Rencana Kerja DPUPKP 2017
Rencana Kerja DPUPKP 2017
No
(1)
1
2
3
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
(2)
PROGRAM DAN KEGIATAN
OPD
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka
Pendanaan
(3)
Capaian Nilai
AKIP
Gedung
pemerintah
kondisi baik
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Target
APBD (Rp)
(4)
(5)
81
1.274.251.90
0
80%
11.458.619.3
12
100%
150.000.000
5
6
7
8
URUSAN WAJIB
BIDANG PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku (total sumur
7)
Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Persentase saluran
irigasi berfungsi
baik
Cakupan
penyediaan air baku
Pemanfaatan
sumber air/mata air
Persentase
Penduduk berakses
air bersih
Cakupan
Pengembangan IPAL
Komunal
9 Program Pengendalian Banjir
Cakupan lokasi
penanganan banjir
10 Program Pembangunan dan
Penanganan jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan kabupaten
Jembatan
tertangani
11 Program Pembangunan dan
Persentase drainase
Rehabilitasi/Pemeliharaan
jalan kabupaten
Drainase/Gorong-gorong
83%
5
(sumur
)
21
(mata
air)
88%
45.625.630.000
60.000.000
1.095.000.000
16.594.250.000
10
18
lokasi
21
km
11.258.880.000
0,04%
2.125.000.000
42.553.480.000
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
12 Program Pengembangan
Perumahan
13 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
14 Program pembangunan
rehabilitasi/pemeliharaan
infrastruktur perdesaan
Jumlah
Persentase RTLH
Persentase sarpras
TPU
Persentase
penanganan
infrastruktur
perdesaan
7,40%
3.104.163.500
50%
10,5%
1.125.000.000
25.940.000.00
0
162.366.90
3.712
No
(1)
1
2
3
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
(2)
PROGRAM DAN KEGIATAN
OPD
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
dan Kerangka
Pendanaan
(3)
Capaian Nilai
AKIP
Gedung
pemerintah
kondisi baik
Cakupan
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Target
APBD (Rp)
(4)
(5)
81
1.274.251.90
0
80%
11.458.619.3
12
100%
150.000.000
5
6
7
8
URUSAN WAJIB
BIDANG PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku (total sumur
7)
Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Persentase saluran
irigasi berfungsi
baik
Cakupan
penyediaan air baku
Pemanfaatan
sumber air/mata air
Persentase
Penduduk berakses
air bersih
Cakupan
Pengembangan IPAL
Komunal
9 Program Pengendalian Banjir
Cakupan lokasi
penanganan banjir
10 Program Pembangunan dan
Penanganan jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan kabupaten
Jembatan
tertangani
11 Program Pembangunan dan
Persentase drainase
Rehabilitasi/Pemeliharaan
jalan kabupaten
Drainase/Gorong-gorong
83%
5
(sumur
)
21
(mata
air)
88%
45.625.630.000
60.000.000
1.095.000.000
16.594.250.000
10
18
lokasi
21
km
11.258.880.000
0,04%
2.125.000.000
42.553.480.000
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
12 Program Pengembangan
Perumahan
13 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
14 Program pembangunan
rehabilitasi/pemeliharaan
infrastruktur perdesaan
Jumlah
Persentase RTLH
Persentase sarpras
TPU
Persentase
penanganan
infrastruktur
perdesaan
7,40%
3.104.163.500
50%
10,5%
1.125.000.000
25.940.000.00
0
162.366.90
3.712