LRA badan lingkungan hidup daerah tahun 2014

Lampiran I .2

.
Nomor

: .

Tanggal

:

PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan

: 1


Bidang Pemerintahan

: 1 . 08

Lingkungan Hidup

Unit Organisasi

: 1 . 08 . 01

Badan Lingkungan Hidup Daerah

Urusan Wajib

JUMLAH ( Rp)

BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE
REKENI NG


URAI AN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALI SASI

( Rp)

(% )

DASAR HUKUM

1

2

3


4

5= 4-3

6

7

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 06
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 07
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 08

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 09
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 14
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 15
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa

3,379,435,846.00

3,286,281,865.00

(93,153,981.00)

97.24

811,796,346.00


881,029,818.00

69,233,472.00

108.53

811,796,346.00

881,029,818.00

69,233,472.00

108.53

2,567,639,500.00

2,405,252,047.00

(162,387,453.00)


93.68

383,144,500.00

365,783,901.00

(17,360,599.00)

95.47

45,840,000.00

34,928,301.00

(10,911,699.00)

76.20

45,840,000.00


34,928,301.00

(10,911,699.00)

76.20

14,000,000.00

9,539,000.00

(4,461,000.00)

68.14

14,000,000.00

9,539,000.00

(4,461,000.00)


68.14

54,828,000.00

54,826,000.00

(2,000.00)

100.00

54,828,000.00

54,826,000.00

(2,000.00)

100.00

30,000,000.00


30,000,000.00

0.00

100.00

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

100.00

9,040,000.00

7,790,000.00

(1,250,000.00)


86.17

9,040,000.00

7,790,000.00

(1,250,000.00)

86.17

5,515,000.00

5,515,000.00

0.00

100.00

5,515,000.00

5,515,000.00

0.00

100.00

2,100,000.00

2,100,000.00

0.00

100.00

2,100,000.00

2,100,000.00

0.00

100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 18
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD

139,470,000.00

139,062,600.00

(407,400.00)

99.71

139,470,000.00

139,062,600.00

(407,400.00)

99.71

82,351,500.00

82,023,000.00

(328,500.00)

99.60

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22,320,000.00

22,300,000.00

(20,000.00)

99.91

1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

60,031,500.00

59,723,000.00

(308,500.00)

99.49

256,508,500.00

253,144,946.00

(3,363,554.00)

98.69

25,409,250.00

25,400,000.00

(9,250.00)

99.96

25,409,250.00

25,400,000.00

(9,250.00)

99.96

83,718,250.00

82,980,000.00

(738,250.00)

99.12

83,718,250.00

82,980,000.00

(738,250.00)

99.12

46,201,000.00

45,600,000.00

(601,000.00)

98.70

46,201,000.00

45,600,000.00

(601,000.00)

98.70

32,380,000.00

30,414,946.00

(1,965,054.00)

93.93

32,380,000.00

30,414,946.00

(1,965,054.00)

93.93

68,800,000.00

68,750,000.00

(50,000.00)

99.93

68,800,000.00

68,750,000.00

(50,000.00)

99.93

50,590,000.00

50,004,300.00

(585,700.00)

98.84

50,590,000.00

50,004,300.00

(585,700.00)

98.84

50,590,000.00

50,004,300.00

(585,700.00)

98.84

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4,065,000.00

4,065,000.00

0.00

100.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1,626,000.00

1,626,000.00

0.00

100.00

1,626,000.00

1,626,000.00

0.00

100.00

2,439,000.00

2,439,000.00

0.00

100.00

2,439,000.00

2,439,000.00

0.00

100.00

324,048,000.00

304,172,900.00

(19,875,100.00)

93.87

166,645,000.00

166,559,000.00

(86,000.00)

99.95

1.08 . 1.08.01 . 00 . 02

1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 07
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 09
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 10
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 24
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 42
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.08.01 . 00 . 05

1.08 . 1.08.01 . 00 . 05 . 03
1.08 . 1.08.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06

1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 02
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 04
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Pegawai

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

51,880,000.00

51,874,000.00

(6,000.00)

99.99

114,765,000.00

114,685,000.00

(80,000.00)

99.93

106,727,000.00

87,572,900.00

(19,154,100.00)

82.05

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16,500,000.00

16,500,000.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

90,227,000.00

71,072,900.00

(19,154,100.00)

78.77

30,316,000.00

30,046,000.00

(270,000.00)

99.11

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 04

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup

0.00

100.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6,420,000.00

6,420,000.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

23,896,000.00

23,626,000.00

(270,000.00)

98.87

Koordinasi Penyusunan AMDAL

20,360,000.00

19,995,000.00

(365,000.00)

98.21

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 00 . 19

1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01

0.00

0.00

100.00

100.00

2,150,000.00

2,150,000.00

18,210,000.00

17,845,000.00

(365,000.00)

98.00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses I nformasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

331,337,000.00

321,814,500.00

(9,522,500.00)

97.13

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di
Bidang Lingkungan

116,755,000.00

111,343,000.00

(5,412,000.00)

95.36

1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

20,200,000.00

20,200,000.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

96,555,000.00

91,143,000.00

(5,412,000.00)

94.39

214,582,000.00

210,471,500.00

(4,110,500.00)

98.08

1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02

Pengembangan Data dan I nformasi Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 00 . 25

1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01

0.00

100.00

55,878,000.00

53,051,000.00

(2,827,000.00)

94.94

158,704,000.00

157,420,500.00

(1,283,500.00)

99.19

Program Peningkatan dan Pengembangan Bidang
Lingkungan Hidup

1,217,946,500.00

1,106,266,500.00

(111,680,000.00)

90.83

Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Lingkungan
Hiduip

1,217,946,500.00

1,106,266,500.00

(111,680,000.00)

90.83

1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14,580,000.00

14,580,000.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

205,451,500.00

203,034,500.00

(2,417,000.00)

98.82

1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

997,915,000.00

888,652,000.00

(109,263,000.00)

89.05

SURPLUS / ( DEFI SI T)

(3,379,435,846.00)

(3,286,281,865.00)

0.00

93,153,981.00

100.00

97.24

BULUKUMBA,

BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

Halaman 4