Lampiran IV Perda 2013
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH JAWA BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 DESEMBER 2012
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
REKENING
URAIAN
1
1
2
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
4
Belanja Modal
JUMLAH
5
6
URUSAN WAJIB
378,301,713,282.00
1,785,503,147,127.00
1,078,384,122,068.00
3,242,188,982,477.00
PENDIDIKAN
32,940,671,060.00
295,308,681,498.00
45,426,976,542.00
373,676,329,100.00
32,940,671,060.00
295,308,681,498.00
45,426,976,542.00
373,676,329,100.00
177,610,806,193.00
1
01
1
01 01
1
01 01 01
8,303,130,000.00
169,307,676,193.00
0.00
1
01 01 01 01
Pembinaan Olahraga Pendidikan Dasar
1,195,400,000.00
5,124,874,943.00
0.00
6,320,274,943.00
1
01 01 01 02
Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan Dasar
1,640,850,000.00
30,549,142,406.00
0.00
32,189,992,406.00
1
01 01 01 03
Penyelenggaraan Lomba Dan Festival Pendidikan Dasar
1,778,250,000.00
4,399,490,899.00
0.00
6,177,740,899.00
1
01 01 01 04
Revitalisasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
805,500,000.00
85,168,937,863.00
0.00
85,974,437,863.00
1
01 01 01 05
Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Jenjang Sd Dan Smp Di Jawa Barat
2,012,230,000.00
41,732,716,767.00
0.00
43,744,946,767.00
1
01 01 01 06
Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Terbuka
394,500,000.00
1,276,399,232.00
0.00
1,670,899,232.00
1
01 01 01 07
Bantuan Operasional Sekolah (bos) Provinsi Dan Pusat Untuk Jenjang
Pendidikan Dasar
476,400,000.00
1,056,114,083.00
0.00
1,532,514,083.00
1
01 01 02
Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Program Pendidikan Menengah Dan Tinggi
1
01 01 02 01
Pembinaan Dan Pengembangan Sma/smk Ssn Dan Kerjasama Pendidikan
Tinggi Di Jawa Barat
1
01 01 02 02
Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas Dan Relevansi Smk Di Jawa Barat
1
01 01 02 05
Pengadaan Tanah Fasilitasi Penegerian Pts Di Jawa Barat
1
01 01 02 10
Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Sma
1
01 01 02 11
Project Management Services Pembangunan Rkb Dan Untuk Penegerian Pts
1
01 01 03
1
01 01 03 01
Pengembangan Layanan Paud
1
01 01 03 02
1
01 01 03 03
1
01 01 04
1
01 01 04 01
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Pengembangan
Kurikulum Pkplk
1
01 01 04 02
Pengembangan Sarana Dan Prasaran Slb
Lampiran IV PERDA
7,170,710,000.00
71,705,711,997.00
14,691,436,142.00
93,567,858,139.00
1,433,000,000.00
40,625,051,639.00
0.00
42,058,051,639.00
2,041,280,000.00
6,137,799,852.00
0.00
8,179,079,852.00
6,000,000.00
680,525,000.00
14,691,436,142.00
15,377,961,142.00
2,923,030,000.00
23,529,735,506.00
0.00
26,452,765,506.00
767,400,000.00
732,600,000.00
0.00
1,500,000,000.00
757,150,000.00
3,031,294,385.00
0.00
3,788,444,385.00
375,050,000.00
1,516,676,656.00
0.00
1,891,726,656.00
Kegiatan Peningkatan Mutu Kursus Dan Kelembagaan
209,450,000.00
762,437,144.00
0.00
971,887,144.00
Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender
172,650,000.00
752,180,585.00
0.00
924,830,585.00
821,500,000.00
9,188,126,568.00
6,370,800,000.00
16,380,426,568.00
375,800,000.00
3,576,829,660.00
0.00
3,952,629,660.00
137,100,000.00
3,882,454,001.00
6,370,800,000.00
10,390,354,001.00
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Luar Biasa
Hal. 1
KODE
REKENING
1
1
01 01 04 03
1
01 01 05
URAIAN
2
Peningkatan Bina Promosi Dan Kompetensi Siswa Pendidkan Khusus (pk) Dan
Pendidikan Layanan Khusus (plk)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
01 01 05 01
Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Bidang Pendidikan
1
01 01 05 02
Peningkatan Dan Pengembangan Asrama Bina Siswa Sma Plus Cisarua
1
01 01 05 03
1
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
308,600,000.00
1,728,842,907.00
0.00
2,037,442,907.00
7,265,692,500.00
10,989,181,386.00
137,200,000.00
18,392,073,886.00
0.00
1,076,457,280.00
0.00
1,076,457,280.00
2,264,442,500.00
1,598,357,500.00
137,200,000.00
4,000,000,000.00
Kegiatan Pelatihan Pendidik Dan Tenaga Kependidkan Pendidikan Luar Biasa
144,350,000.00
1,413,453,457.00
0.00
1,557,803,457.00
01 01 05 04
Kegiatan Pelatihan Keahlian Teknis Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Kejuruan
328,750,000.00
901,486,891.00
0.00
1,230,236,891.00
1
01 01 05 05
Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Kejuruan
380,500,000.00
849,736,891.00
0.00
1,230,236,891.00
1
01 01 05 07
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Di Jawa Barat
415,150,000.00
802,784,522.00
0.00
1,217,934,522.00
1
01 01 05 15
Kegiatan Pemilihan Pendidik, Tenaga Kependidikan Berdedikasi Tahun 2013
37,900,000.00
423,438,834.00
0.00
461,338,834.00
1
01 01 05 18
Kegiatan Pelatihan, Kualifikasi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Diseminasi
Lesson Study Di 10 Kab/kota (phk-i) T.a. 2013
1,314,950,000.00
2,068,201,451.00
0.00
3,383,151,451.00
1
01 01 05 19
Kegiatan Pemilihan Pendidik, Tenaga Kependidikan Berprestasi Dan
Berdedikasi Tahun Anggaran 2013
1,352,350,000.00
1,017,446,114.00
0.00
2,369,796,114.00
1
01 01 05 21
Revitalisasi Sim Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
868,900,000.00
381,100,000.00
0.00
1,250,000,000.00
1
01 01 05 22
Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Dasar Dan Pendidikan
Menengah
158,400,000.00
456,718,446.00
0.00
615,118,446.00
1
01 01 29
340,928,000.00
581,749,669.00
0.00
922,677,669.00
1
01 01 29 32
340,928,000.00
581,749,669.00
0.00
922,677,669.00
1
01 01 59
1,069,200,000.00
2,772,170,200.00
0.00
3,841,370,200.00
1
01 01 59 01
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pada Sekretariat Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dan Smk Negeri T.a 2013
965,800,000.00
2,434,015,400.00
0.00
3,399,815,400.00
1
01 01 59 02
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pada Balai Pelatihan
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (bpptk-pu) Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat
43,200,000.00
38,463,900.00
0.00
81,663,900.00
1
01 01 59 04
Peningkatan Kesejahteraan & Kemampuan Aparatur Pada Balai Pelatihan
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (bpptk-plb) Dinas
Pendididkan Prov. Jabar
0.00
58,995,000.00
0.00
58,995,000.00
1
01 01 59 05
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Bpptkpk
22,400,000.00
166,121,650.00
0.00
188,521,650.00
1
01 01 59 07
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pada Balai
Pengembangan Bahasa Daerah Dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat Ta 2013
37,800,000.00
74,574,250.00
0.00
112,374,250.00
1
01 01 60
6,300,268,560.00
12,870,271,221.00
0.00
19,170,539,781.00
Lampiran IV PERDA
Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan
Daerah
Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan
Pendidikan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hal. 2
KODE
REKENING
1
URAIAN
2
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
1
01 01 60 01
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada Sekretariat Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat Dan Smk Negeri Tahun Anggaran 2013
6,274,118,560.00
11,786,968,571.00
0.00
18,061,087,131.00
1
01 01 60 02
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada Balai Pelatihan Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (bpptk-pu) Di Lingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013
7,920,000.00
239,092,350.00
0.00
247,012,350.00
1
01 01 60 04
Penyelenggaraan Administrasti Perkantoran Pada Balai Pelatihan Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (bpptk-plb) Di Lingkungan Dinas
Pendidikan Prov Jabar
0.00
192,259,100.00
0.00
192,259,100.00
1
01 01 60 05
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bpptkpk
18,230,000.00
401,951,200.00
0.00
420,181,200.00
1
01 01 60 07
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada Balai Pengembangan Bahasa
Daerah Dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran
2013
0.00
250,000,000.00
0.00
250,000,000.00
1
01 01 61
217,550,000.00
1,754,909,600.00
24,227,540,400.00
26,200,000,000.00
128,500,000.00
210,150,000.00
7,161,350,000.00
7,500,000,000.00
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1
01 01 61 01
Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Sekretariat Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat T.a 2013
1
01 01 61 05
Revitalisas Peralatan Praktik Bpptkpk Jurusan Mesin, Automotif, Elektro Dan
Listrik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
20,700,000.00
61,360,000.00
8,917,940,000.00
9,000,000,000.00
1
01 01 61 08
Revitalisasi Sarpras Pada Smk Negeri Provinsi Jawa Barat
68,350,000.00
1,483,399,600.00
8,148,250,400.00
9,700,000,000.00
1
01 01 62
0.00
7,126,540,050.00
0.00
7,126,540,050.00
1
01 01 62 01
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Sekretariat Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dan Smk Negeri Tahun Anggaran 2013
0.00
5,364,764,000.00
0.00
5,364,764,000.00
1
01 01 62 02
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada Balai Pelatihan Pendidik
Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (bpptk-pu) Tahun Anggaran 2013
0.00
327,969,450.00
0.00
327,969,450.00
1
01 01 62 04
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada Balai Pelatihan Pendidik
Dan Tenaga Kependididkan Pendidikan Luar Biasa (bpptk-plb) Tahun Anggaran
2012
0.00
373,471,600.00
0.00
373,471,600.00
1
01 01 62 05
Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Bpptkpk
0.00
935,335,000.00
0.00
935,335,000.00
1
01 01 62 07
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Balai Pengembangan
Bahasa Daerah Dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2013
0.00
125,000,000.00
0.00
125,000,000.00
1
01 01 66
42,592,000.00
57,408,000.00
0.00
100,000,000.00
1
01 01 66 01
42,592,000.00
57,408,000.00
0.00
100,000,000.00
1
01 01 73
651,950,000.00
5,923,642,229.00
0.00
6,575,592,229.00
1
01 01 73 01
Peningkatan Mutu Guru Mata Pelajaran Bahasa, Sastra, Aksara Dan Kesenian
Daerah
226,250,000.00
4,503,986,891.00
0.00
4,730,236,891.00
1
01 01 73 02
Pasanggiri Dan Apresiasi Bahasa, Sastra, Dan Seni Daerah
212,850,000.00
709,827,669.00
0.00
922,677,669.00
1
01 01 73 03
Koordinasi Dan Fasilitasi Pengembangan Bahasa, Sastra Dan Seni Daerah
212,850,000.00
709,827,669.00
0.00
922,677,669.00
Lampiran IV PERDA
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Evaluasi Dan Pelaporan Internal Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Hal. 3
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
1
02
1
02 01
1
02 01 06
1
02 01 06 01
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs)
1
02 01 06 02
Pendukung Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Ber-ktp Jawa
Barat Diluar Kuota Jamkesmas
1
02 01 06 04
Peningkatan Penunjang Layanan Kesehatan Bkpm Provinsi Jawa Barat
1
02 01 06 05
1
02 01 06 06
1
1
3
4
Belanja Modal
JUMLAH
5
6
108,527,243,122.00
135,814,478,251.00
90,462,131,039.00
334,803,852,412.00
47,266,015,000.00
25,146,325,000.00
2,434,590,000.00
74,846,930,000.00
367,650,000.00
2,095,300,000.00
0.00
2,462,950,000.00
5,200,000.00
494,800,000.00
0.00
500,000,000.00
56,300,000.00
143,700,000.00
0.00
200,000,000.00
104,000,000.00
396,000,000.00
0.00
500,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Kia, Uks, Dan Lansia
23,100,000.00
176,900,000.00
0.00
200,000,000.00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar
85,950,000.00
214,050,000.00
0.00
300,000,000.00
02 01 06 07
Pemantauan, Pencegahan Dan Penanggulangan Kurang Gizi
59,100,000.00
369,850,000.00
0.00
428,950,000.00
02 01 06 08
Program Hibah Kompetensi Institusi (phki)
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 01 06 09
Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian, Penggunaan Obat Secara
Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes Dan Mamin
2,000,000.00
148,000,000.00
0.00
150,000,000.00
1
02 01 06 10
Penunjang Program Kesehatan Intelegensia Anak, Jiwa Dan Paska Bencana
32,000,000.00
52,000,000.00
0.00
84,000,000.00
1
02 01 07
401,190,000.00
3,844,810,000.00
1,764,000,000.00
6,010,000,000.00
1
02 01 07 11
Pemeriksaan Sarana Kesehatan Dalam Rangka Sertifikasi
17,600,000.00
382,400,000.00
0.00
400,000,000.00
1
02 01 07 12
Akreditasi Dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian Dan Alkes
35,300,000.00
114,700,000.00
0.00
150,000,000.00
1
02 01 07 13
Monev Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan
10,400,000.00
189,600,000.00
0.00
200,000,000.00
1
02 01 07 14
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan & Evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan
14,680,000.00
185,320,000.00
0.00
200,000,000.00
1
02 01 07 15
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 01 07 16
Peningkatan Kapasitas Blk Sebagai Centre Of Excellent Pelayanan Penunjang
Diagnostik Dan Kesehatan Masyarakat
10,700,000.00
239,300,000.00
0.00
250,000,000.00
1
02 01 07 17
Penyusunan Regulasi Dan Manajemen Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat & Penyusunan Renstra 2013 - 2018
81,850,000.00
118,150,000.00
0.00
200,000,000.00
1
02 01 07 18
Regulasi Pembiayaan Kesehatan Di Wilayah Perbatasan
14,160,000.00
85,840,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 01 07 19
Pendamping Pengembangan Gedung Dan Revitalisasi Puskesmas Berfungsi
Poned
56,900,000.00
93,100,000.00
0.00
150,000,000.00
1
02 01 07 20
Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
96,500,000.00
2,139,500,000.00
1,764,000,000.00
4,000,000,000.00
1
02 01 07 21
Penyusunan Instrumen Kajian Dampak Puskesmas Mampu Poned
2,600,000.00
47,400,000.00
0.00
50,000,000.00
1
02 01 07 22
Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi
19,500,000.00
40,500,000.00
0.00
60,000,000.00
1
02 01 07 23
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
41,000,000.00
109,000,000.00
0.00
150,000,000.00
1
02 01 08
320,900,000.00
1,058,800,000.00
0.00
1,379,700,000.00
1
02 01 08 23
18,200,000.00
81,800,000.00
0.00
100,000,000.00
Lampiran IV PERDA
KESEHATAN
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Pegawai
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Surveilans Penyakit Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
Hal. 4
KODE
REKENING
1
URAIAN
2
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
1
02 01 08 24
Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana Dan Kesehatan Matra
23,100,000.00
76,900,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 01 08 25
Pencegahan Penyakit - Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (pd3i)
23,500,000.00
76,500,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 01 08 26
Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan
61,500,000.00
63,500,000.00
0.00
125,000,000.00
1
02 01 08 27
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular
45,000,000.00
455,000,000.00
0.00
500,000,000.00
1
02 01 08 28
Pelayanan Kesehatan Kerja Yang Prima Dan Komprehensif
75,200,000.00
24,800,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 01 08 29
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Tbc
0.00
54,700,000.00
0.00
54,700,000.00
1
02 01 08 30
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Filariasis
74,400,000.00
225,600,000.00
0.00
300,000,000.00
1
02 01 09
369,638,000.00
1,559,772,000.00
670,590,000.00
2,600,000,000.00
1
02 01 09 31
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Bkkm
4,600,000.00
432,420,000.00
362,980,000.00
800,000,000.00
1
02 01 09 32
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penunjang Medis Bkpm Provinsi Jawa Barat
268,000,000.00
377,340,000.00
154,660,000.00
800,000,000.00
1
02 01 09 33
Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Di Daerah Perbatasan
1,500,000.00
198,500,000.00
0.00
200,000,000.00
1
02 01 09 34
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
95,538,000.00
551,512,000.00
152,950,000.00
800,000,000.00
1
02 01 10
44,783,100,000.00
4,757,970,000.00
0.00
49,541,070,000.00
1
02 01 10 36
Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan
2,602,600,000.00
2,468,450,000.00
0.00
5,071,050,000.00
1
02 01 10 37
Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Sdm Kesehatan
42,087,800,000.00
382,220,000.00
0.00
42,470,020,000.00
1
02 01 10 38
Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan & Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes
Dan Mamin
92,700,000.00
1,907,300,000.00
0.00
2,000,000,000.00
1
02 01 59
763,400,000.00
818,460,000.00
0.00
1,581,860,000.00
1
02 01 59 39
Peningkatan Kinerja Dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
622,600,000.00
414,790,000.00
0.00
1,037,390,000.00
1
02 01 59 40
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Bapelkes Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
54,800,000.00
129,380,000.00
0.00
184,180,000.00
1
02 01 59 41
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Blk Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
6,600,000.00
73,400,000.00
0.00
80,000,000.00
1
02 01 59 42
Peningkatan Kinerja Dan Kemampuan Aparatur Bkkm
65,000,000.00
76,190,000.00
0.00
141,190,000.00
1
02 01 59 43
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Bkpm Provinsi Jawa
Barat
14,400,000.00
124,700,000.00
0.00
139,100,000.00
1
02 01 60
90,820,000.00
4,551,290,000.00
0.00
4,642,110,000.00
6,880,000.00
2,293,120,000.00
0.00
2,300,000,000.00
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Program Sumber Daya Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
02 01 60 44
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
1
02 01 60 45
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
14,640,000.00
457,450,000.00
0.00
472,090,000.00
1
02 01 60 46
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Blk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
1,500,000.00
748,500,000.00
0.00
750,000,000.00
Lampiran IV PERDA
Hal. 5
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
1
02 01 60 47
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bkkm
50,400,000.00
289,600,000.00
0.00
340,000,000.00
1
02 01 60 48
Pelayanan Administrasi Perkantoran Bkpm Provinsi Jawa Barat
17,400,000.00
762,620,000.00
0.00
780,020,000.00
1
02 01 62
136,800,000.00
6,342,440,000.00
0.00
6,479,240,000.00
116,200,000.00
4,113,040,000.00
0.00
4,229,240,000.00
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1
02 01 62 49
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
1
02 01 62 50
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
6,900,000.00
593,100,000.00
0.00
600,000,000.00
1
02 01 62 51
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Blk
4,600,000.00
595,400,000.00
0.00
600,000,000.00
1
02 01 62 52
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Bkkm
3,000,000.00
347,000,000.00
0.00
350,000,000.00
1
02 01 62 53
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Bkpm Provinsi Jawa Barat
6,100,000.00
693,900,000.00
0.00
700,000,000.00
1
02 01 66
32,517,000.00
117,483,000.00
0.00
150,000,000.00
1
02 01 66 54
32,517,000.00
117,483,000.00
0.00
150,000,000.00
1
02 02
2,802,808,000.00
18,675,356,150.00
14,166,374,850.00
35,644,539,000.00
1
02 02 06
203,300,000.00
746,700,000.00
0.00
950,000,000.00
1
02 02 06 01
203,300,000.00
746,700,000.00
0.00
950,000,000.00
1
02 02 07
111,750,000.00
2,690,250,000.00
98,000,000.00
2,900,000,000.00
1
02 02 07 01
Peningkatan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (jpkm) Provinsi
Jawa Barat
0.00
2,300,000,000.00
0.00
2,300,000,000.00
1
02 02 07 02
Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Rs (sim Rs)
14,250,000.00
137,750,000.00
98,000,000.00
250,000,000.00
1
02 02 07 03
Peningkatan Penyebarluasan Informasi Keswamas Dan Napza
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 02 07 04
Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Rs Jiwa Berstandar Internasional
97,500,000.00
152,500,000.00
0.00
250,000,000.00
1
02 02 09
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
Rumah Sakit Jiwa
Program Upaya Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi Mental Dan Napza
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
238,900,000.00
8,802,954,150.00
11,658,145,850.00
20,700,000,000.00
23,100,000.00
3,576,900,000.00
0.00
3,600,000,000.00
17,600,000.00
582,400,000.00
0.00
600,000,000.00
7,500,000.00
492,500,000.00
0.00
500,000,000.00
36,950,000.00
3,363,050,000.00
0.00
3,400,000,000.00
1,500,000.00
498,500,000.00
0.00
500,000,000.00
1
02 02 09 01
Penyediaan Obat- Obatan
1
02 02 09 02
Kegiatan Penyediaan Bahan Pelayanan Terapi
1
02 02 09 03
Penyediaan Perlengkapan Pasien
1
02 02 09 04
Kegiatan Penyediaaan Makanan Dan Minuman Pasien Dan Petugas Khusus
1
02 02 09 05
Pemeliharaan Alat Kesehatan/kedokteran Dan Sanitasi Rumah Sakit
1
02 02 09 06
Peningkatan Penyediaan Alat Kesehatan/kedokteran
20,400,000.00
56,404,150.00
923,195,850.00
1,000,000,000.00
1
02 02 09 07
Peningkatan Sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (ipal)
41,100,000.00
91,500,000.00
1,967,400,000.00
2,100,000,000.00
Lampiran IV PERDA
Hal. 6
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Pegawai
3
4
Belanja Modal
JUMLAH
5
6
1
02 02 09 08
Pembangunan Gedung Pelayanan Rawat Jalan Satu Atap
50,350,000.00
67,600,000.00
7,382,050,000.00
1
02 02 09 09
Peningkatan Mutu Bangunan Gedung Napza
15,800,000.00
19,200,000.00
465,000,000.00
500,000,000.00
1
02 02 09 10
Pembangunan Instalasi Pengolah Air Bersih
24,600,000.00
54,900,000.00
920,500,000.00
1,000,000,000.00
1
02 02 10
1,705,690,000.00
544,310,000.00
0.00
2,250,000,000.00
1
02 02 10 01
Peningkatan Kualitas Sdm Kesehatan Rs Jiwa Provinsi Jawa Barat
72,700,000.00
327,300,000.00
0.00
400,000,000.00
1
02 02 10 02
Peningkatan Mutu Pelayanan
1,632,990,000.00
217,010,000.00
0.00
1,850,000,000.00
1
02 02 59
373,350,000.00
42,830,000.00
0.00
416,180,000.00
1
02 02 59 01
373,350,000.00
42,830,000.00
0.00
416,180,000.00
1
02 02 60
31,288,000.00
1,500,562,000.00
0.00
1,531,850,000.00
1
02 02 60 01
31,288,000.00
1,500,562,000.00
0.00
1,531,850,000.00
1
02 02 61
68,450,000.00
484,150,000.00
2,410,229,000.00
2,962,829,000.00
1
02 02 61 01
68,450,000.00
484,150,000.00
2,410,229,000.00
2,962,829,000.00
1
02 02 62
50,400,000.00
3,708,280,000.00
0.00
3,758,680,000.00
1
02 02 62 01
50,400,000.00
3,708,280,000.00
0.00
3,758,680,000.00
1
02 02 66
19,680,000.00
155,320,000.00
0.00
175,000,000.00
1
02 02 66 01
19,680,000.00
155,320,000.00
0.00
175,000,000.00
1
02 03
1,355,014,000.00
17,842,256,950.00
6,778,429,050.00
25,975,700,000.00
1
02 03 06
126,000,000.00
3,192,700,000.00
51,300,000.00
3,370,000,000.00
Program Sumber Daya Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Serta Peralatan Kantor Pada Rs Jiwa
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Rumah Jiwa
Rumah Sakit Paru
Program Upaya Kesehatan
1
02 03 06 01
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Jawa Barat
1
02 03 06 02
Pengembangan Jejaring Dalam Pelayanan Kasus Tb Paru
1
02 03 09
1
02 03 09 01
Peningkatan Dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit
1
02 03 09 02
1
1
7,500,000,000.00
0.00
3,000,000,000.00
0.00
3,000,000,000.00
126,000,000.00
192,700,000.00
51,300,000.00
370,000,000.00
697,350,000.00
9,362,100,950.00
6,727,129,050.00
16,786,580,000.00
196,700,000.00
3,658,108,150.00
3,483,271,850.00
7,338,080,000.00
Penyediaan Obat/bahan Kimia/laboratorium Dan Alat Kesehatan Habis Pakai
52,850,000.00
3,147,150,000.00
0.00
3,200,000,000.00
02 03 09 03
Penyediaan Makanan Dan Minuman Pasien Dan Pegawai Yang Bekerja
Dilingkungan Beresiko
34,050,000.00
1,765,950,000.00
0.00
1,800,000,000.00
02 03 09 04
Penyediaan Perlengkapan Pasien
28,300,000.00
197,650,000.00
1,274,050,000.00
1,500,000,000.00
Lampiran IV PERDA
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Hal. 7
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
1
02 03 09 05
Penyediaan Fasilitas
1
02 03 09 06
1
02 03 59
1
02 03 59 01
1
02 03 60
Pelayanan Kesehatan
6
1,500,000,000.00
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dan Rumah Tangga
24,400,000.00
569,672,800.00
854,427,200.00
1,448,500,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
439,800,000.00
287,370,000.00
0.00
727,170,000.00
439,800,000.00
287,370,000.00
0.00
727,170,000.00
29,950,000.00
3,012,000,000.00
0.00
3,041,950,000.00
29,950,000.00
2,512,000,000.00
0.00
2,541,950,000.00
0.00
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
30,900,000.00
1,969,100,000.00
0.00
2,000,000,000.00
30,900,000.00
1,969,100,000.00
0.00
2,000,000,000.00
31,014,000.00
18,986,000.00
0.00
50,000,000.00
31,014,000.00
18,986,000.00
0.00
50,000,000.00
57,103,406,122.00
74,150,540,151.00
67,082,737,139.00
198,336,683,412.00
0.00
11,000,000,000.00
0.00
11,000,000,000.00
0.00
11,000,000,000.00
0.00
11,000,000,000.00
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Rumah Sakit
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 03 60 01
02 03 60 02
Penyediaan Jasa Komunikasi,listrik Dan Air Bersih
1
02 03 62
1
02 03 62 01
1
02 03 66
1
02 03 66 01
1
02 04
1
02 04 06
02 04 07
5
1,115,380,000.00
1
1
4
JUMLAH
23,570,000.00
1
02 04 06 01
3
Belanja Modal
361,050,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
1
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Pegawai
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarna Kantor Dan Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Pembuatan Dokumen Perencanaan,evaluasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja
Rumah Sakit
Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan
Program Upaya Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Jawa Barat
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
78,800,000.00
1,092,785,550.00
0.00
1,171,585,550.00
15,800,000.00
666,400,000.00
0.00
682,200,000.00
63,000,000.00
426,385,550.00
0.00
489,385,550.00
1
02 04 07 02
Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rsud Al Ihsan
1
02 04 07 03
Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan Dan Mcu
1
02 04 09
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
223,850,000.00
38,357,553,902.00
65,421,949,639.00
104,003,353,541.00
1
02 04 09 04
Pembangunan Gedung Apotek, Rekam Medik Dan Pendaftaran Rawat Jalan
(pengembangan)
66,150,000.00
43,300,368.00
14,330,119,540.00
14,439,569,908.00
1
02 04 09 05
Kegiatan Pengadaan Saran Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
54,000,000.00
15,150,000.00
21,930,850,000.00
22,000,000,000.00
1
02 04 09 06
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Penunjang Medik
Alat Radiologi, Laboratorium Dan Alat Kesehatan
20,700,000.00
7,130,000.00
14,972,170,000.00
15,000,000,000.00
1
02 04 09 07
Kegiatan Peningkatan Kuantitas, Kualitas Dan Fungsi Sarana Dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan
10,000,000.00
38,281,145,532.00
0.00
38,291,145,532.00
1
02 04 09 08
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Pasien Maskin
73,000,000.00
10,828,002.00
14,188,810,099.00
14,272,638,101.00
1
02 04 10
114,900,000.00
4,214,661,693.00
0.00
4,329,561,693.00
Lampiran IV PERDA
Program Sumber Daya Kesehatan
Hal. 8
KODE
REKENING
URAIAN
1
1
02 04 10 09
1
02 04 59
1
02 04 59 10
1
02 04 60
2
Peningkatan Kualitas Dan Kesejahteraan Pegawai Administrasi, Medis Dan
Perawat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
02 04 60 11
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Rsud Al Ihsan Provinsi Jawa Barat
1
02 04 60 12
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Operasional Rsud Al Ihsan (belanja
Pegawai)
1
02 04 61
1
02 04 61 13
1
02 04 62
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Rsud Al Ihsan Provinsi
Jawa Barat
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
114,900,000.00
4,214,661,693.00
0.00
4,329,561,693.00
138,650,000.00
369,050,950.00
0.00
507,700,950.00
138,650,000.00
369,050,950.00
0.00
507,700,950.00
56,498,956,122.00
10,111,411,956.00
0.00
66,610,368,078.00
131,880,000.00
3,141,036,500.00
0.00
3,272,916,500.00
56,367,076,122.00
6,970,375,456.00
0.00
63,337,451,578.00
30,000,000.00
4,400,000.00
1,660,787,500.00
1,695,187,500.00
30,000,000.00
4,400,000.00
1,660,787,500.00
1,695,187,500.00
18,250,000.00
8,825,676,100.00
0.00
8,843,926,100.00
0.00
5,918,419,400.00
0.00
5,918,419,400.00
18,250,000.00
1,081,750,000.00
0.00
1,100,000,000.00
0.00
1,825,506,700.00
0.00
1,825,506,700.00
0.00
175,000,000.00
0.00
175,000,000.00
1
02 04 62 14
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Rsud Al Ihsan Provinsi
Jawa Barat
1
02 04 62 15
Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Sim Rs
1
02 04 62 16
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor
1
02 04 66
1
02 04 66 17
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Rsud Al Ihsan
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 04 66 18
Kegiatan Audit Keuangan Rsud Al Ihsan
0.00
75,000,000.00
0.00
75,000,000.00
1
03
76,723,591,750.00
405,770,364,649.00
388,694,721,638.00
871,188,678,037.00
1
03 01
39,630,640,840.00
351,443,636,573.00
279,568,869,728.00
670,643,147,141.00
1
03 01 16
317,011,000.00
42,440,430,185.00
275,136,501,528.00
317,893,942,713.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
PEKERJAAN UMUM
Dinas Bina Marga
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
1
03 01 16 01
Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Barat
45,350,000.00
2,606,200,758.00
0.00
2,651,550,758.00
1
03 01 16 02
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan I
51,894,000.00
20,740,944,307.00
22,737,952,200.00
43,530,790,507.00
1
03 01 16 03
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii
33,750,000.00
4,495,532,520.00
28,020,997,000.00
32,550,279,520.00
1
03 01 16 04
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii
17,400,000.00
3,157,600,600.00
25,657,168,600.00
28,832,169,200.00
1
03 01 16 05
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv
25,710,000.00
1,149,290,000.00
23,332,633,500.00
24,507,633,500.00
1
03 01 16 06
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan V
20,628,000.00
154,372,000.00
32,009,637,280.00
32,184,637,280.00
1
03 01 16 07
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi
39,000,000.00
2,136,000,000.00
31,461,971,500.00
33,636,971,500.00
1
03 01 16 08
Pembangunan / Peningkatan Jalan Strategis Di Provinsi Jawa Barat
42,750,000.00
321,825,000.00
111,916,141,448.00
112,280,716,448.00
Lampiran IV PERDA
Hal. 9
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Tersebar Di Jawa Barat
1
03 01 16 09
1
03 01 17
1
03 01 17 10
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan I
1
03 01 17 11
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan I
1
03 01 17 12
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii
1
03 01 17 13
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii
1
03 01 17 14
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii
1
03 01 17 15
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii
1
03 01 17 16
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv
1
03 01 17 17
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv
1
03 01 17 18
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan V
1
03 01 17 19
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan V
1
03 01 17 20
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi
1
03 01 17 21
1
1
1
03 01 18
1
03 01 18 23
1
03 01 19
1
03 01 19 24
Penyusunan Sistem Informasi Dan Data Base Leger Jalan
1
03 01 19 25
Sosialisasi Kebinamargaan Di Jawa Barat
1
03 01 19 26
Pembinaan Pemanfaatan Jalan
1
03 01 19 27
Bms (bridge Management System)
1
03 01 19 28
Pengumpulan Data Kondisi Jalan Untuk Bahan Penyusunan Program
1
03 01 19 29
Pelaksanaan Pengujian Tanah Dan Bahan Jalan
1
03 01 29
1
03 01 29 30
Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
40,529,000.00
7,678,665,000.00
0.00
7,719,194,000.00
35,379,833,840.00
290,620,530,588.00
300,000,000.00
326,300,364,428.00
69,598,000.00
28,488,779,530.00
0.00
28,558,377,530.00
5,512,140,000.00
13,487,253,500.00
60,000,000.00
19,059,393,500.00
21,450,000.00
18,729,547,386.00
0.00
18,750,997,386.00
4,204,785,000.00
8,155,434,000.00
60,000,000.00
12,420,219,000.00
71,800,000.00
79,833,970,692.00
0.00
79,905,770,692.00
9,825,818,000.00
14,645,362,500.00
60,000,000.00
24,531,180,500.00
27,940,000.00
15,961,365,500.00
0.00
15,989,305,500.00
4,803,830,200.00
8,979,226,800.00
45,000,000.00
13,828,057,000.00
29,990,000.00
15,533,641,280.00
0.00
15,563,631,280.00
4,247,580,000.00
10,571,048,000.00
75,000,000.00
14,893,628,000.00
28,700,000.00
39,893,020,540.00
0.00
39,921,720,540.00
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi
4,848,902,640.00
11,295,397,360.00
0.00
16,144,300,000.00
03 01 17 22
Penanganan Kerusakan Jalan Dan Jembatan Yang Harus Ditangani Segera
1,675,000,000.00
3,325,000,000.00
0.00
5,000,000,000.00
03 01 17 55
Rehabilitasi Jalan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi Sumber Dana Alokasi
Khusus (dak)
12,300,000.00
21,721,483,500.00
0.00
21,733,783,500.00
25,336,000.00
31,664,000.00
943,000,000.00
1,000,000,000.00
25,336,000.00
31,664,000.00
943,000,000.00
1,000,000,000.00
2,820,400,000.00
9,617,830,000.00
226,770,000.00
12,665,000,000.00
16,200,000.00
433,800,000.00
0.00
450,000,000.00
2,600,000.00
249,400,000.00
198,000,000.00
450,000,000.00
0.00
201,230,000.00
28,770,000.00
230,000,000.00
2,767,200,000.00
8,067,800,000.00
0.00
10,835,000,000.00
34,400,000.00
565,600,000.00
0.00
600,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
11,400,000.00
388,600,000.00
0.00
400,000,000.00
11,400,000.00
388,600,000.00
0.00
400,000,000.00
Lampiran IV PERDA
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
Pengadaan Peralatan Jalan Dan Pengadaan Komponen Jembatan Bailley
Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan
Daerah
Fasilitasi Dan Koordinasi Perencanaan
Hal. 10
KODE
REKENING
1
1
03 01 57
1
03 01 57 54
1
03 01 59
URAIAN
2
Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah
Penerapan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001 - 2008
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
11,500,000.00
188,500,000.00
0.00
200,000,000.00
11,500,000.00
188,500,000.00
0.00
200,000,000.00
1,006,400,000.00
366,070,000.00
0.00
1,372,470,000.00
1,006,400,000.00
366,070,000.00
0.00
1,372,470,000.00
9,600,000.00
3,445,710,000.00
0.00
3,455,310,000.00
9,600,000.00
2,067,090,000.00
0.00
2,076,690,000.00
1
03 01 59 31
1
03 01 60
1
03 01 60 32
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Barat
1
03 01 60 33
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan I
0.00
240,240,000.00
0.00
240,240,000.00
1
03 01 60 34
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii
0.00
234,230,000.00
0.00
234,230,000.00
1
03 01 60 35
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii
0.00
222,650,000.00
0.00
222,650,000.00
1
03 01 60 36
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv
0.00
226,710,000.00
0.00
226,710,000.00
1
03 01 60 37
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bpj Wilayah Pelayanan V
0.00
222,230,000.00
0.00
222,230,000.00
1
03 01 60 38
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi
0.00
232,560,000.00
0.00
232,560,000.00
1
03 01 61
40,360,000.00
747,041,800.00
2,962,598,200.00
3,750,000,000.00
1
03 01 61 39
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Lingkungan Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
30,200,000.00
47,827,800.00
2,171,972,200.00
2,250,000,000.00
1
03 01 61 40
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan I
800,000.00
140,200,000.00
109,000,000.00
250,000,000.00
1
03 01 61 41
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii
0.00
210,700,000.00
39,300,000.00
250,000,000.00
1
03 01 61 42
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii
0.00
17,500,000.00
232,500,000.00
250,000,000.00
1
03 01 61 43
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv
5,660,000.00
121,940,000.00
122,400,000.00
250,000,000.00
1
03 01 61 44
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bpj Wilayah Pelayanan V
1,600,000.00
129,274,000.00
119,126,000.00
250,000,000.00
1
03 01 61 45
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi
2,100,000.00
79,600,000.00
168,300,000.00
250,000,000.00
1
03 01 62
8,800,000.00
3,497,260,000.00
0.00
3,506,060,000.00
1
03 01 62 46
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Barat
8,000,000.00
2,664,320,000.00
0.00
2,672,320,000.00
1
03 01 62 47
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan I
0.00
158,410,000.00
0.00
158,410,000.00
1
03 01 62 48
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii
0.00
128,770,000.00
0.00
128,770,000.00
1
03 01 62 49
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii
0.00
155,000,000.00
0.00
155,000,000.00
1
03 01 62 50
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv
0.00
110,000,000.00
0.00
110,000,000.00
1
03 01 62 51
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bpj Wilayah Pelayanan V
0.00
136,560,000.00
0.00
136,560,000.00
Lampiran IV PERDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Hal. 11
KODE
REKENING
1
URAIAN
Belanja Pegawai
2
3
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi
1
03 01 62 52
1
03 01 66
1
03 01 66 53
1
03 02
1
03 02 20
1
03 02 20 01
Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jawa Barat
1
03 02 20 02
Pemantauan Dan Pengembangan Potensi O&p Jaringan Irigasi Di Jawa Barat
1
03 02 20 03
Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air Di Jawa Barat
1
03 02 20 04
Dukungan Pembangunan D.i. Leuwigoong Di Kabupaten Garut
1
03 02 20 05
1
03 02 20 06
1
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
800,000.00
144,200,000.00
0.00
145,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
37,092,950,910.00
54,326,728,076.00
109,125,851,910.00
200,545,530,896.00
23,863,628,850.00
20,904,870,400.00
73,869,783,750.00
118,638,283,000.00
182,764,000.00
2,317,236,000.00
0.00
2,500,000,000.00
24,600,000.00
375,400,000.00
0.00
400,000,000.00
22,100,000.00
577,900,000.00
0.00
600,000,000.00
27,000,000.00
675,800,000.00
4,897,200,000.00
5,600,000,000.00
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciliwung-cisadane
2,290,075,000.00
1,718,768,000.00
2,565,007,000.00
6,573,850,000.00
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadea-cibareno
2,889,018,750.00
5,095,512,500.00
10,991,878,750.00
18,976,410,000.00
03 02 20 07
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum
6,776,335,600.00
5,875,664,400.00
11,655,000,000.00
24,307,000,000.00
1
03 02 20 08
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-cisanggarung
4,882,648,000.00
1,203,447,000.00
6,772,355,000.00
12,858,450,000.00
1
03 02 20 09
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy
2,013,253,500.00
501,706,500.00
3,772,150,000.00
6,287,110,000.00
1
03 02 20 10
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-cilaki
4,105,000,000.00
1,362,652,000.00
5,418,698,000.00
10,886,350,000.00
1
03 02 20 11
Penyusunan Pedoman Pekerjaan Konstruksi Irigasi Di Jawa Barat
14,250,000.00
235,750,000.00
0.00
250,000,000.00
1
03 02 20 12
Pembinaan Pelaksanaan Dan Monitoring Kegiatan Konstruksi Di Jawa Barat
0.00
411,900,000.00
0.00
411,900,000.00
1
03 02 20 13
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jawa Barat (dak)
636,584,000.00
553,134,000.00
27,797,495,000.00
28,987,213,000.00
1
03 02 21
11,218,652,860.00
19,274,456,876.00
16,929,038,160.00
47,422,147,896.00
1
03 02 21 01
Perencanaan Detail Situ, Waduk Dan Sungai Di Jawa Barat
106,378,000.00
1,301,872,000.00
0.00
1,408,250,000.00
1
03 02 21 02
Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Danau Dan Sumber Air
Lainnya Di Jawa Barat
146,160,000.00
1,103,840,000.00
0.00
1,250,000,000.00
1
03 02 21 03
Dukungan Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede Di Kabupaten Sumedang
319,180,000.00
1,680,820,000.00
0.00
2,000,000,000.00
1
03 02 21 04
Dukungan Pembangunan Waduk Kuningan Kab. Kuningan
20,000,000.00
276,850,000.00
703,150,000.00
1,000,000,000.00
1
03 02 21 05
Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang Kab. Sumedang
20,000,000.00
225,750,000.00
754,250,000.00
1,000,000,000.00
1
03 02 21 06
Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan Dan Tanah Negara
55,200,000.00
244,800,000.00
0.00
300,000,000.00
1
03 02 21 07
Pengaturan Sempadan Sumber Air Di Jawa Barat
103,960,000.00
146,040,000.00
0.00
250,000,000.00
03 02 21 08
Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan Dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah
Negara Di Jawa Barat
10,500,000.00
289,500,000.00
0.00
300,000,000.00
1
Lampiran IV PERDA
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau
Dan Sumber Daya Air Lainnya
Hal. 12
KODE
REKENING
URAIAN
Belanja Pegawai
2
3
1
1
03 02 21 09
Pemberdayaan Lembaga Koordinasi Dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya
Air Dan Irigasi
1
03 02 21 10
Dewan Sda Provinsi Jawa Barat
1
03 02 21 11
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciliwung-cisadane
1
03 02 21 12
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cisadea-cibareno
1
03 02 21 13
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citarum
1
03 02 21 14
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cimanuk-cisanggarung
1
03 02 21 15
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citanduy
1
03 02 21 16
Pengelolaan Situ - Situ Wilayah Sungai Ciwulan - Cilaki
1
03 02 21 17
1
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
0.00
300,000,000.00
0.00
300,000,000.00
146,000,000.00
589,000,000.00
15,000,000.00
750,000,000.00
1,465,164,000.00
130,660,000.00
895,336,000.00
2,491,160,000.00
1,633,293,100.00
2,220,646,900.00
0.00
3,853,940,000.00
409,955,600.00
290,044,400.00
0.00
700,000,000.00
1,059,917,000.00
240,083,000.00
1,200,000,000.00
2,500,000,000.00
357,560,000.00
166,690,000.00
0.00
524,250,000.00
1,387,905,800.00
354,594,200.00
1,700,000,000.00
3,442,500,000.00
Pengelolaan Dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat
121,940,000.00
442,510,000.00
85,550,000.00
650,000,000.00
03 02 21 18
Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Ciliwung-cisadane
309,806,000.00
570,194,000.00
0.00
880,000,000.00
1
03 02 21 19
Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Cisadea-cibareno
623,894,060.00
315,605,940.00
180,500,000.00
1,120,000,000.00
1
03 02 21 20
Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Citarum
511,635,400.00
749,664,600.00
208,700,000.00
1,470,000,000.00
1
03 02 21 21
Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Cimanuk-cisanggarung
527,199,000.00
1,092,801,000.00
0.00
1,620,000,000.00
1
03 02 21 22
Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Citanduy
453,002,000.00
687,168,000.00
149,830,000.00
1,290,000,000.00
1
03 02 21 23
Manajemen Das Wilayah Sungai Ciwulan-cilaki
702,261,500.00
782,238,500.00
105,500,000.00
1,590,000,000.00
1
03 02 21 24
Perbaikan Dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno
39,064,800.00
993,305,200.00
0.00
1,032,370,000.00
1
03 02 21 25
Perbaikan Dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Citarum
66,689,600.00
207,070,400.00
6,400,000,000.00
6,673,760,000.00
1
03 02 21 26
Perbaikan Dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Ciwulan-cilaki
102,250,000.00
81,080,000.00
2,866,670,000.00
3,050,000,000.00
1
03 02 21 27
Wismp-2 Dan Pendamping Hibah Apbd Dinas Psda Provinsi Jawa Barat
342,517,000.00
2,888,260,840.00
161,202,160.00
3,391,980,000.00
1
03 02 21 28
Wismp - 2 Dan Pendamping Hibah Apbd Balai Psda Wilayah Sungai Cisadea
Cibareno
177,220,000.00
903,367,896.00
1,503,350,000.00
2,583,937,896.00
1
03 02 22
30,000,000.00
244,500,000.00
2,725,500,000.00
3,000,000,000.00
1
03 02 22 01
30,000,000.00
244,500,000.00
2,725,500,000.00
3,000,000,000.00
1
03 02 29
17,496,000.00
382,504,000.00
0.00
400,000,000.00
1
03 02 29 01
17,496,000.00
382,504,000.00
0.00
400,000,000.00
1
03 02 54
108,600,000.00
830,240,000.00
0.00
938,840,000.00
1
03 02 54 01
102,600,000.00
297,400,000.00
0.00
400,000,000.00
1
03 02 54 02
Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat
6,000,000.00
194,000,000.00
0.00
200,000,000.00
1
03 02 54 03
Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan
0.00
338,840,000.00
0.00
338,840,000.00
Lampiran IV PERDA
Program Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai
Pembebasan Lahan Citarum Hulu
Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan
Daerah
Fasilitasi Dan Koordinasi Perencanaan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi
pengelolaan Sistem Data Base Dan Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat
Hal. 13
KODE
REKENING
URAIAN
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
1
03 02 57
Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah
80,000,000.00
120,000,000.00
0.00
200,000,000.00
1
03 02 57 01
80,000,000.00
120,000,000.00
0.00
200,000,000.00
1
03 02 59
876,297,200.00
838,478,000.00
0.00
1,714,775,200.00
1
03 02 59 01
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Dinas Psda
Provinsi Jawa Barat
800,200,000.00
371,795,200.00
0.00
1,171,995,200.00
1
03 02 59 02
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Ciliwung-cisadane
29,145,000.00
116,425,000.00
0.00
145,570,000.00
1
03 02 59 03
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Cisadea-cibareno
6,200,000.00
54,980,000.00
0.00
61,180,000.00
1
03 02 59 04
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Citarum
25,500,000.00
64,500,000.00
0.00
90,000,000.00
1
03 02 59 05
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Cimanuk-cisanggarung
6,000,000.00
70,490,000.00
0.00
76,490,000.00
1
03 02 59 06
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Citanduy
8,252,200.00
56,287,800.00
0.00
64,540,000.00
1
03 02 59 07
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Balai Psda Wilayah
Sungai Ciwulan-cilaki
0.00
60,000,000.00
0.00
60,000,000.00
1
03 02 59 08
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Balai Data Dan
Informasi Sumber Daya Air
1,000,000.00
44,000,000.00
0.00
45,000,000.00
1
03 02 60
174,600,000.00
5,375,110,000.00
0.00
5,549,710,000.00
1
03 02 60 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Psda Provinsi Jawa Barat
165,180,000.00
3,368,920,000.00
0.00
3,534,100,000.00
1
03 02 60 02
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Ciliwung-cisadane
9,420,000.00
294,010,000.00
0.00
303,430,000.00
1
03 02 60 03
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Cisadea-cibareno
0.00
241,850,000.00
0.00
241,850,000.00
1
03 02 60 04
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Citarum
0.00
223,690,000.00
0.00
223,690,000.00
1
03 02 60 05
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Cimanuk-cisanggarung
0.00
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
1
03 02 60 06
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Citanduy
0.00
253,310,000.00
0.00
253,310,000.00
1
03 02 60 07
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Ciwulan-cilaki
0.00
258,430,000.00
0.00
258
NOMOR : 19 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 DESEMBER 2012
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
REKENING
URAIAN
1
1
2
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
4
Belanja Modal
JUMLAH
5
6
URUSAN WAJIB
378,301,713,282.00
1,785,503,147,127.00
1,078,384,122,068.00
3,242,188,982,477.00
PENDIDIKAN
32,940,671,060.00
295,308,681,498.00
45,426,976,542.00
373,676,329,100.00
32,940,671,060.00
295,308,681,498.00
45,426,976,542.00
373,676,329,100.00
177,610,806,193.00
1
01
1
01 01
1
01 01 01
8,303,130,000.00
169,307,676,193.00
0.00
1
01 01 01 01
Pembinaan Olahraga Pendidikan Dasar
1,195,400,000.00
5,124,874,943.00
0.00
6,320,274,943.00
1
01 01 01 02
Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan Dasar
1,640,850,000.00
30,549,142,406.00
0.00
32,189,992,406.00
1
01 01 01 03
Penyelenggaraan Lomba Dan Festival Pendidikan Dasar
1,778,250,000.00
4,399,490,899.00
0.00
6,177,740,899.00
1
01 01 01 04
Revitalisasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
805,500,000.00
85,168,937,863.00
0.00
85,974,437,863.00
1
01 01 01 05
Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Jenjang Sd Dan Smp Di Jawa Barat
2,012,230,000.00
41,732,716,767.00
0.00
43,744,946,767.00
1
01 01 01 06
Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Terbuka
394,500,000.00
1,276,399,232.00
0.00
1,670,899,232.00
1
01 01 01 07
Bantuan Operasional Sekolah (bos) Provinsi Dan Pusat Untuk Jenjang
Pendidikan Dasar
476,400,000.00
1,056,114,083.00
0.00
1,532,514,083.00
1
01 01 02
Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Program Pendidikan Menengah Dan Tinggi
1
01 01 02 01
Pembinaan Dan Pengembangan Sma/smk Ssn Dan Kerjasama Pendidikan
Tinggi Di Jawa Barat
1
01 01 02 02
Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas Dan Relevansi Smk Di Jawa Barat
1
01 01 02 05
Pengadaan Tanah Fasilitasi Penegerian Pts Di Jawa Barat
1
01 01 02 10
Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Sma
1
01 01 02 11
Project Management Services Pembangunan Rkb Dan Untuk Penegerian Pts
1
01 01 03
1
01 01 03 01
Pengembangan Layanan Paud
1
01 01 03 02
1
01 01 03 03
1
01 01 04
1
01 01 04 01
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Pengembangan
Kurikulum Pkplk
1
01 01 04 02
Pengembangan Sarana Dan Prasaran Slb
Lampiran IV PERDA
7,170,710,000.00
71,705,711,997.00
14,691,436,142.00
93,567,858,139.00
1,433,000,000.00
40,625,051,639.00
0.00
42,058,051,639.00
2,041,280,000.00
6,137,799,852.00
0.00
8,179,079,852.00
6,000,000.00
680,525,000.00
14,691,436,142.00
15,377,961,142.00
2,923,030,000.00
23,529,735,506.00
0.00
26,452,765,506.00
767,400,000.00
732,600,000.00
0.00
1,500,000,000.00
757,150,000.00
3,031,294,385.00
0.00
3,788,444,385.00
375,050,000.00
1,516,676,656.00
0.00
1,891,726,656.00
Kegiatan Peningkatan Mutu Kursus Dan Kelembagaan
209,450,000.00
762,437,144.00
0.00
971,887,144.00
Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat Dan Gender
172,650,000.00
752,180,585.00
0.00
924,830,585.00
821,500,000.00
9,188,126,568.00
6,370,800,000.00
16,380,426,568.00
375,800,000.00
3,576,829,660.00
0.00
3,952,629,660.00
137,100,000.00
3,882,454,001.00
6,370,800,000.00
10,390,354,001.00
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Luar Biasa
Hal. 1
KODE
REKENING
1
1
01 01 04 03
1
01 01 05
URAIAN
2
Peningkatan Bina Promosi Dan Kompetensi Siswa Pendidkan Khusus (pk) Dan
Pendidikan Layanan Khusus (plk)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
01 01 05 01
Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Bidang Pendidikan
1
01 01 05 02
Peningkatan Dan Pengembangan Asrama Bina Siswa Sma Plus Cisarua
1
01 01 05 03
1
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
308,600,000.00
1,728,842,907.00
0.00
2,037,442,907.00
7,265,692,500.00
10,989,181,386.00
137,200,000.00
18,392,073,886.00
0.00
1,076,457,280.00
0.00
1,076,457,280.00
2,264,442,500.00
1,598,357,500.00
137,200,000.00
4,000,000,000.00
Kegiatan Pelatihan Pendidik Dan Tenaga Kependidkan Pendidikan Luar Biasa
144,350,000.00
1,413,453,457.00
0.00
1,557,803,457.00
01 01 05 04
Kegiatan Pelatihan Keahlian Teknis Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Kejuruan
328,750,000.00
901,486,891.00
0.00
1,230,236,891.00
1
01 01 05 05
Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Kejuruan
380,500,000.00
849,736,891.00
0.00
1,230,236,891.00
1
01 01 05 07
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Di Jawa Barat
415,150,000.00
802,784,522.00
0.00
1,217,934,522.00
1
01 01 05 15
Kegiatan Pemilihan Pendidik, Tenaga Kependidikan Berdedikasi Tahun 2013
37,900,000.00
423,438,834.00
0.00
461,338,834.00
1
01 01 05 18
Kegiatan Pelatihan, Kualifikasi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Diseminasi
Lesson Study Di 10 Kab/kota (phk-i) T.a. 2013
1,314,950,000.00
2,068,201,451.00
0.00
3,383,151,451.00
1
01 01 05 19
Kegiatan Pemilihan Pendidik, Tenaga Kependidikan Berprestasi Dan
Berdedikasi Tahun Anggaran 2013
1,352,350,000.00
1,017,446,114.00
0.00
2,369,796,114.00
1
01 01 05 21
Revitalisasi Sim Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
868,900,000.00
381,100,000.00
0.00
1,250,000,000.00
1
01 01 05 22
Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Dasar Dan Pendidikan
Menengah
158,400,000.00
456,718,446.00
0.00
615,118,446.00
1
01 01 29
340,928,000.00
581,749,669.00
0.00
922,677,669.00
1
01 01 29 32
340,928,000.00
581,749,669.00
0.00
922,677,669.00
1
01 01 59
1,069,200,000.00
2,772,170,200.00
0.00
3,841,370,200.00
1
01 01 59 01
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pada Sekretariat Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dan Smk Negeri T.a 2013
965,800,000.00
2,434,015,400.00
0.00
3,399,815,400.00
1
01 01 59 02
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pada Balai Pelatihan
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (bpptk-pu) Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat
43,200,000.00
38,463,900.00
0.00
81,663,900.00
1
01 01 59 04
Peningkatan Kesejahteraan & Kemampuan Aparatur Pada Balai Pelatihan
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (bpptk-plb) Dinas
Pendididkan Prov. Jabar
0.00
58,995,000.00
0.00
58,995,000.00
1
01 01 59 05
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Bpptkpk
22,400,000.00
166,121,650.00
0.00
188,521,650.00
1
01 01 59 07
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Pada Balai
Pengembangan Bahasa Daerah Dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat Ta 2013
37,800,000.00
74,574,250.00
0.00
112,374,250.00
1
01 01 60
6,300,268,560.00
12,870,271,221.00
0.00
19,170,539,781.00
Lampiran IV PERDA
Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan
Daerah
Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan
Pendidikan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hal. 2
KODE
REKENING
1
URAIAN
2
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
1
01 01 60 01
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada Sekretariat Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat Dan Smk Negeri Tahun Anggaran 2013
6,274,118,560.00
11,786,968,571.00
0.00
18,061,087,131.00
1
01 01 60 02
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada Balai Pelatihan Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (bpptk-pu) Di Lingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013
7,920,000.00
239,092,350.00
0.00
247,012,350.00
1
01 01 60 04
Penyelenggaraan Administrasti Perkantoran Pada Balai Pelatihan Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (bpptk-plb) Di Lingkungan Dinas
Pendidikan Prov Jabar
0.00
192,259,100.00
0.00
192,259,100.00
1
01 01 60 05
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bpptkpk
18,230,000.00
401,951,200.00
0.00
420,181,200.00
1
01 01 60 07
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada Balai Pengembangan Bahasa
Daerah Dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran
2013
0.00
250,000,000.00
0.00
250,000,000.00
1
01 01 61
217,550,000.00
1,754,909,600.00
24,227,540,400.00
26,200,000,000.00
128,500,000.00
210,150,000.00
7,161,350,000.00
7,500,000,000.00
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1
01 01 61 01
Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Sekretariat Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat T.a 2013
1
01 01 61 05
Revitalisas Peralatan Praktik Bpptkpk Jurusan Mesin, Automotif, Elektro Dan
Listrik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
20,700,000.00
61,360,000.00
8,917,940,000.00
9,000,000,000.00
1
01 01 61 08
Revitalisasi Sarpras Pada Smk Negeri Provinsi Jawa Barat
68,350,000.00
1,483,399,600.00
8,148,250,400.00
9,700,000,000.00
1
01 01 62
0.00
7,126,540,050.00
0.00
7,126,540,050.00
1
01 01 62 01
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Sekretariat Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dan Smk Negeri Tahun Anggaran 2013
0.00
5,364,764,000.00
0.00
5,364,764,000.00
1
01 01 62 02
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada Balai Pelatihan Pendidik
Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (bpptk-pu) Tahun Anggaran 2013
0.00
327,969,450.00
0.00
327,969,450.00
1
01 01 62 04
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada Balai Pelatihan Pendidik
Dan Tenaga Kependididkan Pendidikan Luar Biasa (bpptk-plb) Tahun Anggaran
2012
0.00
373,471,600.00
0.00
373,471,600.00
1
01 01 62 05
Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Bpptkpk
0.00
935,335,000.00
0.00
935,335,000.00
1
01 01 62 07
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Balai Pengembangan
Bahasa Daerah Dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2013
0.00
125,000,000.00
0.00
125,000,000.00
1
01 01 66
42,592,000.00
57,408,000.00
0.00
100,000,000.00
1
01 01 66 01
42,592,000.00
57,408,000.00
0.00
100,000,000.00
1
01 01 73
651,950,000.00
5,923,642,229.00
0.00
6,575,592,229.00
1
01 01 73 01
Peningkatan Mutu Guru Mata Pelajaran Bahasa, Sastra, Aksara Dan Kesenian
Daerah
226,250,000.00
4,503,986,891.00
0.00
4,730,236,891.00
1
01 01 73 02
Pasanggiri Dan Apresiasi Bahasa, Sastra, Dan Seni Daerah
212,850,000.00
709,827,669.00
0.00
922,677,669.00
1
01 01 73 03
Koordinasi Dan Fasilitasi Pengembangan Bahasa, Sastra Dan Seni Daerah
212,850,000.00
709,827,669.00
0.00
922,677,669.00
Lampiran IV PERDA
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Evaluasi Dan Pelaporan Internal Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Hal. 3
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
1
02
1
02 01
1
02 01 06
1
02 01 06 01
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs)
1
02 01 06 02
Pendukung Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Ber-ktp Jawa
Barat Diluar Kuota Jamkesmas
1
02 01 06 04
Peningkatan Penunjang Layanan Kesehatan Bkpm Provinsi Jawa Barat
1
02 01 06 05
1
02 01 06 06
1
1
3
4
Belanja Modal
JUMLAH
5
6
108,527,243,122.00
135,814,478,251.00
90,462,131,039.00
334,803,852,412.00
47,266,015,000.00
25,146,325,000.00
2,434,590,000.00
74,846,930,000.00
367,650,000.00
2,095,300,000.00
0.00
2,462,950,000.00
5,200,000.00
494,800,000.00
0.00
500,000,000.00
56,300,000.00
143,700,000.00
0.00
200,000,000.00
104,000,000.00
396,000,000.00
0.00
500,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Kia, Uks, Dan Lansia
23,100,000.00
176,900,000.00
0.00
200,000,000.00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar
85,950,000.00
214,050,000.00
0.00
300,000,000.00
02 01 06 07
Pemantauan, Pencegahan Dan Penanggulangan Kurang Gizi
59,100,000.00
369,850,000.00
0.00
428,950,000.00
02 01 06 08
Program Hibah Kompetensi Institusi (phki)
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 01 06 09
Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian, Penggunaan Obat Secara
Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes Dan Mamin
2,000,000.00
148,000,000.00
0.00
150,000,000.00
1
02 01 06 10
Penunjang Program Kesehatan Intelegensia Anak, Jiwa Dan Paska Bencana
32,000,000.00
52,000,000.00
0.00
84,000,000.00
1
02 01 07
401,190,000.00
3,844,810,000.00
1,764,000,000.00
6,010,000,000.00
1
02 01 07 11
Pemeriksaan Sarana Kesehatan Dalam Rangka Sertifikasi
17,600,000.00
382,400,000.00
0.00
400,000,000.00
1
02 01 07 12
Akreditasi Dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian Dan Alkes
35,300,000.00
114,700,000.00
0.00
150,000,000.00
1
02 01 07 13
Monev Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan
10,400,000.00
189,600,000.00
0.00
200,000,000.00
1
02 01 07 14
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan & Evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan
14,680,000.00
185,320,000.00
0.00
200,000,000.00
1
02 01 07 15
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 01 07 16
Peningkatan Kapasitas Blk Sebagai Centre Of Excellent Pelayanan Penunjang
Diagnostik Dan Kesehatan Masyarakat
10,700,000.00
239,300,000.00
0.00
250,000,000.00
1
02 01 07 17
Penyusunan Regulasi Dan Manajemen Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat & Penyusunan Renstra 2013 - 2018
81,850,000.00
118,150,000.00
0.00
200,000,000.00
1
02 01 07 18
Regulasi Pembiayaan Kesehatan Di Wilayah Perbatasan
14,160,000.00
85,840,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 01 07 19
Pendamping Pengembangan Gedung Dan Revitalisasi Puskesmas Berfungsi
Poned
56,900,000.00
93,100,000.00
0.00
150,000,000.00
1
02 01 07 20
Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
96,500,000.00
2,139,500,000.00
1,764,000,000.00
4,000,000,000.00
1
02 01 07 21
Penyusunan Instrumen Kajian Dampak Puskesmas Mampu Poned
2,600,000.00
47,400,000.00
0.00
50,000,000.00
1
02 01 07 22
Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi
19,500,000.00
40,500,000.00
0.00
60,000,000.00
1
02 01 07 23
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
41,000,000.00
109,000,000.00
0.00
150,000,000.00
1
02 01 08
320,900,000.00
1,058,800,000.00
0.00
1,379,700,000.00
1
02 01 08 23
18,200,000.00
81,800,000.00
0.00
100,000,000.00
Lampiran IV PERDA
KESEHATAN
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Pegawai
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Surveilans Penyakit Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
Hal. 4
KODE
REKENING
1
URAIAN
2
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
1
02 01 08 24
Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana Dan Kesehatan Matra
23,100,000.00
76,900,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 01 08 25
Pencegahan Penyakit - Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (pd3i)
23,500,000.00
76,500,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 01 08 26
Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan
61,500,000.00
63,500,000.00
0.00
125,000,000.00
1
02 01 08 27
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular
45,000,000.00
455,000,000.00
0.00
500,000,000.00
1
02 01 08 28
Pelayanan Kesehatan Kerja Yang Prima Dan Komprehensif
75,200,000.00
24,800,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 01 08 29
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Tbc
0.00
54,700,000.00
0.00
54,700,000.00
1
02 01 08 30
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Filariasis
74,400,000.00
225,600,000.00
0.00
300,000,000.00
1
02 01 09
369,638,000.00
1,559,772,000.00
670,590,000.00
2,600,000,000.00
1
02 01 09 31
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Bkkm
4,600,000.00
432,420,000.00
362,980,000.00
800,000,000.00
1
02 01 09 32
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penunjang Medis Bkpm Provinsi Jawa Barat
268,000,000.00
377,340,000.00
154,660,000.00
800,000,000.00
1
02 01 09 33
Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Di Daerah Perbatasan
1,500,000.00
198,500,000.00
0.00
200,000,000.00
1
02 01 09 34
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
95,538,000.00
551,512,000.00
152,950,000.00
800,000,000.00
1
02 01 10
44,783,100,000.00
4,757,970,000.00
0.00
49,541,070,000.00
1
02 01 10 36
Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan
2,602,600,000.00
2,468,450,000.00
0.00
5,071,050,000.00
1
02 01 10 37
Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Sdm Kesehatan
42,087,800,000.00
382,220,000.00
0.00
42,470,020,000.00
1
02 01 10 38
Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan & Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes
Dan Mamin
92,700,000.00
1,907,300,000.00
0.00
2,000,000,000.00
1
02 01 59
763,400,000.00
818,460,000.00
0.00
1,581,860,000.00
1
02 01 59 39
Peningkatan Kinerja Dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
622,600,000.00
414,790,000.00
0.00
1,037,390,000.00
1
02 01 59 40
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Bapelkes Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
54,800,000.00
129,380,000.00
0.00
184,180,000.00
1
02 01 59 41
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Blk Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
6,600,000.00
73,400,000.00
0.00
80,000,000.00
1
02 01 59 42
Peningkatan Kinerja Dan Kemampuan Aparatur Bkkm
65,000,000.00
76,190,000.00
0.00
141,190,000.00
1
02 01 59 43
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Bkpm Provinsi Jawa
Barat
14,400,000.00
124,700,000.00
0.00
139,100,000.00
1
02 01 60
90,820,000.00
4,551,290,000.00
0.00
4,642,110,000.00
6,880,000.00
2,293,120,000.00
0.00
2,300,000,000.00
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Program Sumber Daya Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
02 01 60 44
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
1
02 01 60 45
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
14,640,000.00
457,450,000.00
0.00
472,090,000.00
1
02 01 60 46
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Blk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
1,500,000.00
748,500,000.00
0.00
750,000,000.00
Lampiran IV PERDA
Hal. 5
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
1
02 01 60 47
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bkkm
50,400,000.00
289,600,000.00
0.00
340,000,000.00
1
02 01 60 48
Pelayanan Administrasi Perkantoran Bkpm Provinsi Jawa Barat
17,400,000.00
762,620,000.00
0.00
780,020,000.00
1
02 01 62
136,800,000.00
6,342,440,000.00
0.00
6,479,240,000.00
116,200,000.00
4,113,040,000.00
0.00
4,229,240,000.00
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1
02 01 62 49
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
1
02 01 62 50
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Bapelkes Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
6,900,000.00
593,100,000.00
0.00
600,000,000.00
1
02 01 62 51
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pada Blk
4,600,000.00
595,400,000.00
0.00
600,000,000.00
1
02 01 62 52
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Bkkm
3,000,000.00
347,000,000.00
0.00
350,000,000.00
1
02 01 62 53
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Bkpm Provinsi Jawa Barat
6,100,000.00
693,900,000.00
0.00
700,000,000.00
1
02 01 66
32,517,000.00
117,483,000.00
0.00
150,000,000.00
1
02 01 66 54
32,517,000.00
117,483,000.00
0.00
150,000,000.00
1
02 02
2,802,808,000.00
18,675,356,150.00
14,166,374,850.00
35,644,539,000.00
1
02 02 06
203,300,000.00
746,700,000.00
0.00
950,000,000.00
1
02 02 06 01
203,300,000.00
746,700,000.00
0.00
950,000,000.00
1
02 02 07
111,750,000.00
2,690,250,000.00
98,000,000.00
2,900,000,000.00
1
02 02 07 01
Peningkatan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (jpkm) Provinsi
Jawa Barat
0.00
2,300,000,000.00
0.00
2,300,000,000.00
1
02 02 07 02
Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Rs (sim Rs)
14,250,000.00
137,750,000.00
98,000,000.00
250,000,000.00
1
02 02 07 03
Peningkatan Penyebarluasan Informasi Keswamas Dan Napza
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 02 07 04
Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Rs Jiwa Berstandar Internasional
97,500,000.00
152,500,000.00
0.00
250,000,000.00
1
02 02 09
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
Rumah Sakit Jiwa
Program Upaya Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi Mental Dan Napza
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
238,900,000.00
8,802,954,150.00
11,658,145,850.00
20,700,000,000.00
23,100,000.00
3,576,900,000.00
0.00
3,600,000,000.00
17,600,000.00
582,400,000.00
0.00
600,000,000.00
7,500,000.00
492,500,000.00
0.00
500,000,000.00
36,950,000.00
3,363,050,000.00
0.00
3,400,000,000.00
1,500,000.00
498,500,000.00
0.00
500,000,000.00
1
02 02 09 01
Penyediaan Obat- Obatan
1
02 02 09 02
Kegiatan Penyediaan Bahan Pelayanan Terapi
1
02 02 09 03
Penyediaan Perlengkapan Pasien
1
02 02 09 04
Kegiatan Penyediaaan Makanan Dan Minuman Pasien Dan Petugas Khusus
1
02 02 09 05
Pemeliharaan Alat Kesehatan/kedokteran Dan Sanitasi Rumah Sakit
1
02 02 09 06
Peningkatan Penyediaan Alat Kesehatan/kedokteran
20,400,000.00
56,404,150.00
923,195,850.00
1,000,000,000.00
1
02 02 09 07
Peningkatan Sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (ipal)
41,100,000.00
91,500,000.00
1,967,400,000.00
2,100,000,000.00
Lampiran IV PERDA
Hal. 6
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Pegawai
3
4
Belanja Modal
JUMLAH
5
6
1
02 02 09 08
Pembangunan Gedung Pelayanan Rawat Jalan Satu Atap
50,350,000.00
67,600,000.00
7,382,050,000.00
1
02 02 09 09
Peningkatan Mutu Bangunan Gedung Napza
15,800,000.00
19,200,000.00
465,000,000.00
500,000,000.00
1
02 02 09 10
Pembangunan Instalasi Pengolah Air Bersih
24,600,000.00
54,900,000.00
920,500,000.00
1,000,000,000.00
1
02 02 10
1,705,690,000.00
544,310,000.00
0.00
2,250,000,000.00
1
02 02 10 01
Peningkatan Kualitas Sdm Kesehatan Rs Jiwa Provinsi Jawa Barat
72,700,000.00
327,300,000.00
0.00
400,000,000.00
1
02 02 10 02
Peningkatan Mutu Pelayanan
1,632,990,000.00
217,010,000.00
0.00
1,850,000,000.00
1
02 02 59
373,350,000.00
42,830,000.00
0.00
416,180,000.00
1
02 02 59 01
373,350,000.00
42,830,000.00
0.00
416,180,000.00
1
02 02 60
31,288,000.00
1,500,562,000.00
0.00
1,531,850,000.00
1
02 02 60 01
31,288,000.00
1,500,562,000.00
0.00
1,531,850,000.00
1
02 02 61
68,450,000.00
484,150,000.00
2,410,229,000.00
2,962,829,000.00
1
02 02 61 01
68,450,000.00
484,150,000.00
2,410,229,000.00
2,962,829,000.00
1
02 02 62
50,400,000.00
3,708,280,000.00
0.00
3,758,680,000.00
1
02 02 62 01
50,400,000.00
3,708,280,000.00
0.00
3,758,680,000.00
1
02 02 66
19,680,000.00
155,320,000.00
0.00
175,000,000.00
1
02 02 66 01
19,680,000.00
155,320,000.00
0.00
175,000,000.00
1
02 03
1,355,014,000.00
17,842,256,950.00
6,778,429,050.00
25,975,700,000.00
1
02 03 06
126,000,000.00
3,192,700,000.00
51,300,000.00
3,370,000,000.00
Program Sumber Daya Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Serta Peralatan Kantor Pada Rs Jiwa
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Rumah Jiwa
Rumah Sakit Paru
Program Upaya Kesehatan
1
02 03 06 01
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Jawa Barat
1
02 03 06 02
Pengembangan Jejaring Dalam Pelayanan Kasus Tb Paru
1
02 03 09
1
02 03 09 01
Peningkatan Dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit
1
02 03 09 02
1
1
7,500,000,000.00
0.00
3,000,000,000.00
0.00
3,000,000,000.00
126,000,000.00
192,700,000.00
51,300,000.00
370,000,000.00
697,350,000.00
9,362,100,950.00
6,727,129,050.00
16,786,580,000.00
196,700,000.00
3,658,108,150.00
3,483,271,850.00
7,338,080,000.00
Penyediaan Obat/bahan Kimia/laboratorium Dan Alat Kesehatan Habis Pakai
52,850,000.00
3,147,150,000.00
0.00
3,200,000,000.00
02 03 09 03
Penyediaan Makanan Dan Minuman Pasien Dan Pegawai Yang Bekerja
Dilingkungan Beresiko
34,050,000.00
1,765,950,000.00
0.00
1,800,000,000.00
02 03 09 04
Penyediaan Perlengkapan Pasien
28,300,000.00
197,650,000.00
1,274,050,000.00
1,500,000,000.00
Lampiran IV PERDA
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Hal. 7
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
1
02 03 09 05
Penyediaan Fasilitas
1
02 03 09 06
1
02 03 59
1
02 03 59 01
1
02 03 60
Pelayanan Kesehatan
6
1,500,000,000.00
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dan Rumah Tangga
24,400,000.00
569,672,800.00
854,427,200.00
1,448,500,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
439,800,000.00
287,370,000.00
0.00
727,170,000.00
439,800,000.00
287,370,000.00
0.00
727,170,000.00
29,950,000.00
3,012,000,000.00
0.00
3,041,950,000.00
29,950,000.00
2,512,000,000.00
0.00
2,541,950,000.00
0.00
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
30,900,000.00
1,969,100,000.00
0.00
2,000,000,000.00
30,900,000.00
1,969,100,000.00
0.00
2,000,000,000.00
31,014,000.00
18,986,000.00
0.00
50,000,000.00
31,014,000.00
18,986,000.00
0.00
50,000,000.00
57,103,406,122.00
74,150,540,151.00
67,082,737,139.00
198,336,683,412.00
0.00
11,000,000,000.00
0.00
11,000,000,000.00
0.00
11,000,000,000.00
0.00
11,000,000,000.00
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Rumah Sakit
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 03 60 01
02 03 60 02
Penyediaan Jasa Komunikasi,listrik Dan Air Bersih
1
02 03 62
1
02 03 62 01
1
02 03 66
1
02 03 66 01
1
02 04
1
02 04 06
02 04 07
5
1,115,380,000.00
1
1
4
JUMLAH
23,570,000.00
1
02 04 06 01
3
Belanja Modal
361,050,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
1
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Pegawai
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarna Kantor Dan Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Pembuatan Dokumen Perencanaan,evaluasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja
Rumah Sakit
Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan
Program Upaya Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Jawa Barat
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
78,800,000.00
1,092,785,550.00
0.00
1,171,585,550.00
15,800,000.00
666,400,000.00
0.00
682,200,000.00
63,000,000.00
426,385,550.00
0.00
489,385,550.00
1
02 04 07 02
Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rsud Al Ihsan
1
02 04 07 03
Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan Dan Mcu
1
02 04 09
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
223,850,000.00
38,357,553,902.00
65,421,949,639.00
104,003,353,541.00
1
02 04 09 04
Pembangunan Gedung Apotek, Rekam Medik Dan Pendaftaran Rawat Jalan
(pengembangan)
66,150,000.00
43,300,368.00
14,330,119,540.00
14,439,569,908.00
1
02 04 09 05
Kegiatan Pengadaan Saran Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
54,000,000.00
15,150,000.00
21,930,850,000.00
22,000,000,000.00
1
02 04 09 06
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Penunjang Medik
Alat Radiologi, Laboratorium Dan Alat Kesehatan
20,700,000.00
7,130,000.00
14,972,170,000.00
15,000,000,000.00
1
02 04 09 07
Kegiatan Peningkatan Kuantitas, Kualitas Dan Fungsi Sarana Dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan
10,000,000.00
38,281,145,532.00
0.00
38,291,145,532.00
1
02 04 09 08
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Pasien Maskin
73,000,000.00
10,828,002.00
14,188,810,099.00
14,272,638,101.00
1
02 04 10
114,900,000.00
4,214,661,693.00
0.00
4,329,561,693.00
Lampiran IV PERDA
Program Sumber Daya Kesehatan
Hal. 8
KODE
REKENING
URAIAN
1
1
02 04 10 09
1
02 04 59
1
02 04 59 10
1
02 04 60
2
Peningkatan Kualitas Dan Kesejahteraan Pegawai Administrasi, Medis Dan
Perawat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
02 04 60 11
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Rsud Al Ihsan Provinsi Jawa Barat
1
02 04 60 12
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Operasional Rsud Al Ihsan (belanja
Pegawai)
1
02 04 61
1
02 04 61 13
1
02 04 62
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Rsud Al Ihsan Provinsi
Jawa Barat
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
114,900,000.00
4,214,661,693.00
0.00
4,329,561,693.00
138,650,000.00
369,050,950.00
0.00
507,700,950.00
138,650,000.00
369,050,950.00
0.00
507,700,950.00
56,498,956,122.00
10,111,411,956.00
0.00
66,610,368,078.00
131,880,000.00
3,141,036,500.00
0.00
3,272,916,500.00
56,367,076,122.00
6,970,375,456.00
0.00
63,337,451,578.00
30,000,000.00
4,400,000.00
1,660,787,500.00
1,695,187,500.00
30,000,000.00
4,400,000.00
1,660,787,500.00
1,695,187,500.00
18,250,000.00
8,825,676,100.00
0.00
8,843,926,100.00
0.00
5,918,419,400.00
0.00
5,918,419,400.00
18,250,000.00
1,081,750,000.00
0.00
1,100,000,000.00
0.00
1,825,506,700.00
0.00
1,825,506,700.00
0.00
175,000,000.00
0.00
175,000,000.00
1
02 04 62 14
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Rsud Al Ihsan Provinsi
Jawa Barat
1
02 04 62 15
Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Sim Rs
1
02 04 62 16
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor
1
02 04 66
1
02 04 66 17
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Rsud Al Ihsan
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
1
02 04 66 18
Kegiatan Audit Keuangan Rsud Al Ihsan
0.00
75,000,000.00
0.00
75,000,000.00
1
03
76,723,591,750.00
405,770,364,649.00
388,694,721,638.00
871,188,678,037.00
1
03 01
39,630,640,840.00
351,443,636,573.00
279,568,869,728.00
670,643,147,141.00
1
03 01 16
317,011,000.00
42,440,430,185.00
275,136,501,528.00
317,893,942,713.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
PEKERJAAN UMUM
Dinas Bina Marga
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
1
03 01 16 01
Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Barat
45,350,000.00
2,606,200,758.00
0.00
2,651,550,758.00
1
03 01 16 02
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan I
51,894,000.00
20,740,944,307.00
22,737,952,200.00
43,530,790,507.00
1
03 01 16 03
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii
33,750,000.00
4,495,532,520.00
28,020,997,000.00
32,550,279,520.00
1
03 01 16 04
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii
17,400,000.00
3,157,600,600.00
25,657,168,600.00
28,832,169,200.00
1
03 01 16 05
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv
25,710,000.00
1,149,290,000.00
23,332,633,500.00
24,507,633,500.00
1
03 01 16 06
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan V
20,628,000.00
154,372,000.00
32,009,637,280.00
32,184,637,280.00
1
03 01 16 07
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi
39,000,000.00
2,136,000,000.00
31,461,971,500.00
33,636,971,500.00
1
03 01 16 08
Pembangunan / Peningkatan Jalan Strategis Di Provinsi Jawa Barat
42,750,000.00
321,825,000.00
111,916,141,448.00
112,280,716,448.00
Lampiran IV PERDA
Hal. 9
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Tersebar Di Jawa Barat
1
03 01 16 09
1
03 01 17
1
03 01 17 10
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan I
1
03 01 17 11
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan I
1
03 01 17 12
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii
1
03 01 17 13
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii
1
03 01 17 14
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii
1
03 01 17 15
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii
1
03 01 17 16
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv
1
03 01 17 17
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv
1
03 01 17 18
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan V
1
03 01 17 19
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan V
1
03 01 17 20
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi
1
03 01 17 21
1
1
1
03 01 18
1
03 01 18 23
1
03 01 19
1
03 01 19 24
Penyusunan Sistem Informasi Dan Data Base Leger Jalan
1
03 01 19 25
Sosialisasi Kebinamargaan Di Jawa Barat
1
03 01 19 26
Pembinaan Pemanfaatan Jalan
1
03 01 19 27
Bms (bridge Management System)
1
03 01 19 28
Pengumpulan Data Kondisi Jalan Untuk Bahan Penyusunan Program
1
03 01 19 29
Pelaksanaan Pengujian Tanah Dan Bahan Jalan
1
03 01 29
1
03 01 29 30
Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
40,529,000.00
7,678,665,000.00
0.00
7,719,194,000.00
35,379,833,840.00
290,620,530,588.00
300,000,000.00
326,300,364,428.00
69,598,000.00
28,488,779,530.00
0.00
28,558,377,530.00
5,512,140,000.00
13,487,253,500.00
60,000,000.00
19,059,393,500.00
21,450,000.00
18,729,547,386.00
0.00
18,750,997,386.00
4,204,785,000.00
8,155,434,000.00
60,000,000.00
12,420,219,000.00
71,800,000.00
79,833,970,692.00
0.00
79,905,770,692.00
9,825,818,000.00
14,645,362,500.00
60,000,000.00
24,531,180,500.00
27,940,000.00
15,961,365,500.00
0.00
15,989,305,500.00
4,803,830,200.00
8,979,226,800.00
45,000,000.00
13,828,057,000.00
29,990,000.00
15,533,641,280.00
0.00
15,563,631,280.00
4,247,580,000.00
10,571,048,000.00
75,000,000.00
14,893,628,000.00
28,700,000.00
39,893,020,540.00
0.00
39,921,720,540.00
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi
4,848,902,640.00
11,295,397,360.00
0.00
16,144,300,000.00
03 01 17 22
Penanganan Kerusakan Jalan Dan Jembatan Yang Harus Ditangani Segera
1,675,000,000.00
3,325,000,000.00
0.00
5,000,000,000.00
03 01 17 55
Rehabilitasi Jalan Provinsi Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi Sumber Dana Alokasi
Khusus (dak)
12,300,000.00
21,721,483,500.00
0.00
21,733,783,500.00
25,336,000.00
31,664,000.00
943,000,000.00
1,000,000,000.00
25,336,000.00
31,664,000.00
943,000,000.00
1,000,000,000.00
2,820,400,000.00
9,617,830,000.00
226,770,000.00
12,665,000,000.00
16,200,000.00
433,800,000.00
0.00
450,000,000.00
2,600,000.00
249,400,000.00
198,000,000.00
450,000,000.00
0.00
201,230,000.00
28,770,000.00
230,000,000.00
2,767,200,000.00
8,067,800,000.00
0.00
10,835,000,000.00
34,400,000.00
565,600,000.00
0.00
600,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
11,400,000.00
388,600,000.00
0.00
400,000,000.00
11,400,000.00
388,600,000.00
0.00
400,000,000.00
Lampiran IV PERDA
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
Pengadaan Peralatan Jalan Dan Pengadaan Komponen Jembatan Bailley
Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan
Daerah
Fasilitasi Dan Koordinasi Perencanaan
Hal. 10
KODE
REKENING
1
1
03 01 57
1
03 01 57 54
1
03 01 59
URAIAN
2
Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah
Penerapan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001 - 2008
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
Belanja Pegawai
3
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
11,500,000.00
188,500,000.00
0.00
200,000,000.00
11,500,000.00
188,500,000.00
0.00
200,000,000.00
1,006,400,000.00
366,070,000.00
0.00
1,372,470,000.00
1,006,400,000.00
366,070,000.00
0.00
1,372,470,000.00
9,600,000.00
3,445,710,000.00
0.00
3,455,310,000.00
9,600,000.00
2,067,090,000.00
0.00
2,076,690,000.00
1
03 01 59 31
1
03 01 60
1
03 01 60 32
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Barat
1
03 01 60 33
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan I
0.00
240,240,000.00
0.00
240,240,000.00
1
03 01 60 34
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii
0.00
234,230,000.00
0.00
234,230,000.00
1
03 01 60 35
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii
0.00
222,650,000.00
0.00
222,650,000.00
1
03 01 60 36
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv
0.00
226,710,000.00
0.00
226,710,000.00
1
03 01 60 37
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bpj Wilayah Pelayanan V
0.00
222,230,000.00
0.00
222,230,000.00
1
03 01 60 38
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi
0.00
232,560,000.00
0.00
232,560,000.00
1
03 01 61
40,360,000.00
747,041,800.00
2,962,598,200.00
3,750,000,000.00
1
03 01 61 39
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Lingkungan Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
30,200,000.00
47,827,800.00
2,171,972,200.00
2,250,000,000.00
1
03 01 61 40
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan I
800,000.00
140,200,000.00
109,000,000.00
250,000,000.00
1
03 01 61 41
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii
0.00
210,700,000.00
39,300,000.00
250,000,000.00
1
03 01 61 42
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii
0.00
17,500,000.00
232,500,000.00
250,000,000.00
1
03 01 61 43
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv
5,660,000.00
121,940,000.00
122,400,000.00
250,000,000.00
1
03 01 61 44
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bpj Wilayah Pelayanan V
1,600,000.00
129,274,000.00
119,126,000.00
250,000,000.00
1
03 01 61 45
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi
2,100,000.00
79,600,000.00
168,300,000.00
250,000,000.00
1
03 01 62
8,800,000.00
3,497,260,000.00
0.00
3,506,060,000.00
1
03 01 62 46
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Barat
8,000,000.00
2,664,320,000.00
0.00
2,672,320,000.00
1
03 01 62 47
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan I
0.00
158,410,000.00
0.00
158,410,000.00
1
03 01 62 48
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Ii
0.00
128,770,000.00
0.00
128,770,000.00
1
03 01 62 49
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iii
0.00
155,000,000.00
0.00
155,000,000.00
1
03 01 62 50
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Iv
0.00
110,000,000.00
0.00
110,000,000.00
1
03 01 62 51
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bpj Wilayah Pelayanan V
0.00
136,560,000.00
0.00
136,560,000.00
Lampiran IV PERDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Hal. 11
KODE
REKENING
1
URAIAN
Belanja Pegawai
2
3
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Bpj Wilayah Pelayanan Vi
1
03 01 62 52
1
03 01 66
1
03 01 66 53
1
03 02
1
03 02 20
1
03 02 20 01
Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jawa Barat
1
03 02 20 02
Pemantauan Dan Pengembangan Potensi O&p Jaringan Irigasi Di Jawa Barat
1
03 02 20 03
Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air Di Jawa Barat
1
03 02 20 04
Dukungan Pembangunan D.i. Leuwigoong Di Kabupaten Garut
1
03 02 20 05
1
03 02 20 06
1
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
800,000.00
144,200,000.00
0.00
145,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
37,092,950,910.00
54,326,728,076.00
109,125,851,910.00
200,545,530,896.00
23,863,628,850.00
20,904,870,400.00
73,869,783,750.00
118,638,283,000.00
182,764,000.00
2,317,236,000.00
0.00
2,500,000,000.00
24,600,000.00
375,400,000.00
0.00
400,000,000.00
22,100,000.00
577,900,000.00
0.00
600,000,000.00
27,000,000.00
675,800,000.00
4,897,200,000.00
5,600,000,000.00
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciliwung-cisadane
2,290,075,000.00
1,718,768,000.00
2,565,007,000.00
6,573,850,000.00
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadea-cibareno
2,889,018,750.00
5,095,512,500.00
10,991,878,750.00
18,976,410,000.00
03 02 20 07
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum
6,776,335,600.00
5,875,664,400.00
11,655,000,000.00
24,307,000,000.00
1
03 02 20 08
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-cisanggarung
4,882,648,000.00
1,203,447,000.00
6,772,355,000.00
12,858,450,000.00
1
03 02 20 09
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy
2,013,253,500.00
501,706,500.00
3,772,150,000.00
6,287,110,000.00
1
03 02 20 10
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-cilaki
4,105,000,000.00
1,362,652,000.00
5,418,698,000.00
10,886,350,000.00
1
03 02 20 11
Penyusunan Pedoman Pekerjaan Konstruksi Irigasi Di Jawa Barat
14,250,000.00
235,750,000.00
0.00
250,000,000.00
1
03 02 20 12
Pembinaan Pelaksanaan Dan Monitoring Kegiatan Konstruksi Di Jawa Barat
0.00
411,900,000.00
0.00
411,900,000.00
1
03 02 20 13
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jawa Barat (dak)
636,584,000.00
553,134,000.00
27,797,495,000.00
28,987,213,000.00
1
03 02 21
11,218,652,860.00
19,274,456,876.00
16,929,038,160.00
47,422,147,896.00
1
03 02 21 01
Perencanaan Detail Situ, Waduk Dan Sungai Di Jawa Barat
106,378,000.00
1,301,872,000.00
0.00
1,408,250,000.00
1
03 02 21 02
Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Danau Dan Sumber Air
Lainnya Di Jawa Barat
146,160,000.00
1,103,840,000.00
0.00
1,250,000,000.00
1
03 02 21 03
Dukungan Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede Di Kabupaten Sumedang
319,180,000.00
1,680,820,000.00
0.00
2,000,000,000.00
1
03 02 21 04
Dukungan Pembangunan Waduk Kuningan Kab. Kuningan
20,000,000.00
276,850,000.00
703,150,000.00
1,000,000,000.00
1
03 02 21 05
Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang Kab. Sumedang
20,000,000.00
225,750,000.00
754,250,000.00
1,000,000,000.00
1
03 02 21 06
Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan Dan Tanah Negara
55,200,000.00
244,800,000.00
0.00
300,000,000.00
1
03 02 21 07
Pengaturan Sempadan Sumber Air Di Jawa Barat
103,960,000.00
146,040,000.00
0.00
250,000,000.00
03 02 21 08
Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan Dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah
Negara Di Jawa Barat
10,500,000.00
289,500,000.00
0.00
300,000,000.00
1
Lampiran IV PERDA
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau
Dan Sumber Daya Air Lainnya
Hal. 12
KODE
REKENING
URAIAN
Belanja Pegawai
2
3
1
1
03 02 21 09
Pemberdayaan Lembaga Koordinasi Dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya
Air Dan Irigasi
1
03 02 21 10
Dewan Sda Provinsi Jawa Barat
1
03 02 21 11
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciliwung-cisadane
1
03 02 21 12
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cisadea-cibareno
1
03 02 21 13
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citarum
1
03 02 21 14
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cimanuk-cisanggarung
1
03 02 21 15
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citanduy
1
03 02 21 16
Pengelolaan Situ - Situ Wilayah Sungai Ciwulan - Cilaki
1
03 02 21 17
1
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
4
5
JUMLAH
6
0.00
300,000,000.00
0.00
300,000,000.00
146,000,000.00
589,000,000.00
15,000,000.00
750,000,000.00
1,465,164,000.00
130,660,000.00
895,336,000.00
2,491,160,000.00
1,633,293,100.00
2,220,646,900.00
0.00
3,853,940,000.00
409,955,600.00
290,044,400.00
0.00
700,000,000.00
1,059,917,000.00
240,083,000.00
1,200,000,000.00
2,500,000,000.00
357,560,000.00
166,690,000.00
0.00
524,250,000.00
1,387,905,800.00
354,594,200.00
1,700,000,000.00
3,442,500,000.00
Pengelolaan Dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat
121,940,000.00
442,510,000.00
85,550,000.00
650,000,000.00
03 02 21 18
Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Ciliwung-cisadane
309,806,000.00
570,194,000.00
0.00
880,000,000.00
1
03 02 21 19
Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Cisadea-cibareno
623,894,060.00
315,605,940.00
180,500,000.00
1,120,000,000.00
1
03 02 21 20
Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Citarum
511,635,400.00
749,664,600.00
208,700,000.00
1,470,000,000.00
1
03 02 21 21
Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Cimanuk-cisanggarung
527,199,000.00
1,092,801,000.00
0.00
1,620,000,000.00
1
03 02 21 22
Manajemen Das Balai Psda Wilayah Sungai Citanduy
453,002,000.00
687,168,000.00
149,830,000.00
1,290,000,000.00
1
03 02 21 23
Manajemen Das Wilayah Sungai Ciwulan-cilaki
702,261,500.00
782,238,500.00
105,500,000.00
1,590,000,000.00
1
03 02 21 24
Perbaikan Dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno
39,064,800.00
993,305,200.00
0.00
1,032,370,000.00
1
03 02 21 25
Perbaikan Dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Citarum
66,689,600.00
207,070,400.00
6,400,000,000.00
6,673,760,000.00
1
03 02 21 26
Perbaikan Dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Ciwulan-cilaki
102,250,000.00
81,080,000.00
2,866,670,000.00
3,050,000,000.00
1
03 02 21 27
Wismp-2 Dan Pendamping Hibah Apbd Dinas Psda Provinsi Jawa Barat
342,517,000.00
2,888,260,840.00
161,202,160.00
3,391,980,000.00
1
03 02 21 28
Wismp - 2 Dan Pendamping Hibah Apbd Balai Psda Wilayah Sungai Cisadea
Cibareno
177,220,000.00
903,367,896.00
1,503,350,000.00
2,583,937,896.00
1
03 02 22
30,000,000.00
244,500,000.00
2,725,500,000.00
3,000,000,000.00
1
03 02 22 01
30,000,000.00
244,500,000.00
2,725,500,000.00
3,000,000,000.00
1
03 02 29
17,496,000.00
382,504,000.00
0.00
400,000,000.00
1
03 02 29 01
17,496,000.00
382,504,000.00
0.00
400,000,000.00
1
03 02 54
108,600,000.00
830,240,000.00
0.00
938,840,000.00
1
03 02 54 01
102,600,000.00
297,400,000.00
0.00
400,000,000.00
1
03 02 54 02
Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat
6,000,000.00
194,000,000.00
0.00
200,000,000.00
1
03 02 54 03
Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan
0.00
338,840,000.00
0.00
338,840,000.00
Lampiran IV PERDA
Program Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai
Pembebasan Lahan Citarum Hulu
Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan
Daerah
Fasilitasi Dan Koordinasi Perencanaan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa Dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi
pengelolaan Sistem Data Base Dan Informasi Sumber Daya Air Di Jawa Barat
Hal. 13
KODE
REKENING
URAIAN
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
1
03 02 57
Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah
80,000,000.00
120,000,000.00
0.00
200,000,000.00
1
03 02 57 01
80,000,000.00
120,000,000.00
0.00
200,000,000.00
1
03 02 59
876,297,200.00
838,478,000.00
0.00
1,714,775,200.00
1
03 02 59 01
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Dinas Psda
Provinsi Jawa Barat
800,200,000.00
371,795,200.00
0.00
1,171,995,200.00
1
03 02 59 02
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Ciliwung-cisadane
29,145,000.00
116,425,000.00
0.00
145,570,000.00
1
03 02 59 03
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Cisadea-cibareno
6,200,000.00
54,980,000.00
0.00
61,180,000.00
1
03 02 59 04
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Citarum
25,500,000.00
64,500,000.00
0.00
90,000,000.00
1
03 02 59 05
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Cimanuk-cisanggarung
6,000,000.00
70,490,000.00
0.00
76,490,000.00
1
03 02 59 06
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Psda Ws.
Citanduy
8,252,200.00
56,287,800.00
0.00
64,540,000.00
1
03 02 59 07
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Balai Psda Wilayah
Sungai Ciwulan-cilaki
0.00
60,000,000.00
0.00
60,000,000.00
1
03 02 59 08
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Balai Data Dan
Informasi Sumber Daya Air
1,000,000.00
44,000,000.00
0.00
45,000,000.00
1
03 02 60
174,600,000.00
5,375,110,000.00
0.00
5,549,710,000.00
1
03 02 60 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Psda Provinsi Jawa Barat
165,180,000.00
3,368,920,000.00
0.00
3,534,100,000.00
1
03 02 60 02
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Ciliwung-cisadane
9,420,000.00
294,010,000.00
0.00
303,430,000.00
1
03 02 60 03
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Cisadea-cibareno
0.00
241,850,000.00
0.00
241,850,000.00
1
03 02 60 04
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Citarum
0.00
223,690,000.00
0.00
223,690,000.00
1
03 02 60 05
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Cimanuk-cisanggarung
0.00
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
1
03 02 60 06
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Citanduy
0.00
253,310,000.00
0.00
253,310,000.00
1
03 02 60 07
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Psda Ws. Ciwulan-cilaki
0.00
258,430,000.00
0.00
258