Rencana Kerja DPUPKP 2017

Rencana Kerja DPUPKP 2017
No

(1)
 
1

2

3

Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
(2)
PROGRAM DAN KEGIATAN
OPD
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)

Capaian Kinerja Program
dan Kerangka
Pendanaan

(3)
 
Capaian Nilai
AKIP
Gedung
pemerintah

kondisi baik
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur

Target

APBD (Rp)

(4)

(5)

 

 
81
1.274.251.90

0
80%
11.458.619.3
12
100%
150.000.000

 
 
5

6

7

8

URUSAN WAJIB
BIDANG PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku (total sumur
7)
Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah

 
 
Persentase saluran
irigasi berfungsi
baik
Cakupan
penyediaan air baku

Pemanfaatan
sumber air/mata air

Persentase
Penduduk berakses
air bersih
Cakupan
Pengembangan IPAL
Komunal
9 Program Pengendalian Banjir
Cakupan lokasi
penanganan banjir
10 Program Pembangunan dan
Penanganan jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan kabupaten
Jembatan
tertangani
11 Program Pembangunan dan
Persentase drainase
Rehabilitasi/Pemeliharaan

jalan kabupaten
Drainase/Gorong-gorong

 
 
83%

5
(sumur
)
21
(mata
air)
88%

 
 
45.625.630.000

60.000.000


1.095.000.000

16.594.250.000

10

18
lokasi
21
km

11.258.880.000

0,04%

2.125.000.000

42.553.480.000


PERUMAHAN DAN
  PERMUKIMAN
12 Program Pengembangan
Perumahan
13 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
14 Program pembangunan
rehabilitasi/pemeliharaan
infrastruktur perdesaan

Jumlah

 
Persentase RTLH
Persentase sarpras
TPU
Persentase
penanganan
infrastruktur
perdesaan


 
7,40%

 
3.104.163.500

50%
10,5%

1.125.000.000
25.940.000.00
0

162.366.90
3.712