Lampiran IV Perda 2013

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH JAWA BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 DESEMBER 2012
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
REKENING

URAIAN

1
1

2

Belanja Pegawai
3


Belanja Barang dan
Jasa
4

Belanja Modal

JUMLAH

5

6

URUSAN WAJIB

378,301,713,282.00

1,785,503,147,127.00

1,078,384,122,068.00


3,242,188,982,477.00

PENDIDIKAN

32,940,671,060.00

295,308,681,498.00

45,426,976,542.00

373,676,329,100.00

32,940,671,060.00

295,308,681,498.00

45,426,976,542.00

373,676,329,100.00

177,610,806,193.00

1

01

1

01 01

1

01 01 01

8,303,130,000.00

169,307,676,193.00

0.00


1

01 01 01 01

Pembinaan Olahraga Pendidikan Dasar

1,195,400,000.00

5,124,874,943.00

0.00

6,320,274,943.00

1

01 01 01 02

Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan Dasar


1,640,850,000.00

30,549,142,406.00

0.00

32,189,992,406.00

1

01 01 01 03

Penyelenggaraan Lomba Dan Festival Pendidikan Dasar

1,778,250,000.00

4,399,490,899.00

0.00


6,177,740,899.00

1

01 01 01 04

Revitalisasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar

805,500,000.00

85,168,937,863.00

0.00

85,974,437,863.00

1

01 01 01 05


Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Jenjang Sd Dan Smp Di Jawa Barat

2,012,230,000.00

41,732,716,767.00

0.00

43,744,946,767.00

1

01 01 01 06

Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Terbuka

394,500,000.00

1,276,399,232.00


0.00

1,670,899,232.00

1

01 01 01 07

Bantuan Operasional Sekolah (bos) Provinsi Dan Pusat Untuk Jenjang
Pendidikan Dasar

476,400,000.00

1,056,114,083.00

0.00

1,532,514,083.00

1


01 01 02

Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Program Pendidikan Menengah Dan Tinggi

1

01 01 02 01

Pembinaan Dan Pengembangan Sma/smk Ssn Dan Kerjasama Pendidikan
Tinggi Di Jawa Barat

1

01 01 02 02

Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas Dan Relevansi Smk Di Jawa Barat


1

01 01 02 05

Pengadaan Tanah Fasilitasi Penegerian Pts Di Jawa Barat

1

01 01 02 10

Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Sma

1

01 01 02 11

Project Management Services Pembangunan Rkb Dan Untuk Penegerian Pts

1


01 01 03

1

01 01 03 01

Pengembangan Layanan Paud

1

01 01 03 02

1

01 01 03 03

1

01 01 04

1

01 01 04 01

Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Pengembangan
Kurikulum Pkplk

1

01 01 04 02

Pengembangan Sarana Dan Prasaran Slb

Lampiran IV PERDA

7,170,710,000.00

71,705,711,997.00

14,691,436,142.00

93,567,858,139.00

1,433,000,000.00

40,625,051,639.00

0.00

42,058,051,639.00

2,041,280,000.00

6,137,799,852.00

0.00

8,179,079,852.00

6,000,000.00

680,525,000.00

14,691,436,142.00

15,377,961,142.00

2,923,030,000.00

23,529,735,506.00

0.00

26,452,765,506.00

767,400,000.00

732,600,000.00

0.00

1,500,000,000.00

757,150,000.00

3,031,294,385.00

0.00

3,788,444,385.00

375,050,000.00

1,516,676,656.00

0.00

1,891,726,656.00

Kegiatan Peningkatan Mutu Kursus Dan Kelembagaan

209,450,000.00

762,437,144.00

0.00

971,887,144.00

Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender

172,650,000.00

752,180,585.00

0.00

924,830,585.00

821,500,000.00

9,188,126,568.00

6,370,800,000.00

16,380,426,568.00

375,800,000.00

3,576,829,660.00

0.00

3,952,629,660.00

137,100,000.00

3,882,454,001.00

6,370,800,000.00

10,390,354,001.00

Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Luar Biasa

Hal. 1

KODE
REKENING
1
1

01 01 04 03

1

01 01 05

URAIAN
2
Peningkatan Bina Promosi Dan Kompetensi Siswa Pendidkan Khusus (pk) Dan
Pendidikan Layanan Khusus (plk)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1

01 01 05 01

Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Bidang Pendidikan

1

01 01 05 02

Peningkatan Dan Pengembangan Asrama Bina Siswa Sma Plus Cisarua

1

01 01 05 03

1

Belanja Pegawai
3

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

4

5

JUMLAH
6

308,600,000.00

1,728,842,907.00

0.00

2,037,442,907.00

7,265,692,500.00

10,989,181,386.00

137,200,000.00

18,392,073,886.00

0.00

1,076,457,280.00

0.00

1,076,457,280.00

2,264,442,500.00

1,598,357,500.00

137,200,000.00

4,000,000,000.00

Kegiatan Pelatihan Pendidik Dan Tenaga Kependidkan Pendidikan Luar Biasa

144,350,000.00

1,413,453,457.00

0.00

1,557,803,457.00

01 01 05 04

Kegiatan Pelatihan Keahlian Teknis Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Kejuruan

328,750,000.00

901,486,891.00

0.00

1,230,236,891.00

1

01 01 05 05

Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Kejuruan

380,500,000.00

849,736,891.00

0.00

1,230,236,891.00

1

01 01 05 07

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Di Jawa Barat

415,150,000.00

802,784,522.00

0.00

1,217,934,522.00

1

01 01 05 15

Kegiatan Pemilihan Pendidik, Tenaga Kependidikan Berdedikasi Tahun 2013

37,900,000.00

423,438,834.00

0.00

461,338,834.00

1

01 01 05 18

Kegiatan Pelatihan, Kualifikasi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Diseminasi
Lesson Study Di 10 Kab/kota (phk-i) T.a. 2013

1,314,950,000.00

2,068,201,451.00

0.00

3,383,151,451.00

1

01 01 05 19

Kegiatan Pemilihan Pendidik, Tenaga Kependidikan Berprestasi Dan
Berdedikasi Tahun Anggaran 2013

1,352,350,000.00

1,017,446,114.00

0.00

2,369,796,114.00

1

01 01 05 21

Revitalisasi Sim Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

868,900,000.00

381,100,000.00

0.00

1,250,000,000.00

1

01 01 05 22

Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Dasar Dan Pendidikan
Menengah

158,400,000.00

456,718,446.00

0.00

615,118,446.00

1

01 01 29

340,928,000.00

581,749,669.00

0.00

922,677,669.00

1

01 01 29 32

340,928,000.00

581,749,669.00

0.00

922,677,669.00

1

01 01 59

1,069,200,000.00

2,772,170,200.00

0.00

3,841,370,200.00

1

01 01 59 01

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pada Sekretariat Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dan Smk Negeri T.a 2013

965,800,000.00

2,434,015,400.00

0.00

3,399,815,400.00

1

01 01 59 02

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pada Balai Pelatihan
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (bpptk-pu) Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat

43,200,000.00

38,463,900.00

0.00

81,663,900.00

1

01 01 59 04

Peningkatan Kesejahteraan & Kemampuan Aparatur Pada Balai Pelatihan
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (bpptk-plb) Dinas
Pendididkan Prov. Jabar

0.00

58,995,000.00

0.00

58,995,000.00

1

01 01 59 05

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Bpptkpk

22,400,000.00

166,121,650.00

0.00

188,521,650.00

1

01 01 59 07

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pada Balai
Pengembangan Bahasa Daerah Dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat Ta 2013

37,800,000.00

74,574,250.00

0.00

112,374,250.00

1

01 01 60

6,300,268,560.00

12,870,271,221.00

0.00

19,170,539,781.00

Lampiran IV PERDA

Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan
Daerah
Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan
Pendidikan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hal. 2

KODE
REKENING
1

URAIAN
2

Belanja Pegawai
3

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

4

5

JUMLAH
6

1

01 01 60 01

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada Sekretariat Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat Dan Smk Negeri Tahun Anggaran 2013

6,274,118,560.00

11,786,968,571.00

0.00

18,061,087,131.00

1

01 01 60 02

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada Balai Pelatihan Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (bpptk-pu) Di Lingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013

7,920,000.00

239,092,350.00

0.00

247,012,350.00

1

01 01 60 04

Penyelenggaraan Administrasti Perkantoran Pada Balai Pelatihan Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (bpptk-plb) Di Lingkungan Dinas
Pendidikan Prov Jabar

0.00

192,259,100.00

0.00

192,259,100.00

1

01 01 60 05

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bpptkpk

18,230,000.00

401,951,200.00

0.00

420,181,200.00

1

01 01 60 07

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada Balai Pengembangan Bahasa
Daerah Dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran
2013

0.00

250,000,000.00

0.00

250,000,000.00

1

01 01 61

217,550,000.00

1,754,909,600.00

24,227,540,400.00

26,200,000,000.00

128,500,000.00

210,150,000.00

7,161,350,000.00

7,500,000,000.00

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1

01 01 61 01

Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Sekretariat Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat T.a 2013

1

01 01 61 05

Revitalisas Peralatan Praktik Bpptkpk Jurusan Mesin, Automotif, Elektro Dan
Listrik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

20,700,000.00

61,360,000.00

8,917,940,000.00

9,000,000,000.00

1

01 01 61 08

Revitalisasi Sarpras Pada Smk Negeri Provinsi Jawa Barat

68,350,000.00

1,483,399,600.00

8,148,250,400.00

9,700,000,000.00

1

01 01 62

0.00

7,126,540,050.00

0.00

7,126,540,050.00

1

01 01 62 01

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Sekretariat Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dan Smk Negeri Tahun Anggaran 2013

0.00

5,364,764,000.00

0.00

5,364,764,000.00

1

01 01 62 02

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada Balai Pelatihan Pendidik
Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (bpptk-pu) Tahun Anggaran 2013

0.00

327,969,450.00

0.00

327,969,450.00

1

01 01 62 04

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada Balai Pelatihan Pendidik
Dan Tenaga Kependididkan Pendidikan Luar Biasa (bpptk-plb) Tahun Anggaran
2012

0.00

373,471,600.00

0.00

373,471,600.00

1

01 01 62 05

Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Bpptkpk

0.00

935,335,000.00

0.00

935,335,000.00

1

01 01 62 07

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Balai Pengembangan
Bahasa Daerah Dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2013

0.00

125,000,000.00

0.00

125,000,000.00

1

01 01 66

42,592,000.00

57,408,000.00

0.00

100,000,000.00

1

01 01 66 01

42,592,000.00

57,408,000.00

0.00

100,000,000.00

1

01 01 73

651,950,000.00

5,923,642,229.00

0.00

6,575,592,229.00

1

01 01 73 01

Peningkatan Mutu Guru Mata Pelajaran Bahasa, Sastra, Aksara Dan Kesenian
Daerah

226,250,000.00

4,503,986,891.00

0.00

4,730,236,891.00

1

01 01 73 02

Pasanggiri Dan Apresiasi Bahasa, Sastra, Dan Seni Daerah

212,850,000.00

709,827,669.00

0.00

922,677,669.00

1

01 01 73 03

Koordinasi Dan Fasilitasi Pengembangan Bahasa, Sastra Dan Seni Daerah

212,850,000.00

709,827,669.00

0.00

922,677,669.00

Lampiran IV PERDA

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Evaluasi Dan Pelaporan Internal Dinas Pendidikan

Program Pengembangan Nilai Budaya

Hal. 3

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

1

02

1

02 01

1

02 01 06

1

02 01 06 01

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs)

1

02 01 06 02

Pendukung Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Ber-ktp Jawa
Barat Diluar Kuota Jamkesmas

1

02 01 06 04

Peningkatan Penunjang Layanan Kesehatan Bkpm Provinsi Jawa Barat

1

02 01 06 05

1

02 01 06 06

1
1

3

4

Belanja Modal

JUMLAH

5

6

108,527,243,122.00

135,814,478,251.00

90,462,131,039.00

334,803,852,412.00

47,266,015,000.00

25,146,325,000.00

2,434,590,000.00

74,846,930,000.00

367,650,000.00

2,095,300,000.00

0.00

2,462,950,000.00

5,200,000.00

494,800,000.00

0.00

500,000,000.00

56,300,000.00

143,700,000.00

0.00

200,000,000.00

104,000,000.00

396,000,000.00

0.00

500,000,000.00

Peningkatan Pelayanan Kia, Uks, Dan Lansia

23,100,000.00

176,900,000.00

0.00

200,000,000.00

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar

85,950,000.00

214,050,000.00

0.00

300,000,000.00

02 01 06 07

Pemantauan, Pencegahan Dan Penanggulangan Kurang Gizi

59,100,000.00

369,850,000.00

0.00

428,950,000.00

02 01 06 08

Program Hibah Kompetensi Institusi (phki)

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

1

02 01 06 09

Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian, Penggunaan Obat Secara
Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes Dan Mamin

2,000,000.00

148,000,000.00

0.00

150,000,000.00

1

02 01 06 10

Penunjang Program Kesehatan Intelegensia Anak, Jiwa Dan Paska Bencana

32,000,000.00

52,000,000.00

0.00

84,000,000.00

1

02 01 07

401,190,000.00

3,844,810,000.00

1,764,000,000.00

6,010,000,000.00

1

02 01 07 11

Pemeriksaan Sarana Kesehatan Dalam Rangka Sertifikasi

17,600,000.00

382,400,000.00

0.00

400,000,000.00

1

02 01 07 12

Akreditasi Dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian Dan Alkes

35,300,000.00

114,700,000.00

0.00

150,000,000.00

1

02 01 07 13

Monev Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan

10,400,000.00

189,600,000.00

0.00

200,000,000.00

1

02 01 07 14

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan & Evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan

14,680,000.00

185,320,000.00

0.00

200,000,000.00

1

02 01 07 15

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

1

02 01 07 16

Peningkatan Kapasitas Blk Sebagai Centre Of Excellent Pelayanan Penunjang
Diagnostik Dan Kesehatan Masyarakat

10,700,000.00

239,300,000.00

0.00

250,000,000.00

1

02 01 07 17

Penyusunan Regulasi Dan Manajemen Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat & Penyusunan Renstra 2013 - 2018

81,850,000.00

118,150,000.00

0.00

200,000,000.00

1

02 01 07 18

Regulasi Pembiayaan Kesehatan Di Wilayah Perbatasan

14,160,000.00

85,840,000.00

0.00

100,000,000.00

1

02 01 07 19

Pendamping Pengembangan Gedung Dan Revitalisasi Puskesmas Berfungsi
Poned

56,900,000.00

93,100,000.00

0.00

150,000,000.00

1

02 01 07 20

Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

96,500,000.00

2,139,500,000.00

1,764,000,000.00

4,000,000,000.00

1

02 01 07 21

Penyusunan Instrumen Kajian Dampak Puskesmas Mampu Poned

2,600,000.00

47,400,000.00

0.00

50,000,000.00

1

02 01 07 22

Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi

19,500,000.00

40,500,000.00

0.00

60,000,000.00

1

02 01 07 23

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

41,000,000.00

109,000,000.00

0.00

150,000,000.00

1

02 01 08

320,900,000.00

1,058,800,000.00

0.00

1,379,700,000.00

1

02 01 08 23

18,200,000.00

81,800,000.00

0.00

100,000,000.00

Lampiran IV PERDA

KESEHATAN

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Pegawai

Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Surveilans Penyakit Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa

Hal. 4

KODE
REKENING
1

URAIAN
2

Belanja Pegawai
3

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

4

5

JUMLAH
6

1

02 01 08 24

Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana Dan Kesehatan Matra

23,100,000.00

76,900,000.00

0.00

100,000,000.00

1

02 01 08 25

Pencegahan Penyakit - Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (pd3i)

23,500,000.00

76,500,000.00

0.00

100,000,000.00

1

02 01 08 26

Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan

61,500,000.00

63,500,000.00

0.00

125,000,000.00

1

02 01 08 27

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular

45,000,000.00

455,000,000.00

0.00

500,000,000.00

1

02 01 08 28

Pelayanan Kesehatan Kerja Yang Prima Dan Komprehensif

75,200,000.00

24,800,000.00

0.00

100,000,000.00

1

02 01 08 29

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Tbc

0.00

54,700,000.00

0.00

54,700,000.00

1

02 01 08 30

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Filariasis

74,400,000.00

225,600,000.00

0.00

300,000,000.00

1

02 01 09

369,638,000.00

1,559,772,000.00

670,590,000.00

2,600,000,000.00

1

02 01 09 31

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Bkkm

4,600,000.00

432,420,000.00

362,980,000.00

800,000,000.00

1

02 01 09 32

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penunjang Medis Bkpm Provinsi Jawa Barat

268,000,000.00

377,340,000.00

154,660,000.00

800,000,000.00

1

02 01 09 33

Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Di Daerah Perbatasan

1,500,000.00

198,500,000.00

0.00

200,000,000.00

1

02 01 09 34

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat

95,538,000.00

551,512,000.00

152,950,000.00

800,000,000.00

1

02 01 10

44,783,100,000.00

4,757,970,000.00

0.00

49,541,070,000.00

1

02 01 10 36

Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan

2,602,600,000.00

2,468,450,000.00

0.00

5,071,050,000.00

1

02 01 10 37

Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Sdm Kesehatan

42,087,800,000.00

382,220,000.00

0.00

42,470,020,000.00

1

02 01 10 38

Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan & Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes
Dan Mamin

92,700,000.00

1,907,300,000.00

0.00

2,000,000,000.00

1

02 01 59

763,400,000.00

818,460,000.00

0.00

1,581,860,000.00

1

02 01 59 39

Peningkatan Kinerja Dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat

622,600,000.00

414,790,000.00

0.00

1,037,390,000.00

1

02 01 59 40

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Bapelkes Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

54,800,000.00

129,380,000.00

0.00

184,180,000.00

1

02 01 59 41

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Blk Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat

6,600,000.00

73,400,000.00

0.00

80,000,000.00

1

02 01 59 42

Peningkatan Kinerja Dan Kemampuan Aparatur Bkkm

65,000,000.00

76,190,000.00

0.00

141,190,000.00

1

02 01 59 43

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Bkpm Provinsi Jawa
Barat

14,400,000.00

124,700,000.00

0.00

139,100,000.00

1

02 01 60

90,820,000.00

4,551,290,000.00

0.00

4,642,110,000.00

6,880,000.00

2,293,120,000.00

0.00

2,300,000,000.00

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Program Sumber Daya Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

02 01 60 44

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat

1

02 01 60 45

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat

14,640,000.00

457,450,000.00

0.00

472,090,000.00

1

02 01 60 46

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Blk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat

1,500,000.00

748,500,000.00

0.00

750,000,000.00

Lampiran IV PERDA

Hal. 5

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

Belanja Pegawai
3

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

4

5

JUMLAH
6

1

02 01 60 47

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bkkm

50,400,000.00

289,600,000.00

0.00

340,000,000.00

1

02 01 60 48

Pelayanan Administrasi Perkantoran Bkpm Provinsi Jawa Barat

17,400,000.00

762,620,000.00

0.00

780,020,000.00

1

02 01 62

136,800,000.00

6,342,440,000.00

0.00

6,479,240,000.00

116,200,000.00

4,113,040,000.00

0.00

4,229,240,000.00

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1

02 01 62 49

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat

1

02 01 62 50

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat

6,900,000.00

593,100,000.00

0.00

600,000,000.00

1

02 01 62 51

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Blk

4,600,000.00

595,400,000.00

0.00

600,000,000.00

1

02 01 62 52

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Bkkm

3,000,000.00

347,000,000.00

0.00

350,000,000.00

1

02 01 62 53

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Bkpm Provinsi Jawa Barat

6,100,000.00

693,900,000.00

0.00

700,000,000.00

1

02 01 66

32,517,000.00

117,483,000.00

0.00

150,000,000.00

1

02 01 66 54

32,517,000.00

117,483,000.00

0.00

150,000,000.00

1

02 02

2,802,808,000.00

18,675,356,150.00

14,166,374,850.00

35,644,539,000.00

1

02 02 06

203,300,000.00

746,700,000.00

0.00

950,000,000.00

1

02 02 06 01

203,300,000.00

746,700,000.00

0.00

950,000,000.00

1

02 02 07

111,750,000.00

2,690,250,000.00

98,000,000.00

2,900,000,000.00

1

02 02 07 01

Peningkatan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (jpkm) Provinsi
Jawa Barat

0.00

2,300,000,000.00

0.00

2,300,000,000.00

1

02 02 07 02

Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Rs (sim Rs)

14,250,000.00

137,750,000.00

98,000,000.00

250,000,000.00

1

02 02 07 03

Peningkatan Penyebarluasan Informasi Keswamas Dan Napza

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

1

02 02 07 04

Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Rs Jiwa Berstandar Internasional

97,500,000.00

152,500,000.00

0.00

250,000,000.00

1

02 02 09

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat

Rumah Sakit Jiwa
Program Upaya Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi Mental Dan Napza

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

238,900,000.00

8,802,954,150.00

11,658,145,850.00

20,700,000,000.00

23,100,000.00

3,576,900,000.00

0.00

3,600,000,000.00

17,600,000.00

582,400,000.00

0.00

600,000,000.00

7,500,000.00

492,500,000.00

0.00

500,000,000.00

36,950,000.00

3,363,050,000.00

0.00

3,400,000,000.00

1,500,000.00

498,500,000.00

0.00

500,000,000.00

1

02 02 09 01

Penyediaan Obat- Obatan

1

02 02 09 02

Kegiatan Penyediaan Bahan Pelayanan Terapi

1

02 02 09 03

Penyediaan Perlengkapan Pasien

1

02 02 09 04

Kegiatan Penyediaaan Makanan Dan Minuman Pasien Dan Petugas Khusus

1

02 02 09 05

Pemeliharaan Alat Kesehatan/kedokteran Dan Sanitasi Rumah Sakit

1

02 02 09 06

Peningkatan Penyediaan Alat Kesehatan/kedokteran

20,400,000.00

56,404,150.00

923,195,850.00

1,000,000,000.00

1

02 02 09 07

Peningkatan Sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (ipal)

41,100,000.00

91,500,000.00

1,967,400,000.00

2,100,000,000.00

Lampiran IV PERDA

Hal. 6

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Pegawai
3

4

Belanja Modal

JUMLAH

5

6

1

02 02 09 08

Pembangunan Gedung Pelayanan Rawat Jalan Satu Atap

50,350,000.00

67,600,000.00

7,382,050,000.00

1

02 02 09 09

Peningkatan Mutu Bangunan Gedung Napza

15,800,000.00

19,200,000.00

465,000,000.00

500,000,000.00

1

02 02 09 10

Pembangunan Instalasi Pengolah Air Bersih

24,600,000.00

54,900,000.00

920,500,000.00

1,000,000,000.00

1

02 02 10

1,705,690,000.00

544,310,000.00

0.00

2,250,000,000.00

1

02 02 10 01

Peningkatan Kualitas Sdm Kesehatan Rs Jiwa Provinsi Jawa Barat

72,700,000.00

327,300,000.00

0.00

400,000,000.00

1

02 02 10 02

Peningkatan Mutu Pelayanan

1,632,990,000.00

217,010,000.00

0.00

1,850,000,000.00

1

02 02 59

373,350,000.00

42,830,000.00

0.00

416,180,000.00

1

02 02 59 01

373,350,000.00

42,830,000.00

0.00

416,180,000.00

1

02 02 60

31,288,000.00

1,500,562,000.00

0.00

1,531,850,000.00

1

02 02 60 01

31,288,000.00

1,500,562,000.00

0.00

1,531,850,000.00

1

02 02 61

68,450,000.00

484,150,000.00

2,410,229,000.00

2,962,829,000.00

1

02 02 61 01

68,450,000.00

484,150,000.00

2,410,229,000.00

2,962,829,000.00

1

02 02 62

50,400,000.00

3,708,280,000.00

0.00

3,758,680,000.00

1

02 02 62 01

50,400,000.00

3,708,280,000.00

0.00

3,758,680,000.00

1

02 02 66

19,680,000.00

155,320,000.00

0.00

175,000,000.00

1

02 02 66 01

19,680,000.00

155,320,000.00

0.00

175,000,000.00

1

02 03

1,355,014,000.00

17,842,256,950.00

6,778,429,050.00

25,975,700,000.00

1

02 03 06

126,000,000.00

3,192,700,000.00

51,300,000.00

3,370,000,000.00

Program Sumber Daya Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Serta Peralatan Kantor Pada Rs Jiwa

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Rumah Jiwa

Rumah Sakit Paru
Program Upaya Kesehatan

1

02 03 06 01

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Jawa Barat

1

02 03 06 02

Pengembangan Jejaring Dalam Pelayanan Kasus Tb Paru

1

02 03 09

1

02 03 09 01

Peningkatan Dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit

1

02 03 09 02

1
1

7,500,000,000.00

0.00

3,000,000,000.00

0.00

3,000,000,000.00

126,000,000.00

192,700,000.00

51,300,000.00

370,000,000.00

697,350,000.00

9,362,100,950.00

6,727,129,050.00

16,786,580,000.00

196,700,000.00

3,658,108,150.00

3,483,271,850.00

7,338,080,000.00

Penyediaan Obat/bahan Kimia/laboratorium Dan Alat Kesehatan Habis Pakai

52,850,000.00

3,147,150,000.00

0.00

3,200,000,000.00

02 03 09 03

Penyediaan Makanan Dan Minuman Pasien Dan Pegawai Yang Bekerja
Dilingkungan Beresiko

34,050,000.00

1,765,950,000.00

0.00

1,800,000,000.00

02 03 09 04

Penyediaan Perlengkapan Pasien

28,300,000.00

197,650,000.00

1,274,050,000.00

1,500,000,000.00

Lampiran IV PERDA

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Hal. 7

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

1

02 03 09 05

Penyediaan Fasilitas

1

02 03 09 06

1

02 03 59

1

02 03 59 01

1

02 03 60

Pelayanan Kesehatan

6
1,500,000,000.00

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dan Rumah Tangga

24,400,000.00

569,672,800.00

854,427,200.00

1,448,500,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

439,800,000.00

287,370,000.00

0.00

727,170,000.00

439,800,000.00

287,370,000.00

0.00

727,170,000.00

29,950,000.00

3,012,000,000.00

0.00

3,041,950,000.00

29,950,000.00

2,512,000,000.00

0.00

2,541,950,000.00

0.00

500,000,000.00

0.00

500,000,000.00

30,900,000.00

1,969,100,000.00

0.00

2,000,000,000.00

30,900,000.00

1,969,100,000.00

0.00

2,000,000,000.00

31,014,000.00

18,986,000.00

0.00

50,000,000.00

31,014,000.00

18,986,000.00

0.00

50,000,000.00

57,103,406,122.00

74,150,540,151.00

67,082,737,139.00

198,336,683,412.00

0.00

11,000,000,000.00

0.00

11,000,000,000.00

0.00

11,000,000,000.00

0.00

11,000,000,000.00

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Rumah Sakit

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 03 60 01
02 03 60 02

Penyediaan Jasa Komunikasi,listrik Dan Air Bersih

1

02 03 62

1

02 03 62 01

1

02 03 66

1

02 03 66 01

1

02 04

1

02 04 06

02 04 07

5
1,115,380,000.00

1

1

4

JUMLAH

23,570,000.00

1

02 04 06 01

3

Belanja Modal

361,050,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

1

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Pegawai

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarna Kantor Dan Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Pembuatan Dokumen Perencanaan,evaluasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja
Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan
Program Upaya Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Jawa Barat

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

78,800,000.00

1,092,785,550.00

0.00

1,171,585,550.00

15,800,000.00

666,400,000.00

0.00

682,200,000.00

63,000,000.00

426,385,550.00

0.00

489,385,550.00

1

02 04 07 02

Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rsud Al Ihsan

1

02 04 07 03

Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan Dan Mcu

1

02 04 09

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

223,850,000.00

38,357,553,902.00

65,421,949,639.00

104,003,353,541.00

1

02 04 09 04

Pembangunan Gedung Apotek, Rekam Medik Dan Pendaftaran Rawat Jalan
(pengembangan)

66,150,000.00

43,300,368.00

14,330,119,540.00

14,439,569,908.00

1

02 04 09 05

Kegiatan Pengadaan Saran Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

54,000,000.00

15,150,000.00

21,930,850,000.00

22,000,000,000.00

1

02 04 09 06

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Penunjang Medik
Alat Radiologi, Laboratorium Dan Alat Kesehatan

20,700,000.00

7,130,000.00

14,972,170,000.00

15,000,000,000.00

1

02 04 09 07

Kegiatan Peningkatan Kuantitas, Kualitas Dan Fungsi Sarana Dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan

10,000,000.00

38,281,145,532.00

0.00

38,291,145,532.00

1

02 04 09 08

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Pasien Maskin

73,000,000.00

10,828,002.00

14,188,810,099.00

14,272,638,101.00

1

02 04 10

114,900,000.00

4,214,661,693.00

0.00

4,329,561,693.00

Lampiran IV PERDA

Program Sumber Daya Kesehatan

Hal. 8

KODE
REKENING

URAIAN

1
1

02 04 10 09

1

02 04 59

1

02 04 59 10

1

02 04 60

2
Peningkatan Kualitas Dan Kesejahteraan Pegawai Administrasi, Medis Dan
Perawat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

02 04 60 11

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Rsud Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

1

02 04 60 12

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Operasional Rsud Al Ihsan (belanja
Pegawai)

1

02 04 61

1

02 04 61 13

1

02 04 62

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Rsud Al Ihsan Provinsi
Jawa Barat

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Belanja Pegawai
3

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

4

5

JUMLAH
6

114,900,000.00

4,214,661,693.00

0.00

4,329,561,693.00

138,650,000.00

369,050,950.00

0.00

507,700,950.00

138,650,000.00

369,050,950.00

0.00

507,700,950.00

56,498,956,122.00

10,111,411,956.00

0.00

66,610,368,078.00

131,880,000.00

3,141,036,500.00

0.00

3,272,916,500.00

56,367,076,122.00

6,970,375,456.00

0.00

63,337,451,578.00

30,000,000.00

4,400,000.00

1,660,787,500.00

1,695,187,500.00

30,000,000.00

4,400,000.00

1,660,787,500.00

1,695,187,500.00

18,250,000.00

8,825,676,100.00

0.00

8,843,926,100.00

0.00

5,918,419,400.00

0.00

5,918,419,400.00

18,250,000.00

1,081,750,000.00

0.00

1,100,000,000.00

0.00

1,825,506,700.00

0.00

1,825,506,700.00

0.00

175,000,000.00

0.00

175,000,000.00

1

02 04 62 14

Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Rsud Al Ihsan Provinsi
Jawa Barat

1

02 04 62 15

Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Sim Rs

1

02 04 62 16

Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor

1

02 04 66

1

02 04 66 17

Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Rsud Al Ihsan

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

1

02 04 66 18

Kegiatan Audit Keuangan Rsud Al Ihsan

0.00

75,000,000.00

0.00

75,000,000.00

1

03

76,723,591,750.00

405,770,364,649.00

388,694,721,638.00

871,188,678,037.00

1

03 01

39,630,640,840.00

351,443,636,573.00

279,568,869,728.00

670,643,147,141.00

1

03 01 16

317,011,000.00

42,440,430,185.00

275,136,501,528.00

317,893,942,713.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan

PEKERJAAN UMUM
Dinas Bina Marga
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

1

03 01 16 01

Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Barat

45,350,000.00

2,606,200,758.00

0.00

2,651,550,758.00

1

03 01 16 02

Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan I

51,894,000.00

20,740,944,307.00

22,737,952,200.00

43,530,790,507.00

1

03 01 16 03

Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii

33,750,000.00

4,495,532,520.00

28,020,997,000.00

32,550,279,520.00

1

03 01 16 04

Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii

17,400,000.00

3,157,600,600.00

25,657,168,600.00

28,832,169,200.00

1

03 01 16 05

Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv

25,710,000.00

1,149,290,000.00

23,332,633,500.00

24,507,633,500.00

1

03 01 16 06

Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan V

20,628,000.00

154,372,000.00

32,009,637,280.00

32,184,637,280.00

1

03 01 16 07

Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi

39,000,000.00

2,136,000,000.00

31,461,971,500.00

33,636,971,500.00

1

03 01 16 08

Pembangunan / Peningkatan Jalan Strategis Di Provinsi Jawa Barat

42,750,000.00

321,825,000.00

111,916,141,448.00

112,280,716,448.00

Lampiran IV PERDA

Hal. 9

KODE
REKENING

URAIAN

1

2
Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Tersebar Di Jawa Barat

1

03 01 16 09

1

03 01 17

1

03 01 17 10

Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan I

1

03 01 17 11

Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan I

1

03 01 17 12

Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii

1

03 01 17 13

Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii

1

03 01 17 14

Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii

1

03 01 17 15

Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii

1

03 01 17 16

Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv

1

03 01 17 17

Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv

1

03 01 17 18

Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan V

1

03 01 17 19

Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan V

1

03 01 17 20

Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi

1

03 01 17 21

1
1

1

03 01 18

1

03 01 18 23

1

03 01 19

1

03 01 19 24

Penyusunan Sistem Informasi Dan Data Base Leger Jalan

1

03 01 19 25

Sosialisasi Kebinamargaan Di Jawa Barat

1

03 01 19 26

Pembinaan Pemanfaatan Jalan

1

03 01 19 27

Bms (bridge Management System)

1

03 01 19 28

Pengumpulan Data Kondisi Jalan Untuk Bahan Penyusunan Program

1

03 01 19 29

Pelaksanaan Pengujian Tanah Dan Bahan Jalan

1

03 01 29

1

03 01 29 30

Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Belanja Pegawai
3

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

4

5

JUMLAH
6

40,529,000.00

7,678,665,000.00

0.00

7,719,194,000.00

35,379,833,840.00

290,620,530,588.00

300,000,000.00

326,300,364,428.00

69,598,000.00

28,488,779,530.00

0.00

28,558,377,530.00

5,512,140,000.00

13,487,253,500.00

60,000,000.00

19,059,393,500.00

21,450,000.00

18,729,547,386.00

0.00

18,750,997,386.00

4,204,785,000.00

8,155,434,000.00

60,000,000.00

12,420,219,000.00

71,800,000.00

79,833,970,692.00

0.00

79,905,770,692.00

9,825,818,000.00

14,645,362,500.00

60,000,000.00

24,531,180,500.00

27,940,000.00

15,961,365,500.00

0.00

15,989,305,500.00

4,803,830,200.00

8,979,226,800.00

45,000,000.00

13,828,057,000.00

29,990,000.00

15,533,641,280.00

0.00

15,563,631,280.00

4,247,580,000.00

10,571,048,000.00

75,000,000.00

14,893,628,000.00

28,700,000.00

39,893,020,540.00

0.00

39,921,720,540.00

Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi

4,848,902,640.00

11,295,397,360.00

0.00

16,144,300,000.00

03 01 17 22

Penanganan Kerusakan Jalan Dan Jembatan Yang Harus Ditangani Segera

1,675,000,000.00

3,325,000,000.00

0.00

5,000,000,000.00

03 01 17 55

Rehabilitasi Jalan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi Sumber Dana Alokasi
Khusus (dak)

12,300,000.00

21,721,483,500.00

0.00

21,733,783,500.00

25,336,000.00

31,664,000.00

943,000,000.00

1,000,000,000.00

25,336,000.00

31,664,000.00

943,000,000.00

1,000,000,000.00

2,820,400,000.00

9,617,830,000.00

226,770,000.00

12,665,000,000.00

16,200,000.00

433,800,000.00

0.00

450,000,000.00

2,600,000.00

249,400,000.00

198,000,000.00

450,000,000.00

0.00

201,230,000.00

28,770,000.00

230,000,000.00

2,767,200,000.00

8,067,800,000.00

0.00

10,835,000,000.00

34,400,000.00

565,600,000.00

0.00

600,000,000.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

11,400,000.00

388,600,000.00

0.00

400,000,000.00

11,400,000.00

388,600,000.00

0.00

400,000,000.00

Lampiran IV PERDA

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
Pengadaan Peralatan Jalan Dan Pengadaan Komponen Jembatan Bailley

Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan

Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan
Daerah
Fasilitasi Dan Koordinasi Perencanaan

Hal. 10

KODE
REKENING
1
1

03 01 57

1

03 01 57 54

1

03 01 59

URAIAN
2
Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah
Penerapan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001 - 2008

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat

Belanja Pegawai
3

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

4

5

JUMLAH
6

11,500,000.00

188,500,000.00

0.00

200,000,000.00

11,500,000.00

188,500,000.00

0.00

200,000,000.00

1,006,400,000.00

366,070,000.00

0.00

1,372,470,000.00

1,006,400,000.00

366,070,000.00

0.00

1,372,470,000.00

9,600,000.00

3,445,710,000.00

0.00

3,455,310,000.00

9,600,000.00

2,067,090,000.00

0.00

2,076,690,000.00

1

03 01 59 31

1

03 01 60

1

03 01 60 32

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Barat

1

03 01 60 33

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan I

0.00

240,240,000.00

0.00

240,240,000.00

1

03 01 60 34

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii

0.00

234,230,000.00

0.00

234,230,000.00

1

03 01 60 35

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii

0.00

222,650,000.00

0.00

222,650,000.00

1

03 01 60 36

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv

0.00

226,710,000.00

0.00

226,710,000.00

1

03 01 60 37

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bpj Wilayah Pelayanan V

0.00

222,230,000.00

0.00

222,230,000.00

1

03 01 60 38

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi

0.00

232,560,000.00

0.00

232,560,000.00

1

03 01 61

40,360,000.00

747,041,800.00

2,962,598,200.00

3,750,000,000.00

1

03 01 61 39

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Lingkungan Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat

30,200,000.00

47,827,800.00

2,171,972,200.00

2,250,000,000.00

1

03 01 61 40

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan I

800,000.00

140,200,000.00

109,000,000.00

250,000,000.00

1

03 01 61 41

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii

0.00

210,700,000.00

39,300,000.00

250,000,000.00

1

03 01 61 42

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii

0.00

17,500,000.00

232,500,000.00

250,000,000.00

1

03 01 61 43

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv

5,660,000.00

121,940,000.00

122,400,000.00

250,000,000.00

1

03 01 61 44

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bpj Wilayah Pelayanan V

1,600,000.00

129,274,000.00

119,126,000.00

250,000,000.00

1

03 01 61 45

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi

2,100,000.00

79,600,000.00

168,300,000.00

250,000,000.00

1

03 01 62

8,800,000.00

3,497,260,000.00

0.00

3,506,060,000.00

1

03 01 62 46

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Barat

8,000,000.00

2,664,320,000.00

0.00

2,672,320,000.00

1

03 01 62 47

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan I

0.00

158,410,000.00

0.00

158,410,000.00

1

03 01 62 48

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii

0.00

128,770,000.00

0.00

128,770,000.00

1

03 01 62 49

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii

0.00

155,000,000.00

0.00

155,000,000.00

1

03 01 62 50

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv

0.00

110,000,000.00

0.00

110,000,000.00

1

03 01 62 51

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bpj Wilayah Pelayanan V

0.00

136,560,000.00

0.00

136,560,000.00

Lampiran IV PERDA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Hal. 11

KODE
REKENING
1

URAIAN

Belanja Pegawai

2

3

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi

1

03 01 62 52

1

03 01 66

1

03 01 66 53

1

03 02

1

03 02 20

1

03 02 20 01

Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jawa Barat

1

03 02 20 02

Pemantauan Dan Pengembangan Potensi O&p Jaringan Irigasi Di Jawa Barat

1

03 02 20 03

Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air Di Jawa Barat

1

03 02 20 04

Dukungan Pembangunan D.i. Leuwigoong Di Kabupaten Garut

1

03 02 20 05

1

03 02 20 06

1

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

4

5

JUMLAH
6

800,000.00

144,200,000.00

0.00

145,000,000.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

37,092,950,910.00

54,326,728,076.00

109,125,851,910.00

200,545,530,896.00

23,863,628,850.00

20,904,870,400.00

73,869,783,750.00

118,638,283,000.00

182,764,000.00

2,317,236,000.00

0.00

2,500,000,000.00

24,600,000.00

375,400,000.00

0.00

400,000,000.00

22,100,000.00

577,900,000.00

0.00

600,000,000.00

27,000,000.00

675,800,000.00

4,897,200,000.00

5,600,000,000.00

Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciliwung-cisadane

2,290,075,000.00

1,718,768,000.00

2,565,007,000.00

6,573,850,000.00

Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadea-cibareno

2,889,018,750.00

5,095,512,500.00

10,991,878,750.00

18,976,410,000.00

03 02 20 07

Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum

6,776,335,600.00

5,875,664,400.00

11,655,000,000.00

24,307,000,000.00

1

03 02 20 08

Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-cisanggarung

4,882,648,000.00

1,203,447,000.00

6,772,355,000.00

12,858,450,000.00

1

03 02 20 09

Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy

2,013,253,500.00

501,706,500.00

3,772,150,000.00

6,287,110,000.00

1

03 02 20 10

Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-cilaki

4,105,000,000.00

1,362,652,000.00

5,418,698,000.00

10,886,350,000.00

1

03 02 20 11

Penyusunan Pedoman Pekerjaan Konstruksi Irigasi Di Jawa Barat

14,250,000.00

235,750,000.00

0.00

250,000,000.00

1

03 02 20 12

Pembinaan Pelaksanaan Dan Monitoring Kegiatan Konstruksi Di Jawa Barat

0.00

411,900,000.00

0.00

411,900,000.00

1

03 02 20 13

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jawa Barat (dak)

636,584,000.00

553,134,000.00

27,797,495,000.00

28,987,213,000.00

1

03 02 21

11,218,652,860.00

19,274,456,876.00

16,929,038,160.00

47,422,147,896.00

1

03 02 21 01

Perencanaan Detail Situ, Waduk Dan Sungai Di Jawa Barat

106,378,000.00

1,301,872,000.00

0.00

1,408,250,000.00

1

03 02 21 02

Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Danau Dan Sumber Air
Lainnya Di Jawa Barat

146,160,000.00

1,103,840,000.00

0.00

1,250,000,000.00

1

03 02 21 03

Dukungan Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede Di Kabupaten Sumedang

319,180,000.00

1,680,820,000.00

0.00

2,000,000,000.00

1

03 02 21 04

Dukungan Pembangunan Waduk Kuningan Kab. Kuningan

20,000,000.00

276,850,000.00

703,150,000.00

1,000,000,000.00

1

03 02 21 05

Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang Kab. Sumedang

20,000,000.00

225,750,000.00

754,250,000.00

1,000,000,000.00

1

03 02 21 06

Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan Dan Tanah Negara

55,200,000.00

244,800,000.00

0.00

300,000,000.00

1

03 02 21 07

Pengaturan Sempadan Sumber Air Di Jawa Barat

103,960,000.00

146,040,000.00

0.00

250,000,000.00

03 02 21 08

Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan Dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah
Negara Di Jawa Barat

10,500,000.00

289,500,000.00

0.00

300,000,000.00

1

Lampiran IV PERDA

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau
Dan Sumber Daya Air Lainnya

Hal. 12

KODE
REKENING

URAIAN

Belanja Pegawai

2

3

1
1

03 02 21 09

Pemberdayaan Lembaga Koordinasi Dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya
Air Dan Irigasi

1

03 02 21 10

Dewan Sda Provinsi Jawa Barat

1

03 02 21 11

Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciliwung-cisadane

1

03 02 21 12

Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cisadea-cibareno

1

03 02 21 13

Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citarum

1

03 02 21 14

Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cimanuk-cisanggarung

1

03 02 21 15

Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citanduy

1

03 02 21 16

Pengelolaan Situ - Situ Wilayah Sungai Ciwulan - Cilaki

1

03 02 21 17

1

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

4

5

JUMLAH
6

0.00

300,000,000.00

0.00

300,000,000.00

146,000,000.00

589,000,000.00

15,000,000.00

750,000,000.00

1,465,164,000.00

130,660,000.00

895,336,000.00

2,491,160,000.00

1,633,293,100.00

2,220,646,900.00

0.00

3,853,940,000.00

409,955,600.00

290,044,400.00

0.00

700,000,000.00

1,059,917,000.00

240,083,000.00

1,200,000,000.00

2,500,000,000.00

357,560,000.00

166,690,000.00

0.00

524,250,000.00

1,387,905,800.00

354,594,200.00

1,700,000,000.00

3,442,500,000.00

Pengelolaan Dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat

121,940,000.00

442,510,000.00

85,550,000.00

650,000,000.00

03 02 21 18

Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Ciliwung-cisadane

309,806,000.00

570,194,000.00

0.00

880,000,000.00

1

03 02 21 19

Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Cisadea-cibareno

623,894,060.00

315,605,940.00

180,500,000.00

1,120,000,000.00

1

03 02 21 20

Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Citarum

511,635,400.00

749,664,600.00

208,700,000.00

1,470,000,000.00

1

03 02 21 21

Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Cimanuk-cisanggarung

527,199,000.00

1,092,801,000.00

0.00

1,620,000,000.00

1

03 02 21 22

Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Citanduy

453,002,000.00

687,168,000.00

149,830,000.00

1,290,000,000.00

1

03 02 21 23

Manajemen Das Wilayah Sungai Ciwulan-cilaki

702,261,500.00

782,238,500.00

105,500,000.00

1,590,000,000.00

1

03 02 21 24

Perbaikan Dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno

39,064,800.00

993,305,200.00

0.00

1,032,370,000.00

1

03 02 21 25

Perbaikan Dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Citarum

66,689,600.00

207,070,400.00

6,400,000,000.00

6,673,760,000.00

1

03 02 21 26

Perbaikan Dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Ciwulan-cilaki

102,250,000.00

81,080,000.00

2,866,670,000.00

3,050,000,000.00

1

03 02 21 27

Wismp-2 Dan Pendamping Hibah Apbd Dinas Psda Provinsi Jawa Barat

342,517,000.00

2,888,260,840.00

161,202,160.00

3,391,980,000.00

1

03 02 21 28

Wismp - 2 Dan Pendamping Hibah Apbd Balai Psda Wilayah Sungai Cisadea
Cibareno

177,220,000.00

903,367,896.00

1,503,350,000.00

2,583,937,896.00

1

03 02 22

30,000,000.00

244,500,000.00

2,725,500,000.00

3,000,000,000.00

1

03 02 22 01

30,000,000.00

244,500,000.00

2,725,500,000.00

3,000,000,000.00

1

03 02 29

17,496,000.00

382,504,000.00

0.00

400,000,000.00

1

03 02 29 01

17,496,000.00

382,504,000.00

0.00

400,000,000.00

1

03 02 54

108,600,000.00

830,240,000.00

0.00

938,840,000.00

1

03 02 54 01

102,600,000.00

297,400,000.00

0.00

400,000,000.00

1

03 02 54 02

Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat

6,000,000.00

194,000,000.00

0.00

200,000,000.00

1

03 02 54 03

Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan

0.00

338,840,000.00

0.00

338,840,000.00

Lampiran IV PERDA

Program Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai
Pembebasan Lahan Citarum Hulu

Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan
Daerah
Fasilitasi Dan Koordinasi Perencanaan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi
pengelolaan Sistem Data Base Dan Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat

Hal. 13

KODE
REKENING

URAIAN

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

1

03 02 57

Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah

80,000,000.00

120,000,000.00

0.00

200,000,000.00

1

03 02 57 01

80,000,000.00

120,000,000.00

0.00

200,000,000.00

1

03 02 59

876,297,200.00

838,478,000.00

0.00

1,714,775,200.00

1

03 02 59 01

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Dinas Psda
Provinsi Jawa Barat

800,200,000.00

371,795,200.00

0.00

1,171,995,200.00

1

03 02 59 02

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Ciliwung-cisadane

29,145,000.00

116,425,000.00

0.00

145,570,000.00

1

03 02 59 03

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Cisadea-cibareno

6,200,000.00

54,980,000.00

0.00

61,180,000.00

1

03 02 59 04

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Citarum

25,500,000.00

64,500,000.00

0.00

90,000,000.00

1

03 02 59 05

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Cimanuk-cisanggarung

6,000,000.00

70,490,000.00

0.00

76,490,000.00

1

03 02 59 06

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Citanduy

8,252,200.00

56,287,800.00

0.00

64,540,000.00

1

03 02 59 07

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Balai Psda Wilayah
Sungai Ciwulan-cilaki

0.00

60,000,000.00

0.00

60,000,000.00

1

03 02 59 08

Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Balai Data Dan
Informasi Sumber Daya Air

1,000,000.00

44,000,000.00

0.00

45,000,000.00

1

03 02 60

174,600,000.00

5,375,110,000.00

0.00

5,549,710,000.00

1

03 02 60 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Psda Provinsi Jawa Barat

165,180,000.00

3,368,920,000.00

0.00

3,534,100,000.00

1

03 02 60 02

Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Ciliwung-cisadane

9,420,000.00

294,010,000.00

0.00

303,430,000.00

1

03 02 60 03

Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Cisadea-cibareno

0.00

241,850,000.00

0.00

241,850,000.00

1

03 02 60 04

Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Citarum

0.00

223,690,000.00

0.00

223,690,000.00

1

03 02 60 05

Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Cimanuk-cisanggarung

0.00

500,000,000.00

0.00

500,000,000.00

1

03 02 60 06

Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Citanduy

0.00

253,310,000.00

0.00

253,310,000.00

1

03 02 60 07

Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Ciwulan-cilaki

0.00

258,430,000.00

0.00

258