LRA badan lingkungan hidup daerah tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 08
Lingkungan Hidup
Unit Organisasi
: 1 . 08 . 01
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 06
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 07
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 08
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 09
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 14
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 15
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
3,379,435,846.00
3,286,281,865.00
(93,153,981.00)
97.24
811,796,346.00
881,029,818.00
69,233,472.00
108.53
811,796,346.00
881,029,818.00
69,233,472.00
108.53
2,567,639,500.00
2,405,252,047.00
(162,387,453.00)
93.68
383,144,500.00
365,783,901.00
(17,360,599.00)
95.47
45,840,000.00
34,928,301.00
(10,911,699.00)
76.20
45,840,000.00
34,928,301.00
(10,911,699.00)
76.20
14,000,000.00
9,539,000.00
(4,461,000.00)
68.14
14,000,000.00
9,539,000.00
(4,461,000.00)
68.14
54,828,000.00
54,826,000.00
(2,000.00)
100.00
54,828,000.00
54,826,000.00
(2,000.00)
100.00
30,000,000.00
30,000,000.00
0.00
100.00
30,000,000.00
30,000,000.00
0.00
100.00
9,040,000.00
7,790,000.00
(1,250,000.00)
86.17
9,040,000.00
7,790,000.00
(1,250,000.00)
86.17
5,515,000.00
5,515,000.00
0.00
100.00
5,515,000.00
5,515,000.00
0.00
100.00
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 18
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
139,470,000.00
139,062,600.00
(407,400.00)
99.71
139,470,000.00
139,062,600.00
(407,400.00)
99.71
82,351,500.00
82,023,000.00
(328,500.00)
99.60
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22,320,000.00
22,300,000.00
(20,000.00)
99.91
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60,031,500.00
59,723,000.00
(308,500.00)
99.49
256,508,500.00
253,144,946.00
(3,363,554.00)
98.69
25,409,250.00
25,400,000.00
(9,250.00)
99.96
25,409,250.00
25,400,000.00
(9,250.00)
99.96
83,718,250.00
82,980,000.00
(738,250.00)
99.12
83,718,250.00
82,980,000.00
(738,250.00)
99.12
46,201,000.00
45,600,000.00
(601,000.00)
98.70
46,201,000.00
45,600,000.00
(601,000.00)
98.70
32,380,000.00
30,414,946.00
(1,965,054.00)
93.93
32,380,000.00
30,414,946.00
(1,965,054.00)
93.93
68,800,000.00
68,750,000.00
(50,000.00)
99.93
68,800,000.00
68,750,000.00
(50,000.00)
99.93
50,590,000.00
50,004,300.00
(585,700.00)
98.84
50,590,000.00
50,004,300.00
(585,700.00)
98.84
50,590,000.00
50,004,300.00
(585,700.00)
98.84
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4,065,000.00
4,065,000.00
0.00
100.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1,626,000.00
1,626,000.00
0.00
100.00
1,626,000.00
1,626,000.00
0.00
100.00
2,439,000.00
2,439,000.00
0.00
100.00
2,439,000.00
2,439,000.00
0.00
100.00
324,048,000.00
304,172,900.00
(19,875,100.00)
93.87
166,645,000.00
166,559,000.00
(86,000.00)
99.95
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 07
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 09
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 10
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 24
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 42
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.08.01 . 00 . 05
1.08 . 1.08.01 . 00 . 05 . 03
1.08 . 1.08.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 02
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 04
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Pegawai
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
51,880,000.00
51,874,000.00
(6,000.00)
99.99
114,765,000.00
114,685,000.00
(80,000.00)
99.93
106,727,000.00
87,572,900.00
(19,154,100.00)
82.05
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16,500,000.00
16,500,000.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
90,227,000.00
71,072,900.00
(19,154,100.00)
78.77
30,316,000.00
30,046,000.00
(270,000.00)
99.11
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 04
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup
0.00
100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6,420,000.00
6,420,000.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23,896,000.00
23,626,000.00
(270,000.00)
98.87
Koordinasi Penyusunan AMDAL
20,360,000.00
19,995,000.00
(365,000.00)
98.21
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01
0.00
0.00
100.00
100.00
2,150,000.00
2,150,000.00
18,210,000.00
17,845,000.00
(365,000.00)
98.00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses I nformasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
331,337,000.00
321,814,500.00
(9,522,500.00)
97.13
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di
Bidang Lingkungan
116,755,000.00
111,343,000.00
(5,412,000.00)
95.36
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,200,000.00
20,200,000.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
96,555,000.00
91,143,000.00
(5,412,000.00)
94.39
214,582,000.00
210,471,500.00
(4,110,500.00)
98.08
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02
Pengembangan Data dan I nformasi Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01
0.00
100.00
55,878,000.00
53,051,000.00
(2,827,000.00)
94.94
158,704,000.00
157,420,500.00
(1,283,500.00)
99.19
Program Peningkatan dan Pengembangan Bidang
Lingkungan Hidup
1,217,946,500.00
1,106,266,500.00
(111,680,000.00)
90.83
Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Lingkungan
Hiduip
1,217,946,500.00
1,106,266,500.00
(111,680,000.00)
90.83
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,580,000.00
14,580,000.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
205,451,500.00
203,034,500.00
(2,417,000.00)
98.82
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
997,915,000.00
888,652,000.00
(109,263,000.00)
89.05
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(3,379,435,846.00)
(3,286,281,865.00)
0.00
93,153,981.00
100.00
97.24
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 4
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 08
Lingkungan Hidup
Unit Organisasi
: 1 . 08 . 01
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 06
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 07
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 08
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 09
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 14
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 15
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
3,379,435,846.00
3,286,281,865.00
(93,153,981.00)
97.24
811,796,346.00
881,029,818.00
69,233,472.00
108.53
811,796,346.00
881,029,818.00
69,233,472.00
108.53
2,567,639,500.00
2,405,252,047.00
(162,387,453.00)
93.68
383,144,500.00
365,783,901.00
(17,360,599.00)
95.47
45,840,000.00
34,928,301.00
(10,911,699.00)
76.20
45,840,000.00
34,928,301.00
(10,911,699.00)
76.20
14,000,000.00
9,539,000.00
(4,461,000.00)
68.14
14,000,000.00
9,539,000.00
(4,461,000.00)
68.14
54,828,000.00
54,826,000.00
(2,000.00)
100.00
54,828,000.00
54,826,000.00
(2,000.00)
100.00
30,000,000.00
30,000,000.00
0.00
100.00
30,000,000.00
30,000,000.00
0.00
100.00
9,040,000.00
7,790,000.00
(1,250,000.00)
86.17
9,040,000.00
7,790,000.00
(1,250,000.00)
86.17
5,515,000.00
5,515,000.00
0.00
100.00
5,515,000.00
5,515,000.00
0.00
100.00
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 18
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
139,470,000.00
139,062,600.00
(407,400.00)
99.71
139,470,000.00
139,062,600.00
(407,400.00)
99.71
82,351,500.00
82,023,000.00
(328,500.00)
99.60
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22,320,000.00
22,300,000.00
(20,000.00)
99.91
1.08 . 1.08.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60,031,500.00
59,723,000.00
(308,500.00)
99.49
256,508,500.00
253,144,946.00
(3,363,554.00)
98.69
25,409,250.00
25,400,000.00
(9,250.00)
99.96
25,409,250.00
25,400,000.00
(9,250.00)
99.96
83,718,250.00
82,980,000.00
(738,250.00)
99.12
83,718,250.00
82,980,000.00
(738,250.00)
99.12
46,201,000.00
45,600,000.00
(601,000.00)
98.70
46,201,000.00
45,600,000.00
(601,000.00)
98.70
32,380,000.00
30,414,946.00
(1,965,054.00)
93.93
32,380,000.00
30,414,946.00
(1,965,054.00)
93.93
68,800,000.00
68,750,000.00
(50,000.00)
99.93
68,800,000.00
68,750,000.00
(50,000.00)
99.93
50,590,000.00
50,004,300.00
(585,700.00)
98.84
50,590,000.00
50,004,300.00
(585,700.00)
98.84
50,590,000.00
50,004,300.00
(585,700.00)
98.84
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4,065,000.00
4,065,000.00
0.00
100.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1,626,000.00
1,626,000.00
0.00
100.00
1,626,000.00
1,626,000.00
0.00
100.00
2,439,000.00
2,439,000.00
0.00
100.00
2,439,000.00
2,439,000.00
0.00
100.00
324,048,000.00
304,172,900.00
(19,875,100.00)
93.87
166,645,000.00
166,559,000.00
(86,000.00)
99.95
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 07
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 09
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 10
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 24
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 42
1.08 . 1.08.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.08 . 1.08.01 . 00 . 05
1.08 . 1.08.01 . 00 . 05 . 03
1.08 . 1.08.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 02
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 04
1.08 . 1.08.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Pegawai
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
51,880,000.00
51,874,000.00
(6,000.00)
99.99
114,765,000.00
114,685,000.00
(80,000.00)
99.93
106,727,000.00
87,572,900.00
(19,154,100.00)
82.05
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16,500,000.00
16,500,000.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
90,227,000.00
71,072,900.00
(19,154,100.00)
78.77
30,316,000.00
30,046,000.00
(270,000.00)
99.11
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 04
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup
0.00
100.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6,420,000.00
6,420,000.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23,896,000.00
23,626,000.00
(270,000.00)
98.87
Koordinasi Penyusunan AMDAL
20,360,000.00
19,995,000.00
(365,000.00)
98.21
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01
0.00
0.00
100.00
100.00
2,150,000.00
2,150,000.00
18,210,000.00
17,845,000.00
(365,000.00)
98.00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses I nformasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
331,337,000.00
321,814,500.00
(9,522,500.00)
97.13
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di
Bidang Lingkungan
116,755,000.00
111,343,000.00
(5,412,000.00)
95.36
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,200,000.00
20,200,000.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
96,555,000.00
91,143,000.00
(5,412,000.00)
94.39
214,582,000.00
210,471,500.00
(4,110,500.00)
98.08
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02
Pengembangan Data dan I nformasi Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.08.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01
0.00
100.00
55,878,000.00
53,051,000.00
(2,827,000.00)
94.94
158,704,000.00
157,420,500.00
(1,283,500.00)
99.19
Program Peningkatan dan Pengembangan Bidang
Lingkungan Hidup
1,217,946,500.00
1,106,266,500.00
(111,680,000.00)
90.83
Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Lingkungan
Hiduip
1,217,946,500.00
1,106,266,500.00
(111,680,000.00)
90.83
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,580,000.00
14,580,000.00
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
205,451,500.00
203,034,500.00
(2,417,000.00)
98.82
1.08 . 1.08.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
997,915,000.00
888,652,000.00
(109,263,000.00)
89.05
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(3,379,435,846.00)
(3,286,281,865.00)
0.00
93,153,981.00
100.00
97.24
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 4