LRA kantor satuan polisi pamong praja tahun 2014

Lampiran I .2

.
Nomor

: .

Tanggal

:

PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan

: 1


Bidang Pemerintahan

: 1 . 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Unit Organisasi

: 1 . 19 . 02

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan Wajib

JUMLAH ( Rp)

BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE
REKENI NG


URAI AN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALI SASI

( Rp)

(% )

DASAR HUKUM

1

2

3


4

5= 4-3

6

7

1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 00 . 5
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 02
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 07
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 08
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 09

1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 12
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 15
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 18
1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa

5,458,482,342.00

5,311,145,964.00

(147,336,378.00)

97.30

2,813,482,342.00


2,804,908,358.00

(8,573,984.00)

99.70

2,813,482,342.00

2,804,908,358.00

(8,573,984.00)

99.70

2,645,000,000.00

2,506,237,606.00

(138,762,394.00)


94.75

343,213,550.00

335,894,556.00

(7,318,994.00)

97.87

26,700,000.00

21,061,686.00

(5,638,314.00)

78.88

26,700,000.00


21,061,686.00

(5,638,314.00)

78.88

67,770,000.00

67,770,000.00

0.00

100.00

67,770,000.00

67,770,000.00

0.00


100.00

19,812,000.00

19,812,000.00

0.00

100.00

19,812,000.00

19,812,000.00

0.00

100.00

7,040,000.00


7,040,000.00

0.00

100.00

7,040,000.00

7,040,000.00

0.00

100.00

1,880,000.00

1,880,000.00

0.00


100.00

1,880,000.00

1,880,000.00

0.00

100.00

1,860,000.00

1,410,000.00

(450,000.00)

75.81

1,860,000.00

1,410,000.00

(450,000.00)

75.81

131,386,000.00

131,329,500.00

(56,500.00)

99.96

131,386,000.00

131,329,500.00

(56,500.00)

99.96

1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 21

Penatausahaan Kesekretariatan SKPD

86,765,550.00

85,591,370.00

(1,174,180.00)

98.65

1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13,200,000.00

12,200,000.00

(1,000,000.00)

92.42

1.19 . 1.19.02 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

73,565,550.00

73,391,370.00

(174,180.00)

99.76

272,968,450.00

272,783,050.00

(185,400.00)

99.93

36,000,000.00

36,000,000.00

0.00

100.00

36,000,000.00

36,000,000.00

0.00

100.00

18,300,450.00

18,150,450.00

(150,000.00)

99.18

18,300,450.00

18,150,450.00

(150,000.00)

99.18

107,618,000.00

107,600,000.00

(18,000.00)

99.98

107,618,000.00

107,600,000.00

(18,000.00)

99.98

14,970,000.00

14,955,000.00

(15,000.00)

99.90

14,970,000.00

14,955,000.00

(15,000.00)

99.90

96,080,000.00

96,077,600.00

(2,400.00)

100.00

96,080,000.00

96,077,600.00

(2,400.00)

100.00

172,150,000.00

172,150,000.00

0.00

100.00

172,150,000.00

172,150,000.00

0.00

100.00

172,150,000.00

172,150,000.00

0.00

100.00

22,000,000.00

4,475,000.00

(17,525,000.00)

20.34

17,000,000.00

0.00

(17,000,000.00)

0.00

17,000,000.00

0.00

(17,000,000.00)

0.00

5,000,000.00

4,475,000.00

(525,000.00)

89.50

5,000,000.00

4,475,000.00

(525,000.00)

89.50

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14,028,000.00

14,023,000.00

(5,000.00)

99.96

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

100.00

4,881,000.00

4,881,000.00

0.00

100.00

119,000.00

119,000.00

0.00

100.00

9,028,000.00

9,023,000.00

(5,000.00)

8,294,000.00

8,289,000.00

(5,000.00)

734,000.00

734,000.00

1,820,640,000.00

1,706,912,000.00

(113,728,000.00)

93.75

1,820,640,000.00

1,706,912,000.00

(113,728,000.00)

93.75

1.19 . 1.19.02 . 00 . 02

1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 05
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 07
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 09
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 22
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 24
1.19 . 1.19.02 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.02 . 00 . 03
1.19 . 1.19.02 . 00 . 03 . 03
1.19 . 1.19.02 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.02 . 00 . 05

1.19 . 1.19.02 . 00 . 05 . 01
1.19 . 1.19.02 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.02 . 00 . 05 . 03
1.19 . 1.19.02 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.02 . 00 . 06

1.19 . 1.19.02 . 00 . 06 . 04

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 00 . 06 . 05

Penyusunan Program Kerja SKPD

1.19 . 1.19.02 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 00 . 15

1.19 . 1.19.02 . 00 . 15 . 07

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Operasi Pengamanan dan Ketertiban Umum

1.19 . 1.19.02 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.19 . 1.19.02 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.19 . 1.19.02 . 00 . 16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal

11,100,000.00

11,100,000.00

1,809,540,000.00

1,695,812,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
(113,728,000.00)
0.00

99.94
99.94
100.00

100.00
93.72
0.00

Pencegahan Tindak Kriminal
1.19 . 1.19.02 . 00 . 16 . 01
1.19 . 1.19.02 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi
Pamong Praja
Belanja Barang dan Jasa

SURPLUS / ( DEFI SI T)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147,336,378.00

97.30

(5,458,482,342.00)

(5,311,145,964.00)

BULUKUMBA,

BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

Halaman 3