1.25.1.25.03.15.23. - Pengembangan dan Penataan Jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2014
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
: 23. Pengembangan dan Penataan Jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Tahun Ini
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
1
2
Februari
Januari
3
1.258.213.450,00
Maret
April
Juni
Mei
4
Juli
(Rp)
Agustus
5
444.878.449,05
Triwulan IV
Nopember
Oktober
September
6
362.524.999,05
Desember
7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
-
-
-
-
-
228.079.999,05
-
-
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.350.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.350.000,00
-
-
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.350.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.350.000,00
-
-
-
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.300.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
1.300.000,00
-
-
-
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
900.000,00
-
-
-
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
750.000,00
-
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2.400.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
2.400.000,00
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.086.013.450,00
-
-
278.028.449,05
-
-
-
-
222.729.999,05
-
-
362.524.999,05
222.730.002,85
222.730.002,85
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.544.050,00
-
-
6.544.050,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.544.050,00
-
-
6.544.050,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
820.000.000,00
-
-
197.999.999,05
-
-
225.999.999,05
-
-
197.999.999,05
-
-
198.000.002,85
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
792.000.000,00
-
-
197.999.999,05
-
-
197.999.999,05
-
-
197.999.999,05
-
-
198.000.002,85
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Instalasi
28.000.000,00
-
-
-
-
28.000.000,00
-
-
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.147.400,00
-
-
687.400,00
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
687.400,00
-
-
687.400,00
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.460.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.022.000,00
-
-
847.000,00
-
-
175.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.022.000,00
-
-
847.000,00
-
-
175.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
64.300.000,00
-
-
47.950.000,00
-
-
16.350.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
64.300.000,00
-
-
47.950.000,00
-
-
16.350.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
96.000.000,00
-
-
-
-
-
96.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
96.000.000,00
-
-
-
-
-
96.000.000,00
-
-
-
-
-
5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
96.000.000,00
-
-
24.000.000,00
-
-
24.000.000,00
-
-
24.000.000,00
-
-
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
-
-
730.000,00
730.000,00
-
730.000,00
730.000,00
-
5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
96.000.000,00
-
-
24.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.3.
Belanja Modal
166.850.000,00
-
-
166.850.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
166.850.000,00
-
-
166.850.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.3.12.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
166.850.000,00
-
-
166.850.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
Jumlah Belanja Per Bulan
1.258.213.450,00
Jumlah Belanja Per Triwulan
1.258.213.450,00
4
-
5
-
444.878.449,05
444.878.449,05
-
6
-
362.524.999,05
362.524.999,05
-
7
-
228.079.999,05
-
228.079.999,05
222.730.002,85
Pekanbaru, 30 Januari 2014
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
222.730.002,85
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2014
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
: 23. Pengembangan dan Penataan Jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Tahun Ini
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
1
2
Februari
Januari
3
1.258.213.450,00
Maret
April
Juni
Mei
4
Juli
(Rp)
Agustus
5
444.878.449,05
Triwulan IV
Nopember
Oktober
September
6
362.524.999,05
Desember
7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
-
-
-
-
-
228.079.999,05
-
-
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.350.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.350.000,00
-
-
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.350.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.350.000,00
-
-
-
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.300.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
1.300.000,00
-
-
-
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
900.000,00
-
-
-
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
750.000,00
-
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2.400.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
2.400.000,00
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.086.013.450,00
-
-
278.028.449,05
-
-
-
-
222.729.999,05
-
-
362.524.999,05
222.730.002,85
222.730.002,85
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.544.050,00
-
-
6.544.050,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.544.050,00
-
-
6.544.050,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
820.000.000,00
-
-
197.999.999,05
-
-
225.999.999,05
-
-
197.999.999,05
-
-
198.000.002,85
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
792.000.000,00
-
-
197.999.999,05
-
-
197.999.999,05
-
-
197.999.999,05
-
-
198.000.002,85
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Instalasi
28.000.000,00
-
-
-
-
28.000.000,00
-
-
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.147.400,00
-
-
687.400,00
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
687.400,00
-
-
687.400,00
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.460.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.022.000,00
-
-
847.000,00
-
-
175.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.022.000,00
-
-
847.000,00
-
-
175.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
64.300.000,00
-
-
47.950.000,00
-
-
16.350.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
64.300.000,00
-
-
47.950.000,00
-
-
16.350.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
96.000.000,00
-
-
-
-
-
96.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
96.000.000,00
-
-
-
-
-
96.000.000,00
-
-
-
-
-
5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
96.000.000,00
-
-
24.000.000,00
-
-
24.000.000,00
-
-
24.000.000,00
-
-
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
-
-
730.000,00
730.000,00
-
730.000,00
730.000,00
-
5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
96.000.000,00
-
-
24.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.3.
Belanja Modal
166.850.000,00
-
-
166.850.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
166.850.000,00
-
-
166.850.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.3.12.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
166.850.000,00
-
-
166.850.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
Jumlah Belanja Per Bulan
1.258.213.450,00
Jumlah Belanja Per Triwulan
1.258.213.450,00
4
-
5
-
444.878.449,05
444.878.449,05
-
6
-
362.524.999,05
362.524.999,05
-
7
-
228.079.999,05
-
228.079.999,05
222.730.002,85
Pekanbaru, 30 Januari 2014
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
222.730.002,85