Katalog 2018 ( Katalog )

Lembaga Pengembangan
Fraud
Auditing

The key to managing
your corporate fraud risk

KATALOG & KALENDER
Program Pelatihan Tahun

2018

Advancing Your Fight Against Fraud

FOUNDERS &
EXECUTIVES

Irwan Sofjan

Chatim Baidaie


Soedarjono

Soekardi Hoesodo

Nurharyanto

Soehandjono

Ruddy Koesnadi

Nasib Padmomihardjo

SIAPA KAMI
Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) cq PT Cahaya Fraudita Expert didirikan untuk
menjawab tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya Good Government dan Good
Corporate Governance dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk dapat
menghasilkan Profesional internal audit dan sertifikasi di bidang Fraud Auditor (CFE & CFrA)
Para Pendiri LPFA adalah mantan pejabat-pejabat pemerintahan yang peduli dengan gerakan anti
fraud, antara lain :
Ÿ Soedarjono (mantan Kepala BPKP)

Ÿ Soehandjono (mantan Jamdatun Kejagung)
Ÿ Irwan Sofjan (mantan Deputi Investigasi BPKP)
Ÿ Chatim Baidaie (mantan Deputi Administrasi BPKP)
Ÿ Muljohardjoko (mantan Direktur Utama Taspen dan Direktur Keuangan PT Telkom).
Komitmen pimpinan unit organanisasi/perusahaan untuk berperan dalam mewujudkan tata
kelola perusahaan yang bersih dan berwibawa (good corporate governance), haruslah didukung
dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan profesional di bidang audit
mencakup pula aspek pencegahan, pendeteksian dan investigasi, law enforcement atas
fraud/KKN.

2

Katalog & Kalender 2018

UNTUK APA KAMI ADA
Menjadi Pusat Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan dan Lembaga Konsultansi bagi profesi Internal
Audit, yang mendukung Anti-Fraud Awareness yang unggul, profesional dan berintegritas. Untuk itu
kami :
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Melayani kebutuhan publik akan jasa pelatihan, workshop yang terkait dengan Internal Audit dan
fraud auditing
Memfasilitasi Bimbingan Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Profesi Certified Fraud
Examiner (CFE) dan Certified Forensic Auditor (CFrA)
Mendorong pelaksanaan penelitian terapan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Internal Audit
dan Anti-Fraud Program
Membantu untuk melakukan Penyusunan Pedoman Audit, Program Pencegahan, Kebijakan AntiFraud, Whistleblower System dan Investigasi Internal
Memberikan Jasa Konsultansi berkaitan dengan Manajemen Internal Audit dan Penanganan
Indikasi Fraud

SUMBER DAYA MANUSIA
SDM LPFA memiliki kompetensi dan profesional yang sarat pengalaman di bidang investigasi, baik
disektor publik, maupun sektor privat.
Sebagian besar fasilitator adalah para praktisi dan pemegang Certified Fraud Examiner (CFE) dari ACFE
dan Certified Forensic Auditor (CFrA) dari LSP-AF serta para instruktur profesional lainnya yang
berpengalaman antara lain :

1. Adnan Paslyadja, SH
2. Arief A. Gaffar, CISA, CISM
3. Deddy Eriantono, Ak, MM, MPM, CFE
4. Mulia Ardi, SE, Ak, MM, CFrA
5. Harry Novian Affandi, Ak., MBA, CISA
6. Listiani Aslim, SE, MBA, CBA, CMHA
7. Nasib Padmomihardjo, Drs, Ak.
8. Nurharyanto, Ak, MM, CRMP, CFrA, CA
9. Rita Rosmini Hardiman, S.Psi.
10. Ruby Z. Alamsyah, ST, MTI, GCIH, CHFI, ECSA, CEI, CEH, MCSE
11. Rudy Hartono, SE, MM, CFE
12. Soekardi Hoesodo, Drs, M.Soc.Sc., QIA, CFE, CFrA
13. Winny Widrawati Sutopo, Dra, M.PsiT

Katalog & Kalender 2018

3

JASA dan LAYANAN KAMI
Aktivitas LPFA fokus kepada pendidikan dan pelatihan, Pengembangan Kompetensi Auditor Internal, Fraud Auditing untuk mendapatkan Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensic

Auditor (CFrA). Disamping itu kami juga menyelenggarakan kegiatan jasa konsultansi, workshop dan seminar-seminar yang berhubungan dengan fraud. Dalam tahun 2018 kami merencanakan jasa pelatihan
sebagai berikut :
No

Jenis Pelatihan/Workshop

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli


Agustus

September

Oktober

9 - 12
Jakarta

6-9
Jakarta
20 - 23
Jakarta

20 - 23
Jakarta

17 - 20
Jakarta
24 - 27

Jakarta

15 - 18
Jakarta

5-8
Jakarta
26 - 29
Jakarta

24 - 27
Jakarta

28 - 31
Jakarta
7 - 10
Jakarta

18 - 21
Jakarta


16 - 19
Jakarta

November Desember

Investasi

Referensi
Halaman

5.000.000

7

6.000.000

7

10.000.000

+ U$.1.150*)

7&8

6.500.000
8.500.000

8&9

4.000.000

11

4.000.000

11

A. REGULER
1


Pelatihan Fraud Auditing 1 (FA-1)

2

Pelatihan Fraud Auditing 2 (FA-2)

3

Certified Fraud Examiner (CFE)
a. Bimbingan Persiapan Ujian
b. Biaya ke ACFE
*) Biaya ditetapkan oleh ACFE Global Headquarters

4

Certified Forensic Auditor (CFrA)
a. Bimbingan Persiapan Ujian
b. Biaya ke LSP-AF

5-9

Jakarta
26 Feb2 Mar
Jakarta

21 - 25
Jakarta

27 - 31
Jakarta

14 - 18
Jakarta

6 - 10
Jakarta

13 - 16
Jakarta

30 Okt2 Nov Jakarta

4-7
Jakarta
11 - 14
Jakarta

26 - 30
Jakarta
8 - 12
Jakarta

3-7
Jakarta

B. WORKSHOP
1. Workshop Fraud Audit, Investigative & Forensic
1
2
3

4
5

6
7
8

Audit Khusus untuk Pengungkapan
Kecurangan Internal (Internal Fraud)-WS-01

Metodologi, Teknik Investigasi dan
Pengungkapan Kasus-kasus Fraud (WS-02)
Teknik Wawancara, Permintaan Keterangan
dan Pembuatan Berita Acara dalam Audit
Investigasi (WS-03)
Teknik Pengendalian Kecurangan dan
Membangun Whistleblower System
(WBS) yang Efektif (WS-04)
Identifikasi Titik Kritis Kecurangan (Fraud)
dalam Pengadaan Barang /Jasa Sektor
Publik dan Korporasi (WS-05)
Metodologi dan Teknik Asesmen Risiko
Kecurangan (Fraud Risk Assessment)
pada Korporasi (WS-06)
Teknik Identifikasi dan Deteksi atas
Kecurangan (Fraud) Manajemen dan
Laporan Keuangan (WS-07)
Fraud di Bidang Konstruksi (WS-08)

Teknik & Kiat Sukses Menjadi Saksi dan
Pemberi Keterangan Ahli di Persidangan
Tindak Pidana Korupsi (WS-09)
Teknik Pemberkasan dan Penulisan
10 Laporan Hasil Audit Investigasi
yang Efektif (WS-10)
9

1-2
Bandung

25 - 26
Jakarta

15 - 16
Bandung

18 - 19
Jakarta

19 - 20
Yogyakarta

3-4
Bandung

22 - 23
Jakarta
11 - 12
Yogyakarta

1-2
Jakarta
22 - 23
Jakarta

11

6-7
Jakarta

1-2
Yogyakarta

4.000.000

11

22 - 23
Yogyakarta

4.000.000

12

4.000.000

12

4.000.000

12

4.000.000

12

4.000.000

13

4.000.000

13

4.000.000

13

4.000.000

13

26 - 27
Yogyakarta

29 - 30
Yogyakarta
4-5
Jakarta
22 - 23
Bandung

6-7
Jakarta
20 - 21
Yogyakarta

8-9
Bandung

1-2
Jakarta

4.000.000

27 - 28
Jakarta

19 - 20
Jakarta

14 - 15
Bandung

29 - 30
Yogyakarta

4-5
Bandung

7-8
Jakarta
5-6
Bandung

6-7
Bandung

20 - 21
Bandung

5-6
Bandung

22 - 23
Bandung
18 - 19
Jakarta

11- 12
Jakarta

2-3
Bandung

28 - 29
Jakarta

8-9
Jakarta

8-9
Denpasar

6-7
Jakarta
9 - 10
Bandung

7-8
Jakarta
17 - 18
Jakarta

8-9
Jakarta

Digital Forensics Tools and
11 Techniques (WS-11)
Teknik Analisa Forensik untuk
12 Mendeteksi Kecurangan (WS-12)

26 - 27
Yogyakarta

1-2
Jakarta

12 - 13
Yogyakarta

24 - 25
Jakarta

8-9
Bandung

13 - 14
Bandung

19 - 20
Jakarta
7-8
Jakarta

8-9
Jakarta
23 - 24
Jakarta

25 - 26
Bandung

Katalog & Kalender 2018

4

No

Jenis Pelatihan/Workshop

Membangun Sistem Kendali Kecurangan
13 (Fraud Control System) pada Korporasi
dan Sektor Publik (WS-13)
Audit Investigatif dan Pemeriksaan Khusus
14 pada Sektor Pemerintahan Pusat/Daerah
bagi Auditor Internal (WS-14)
Teknik Penyusunan Pedoman dan Metode
15 Kerja Investigasi untuk Kecurangan /Fraud
Internal (WS-15)
Manajemen Investigasi dan Penanganan
16 Kasus bagi Manajer Unit Pengawasan pada
Sektor Pemerintah Pusat/Daerah (WS-16)

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

September

6-7
Jakarta
30 - 31
Jakarta

17 - 18
Bandung

23
Bandung

7
Jakarta

22
Jakarta

Oktober

Investasi

Referensi
Halaman

4.000.000

13

1-2
Bandung

4.000.000

14

15 - 16
Yogyakarta

4.000.000

14

3.000.000

14

4.000.000

14

4.000.000

15

November Desember

4-5
Jakarta

19 - 20
Bandung

3-4
Jakarta
22 - 23
Jakarta

Agustus

12 - 13
Yogyakarta

5-6
Bandung

18 - 19
Jakarta

Juli

25
Jakarta

2. Workshop Peningkatan Kompetensi Internal Auditor
1

Audit Berbasis Manajemen Risiko (Risk
Based Audit) untuk Internal Audit (WS-17)

2

Diklat Manajerial Pengawasan bagi Pimpinan
Aparat Pengawasan Intern, SPI, SKAI, CAE
dan Senior Internal Auditor (WS-18)

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dasar-dasar Audit bagi
Auditor Pemula (WS-19)
Pelatihan Dasar-dasar Audit Internal bagi
Auditor, Pejabat Struktural dan Manajer
Pengawasan Non-Auditor, di Instansi
Pemerintah Pusat/Daerah (WS-20)
Evaluasi Pengendalian Internal & Risk Based
Audit pada Sektor Publik bagi Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (WS-21)
Metodologi Penyusunan Program Kerja,
Teknik-teknik Audit, Kertas Kerja dan
Pembuatan Notisi & Temuan Audit (WS-22)

Teknik Komunikasi Audit dan Pelaksanaan
Reviu Kertas Kerja Audit bagi Internal
Auditor (WS-23)
Teknik Identifikasi dan Pemetaan Titik
Kritis Manajemen Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (WS-24)
Teknik Penyusunan dan Reviu Laporan
Hasil Audit yang Efektif (WS-25)
Teknik dan Metodologi Audit Pengadaan
Barang/Jasa bagi Internal Audit (WS-26)
Reviu Kertas Kerja, Temuan Audit dan
Teknik Penulisan Laporan Hasil Audit
yang Efektif (WS-27)
Pelatihan Pengenalan Sistem Kendali
Kecurangan (FCP) bagi Auditor, Eksekutif
dan Manajemen (WS-28)
Dasar-dasar Manajemen Risiko Keuangan
(Financial Risk Management) - WS-29)
Penyusunan Kertas Kerja, Notisi dan
Temuan Audit Berbasiskan Excel (WS-30)
Teknik Presentasi dan Komunikasi Audit
yang Efektif (WS-31)

5

Katalog & Kalender 2018

30 - 31
Yogyakarta

6-7
Jakarta
8-9
Bandung

19 - 20
Bandung

12 - 13
Jakarta

25 - 26
Yogyakarta

4.000.000

15

14 - 15
Jakarta

11 - 12
Jakarta

26 - 27
Yogyakarta

18 - 19
Jakarta

4.000.000

15

14 - 15
Jakarta

5-6
Jakarta

5-6
Jakarta

4-5
Bandung

4.000.000

15

5-6
Bandung

4-5
Yogyakarta

4.000.000

16

18 - 19
Yogyakarta

4.000.000

16

4.000.000

16

4.000.000

16

4.000.000

17

4.000.000

17

11 - 12
Jakarta

11 - 12
Jakarta

1-2
Jakarta

25 - 26
Jakarta

8-9
Jakarta

30 - 31
Bandung
26 - 27
Bandung

14 - 15
Jakarta
22 - 23
Jakarta

18 - 19
Jakarta

25 - 26
Jakarta

22 - 23
Bandung
27 - 28
Yogyakarta

26 - 27
Jakarta
11 - 12
Bandung

23 - 24
Jakarta

1-2
Yogyakarta

4.000.000

17

11 - 12
Jakarta

30 - 31
Jakarta

22 - 23
Jakarta

4.000.000

17

4.000.000

18

4.000.000

18

4.000.000

18

4.000.000

18

8-9
Jakarta

15 - 16
Jakarta
26 - 27
Bandung

1-2
Jakarta

11 - 12
Jakarta

15 - 16
Yogyakarta
2-3
Jakarta

22 - 23
Bandung
1-2
Jakarta

29 - 30
Yogyakarta

23 - 24
Jakarta
24 - 25
Jakarta
17 - 18
Bandung

28 - 29
Yogyakarta

28 - 29
Jakarta

22 - 23
Jakarta
25 - 26
Jakarta

4-5
Yogyakarta
3-4
Bandung

15 - 16
Jakarta

Teknik dan Metodologi Audit Kinerja

16 Instansi/Organisasi/Entitas/Korporasi (WS-32)
Teknik Audit atas Pengelolaan & Efektivitas
17
Badan Layanan Umum/BLU (WS-33)

26 - 27
Bandung

25 - 26
Jakarta

19 - 20
Jakarta

5-6
Jakarta

13 - 14
Jakarta
20 - 21
Yogyakarta
13 - 14
Bandung
6-7
Jakarta

13- 14
Jakarta
1-2
Bandung
22 - 23
Jakarta

No

Jenis Pelatihan/Workshop

Januari

Februari

Teknik Audit atas Efektivitas Pengelolaan
18 Penerimaan Negara/Daerah (WS-34)
Cara Efektif Melaksanakan Reviu Laporan
19 Keuangan Pemerintah dan Pengujian
Sistem Pengendalian (WS-35)

Maret

April

Juni

Juli

8-9
Jakarta

24 - 25
Jakarta

26 - 27
Jakarta

28 - 29
Jakarta

24 - 25
Jakarta

12 - 13
Jakarta

1-2
Jakarta

Mekanisme Probity Audit atas Proses

20 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (WS-36)

Mei

Agustus

September

Oktober

Referensi
Halaman

4.000.000

18

4.000.000

19

13 - 14
Jakarta

4.000.000

19

6-7
Jakarta

4.000.000

19

4.000.000

19

6-7
Yogyakarta 4.000.000

20

4.000.000

20

6-7
Jakarta

4.000.000

20

PM

PM

20

6-7
Jakarta
25 - 26
Jakarta
2-3
Bandung

17 - 18
Jakarta

Investasi

November Desember

3. Workshop Soft Skill Capability Bagi Internal Auditor
1
2
3
4
5

Teknik Komunikasi, Kepemimpinan,
Kolaborasi dan Jejaring Kerja bagi
Internal Audit (WS-37)
Psikologi dan Teknik Komunikasi
Audit (WS-38)
Manajemen Konflik dan Teknik
Negosiasi (WS-39)
Analisis Pemecahan Masalah dan
Membangun Jejaring Kerja (WS-40)
Teknik Pendeteksian dan Penanganan
Kebohongan bagi Internal Audit (WS-41)

5-6
Bandung

1-2
Jakarta
8-9
Jakarta

13 - 14
Yogyakarta
2-3
Bandung

3-4
Jakarta

27 - 28
Bandung

7-8
Jakarta

22 - 23
Jakarta
22 - 23
Jakarta

4-5
Bandung

19 - 20
Jakarta
20 - 21
Yogyakarta

5-6
Bandung

22 - 23
Jakarta

22 - 23
Yogyakarta

C. IN-HOUSE TRAINING
Selain menyelenggarakan public
training kami juga memfasilitasi dalam
1
merancang program pelatihan di
perusahaan klien (in-house training)

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

Notes :
Biaya Pelatihan/Workshop tidak termasuk biaya akomodasi/penginapan bagi peserta

Katalog & Kalender 2018

6

A. REGULER
1. Pelatihan Fraud Auditing 1 - (FA-1)
Pelatihan dilaksanakan selama 4 hari kerja (40 jam pelatihan), materi pelatihan meliputi :
Ÿ Overview fraud
Ÿ Financial transactions & fraud schemes
Ÿ Psychology criminal dan perilaku menyimpang
Ÿ Fraud dan teknologi sistem informasi
Ÿ Aspek hukum atas fraud
Ÿ Persiapan dan perencanaan penugasan investigasi
Ÿ Teknik investigasi dan pembuktian
Ÿ Penyusunan modus operandi dan pelaporan audit investigasi
2. Pelatihan Fraud Auditing 2 - (FA-2)
Pelatihan dilaksanakan selama 4 hari kerja (40 jam pelatihan), materi pelatihan
meliputi :
Ÿ Fraud risk assessment, fraud prevention & detection
Ÿ Fraud atas laporan keuangan
Ÿ Pelaksanaan investigasi dan proses pembuktian (metode, teknik dan prosedur)
Ÿ Simulasi dan praktek penyusunan modus operandi dan pemaparan intern
Ÿ Simulasi fraud investasi dan pembiayaan
Ÿ Simulasi fraud penyalahgunaan aset
Ÿ Teknik wawancara permintaan keterangan dan BAPK
Ÿ Simulasi fraud pengadaan barang dan jasa
Ÿ Asset tracing and recovery
3. Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) - CFE-Sert
Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari kerja (50 jam pelatihan)
A. Gambaran Program Sertifikasi Certified Fraud Examiners (CFE)
Certified Fraud Examiners (CFE) adalah sertifikasi keahlian profesi melalui suatu proses
ujian atas 4 (empat) bidang/area pengetahuan yang berkaitan dengan upaya memerangi
fraud (kecurangan) mencakup :
Ÿ Financial Transactions and Fraud Schemes
Ÿ Fraud Prevention and Deterrence
Ÿ Investigation
Ÿ Law
B. Syarat-syarat untuk Menjadi Seorang CFE
Kualifikasi untuk menjadi CFE mencakup karakter moral yang tinggi dan memenuhi
persyaratan profesional dan akademis minimum. Sebelum Peserta mendaftarkan untuk
ujian CFE, Peserta harus memenuhi syarat-syarat berikut :
Ÿ Menjadi associate member ACFE ;
Ÿ Memenuhi persyaratan minimum akademis dan professional ;
Ÿ Memiliki karakter moral yang tinggi ;
Ÿ Setuju untuk mengikuti peraturan dan kode etik professional dari Association of Certified
Fraud Examiners.

7

Katalog & Kalender 2018

C. Bimbingan Persiapan Ujian CFE
1. LPFA menyelenggarakan CFE Exam Review Course dengan menggunakan
bahan/materi ujian dari ACFE Internasional. Review Course ini akan memberikan
bimbingan dan latihan soal sehingga Peserta dapat melaksanakan ujian sertifikasi dengan
lebih mudah.
2. Bimbingan Persiapan Ujian CFE dilaksanakan selama lima hari kerja, meliputi review
atas materi yang akan diujikan dan latihan soal.
D. Ujian CFE
Ujian Sertifikasi CFE akan dilaksanakan selama 1-2 hari kerja disesuaikan dengan
kemampuan Peserta. Bagi Peserta yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang 2
kali.
4. Pelatihan Audit Forensik dan Sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA)
A. Gambaran Umum Sertifikasi Auditor Forensik
Pelatihan Audit Forensik mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) bidang Auditor Forensik yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dengan Surat Keputusan Nomor : KEP.46/MEN/II/2009. Adapun Lembaga yang
berhak melakukan ujian dan menerbitkan Sertifikasi Kompetensi adalah Lembaga Sertifikasi
Profesi-Auditor Forensik (LSP-AF) yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) Nomor Lisensi : No.KEP.287/BNSP/V/2012, bahwa Auditor Forensik
bersertifikat dari LSP-AF dinyatakan :
Ÿ Kompeten dalam melakukan pencegahan dan pendeteksian fraud,
Ÿ Kompeten dalam melaksanakan audit forensik,
Ÿ Kompeten untuk memberikan keterangan ahli dalam proses pengadilan,
Ÿ Kompeten dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan/keuangan
negara
dan penelusuran aset.
Penyelenggaraan Pelatihan Audit Forensik dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Fraud
Auditing (LPFA), yaitu Lembaga yang berperan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang
bersih dan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang didukung SDM yang memiliki
kompetensi dan profesional yang sarat dengan pengalaman di bidang investigasi, baik sektor
publik maupun sektor privat.

B. Syarat-syarat Mengikuti Sertifikasi
Untuk mengikuti program sertifikasi auditor forensik, calon peserta harus memenuhi
persyaratan sesuai SKKNI AF sebagai berikut :
1. Berpendidikan dan berijazah Sarjana S-1 atau D-4 dari perguruan tinggi terakreditasi.
Spesifikasi jurusan secara khusus tidak dipersyaratkan
2. Bersertifikat telah mengikuti pelatihan teknik-teknik audit (Pelatihan Fraud Auditing 1 dan
Fraud Auditing 2)
3. Bersertifikat telah mengikuti pelatihan audit forensik
4. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam salah satu atau
lebih di bidang sebagai berikut :
Ÿ Audit, seperti audit keuangan, audit operasional/kinerja, audit investigasi, atau
Ÿ Bekerja secara langsung atau tidak langsung dalam pencegahan dan pendeteksian fraud,
atau
Ÿ Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi
Katalog & Kalender 2018

8

C. Pelatihan Audit Forensik dan Sertifikasi CFrA
Pelatihan dilakukan selama 3 hari (30 jam pelatihan), dengan materi mencakup :
  Perundang-undangan yang terkait fraud dan standar profesi audit forensik
  Pelaksanaan audit forensik dan perhitungan kerugian keuangan
  Pemberian pernyataan secara keahlian di depan penyidik dan sidang pengadilan
  Studi kasus
  Penyusunan dan pemaparan bagan arus modus operandi
  Simulasi sidang pengadilan
  Tutorial uji kompetensi auditor forensik
D. Ujian Sertifikasi CFrA
Setelah mengikuti bimbingan persiapan ujian, peserta dapat mengikuti uji kompetensi dalam
rangka proses sertifikasi auditor forensik dari LSP-AF. Ujian ini dilaksanakan selama 2 (dua)
hari.
Sampai dengan tahun 2017, LPFA telah membantu 409 profesional auditor dalam rangka
mendapatkan Sertifikasi Certified Fraud Examiners (CFE) dan 143 profesional auditor
mendapatkan Sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA), antara lain dari :

CFE
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9

Nama Instansi / Perusahaan
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI
Kementerian Pekerjaan Umum RI
PT Bio Farma (Persero)
PT PLN (Persero)
PT Telkomsel
PT Tolan Tiga Indonesia
BPJS Ketenagakerjaan
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamedika
PT Badak NGL
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
STIE Perbanas Surabaya
Bapepam-LK
Universitas Trunojoyo Madura
PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.
PT Indonesia Comnets Plus
SKK Migas
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Conocophillips Indonesia
PT Nusantara Infrastructure, Tbk.
Peti Kemas Koja
PT Bank DKI
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk.
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
PT Bank Mestika Dharma, Tbk.
PT PGN (Persero)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Kesehatan RI
Kementerian Luar Negeri RI

Katalog & Kalender 2018

No
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Nama Instansi / Perusahaan
Adira Finance
PT Pupuk Kaltim
PT Bank Bukopin, Tbk.
PT Bank UOB Indonesia
PT Buana Finance, Tbk.
PT Patra Jasa
Pertamina EP
PT Bumi Siak Pusako
PT Bussan Auto Finance
PT Pembangkit Jawa Bali
Bank Indonesia
PT Berau Coal Energy, Tbk.
PT Pupuk Sriwijaya Palembang
PT Tirta Investama (Aqua)
PT Bank BNI Syariah
BPJS Kesehatan
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Sinarmas
ASTRA Group
PT Sun Life Indonesia Services
Universitas Haluoleo
PT Patra Niaga
PT Bank ICBC Indonesia
PT QNB Kesawan Bank
Kantor Inspeksi Bank BRI Medan
PT. BPD Jawa Barat & Banten, Tbk
Inspektorat Kota Bekasi
PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Total E&P Indonesie
PetroChina International Companies
INPEX Corporation

CFrA
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

No
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Universitas Sebelas Maret
PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper
33
Inspektorat Kabupaten Banjar
34
Inspektorat Kota Bekasi
35
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 36
BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
37
38
PT. BPD Sumsel Babel

Nama Instansi / Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
PT. Pertamina (Persero)
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT. PLN (Persero)
AJB Bumiputera 1912
PT. Tolan Tiga Indonesia
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
PT. POS Indonesia (Persero)
Politeknik Negeri Sriwijaya
LPJK Provinsi Kep. Riau
Universitas Jember
PT. Indosat Mega Media (IM2)

Nama Instansi / Perusahaan
Kanins BRI Malang
PT. Mitra Pinasthika Mustika,Tbk
PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk
KAP Basyiruddin & Wildan
Kementerian Sosial RI
PT BPD Kalimantan Selatan
PT BPD Nusa Tenggara Timur
Universitas Pendidikan Ganesha
PT. Pemeringkat Efek Indonesia
PT. BPD Jabar & Banten Tbk
PTPN IX (Persero)
Pusdokkes POLRI
Badan Keamanan Laut RI
PT Integra Sistem Optima
Badan Pemeriksa Keuangan RI
BPOM RI
PT. Berau Coal
Inspektorat Kab. Halmahera Selatan
PT. Sitoren Consulting Indonesia

Katalog & Kalender 2018

10

B. WORKSHOP
1. WORKSHOP FRAUD AUDIT, INVESTIGATIVE & FORENSIC
1. Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal (Internal Fraud) - (WS-01)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Gambaran umum atas internal fraud, faktor-faktor penyebab fraud
§ Legal aspek atas fraud
§ Langkah-langkah pencegahan dan pendeteksian fraud
§ Penggalian informasi untuk pengungkapan internal fraud
§ Investigasi internal fraud
§ Membangun predikasi fraud dan persiapan investigasi
§ Wawancara dan pembuatan BAPK
§ Ekspose intern dan penyusunan laporan
2. Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-kasus Fraud (WS-02)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Pemahaman umum atas bentuk-bentuk kecurangan
§ Mengenali skema kecurangan (fraud tree)
§ Red flag, symptom dan indikasi-indikasi kecurangan
§ Pencegahan dan whistleblower program
§ Teknik dan metodologi pendeteksian kecurangan
§ Teknik investigasi dan pengungkapan
§ Metode, teknik, prosedur perolehan dan pemanfaatan bukti
§ Asset recovery dan tindak lanjut
3. Teknik Wawancara, Permintaan Keterangan dan Pembuatan Berita Acara dalam Audit Investigasi
(WS-03). Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Persiapan dan penggalian informasi awal
§ Rapport building
§ Menganalisis dan mengenali anatomi dan ciri-ciri kebohongan
§ Teknik mengajukan pertanyaan terbuka, tertutup dan pengujian
§ Teknik pengujian bukti dan konfrontasi
§ Teknik wawancara dan pengujian silang
§ Teknik pendalaman materi pengakuan dan mematahkan alibi
§ Teknik mengajukan dan menunjukkan bukti
§ Simulasi pembuatan BAPK
4. Teknik Pengendalian Kecurangan dan Membangun Whistleblower System (WBS) yang Efektif
(WS-04). Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Overview fraud risk management
§ Fraud risk assessment
§ Rencana penanganan dan mitigasi risiko kecurangan
§ Pencegahan dan pendeteksian fraud
§ Teknik menangani komplain dan pengaduan fraud
§ Metodologi perlindungan saksi
§ Menyusun Fraud Control Plan (FCP)
§ Komunikasi kebijakan anti-fraud

11

Katalog & Kalender 2018

5.

Identifikasi Titik Kritis Kecurangan (Fraud) dalam Pengadaan Barang/Jasa Sektor Publik dan
Korporasi (WS-05)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Pembahasan mengenai Perpres Nomor 74 Tahun 2012
§ Titik kritis dalam penyusunan HPS
§ Titik-titik kritis pengadaan barang/jasa pemerintah dan korporat
§ Kajian modus operandi kecurangan pengadaan barang/jasa
§ Studi kasus

6.

Metode dan Teknik Asesmen Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) pada Korporasi (WS-06)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§
Gambaran umum fraud risk management
§
Metode pelaksanaan fraud risk assessment
§
Proses penilaian pada tingkat entitas dan tingkat transaksional
§
Identifikasi risiko kecurangan
§
Identifikasi modus operandi dan skenario kecurangan
§
Membangun fraud risk register
§
Langkah mitigasi risiko kecurangan
§
Teknik dan metodologi pencegahan dan pendeteksian titik kritis kecurangan

7.

Teknik Identifikasi Deteksi atas Kecurangan (Fraud) Manajemen dan Laporan Keuangan (WS-07)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Pemahaman umum (overview) atas bentuk-bentuk kecurangan laporan keuangan dan
manajemen fraud (financial statement & management fraud)
§ Fraud profiling, identifikasi titik kritis, kerentanan, skema dan modus operandi
menggunakan pendekatan pohon kecurangan (fraud tree – schemes)
§ Red flag, symptom dan indikasi-indikasi kecurangan korporasi, laporan keuangan dan
manajemen fraud
§ Fraud risk management dan fraud risk assessment atas f/s & management fraud
§ Metode dan teknik pendeteksian atas financial statement (f/s) dan manajemen fraud
§ Penggunaan tools dalam pendeteksian – metode deteksi konvensional, dan deteksi teknologi
based
§ Assessment risiko kecurangan (fraud risk assessment) dan penyusunan fraud risk register
§ Metodologi investigasi dan pengungkapan financial statement & management fraud

8.

Fraud di Bidang Konstruksi (WS-08)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Persepsi tentang penyimpangan jasa konstruksi, indikasi permasalahan dalam penyelenggaraan
jasa konstruksi (tahap perencanaan jasa konstruksi, pelaksanaan & pengawasan konstruksi),
aspek pengaturan jasa konstruksi, pengawasan fungsional
§ Lingkup kegiatan perencanaan & pelaksanaan konstruksi, sistem pengendalian pembangunan
(SIDLACOM), sistem pengendalian manajemen penyelenggaraan pekerjaan jasa konsultansi
perencanaan & pengawasan konstruksi, sistem pengendalian manajemen penyelenggaraan
pekerjaan jasa kontraktor pelaksanaan/pemborongan konstruksi
§ Pendeteksian & pencegahan penyimpangan dalam proses pengadaan konstruksi (audit
pengadaan)
§ Pendeteksian & pencegahan penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pekerjaan jasa
konstruksi (audit konstruksi)

Katalog & Kalender 2018

12

9.

Teknik dan Kiat Sukses Menjadi Saksi dan Pemberi Keterangan Ahli di Persidangan Tindak
Pidana Korupsi (WS-09)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Menjadi saksi/pemberi keterangan ahli ditingkat penyidikan dan sidang pengadilan
§ Persiapan menjadi saksi dan pemberi keterangan ahli dalam sidang pengadilan
§ Pengalaman menjadi saks/pemberi keterangan ahli dalam tingkat penyidikan dan sidang
pengadilan

10. Teknik Pemberkasan dan Penulisan Laporan Hasil Audit Investigasi yang Efektif (WS-10)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Overview audit investigatif
§ Teknik metodologi pemberkasan
§ Simulasi dan studi kasus pemberkasan
§ Penyusunan modus operandi
§ Standar penyusunan laporan hasil audit investigasi
§ Teknik penulisan laporan hasil audit investigasi
§ Ekspose dan komunikasi laporan hasil audit investigasi
§ Studi kasus penulisan laporan hasil audit investigasi
11. Digital Forensics Tools and Techniques (WS-11)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Pengenalan tentang computer crime, digital forensic, dan forensic examination
§ Electronic discovery, digital evidence dan seizure concept
§ Pengenalan terhadap peralatan (hardware dan software) yang biasa digunakan dalam proses
pencarian digital evidence/digital forensic
§ Proses forensic examination, digital media analisis dan recovery
§ Pendokumentasian, pelaporan dan penyampaian digital evidence
12. Teknik Analisa Forensik untuk Mendeteksi Kecurangan (WS-12)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Pengenalan Analisis Forensik dan Metode Statistik
§ Pengenalan Microsoft Access 2010 dan database
§ Praktek Forensik analisis
13. Membangun Sistem Kendali Kecurangan (Fraud Control System) pada Korporasi dan Sektor
Publik (WS-13). Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop
meliputi :
§ Gambaran umum sistem kendali kecurangan (konsep dan metodologi)
§ Pengembangan FCS dan pilar-pilar terkait
§ Rancangan program pencegahan dan pendeteksian fraud
§ Implementasi program pencegahan dan pendeteksian fraud
§ Penetapan pedoman penanganan fraud, investigasi, pelaporan dan penjatuhan sanksi
§ Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
§ Pengujian efektivitas implementasi FCS

13

Katalog & Kalender 2018

14. Audit Investigatif dan Pemeriksaan Khusus pada Sektor Pemerintahan Pusat/Daerah bagi Auditor
Internal (WS-14).
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Gambaran umum dan modus kecurangan pada sektor publik
§ Psyschology criminal, komunikasi dan wawancara
§ Fraud di bidang anggaran, penerimaan, pembiayaan dan pengadaan barang/jasa
§ Aspek hukum atas fraud sektor publik
§ Persiapan dan perencanaan penugasan investigasi
§ Teknik, metodologi dan prosedur investigasi dan pembuktian
§ Penyusunan modus operandi dan pelaporan audit investigasi
§ Tindak lanjut dan kerjasama dengan aparat penegak hukum
15. Teknik Penyusunan Pedoman dan Metode Kerja Investigasi untuk Kecurangan /Fraud Internal
(WS-15). Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Konsep dan landasan hukum perlunya pedoman teknis penugasan investigasi
§ Rancangan pokok-pokok pedoman teknis dan metode kerja penugasan investigasi
menggunakan mind-mapping dan/atau aplikasi terkait
§ Benchmark pedoman teknis dan metode kerja investigasi pada organisasi/entitas/korporasi
yang sudah menerapkan.
§ Pengajuan konsep dan ekspose draft pedoman teknis dan metode kerja investigasi
§ Teknik-teknik penyusunan pedoman teknis dan metode kerja investigasi yang efektif
§ Finalisasi dan pengesahan rancangan pedoman teknis dan metode kerja investigasi lengkap
16. Manajemen Investigasi dan Penanganan Kasus bagi Manajer Unit Pengawasan pada Sektor
Pemerintah Pusat/Daerah (WS-16)
Workshop dilaksanakan selama 1 hari (10 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Manajemen pra penugasan investigasi dan riksus
§ Penetapan tim, penyusunan predikasi, audit program investigasi dan pengelolaan sumber daya
audit
§ Manajemen penugasan lapangan
§ Manajemen pelaporan dan tindak lanjut
§ Kerjasama dengan aparat penegak hukum

2. WORKSHOP PENINGKATAN KOMPETENSI INTERNAL AUDITOR
1.

Audit Berbasis Manajemen Risiko (Risk Based Audit) untuk Internal Audit (WS-17)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Peran & fungsi audit internal dalam memberikan nilai tambah bagi
entitas/organisasi/korporasi
§ Kerangka dan mekanisme perencanaan audit internal berbasis risiko (macro risk assessment)
§ Pengujian internal control dan proses manajemen risiko yang terintegrasikan dengan proses
bisnis sebagai prasyarat keberhasilan proses governance dan pengukuran kinerja
§ Relevansi paradigma baru audit internal dengan peningkatan efektivitas internal control,
proses manajemen risiko dan proses good governance
§ Langkah-langkah rinci proses audit internal berbasis risiko
§ Perencanaan penugasan audit
§ Pelaksanaan pengumpulan dan pengujian bukti audit
§ Pengembangan temuan hasil audit
§ Penyelesaian dan distribusi laporan hasil audit
§ Monitoring tindak lanjut hasil audit
§ Evaluasi proses dan hasil audit
§ Aplikasi langkah-langkah proses audit berbasis risiko (micro risk assessment)
Katalog & Kalender 2018

14

2.

Diklat Manajerial Pengawasan bagi Pimpinan Aparat Pengawasan Intern, SPI, SKAI, CAE dan
Senior Internal Auditor (WS-18).
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Konsepsi pengawasan dan audit intern
§ Penyusunan rencana pengawasan berbasis risiko
§ Pengorganisasian sumberdaya pengawasan
§ Pelaksanaan penugasan pengawasan, reviu dan pemantauan pekerjaan lapangan
§ Pengendalian pengawasan, koordinasi dan tindak lanjut pengawasan

3.

Dasar-dasar Audit bagi Auditor Pemula (WS-19)

Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Pengertian internal audit, peran & tanggungjawab, tujuan dan jenis-jenis penugasan auditing
§ Tahapan dan proses perencanaan audit
§ Evaluasi sistem pengendalian intern dan penyusunan program kerja audit
§ Simulasi evaluasi sistem pengendalian intern dan penyusunan program kerja audit
§ Prosedur pengujian dan penerapan teknik-teknik audit
§ Penyusunan kertas kerja audit
§ Pengujian substantif dan pengembangan temuan
§ Simulasi pengujian substantif dan pengembangan temuan

15

4.

Pelatihan Dasar-dasar Audit Internal, bagi Auditor, Pejabat Struktural dan Manajer Pengawasan
Non Auditor, di Instansi Pemerintah Pusat/Daerah (WS-20)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
a) Peran, tanggungjawab dan tugas internal audit
§ Definisi audit intern
§ Jenis-jenis audit dan karakteristik internal audit
§ Standar audit
§ Perencanaan audit dan audit program
§ Informasi (bukti-bukti audit)
§ Working papers
§ Teknik-teknik dasar audit
b) Teknik komunikasi, psikologi audit, pengembangan temuan audit
§ Komunikasi efektif, empatik dan persuasif
§ Jenis-jenis teknik komunikasi audit
§ Wawancara
§ Psikologi audit
§ Pengujian pengendalian dan pengujian substansi
§ Pengembangan temuan dan rekomendasi

5.

Evaluasi Pengendalian Internal & Risk Based Audit pada Sektor Publik bagi Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (WS-21).Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi
workshop meliputi :
§ Gambaran umum ; risiko, manajemen risiko sektor publik
§ Sistematika manajemen risiko sektor publik dan pengendalian internal
§ Dasar-dasar audit berbasis risiko sektor publik
§ Macro dan micro risk assessment
§ Perancangan, simulasi/implementasi manajemen risiko sektor publik dan aktivitas
pengendalian
§ Penetapan dan pemetaan risiko utama dan pengendalian kunci
§ proses pelaksanaan audit individual berbasis risiko
§ Penyusunan temuan dan audit rating
Katalog & Kalender 2018

6.

Metodologi Penyusunan Program Kerja, Teknik-teknik Audit, Kertas Kerja, Pembuatan Notisi
dan Temuan Audit (WS-22)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Penyusunan dan penilaian risiko-risiko utama dan pengendalian kunci dalam penetapan
tujuan audit
§ Pembuatan dan penyusunan program kerja audit berbasis pengendalian dan berbasis risiko
§ Penerapan teknik-teknik audit dalam pelaksanaan pengujian ketaatan dan pengujian rinci
§ Teknik penyusunan dan pembuatan kertas kerja audit
§ Pembuatan notisi audit dan atribut-atribut temuan audit
§ Studi kasus

7.

Teknik Komunikasi Audit dan Pelaksanaan Reviu Kertas Kerja Audit bagi Internal Auditor
(WS-23). Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Konsepsi dan standar komunikasi hasil audit intern
§ Peran tugas dan tanggungjawab pelaksanaan reviu KKA
§ Mekanisme dan prosedur penggunaan dan penerapan komuniksi lisan, komunikasi tertulis dan
media yang digunakan
§ Pelaksanaan komunikasi tindak lanjut dan penegasan tanggungjawab akhir
§ Metodologi dan teknik-teknik reviu kertas kerja audit (KKA)
§ Penggunaan sarana dan media dalam reviu KKA

8.

Teknik Identifikasi dan Pemetaan Titik Kritis Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(WS-24). Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Gambaran umum pengadaan barang/jasa
§ Proses dan metodologi audit pengadaan barang/jasa
§ Teknik identifikasi titik kritis pada proses perencanaan umum pengadaan barang/jasa (RUP),
Penetapan HPS dan penunjukkan penyedia barang/jasa
§ Pemetaan seluruh titik kritis pada kegiatan pengadaan barang dan jasa konsultansi
§ Memetakan titik kritis pada pekerjaan konstruksi
§ Memetakan titik kritis pada pengadaan jasa lainnya, swa-kelola dan pengadaan dengan tujuan
khusus

9.

Teknik Penyusunan dan Reviu Laporan Hasil Audit yang Efektif (WS-25)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Menetapkan tujuan penulisan, memahami pembaca, dan pemetaan struktur/outline laporan
hasil audit
§ Membangun dan merumuskan hasil pekerjaan lapangan
§ Pelaksanaan reviu dan umpan balik
§ Membangun pokok-pokok substansi pelaporan
§ Mengembangkan kolaborasi dan pendekatan konsultansi
§ Teknik penulisan secara cermat dan mudah dipahami
§ Teknik penulisan secara jelas dan lugas
§ Reviu dan pengujian struktur penulisan secara paralel
§ Diskusi dan studi kasus penulisan laporan hasil audit

Katalog & Kalender 2018

16

10. Teknik dan Metodologi Audit Pengadaan Barang/Jasa bagi Internal Audit (WS-26)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Gambaran umum pengadaan barang/jasa
§ Proses dan metodologi audit pengadaan barang/jasa
§ Teknik audit atas perencanaan umum pengadaan barang/jasa (RUP)
§ Proses audit pengadaan barang dan jasa konsultansi
§ Audit pekerjaan konstruksi
§ Audit jasa lainnya, swa-kelola dan pengadaan dengan tujuan khusus
11. Reviu Kertas Kerja, Temuan Audit dan Teknik Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif (WS-27)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Menetapkan tujuan penulisan, memahami pembaca, dan pemetaan struktur/outline laporan
hasil audit
§ Membangun dan merumuskan hasil pekerjaan lapangan
§ Pelaksanaan reviu dan umpan balik
§ Membangun pokok-pokok substansi pelaporan
§ Mengembangkan kolaborasi dan pendekatan konsultansi
§ Teknik penulisan secara cermat dan mudah dipahami
§ Teknik penulisan secara jelas dan lugas
§ Reviu dan pengujian struktur penulisan secara paralel
§ Diskusi dan studi kasus penulisan laporan hasil audit
12. Pelatihan Pengenalan Sistem Kendali Kecurangan (FCP) bagi Eksekutif (WS-28)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Penjelasan mengenai gambaran umum fraud dan fraud risk management
§ Memetakan komitmen, kebijakan dan lingkungan pengendalian terkait fraud
§ Fraud risk assessment - pengujian kerentanan terhadap fraud, menentukan unsur-unsur dan
atribut terkait
§ Proses penilaian risiko fraud pada tingkat entitas, pengujian kerentanan pada tingkat
transaksional dan merumuskan skema kecurangan
§ Mengidentifikasi modus operandi, skenario kecurangan dan penyusuan fraud risk register pada
tataran entity wide dan transaksional
§ Pengujian terhadap eksisting control, pengukuran risiko residual, dampak risiko fraud, langkahlangkah yang harus ditempuh untuk mitigasi risiko kecurangan
§ Teknik & metodologi pencegahan dan pendeteksian atas titik-titik kritis kecurangan (fraud) dan
komunikasi kebijakan anti fraud
13. Dasar-dasar Manajemen Risiko Keuangan (Financial Risk Management)-(WS-29)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Overview risiko korporasi dan manajemen risiko keuangan (corporate risk and financial risk
management)
§ Identifikasi risiko-risiko utama dalam risiko keuangan (financial risk) dan teknik pengukuran
risiko
§ Risiko suku bunga
§ Risiko valuta asing (foreign exchange risk)
§ Risiko likuiditas
§ Risiko kredit

17

Katalog & Kalender 2018

14. Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK), Penyusunan Kertas Kerja, Notisi dan Temuan Audit
Berbasiskan Excel (WS-30)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Teknologi informasi dan sistem akuntansi keuangan
§ Teknologi informasi dan teknik audit berbantuan komputer
§ Pembahasan database dan database ralational
§ Studi kasus dan praktik implementasi
§ Mengenal fungsi ms excel dalam audit, penyusunan KKA, notisi & temuan audit
§ Mendapatkan data eksternal, validasi data, data hilang, data double/duplikasi
§ Menggunakan rumus, formula, pivot table dan konsolidasi data
§ Teknik sampling audit – ms excel
15. Teknik Presentasi dan Komunikasi Audit yang Efektif (WS-31)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Pemahaman konsep dasar komunikasi audit dan penggalian portofolio individual
§ Proses komunikasi, bentuk, teknik-teknik komunikasi audit
§ Faktor-faktor penting dalam komunikasi yang efektif
§ Langkah dan metodologi membangun komunikasi, ekspresi diri, komunikasi yang efektif,
empatik dan persuasif
§ Komunikasi dalam penugasan audit, peers, auditor-auditee, auditor-manajemen dan pihak
ketiga lainnya
§ Praktik dan simulasi presentasi hasil audit, penyampaian temuan dan atribut-atributnya
16. Teknik dan Metodologi Audit Kinerja Instansi/Organisasi/Entitas/Korporasi (WS-32)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Konsep dasar audit kinerja instansi/organisasi/entitas/korporasi dan sektor publik
§ Perencanaan dan audit pendahuluan pada audit kinerja
§ Pengujian sistem pengendalian dan manajemen kinerja
§ Audit rinci, penyusunan temuan dan rekomendasi perbaikan
§ Penyusunan laporan hasil audit kinerja dan pemantauan tindak lanjut
17. Teknik Audit atas Pengelolaan dan Efektivitas Badan Layanan Umum/BLU - (WS-33)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Memahami peran, fungsi dan bisnis proses BLU-organisasi publik dengan pola agensifiksi
§ Rancangan , pengembangan dan operasionalisasi BLU dan tata kelola keuangan BLU
§ Konsep dasar audit kinerja, perencanaan dan audit pendahuluan pada audit kinerja BLU
§ Pengujian sistem pengendalian dan manajemen kinerja BLU
§ Audit rinci, penyusunan temuan dan rekomendasi perbaikan
§ Penyusunan laporan hasil audit kinerja dan pemantauan tindak lanjut
18. Teknik Audit dan Penilaian atas Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Negara/Daerah (WS-34)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Gambaran umum, ketentuan dan landasan hukum penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
§ Bisnis proses dan manajemen pengelolaan PNBP
§ Siklus dan proses audit PNBP – perbedaan dengan audit keuangan
§ Kasus-kasus khusus penyusunan temuan audit PNBP – wajib bayar dan instansi pemerintah
§ Teknik indetifikasi dan deteksi terhadap indikasi kecurangan dan penggelapan dalam
pengelolaan PNBP
§ Studi kasus dan simulasi pada pemerintah pusat/daerah

Katalog & Kalender 2018

18

19. Cara Efektif Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah dan Pengujian Sistem
Pengendalian (WS-35)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Konsep, pengertian, dan sasaran reviu laporan keuangan
§ Tahapan dan prosedur reviu
§ Penyusunan catatan hasil reviu, ikhtisar hasil reviu dan pernyataan telah direviu
§ Keterkaitan governance, risk & control
§ Pengujian efektifitas manajemen risiko dan pengendalian atas desain dan implementasinya
§ Pemetaan risiko inheren, pengendalian dan residual risk.
20. Mekanisme Probity Audit atas Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (WS-36)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Prinsip probity, integritas dan etika dalam pengadaan barang/jasa
§ Kebijakan penerapan probity dalam ranah audit
§ Pelaksanaan probity audit sejak perencanaan hingga pelaporan hasil audit dan tindak lanjut-nya
§ Studi kasus dan benchmark pelaksanaan probity audit dalam pbj mencakup:
- Penandatanganan kontrak peerjaan konstruksi, pengadaan barang/jasa lainnya dan
pemanfaatan hasil pekerjaan
- Penandatangan kontrak jasa konsultansi, dan pemanfaatan jasa konslultansi badan
usaha/perorangan

3. WORKSHOP SOFT SKILL CAPABILITY BAGI INTERNAL AUDITOR

19

1.

Teknik Komunikasi, Kepemimpinan, Kolaborasi dan Jejaring Kerja bagi Internal Audit
(WS-37). Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Role model dan aplikasi kepemimpinan
§ Teknik, motivasi, jejaring kerja dan pemecahan masalah
§ Sosiologi untuk pemimpin
§ Manajemen komunikasi dan pengelolaan konflik dalam organsisasi pengawasan
§ Metodologi dan teknik komunikasi yang efektif
§ Pembuatan keputusan, pendelegasian dan analisis pemecahan masalah
§ Manajemen kinerja tim audit

2.

Psikologi dan Teknik Komunikasi Audit (WS-38)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Menggali faktor-faktor yang mempengaruhi proses interaksi antar manusia, yaitu : sikap,
motivasi, emosi, intelegensi, karakter dan hambatan serta cara mengatasinya
§ Memahami karakter diri sendiri dan memahami karakter orang lain agar komunikasi
berlangsung dengan sukses
§ Mengenali siapakah saya ? (test karakter)
§ Tipe apakah gaya komunikasi saya ?
§ Bagaimana cara beradaptasi dengan masing-masing gaya komunikasi auditee yang ternyata
sangat berbeda dengan gaya saya sebagai auditor ?

Katalog & Kalender 2018

3.

Manajemen Konflik dan Teknik Negosiasi (WS-39)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Memahami konsep dasar tentang konflik
§ Memahami tipe-tipe perilaku manusia yang berkaitan dengan potensi konflik
§ Konsep dasar mengatasi konflik
§ Menghindari potensi terjadinya konflik
§ Memahami cara-cara melakukan negosiasi

4.

Analisa Pemecahan Masalah dan Membangun Jejaring Kerja (WS-40)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Memahami konsep dasar tentang konflik
§ Memahami tipe-tipe perilaku manusia yang berkaitan dengan potensi konflik
§ Konsep dasar mengatasi konflik
§ Menghindari potensi terjadinya konflik
§ Memahami cara-cara melakukan negosiasi

5.

Teknik Pendeteksian dan Penanganan Kebohongan bagi Internal Audit (WS-41)
Workshop dilaksanakan selama 2 hari (20 jam pelatihan), materi workshop meliputi :
§ Memahami 3 (tiga) proses yang harus dikuasi/terjadi dalam interview
§ Hambatan yang umum dimiliki auditor dalam mendeteksi kebohongan
§ Mengerti dan mengenali 3(tiga) bentuk/tipe pembohong
§ Mengenali dan Memahami tanda-tanda kebohongan
§ Tips dan Triks: titik fokus pengamatan untuk 'menangkap' perbuatan / perkataan bohong.
§ Penggunaan metode : 'Hic-Up' untuk menangani kebohongan
§ Menciptakan situasi yang tepat agar kebohongan lebih mudah ditangani
§ Simulasi pendeteksian dan penanganan kebohongan

C. IN-HOUSE TRAINING
Selain menyelenggarakan public training kami juga memfasilitasi dalam merancang program
pelatihan di perusahaan klien (in-house training) dan mengaplikasikannya dalam bentuk
pelatihan, workshop dan/atau konsultansi sesuai dengan bidang keahlian LPFA mencakup :
§ Manajemen risiko
§ Auditing
§ Evaluasi pengendalian
§ Fraud auditing/forensic accounting
§ Litigasi

Katalog & Kalender 2018

20

Daftar Perusahaan/Instansi Pengguna Jasa LPFA
sampai dengan Tahun 2017
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

21

Acer Indonesia, PT
Adira Dinamika Multi Finance, PT
Advantic Business, PT
Aneka Kimia Raya, Tbk, PT
Aneka Tambang (Persero), Tbk, PT
Angkasa Pura I (Persero), PT
Angkasa Pura II (Persero), PT
Arara Abadi, PT
Arthaloka Indonesia, PT
Asahimas Chemical, PT
ASEI Reasuransi Indonesia (Persero)
Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi
Astra Group
Astra Otoparts Tbk, PT
Asuransi Allianz Life Indonesia, PT
Asuransi Asoka Mas, PT
Asuransi Binagriya Upakara, PT
Asuransi Bintang, Tbk, PT
Asuransi Central Asia, PT
Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), PT
Asuransi Indrapura, PT
Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT
Asuransi Jaya Proteksi, PT
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, PT
Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya, PT
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, PT
Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT
Asuransi Jiwa Mega Indonesia, PT
Asuransi Jiwa Sequis Financial, PT
Asuransi Jiwa Sequis Life, PT
Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, PT
Asuransi Jiwasraya, PT
Asuransi Kredit Indonesia, PT
Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia, PT
Asuransi Purna Arnugraha, PT
Asuransi QBE Pool Indonesia, PT
Asuransi Ramayana, Tbk, PT
Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT
ASABRI (Persero), PT
Asuransi Takaful Umum, PT
Asuransi Tri Pakarta, PT
Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT
Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, PT
Australia Indonesia Partnership for Economic
Governance (Australia AID)
Avrist Assurance, PT
Badak LNG, PT
Badan Amil Zakat Nasional
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Badan Keamanan Laut RI (BAKAMLA)
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Badan Pengawas Daerah Kota Surakarta
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BPH Migas
Bakrie Swasakti Utama, PT
Bank Andara, PT
Bank BNI Syariah, PT
Bank Buana Indonesia, Tbk, PT
Bank Bukopin, Tbk, PT
Bank Bumi Artha, Tbk, PT
Bank CIMB Niaga, Tbk, PT
Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT
Bank DKI, PT

Katalog & Kalender 2018

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Bank Ekspor Indonesia (Persero), PT
Bank Dunia/World Bank
Bama Bumi Sentosa, PT
Banco Nacional de Comercio de Timor Leste
Bank Panin Dubai Syariah, PT, Tbk
Bukit Makmur Mandiri Utama, PT
Bank Ekspor Indonesia (Persero), PT
Bank Hana, PT
Bank Harda Internasional, PT
Bank Himpunan Saudara 1906, PT
Bank ICB Bumiputera, Tbk, PT
Bank ICBC Indonesia, PT
Bank Index Selindo, PT
Bank Indonesia
Bank Internasional Indonesia, Tbk, PT
Bank Jabar Banten Syariah, PT
Bank Kesejahteraan Ekonomi, PT
Bank Lampung, PT
Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT
Bank Mayora, PT
Bank Mestika Dharma, Tbk, PT
Bank Muamalat Indonesia, PT
Bank Mutiara Sentosa, PT
Bank Mutiara, Tbk, PT
Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT
Bank OCBC NISP, PT
Bank Pembangunan Daerah Aceh, PT
Bank Pembangunan Daerah Bali, PT
Bank Pembangunan Daerah Bengkulu