anak
H Cakupan
Fokus Pemberdayaan
Perempuan
dan Perlindungan
10
70,13
penduduk)
(156.993)
1
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
63
65
85,0
100,0
69,4
0
100,0
67,50
0
IX-7
NO
I
1
2
J
1
K
1
L
1
2
3
4
M
1
2
N
1
2
O
ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN /
INDIKATOR
KONDISI
KINERJA AWAL
(2013)
2015
Fokus Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Cakupan peserta KB aktif (%)
80,89
81,00
Keluarga prasejahtera dan keluarga
13,27
12,57
sejahtera I (%)
Fokus Ketenagakerjaan
Tingkat pengangguran terbuka (%)
3,5
3,27
Fokus Koperasi dan UKM
Persentase koperasi aktif (%)
60
70
Fokus Otonomi Daerah
4,1%
4,1%
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000
penduduk
Rasio pos siskamling per jumlah desa/
100%
100%
kelurahan
5,48
5,14
Kemiskinan (%)
80,61
80,61
Indeks kepuasan layanan masyarakat
Fokus Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PKK aktif (%)
100
100
100
100
Posyandu aktif (%)
Fokus Statistik
Buku “Kabupaten Tabalong dalam angka”
Ada
Ada
Buku “PDRB kabupaten Tabalong”
Ada
Ada
Fokus Layanan Urusan Pilihan Komunikasi dan Informatika
Setiap hari/1
Fokus Industri Pengolahan
Jumlah
penyiaran
radio
/
TV
lokal
kali
perKontribusi sektor Industri pengolahan
1,1
minggu
terhadap PDRB (%)
R
Fokus Perikanan
2
Jumlah
kabar lokal
15
1
Produksisurat
perikanan
(ton) (buah)
6.108,6
3
Website milik pemerintah daerah (buah)
1
S
Fokus
Perdagangan,
hotel
dan
Restoran
P
Fokus Pertanian
1
Kontribusi
sektorDaerah
perdagangan,
hotel dan
4,80
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Kabupaten Tabalong
KONDISI
ASPEKterhadaap
/ FOKUS
/ BIDANG
URUSAN /
Tahun 2015-2019
restoran
PDRB
(%)
KINERJA AWAL
NO
INDIKATOR
(2013)
T
Fokus Jasa-jasa
1
Kontribusi
sektor
pertanian
/
perkebunan
1
Kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB
10,00
12,90
terhadap
PDRB (%)
(%)
Q
1
1
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2016
2017
2018
2019
81,26
81,56
82,70
83,02
11,87
11,17
10,47
9,77
3,00
2,90
2,84
2,75
78,9
85,90
95
100
4,1%
4,48%
4,48%
5,10%
100%
100%
100%
100%
4,80
80,90
4,46
82,5
4,12
85,5
3,78
90
100
100
100
100
100
100
100
100
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Setiap
hari/1
kali
1,75
perminggu
Setiap
hari/1
kali
2,01
perminggu
Setiap
hari/1
kali
2,10
perminggu
15
10.600
1
15
13.170
1
15
16.670
1
1
Setiap
hari/1
2,50
kali
perminggu
15
20.710
1
Setiap
hari/1
kali
2,90
permingg
u
15
24.83
0
1
5,00
5,70
6,01
6,50
7,00
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2015
2016
2017
2018
2019
10,15
12,91
10,25
12,98
10,40
13,10
10,75
13,60
11,00
14,00
IX-8
Sumber
Data diolah, Tahun 2014
9.4. Aspek Daya Saing Daerah
Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya selama lima tahun,
mencakup pada Kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastuktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya
manusia. Penetapan indikator untuk keempat fokus tesebut dapat dilihat seperti pada tabel 9.4.
Tabel 9.4
Penetapan Indikator Aspek Daya Saing Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
IX-9
KONDISI
KINERJA
AWAL (2015)
2015
2016
2017
2018
2019
KONDISI
KINERJA
AKHIR
651.164
677.210
704.298
732.470
761.769
792.240
792.240
75
80
85
90
95
100
100
70
75
79,5
83,6
85
90,1
90,1
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,10
0,50
0,50
0,49
0,48
0,47
0,46
0,46
N
O
ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR
A
1
Fokus kemampuan ekonomi daerah
Indeks pengeluaran riil Perkapita (Rp)
B
1
Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
Persentase
Rumah
Tangga
yang
menggunakan air bersih (%)
Persentase penduduk berakses air
bersih perpipaan (%)
Fokus Sumber Daya Manusia
Rasio lulusan S1, S2, dan S3 (%)
Rasio Ketergantungan
2
C
1
2
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Sumber : Data diolah, Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019
IX-10