Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 10
12 13
15 16
17 Perangkat
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
1 5
8 9
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Target Uraian
- Terlaksananya Pemasangan
Paving Blok - 1 Keg
- 1 Keg -
- Terlaksananya Pembangunan
Masjid Komplek - 1 Keg
- 1 Keg -
- Tersedianya Pondasi Huruf
Tempel - 1 Keg
- 1 Keg -
- Tersedianya Billboard
- 1 Keg - 1 Keg
- - Tersedianya
Hand Rail - 1 Keg
- 1 Keg -
Printer E-Tiket - 4 Unit
- Printer Dotmetrik
- 2 Unit -
Handy Talkie - 4 Unit
- Peralatan
Pertanian - 1 Keg
- Konsultan Design
Interior Grha Atma
- 1 Keg -
Pengadaan Meubelair
- 1 Keg -
Pohon Tanaman Hias
- 1 Keg -
Kelengkapan Accesoris
Komputer dan Jaringan
- 1 Keg -
1 20
62 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR. KAB.
BANDUNG BARAT
KAB. BANDUNG
BARAT 90
61. 1 Keg 61. 1 Keg
-
Rumah Sakit Jiwa
1 20
62 21
Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab. Bandung
Barat Meningkatn ya
utilitas pengguna
sarana prasarana
rumah sakit 100.00
Meningkatn ya utilitas pengguna
sarana prasarana rumah sakit
- Tersedianya Alat Listrik dan
Elektronik 100.00
- 1 Keg 6.000.000.000 5.384.776.000 - 615.224.000 5.633.953.600 Lanjutan
Rumah Sakit Jiwa
- Tersedianya Peralatan
Kebersihan dan Bahan Pembersih
- 1 Keg -
- Tersedianya BBM Kendaraan
Operasional Premium
- 1 Tahun -
- Tersedianya BBM Kendaraan
Operasional Solar
- 1 Tahun -
- Tersedianya BBM Mesin Diesel
Solar Dex - 1 Tahun
- - Tersedianya
BBM Mesin Rumput
Premium - 1 Tahun
- - Tersedianya
Bahan Baku Bangunan
- 1 Keg -
- Tersedianya Jasa kebersihan
gedung dan Lingkungan
Rumah Sakit - 1 Tahun
- - Tersedianya
Jasa Keamanan Lingkungan RS
- 1 Tahun -
- Tersedianya Belanja Surat
Tanda Nomor Kendaraan
- 1 Keg -
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 10
12 13
15 16
17 Perangkat
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
1 5
8 9
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Target Uraian
- Tersedianya Jasa Service
Kendaraan Operasional
Dinas - 1 Tahun
- - Tersedianya
Pelumas Kendaraan
Operasional - 1 Tahun
- - Tersedianya
Pelumas Mesin Pemotong Rumput
- 1 Tahun -
- Tersedianya Pelumas Mesin
Genzet - 1 Tahun
- - Tersedianya
Sewa Kendaraan - 1 Keg
- - Terlaksananya
Pemeliharaan Komputer
- 1 Keg -
- Terlaksananya Pemeliharaan
Laptop - 1 Keg
- - Terlaksananya
Pemeliharaan Printer
- 1 Keg -
- Terlaksananya Pemeliharaan
Mesin Photo Copy - 1 Keg
- - Terlaksananya
Pemeliharaan Mesin Risograf
- 1 Keg -
- Terlaksananya Pemeliharaan
Mesin Rumput - 1 Keg
- - Terlaksananya
Pemeliharaan Meubelair
- 1 Keg -
- Terlaksananya Pemeliharaan
Sound System - 1 Keg
- - Terlaksananya
Pemeliharaan Mesin Genzet
- 1 Keg -
- Terlaksananya Pemeliharaan AC
- 1 Keg -
- Terlaksananya Pemeliharaan Lift
- 1 Keg -
- Terlaksananya Pemeliharaan
Infokus - 1 Keg
- - Terlaksananya
Pemeliharaan CCTV
- 1 Keg -
- Terlaksananya Pemeliharaan
Mesin Cuci - 1 Keg
- - Terlaksananya
Pemeliharaan Mesin Antrian
Pasien - 1 Keg
- - Terlaksananya
Pemeliharaan Mesin Absensi
Finger Print - 1 Keg
- - Terlaksananya
Pemeliharaan Tempat Tidur
- 1 Keg -
- Terlaksananya Pemeliharaan
Mesin Fax - 1 Keg
-
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 10
12 13
15 16
17 Perangkat
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
1 5
8 9
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Target Uraian
- Terlaksananya Pemeliharaan
PABX - 1 Keg
- - Terlaksananya
Pemeliharaan Running Text
- 1 Keg -
- Terlaksananya Pemeliharaan
Pompa Air - 1 Keg
- - Terlaksananya
Pemeliharaan Alat Band
- 1 Keg -
- Terlaksananya Pemeliharaan
Instalasi Gizi - 1 Keg
- - Terlaksananya
Pemeliharaan Garasi
- 1 Keg -
- Terlaksananya Pemeliharaan
Gedung Lainnya - 1 Keg
- - Terlaksananya
Pelaburan dan Pengecatan Pagar
RSJ - 1 Keg
- - Terlaksananya
Pemeliharaan Jalan
- 1 Keg -
- Terlaksananya Pemeliharaan
Drainase Saluran Air Kotor
- 1 Keg -
- Pengecatan DRC dan Kirmir Pagar
Depan RSJ - 1 Keg
- - Pemeliharaan
Rumah Dinas Jabatan
- 1 Keg -
- Peningkatan Mutu Gedung
Mess - 1 Keg
- - Pemeliharaan
Gedung Grha Atma
- 1 Keg -
- Pemeliharaan Gedung Rawat
Inap Kaswari - 1 Keg
- - Pemeliharaan
Jaringan Air Bersih
- 1 Keg -
- Pemeliharaan Trotoar Jalan
- 1 Keg -
1 20
65 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH KAB.
BANDUNG BARAT
KAB. BANDUNG
BARAT 43. 1 Keg 43. 1 Keg
- Rumah Sakit
Jiwa 1
20 65
22 Pengelolaan Keuangan Di RS Jiwa
Provinsi Jawa Barat Prioritas
pembanguna n 2 ;
Peningkatan sarana dan
prasarana kesehatan,
kualitas dan kesejahteraan
tenaga kesehatan
Peningkatan pembiayaan
kesehatan secara tepat sasaran
dan tepat guna Kab. Bandung
Barat Kab. Bandung
Barat Ketepatan
Waktu Pelaporan
100 1. Terlaksananya
Pelaporan Keuangan
Menggunakan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
SIPKD Untuk Mempertahankan
Opini WTP dari BPK RI
1. Terlaksananya Pelaporan
Keuangan Menggunakan
Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah SIPKD Untuk
Mempertahankan Opini WTP dari
BPK RI 1 Dokumen
Laporan Keuangan
Bulanan, Triwulan,
Semester, Tahunan dan
Laporan Kinerja RS,
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah LKPD
RS. Jiwa. 1 Dokumen
Laporan Keuangan
Bulanan, Triwulan,
Semester, Tahunan dan
Laporan Kinerja RS,
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah LKPD
RS. Jiwa. 100.000.000 100.000.000 163.064.000 Tahunan
Rumah Sakit Jiwa
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 10
12 13
15 16
17 Perangkat
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
1 5
8 9
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Target Uraian
2. Pembinaan Terhadap Para
Pengelola Keuangan Di
Lingkungan RS. Jiwa Provinsi
Jawa Barat. 2. Pembinaan
Terhadap Para Pengelola
Keuangan Di Lingkungan RS.
Jiwa Provinsi Jawa Barat.
2. Meningkatnya
Kinerja Para Pengelola
Keuangan Di Lingkungan
RS. Jiwa Prov. Jabar
2. Meningkatnya
Kinerja Para Pengelola
Keuangan Di Lingkungan
RS. Jiwa Prov. Jabar
-
1 20
66 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KUANGAN.
KAB. BANDUNG
BARAT KAB.
BANDUNG BARAT
100 100
- Rumah Sakit
Jiwa 1
20 66
23 Sistem Perencanaan, Pelaporan dan
Evaluasi Kinerja Rumah Sakit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab. Bandung Barat
Meningkatn ya ketepatan
waktu perencanaa an
dan pelaporan Rumah Sakit
100.00 Meningkatn ya
ketepatan waktu perencanaa an
dan pelaporan Rumah Sakit
1. Tersusunnya Laporan LAKIP,
RKA, DPA, TAPKIN, RENJA,
Lap. Keg.Pelayanan
100.00 1 6 Dokumen
300.000.000 215.222.500 - 84.777.500 236.744.750 Lanjutan Rumah Sakit
Jiwa
63.499.999.000 57.978.171.000 5.521.828.000 59.887.744.070
JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
RUMAH SAKIT PARU
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 2
Kesehatan 1
2 11
Program Sumber Daya Kesehatan
1 2
11 1
Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru
CG. 2 Tematik 3
CG.2 Sasaran 1
DesaKel. Sidawangi Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
RS Paru Meningkatn ya
kualitas sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan
Rumah Sakit 100
Terlaksanan ya perluasan fungsi
Rumah Sakit Tersedianya
fasilitas kesehatan rumah sakit
dalam mengembangkan
pelayanan kesehatan dan
fungsi rumah sakit
100 100
15.000.000.000 1.535.064.400 13.464.935.600 15.750.000.000
Lanjutan Rs Paru
1 2
11 2
Penyediaan ObatBahan KimiaLaboratorium dan Alat Kesehatan
Habis Pakai CG. 2
Tematik 4 CG.2
Sasaran 4 DesaKel.
Sidawangi Kec. Sumber Kab.
Cirebon; RS Paru
Persentase Ketersediaa n
Obat Esensial di Instalasi
Farmasi 100
tersedianya obatbahan kimia
dan alat kesehatan habis
pakai untuk pelayanan
kesehatan dan penunjang
kesehatan Terpenuhinya
obat-obat esensial formularium,
bahan kimialaboratoriu
m dan alat kesehatan habis
pakai untuk pelayanan dan
penunjang kesehatan
100 100
5.000.000.000 2.963.183.877 2.036.816.123 5.250.000.000 Lanjutan
Rs Paru
1 2
11 3
Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien dan Pegawai yang Bekerja di
Lingkungan Beresiko CG. 2
Tematik 3 CG.2
Sasaran 4 DesaKel.
Sidawangi Kec. Sumber Kab.
Cirebon; RS Paru
meningkatn ya kualitas
pelayanan kesehatan dan
penunjang kesehatan RS
100 tersedianya
makanan minuman
berstandar gizi bagi pasian dan
nutrisi pegawai yang beresiko
Terpenuhinya makanan
minuman berstandar gizi
bagi pasian dan nutrisi pegawai
yang beresiko tinggi
100 100
2.075.661.000 1.868.094.976 207.566.024 2.179.444.050 Lanjutan
Rs Paru
1 2
11 4
Penyediaan Perlengkapan Pasien CG. 2
Tematik 3 CG.2
Sasaran 1 DesaKel.
Sidawangi Kec. Sumber Kab.
Cirebon; RS Paru
meningkatn ya kualitas sarana
dan prasara pelayanan
kesehatan dan penunjang
kesehatan RS 100
tesedianya sarana dan prasarana
pelayanan kepada pasien
Tersedianya perlengkapan
pasien dalam memberikan
pelayanan kesehatan
100 100
1.500.000.000 1.750.000.000 250.000.000 1.575.000.000 Lanjutan
Rs Paru
1 2
11 5
Penyediaan Media Informasi Rumah Sakit
CG. 2 Tematik 3
CG.2 Sasaran 1
DesaKel. Sidawangi Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
RS Paru meningkatn ya
kualitas sarana dan prasara
pelayanan kesehatan dan
penunjang kesehatan RS
100 Tersedianya media
informasi bagi masyarakat
pengguna kesehatan
Terdapatnya media informasi
bagi pasien dan masyarakat
100 100
700.000.000 275.000.000 425.000.000 735.000.000
Lanjutan Rs Paru
1 2
11 6
Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Paru
Peningkatan sarana dan
prasarana kesehatan,ku
alitas dan kesejahteraan
tenaga kesehatan
Peningkatan akses pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas RS Paru
RS Paru Meningkatnya
sarana dan prasarana
peralatan kesehatan
dalam memberikan
pelayanan kesehatan
100 Tersedianya
sarana dan prasarana
peralatan kesehatan dalam
memberikan pelayanan
kesehatan Tersedianya
sarana dan prasarana
peralatan kesehatan dalam
memberikan pelayanan
kesehatan 100
100 6.036.000.000 6.036.000.000
- Wajib
Rs Paru
1 2
11 7
Penataan Lingkungan Rumah Sakit CG. 2
Tematik 3 CG.2
Sasaran 1 DesaKel.
Sidawangi Kec. Sumber Kab.
Cirebon; meningkatn ya
kualitas sarana dan prasara
pelayanan kesehatan dan
penunjang kesehatan RS
100.00 Terdapatny a
fasilitas infrastruktur yang
memadai untuk menunjang
pelayanan kesehatan
100.00 6.000.000.000 475.000.000 5.525.000.000
Baru
1 2
12 Program Manajemen Kesehatan
-
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan RKPD
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Target
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Uraian Target
1 2
12 8
Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Provinsi
Jawa Barat CG. 2
Tematik 4 CG.2
Sasaran 4 DesaKel.
Sidawangi Kec. Sumber Kab.
Cirebon; RS Paru
Menjamin setiap
masyarakat miskin
mendapat pelayanan
kesehatan dasarrujuk an
yang bermutu 100
Tersedianya sarana dan
prasarana pelayanan
kesehatan bagi warga miskin
provinsi jawa barat
Tersedianya pembiayaan
kesehatan bagi masyarakat
miskin Provinsi Jawa Barat Non
Quota BPJS 100
100 1.204.709.000 1.500.000.000 295.291.000 1.264.944.450
Lanjutan Rs Paru
1 2
12 9
Peningkatan Jejaring Eksternal Dalam Penanggulangan Penyakit TB Paru
CG. 2 Tematik 4
CG.2 Sasaran 4
DesaKel. Sidawangi Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
RS Paru Terlaksanan ya
program MDGs dalam
memberanta s penyakit TB
dan HIV 100
terlaksanan ya kegiatan jejaring
eksternal TB dan HIV dengan
seluruh Puskesmas
Ciayumajak uning Terwujudnya
jejaring ekternal RS Paru dengan
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
dalam rangka upaya pencegahan
dan pemberantasan
penyakit TB- HIVAIDS
100 100
600.000.000 389.450.000 210.550.000 630.000.000
Lanjutan Rs Paru
1 2
12 10
Pengembangan Pelayanan Rujukan Pasien Rumah Sakit Paru
CG. 2 Tematik 3
CG.2 Sasaran 3
DesaKel. Sidawangi Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
RS Paru Meningkatn ya
kemampuan sumber daya
dalam rangka pelayanan
rujukan 100
terlaksanan ya kegiatan
sosialisasi pelayanan
rujukan Terciptanya
sistem rujukan berbasis sistem
regionalisasi 100
100 500.000.000
41.370.000 458.630.000 525.000.000
Lanjutan Rs Paru
1 2
12 11
Pengelolaan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah BLUD dan
Persiapan Akreditasi Rumah Sakit CG. 2
Tematik 3 CG.2
Sasaran 1 DesaKel.
Sidawangi Kec. Sumber Kab.
Cirebon; RS Paru
Meningkatn ya kualitas kinerja
Rumah Sakit 100
Terlaksanan ya pengelolaan BLUD
dan tersedianya sarana dan
prasarana untuk Akreditasi RS
Terwujudnya Pola Pengelolaan
Keuangan Rumah Sakit menjadi
Badan Layanan Umum Daerah
BLUD dan Persiapan
Akreditasi Rumah Sakit
100 100
1.000.000.000 531.699.968 468.300.032 1.050.000.000 Lanjutan
Rs Paru
1 2
12 12
Peningkatan Mutu Rumah Sakit CG. 2
Tematik 3 CG.2
Sasaran 1 DesaKel.
Sidawangi Kec. Sumber Kab.
Cirebon; RS Paru
meningkatn ya kualitas
pelayanan kesehatan dan
penunjang kesehatan RS
100 tersedianya
sumber daya dalam
peningkatan mutu pelayanan
kesehatan Tersedianya
tenaga kesehatan dan Non
kesehatan yang berkualitas di
Rumah Sakit Paru dalam
memberikan pelayanan
kesehatan 100
100 3.419.630.000 3.896.360.000 476.730.000 3.590.611.500
Lanjutan Rs Paru
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur -
1 20
59 13
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Rumah Sakit
NON CG NON CG
DesaKel. Sidawangi Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
RS Paru Meningkatn ya
Kemampuan sumber daya
aparatur dalam memberikan
pelayanan 100
tersedianya sumber daya
aparatur yang profesional
Terwujudnya sumber daya
aparatur rumah sakit yang
berkualitas di Rumah Sakit Paru
dalam memberikan
pelayanan kesehatan
100 100
2.500.000.000 1.312.899.872 1.187.100.128 2.625.000.000 Lanjutan
Rs Paru
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Uraian Target
1 20
60 14
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
NON CG NON CG
DesaKel. Sidawangi Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
RS Paru Terciptanya
tertib administrasi
dalam operasional RS
100 terlaksanan ya
operasional RS dalam
memberikan pelayanan
kesehatan Terlaksananya
operasional Rumah Sakit
dalam rangka mendukung
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat 100
100 2.500.000.000 1.842.479.872 657.520.128 2.625.000.000
Lanjutan Rs Paru
1 20
60 15
Penyediaan Jasa KomunikasiCall CenterSMS Gate Way, Listrik, dan Air
Bersih NON CG
NON CG DesaKel.
Sidawangi Kec. Sumber Kab.
Cirebon; RS Paru
Meningkatn ya pelayanan
kepada masyarakat
100 tersedianya media
komunikasi, listrik dan fasilitas
air bersih bagi RS Tersdianya jasa
komunikasiInter netCall
CenterSms Gate way, listrik dan
air bersih dalam rangka
mendukung pelayanan kepada
masyarakat 100
100 750.000.000 712.499.968 37.500.032
787.500.000 Lanjutan
Rs Paru
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur -
1 20
61 16
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga
NON CG NON CG
DesaKel. Sidawangi Kec.
Sumber Kab. Cirebon;
RS Paru Meningkatn ya
pelayanan kepada
masyarakat 100
Tersedianya sarana dan
prasarana pelayanan
kesehatan pada pasien
Terpenuhinya sarana dan
prasarana kantor dan rumah tangga
dalam mendukung
pelayanan 100
100 3.000.000.000 2.252.230.392 747.769.608 3.150.000.000
Lanjutan Rs Paru
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur -
17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor dan Aparatur NON CG
NON CG DesaKel.
Sidawangi Kec. Sumber Kab.
Cirebon; RS Paru
meningkatn ya kualitas sarana
dan prasara pelayanan
kesehatan dan penunjang
kesehatan RS 100
terpeliharan ya sarana dan
prasarana pelayanan
kesehatan dan penunjang
kesehatan RS Terpeliharanya
sarana dan prasaran
pelayanan dan penunjang
kesehatan di Rumah Sakit
100 100
4.000.000.000 3.337.970.000 662.030.000 4.200.000.000 Lanjutan
Rs Paru
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
1 20
66 18
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan RS Paru Provinsi Jawa Barat
Peningkatan sarana dan
prasarana kesehatan,ku
alitas dan kesejahteraan
tenaga kesehatan
Peningkatan akses pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas RS Paru
RS Paru Meningkatnya
sistem pengelolaan
pelaporan dokumen
perencanaan dan Keuangan
100 Terciptanya
pengelolaan dokumen
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja
Terciptanya pengelolaan
dokumen perencanaan,
evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja 100
100 100.000.000 100.000.000
- Fixed Cost Rs Paru
1 20
66 19
Pembuatan dokumen perencana, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
RS NON CG
NON CG DesaKel.
Sidawangi Kec. Sumber Kab.
Cirebon; DesaKel.
Sidawangi Kec. Sumber Kab.
Cirebon; Nilai kinerja RS
dengan kategori baik
100.00 terdapatnya
dokumen perencanaa n,
evaluasi dan laporan capaian
hasil kinerja RS 100.00
250.000.000 250.000.000
Lanjutan
50.000.000.000 30.819.303.325 19.180.696.675 45.937.500.000
JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 2
Kesehatan 1
2 7
Program Promosi Kesehatan 1
2 7
01 Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah
Sakit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
RSUD Al Ihsan -Terlaksana
nya kegiatan promosi
kesehatan rumah sakit
80 -Tersediany a
media alat untuk promoso
kesehatan rumah sakit baik internal
maupun eksternal 80
1.375.000.000 712.500.000
-662.500.000 855.000.000 Baru
RSUD Al Ihsan
1 2
8 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat 1
2 8
02 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan
RSUD Al Ihsan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
RSUD Al Ihsan -Terkendalin ya
Pencemara n Lingkungan RS
sesuai dengan standar
kesehatan rumah sakit
100 -Pencegaha n
Pencemara n lingkungan rumah
sakit sesuai dengan standar
lingkungan RS 100
2.650.000.000 1.500.000.000
-1.150.000.000 1.800.000.000 Lanjutan
RSUD Al Ihsan
1 2
9 Program Pelayanan Kesehatan
1 2
9 03
Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran Dan Perparkiran
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; RSUD Al Ihsan
-Terselengg aranya
peningkatan sarana dan
prasarana secara kualitas
dan kuantitas pelayanan
kesehatan di RSUD Al Ihsan
100 -Terbangun nya
gedung perawatan pelayanan
kesehatan sebagai peningkatan
pelayanan kesehatan di
RSUD Al Ihsan 100
200.000.000.000 201.376.016.911
1.376.016.911 241.651.220.293 Lanjutan
RSUD Al Ihsan
1 2
9 04
Pembuatan Dan Perhitungan Review Master Plan Dan DED Pembangunan
Gedung Maskin, Bedah Gawat DaruratIGD Ekstension, Ruang
JenazahForensik Serta Mesjid Peningkatan
akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang berkualitas
Meningkatnya sarana dan
prasarana kesehatan dan
meningkatnya ketersediaan,
pengawasan dan pengendalian
peredaran sediaan
farmasi,perbekal an kesehatan,
kosmetik dan makanan.
RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan
Tersedianya pembuatan dan
perhitungan review master
plan dan DED pembangunan
gedung maskin 6 lantai, IGD
ekstension, ruang jenazah
forensik dan Masjid
100 Terlaksananya
kegiatan pembuatan dan
perhitungan review master
plan dan DED pembangunan
gedung maskin 6 lantai, IGD
ekstension, ruang jenazah forensik
dan Masjid 100
2.974.630.000 2.974.630.000
3.569.556.000 sedang berjalan
RSUD Al Ihsan
1 2
9 05
Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; RSUD Al Ihsan
-Terjaminny a pelayanan
kesehatan bagi masyarakat
Jawa Barat 100
-Terlaksana nya jaminan
kesehatan bagi masyarakat
miskin Jawa Barat
100 5.000.000.000
30.000.000.000 25.000.000.000
36.000.000.000 Lanjutan RSUD Al Ihsan
1 2
9 06
Kegiatan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
RSUD Al Ihsan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
RSUD Al Ihsan -Terpenuhin ya
kebutuhan pengadaan alat-
alat kedokteran dan alat
kesehatan di rumah sakit
80 -Tersediany a
kebutuhan alat- alat kedokteran
dan alat-alat kesehatan di
RSUD Al Ihsan 80
151.970.000.000 114.974.596.214
-36.995.403.786 137.969.515.457 Lanjutan
RSUD Al Ihsan
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
Provinsi Jawa Barat
Prakiraan Maju Jenis
Program dan
Kegiatan Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan +-
RKPD Pagu Indikatif
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Target ProgramOutcome
Kegiatanoutput
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 2
9 07
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Pembangunan Gedung Radioterapi Tahap 3
Peningkatan akses
pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan yang
berkualitas Meningkatnya
sarana dan prasarana
kesehatan dan meningkatnya
ketersediaan, pengawasan dan
pengendalian peredaran
sediaan farmasi,perbekal
an kesehatan, kosmetik dan
makanan. RSUD Al Ihsan
RSUD Al Ihsan Terwujudnya
bangunan gedung
radioterapi 100
Terselenggaranya pembangunan
gedung radioterapi
100 14.150.000.000
14.150.000.000 16.980.000.000 sedang
berjalan RSUD Al Ihsan
1 2
9 08
Peningkatan derajat kesehatan dengan penyediaan fasilitas perawatan
kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Radioterapi dan Kedokteran Nuklir
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; RSUD Al Ihsan
-Tersediany a kegiatan
pengadaan alat radioterapi di
RSUD Al Ihsan 100
-Peningkata n kualitas
pelayanan kesehatan dengan
pengadaan alat radioterapi
100 40.000.000.000
25.000.000.000 -15.000.000.000
30.000.000.000 Lanjutan RSUD Al Ihsan
1 2
9 09
Kegiatan Peningkatan Pengadaan Obat- obatan, Bahan-bahan Penunjang dan
Pelayanan Kesehatan Peningkatan
akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang berkualitas
Meningkatnya sarana dan
prasarana kesehatan dan
meningkatnya ketersediaan,
pengawasan dan pengendalian
peredaran sediaan
farmasi,perbekal an kesehatan,
kosmetik dan makanan.
RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan
Terpenuhinya kebutuhan
operasional obat-obatan,
bahan-bahan penunjang dan
alat kesehatan 90
Terlaksana pengadaan
kebutuhan operasional obat-
obatan, bahan- bahan penunjang
dan alat kesehatan
90 90.000.000.000
95.000.000.000 5.000.000.000
114.000.000.000 sedang berjalan
RSUD Al Ihsan
1 2
9 10
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RS
DAK Peningkatan
akses pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan yang berkualitas
Meningkatnya sarana dan
prasarana kesehatan dan
meningkatnya ketersediaan,
pengawasan dan pengendalian
peredaran sediaan
farmasi,perbekal an kesehatan,
kosmetik dan makanan.
RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan
Terwujudnya pengadaan alat
kedokteran 100
Terlaksananya pengadaan alat
kedokteran MRI 100
20.700.000.000 20.700.000.000
24.840.000.000 sedang berjalan
RSUD Al Ihsan
1 2
9 11
Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit Rujukan
Peningkatan akses
pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan yang
berkualitas Meningkatkan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat RSUD Al Ihsan
RSUD Al Ihsan Terlaksananya
bimbingan akreditasi dan
dokumen pendukung
akreditasi 100
Terlaksananya bimbingan
akreditasi dan dokumen
pendukung akreditasi
100 343.640.000
343.640.000 412.368.000 sedang
berjalan RSUD Al Ihsan
1 2
9 12
Pengadaan peningkatan pengadaan bahan
obat-obatan, bahan-bahan penunjang medik dan alat
pelayanan kesehatan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Peningkatan kualitas dan
kuantitas dan fungsi sarana
prasarana pelayanan
kesehatan rumah sakit
100.00 - -Terpenuhin ya
kebutuhan pengadaan obat-
obatan ,
bahan-baha n penunjang dan
alat kesehatan 100.00 -
Lanjutan
1 2
9 13
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan PON XIX
Jabar tahun 2016 NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Terlaksana nya kebutuhan
sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan bagi
pelaksanaa n PON XIX
Jabar tahun 2016
100.00 - -Terpenuhin ya
kebuthan pelayanan
kesehatan bagi pelaksanaa n PON
XIX Jabar tahun 2016
100.00 - 2.000.000.000
-2.000.000.000 Lanjutan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 2
11 Program Sumber Daya Kesehatan
1 2
11 14
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Pegawai RSUD Al Ihsan
Provinsi Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
RSUD Al Ihsan -Meningkatn ya
kelancaran pelaksanaa n
tugas administrasi
perkantoran secara tertib
administrasi sehingga dapat
membantu pelaksaan
pelayanan kesehatan di
RSUD Al Ihsan 100
-Tercapainy a kebutuhan dasar
operasional unit kerja organisasi
perangkat daerah dalam
mendukung tugas dan fungsi
terwujudny a kualitas
pelayanan anatr lembaga dan
masyrakat 100
35.000.000.000 40.400.400.000
5.400.400.000 48.480.480.000 Lanjutan
RSUD Al Ihsan
1 2
12 Program Manajemen Kesehatan
1 2
12 15
Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan, Humas dan Hukum Rumah
Sakit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
RSUD Al Ihsan Tersedianya
anggaran untuk pemasaran dan
promosi pelayanan
kesehatan sehingga
meningkatka n cakupan
kunjungan pelayanan
seauai dengan target yang
telah ditentukan
100 -Terciptany a
hubungan yang senergis anatara
RSUA Al Ihsan
denganmitra kerja baik pemerintah,
swasta dan masyarakat dalam
memanfaatk an pelayanan jasa
kesehatan di RSUD Al
Ihsan 100
1.375.000.000 712.500.000
-662.500.000 855.000.000 Lanjutan
RSUD Al Ihsan
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1 20
58 Program Pengembangan Kompetensi
Aparatur 1
20 58
16 Kegiatan Pengembangan Kompetensi
Pegawai RSUD Al Ihsan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
RSUD Al Ihsan Persentase
aparatur yang kompeten dan
berkualitas Persentase
aparatur yang kompeten dan
berkualitas Persentase
aparatur yang kompeten dan
berkualitas Persentase
aparatur yang kompeten dan
berkualitas 60.00
-persen -Pegawai rumah
sakit bersertifika si baik formal
maupun non formal
60.00 -Persen
3.885.000.000 3.496.500.000
-388.500.000 4.195.800.000 Baru
RSUD Al Ihsan
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur 1
20 59
17 -Kegiatan peningkatan Kapasitas sumber
daya aparatur NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Meningkatn ya kapasitas
sumber daya aparatur
100.00 - -Terpenuhin ya
peningkatan kapasitas sumber
adaya aparatur 100
Lanjutan 1
20 59
18 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur PNSD AL IHSAN PROV. JABAR
Peningkatan sarana dan
prasarana kesehatan,
kualitas dan kesejahteraan
tenaga kesehatan
Meningkatnya data kesehatan
yang komprehensif
RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan
Terlaksananya peningkatan
kesejaheraam da kemampuan
aparatur PNSD rs al ihsan
100 Kegiatan diklat,
kursus, sosialisasi dan pelatihan
serta pakaian dinas
100 500.000.000
475.000.000 -25.000.000
570.000.000 Lanjutan RSUD Al Ihsan
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 20
60 19
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Peningkatan sarana dan
prasarana kesehatan,
kualitas dan kesejahteraan
tenaga kesehatan
Meningkatnya sarana dan
prasarana kesehatan dan
meningkatnya ketersediaan,
pengawasan dan pengendalian
peredaran sediaan
farmasi,perbekal an kesehatan,
kosmetik dan makanan.
RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan
Tercapainya kebutuhan
dasar operasional
unit kerja organisasi
perangkat daerah OPD
dalam mendukung
tugas dan fungsi
terwujudnya kualits
pelayanan antar lembaga
dan masyarakat
100 Kegiatan gaji
karyawan, lembur karyawan, intensif
jasa pelayanan dan perlengkapan
administrasi perkantoran
100 90.000.000.000
90.000.000.000 108.000.000.000 sedang
berjalan RSUD Al Ihsan
1 20
60 20
-Penyelenggaraan administrasi perkantoran operasional RSUD Al Ihsan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; -Meningkatn ya
kelancaran pelaksanaa n
tugas dan fungsi
administrasi perkantora m
dalam rangka membantu
pelayanan kesehatan
100.00 - -Tercapainy a
kebutuhan dasar operasional dalam
meningkatka n pelayanan
kesehatan 100.00 -
80.000.000.000 -80.000.000.000
Lanjutan
1 20
60 21
REF NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Meningkatn ya kelancaran
pelaksaan tugas dan
fungsi administraa si
dalam rangka pelayanan
kesehatn 100.00
-Tersediany a pelaksanaa n
pelayanan adminstrasi di
RSUD Al Ihsan 100.00 -
1.000.000.000 -1.000.000.000
Lanjutan
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
20 61
22 Kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Aparatur RSUD Al Ihsan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
RSUD Al Ihsan -Meningkatn ya
kualitas dan kuantitas
sarapa dan prasarana
aparatur 100
-Terselengg arannya
peningkatan sarana dan
prasarana adminstrasi dalam
rangka meningkatka n
pelayana kesehatan
100 20.000.000.000
21.753.154.753 1.753.154.753
26.103.785.704 Lanjutan RSUD Al Ihsan
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
20 62
23 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
RSUD Al Ihsan -Tersediany a
pemeliharaa n sarana dan
prasarana perkantoran
dan pelayanan 100
-Terpelihara nya sarana dan
prasarana perkantoran dan
pelayanan kesehatan
100 15.000.000.000
17.786.250.000 2.786.250.000
21.343.500.000 Lanjutan RSUD Al Ihsan
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 20
65 24
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat
Peningkatan sarana dan
prasarana kesehatan,
kualitas dan kesejahteraan
tenaga kesehatan
Meningkatnya sarana dan
prasarana kesehatan dan
meningkatnya ketersediaan,
pengawasan dan pengendalian
peredaran sediaan
farmasi,perbekal an kesehatan,
kosmetik dan makanan.
RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan
Tercapainya pengelolaan
keuangan dan kekayaan
daerah pada RSUD Al Ihsan
100 Tersusunya
laporan keuangan dan danlaporan
kekayaan daerah pada rs al ihsan
100 100.000.000
100.000.000 120.000.000 sedang
berjalan RSUD Al Ihsan
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20
66 25
Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal RSUD Al Ihsan
Provinsi Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
RSUD Al Ihsan Tersediany a
laporan kinerja dan laporan
keuangan RSUD Al ihsan
100.00 Tersediany a
dokumen laporan kinerja dan
laporan keuangan RSUD Al ihsan
100 160.000.000
152.000.000 -8.000.000
182.400.000 Lanjutan RSUD Al Ihsan
1 20
66 26
Kegiatan Audit Independent Laporan Keuangan Rumah Sakit
Peningkatan sarana dan
prasarana kesehatan,
kualitas dan kesejahteraan
tenaga kesehatan
Meningkatnya sarana dan
prasarana kesehatan dan
meningkatnya ketersediaan,
pengawasan dan pengendalian
peredaran sediaan
farmasi,perbekal an kesehatan,
kosmetik dan makanan.
RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan
Dokumen hasil audit laporan
keuangan 1 buku
Dokume n hasil
audit laporan
keuanga n
Terlaksananya pengawasan dan
audit laporan keuangan rumah
sakit -
100 85.000.000
95.000.000 10.000.000
114.000.000 sedang berjalan
RSUD Al Ihsan
650.000.000.000 681.702.187.878
31.702.187.878 818.042.625.454
JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
DINAS BINA MARGA
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 4
Pekerjaan Umum 1
4 18
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 4
18 1
Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Barat
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab. Majalengka,
Kab. Garut, Kab. Bandung,
Kota Bandung Tingkat
kemantapan jalan provinsi
kondisi baik dan sedang
98,00 Terlaksananya Perencanaan
Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi
Jawa Barat : a. Penyusuna n
Dokumen Amdal Jalur Horisontal
Tengah Selatan - Selatan Jabar
Selatan, b. Penyusunan
Dokumen Amdal Jalan Alternatif
Lingkar Gentong, c. Penyusunan
Dokumen Amdal Jalan Lingkar
Kab. Cirebon, d.
Penyusunan Dokumen Amdal
Jalan Lingkar Ciamis,
Terlaksanan ya Perencanaa n
Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi
Jawa Barat : a. DED Duplikasi
Jembatan Monjot II di ruas jalan
Kadipaten - Bts. MajalengkaIndra
mayu, b. DED Duplikasi
Jembatan Monjot IV di ruas jalan
Kadipaten - Bts. MajalengkaIndra
mayu, c. DED Duplikasi
Jembatan Cicurug di ruas jalan Bts.
MajalengkaIndra mayu -
13 paket 5 paket
6.008.850.000 1.805.611.000 4.203.239.000 6.609.735.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
e. Penyusuna n Dokumen Amdal
Jalan Lingkar Tasikmalaya, f.
Penyusuna n Dokumen Amdal
Jalan Koridor Cileunyi -
Tasikmalaya , g. Penyusuna n
Dokumen Amdal Akses Jalan Tol
Cikapali untuk barang dan peti
kemas ke BIJB, h. FS
Pelebaran Bts. BandungG arut -
Garut, i. DED Ruas Jalan
Cibingbin - Bantarharja,
j. DED Ruas Jalan Wado
Jatibarang, d. Survey Geoteknik
dan Geologi untuk ruas jalan Cukul-
Rancabuaya e. Desain perbaikan
alignment titik- titik ekstrim pada
ruas jalan Cukul- Rancabuaya
- Bts. Sumedang Majalengka
Krisik, k. DED Ruas Jalan Talaga
Bts. Majalengka Sumedang
Krisik, l. FS
Pelebaran Jalan Setiabudi -
Lembang - Jln. Cagak Subang,
m. DED Ruas Jalan Sagaranten
Sebelum Perubahan RKPD
2016 Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan RKPD
+- 1
5 8
9 10
Uraian Target
Uraian Target
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
Prakiraan Maju Jenis
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1 4
18 2
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan I
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab. Cianjur, KabKota
Bekasi, KabKota
Bogor, Kota Depok
Tingkat kemantapan
jalan provinsi kondisi baik
dan sedang 98,00 Terlaksanan ya
Peningkatan Jalan Cileungsi - Cibeet
2,5 Km, Bts. Tangerang Bogor -
Parung 4,368 Km,
Parungpanj ang - Bunar 11,2 Km,
Jl. Moch. Toha Parung Panjang
1 Km, Cibarusah -
Cibucil 1,4 Km, Narogong -
Cileungsi 2 Km, Jl.
Siliwangi Bekasi 2 Km,
Cibarusah - Mekarmukti 2
Km, Cibeber -
Terlaksanan ya Peningkatan Jalan
Cileungsi - Cibeet 6 Km, Bts.
Tangerang Bogor - Parung 4,368
Km, Parungpanj ang -
Bunar 6 Km, Jl. Moch. Toha
Parung Panjang 1 Km,
Cibarusah - Cibucil 1,4 Km,
Narogong - Cileungsi 2 Km,
Jl. Siliwangi Bekasi
2 Km, Cibarusah -
Mekarmukti 2 Km,
Cibeber - 35.96 Km
50,768 Km 198.058.700.000 177.947.361.858 20.111.338.142 217.864.570.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
Sukanagara 2,5 Km,
Sukanagara Sindangbar ang 2
Km, Cikadu 5 Km,
Persiapan pembebasa n
Tanah di Koridor Jabar Selatan
Wilayah BPJ I, Persiapan
Pembebasa n Tanah Pasir
Hayam - Sukanagara
- Sindabarang, Penggantian
Penggunaa n Kawasan Hutan
untuk Pelebaran Jalan Ruas Bts.
BandungCi anjur - Naringgul -
Cidaun Sukanagara 2
Km, Sukanagara
Sindangbar ang 5 Km,
Cikadu -Kebon Muncang 7 Km,
Penggantian Penggunaa n
Kawasan Hutan untuk Pelebaran
Jalan Ruas Bts. BandungCi anjur
- Naringgul - Cidaun Persiapan
Pembebasa n Tanah Pasir
Hayam - Sukanagara
- Sindabaran g, Sp. Jl. Tole
Iskandar - Pondok Rajeg
Bts. DepokBogor 2
Km, Selajambe - Cibogo - Cibeet
Lewat Jl Baru 2 Km, Simpang
Muara Cikadu - Sp. Pancuh Tilu 3
Km
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
Prakiraan Maju Jenis
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1 4
18 3
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan II
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
KabKota Sukabumi
Tingkat kemantapan
jalan provinsi kondisi baik
dan sedang 98,00 Terlaksanan ya
Pembangun an Jalan Lingkar
Cibolang - Baros Lingkar
Sukabumi Segmen 1,
Tahap 2 5,38 Km,
Lingkar Sukabumi Segmen 3
2,01 Km, Peningkatan Jalan
Jl. Raya Pelabuhan
Sukabumi 3,491 Km,
Jl. Rh. Didi Sukardi
Sukabumi 0,5 Km,
Terlaksanan ya Pembangun an
Jalan Lingkar Cibolang - Baros
Lingkar Sukabumi Segmen
1, Tahap 2 ,
Lingkar Sukabumi Segmen 3,
Peningkatan Jalan Jl.
Raya Pelabuhan Sukabumi 1
Km, Jl. Raya Baros Sukabumi
1 Km, Jl. Pembangun an
Sukabumi 1,4 Km,
53.10 Km 53.10 Km
160.776.500.000 58.817.631.750 101.958.868.250 176.854.150.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
Jl. Raya Baros
Sukabumi 2,18 Km,
Jl. Pembangun an Sukabumi 2,553
Km, Jl. Garuda
Sukabumi 1,39 Km,
Sp. Surade Ujunggente ng 5
Km, Sukabumi - Cikembar 2,52
Km Jampang Tengah -
Kiaradua 1 Km, Sp. Surade-
Ujunggenteng 1,5 Km, Sukabumi-
Sagaranten 1 Km Sagaranten-
Tegalbuleud 1 Km, Jln. Rh. Didi
Sukardi 0,3 km
1 4
18 4
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan III
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
KabKota Bandung, Kab.
Bandung Barat, Kota Cimahi,
Kab. Purwakarta,
Kab. Karawang, Kab. Subang
Tingkat kemantapan
jalan provinsi kondisi baik
dan sedang 98,5
Terlaksanan ya Peningkatan Jalan
Dayeuhkolot - Banjaran 1 Km,
Sp. Munjul - Ciparay
Jl. Sp. Munjul - Jl. Raya Laswi
Ciparay 2 Km, Majalaya - Bts.
BandungG arut Cijapati 1 Km,
Nanjung - Patrol 1 Km,
Pamanukan - Pagaden 2 Km,
Pagaden - Subang 1 Km, Jl.
Cagak - Bts. SubangSu
medang Cikaramas 2
Km, Purwakarta
Terlaksanan ya Peningkatan Jalan
Sp. Munjul - Ciparay
Jl. Sp. Munjul - Jl. Raya Laswi
Ciparay 2, 65Km,
Majalaya - Bts. BandungG arut
Cijapati 1, 9Km, Pamanukan
- Pagaden 1,5 Km, Jl.
Cagak - Bts. SubangSu
medang Cikaramas 2
Km, Purwakarta
- Wanayasa 2 Km,
Persiapan Pembebasan
12.00 km 12,05 Km
55.570.010.000 39.025.484.400 16.544.525.600 61.127.011.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
Wanayasa 2 Km, Persiapan
Pembebasa n Tanah Ciwidey -
Rancabali Tanah Ciwidey -
Rancabali dan FO Kopo, Ruas
Pamanukan- Pagaden 2 Km
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
Prakiraan Maju Jenis
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1 4
18 5
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan IV
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab. Sumedang,
Kab. Garut Tingkat
kemantapan jalan provinsi
kondisi baik dan sedang
98,5 Terlaksanan ya
Peningkatan Jalan Cijelag
- Bts. SumedangI ndramayu 2 Km,
Sumedang - Bts. Sumedang
Subang Cikaramas 2
Km, Wado - Bts.
Sumedang Majalengka
Kirisik 2 Km, Bts. BandungG
arut - Garut 2 Km,
Cikajang - Pameungpe uk 2
Km, Jl. Jend. Sudirman Garut
2,73 Km, Cikajang -
Terlaksanan ya Peningkatan Jalan
Cijelag - Bts. SumedangI
ndramayu 3 Km, Sumedang - Bts.
Sumedang Subang
Cikaramas 2,6 Km,
Wado - Bts. Sumedang
Majalengka Kirisik 2 Km,
Bts. BandungG arut - Garut 2
Km, Cikajang -
Pameungpe uk 2 Km, Jl. Jend.
Sudirman Garut 2,23 Km,
Kadungora Leles - Cibatu -
19.03 km 26,83 Km
73.624.640.000 70.670.979.000 2.953.661.000 80.987.104.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
Sumadra 2,3 Km,
Kadungora Leles - Cibatu -
Sasakbeusi 2 Km,
Sumadra - Bungbulang 2
Km, Penggantian
Jembatan Sepanjang 10 m,
Persiapan pembebasa n
Tanah di Koridor Jabar Selatan
Wilayah BPJ IV Sasakbeusi 4
Km, Sumadra -
Bungbulang 2 Km,Cikajang-
Pameungpeuk 3 Km
Penggantian Jembatan
Sepanjang 10 m, Persiapan
pembebasa n Tanah di Koridor
Jabar Selatan Wilayah BPJ IV,
Cijelag-Bts Sumedang-
indramayu 3 Km, Bts.
BandungGarut- Garut 3 Km
- -
1 4
18 6
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan V
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
KabKota Tasikmalaya,
Kab. Ciamis, Kota Banjar,
Kab. Pangandaran,
Kab. Kuningan Tingkat
kemantapan jalan provinsi
kondisi baik dan sedang
98,5 Terlaksanan ya
Peningkatan Jalan Jl.
Perintis Kemerdeka an
Tasikmalay a 1,39
Km, Jl. Garuda
Tasikmalay a 1 Km,
Cisumur - Garuda Let Jen Mashudi
2 Km, Tasikmalaya
- Karangnung gal 2
Km, Tasikmalaya - Manonjaya
- PanaekanG oler 2 Km,
PanaekanG oler - Cimaragas - Bts.
Kota Banjar 2 Km,
Terlaksanan ya Peningkatan Jalan
Tasikmalaya - Karangnung gal 4
Km, Karangnunggal-
Cipatujah 2 Km,Singaparna-
Tasikmalaya 2,5 Km,
PanaekanGoler- Cimaragas-Bts.
Kota Banjar 3,2 Km
Penggantian Jembatan
Sepanjang 19 m, 10.39 -km
11,7 Km 73.148.450.000 57.708.115.253 15.440.334.747 80.463.295.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
Prakiraan Maju Jenis
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Penggantian Jembatan
Sepanjang 19 m, Persiapan
pembebasa n Tanah di Koridor
Jabar Selatan Wilayah BPJ
1 4
18 7
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan VI
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
KabKota Cirebon, Kab.
Indramayu, Kab.
Majalengka Tingkat
kemantapan jalan provinsi
kondisi baik dan sedang
98,5 Terlaksanan ya
Pembangun an Jalan Jalan Akses
Non Tol Km. 61+350 ke
BIJB 1,8 Km, Peningkatan Jalan
Ciledug - Losari Jl.
Let. Jen. D.I Panjaitan 2 Km,
Budur - Susukan - Tegalgubug 2
Km, Tegalgubug
- Arjawinang un -
Jagapura Bts. CirebonIndr
amayu Gopala 2,5 Km,
Bts. MajalengkaI ndramayu -
Jatibarang 3 Km, Terlaksanan ya
Pembangun an Jalan Jalan Akses
Non Tol Km. 61+350 ke
BIJB 1,8 Km, Peningkatan Jalan
Ciledug - Losari Jl.
Let. Jen. D.I Panjaitan 1 Km,
Budur - Susukan - Tegalgubug 2
Km, Tegalgubug-
Arjawinang un - Jagapura
Bts.CirebonIndr amayu Gopala
2,5 Km, Bts. MajalengkaI
ndramayu - Jatibarang 4 Km,
19.91 km 22 Km
196.017.800.000 109.797.191.920 86.220.608.080 215.619.580.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
Bts. SumedangI ndramayu -
Cikamurang 0,61 Km,
Jangga - Cikamurang 2
Km, Kadipaten - Bts.
Bts. SumedangIndra
mayu - Cikamurang 0,61
Km, Jangga -
Cikamurang 1 Km,
Kadipaten - Bts.MajalengkaIn
dramayu 6,6 Km, Talaga-Kirisik 2
Km, Penataan Bunderan
Cigasong 1 Km - -
1 4
18 8
Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Tersebar Di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat kemantapan
jalan provinsi kondisi baik
dan sedang 98,5
Terlaksananya pengawasan jalan
dan jembatan Terlaksananya
pengawasan jalan dan jembatan
100 1,000
23.914.900.000 15.869.140.000 8.045.760.000 26.306.390.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga 1
4 18
9 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan,
Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
kemantapan jalan provinsi
kondisi baik dan sedang
98,5 Terlaksanan ya
monitoring pelaksanaan
pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi jalan dan jembatan
provinsi. Terlaksanan ya
monitoring pelaksanaan
pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi jalan dan jembatan
provinsi. 100,00
100,00 100.000.000
84.113.000 15.887.000 110.000.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
Prakiraan Maju Jenis
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1 4
18 10
Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Di Kawasan Geopark Cileutuh
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab. Sukabumi Tingkat
kemantapan jalan provinsi
kondisi baik dan sedang
98,5 Pembangunan dan
Peningkatan Ruas Jalan Tamanjaya-
Ciwaru 14,20 Km, Ciwaru-
Palangpang 3 Km, Palangpang-
Puncakdarma, Waluran-Mareleng
12,7 Km, Mareleng-
Tamanjaya 2,2 Km
33 km 98.175.085.000 98.175.085.000 - Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 4
18 11
Pengawasan Teknis Penanganan Jalan Di Kawasan Geopark Cileutuh
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab. Sukabumi Tingkat
kemantapan jalan provinsi
kondisi baik dan sedang
98,5 Pembangunan dan
Peningkatan Ruas Jalan Tamanjaya-
Ciwaru 14,20 Km, Ciwaru-
Palangpang 3 Km, Palangpang-
Puncakdarma, Waluran-Mareleng
12,7 Km, Mareleng-
Tamanjaya 2,2 Km
33 km 1.275.577.500 1.275.577.500 - Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 4
18 12
Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan VI
Sumber Dana Alokasi Khusus DAK Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kondisi infrastruktur
jalan dan perhubungan,
dengan kegiatan tematik adalah
membangun Infrastruktur
jalan dan perhubungan
Kab. Majalengka
Tingkat kemantapan
jalan provinsi kondisi baik
dan sedang 98,5
Kadipaten - Bts. MajalengkaIndra
mayu 2 Km
13.952.310.000 13.952.310.000 - Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 4
18 13
Penunjang Kegiatan Dana Alokasi Khusus
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Majalengka Tingkat
kemantapan jalan provinsi
kondisi baik dan sedang
98,5 Kadipaten - Bts.
MajalengkaIndra mayu
2 Km 50.000.000 50.000.000 - Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 Urusan Wajib
1 4
Pekerjaan Umum 1
4 19
Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 4
19 14
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan I
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab. Cianjur, KabKota
Bekasi, KabKota
Bogor, Kota Depok
Tingkat kemantapan
jalan provinsi kondisi baik
dan sedang 98,5
Terlaksanan ya Pemeliharaa n
Jalan Sepanjang 376,987
Km, Pemeliharaa n Jembatan
Sepanjang 2095,7 m
Terlaksanan ya Pemeliharaa n
Jalan Sepanjang 336,677
Km, Pemeliharaa n Jembatan
Sepanjang 2095,7 m
376.98 Km 336,67 Km
23.324.040.000 20.113.242.000 3.210.798.000 25.656.444.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
Prakiraan Maju Jenis
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1 4
19 15
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan I
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab. Cianjur, KabKota
Bekasi, KabKota
Bogor, Kota Depok
Tingkat kemantapan
jalan provinsi kondisi baik
dan sedang 98,5
Terlaksanan ya Rehabilitasi Jalan
Jl. Empang - R. Saleh
Sarief Bustaman Bogor 0,25 Km,
Jl. Ir. H. Juanda Bogor
1,771 Km, Jl. Mayor Oking
Cibinong 2 Km, Perbaikan Badan
Jalan Sepanjang 530 m,
Pekerjaan Drainase
Sepanjang 11000 m,
Rehabilitasi Jembatan
Sepanjang 4 m Terlaksanan ya
Rehabilitasi Jalan Jl. Mayor Oking
Cibinong 2,5 Km,Pondok Rajeg-
Harapan Jaya- Tegar Beriman 4
km Perbaikan Badan
Jalan Sepanjang 450 m,
Pekerjaan Drainase
Sepanjang 600 m, Rehabilitasi
Jembatan Sepanjang 4
kegiatan, SP3 Perintis
Kemerdekaan- Cibeber 2 Km,
Cibeber Sukanagara
4.02 Km 12,5 Km
36.864.560.000 13.659.335.353 23.205.224.647 40.551.016.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
2Km,Sukanagara- Sindangbarang 2
Km 1
4 19
16 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan II Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kondisi infrastruktur
jalan dan perhubungan,
dengan kegiatan tematik adalah
membangun Infrastruktur
jalan dan perhubungan
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; KabKota
Sukabumi Tingkat
kemantapan jalan provinsi
kondisi baik dan sedang
98,5 Terlaksanan ya
Pemeliharaa n Jalan Sepanjang
275,911 Km, Pemeliharaa n
Jembatan Sepanjang 1535,9
m Terlaksanan ya
Pemeliharaa n Jalan Sepanjang
275,911 Km, Pemeliharaa n
Jembatan Sepanjang 1535,9
m 275.91 Km
275.91 Km 16.772.040.000 16.499.931.387 272.108.613 18.449.244.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 4
19 17
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan II
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
KabKota Sukabumi
Tingkat kemantapan
jalan provinsi kondisi baik
dan sedang 98,5
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan
Sp.Karanghawu - Bts. Prov Banten
Cikotok2,5 Km, Cibadak -
Cikidang - Pelabuhan Ratu 2
Km. Perbaikan Badan Jalan
sepanjang 2700 m. Pekerjaan
Drainase sepanjang 9800
m. Rehabilitasi jembatan
sepanjang 44,6 m Terlaksananya
Rehabilitasi Jalan Sp.Karanghawu -
Bts. Prov Banten Cikotok2,5 Km,
Cibadak - Cikidang -
Pelabuhan Ratu 2 Km. Perbaikan
Badan Jalan sepanjang 2700
m. Pekerjaan Drainase
sepanjang 9800 m. Rehabilitasi
jembatan sepanjang 44,6
m,Jl. Raya Baros Sukabumi,Jl.
Cemerlang Sukabumi,Lingk
ar Cibolang - Baros Lingkar
Sukabumi Segmen 1 Tahap
4.50 km 34.254.790.000 15.743.367.090 18.511.422.910 37.680.269.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1,Sp. Surade - Ujunggenteng,Suk
abumi Baros - Sagaranten,
Sp.Karanghawu - Bts. Prop. Banten
Cikotok, Cikembar -
Jampangtengah,S agaranten -
Tegalbuleud,Jamp ang Tengah -
Kiaradua - -
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
Prakiraan Maju Jenis
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1 4
19 18
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan III
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
KabKota Bandung, Kab.
Bandung Barat, Kota Cimahi,
Kab. Purwakarta,
Kab. Karawang, Kab. Subang
Tingkat kemantapan
jalan provinsi kondisi baik
dan sedang 98,5
Terlaksanan ya Pemeliharaa n
Jalan Sepanjang 509,004
Km, Pemeliharaa n Jembatan
Sepanjang 3172,1 m
Terlaksanan ya Pemeliharaa n
Jalan Sepanjang 442,394
Km, Pemeliharaa n Jembatan
Sepanjang 3172,1 m
509.00 Km 442,394 Km
27.937.150.000 23.944.165.205 3.992.984.795 30.730.865.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 4
19 19
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan III
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
KabKota Bandung, Kab.
Bandung Barat, Kota Cimahi,
Kab. Purwakarta,
Kab. Karawang, Kab. Subang
Tingkat kemantapan
jalan provinsi kondisi baik
dan sedang 98,5
Terlaksanan ya Rehabilitasi Jalan
Jl. Terusan Buah
Batu 1 Bandung 0,9 Km,
Bts. Kota Bandung -
Lembang 3 Km, Lembang - Batas
Subang 2 Km, Bts. Cimahi -
Cisarua - Lembang 2 Km,
Sp. Orion -
Cihaliwung 1 Km,
Wanayasa - Bts. Purwakarta
Subang 1 Km, Terlaksanan ya
Rehabilitasi Jalan Jl.
Terusan Buah Batu 1 Bandung
0,9 Km, Bts. Kota
Bandung - Lembang 3 Km,
Lembang - Batas Subang 1 Km,
Bts. Cimahi - Cisarua -
Lembang 1,5 Km, Subang-Bts.
Bandung 3 Km, Wanayasa-Bts.
PurwakartaSuba ng 1 Km,
, Sp. Purwakarta
- Jatiluhur 1 Km, 15.90 Km
16,4 Km 57.417.300.000 44.525.943.200 12.891.356.800 63.159.030.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
Sp. Purwakarta
- Jatiluhur 1 Km, Bts. Karawang
Purwakarta Curug -
Purwakarta 2 Km, Jl.
Pahlawan Purwakart
a 1 Km, Tanjungpura
Batujaya Bts. BekasiKara
wang 2 Km, Perbaikan Badan
Jalan Sepanjang 5263,16 m,
Pekerjaan Drainase
Sepanjang 12600 m,
Bts. Karawang Purwakarta
Curug - Purwakarta 2
Km, Jl. Pahlawan
Purwakart a 1 Km
Tanjungpura Batujaya Bts.
BekasiKara wang 2 Km,
Perbaikan Badan Jalan Sepanjang
5263,16 m, Pekerjaan
Drainase Sepanjang 12600
m, Rehabilitasi
Jembatan Sepanjang 25 m
Rehabilitasi Jembatan
Sepanjang 25 m 1
4 19
20 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan IV Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kondisi infrastruktur
jalan dan perhubungan,
dengan kegiatan tematik adalah
membangun Infrastruktur
jalan dan perhubungan
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.
Sumedang, Kab. Garut
Tingkat kemantapan
jalan provinsi kondisi baik
dan sedang 98,5
Terlaksanan ya Pemeliharaa n
Jalan Sepanjang 388,22 Km,
Pemeliharaa n Jembatan
Sepanjang 1386,1 m
Terlaksanan ya Pemeliharaa n
Jalan Sepanjang 383 Km,
Pemeliharaa n Jembatan
Sepanjang 2260 m 388.22 Km
383 Km 23.146.740.000 22.368.783.500 777.956.500 25.461.414.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
Prakiraan Maju Jenis
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1 4
19 21
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan IV
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab. Sumedang,
Kab. Garut Tingkat
kemantapan jalan provinsi
kondisi baik dan sedang
98,5 Terlaksananya
Rehabilitasi Jalan Sumedang -
Situraja 2 Km, Situraja -
Darmaraja 2 Km, Lebakjati -
Rancakalon g - Selaawi 2 Km,
Garut - Cikajang 2 Km, Garut -
Bts. GarutTasik
malaya 2 Km, Kadungora Leles -
Bts. BandungG arut
Cijapati 2 Km, Cukul Bts.
BandungG arut - Rancabuay a
Palembuha n 3 Km,
Perbaikan Badan Jalan Sepanjang
1255 m, Terlaksanan ya
Rehabilitasi Jalan Sumedang -
Situraja 2 Km, Situraja -
Darmaraja 1 Km, Lebakjati -
Rancakalong - Selaawi 1 Km,
Garut - Cikajang 3 Km, Garut -
Bts. GarutTasik
malaya 2 Km, Kadungora Leles -
Bts. BandungG arut
Cijapati 2 Km, Kiarakohok-Sp.
Cilauteureun2 Km, Perbaikan
Badan Jalan Sepanjang 727 m,
Pekerjaan Drainase
15.00 Km 13 km
53.144.970.000 25.304.656.000 27.840.314.000 58.459.467.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
Pekerjaan Drainase
Sepanjang 11100 m, Rehabilitasi
Jembatan Sepanjang 132,06
m Sepanjang 3539
m, Rehabilitasi Jembatan
Sepanjang 64,30 m
1 4
19 22
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan V
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
KabKota Tasikmalaya,
Kab. Ciamis, Kota Banjar,
Kab. Pangandaran,
Kab. Kuningan Tingkat
kemantapan jalan provinsi
kondisi baik dan sedang
98,5 Terlaksanan ya
Pemeliharaa n Jalan Sepanjang
308,925 Km, Pemeliharaa
n Jembatan Sepanjang 2072,2
m Terlaksanan ya
Pemeliharaa n Jalan Sepanjang
229,055 Km, Pemeliharaa
n Jembatan Sepanjang 3038,7
m 308.92 km
229,05 km 21.635.660.000 16.000.828.000 5.634.832.000 23.799.226.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 4
19 23
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan V
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
KabKota Tasikmalaya,
Kab. Ciamis, Kota Banjar,
Kab. Pangandaran,
Kab. Kuningan Tingkat
kemantapan jalan provinsi
kondisi baik dan sedang
98,5 Terlaksanan ya
Rehabilitasi Jalan Jl. Ir.
H. Juanda Tasikmalay
a 2 Km, Bts. GarutTasik
malaya - Singaparna 1,5
Km, Kalipucang
- Majingklak 1 Km, Jl.
Siliwangi Kuningan 1,77
Km,Caracas - Mandiranca n 2
Km,Cibingbin - Batas Jateng
Penanggap an 1,9 Km,
Perbaikan Badan Jalan Sepanjang
40 m,Pekerjaan Drainase
Terlaksanan ya Rehabilitasi Jalan
Jl. Bts. GarutTasik
malaya - Singaparna 2
Km, Kalipucang - Majingklak 1
Km, Caracas - Mandirancan 1
Km, Cibingbin - Batas
Jateng Penanggap an 1 Km,
Perbaikan Badan Jalan Sepanjang
20 m, Pekerjaan
Drainase Sepanjang 1175
m, Rehabilitasi
Jembatan Sepanjang 47 m
10.17 Km 5 Km
39.325.900.000 10.182.545.977 29.143.354.023 43.258.490.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
Sepanjang 10200 m,Rehabilitasi
Jembatan Sepanjang 50,8 m
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
Prakiraan Maju Jenis
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1 4
19 24
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan VI
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
KabKota Cirebon, Kab.
Indramayu, Kab.
Majalengka Tingkat
kemantapan jalan provinsi
kondisi baik dan sedang
98,5 Terlaksanan ya
Pemeliharaa n Jalan Sepanjang
339,143 Km, Pemeliharaa
n Jembatan Sepanjang 2594,2
m Terlaksanan ya
Pemeliharaa n Jalan Sepanjang
316,013 Km, Pemeliharaa
n Jembatan Sepanjang 2594,2
m 339.14 Km
316,013 km 17.291.240.000 15.660.748.350 1.630.491.650 19.020.364.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 4
19 25
Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan VI
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kondisi
infrastruktur jalan dan
perhubungan, dengan kegiatan
tematik adalah membangun
Infrastruktur jalan dan
perhubungan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
KabKota Cirebon, Kab.
Indramayu, Kab.
Majalengka Tingkat
kemantapan jalan provinsi
kondisi baik dan sedang
98,5 Terlaksanan ya
Rehabilitasi Jalan Sumber -
Mandiranca n Jl. P.
Kejaksan, Sumber 0,65
Km, Jl. Letnan Joni
Jatibarang 1,75 Km,
Perbaikan Badan Jalan Sepanjang
280 m, Pekerjaan
Drainase Sepanjang 10600
m, Rehabilitasi
Jembatan Sepanjang 136,9
m Terlaksanan ya
Rehabilitasi Jalan Sumber -
Mandiranca n Jl. P.
Kejaksan, Sumber 0,71
Km, Jl. Letnan Joni
Jatibarang 1,75 Km,
Perbaikan Badan Jalan Sepanjang
280 m, Pekerjaan
Drainase Sepanjang 1462
m, Rehabilitasi
Jembatan Sepanjang 136,9
m 2.40 Km
2,4 Km 48.336.790.000 16.160.866.004 32.175.923.996 53.170.469.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 4
19 26
Penanganan Kerusakan Jalan Dan Jembatan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
Mempertahank an kondisi
kemantapan jalan agar
dapat memberikan
pelayanan yang optimal
terhadap arus lalu lintas yang
melewatinya dalam batas
repetisi beban standar
maupun struktur yang
direncanakan Terlaksananya
segera penanganan
kerusakan jalan dan jembatan
akibat bencana alam
Terlaksananya segera
penanganan kerusakan jalan
dan jembatan akibat bencana
alam 100
100 8.000.000.000 2.700.000.000 5.300.000.000 8.800.000.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 Urusan Wajib
1 4
Pekerjaan Umum 1
4 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1 4
20 27
Pengadaan Peralatan Jalan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
kinerja aparatur
dengan tersedianya
sarana dan prasarana
penunjang yang baik.
100.00 Terlaksanan ya
pengadaan peralatan untuk
pemeliharaa n jalan dan
jembatan. Terlaksanan ya
pengadaan peralatan untuk
pemeliharaa n jalan dan
jembatan. Terlaksanan
ya pengadaan peralatan
untuk pemeliharaa
n jalan dan jembatan.
Terlaksanan ya pengadaan
peralatan untuk
pemeliharaa n jalan dan
jembatan. 5.000.000.000 4.997.505.000 2.495.000 5.500.000.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 Urusan Wajib
1 4
Pekerjaan Umum 1
4 21
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1 4
21 28
Penyusunan Sistem Informasi Dan Data Base Leger Jalan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Ketersediaan
Informasi Jalan dan Jembatan
100 Terlaksanan ya
sistem informasi dan data base
leger jalan. Terlaksanan ya
sistem informasi dan data base
leger jalan. 100.00
100.00 3.691.460.000
431.280.692 3.260.179.308 4.060.606.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
Prakiraan Maju Jenis
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1 4
21 29
Sosialisasi Kebinamargaan Di Jawa Barat NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat terciptanya
efisiensi dan efektifitas
pengelolaan jaringan jalan
dan jembatan. 100.00
Terlaksanan ya sosialisasi
kebinamarg aan. Terlaksanan ya
sosialisasi kebinamarg aan.
100.00 100.00
300.000.000 247.620.000 52.380.000
330.000.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 4
21 30
Pembinaan Pemanfaatan Jalan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
terciptanya efisiensi dan
efektifitas pengelolaan
jaringan jalan dan jembatan.
100.00 Terlaksanan ya
pembinaan dan pemanfaata n
jalan. Terlaksanan ya
pembinaan dan pemanfaata n
jalan. 100.00
100.00 250.000.000
229.668.000 20.332.000 275.000.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 4
21 31
Pelaksanaan Pengujian Tanah Dan Bahan Jalan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat terciptanya
efisiensi dan efektifitas
pengelolaan jaringan jalan
dan jembatan. 100.00
Terlaksanan ya pengujian tanah
dan bahan jalan. Terlaksanan ya
pengujian tanah dan bahan jalan.
100.00 100.00
300.000.000 100.000.000 200.000.000
330.000.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 4
21 32
Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Penetapan Fungsi dan
Status Jalan Provinsi Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kondisi infrastruktur
jalan dan perhubungan,
dengan kegiatan tematik adalah
membangun Infrastruktur
jalan dan perhubungan
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
Ketersediaan Informasi Jalan
dan Jembatan 100
Tersusunnya Rekomendasi
Penetapan Fungsi dan Status Jalan
provinsi 1 Dokumen
220.081.000 220.081.000 - Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 Urusan Wajib
- -
1 6
Bidang Perencanaan Pembangunan - -
1 6
29 Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1
6 29
33 Penyusunan Dokumen Sinergitas
Perencanaan Kebinamargaan CG 10-
Modernisasi Pemerintahan
dan Pembanguna
n Perdesaan Meningkatnya
kualitas perencanaan,
pengendalianm dan akuntabilitas
pembangunan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Tingkat
terkoordina sinya
perencanaa n pembangun an
kebinamargaan di Jawa Barat.
100.00 Terlaksanan ya
fasilitasi dan koordinasi
perencanaa n. Terlaksanan ya
fasilitasi dan koordinasi
perencanaa n. 100.00
100.00 200.000.000 186.318.000 13.682.000
220.000.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 6
29 34
VerifikasiMonitoring Bantuan Gubernur Bidang Kebinamargaan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat terkoordina
sinya perencanaa n
pembangun an kebinamargaan
di Jawa Barat. 100.00
Terlaksanan ya verifikasim
onitoring bantuan Gubernur bidang
kebinamarg aan. Terlaksanan ya
verifikasim onitoring bantuan
Gubernur bidang kebinamarg aan.
100.00 100.00
275.000.000 247.500.000 27.500.000 302.500.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 Urusan Wajib
- -
1 17
Komunikasi dan Informatika - -
1 17
53 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
1 17
53 35
Pembuatan Media Informasi Pembangunan Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa
Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;Kab.Kot
a Seluruh Jawa Barat;Kab.Kot
a Seluruh Jawa Barat;
Masyarakat mengetahui
informasi tentang
pembangun an Jawa Barat
27.00 Buah
Terlaksanan ya pembuatan media
informasi Terlaksanan ya
pembuatan media informasi
27.00 Buah
10 buah 3.000.000.000 2.108.680.000 891.320.000 3.300.000.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 Urusan Wajib
- -
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
Prakiraan Maju Jenis
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur 1
20 59
36 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Prosentase
pegawai yang mencapai SKP
diatas 70 100.00
Terlaksanan ya peningkatan
kemampuan dan kesejahtera an
aparatur. Terlaksanan ya
peningkatan kemampuan dan
kesejahtera an aparatur.
100.00 100.00
1.358.745.000 1.766.080.000 407.335.000 1.494.619.500 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 Urusan Wajib
- -
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
37 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Tingkat
penyediaan kebutuhan
dasar operasional
administrasi perkantoran
dan tersedianya kebutuhan
dasar untuk pelaksanaan
tugas. 100.00
Terlaksanan ya penyelengg araan
administrasi perkantoran
. Terlaksanan ya
penyelengg araan administrasi
perkantoran .
12.00 Bulan
12.00 Bulan
2.055.923.000 1.814.412.000 241.511.000 2.261.515.300 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 20
60 38
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di BPJ Wilayah Pelayanan I
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
penyediaan kebutuhan
dasar operasional
administrasi perkantoran
dan tersedianya kebutuhan
dasar untuk pelaksanaan
tugas. 100.00
Terlaksanan ya penyelengg araan
administrasi perkantoran
. Terlaksanan ya
penyelengg araan administrasi
perkantoran .
100.00 12.00
Bulan 260.633.000
240.330.000 20.303.000 286.696.300 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 20
60 39
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di BPJ Wilayah Pelayanan II
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
penyediaan kebutuhan
dasar operasional
administrasi perkantoran
dan tersedianya kebutuhan
dasar untuk pelaksanaa n
tugas. 100.00
Terlaksanan ya penyelengg araan
administrasi perkantoran
. Terlaksanan ya
penyelengg araan administrasi
perkantoran .
100.00 12.00
Bulan 249.581.000
233.022.945 16.558.055 274.539.100 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 20
60 40
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di BPJ Wilayah Pelayanan
III CG 10-
Modernisasi Pemerintahan
dan Pembanguna
n Perdesaan Meningkatnya
kinerja aparatur dalam
mewujudkan Good Governance
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat penyediaan
kebutuhan dasar
operasional administrasi
perkantoran dan tersedianya
kebutuhan dasar untuk
pelaksanaa n tugas.
100.00 Terlaksanan ya
penyelengg araan administrasi
perkantoran .
Terlaksanan ya penyelengg araan
administrasi perkantoran
. 12.00
Bulan 12.00
Bulan 248.312.000
243.046.900 5.265.100 273.143.200 Lanjutan
Dinas Bina Marga
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
Prakiraan Maju Jenis
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1 20
60 41
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di BPJ Wilayah Pelayanan
IV CG 10-
Modernisasi Pemerintahan
dan Pembanguna
n Perdesaan Meningkatnya
kinerja aparatur dalam
mewujudkan Good Governance
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat penyediaan
kebutuhan dasar
operasional administrasi
perkantoran dan tersedianya
kebutuhan dasar untuk
pelaksanaa n tugas.
100.00 Terlaksanan ya
penyelengg araan administrasi
perkantoran .
Terlaksanan ya penyelengg araan
administrasi perkantoran
. 100.00
12.00 Bulan
242.995.000 236.995.000 6.000.000
267.294.500 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 20
60 42
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di BPJ Wilayah Pelayanan V
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
penyediaan kebutuhan
dasar operasional
administrasi perkantoran
dan tersedianya kebutuhan
dasar untuk pelaksanaa n
tugas. 100.00
Terlaksanan ya penyelengg araan
administrasi perkantoran
. Terlaksanan ya
penyelengg araan administrasi
perkantoran .
100.00 12.00
Bulan 238.633.000
215.361.050 23.271.950 262.496.300 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 20
60 43
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di BPJ Wilayah Pelayanan
VI CG 10-
Modernisasi Pemerintahan
dan Pembanguna
n Perdesaan Meningkatnya
kinerja aparatur dalam
mewujudkan Good Governance
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat penyediaan
kebutuhan dasar
operasional administrasi
perkantoran dan tersedianya
kebutuhan dasar untuk
pelaksanaa n tugas.
100.00 Terlaksanan ya
penyelengg araan administrasi
perkantoran .
Terlaksanan ya penyelengg araan
administrasi perkantoran
. 12.00
Bulan 12.00
Bulan 255.569.000
230.012.100 25.556.900 281.125.900 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 Urusan Wajib
- -
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
20 61
44 Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur Di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
sarana dan prasarana
aparatur dan tersedianya
kebutuhan dasar untuk
pelaksanaa n tugas unit
kerja. 100.00
Terlaksanan ya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur.
Terlaksanan ya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur.
100.00 100.00
1.100.000.000 825.350.000 274.650.000 1.210.000.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 20
61 45
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan I
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
sarana dan prasarana
aparatur dan tersedianya
kebutuhan dasar untuk
pelaksanaa n tugas unit
kerja. 100.00
Terlaksanan ya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur.
Terlaksanan ya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur.
100.00 100.00
690.000.000 651.231.500 38.768.500
759.000.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
Prakiraan Maju Jenis
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1 20
61 46
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan II
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
sarana dan prasarana
aparatur dan tersedianya
kebutuhan dasar untuk
pelaksanaa n tugas unit
kerja. 100.00
Terlaksanan ya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur.
Terlaksanan ya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur.
100.00 100.00
287.500.000 286.215.000 1.285.000
316.250.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 20
61 47
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan III
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
sarana dan prasarana
aparatur dan tersedianya
kebutuhan dasar untuk
pelaksanaa n tugas unit
kerja. 100.00
Terlaksanan ya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur.
Terlaksanan ya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur.
100.00 100.00
250.000.000 225.180.000 24.820.000
275.000.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 20
61 48
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan IV
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
sarana dan prasarana
aparatur dan tersedianya
kebutuhan dasar untuk
pelaksanaa n tugas unit
kerja. 100.00
Terlaksanan ya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur.
Terlaksanan ya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur.
100.00 100.00
1.400.000.000 1.399.575.000 425.000 1.540.000.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 20
61 49
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan V
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
sarana dan prasarana
aparatur dan tersedianya
kebutuhan dasar untuk
pelaksanaa n tugas unit
kerja. 100.00
Terlaksanan ya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur.
Terlaksanan ya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur.
101.00 101.00
1.070.000.000 1.040.000.000 30.000.000 1.177.000.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 20
61 50
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan VI
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
sarana dan prasarana
aparatur dan tersedianya
kebutuhan dasar untuk
pelaksanaa n tugas unit
kerja. 100.00
Terlaksanan ya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur.
Terlaksanan ya pengadaan sarana
dan prasarana aparatur.
100.00 100.00
1.725.860.000 1.553.222.500 172.637.500 1.898.446.000 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 Urusan Wajib
- -
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
20 62
51 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Aparatur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terpertahan
kannya sarana dan prasarana
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada
masyarakat. 100.00
Terpeliharan ya gedung kantor,
kendaraan dinas, perlengkapa n
kantor dan fasilitas jaringan.
Terpeliharan ya gedung kantor,
kendaraan dinas, perlengkapa n
kantor dan fasilitas jaringan.
100.00 100.00
2.645.597.000 3.165.996.800 520.399.800 2.910.156.700 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 20
62 52
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan I
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terpertahan
kannya sarana dan prasarana
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada
masyarakat. 100.00
Terpeliharan ya gedung kantor,
kendaraan dinas, perlengkapa n
kantor dan fasilitas jaringan.
Terpeliharan ya gedung kantor,
kendaraan dinas, perlengkapa n
kantor dan fasilitas jaringan.
100.00 100.00
544.349.000 493.003.875 51.345.125
598.783.900 Lanjutan Dinas Bina
Marga
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Daerah Sasaran
Pembangunan Daerah
Prakiraan Maju Jenis
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1 20
62 53
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan II
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terpertahan
kannya sarana dan prasarana
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada
masyarakat. 100.00
Terpeliharan ya gedung kantor,
kendaraan dinas, perlengkapa n
kantor dan fasilitas jaringan.
Terpeliharan ya gedung kantor,
kendaraan dinas, perlengkapa n
kantor dan fasilitas jaringan.
100.00 100.00
510.604.000 488.131.157 22.472.843
561.664.400 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 20
62 54
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan III
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terpertahan
kannya sarana dan prasarana
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada
masyarakat. 100.00
Terpeliharan ya gedung kantor,
kendaraan dinas, perlengkapa n
kantor dan fasilitas jaringan.
Terpeliharan ya gedung kantor,
kendaraan dinas, perlengkapa n
kantor dan fasilitas jaringan.
100.00 100.00
540.468.000 565.489.500 25.021.500 594.514.800 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 20
62 55
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan IV
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terpertahan
kannya sarana dan prasarana
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada
masyarakat. 100.00
Terpeliharan ya gedung kantor,
kendaraan dinas, perlengkapa n
kantor dan fasilitas jaringan.
Terpeliharan ya gedung kantor,
kendaraan dinas, perlengkapa n
kantor dan fasilitas jaringan.
100.00 100.00
489.235.000 485.940.000 3.295.000
538.158.500 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 20
62 56
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan V
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terpertahan
kannya sarana dan prasarana
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada
masyarakat. 100.00
Terpeliharan ya gedung kantor,
kendaraan dinas, perlengkapa n
kantor dan fasilitas jaringan.
Terpeliharan ya gedung kantor,
kendaraan dinas, perlengkapa n
kantor dan fasilitas jaringan.
100.00 100.00
519.473.000 569.473.100 50.000.100 571.420.300 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 20
62 57
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan VI
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terpertahan
kannya sarana dan prasarana
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada
masyarakat. 100.00
Terpeliharan ya gedung kantor,
kendaraan dinas, perlengkapa n
kantor dan fasilitas jaringan.
Terpeliharan ya gedung kantor,
kendaraan dinas, perlengkapa n
kantor dan fasilitas jaringan.
100.00 100.00
529.083.000 476.050.000 53.033.000
581.991.300 Lanjutan Dinas Bina
Marga
1 Urusan Wajib
- -
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah 1
20 65
58 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan
Dinas Bina Marga CG 10-
Modernisasi Pemerintahan
dan Pembanguna
n Perdesaan Meningkatnya
kualitas perencanaan,
pengendalianm dan akuntabilitas
pembangunan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Sinergitas
Pelaporan Keuangan
100 100.000.000 100.000.000 - Lanjutan
Dinas Bina Marga
1 Urusan Wajib
- -
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20
66 59
Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kualitas
perencanaan, pengendalianm
dan akuntabilitas pembangunan
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat akurasi,
kecepatan dan kecermatan
dalam pengelolaan
dan pelaporan keuangan
100.00 Terlaksanan ya
perencanaa n, Evaluasi dan
pelaporan internal organisasi
perangkat daerah. Terlaksanan ya
perencanaa n, Evaluasi dan
pelaporan internal organisasi
perangkat daerah. 100.00
100.00 100.000.000
79.695.000 20.305.000 110.000.000 Lanjutan
Dinas Bina Marga
1.225.000.048.000 914.195.478.866 310.804.571.134 912.128.396.169
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Sebelum Perubahan
Ssetelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 4
Pekerjaan Umum 1
4 22
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya 1
4 22
1 Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan
Irigasi di Jawa Barat Penyediaan
infrastruktur layanan dasar
permukiman dan
infrastruktur strategis di
perkotaan dan
perdesaan Peningkatan
cakupan pelayanan
infrastruktur dan kondisi baik
jaringan irigasi Kota Bandung
Kota Bandung Tersedianya
bahan data perencanaan
yang diperlukan
untuk ditindak lanjuti dengan
kontruksi dalam rangka
perlindunagn terhadap daya
rusak air dan konservasi
sumber air 30
Tersedianya 5 Dokumen
Perencanaan jaringan irigasi
1. Perencanaan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi DI. Lintas
Kabupaten Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya DI. Gunung Putri
2. Peencanaan Teknis
Pembangnan Irigasi Baru
Cibalapulang 2.000 Ha Kab.
Cianjur 3. Perencanaan
Teknis Talang di DI. Cimandiri
Kab. Sukabumi 4. Perencanaan
Jaringan Irigasi Baru Tahap 2
Tersedianya 5 Dokumen
Perencanaan jaringan irigasi
1. Perencanaan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi DI. Lintas
Kabupaten Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya DI. Gunung Putri
2. Peencanaan Teknis
Pembangnan Irigasi Baru
Cibalapulang 2.000 Ha Kab.
Cianjur 3. Perencanaan
Teknis Talang di DI. Cimandiri
Kab. Sukabumi 4. Perencanaan
Jaringan Irigasi Baru Tahap 2
5 Dok 5 Dok
12.000.000.000 2.390.788.840 9.609.211.160 Lanjutan
Dinas PSDA
Areal DI. Cikalong Kab. Tasikmalay
5. Perencanaan Jaringan Irigasi
Baru Tahap 2 Areal DI. Parigi
Kab. Pangandaran Areal DI. Cikalong
Kab. Tasikmalay 5. Perencanaan
Jaringan Irigasi Baru Tahap 2
Areal DI. Parigi Kab. Pangandaran
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
10 bulan 13 bulan
1 4
22 2
Peningkatan Kapasitas Kegiatan Sumber Daya Air Di Jawa Barat
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
Kota Bandung Kota Bandung
Teroptimalkann ya kegiatan
pengelolaan sumber daya
air 100
1. Terlaksananya Pelatihan OP
Irigasi; 2. Tersusunnya
Data Kondisi Jaringan Irigasi
Kew. Provinsi Jawa Barat;
3. Terlaksananya Peringatan Hari
Air Sedunia; 4. Terlaksananya
Pembinaan Tenaga OP
1. Terlaksananya Pelatihan OP
Irigasi; 2. Tersusunnya
Data Kondisi Jaringan Irigasi
Kew. Provinsi Jawa Barat;
3. Terlaksananya Peringatan Hari
Air Sedunia; 4. Terlaksananya
Pembinaan Tenaga OP
100 100
600.000.000 758.965.040 158.965.040 Lanjutan
Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
10 bulan 13 bulan
Sebelum Perubahan RKPD
Jumlah Perubahan +-
RKPD 1
5 8
9 10
Uraian Target
Uraian Target
Sesudah Perubahan
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung jawab
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
22 3
Pemantauan dan Pengembangan Potensi OP Jaringan Irigasi di Jawa Barat
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
Kota Bandung Kota Bandung
Operasi dan pemeliharaan
irigasi di jawa barat menjadi
lebih terkoordinasi,
efektif dan efisien
100 1. Tersusunnya
dan Terpantaunya Kegiatan OP
Jaringan Irigasi; 2. Penyusunan
RTTG DI. Kew. Provinsi;
3. Pemberdayaan Komisi Irigasi
Provinsi dan Kab.Kota;
4. Terlaksananya Seleksi Lomba
Petugas OP Jar. Irigasi
5. Fasilitasi Konreg OP;
1. Tersusunnya dan Terpantaunya
Kegiatan OP Jaringan Irigasi;
2. Penyusunan RTTG DI. Kew.
Provinsi; 3. Pemberdayaan
Komisi Irigasi Provinsi dan
Kab.Kota; 4. Terlaksananya
Seleksi Lomba Petugas OP Jar.
Irigasi 5. Fasilitasi
Konreg OP; 100
100 300.000.000 405.141.240 105.141.240
Lanjutan Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
1 4
22 4
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
Kota dan Kab. Bogor
Kota dan Kab. Bogor
Meningkatnya Kondisi baik
jaringan irigasi 70
Terlaksananya Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan irigasi
A. Operasi dan Pemeliharaan
Swakelola 10 DI Terlaksananya
Operasi, Pemeliharaan, dan
Rehabilitasi Jaringan irigasi
A. Operasi dan Pemeliharaan
Swakelola 10 DI B. Rehabilitasi
Jaringan Irigasi : 1. DI. Cisadane
Empang 2. DI. Ciliwung
Katulampa 3. DI. Cibalok
4. DI. Cibanon 5. DI. Sasak
6. DI.Parakan Jati
10 DI; - 10 DI; 6 DI
37.598.900.000 7.387.480.000 30.211.420.000 Lanjutan
Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
1 4
22 5
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
KotaKab. Sukabumi
KotaKab. Sukabumi
Meningkatnya Kondisi baik
jaringan irigasi 70
Terlaksananya Operasi,
Pemeliharaan, dan Rehabilitasi
Jaringan irigasi A. Operasi dan
Pemeliharaan Swakelola 7 DI
B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi :
1. DI. Cimandiri 2. DI. Cikarang
Nguluwung 3. DI.
Babancong Terlaksananya
Operasi, Pemeliharaan, dan
Rehabilitasi Jaringan irigasi
A. Operasi dan Pemeliharaan
Swakelola 7 DI B. Rehabilitasi
Jaringan Irigasi : 1. DI. Cimandiri
2. DI. Cikarang Nguluwung
3. DI. Babancong
4. DI. Cisalada 5. DI. Ciseureuh
cibeureum 6. DI. Cikarang
Cigangsa 7. DI. Cigangsa
7 DI; 3 DI 7 DI; 7 DI
39.346.550.000 9.126.700.560 30.219.849.440 Lanjutan
Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
22 6
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
Kab.Purwakart a, Karawang,
Subang, Kab. Bekasi,
Kab.Sumedang, Kab.
Bandung,dan Kota Bandung
Kab.Purwakart a, Karawang,
Subang, Kab. Bekasi,
Kab.Sumedang, Kab.
Bandung,dan Kota Bandung
Meningkatnya Kondisi baik
jaringan irigasi 70
Terlaksananya Operasi,
Pemeliharaan, dan Rehabilitasi
Jaringan irigasi A. Operasi dan
Pemeliharaan Swakelola 34 DI
B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi :
1. DI. Leuwikuya
2. DI. Ciherang 3. DI. Susukan
Gede 4. DI. Wanir
5. DI. Wangisagara
6. DI. Wanayasa Terlaksananya
Operasi, Pemeliharaan, dan
Rehabilitasi 34 DI B. Rehabilitasi
Jaringan Irigasi : 1. DI.
Leuwikuya 2. DI. Ciherang
3. DI. Susukan Gede
4. DI. Wanir 5. DI.
Wangisagara 6. DI. Wanayasa
6 DI; 6 DI 6 DI; 6 DI
84.150.960.000 34.779.678.500 49.371.281.500 Lanjutan
Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
1 4
22 7
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
KotaKab. Cirebon,
Indramayu, Majalengka,
Kuningan, Garut dan
Sumedang KotaKab.
Cirebon, Indramayu,
Majalengka, Kuningan,
Garut dan Sumedang
Meningkatnya Kondisi baik
jaringan irigasi 70
Terlaksananya Operasi,
Pemeliharaan, dan Rehabilitasi
Jaringan irigasi A. Operasi dan
Pemeliharaan Swakelola 27 DI
B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi :
1. DI. Katiga 2. DI. Ambit
3. DI. Setupatok 4. DI. Cikeruh
5. DI. Cikamangi
6. DI. Cigasong 7. DI. Cibutul
8. DI. Cipanas I 9. DI. Cisamaya
10. DI. Jamblang
11. DI. Lame 12. DI. Ujung
Jaya Terlaksananya
Operasi, Pemeliharaan, dan
Rehabilitasi Jaringan irigasi
A. Operasi dan Pemeliharaan
Swakelola 27 DI B. Rehabilitasi
Jaringan Irigasi : 1. DI. Katiga
2. DI. Ambit 3. DI. Setupatok
4. DI. Cikeruh 5. DI.
Cikamangi 6. DI. Cigasong
7. DI. Cibutul 8. DI. Cipanas I
9. DI. Cisamaya 10. DI.
Jamblang 11. DI. Lame
12. DI. Ujung Jaya
27 DI; 17 DI 27 DI; 19 DI
93.644.460.000 19.881.889.380 73.762.570.620 Lanjutan
Dinas PSDA
13. DI. Leuwijawa 14. DI. Walahar
15. DI. Cipager 16. DI. Paniis
Lebak 17. DI. Sentig
13. DI. Leuwijawa 14. DI. Walahar
15. DI. Cipager 16. DI. Paniis
Lebak 17. DI. Sentig
18. DI. Cijangkelok
19. DI. Cigalompang
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
22 8
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
Kota Banjar, Kab. Ciamis,
Kabkota Tasikmalaya
Kota Banjar, Kab. Ciamis,
Kabkota Tasikmalaya
Meningkatnya Kondisi baik
jaringan irigasi 70
Terlaksananya Operasi,
Pemeliharaan, dan Rehabilitasi
Jaringan irigasi A. Operasi dan
Pemeliharaan Swakelola 7 DI
B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi :
1. DI. Cimulu 2. DI. Cikalang
3. DI. Cigede 4. DI.
Ciputrahaji 5. DI. Gunung
Putri I 6. DI.
Wangundireja 7. DI.
Cikembang Terlaksananya
Operasi, Pemeliharaan, dan
Rehabilitasi Jaringan irigasi
A. Operasi dan Pemeliharaan
Swakelola 7 DI B. Rehabilitasi
Jaringan Irigasi : 1. DI. Cimulu
2. DI. Cikalang 3. DI. Cigede
4. DI. Ciputrahaji
5. DI. Gunung Putri I
6. DI. Wangundireja
7. DI. Cikembang
7 DI; 7 DI 7 DI; 7 DI
13.123.990.000 10.892.513.480 2.231.476.520 Lanjutan
Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
1 4
22 9
Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
Kab. Garut, Kab. Cianjur,
Kab. Tasikmalaya,
Kab. Pangandaran
Kab. Garut, Kab. Cianjur,
Kab. Tasikmalaya,
Kab. Pangandaran
Meningkatnya Kondisi baik
jaringan irigasi 70
Terlaksananya Operasi,
Pemeliharaan, dan Rehabilitasi
Jaringan irigasi A. Operasi dan
Pemeliharaan Swakelola 6 DI
B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi :
1. DI. Merjan 2. DI.
Ciramajaya 3. DI. Biuk
4. DI. Padawaras
5. DI. Cipalebuh Terlaksananya
Operasi, Pemeliharaan, dan
Rehabilitasi Jaringan irigasi
A. Operasi dan Pemeliharaan
Swakelola 6 DI B. Rehabilitasi
Jaringan Irigasi : 1. DI. Merjan
2. DI. Ciramajaya
3. DI. Biuk 4. DI.
Padawaras 5. DI. Cipalebuh
6. DI. Cibanjaran
6 DI; 5 DI 6 DI; 6 DI
34.655.820.000 11.015.505.470 23.640.314.530 Lanjutan
Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
1 4
22 10
Pembebasan Lahan dan Pembangunan DI. Caringin di Kab. Sukabumi
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
Kab. Sukabumi Terbangunnya
irigasi baru dalam rangka
percetakan sawah baru
2.018 Ha
80.000.000.000 23.301.300.000 56.698.700.000 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
22 11
Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang di Kab. Sumedang
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
Terbangunnya irigasi baru
dalam rangka percetakan
sawah baru 2.018
Ha 21.000.000.000 1.800.000.000 19.200.000.000
Lanjutan Dinas PSDA
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
22 12
Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu lintas Kewenangan Pemerintah
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
3.000.000.000 142.500.000 2.857.500.000 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
22 13
Dukungan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
2.386.654.000 2.386.654.000 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
22 14
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane DAK
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
8.988.000.000 8.988.000.000 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
22 15
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno DAK
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
6.079.363.500 6.079.363.500 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
22 16
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum DAK
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
6.990.957.750 6.990.957.750 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
22 17
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung DAK
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
10.731.682.500 10.731.682.500 Lanjutan
Dinas PSDA
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
22 18
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy DAK
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
7.290.565.800 7.290.565.800 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
22 19
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki DAK
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
3.900.989.000 3.900.989.000 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
22 20
Pembebasan Lahan dan Pembangunan D.I. Parigi di Kab. Pangandaran Tahap I
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Meningkatnya cakupan
pelayanan infrastruktur
irigasi serta meningkatnya
kondisi baik jaringan irigasi
Kab. Pangandaran
Terbangunnya irigasi baru
dalam rangka percetakan
sawah baru 2.662
Ha 31.296.340.000
31.296.340.000
1 4
22 21
Pembebasan Lahan dan Pembangunan D.I. Cikalong di Kab. Tasikmalaya Tahap
I Penyediaan
infrastruktur layanan dasar
permukiman dan
infrastruktur strategis di
perkotaan dan
perdesaan Meningkatnya
cakupan pelayanan
infrastruktur irigasi serta
meningkatnya kondisi baik
jaringan irigasi Kab.
Tasikmalaya Terbangunnya
irigasi baru dalam rangka
percetakan sawah baru
2.998 Ha
50.000.000.000 50.000.000.000
1 4
22 22
Pembebasan Lahan dan Pembangunan D.I. Cimerak di Kab. Tasikmalaya Tahap
I Penyediaan
infrastruktur layanan dasar
permukiman dan
infrastruktur strategis di
perkotaan dan
perdesaan Meningkatnya
cakupan pelayanan
infrastruktur irigasi serta
meningkatnya kondisi baik
jaringan irigasi Kab.
Tasikmalaya Terbangunnya
irigasi baru dalam rangka
percetakan sawah baru
35.000.000.000 35.000.000.000
1 4
23 Program Pengembangan, Pengelolaan
dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya
1 4
23 23
Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Danau dan Sumber Air
Lainnya Di Jawa Barat Mengembang
kan Infrastruktur
Wilayah, Energi dan
Air Baku Tersedianya
Infrastruktur Sumber daya Air
dan irigasi sebagai Penyedia
Air baku serta Pengendali Banjir
dan Kekeringan Kota Bandung
Kota Bandung Tersedianya
bahan data perencanaan
yang diperlukan
untuk ditindak lanjuti dengan
kontruksi dalam rangka
perlindunagn terhadap daya
rusak air dan konservasi
sumber air 30
4.000.000.000 1.900.000.000 2.100.000.000 Lanjutan
Dinas PSDA
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
23 24
Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
Kota Bandung Kota Bandung
Tersedianya bahan data
perencanaan yang
diperlukan untuk ditindak
lanjuti dengan kontruksi
dalam rangka perlindunagn
terhadap daya rusak air dan
konservasi sumber air
30 Tersusunnya
Dokumen Perencanaan
Teknis : 1. Perencanaan
Teknis Genangan Bendung
Padawaras Kab. Tasikmalaya
2. Kajian Pembangunan
Tampungan Air untuk
Perkebunan Pangkalan Kab.
Karawang dan Kebun Tegal
Harendong Kab. Purwakarta
3. Kajian Morfologi Sungai
Ciwulan Hilir Sepanjang 60 Km
Kab. Tasikmalaya Tersusunnya
Dokumen Perencanaan
Teknis : 1. Perencanaan
Teknis Genangan Bendung
Padawaras Kab. Tasikmalaya
2. Kajian Pembangunan
Tampungan Air untuk
Perkebunan Pangkalan Kab.
Karawang dan Kebun Tegal
Harendong Kab. Purwakarta
3. Kajian Morfologi Sungai
Ciwulan Hilir Sepanjang 60 Km
Kab. Tasikmalaya 4 Dok
5 Dok 28.000.000.000 1.846.297.480 26.153.702.520
Lanjutan Dinas PSDA
4. Perencanaan Teknis Situ
Jawura 42.7 Ha Ds. Kec.
Kertajati dan SItu Cimaneuh 27.8
Ha Ds. Kec. Kertajati
4. Perencanaan Teknis Situ
Jawura 42.7 Ha Ds. Kec.
Kertajati dan SItu Cimaneuh 27.8
Ha Ds. Kec. Kertajati
5. Perencanaan teknis
Penanganan bencana alam
sungai cimandiri dan sungai
cipelang.
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
10 bulan 13 bulan
1 4
23 25
Dukungan Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
Kota Bandung Kota Bandung
Tersedianya bahan data
perencanaan yang
diperlukan untuk ditindak
lanjuti dengan kontruksi
dalam rangka perlindunagn
terhadap daya rusak air dan
konservasi sumber air
30 1.000.000.000 800.000.000 200.000.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 4
23 26
Dukungan Pembangunan Waduk Cileuweung di Kab Kuningan
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
Kota Bandung Kota Bandung
Tersedianya bahan data
perencanaan yang
diperlukan untuk ditindak
lanjuti dengan kontruksi
dalam rangka perlindunagn
terhadap daya rusak air dan
konservasi sumber air
30 6.000.000.000 5.916.241.200 83.758.800
Lanjutan Dinas PSDA
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
23 27
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Tanah
Negara Mengembang
kan Infrastruktur
Wilayah, Energi dan
Air Baku Tersedianya
Infrastruktur Sumber daya Air
dan irigasi sebagai Penyedia
Air baku serta Pengendali Banjir
dan Kekeringan Kota Bandung
Kota Bandung Terlindunginya
dan terjaganya kelestarian
penggunaan air permukaan dan
pemakaian tanah negara
menjadi lebih teratur
6 WS 1. Terlaksananya
Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Pemanfaatan
Pengguna Air Permukaan Thd
Kepemilikan Izin Penggunaan Air
Permukaan 90 Pemanfaat Air
Permk.; 2. Data NPA 6 WS;
3. Terlaksananya Penertiban
Lapangan Pengguna Air
Permukaan 4. Terkendali dan
Terawasinya Pemanfaatan
Tanah Negara 15 pemanfaat tanah
negara 1. Terlaksananya
Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Pemanfaatan
Pengguna Air Permukaan Thd
Kepemilikan Izin Penggunaan Air
Permukaan 90 Pemanfaat Air
Permk.; 2. Data NPA 6 WS;
3. Terlaksananya Penertiban
Lapangan Pengguna Air
Permukaan 4. Terkendali dan
Terawasinya Pemanfaatan
Tanah Negara 15 pemanfaat tanah
negara 6 WS
6 WS 500.000.000 387.353.000 112.647.000
Lanjutan Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
1 4
23 28
Pengaturan Sempadan Sumber Air di Jawa Barat
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
Kota Bandung Kota Bandung
500.000.000 285.000.000 215.000.000 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
23 29
Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah
Negara di Jawa Barat Mengembang
kan Infrastruktur
Wilayah, Energi dan
Air Baku Tersedianya
Infrastruktur Sumber daya Air
dan irigasi sebagai Penyedia
Air baku serta Pengendali Banjir
dan Kekeringan Kota Bandung
Kota Bandung terlayaninya
perusahaan perorangan
peohon SIPPA dan pemakaian
tanah negara 6 WS
1. Tersusunnya Laporan Saran
Teknis Izin Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan;
2. Tersusunnya Laporan Saran
Teknis Izin Pemakaian Tanah
Negara 3. Terlaksananya
evaluasi dan pelaporan
kegiatan saran teknik
1. Tersusunnya Laporan Saran
Teknis Izin Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan;
2. Tersusunnya Laporan Saran
Teknis Izin Pemakaian Tanah
Negara 3. Terlaksananya
evaluasi dan pelaporan
kegiatan saran teknik
6 WS 6 WS
400.000.000 292.494.240 107.505.760 Lanjutan
Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
1 4
23 30
Pemberdayaan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air
dan Irigasi Mengembang
kan Infrastruktur
Wilayah, Energi dan
Air Baku Tersedianya
Infrastruktur Sumber daya Air
dan irigasi sebagai Penyedia
Air baku serta Pengendali Banjir
dan Kekeringan Kota Bandung
Kota Bandung 400.000.000 275.152.760 124.847.240
Lanjutan Dinas PSDA
1 4
23 31
Dewan SDA Provinsi Jawa Barat Mengembang
kan Infrastruktur
Wilayah, Energi dan
Air Baku Tersedianya
Infrastruktur Sumber daya Air
dan irigasi sebagai Penyedia
Air baku serta Pengendali Banjir
dan Kekeringan Kota Bandung
Kota Bandung 400.000.000 142.500.000 257.500.000
Lanjutan Dinas PSDA
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
23 32
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
KotaKab. Bogor, Kota
Depok KotaKab.
Bogor, Kota Depok
Meningkatnya daya tampung
situ di WS. Ciliwung
Cisadane 40
Terlaksananya Operasi,
Pemeliharaan, dan Rehabiltasi Situ
A. Operasi Situ B. Pemeliharaan
Situ 1. Situ
Cigalumpit 2. Situ Gunung
Nyungcung 3. Situ
Cibanteng 4. Situ Moyan
5. Situ Taman 6. Situ Cimiring
7. Situ Sela 8. Situ
Lengkong Barang 9. Situ
Balakembang 10. Situ
Cimanggis Terlaksananya
Operasi, Pemeliharaan, dan
Rehabiltasi Situ A. Operasi Situ
B. Pemeliharaan Situ
1. Situ Cigalumpit
2. Situ Gunung Nyungcung
3. Situ Cibanteng
4. Situ Moyan 5. Situ Taman
6. Situ Cimiring 7. Situ Sela
8. Situ Lengkong Barang
9. Situ Balakembang
10. Situ Cimanggis
- ; 1 Situ 12 Situ; 1 Situ
1.902.850.000 4.314.846.200 2.411.996.200 Lanjutan
Dinas PSDA
11. Situ Babakan 12. Situ
Bojongsari B. Rehabilitasi
Situ : 1. Situ Tonjong
Tahap I 11. Situ Babakan
12. Situ Bojongsari
C. Rehabilitasi Situ :
1. Situ Tonjong Tahap I
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
1 4
23 33
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
KotaKab. Sukabumi
KotaKab. Sukabumi
Meningkatnya daya tampung
situ di WS. Cisadea-
Cibareno 40
Terlaksananya Operasi,
Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Situ-
situ A. Operasi Situ
B. Pemeliharaan Situ
1. Situ Kedawung
2. Situ Panyinangan
3. Situ Batukarut
4. Situ Sukarame
5. Situ CigalumpitWalur
an 6. Situ Sanim
7. Situ Tarisi 8. Situ Datar
Nangka 9. Situ Cijeruk
Terlaksananya Operasi,
Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Situ-
situ A. Operasi Situ
B. Pemeliharaan Situ
1. Situ Kedawung
2. Situ Panyinangan
3. Situ Batukarut
4. Situ Sukarame
5. Situ CigalumpitWalur
an 6. Situ Sanim
7. Situ Tarisi 8. Situ Datar
Nangka 9. Situ Cijeruk
17 Situ; 1 Situ
17 Situ; 8 Situ 10.000.000.000 2.028.503.140 7.971.496.860 Lanjutan
Dinas PSDA
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
10. Situ Gunung 11. Situ
Sukamanah 12. Situ Rawa
Gede I 13. Situ
Rawapatat 14. Situ
Rancabali 15. Situ
Galumpit 16. Situ Talaga
Darma Wangi 17. Situ Talaga
Warna C. Rehabilitasi :
1. Situ Galumpit 10. Situ Gunung
11. Situ Sukamanah
12. Situ Rawa Gede I
13. Situ Rawapatat
14. Situ Rancabali
15. Situ Galumpit
16. Situ Talaga Darma Wangi
17. Situ Talaga Warna
C. Rehabilitasi : 1. Situ Galumpit
2. Situ Rancabali
3. Situ Cijeruk 4. Situ Datar
Nangka
5. Situ Talaga Warna
6. Situ Talaga Darma wangi
7. Situ Sukarame
8. Situ Cijember
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
1 4
23 34
Pengelolaan Situ - Situ Wilayah Sungai Citarum
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
Kab.Purwakart a, Karawang,
Subang, Kab. Bekasi,
Kab.Sumedang, Kab.
Bandung,dan Kota Bandung
Kab.Purwakart a, Karawang,
Subang, Kab. Bekasi,
Kab.Sumedang, Kab.
Bandung,dan Kota Bandung
Meningkatnya daya tampung
situ di WS. Citarum
40 Terlaksananya
Operasi, Pemeliharaan, dan
Revitalisasi Situ- situ
A. Operasi Situ B. Pemeliharaan
Situ 1. Situ Cisanti
2. Situ SukapuraBah
Edo 3. Situ Cibeber
4. Situ Cibogo 5. Situ Bojong
Jeruk 6. Situ Cibodas
C. Revitalisasi : 1. Situ Cianjing
Tahap II 2. Situ Ciijah
Tahap II 3. Situ Ciburial
Tahap II 4. Situ Cipule
Terlaksananya Operasi,
Pemeliharaan, dan Revitalisasi Situ-
situ A. Operasi Situ
B. Pemeliharaan Situ
1. Situ Cisanti 2. Situ
SukapuraBah Edo
3. Situ Cibeber 4. Situ Cibogo
5. Situ Bojong Jeruk
6. Situ Cibodas C. Revitalisasi :
1. Situ Cianjing Tahap II
2. Situ Ciijah Tahap II
3. Situ Ciburial Tahap II
4. Situ Cipule 5. Situ Cisanti
6 Situ; 4 Situ 6 Situ;5 Situ
40.000.000.000 17.167.796.560 22.832.203.440 Lanjutan
Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
10 bulan 13 bulan
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
23 35
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
KotaKab. Cirebon,
Indramayu, Majalengka,
Kuningan, Garut dan
Sumedang KotaKab.
Cirebon, Indramayu,
Majalengka, Kuningan,
Garut dan Sumedang
Meningkatnya daya tampung
situ di WS. Cimanuk-
Cisanggarung 40
Terlaksananya Operasi,
Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Situ-
situ A. Operasi Situ
B. Pemeliharaan SituWaduk
1. Waduk Lapangan
Kalideres 2. Situ Bolang
3. Situ Sindang 4. Waduk
Lapangan Dadap Berendung
5. Waduk Lapangan
Wulukut 6. Situ Nini
Kadrem 7. Situ
Rancabeureum 8. Situ Nyesel
9. Situ Belik Terlaksananya
Operasi, Pemeliharaan, dan
Rehabilitasi Situ- situ
A. Operasi Situ B. Pemeliharaan
SituWaduk 1. Waduk
Lapangan Kalideres
2. Situ Bolang 3. Situ Sindang
4. Waduk Lapangan Dadap
Berendung 5. Waduk
Lapangan Wulukut
6. Situ Nini Kadrem
7. Situ Rancabeureum
8. Situ Nyesel 9. Situ Belik
9 Situ dan 4 Waduk
Lapangan; 1 Situ
9 Situ dan 4 Waduk
Lapangan; 3 Situ
50.000.000.000 2.988.864.840 47.011.135.160 Lanjutan
Dinas PSDA
10. Waduk Lapangan Sindang
Pano 11. Situ
Anggrahan 12. Situ
Bagendit 13. Situ
Cangkuang C. Rehabilitasi :
1. Situ Belik 10. Waduk
Lapangan Sindang Pano
11. Situ Anggrahan
12. Situ Bagendit
13. Situ Cangkuang
C. Rehabilitasi : 1. Situ Belik
2. Situ Sindang 3. Situ Bolang
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
23 36
Pengelolaan Situ - Situ Wilayah Sungai Citanduy
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
Kota Banjar, Kab. Ciamis,
Kabkota Tasikmalaya
Kota Banjar, Kab. Ciamis,
Kabkota Tasikmalaya
Meningkatnya daya tampung
situ di WS. Citanduy
40 Terlaksananya
Operasi, Pemeliharaan, dan
Rehabilitasi Situ- situ
A. Operasi Situ B. Pemeliharaan
SituWaduk 1. Situ
Cibubuhan 2. Situ Panjalu
3. Situ Wangi 4. Situ Ciater
5. Situ Bojong Menger
C. Rehabilitasi : 1. Situ Panjalu
2. Situ Cibubuhan
3. Situ Bojongmengger
Terlaksananya Operasi,
Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Situ-
situ A. Operasi Situ
B. Pemeliharaan SituWaduk
1. Situ Cibubuhan
2. Situ Panjalu 3. Situ Wangi
4. Situ Ciater 5. Situ Bojong
Menger C. Rehabilitasi :
1. Situ Panjalu 2. Situ
Cibubuhan 3. Situ
Bojongmengger 5 Situ; 3 Situ
5 Situ; 3 Situ 3.459.850.000 1.820.724.320 1.639.125.680
Lanjutan Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
23 37
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
Kab. Garut, Kab. Cianjur,
Kab. Tasikmalaya,
Kab. Pangandaran
Kab. Garut, Kab. Cianjur,
Kab. Tasikmalaya,
Kab. Pangandaran
Meningkatnya daya tampung
situ di WS. Ciwulan-Cilaki
40 Terlaksananya
Operasi, Pemeliharaan, dan
Rehabilitasi Situ- situ
A. Operasi Situ B. Pemeliharaan
SituKawah 1. Situ
Sanghiang 2. Kawah
Gunung Galunggung
3. Situ Gede 4. Situ
Cibeureum 5. Situ
Malingping 6. Situ
Cipajaran 7. Embung
Legok Nangka 8. Embung
Cibeureum 9. Situ Denuh
Terlaksananya Operasi,
Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Situ-
situ A. Operasi Situ
B. Pemeliharaan SituKawah
1. Situ Sanghiang
2. Kawah Gunung
Galunggung 3. Situ Gede
4. Situ Cibeureum
5. Situ Malingping
6. Situ Cipajaran
7. Embung Legok Nangka
8. Embung Cibeureum
9. Situ Denuh 6 Situ, 1
Kawah dan 2 Embung; 3
Situ, 1 Kawah, dan 1
Embung 6 Situ, 1
Kawah dan 2 Embung; 3
Situ, 1 Kawah, dan 1
Embung 14.787.150.000 14.292.477.720 494.672.280
Lanjutan Dinas PSDA
C. Rehabilitasi SituKawah
1. Situ Cipajaran
2. Situ Malingping
3. Kawah Gunung
Galunggung 4. Embung
Cibeureum 5. Situ Gede
C. Rehabilitasi SituKawah
1. Situ Cipajaran
2. Situ Malingping
3. Kawah Gunung
Galunggung 4. Embung
Cibeureum 5. Situ Gede
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
1 4
23 38
Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
Kota Bandung Kota Bandung
Tersedianya data series
debit dan curah hujan di 6
Wilayah Sungai di Jawa Barat
6 WS Tersedianya Data
Sumber Daya Air 1. Pengumpulan
Data Debit Sungai Harian
2. Data Debit Sungai dan Curah
Hujan Hasil Pengolahan
3. Buku Publikasi Data Debit Sungai
4. Buku Publikasi Data Curah Hujan
5. ATK Kegiatan 6. Photo Copy
Kegiatan 7. Kaji Ulang
Program Analisis Data Hidrologi
PHU 8. Pembuatan
Neraca Air WS.Cisadea-
Cibareno Tersedianya Data
Sumber Daya Air 1. Pengumpulan
Data Debit Sungai Harian
2. Data Debit Sungai dan Curah
Hujan Hasil Pengolahan
3. Buku Publikasi Data Debit Sungai
4. Buku Publikasi Data Curah Hujan
5. ATK Kegiatan 6. Photo Copy
Kegiatan 7. Kaji Ulang
Program Analisis Data Hidrologi
PHU 8. Pembuatan
Neraca Air WS.Cisadea-
Cibareno 6 WS
6 WS 850.000.000 482.494.240 367.505.760
Lanjutan Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
10 bulan 13 bulan
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
23 39
Manajemen DAS Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
WS. Ciliwung- Cisadane
WS. Ciliwung- Cisadane
Meningkatnya data base
sumber daya air baik
kuantitas maupun
kualitas sebagai bahan
penyusunan kegiatan
pengelolaan sumber daya
air di WS. Ciliwung-
Cisadane 1 WS
Terlaksananya Pengelolaan DAS
di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane
Terlaksananya Pengelolaan DAS
di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane
1 WS 1 WS
1.302.350.000 385.558.480 916.791.520 Lanjutan
Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
10 bulan 13 bulan
1 4
23 40
Manajemen DAS Wilayah Sungai Cisadea- Cibareno
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
WS. Cisadea- Cibareno
WS. Cisadea- Cibareno
Meningkatnya data base
sumber daya air baik
kuantitas maupun
kualitas sebagai bahan
penyusunan kegiatan
pengelolaan sumber daya
air di WS. Cisadea-
Cibareno 1 WS
Terlaksananya Pengelolaan DAS
di Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno
Terlaksananya Pengelolaan DAS
di Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno
1 WS 1 WS
1.470.000.000 1.153.282.480 316.717.520 Lanjutan
Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
1 4
23 41
Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Citarum
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
WS. Citarum WS. Citarum
Meningkatnya data base
sumber daya air baik
kuantitas maupun
kualitas sebagai bahan
penyusunan kegiatan
pengelolaan sumber daya
air di WS. Citarum
1 WS Terlaksananya
Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai
Citarum Terlaksananya
Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai
Citarum 1 WS
1 WS 1.500.000.000 896.217.480 603.782.520
Lanjutan Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
10 bulan 13 bulan
1 4
23 42
Manajemen DAS Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
WS. Cimanuk- Cisanggarung
WS. Cimanuk- Cisanggarung
Meningkatnya data base
sumber daya air baik
kuantitas maupun
kualitas sebagai bahan
penyusunan kegiatan
pengelolaan sumber daya
air di WS. Cimanuk-
Cisanggarung 1 WS
Terlaksananya Pengelolaan DAS
di Wilayah Sungai Cimanuk-
Cisanggarung Terlaksananya
Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai
Cimanuk- Cisanggarung
1 WS 1 WS
867.950.000 922.341.480 54.391.480 Lanjutan
Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
10 bulan 13 bulan
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
23 43
Manajemen DAS Wilayah Sungai Citanduy
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
Kab. Bandung Kab. Bandung
Meningkatnya data base
sumber daya air baik
kuantitas maupun
kualitas sebagai bahan
penyusunan kegiatan
pengelolaan 1 WS
Terlaksananya Pengelolaan DAS
di Wilayah Sungai Citanduy
Terlaksananya Pengelolaan DAS
di Wilayah Sungai Citanduy
1 WS 1 WS
1.000.000.000 931.429.680 68.570.320 Lanjutan
Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
10 bulan 13 bulan
1 4
23 44
Manajemen DAS Wilayah Sungai Ciwulan- Cilaki
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
WS. Ciwulan- Cilaki
WS. Ciwulan- Cilaki
Meningkatnya data base
sumber daya air baik
kuantitas maupun
kualitas sebagai bahan
penyusunan kegiatan
pengelolaan sumber daya
air di WS. Ciwulan-Cilaki
1 WS Terlaksananya
Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai
Ciwulan-Cilaki Terlaksananya
Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai
Ciwulan-Cilaki 1 WS
1 WS 1.413.750.000 1.015.858.960 397.891.040
Lanjutan Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
10 bulan 13 bulan
1 4
23 45
Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Balai PSDA Wilayah Sungai Cisadea-
Cibareno Mengembang
kan Infrastruktur
Wilayah, Energi dan
Air Baku Tersedianya
Infrastruktur Sumber daya Air
dan irigasi sebagai Penyedia
Air baku serta Pengendali Banjir
dan Kekeringan Kab. Sukabumi Kab. Sukabumi Terkendalianya
daya rusak air 1 WS
12.000.000.000 1.338.590.000 10.661.410.000 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
23 46
Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Citarum
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
Terkendalianya daya rusak air
1 WS 12.900.000.000 1.500.000.000 11.400.000.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 4
23 47
Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
Terkendalianya daya rusak air
1 WS 14.889.400.000 1.612.060.000 13.277.340.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 4
23 48
WISMP - 2 dan Pendamping Hibah APBD Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
4.000.000.000 3.376.314.000 623.686.000 Lanjutan
Dinas PSDA
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
23 49
WISMP - 2 dan Pendamping Hibah APBD Balai PSDA Wilayah Sungai Cisadea-
Cibareno Mengembang
kan Infrastruktur
Wilayah, Energi dan
Air Baku Tersedianya
Infrastruktur Sumber daya Air
dan irigasi sebagai Penyedia
Air baku serta Pengendali Banjir
dan Kekeringan 3.300.000.000 4.268.682.000 968.682.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 4
23 50
Survey Investigasi Rekayasa Teknik Sumber Daya Air RAM IP
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
750.000.000 452.094.000 297.906.000 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
23 51
Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Cimanuk
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
500.000.000 475.000.000 25.000.000 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
23 52
Dukungan Pembangunan Waduk Sadawarna di Kab Subang
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
5.000.000.000 1.500.000.000 3.500.000.000 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
23 53
Pembangunan dan Pengamanan Mata Air DAS Citarum
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
Kab. Bandung Kab. Bandung
Meningkatnya kondisi dan
fungsi sungai, waduk, situ,
embung dan sumber daya
air lainnya yang memenuhi
kebutukan air baku untuk
pertanian, domestik dan
industri 40
Terlaksananya Penataan dan
Pengamanan Mata Air di Citarum
Hulu A. Perbaikan
1. Mata Air Cisayuran
2. Mata Air Cibabadan
3. Mata Air Cikuningan
4. Mata Air Cikarembi
5. Mata Air Cisinampel
B. Penataan dan Pengamanan pada
17 titik Citarum Hulu Kec. Pacet,
Paseh, Ibun Terlaksananya
Penataan dan Pengamanan Mata
Air di Citarum Hulu
A. Perbaikan 1. Mata Air
Cisayuran 2. Mata Air
Cibabadan 3. Mata Air
Cikuningan 4. Mata Air
Cikarembi 5. Mata Air
Cisinampel 6. Mata Air
Cigalumpit 7. Mata Air
Cibinong 8. Mata Air
Cipanas 9. Mata Air
Ciseupan 22 titik
29 titik 5.000.000.000 2.452.369.500 2.547.630.500
Lanjutan Dinas PSDA
10. Mata Aie Citalaga
11. Mata Air Citiis
12. Mata Air Cikondang
B. Penataan dan Pengamanan pada
17 titik Citarum Hulu Kec. Pacet,
Paseh, Ibun
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
23 54
Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
Kota Cirebon Kota Cirebon
Terkendalianya daya rusak air
1 WS Terlaksananya
perbaikan dan pemeliharaan
Sungai: A. Rehabilitasi
1. Sungai Ciberes
2. Sungai Cibolerang
Terlaksananya perbaikan dan
pemeliharaan Sungai:
A. Rehabilitasi 1. Sungai
Ciberes 2. Sungai
Cibolerang 3. Sungai
Cipanawuan 2 Sungai
3 Sungai 43.262.930.000 773.846.000 42.489.084.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 4
23 55
Dukungan Pembangunan Waduk Leuwikeris di Kab Ciamis
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
5.000.000.000 1.500.000.000 3.500.000.000 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
23 56
CLTH PPK AMDAL Pembangunan Bendungan Ciletuh
Mengembang kan
Infrastruktur Wilayah,
Energi dan Air Baku
Tersedianya Infrastruktur
Sumber daya Air dan irigasi
sebagai Penyedia Air baku serta
Pengendali Banjir dan Kekeringan
420.861.000 420.861.000 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
23 57
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citanduy
Kab. Tasikmalaya;
Kota Tasikmalaya;
Kota Banjar; Terpeliharan ya
kapasitas tampung situ
50.00 persen
Terpeliharan ya Situ
Terrehabilita sinya Situ
6.00 Situ 4.00 Situ
3.459.850.000 3.459.850.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 4
23 58
Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki
Kab. Tasikmalaya;
Kab. Pangandaran;
Kota Tasikmalaya;
Terpeliharan ya kapasitas
tampung situ 50.00
persen Terpeliharan ya
Situ Terrehabilita sinya
Situ 9.00
SituKawa h
6.00 SituKawa
h 14.787.150.000
14.787.150.000 Lanjutan
Dinas PSDA
1 4
23 59
Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terkelolany a
potensi wilayah sungai
6.00 WS Tersedianya Data Sumber Daya Air :
1. Penguk uran
Debit Sungai dan Curah Hujan serta
Pengambila n sampel sedimen
Sungai 2. Up grade
Program Analisis Data Hidrologi
Data debit harian,Debit
banjir,Debit andalan
68.00 pos 850.000.000
850.000.000 Lanjutan
Dinas PSDA
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
23 60
Manajemen DAS Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane
Kab. Bogor; Kota Bogor;
Kota Depok; Tersedianya
data base sumber daya
air 1.00 WS Terkelolany a
daerah aliran sungai:
1. Operasional
Pengelolaan Hidrologi
2. Pemantauan
Kualitas Air 3. Pengendalia n
Pemanfaata n Tanah Negara
4. Pengendalia n
Pemanfaata n Air Permukaan 5.
Sosialisasi Kebiajakn
Seminar SDA 6. Fasilitasi Tim
Koordinasi 9.00 Pos
1.302.350.000 1.302.350.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 4
23 61
Manajemen DAS Wilayah Sungai Cisadea- Cibareno
Kab. Sukabumi;
Kota Sukabumi;
Kab. Cianjur; Terlaksanan ya
Operasional Manajemen
DAS 1.00 WS Tersedianya
: 1. Data Hidrologi 2. Data Kualitas
Air 3. Data Banjir dan
Kekeringan 4. Data RIM
5. Data Penggunaa n dan
Pemanfaata n Air Permukaan
6. Data Pengguna Tanah negara
7. Data GIS 38.00 Pos
1.470.000.000 1.470.000.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 4
24 Program Pengendalian Banjir dan
Kekeringan serta Pengamanan Pantai 1
4 24
62 Dukungan Pengendalian Banjir dan
Kekeringan di 6 Wilayah Sungai Pengurangan
dan penanganan
resiko bencana
Tanggap darurat bencana
6 WS 6 WS
terinventarisirn ya data
kejadian bencana banjir
dan kekeringan untuk ditindak
lanjuti dalam kegiatan
penangan banjir dan
kekeringan di Jawa Barat
100 Tersedianya Data
Kejadian dan Potensi Bencana
banjir dan Kekeringan
Tersedianya Data Kejadian dan
Potensi Bencana banjir dan
Kekeringan 100
100 150.000.000 142.500.000 7.500.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 4
24 63
Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai
Pengurangan dan
penanganan resiko
bencana Tanggap darurat
bencana 6 WS
6 WS Tertanggulangi
nya penanganan
darurat kejadian
bencana alam yang menimpa
infrastruktur SDA di Jawa
Barat 100
Terlaksananya penanganan
darurat kejadian bencana alam
pada infrastruktur SDA dan Irigasi di
6 WS Terlaksananya
penanganan darurat kejadian
bencana alam pada infrastruktur
SDA dan Irigasi di 6 WS
100 100
5.000.000.000 1.906.519.440 3.093.480.560 Lanjutan
Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
10 bulan 13 bulan
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 4
24 64
Penanganan Banjir Cileuncang di Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Bekasi
Pengurangan dan
penanganan resiko
bencana Tanggap darurat
bencana terinventarisirn
ya data kejadian
bencana banjir dan kekeringan
untuk ditindak lanjuti dalam
kegiatan penangan
banjir dan kekeringan di
Jawa Barat 10.000.000.000 647.211.000 9.352.789.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 4
24 65
Kajian Pengendalian Banjir Anak Sungai Citarum Hulu
Kab. Bandung; Tingkat
penangana n darurat
infrastruktur SDA dan irigasi
yang terkena bencana alam
12.00 Sungai
Tertanganin ya banjir di Citarum
Hulu Kab. Bandung
100.00 persen
3.000.000.000 3.000.000.000
Baru Dinas PSDA
1 4
26 Program Pembinaan Jasa Konstruksi
1 4
26 66
Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan Kontruksi di Jawa Barat
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
Kota Bandung Kota Bandung
Meningkatnya kinerja
aparatur dalam Pelaksanaan
Konstruksi bidang Sumber
Daya Air di Jawa Barat
6 WS 6 WS
6 WS 2.250.000.000 287.500.000 1.962.500.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 4
26 67
Supervisi Kontruksi Bidang Sumber Daya Air
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
Kota Bandung Kota Bandung
Meningkatnya kinerja
aparatur dalam Pelaksanaan
Konstruksi bidang Sumber
Daya Air di Jawa Barat
6 WS Terlaksananya
pengawasan supervisi
kontruksi bidang sumber daya air
A. Jasa Supervisi 1. Supervisi
Pek. Konstruksi SDA di WS.
Ciliwung-Cisadane 2. Supervisi
Pek. Konstruksi SDA di WS.
Cisadea-Cibareno 3. Supervisi
Pek. Konstruksi SDA di WS.
Citarum 4. Supervisi
Pek. Konstruksi SDA di WS.
Cimanuk- Cisanggarung
5. Supervisi Terlaksananya
pengawasan supervisi
kontruksi bidang sumber daya air
A. Jasa Supervisi 1. Supervisi
Pek. Konstruksi SDA di WS.
Ciliwung-Cisadane 2. Supervisi
Pek. Konstruksi SDA di WS.
Cisadea-Cibareno 3. Supervisi
Pek. Konstruksi SDA di WS.
Citarum 4. Supervisi
Pek. Konstruksi SDA di WS.
Cimanuk- Cisanggarung
5. Supervisi 6 WS
6 WS 2.500.000.000 2.929.516.290 429.516.290
Lanjutan Dinas PSDA
Pek. Konstruksi SDA di WS.
Citanduy 6. Supervisi
Pek. Konstruksi SDA di WS.
Ciwulan-Cilaki Pek. Konstruksi
SDA di WS. Citanduy
6. Supervisi Pek. Konstruksi
SDA di WS. Ciwulan-Cilaki
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
11 bulan 13 bulan
1 6
Perencanaan Pembangunan 1
6 29
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 6
29 68
Penyusunan Dokumen Sinergitas Perencanaan Sumber Daya Air
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
Jawa Barat Jawa Barat
6 WS 400.000.000 349.611.670 50.388.330
Lanjutan Dinas PSDA
1 6
29 69
Verifikasi bantuan Keuangan KabupatenKota di Jawa Barat
Penyediaan infrastruktur
layanan dasar permukiman
dan infrastruktur
strategis di perkotaan
dan perdesaan
Peningkatan cakupan
pelayanan infrastruktur dan
kondisi baik jaringan irigasi
Jawa Barat Jawa Barat
6 WS 300.000.000 190.000.000 110.000.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 17
Komunikasi dan Informatika 1
17 53
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi 1
17 53
70 Pengembangan sistem Informasi Sumber
Daya Air di Jawa Barat 380.490.000 255.990.000 124.500.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 17
53 71
Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan 231.400.000 1.464.042.200 1.232.642.200
Lanjutan Dinas PSDA
1 17
53 72
Pengelolaan Sistem Data Base dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa
Barat Prioritas
Pembanguna n 08:
Peningkatan pelayanan
publik dan kualitas tata
kelola pemerintah
berbasis IPTEK
Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih
clean governance.
Kota bandung Kota Bandung
Terkelolanya sistem data
base dan informasi
sumber daya air
1 Sistem Data
Base Tersedianya Data
Potensi Sumber Daya Air
Tersedianya Data Potensi Sumber
Daya Air 6 WS
6 WS 250.000.000 403.788.440 153.788.440
Lanjutan Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
10 bulan 13 bulan
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur 1
20 59
73 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Kantor Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Kota Bandung
Meningkatnya kinerja Dinas
PSDA Provinsi Jawa Barat
1 Dinas 1.300.000.000 1.444.000.000 144.000.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 20
59 74
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai
PSDAWS. Ciliwung-Cisadane Kota Bogor
Kota Bogor Meningkatnya
kinerja balai PSDA Wilayah
Sungai 1 Balai
332.750.000 316.112.500 16.637.500 Lanjutan
Dinas PSDA 1
20 59
75 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno
Kota Sukabumi Kota Sukabumi Meningkatnya kinerja balai
PSDA Wilayah Sungai
1 Balai 120.000.000 114.000.000 6.000.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 20
59 76
Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur kantor Balai PSDA
WS. Citarum Kota Bandung
Kota Bandung Meningkatnya
kinerja balai PSDA Wilayah
Sungai 1 Balai
228.000.000 216.238.900 11.761.100 Lanjutan
Dinas PSDA 1
20 59
77 Peningkatan kesejahteraan dan
kemampuan aparatur kantor Balai PSDA WS. Cimanuk Cisanggarung
Kota Cirebon Kota Cirebon
Meningkatnya kinerja balai
PSDA Wilayah Sungai
1 Balai 145.650.000 136.167.500 9.482.500
Lanjutan Dinas PSDA
1 20
59 78
Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur kantor Balai PSDA
WS. Citanduy Kota
Tasikmalaya Kota
Tasikmalaya Meningkatnya
kinerja balai PSDA Wilayah
Sungai 1 Balai
94.000.000 88.550.000 5.450.000 Lanjutan
Dinas PSDA
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 20
59 79
Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur kantor Balai PSDA
WS. Ciwulan-Cilaki Kota
Tasikmalaya Kota
Tasikmalaya Meningkatnya
kinerja balai PSDA Wilayah
Sungai 1 Balai
84.600.000 79.110.000 5.490.000 Lanjutan
Dinas PSDA 1
20 59
80 Peningkatan kesejahteraan dan
kemampuan aparatur kantor Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air
Kota Bandung Kota Bandung
Meningkatnya kinerja balai
PSDA Wilayah Sungai
1 Balai 106.630.000 64.680.000 41.950.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
81 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Kota Bandung
Kota Bandung Meningkatnya
kinerja Dinas PSDA Provinsi
Jawa Barat 1 Dinas Terselenggaranya
pelayanan administrasi
perkantoran Terselenggaranya
pelayanan administrasi
perkantoran 1 Dinas
1 Dinas 6.775.000.000 4.534.157.760 2.240.842.240
Lanjutan Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
10 bulan 13 bulan
1 20
60 82
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS. Ciliwung-Cisadane
Kota Bogor Kota Bogor
Meningkatnya kinerja balai
PSDA Wilayah Sungai
1 Balai Terselenggaranya pelayanan
administrasi perkantoran
Terselenggaranya pelayanan
administrasi perkantoran
1 Balai 1 Balai
637.210.000 596.949.500 40.260.500 Lanjutan
Dinas PSDA 1
20 60
83 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno Kota Sukabumi Kota Sukabumi Meningkatnya
kinerja balai PSDA Wilayah
Sungai 1 Balai Terselenggaranya
pelayanan administrasi
perkantoran Terselenggaranya
pelayanan administrasi
perkantoran 1 Balai
1 Balai 675.000.000 639.250.000 35.750.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 20
60 84
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS. Citarum
Kota Bandung Kota Bandung
Meningkatnya kinerja balai
PSDA Wilayah Sungai
1 Balai Terselenggaranya pelayanan
administrasi perkantoran
Terselenggaranya pelayanan
administrasi perkantoran
1 Balai 1 Balai
1.000.000.000 1.013.418.720 13.418.720 Lanjutan
Dinas PSDA Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis 10 bulan
13 bulan 1
20 60
85 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Balai PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung Kota Cirebon
Kota Cirebon Meningkatnya
kinerja balai PSDA Wilayah
Sungai 1 Balai Terselenggaranya
pelayanan administrasi
perkantoran Terselenggaranya
pelayanan administrasi
perkantoran 1 Balai
1 Balai 775.350.000 872.082.500 96.732.500
Lanjutan Dinas PSDA
1 20
60 86
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS. Citanduy
Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya
Meningkatnya kinerja balai
PSDA Wilayah Sungai
1 Balai Terselenggaranya pelayanan
administrasi perkantoran
Terselenggaranya pelayanan
administrasi perkantoran
1 Balai 1 Balai
614.400.000 634.362.880 19.962.880 Lanjutan
Dinas PSDA Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis 10 bulan
13 bulan 1
20 60
87 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Balai PSDA WS Ciwulan-Cilaki Kota
Tasikmalaya Kota
Tasikmalaya Meningkatnya
kinerja balai PSDA Wilayah
Sungai 1 Balai Terselenggaranya
pelayanan administrasi
perkantoran Terselenggaranya
pelayanan administrasi
perkantoran 1 Balai
1 Balai 388.500.000 365.075.000 23.425.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 20
60 88
Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Pusat Data dan Informasi Sumber
Daya Air Kota Bandung
Kota Bandung Meningkatnya
kinerja balai PSDA Wilayah
Sungai 1 Balai Terselenggaranya
pelayanan administrasi
perkantoran Terselenggaranya
pelayanan administrasi
perkantoran 1 Balai
1 Balai 318.900.000 280.726.560 38.173.440
Lanjutan Dinas PSDA
Terpenuhinya Honor Jasa Profesi
Tenaga Teknis Terpenuhinya
Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis
10 bulan 13 bulan
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
20 61
89 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Kota Bandung
Terciptanya Sarana Dinas
PSDA yang Memadai
1 Balai Tersedianya sarana prasarana
aparatur Tersedianya
sarana prasarana aparatur
1 Dinas 1 Dinas
27.550.000.000 7.913.431.000 19.636.569.000 Lanjutan
Dinas PSDA 1
20 61
90 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Balai PSDA WS. Ciliwung- Cisadane
Kota Bogor Kota Bogor
Terciptanya Sarana Balai
PSDA yang Memadai
1 Balai Tersedianya sarana prasarana
aparatur Tersedianya
sarana prasarana aparatur
1 Balai 1 Balai
7.073.000.000 3.600.000.000 3.473.000.000 Lanjutan
Dinas PSDA 1
20 61
91 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Balai PSDA WS Cisadea- Cibareno
Kota Sukabumi Kota Sukabumi Terciptanya Sarana Balai
PSDA yang Memadai
1 Balai Tersedianya sarana prasarana
aparatur Tersedianya
sarana prasarana aparatur
1 Balai 1 Balai
1.250.000.000 452.000.000 798.000.000 Lanjutan
Dinas PSDA
Perubahan Ssetelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Jumlah
RKPD 1
5 8
9 10
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan
1 20
61 92
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Citarum
Kota Bandung Kota Bandung
Terciptanya Sarana Balai
PSDA yang Memadai
1 Balai Tersedianya sarana prasarana
aparatur Tersedianya
sarana prasarana aparatur
1 Balai 1 Balai
8.620.700.000 7.220.974.000 1.399.726.000 Lanjutan
Dinas PSDA 1
20 61
93 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Balai PSDA WS Cimanuk- Cisanggarung
Kota Cirebon Kota Cirebon
Terciptanya Sarana Balai
PSDA yang Memadai
1 Balai Tersedianya sarana prasarana
aparatur Tersedianya
sarana prasarana aparatur
1 Balai 1 Balai
1.373.750.000 1.148.844.000 224.906.000 Lanjutan
Dinas PSDA 1
20 61
94 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Balai PSDA WS Citanduy Kota
Tasikmalaya Kota
Tasikmalaya Terciptanya
Sarana Balai PSDA yang
Memadai 1 Balai Tersedianya
sarana prasarana aparatur
Tersedianya sarana prasarana
aparatur 1 Balai
1 Balai 1.200.000.000 901.704.000 298.296.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 20
61 95
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Ciwulan-Cilaki
Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya
Terciptanya Sarana Balai
PSDA yang Memadai
1 Balai Tersedianya sarana prasarana
aparatur Tersedianya
sarana prasarana aparatur
1 Balai 1 Balai
683.400.000 472.385.000 211.015.000 Lanjutan
Dinas PSDA 1
20 61
96 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor Balai Data Dan Informasi SDA Kota Bandung
Kota Bandung Terciptanya
Sarana Balai PSDA yang
Memadai 1 Balai Tersedianya
sarana prasarana aparatur
Tersedianya sarana prasarana
aparatur 1 Balai
1 Balai 237.200.000 453.519.500 216.319.500
Lanjutan Dinas PSDA
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
20 62
97 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Kota Bandung
Terciptanya kelancaran
operasional Balai
1 Balai Terpeliharanya sarana dan
prasarana kantor Dinas
Terpeliharanya sarana dan
prasarana kantor Dinas
1 Dinas 1 Dinas
5.000.000.000 4.264.615.000 735.385.000 Lanjutan
Dinas PSDA 1
20 62
98 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur Balai PSDA WS. Ciliwung Cisadane
Kota Bogor Kota Bogor
Terciptanya kelancaran
operasional Balai
1 Balai Terpeliharanya sarana dan
prasarana kantor balai
Terpeliharanya sarana dan
prasarana kantor balai
1 Balai 1 Balai
699.150.000 689.192.500 9.957.500 Lanjutan
Dinas PSDA 1
20 62
99 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur Balai PSDA WS. Cisadea- Cibareno
Kota Sukabumi Kota Sukabumi Terciptanya kelancaran
operasional Balai
1 Balai Terpeliharanya sarana dan
prasarana kantor balai
Terpeliharanya sarana dan
prasarana kantor balai
1 Balai 1 Balai
370.000.000 399.000.000 29.000.000 Lanjutan
Dinas PSDA 1
20 62
100 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Citarum
Kota Bandung Kota Bandung
Terciptanya kelancaran
operasional Balai
1 Balai Terpeliharanya sarana dan
prasarana kantor balai
Terpeliharanya sarana dan
prasarana kantor balai
1 Balai 1 Balai
372.800.000 398.560.000 25.760.000 Lanjutan
Dinas PSDA 1
20 62
101 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Cimanuk-
Cisanggarung Kota Cirebon
Kota Cirebon Terciptanya
kelancaran operasional
Balai 1 Balai Terpeliharanya
sarana dan prasarana kantor
balai Terpeliharanya
sarana dan prasarana kantor
balai 1 Balai
1 Balai 1.053.280.000 947.245.500 106.034.500
Lanjutan Dinas PSDA
1 20
62 102 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur Balai PSDA WS Citanduy Kota
Tasikmalaya Kota
Tasikmalaya Terciptanya
kelancaran operasional
Balai 1 Balai Terpeliharanya
sarana dan prasarana kantor
balai Terpeliharanya
sarana dan prasarana kantor
balai 1 Balai
1 Balai 600.000.000 568.745.000 31.255.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 20
62 103 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur Balai PSDA WS Ciwulan-Cilaki Kota
Tasikmalaya Kota
Tasikmalaya Terciptanya
kelancaran operasional
Balai 1 Balai Terpeliharanya
sarana dan prasarana kantor
balai Terpeliharanya
sarana dan prasarana kantor
balai 1 Balai
1 Balai 393.370.000 373.170.000 20.200.000
Lanjutan Dinas PSDA
1 20
62 104 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur Balai Data Informasi Sumber Daya Air
Kota Bandung Kota Bandung
Terciptanya kelancaran
operasional Balai
1 Balai Terpeliharanya sarana dan
prasarana kantor balai
Terpeliharanya sarana dan
prasarana kantor balai
1 Balai 1 Balai
112.900.000 122.255.000 9.355.000 Lanjutan
Dinas PSDA
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20
66 105 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Internal Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Kota Bandung
Kota Bandung 350.000.000 188.250.000 161.750.000
Lanjutan Dinas PSDA
928.940.030.000 298.251.377.180,00
-348.357.272.820,00
0,00
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 4
Pekerjaan umum 1
4 25
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman 1
4 25
1 PPP - Penyusunan Rencana Induk
Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan
Palabuhanratu
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kawasan industri terpadu,
infrastruktur permukiman dan
perumahan Kabupaten
Sukabumi Kabupaten
Sukabumi Tersedianya
perencanaan penanganan
sistem drainase, air
limbah dan persampahan
yang dapat dilaksanakan
sesuai dengan kaidah teknis
100 Dokumen
Rencana Induk Drainase, air
limbah dan persampahan
perkotaan di Pusat
Pertumbuhan Palabuhanratu
Dokumen Rencana Induk
Drainase, air limbah dan
persampahan perkotaan di
Pusat Pertumbuhan
Palabuhanratu 1. Rencana
Induk Drainase,
terdiri dari Laporan
Pendahuluan 3
eks,Laporan Antara 3 eks
dan Laporan Akhir 3 eks.
2. Rencana Induk Air
Limbah, terdiri dari
Laporan Pendahuluan
3 eks,Laporan
Antara 3 eks dan Laporan
Akhir 3 eks. 1. Rencana
Induk Drainase,
terdiri dari Laporan
Pendahuluan 3
eks,Laporan Antara 3 eks
dan Laporan Akhir 3 eks.
2. Rencana Induk Air
Limbah, terdiri dari
Laporan Pendahuluan
3 eks,Laporan
Antara 3 eks dan Laporan
Akhir 3 eks. 3. Rencana
Induk 1.076.880.000 1.076.880.000
- sedang
berjalan Diskimrum
3. Rencana Induk
Persampahan , terdiri dari
Laporan Pendahuluan
3 eks,Laporan
Antara 3 eks dan Laporan
Akhir 3 eks. Persampahan,
terdiri dari Laporan
Pendahuluan 3
eks,Laporan Antara 3 eks
dan Laporan Akhir 3 eks.
1 4
25 2
PPP - Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan
Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kawasan industri terpadu,
infrastruktur permukiman dan
perumahan Kabupaten
Garut dan Cianjur
Kota Bandung Tersedianya
perencanaan penanganan
sistem drainase, air
limbah dan persampahan
yang dapat dilaksanakan
sesuai dengan kaidah teknis
100 Dokumen
Rencana Induk Drainase, air
limbah dan persampahan
perkotaan di Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
Dokumen Rencana Induk
Drainase, air limbah dan
persampahan perkotaan di
Pusat Pertumbuhan
Rancabuaya 1. Rencana
Induk Drainase,
terdiri dari Laporan
Pendahuluan 3
eks,Laporan Antara 3 eks
dan Laporan Akhir 3 eks.
2. Rencana Induk Air
Limbah, terdiri dari
Laporan Pendahuluan
3 eks,Laporan
Antara 3 eks dan Laporan
Akhir 3 eks. 1. Rencana
Induk Drainase,
terdiri dari Laporan
Pendahuluan 3
eks,Laporan Antara 3 eks
dan Laporan Akhir 3 eks.
2. Rencana Induk Air
Limbah, terdiri dari
Laporan Pendahuluan
3 eks,Laporan
Antara 3 eks dan Laporan
Akhir 3 eks. 3. Rencana
Induk 790.142.000 790.142.000
- sedang
berjalan Diskimrum
Sebelum Perubahan RKPD
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Uraian
Target Uraian
Target Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
3. Rencana Induk
Persampahan , terdiri dari
Laporan Pendahuluan
3 eks,Laporan
Antara 3 eks dan Laporan
Akhir 3 eks. Persampahan,
terdiri dari Laporan
Pendahuluan 3
eks,Laporan Antara 3 eks
dan Laporan Akhir 3 eks.
1 4
25 3
PPP - Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan
Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kawasan industri terpadu,
infrastruktur permukiman dan
perumahan Kabupaten
Pangandaran Kabupaten
Pangandaran Tersedianya
perencanaan penanganan
sistem drainase, air
limbah dan persampahan
yang dapat dilaksanakan
sesuai dengan kaidah teknis
100 Dokumen
Rencana Induk Drainase, air
limbah dan persampahan
perkotaan di Pusat
Pertumbuhan Pangandaran
- 1. Rencana
Induk Drainase,
terdiri dari Laporan
Pendahuluan 3
eks,Laporan Antara 3 eks
dan Laporan Akhir 3 eks.
2. Rencana Induk Air
Limbah, terdiri dari
Laporan Pendahuluan
3 eks,Laporan
Antara 3 eks dan Laporan
Akhir 3 eks. - -
- sedang
berjalan Diskimrum
3. Rencana Induk
Persampahan , terdiri dari
Laporan Pendahuluan
3 eks,Laporan
Antara 3 eks dan Laporan
Akhir 3 eks.
1 4
25 4
METR - Penyusunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di
Metropolitan Cirebon Raya
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kawasan industri terpadu,
infrastruktur permukiman dan
perumahan Kota Cirebon,
Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Kuningan
Kota Cirebon, Kabupaten
Cirebon, Kabupaten
Kuningan, Kabupaten
Majalengka Tersedianya
perencanaan penanganan
sistem drainase dan air limbah
yang dapat dilaksanakan
sesuai dengan kaidah teknis
100 Dokumen
Rencana Induk Drainase dan Air
Limbah perkotaan di Metropolitan
Cirebon Raya -
1. Rencana Induk
Drainase, terdiri dari
Laporan Pendahuluan
3 eks,Laporan
Antara 3 eks dan Laporan
Akhir 3 eks. 2. Rencana
Induk Air Limbah,
terdiri dari Laporan
Pendahuluan 3
eks,Laporan Antara 3 eks
dan Laporan Akhir 3 eks.
- 1.409.062.000 1.409.062.000
- sedang
berjalan Diskimrum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 4
25 5
METR - Penyusunan Review Rencana Induk Drainase dan Air Limbah
Perkotaan di Metropolitan Bandung Raya CG 3 :
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kawasan industri
terpadu, infrastruktur
permukiman dan perumahan
Kota Bandung, Kota Cimahi,
Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten Sumedang dan
Kabupaten Bandung
Kota Bandung, Kota Cimahi,
Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten Sumedang dan
Kabupaten Bandung
Tersedianya perencanaan
penanganan sistem drainase
dan air limbah yang dapat
dilaksanakan sesuai dengan
kaidah teknis 100
Dokumen Review Rencana Induk
Drainase dan Air Limbah perkotaan
di Metropolitan Bandung Raya
Dokumen Review Rencana Induk
Drainase dan Air Limbah perkotaan
di Metropolitan Bandung Raya
1. Rencana Induk
Drainase, terdiri dari
Laporan Pendahuluan
3 eks,Laporan
Antara 3 eks dan Laporan
Akhir 3 eks. 2. Rencana
Induk Air Limbah,
terdiri dari Laporan
Pendahuluan 3
eks,Laporan Antara 3 eks
dan Laporan Akhir 3 eks.
1. Rencana Induk
Drainase, terdiri dari
Laporan Pendahuluan
3 eks,Laporan
Antara 3 eks dan Laporan
Akhir 3 eks. 2. Rencana
Induk Air Limbah,
terdiri dari Laporan
Pendahuluan 3
eks,Laporan Antara 3 eks
dan Laporan Akhir 3 eks.
1.487.101.000 1.487.101.000 -
sedang berjalan
Diskimrum
1 4
25 6
METR - Penyusunan Review Rencana Induk Drainase dan Air Limbah
Perkotaan di Metropolitan Bodebekkarpur
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kawasan industri terpadu,
infrastruktur permukiman dan
perumahan Kota Depok,
Kota Bogor, Kota Bekasi,
Kabupaten Bogor,
Kabupaten Bekasi,
Kabupaten Karawang dan
Kabupaten Purwakarta
Kota Depok, Kota Bogor,
Kota Bekasi, Kabupaten
Bogor, Kabupaten
Bekasi, Kabupaten
Karawang dan Kabupaten
Purwakarta Tersedianya
perencanaan penanganan
sistem drainase dan air limbah
yang dapat dilaksanakan
sesuai dengan kaidah teknis
100 Dokumen
Rencana Induk Drainase dan Air
Limbah perkotaan di Metropolitan
Bodebekkarpur Dokumen
Rencana Induk Drainase dan Air
Limbah perkotaan di Metropolitan
Bodebekkarpur 1. Rencana
Induk Drainase,
terdiri dari Laporan
Pendahuluan 3
eks,Laporan Antara 3 eks
dan Laporan Akhir 3 eks.
2. Rencana Induk Air
Limbah, terdiri dari
Laporan Pendahuluan
3 eks,Laporan
Antara 3 eks dan Laporan
Akhir 3 eks. 1. Rencana
Induk Drainase,
terdiri dari Laporan
Pendahuluan 3
eks,Laporan Antara 3 eks
dan Laporan Akhir 3 eks.
2. Rencana Induk Air
Limbah, terdiri dari
Laporan Pendahuluan
3 eks,Laporan
Antara 3 eks dan Laporan
Akhir 3 eks. 1.559.053.000 1.559.053.000
- sedang
berjalan Diskimrum
1 4
25 7
SANI-Monitoring dan Evaluasi Teknis Pembangunan Sanitasi Jawa Barat
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kawasan industri terpadu,
infrastruktur permukiman dan
perumahan Kab Kota di
Jawa Barat Kab Kota di
Jawa Barat Terlaksananya
pembangunan sanitasi di
Kabupaten Kota di Jawa
Barat 100
Terfasilitasinya pembangunan
sanitasi di Kabupaten Kota
di Jawa Barat 500 unit
Terfasilitasiny a
pembanguna n sanitasi di
Kabupaten Kota di Jawa
Barat 40 unit
566.970.000 566.970.000 -
sedang berjalan
Diskimrum
1 4
25 8
Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka
CG. 6 Tematik 2
CG.6 Sasaran 2
Kab. Bandung; Jawa Barat
Meningkatn ya cakupan
pelayanan persampah an
di PKN dan PKW
65.00 Pembangun an sarana dan
prasarana penunjang
operasional TPPAS Regional
Legok Nangka Pembangunan
sarana dan prasarana
penunjang operasional TPPAS
Regional Legok Nangka
65 65
25.000.000.000 3.913.685.000 21.086.315.000 27.500.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM
1 4
25 9
Pembangunan TPPAS Regional Nambo CG. 6
Tematik 2 CG.6
Sasaran 2 Kab. Bogor;
Jawa Barat Meningkatn ya
cakupan pelayanan
persampah an di PKN dan
PKW 65.00 Pembangun an
sarana dan prasarana
penunjang operasional TPPAS
Regional Nambo
Pembangunan sarana dan
prasarana penunjang
operasional TPPAS Regional Nambo
65 65
25.000.000.000 5.723.730.000 19.276.270.000 27.500.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM
1 4
25 10
Pendampingan Pengembangan SPAM Perdesaan
CG. 3 - CG.3
Sasaran 7 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Provinsi Jawa Barat
Cakupan layanan air
minum 100.00
Terdampingi nya Pelaksanaa n
Program Pamsimas
Terlaksananya Program
Pamsimas dan pengembangan
SPAM Perdesaan 100
100 500.000.000 2.439.000.000
550.000.000
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 4
25 11
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jawa
Barat CG 3 :
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Terpenuhinya kecukupan air
baku dan pengembangan
infrastruktur air bersih perkotaan
dan perdesaan di Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi pengembangan
sistem penyediaan air
minum provinsi Jawa Barat
Monitori ng dan
evaluasi pengem
bangan sistem
penyedia an air
minum provinsi
Jawa Barat
Terdampinginya Pengembangan
Sistem Penyediaan Air
Minum Jawa Barat
Terdampinginya Pengembangan
Sistem Penyediaan Air
Minum Jawa Barat
100 100
283.000.000 311.300.000
1 4
25 12
Pengelolaan TPK Sarimukti CG. 6
Tematik 2 CG.6
Sasaran 2 Kab. Bandung
Barat; Jawa Barat
Meningkatn ya cakupan
pelayanan persampah an
di PKN 65.00 Pembangun an
sarana prasarana dan operasional
TPK Sarimukti
Pembangunan sarana prasarana
dan operasional TPK Sarimukti,
,pengadaan 2 unit Bulldozer, dan 2
unit excavator 65
65 25.200.000.000 11.517.061.800 13.682.938.200 27.720.000.000 Lanjutan
1 DISKIMRUM
1 4
25 13,
Pendampingan Advisory Teknis UPTD BPSR
CG. 6 Tematik 2
CG.6 Sasaran 2
Kota Bandung; Kota Bandung
Meningkatn ya cakupan
pelayanan persampah an
di PKN dan PKW
65.00 Tersedianya tenaga ahli untuk
pendamping an teknis personil
BPSR Tersedianya
tenaga ahli untuk pendampingan
teknis personil BPSR
65.00 65
2.000.000.000 1.309.750.000 690.250.000 2.200.000.000 Lanjutan 2 DISKIMRUM
1 4
25 14
Persiapan Pembangunan TPPAS Regional Ciayumajakuning
CG. 6 Tematik 2
CG.6 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Meningkatn ya cakupan
pelayanan persampah an
65.00 Penyusuna n DED pembangun an
sarana dan prasarana TPPAS
Regional Ciayumajak
uning, Penilaian Lahan
Penyusunan DED pembangunan
sarana dan prasarana TPPAS
Regional Ciayumajakuning,
penilaian lahan 65
65 1.000.000.000 977.110.000 22.890.000 1.100.000.000 Lanjutan
1 DISKIMRUM
1 4
25 15
Penataan TPA Leuwigajah CG. 6
Tematik 2 CG.6
Sasaran 2 Kota Cimahi;
Kota Cimahi dan Kabupaten
Bandung Barat memingkatn ya
pelayanan BPSR
65.00 Tersusunny a DED
penataan TPA Leuwigajah
Tersusunnya DED penataan TPA
Leuwigajah 65
65 1.000.000.000 690.000.000 310.000.000 1.100.000.000 Lanjutan
1 DISKIMRUM 1
4 25
16 Perencanaan dan Pembangunan
Penataan Kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat
NON CG NON CG
Kota Bandung; Kota Bandung
-Terrencana nya penataan
kawasan monumen
perjuangan Jawa Barat
sesuai harapan 1.00
- kawasan
-Penyusuna n DED
dalam rangka penataan kawasan
perjuangan jawa barat
1. Pembangunan tahap I kawasan
Monumen Perjuangan Jawa
Barat 2. Pengawasan
pembangunan tahap I kawasan
Monumen Perjuangan Jawa
3. Perencanaan teknis penataan
kawasan monumen
perjuangan Jawa Barat
1.00 kawasan
1. 1 lokasi 2. 3 Laporan
pendahuluan, 3 laporan
harian, 3 laporan akhir
3. Laporan pendahuluan
3 buku, laporan
antara 3 buku, laporan
draft akhir 3 buku, laporan
akhir 3 buku, dokumen
pelelangan RAB, RKS
dan gambar rencana 3
buku, CD 3 buah
15.750.000.000 13.497.000.000 2.253.000.000 17.325.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM
1 4
25 17
Kegiatan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas
Rusunawa NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Rancaekek, Solokanjeruk
Kab.Bandung, Ujungberung
Kota bandung dan Batujajar
Kab. Bandung Barat
Meningkatn ya Kualitas
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Rusunawa
100.00 Persen
Peningkatan Kualitas
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Rusunawa Rancaekek,
Solokanjeru k, Ujung berung dan
Batujajar Peningkatan
Kualitas Prasarana, Sarana
dan Utilitas Rusunawa
Rancaekek, Solokanjeruk,
Ujung berung dan Batujajar
100.00 persen
34 Paket pekerjaan
100 17.696.150.000 5.339.716.800 12.356.433.200 19.465.765.000 Lanjutan
Diskimrum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 4
25 18
METR Pengembangan SPAM Metropolitan Bandung Raya
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Terpenuhinya
kecukupan air baku dan
pengembangan infrastruktur air
bersih perkotaan dan perdesaan di
Jawa Barat Metropolitan
Bandung Metropolitan
Bandung Cakupan
layanan air minum
77,5 Meningkatnya
ketersediaan air bersih di wilayah
rawan air melalui fasilitasi SPAM
Regional Metropolitan
Bandungt serta pembangunan
pipa transmisi dan distribusi
Meningkatnya ketersediaan air
bersih di wilayah rawan air melalui
fasilitasi SPAM Regional
Metropolitan Bandungt serta
pembangunan pipa transmisi
dan distribusi 77,5
77,5 19.450.610.000 19.450.610.000
- Pengembang
an SPAM Metropolitan
Bandung Raya
Diskimrum
1 4
25 19
METR Penyusunan Rencana Induk SPAM Jawa Barat
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Terpenuhinya
kecukupan air baku dan
pengembangan infrastruktur air
bersih perkotaan dan perdesaan di
Jawa Barat Provinsi Jawa
Barat Provinsi Jawa
Barat Cakupan
layanan air minum
77,5 Dokumen
Rencana Induk SPAM Jawa Barat
Dokumen Rencana Induk
SPAM Jawa Barat 100
100 1.708.875.000 1.708.875.000
-
1 4
25 20
Penyusunan Kebijakan SPAM Jawa Barat CG 3 :
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Terpenuhinya kecukupan air
baku dan pengembangan
infrastruktur air bersih perkotaan
dan perdesaan di Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Cakupan layanan air
minum 77,5
Dokumen Jakstrada Jawa
Barat Dokumen
Jakstrada Jawa Barat
100 100
606.720.000 606.720.000 -
1 4
25 21
Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di Gedebage
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kawasan industri terpadu,
infrastruktur permukiman dan
perumahan Provinsi Jawa
Barat Provinsi Jawa
Barat Cakupan
layanan air minum
77,5 1 Dokumen
Jakstrada Jawa Barat
1 Dokumen Jakstrada Jawa
Barat 100
100 99.075.548.000 99.075.548.000 350.000.000.000
1 4
25 22
Penataan Kawasan Gasibu Tahap II CG 3 :
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kawasan industri
terpadu, infrastruktur
permukiman dan perumahan
Kota Bandung Kota Bandung
Tertatanya Kawasan
Gasibu Kota Bandung
Terwuju dnya
lingkung an
Kawasa n
Gasibu yang
nyaman sebagai
sebuah taman
kota 1. Perencanaan
dalam rangka penyesuaian
design dan pengawasan
berkala penataan Kawasan Gasibu
Tahap II 2. Pengawasan
penataan Kawasan Gasibu
Tahap II 3. Penataan
Kawasan Gasibu Tahap II
1. Perencanaan dalam rangka
penyesuaian design dan
pengawasan berkala penataan
Kawasan Gasibu Tahap II
2. Pengawasan penataan
Kawasan Gasibu Tahap II
3. Penataan Kawasan Gasibu
Tahap II 1. 3 buku
laporan 2. 3 buku
laporan harian, 3
buku laporan bulanan, 3
buku laporan akhir
3. 1 kawasan 1. 3 buku
laporan 2. 3 buku
laporan harian, 3
buku laporan bulanan, 3
buku laporan akhir
3. 1 kawasan 10.993.775.000 10.993.775.000
-
1 4
25 23,
Konsep Pembangunan Public Art Work Sister Province Jawa Barat dan Australia
Selatan 160.000.000 160.000.000
1 4
25 24,
Pendampingan Pengelolaan sanitasi bertumpu pada masyarakat Sabermas
di DAS Citarum GCB CG. 6
Tematik 2 CG.6
Sasaran 2 Kab. Bandung;
Meningkatn ya cakupan
layanan sanitasi di
Jawa Barat 55.00
desa Terfasilitasi nya
pengelolaan sanitasi bertumpu
pada masyarakat Sabermas di DAS
citarum 55.00
desa 2.000.000.000
Lanjutan Diskimrum
1 4
25 25,
Pendampingan untuk Pembangunan sanitasi Jabar
CG. 6 Tematik 2
CG.6 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Cakupan
pelayanan air limbah
domestik 1.00 Ls Terfasilitasi nya
pembangun an sanitasi Jabar
500.00 unit
2.000.000.000 Lanjutan
Diskimrum 1
4 25
26, Pendampingan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum Jawa Barat CG. 3
Tematik 7 CG.3
Sasaran 7 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Cakupan layanan air
minum 100.00
Terdampingi nya Pengemban gan
Sistem Penyediaan Air
Minum Jawa Barat
100.00 500.000.000
Baru Diskimrum
1 4
25 27,
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kec. Kertajati mendukung BIJB
CG. 3 Tematik 7
CG.3 Sasaran 7
Kab. Majalengka;
Cakupan layanan air
minum 1.00
Kawasa n
Terbangunn ya Sistem
Penyediaan Air Minum Kec.
Kertajati mendukung
BIJB 1.00
Kawasan 4.000.000.000
Baru Diskimrum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 4
25 28,
Pengelolaan prasarana air limbah dan persampahan BIJB
CG. 3 Tematik 5
CG.3 Sasaran 5
Kab. Majalengka;
Kab. Majalengka;
Kab. Majalengka;
Meningkatn ya cakupan
layanan air limbah dan
persampah an di Kab.
Majalengka 1.00 Ls Tersusunya DED
ITF Intermediat e
treatment Facility dan DED
pengolahan limbah ramah
lingkungan serta kajian
kelembagaan pengelola
1.00 Ls 5.000.000.000
Baru Diskimrum
1 4
25 29,
Kajian Pengelolaan Persampahan TPA Bersama
CG. 6 Tematik 2
CG.6 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Cakupan
layanan persampah an
perkotaan oleh sistem regional
Cakupan layanan
persampah an perkotaan oleh
sistem regional 2.00
TPA Teridentifiika
sinya kesiapan pembangun an
TPA bersama di Kabkota Cirebon
dan KabKota Sukabumi
2.00 TPA 500.000.000
Baru Diskimrum
1 4
25 30,
Pengembangan SPAM Regional NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Cakupan Layanan Air
Minum 77.50 Meningkatn ya
ketersediaa n air bersih di wilayah
rawan air melalui fasilitasi SPAM
Regional Metropolitan
Bandung Barat dan Timur serta
Pembangun an Pipa transmisi
dan distribusi
77.50 2.500.000.000
Baru Diskimrum
31, Gcb - Monitoring Dan Evaluasi Teknis
Pengelolaan Sanitasi Bertumpu Pada Masyarakat sabermas Di Das Citarum
CG.6 Sasaran 2, Fungsi
Pendanaan : Kesehatan
Non Fixed Cost Kab. Bandung;
Meningkatnya cakupan
layanan sanitasi di
Jawa Barat 1.00 Ls
Terfasilitasinya pengelolaan
sanitasi bertumpu pada masyarakat
Sabermas di DAS citarum
55 desa 338.400.000
Diskimrum
1 4
Bidang Pekerjaan Umum -
1 4
26 Program Pembinaan Jasa Konstruksi
- 1
4 26
32 Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Tersosialisasika nnya NSPK
bidang jasa konstruksi
4 Wilayah
Penyusunan Pergub
JuklakJuknis Perda No.5 tahun
2014 - Sosialisasi Norma Standar
NSPK tentang penyelenggaraan
jasa konstruksi - Fasilitasi Tim
Pembina Jasa Konstruksi Prov.
Jawab Barat - monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan
jasa konstruksi - Bimbingan
teknispeningkata n bidang jasa
konstruksi kepada pengguna
jasainstansi pengguna
anggaran 1. Sosialisasi
Norma Standar NSPK Tentang
Penyelenggaraan Jasa
Kontrsuksi 2 .Monitoring dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi di Jawa Barat
3. Standar Pelayanan
Minimal Pembinaan Jasa
Konstruksi di Jawa Barat
4. Sistem Informasi Jasa
Konstruksi Jawa Barat
280 Org 1. Pengguna
dan Penyedia Jasa
Konstruksi di Jawa Barat
60x4 WilayahLoka
si 2. Monitoring
Penyelenggara an Jasa
Konstruksi se Jawa Barat
3. Masyarakat Jasa
Konstruksi 1.000.000.000 923.000.000 77.000.000 1.100.000.000 Lanjutan
1 DISKIMRUM
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 4
26 33
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan GedungRumah Negara
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Terkelolany a bangunan
gedung secara tertib, efektif
dan efisien 27.00
kabkota Tersedianya daftar
harga bahan dan upah serta
analisis harga satuan pekerjaan
bangunan gedung di
27 kabkota - Daftar harga
bahan dan upah serta analisa
harga satuan pekerjaan
konstruksi bangunan gedung
- Daftar perkiraan pembiayaan
pembangunanpe rawatan
bangunan gedung - Dokumen
penghapusan, penaksiranpenila
ian bangunan gedung
- Dokumen alih status, SIP, dan
pelepasan rumah negara
- Sistem informasi pengelolaan teknis
pembangunan 100.00
persen - Tersedianya
daftar harga bahan dan
upah serta analisa harga
satuan pekerjaan
bangunan gedung di 27
kab.kota - Tersedianya
dokumen perkiraan
biaya pembangunan
perawatan, penghapusan,
penaksiranp enilaian
bangunan gedung di 90
lokasi. - Terkelolanya
administrasi alih status,
600.000.000 710.849.000 110.849.000 660.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM
bangunan gedung negaradaerah di
wilayah Provinsi Jawa Barat
SIP dan pelepasan
rumah negara di 27
kab.kota Terselenggara
nya bantuan teknis
pengelolaan bangunan
gedung negaradaera
h di Jawa Barat
- Tersedianya 1 sistem
informasi pengelolaan
teknis pembangunan
bangunan gedung
negaradaera h di wilayah
Provinsi Jawa Barat
DED prototip kantor kecamatan
dan kantor kelurahandesa di
wilayah Provinsi Jawa Barat
Tersedianya 1 set DED
prototip kantor
kecamatan dan kantor
kelurahande sa di wilayah
Provinsi Jawa Barat
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 4
26 34
Pemberdayaan Jasa Konstruksi NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Meningkatn ya
kemampuan dan ketertiban
dalam penyelengg
araan Jasa Konstruksi di
Jawa Barat 25.00
kabkota Meningkatn ya
jumlah SDM Jasa Konstruksi yang
mendapat pelatihan dan
sertifikasi di Bidang Jasa
Konstruksi 1.
Tersertifikasinya SDM jasa
konstruksi yang mendapat
pelatihan di bidang Jasa
Konstruksi 2. Terbinanya
para pelaksanaPengel
ola teknis di bidang Jasa
Konstruksi yang mendapatkan
bimtek pengelolaan teknis
di Jawa Barat 3.
Terakomodasinya masukan-
masukan dari penyedia jasa dan
pengguna jasa 1000.00
peserta 1.630 Peserta
dari 18 lokasi kab.kota di
Jawa Barat 2. 2. 30
Peserta dari 1 BKPP Wilayah
di Jawa Barat 3. 3. 250
Peserta dari 27 kab.kota.
2.300.000.000 1.495.000.000 805.000.000 2.530.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM
sebagai bahan peningkatan
penyelenggaraan jasa konstruksi di
Jawa Barat
1 5
Bidang Penataan Ruang 1
5 27
Program Penataan Ruang
1 5
27 35
Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RTR KSP Sukabumi Bagian
Selatan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
Kabupaten Sukabumi
Tersedianya naskah
akademis Raperda RTR
KSP Jawa Barat
untuk mendukung
pelaksanaa n penataan ruang
yang berdasarka n
RTRW Jawa Barat.
1.00 Dokume
n Tersusunny a
dokumen naskah akademis raperda
RTR KSP Sukabumi Bagian
Selatan Tersusunnya
Naskah Akademis dan Raperda RTR
KSP Sukabumi Bagian Selatan
1.00 Dokumen
1 dokumen 500.000.000 456.640.000 43.360.000
550.000.000 Lanjutan Diskimrum
1 5
27 36
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat Kabupaten dan
Kota se Jawa Barat
Tersedianya pranata
pendukung pengendalia n
pemanfaata n ruang terutama
di kawasan bandung utara
1.00 provinsi
jawa barat
1. Rapat koordinasi
evaluasi pengendalia n
ruang dan pokja pemanfaata n dan
pengendalia n pemanfaata n
ruang BKPRD Provinsi Jawa
Barat 2. pengawasa n
pengendalia n pemanfaata n
ruang kabupatenk ota
dan KSP 3. fasilitasi
rekomendas i gubernur untuk
pemanfaata n ruang KBU
4. Fasilitasi kader KBU
1. Pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang
kabupatenkota dan KSP
2. Fasilitasi rekomendasi
gubernur untuk pemanfaatan
ruang KBU 3. Fasilitasi
Forum Mitra KBU 4. Sosialisasi
Perda KBU 5. Evaluasi kinerja
pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang di Provinsi
Jawa Barat 6. Rapat kerja
Rapergub KBU 1.00 kali
1.00 kali 100.00
1.00 kali 1.00 kali
1. Terlaksanany
a pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan
ruang kabupatenko
ta, 1 kali rapat
koordinasi, dan
tersusunnya dokumen
pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan
ruang KSP Jawa Barat
2. Tersusunnya
kajian teknis permohonan
1.000.000.000 856.835.000 143.165.000 1.100.000.000 Lanjutan DISKIMRUM
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
5. evaluasi pengawasa n dan
pengendalia n pemanfaata n
ruang di Jawa Barat
rekomendasi gubernur
untuk pemanfaatan
ruang KBU 100
terhadap berkas
permohonan masuk yang
diajukan lengkap
3. Terlaksanany
a 1 kali rapat koordinasi, 5
kali rapat konsolidasi
dan 2 kali pembinaan
Forum Mitra KBU
4. Terlaksanany
a
3 kali sosialisasi
Perda KBU 5.
Tersedianya dokumen
Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang di
Provinsi Jawa Barat
6. terlaksananya
rapat kerja Rapergub
KBU
1 5
27 37
Peningkatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; KabupatenKot
a se Jawa Barat Terpenuhiny a
pencapaian luas RTH di
kabupatenk ota
27.00 kabupat
en kota
Teridentifika sinya progres
pencapaian luas RTH di
kabupatenk ota Teridentifikasinya
Progres Ruang Terbuka Hijau di
KabupatenKota 27.00
kabupaten kota
Tersedianya dokumen
pengembanga n Sistem
Informsdi Ruang
Terbuka Hijau KabupatenK
ota di Jawa Barat : 10
buku laporan pendahuluan
b. 10 buku laporan
antara c. 10 buku
laporan akhir d. 10 DVD
laporan dan data hasil
survei e. 10 album
peta 500.000.000 321.225.000 178.775.000
550.000.000 Baru DISKIMRUM
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 5
27 38
Evaluasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Kota
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; KabupatenKot
a se Jawa Barat Terfasilitasi nya
Proses Legalisasi RRTR
kabupatenk ota
100.00 Terbitnya Surat
Persetujuan Substansi
Gubernur terhadap
dokumen RRTR di kabupatenk ota
Terbitnya Surat Persetujuan
Substansi Gubernur
terhadap dokumen RRTR di
KabKota 100.00
Terbitnya surat
persetujuan substansi
Rencana Rinci Tata Ruang
KabupatenK ota dari
Gubernur untuk setiap
pengajuan Persetujuan
Substansi Rapaerda
RRTR KabupatenK
ota 500.000.000 475.000.000 25.000.000
550.000.000 Lanjutan DISKIMRUM
1 5
27 39
Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Karst Citatah
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kabupaten
Bandung Barat Tingkat
penangana n ketersedian
Rencana Rinci Tata Ruang
100.00 Terfasilitasi nya
Penyusuna n Master Plan Karst
Citatah Terfasilitasinya
Penyusunan Studi Kelayakan Karst
Citatah 100.00
Tersedianya dokumen
Penyusunan Studi
Kelayakan Penataan
Karst Citatah a. 10 buku
laporan pendahuluan
b. 10 buku laporan
antara c. 10 buku
laporan akhir d. 10 DVD
laporan dan data hasil
survei e. 10 album
peta 1.000.000.000 830.704.000 169.296.000 1.100.000.000 Baru
DISKIMRUM
1 5
27 40
METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Gunung Sindur Kabupaten Bogor
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Semua sasaran
di CG 3 Kabupaten
Bogor Kabupaten
Bogor Tersedianya
dokumen perencanaan
kawasan Gunung Sindur
sebagai kawasan
pertanian lahan basah
Terwuju daya
perenca naan
kawasan Gunung
Sindur yang
terintegr asi
dengan RTRW
Terlaksananya Penyusunan
Kawasan Perkotaan Kota
Gunung Sindur Kab. Bogor
Terlaksananya Penyusunan
Kawasan Perkotaan Kota
Gunung Sindur Kab. Bogor
Tersedianya Dokumen
Perencanaan Kawasan
Perkotaan Gunung
Sindur a. 10 buku
laporan pendahuluan
b. 10 buku laporan
antara c. 10 buku
laporan akhir d. 10 DVD
laporan dan data hasil
survei e. 10 album
peta Tersedianya
Dokumen Perencanaan
Kawasan Perkotaan
Gunung Sindur
a. 10 buku laporan
pendahuluan b. 10 buku
laporan antara
c. 10 buku laporan akhir
d. 10 DVD laporan dan
data hasil survei
e. 10 album peta
927.635.000 927.635.000 -
Lanjutan DISKIMRUM
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 5
27 41
METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Water Front City Cirebon
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Semua sasaran
di CG 3 Kota Cirebon
Kota Cirebon Terwujudnya
penataan ruang kawasan
perkotaan Waterfront City
Cirebon 100
Terlaksananya penyusunan
Perencanaan Kawasan Water
Front City Cirebon Terlaksananya
penyusunan Perencanaan
Kawasan Water Front City Cirebon
Dokumen Perencanaan
Kawasan Perkotaan
Water front City Cirebon :
a. 10 buku laporan
pendahuluan b. 10 buku
laporan antara
c. 10 buku laporan akhir
d. 10 DVD laporan dan
data hasil survei
e. 10 album peta
Dokumen Perencanaan
Kawasan Perkotaan
Water front City Cirebon :
a. 10 buku laporan
pendahuluan b. 10 buku
laporan antara
c. 10 buku laporan akhir
d. 10 DVD laporan dan
data hasil survei
e. 10 album peta
14.150.000 14.150.000 -
Baru DISKIMRUM
1 5
27 42
METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Kota Pendidikan Jatinangor
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Semua sasaran
di CG 3 Kabupaten
Sumedang Kabupaten
Sumedang Terwujudnya
penataan ruang kawasan
perkotaan Kota Pendidikan
Jatinangor 100
Terlaksananya penyusunan
Perencanaan Kawasan
Perkotaan Kota Pendidikan
Jatinangor Terlaksananya
penyusunan Perencanaan
Kawasan Perkotaan Kota
Pendidikan Jatinangor
Dokumen Perencanaan
Kawasan Perkotaan
Kota Pendidikan
Jatinangor : a. 10 buku
laporan pendahuluan
b. 10 buku laporan
antara c. 10 buku
laporan akhir d. 10 DVD
laporan dan data hasil
survei e. 10 album
peta Dokumen
Perencanaan Kawasan
Perkotaan Kota
Pendidikan Jatinangor :
a. 10 buku laporan
pendahuluan b. 10 buku
laporan antara
c. 10 buku laporan akhir
d. 10 DVD laporan dan
data hasil survei
e. 10 album peta
695.159.000 695.159.000 -
Baru DISKIMRUM
1 5
27 43
CLTH-Perencanaan Pengembangan Ciletuh Bidang Permukiman dan
Perumahan
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kawasan industri terpadu,
infrastruktur permukiman dan
perumahan Ciletuh Kab.
Sukabumi Ciletuh Kab.
Sukabumi Tersedianya
dokumen perencanaan
Pengembangan Ciletuh Bidang
Pertmukiman dan Perumahan
Terwuju dnya
perenca naan
pengem bangan
Ciletuh Bidang
Permuki man dan
Peruma han
Tersusunnya dokumen
perencanaan, pengembangan
Ciletuh Bidang Permukiman dan
Perumahan Tersusunnya
dokumen perencanaan,
pengembangan Ciletuh Bidang
Permukiman dan Perumahan
1. Tersedianya
dokumen perencanaan
Pengembanga n Ciletuh
Bidang Permukiman
dan Perumahan
sebanyak 15 Dokumen
2. Terlaksanany
a kegiatan workshop
sebanyak 2 kali
1. Tersedianya
dokumen perencanaan
Pengembanga n Ciletuh
Bidang Permukiman
dan Perumahan
sebanyak 15 Dokumen
2. Terlaksanany
a kegiatan workshop
sebanyak 2 kali
300.000.000 300.000.000 -
Baru DISKIMRUM
1 5
27 44
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi KSP Hasil Review RTRWP Jawa
Barat
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Semua sasaran
di CG 3 27 Kabupaten
Kota Di Jawa Barat
27 Kabupaten Kota Di Jawa
Barat Persentase
penanganan ketersediaan
rencana rinci tata ruang
100 Tersusunnya
Kajian KSP Hasil Review RTRWP
Jawa Barat Tersusunnya
Kajian KSP Hasil Review RTRWP
Jawa Barat 1 Dokumen
1 Dokumen 700.235.000 700.235.000
- Lanjutan
Diskimrum
1 5
27 45
Kajian Kelayakan Kawasan Perkotaan Kota Raya Walini
Tingkat ketersediaan
pranata penataan ruang
pengembangan tiga Metroplitan
Kab. Bandung Barat
Tersedianya Dokumen Master
Plan Kota Raya Walini
1 Dokumen 1.200.000.000
1 6
29 Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi -
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 6
29 46
Perencanaan Lingkup Bidang Permukiman dan Perumahan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Bandung
Terselengga ranya proses
perencanaa n partisipatif dan
tepat sasaran 100.00
persen Terselengga ranya
forum OPD Bidang Permukiman dan
Perumahan Tersusunya
dokumen perencanaan dan
sinkronisasi program dan
kegiatan bidang permukiman dan
perumahan 100.00
persen Dokumen
Usulan KabupatenK
ota 100.000.000 93.500.000 6.500.000
110.000.000 Baru Diskimrum
1 7
Bidang Perumahan -
-
1 7
31 Program Pengembangan Perumahan
dan Kawasan Permukiman -
- 1
7 31
47 Kajian Lingkungan Pembangunan
RUSUNAWA di Kab. Bandung Barat dan Kota Bogor
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bogor
dan Kabupaten Bandung Barat
terlaksanan ya pembebasa n
lahan di Kabupaten
Bandung Barat dan Kota Bogor
2.00 kawasan
terlaksanan ya pembebasa n
lahan di Kabupaten
Bandung Barat dan Kota Bogor
Tersedianya dokumen amdal
untuk pembebasan
lahan 2.00
kawasan 2 lokasi
1.250.000.000 967.981.000 282.019.000 1.375.000.000 Baru DISKIMRUM
1 7
31 48
Monitoring dan Verifikasi Bantuan Gubernur Bidang Permukiman dan
Perumahan
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kawasan industri terpadu,
infrastruktur permukiman dan
perumahan Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya
bantuan gubernur
bidang Permukiman
dan Perumahan 1.
Terverifi kasinya
usulan bidang
Permuki man dan
Peruma han
100 2.
Terfasilit asinya
penanda tangan
NPHD 100
Laporan pelaksanaan
Hibah dan Bankeu Bidang
Permukiman dan Perumahan
Laporan pelaksanaan
Hibah dan Bankeu Bidang
Permukiman dan Perumahan
1 Laporan 1 Laporan
220.000.000 220.000.000 -
Lanjutan DISKIMRUM
1 7
31 49
Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kabupaten
Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, dan Kabupaten
Cianjur -Tersediany a
pedoman strategi
pengemban gan permukiman
perdesaan 7.00
-lokasi -Penyusuna n
strategi pengemban gan
permukiman perdesaan
Tersusunnya Pedoman Strategi
Penanganan Permukiman
Perdesaan Berbasis
Kebencanaan 7.00
-lokasi 3 Lokasi
750.000.000 292.660.000 457.340.000 825.000.000 Lanjutan
DISKIMRUM
1 7
31 50
Perencanaan Rusunawa di KSP Jatinangor
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; KotaKab
Sukabumi dan KotaKab
Cirebon Teridentifika
sinya Penerapan
Program CSR dalam bidang
Perumahan 27.00
kabupat en
kota Terfasilitasi nya
Pelaksanaa n Konsep CSR
dalam Bidang Perumahan dalam
rangka meningkatka n
penyediaan Rumah Layak
Huni Tersedianya
dokumen sebagai dasar
pembebasan lahan
27.00 kabupaten
kota 4 lokasi
500.000.000 481.867.000 18.133.000 550.000.000 Baru
DISKIMRUM
1 7
31 51
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota bandung,
Kota Bogor, Kota Cimahi,
Kota Sukabumi,
Kota Tasikmalaya,
Kota Banjar, Kota Depok,
Kota Cirebon, Kota Bekasi
Terfasilitasi nya Rumah Tidak
Layak Huni Perkotaan
RTLH 9500.00
Unit rumah
untuk 9 Kota di
Jawa Barat
1. Peningkatan
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
2. Pelaksanaa n
Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni
Tersedianya rumah yang layak
bagi masyarakat berpengahsilan
rendah 9500.00
Unit rumah untuk 9 Kota
di Jawa Barat 757 unit
166.250.000.000 1.708.517.500 164.541.482.500 182.875.000.000 Lanjutan DISKIMRUM
1 7
31 52
Mekanisme dan Strategi Pendataan Bidang Perumahan di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Tersusunny a satu
mekanisme dan strategi
pendataan dalam bidang
Perumahan 27.00
Kabupat en
Kota Tersedianya
mekanisme dan Strategi
pendataan dalam bidang
perumahan Tersusunnya
dokumen pendataan dan
mekanisme pendataan bidang
Perumahan 27.00
Kabupaten Kota
Dokumen Pendataan
Bidang Perumahan
1.500.000.000 457.796.500 1.042.203.500 1.650.000.000 Baru Diskimrum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 7
31 53
Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung,
Kab. Cirebon, Kab.
Pangandaran, Kab.
Tasikmalaya, Kab.
Sukabumi, Kab.
Sumedang, Kab. Garut,
Kab. Majalengka
Meningkatn ya infrastruktur
permukiman untuk
peribadatan yaitu masjid
8.00 masjid
Tersedianya sarana dan
prasarana peribadatan
masjid Terbangunnya
masjid Jawa Barat di Kab. Cirebon,
Kab. Pangandaran,
Kab. Garut, Kab. Sukabumi, Kab.
Sumedang, Kota Bandung, beserta
perencanaan dan pengawasannya,
penyusunan kajian lingkungan
dan review perencanaan
masjid Provinsi Jawa Barat di
Kertajati Kab. Majalengka
8.00 masjid
8 kawasan 93.440.350.000 66.107.145.800 27.333.204.200 102.784.385.000 Baru
Diskimrum
1 7
31 54
METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bandung
Raya CG 3 :
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kawasan industri
terpadu, infrastruktur
permukiman dan perumahan
Metropolitan Bandung Raya
Metropolitan Bandung Raya
Meningkatnya Kualitas
Pengembangan Perumahan di
Metropolitan Bandu
1 Kawasa
n Tersusunnya
Dokumen Program Prioritas
Pengembangan Perumahan
Tersusunnya Dokumen Program
Prioritas Pengembangan
Perumahan 1 Dokumen
1 Dokumen 938.367.500 938.367.500
- Diskimrum
1 7
31 55
METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Cirebon Raya
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kawasan industri terpadu,
infrastruktur permukiman dan
perumahan Metropolitan
Cirebon Raya Metropolitan
Cirebon Raya Meningkatnya
Kualitas Pengembangan
Perumahan di Metropolitan
Cirebon Raya 1
Kawasa n
Tersusunnya Dokumen Program
Prioritas Perumahan di
Metropolitan Cirebon Raya
Tersusunnya Dokumen Program
Prioritas Perumahan di
Metropolitan Cirebon Raya
1 Dokumen 1 Dokumen
974.266.000 974.266.000 -
Diskimrum
1 7
31 56
METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan
Bodebekkarpur CG 3 :
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kawasan industri
terpadu, infrastruktur
permukiman dan perumahan
Metropolitan Bodebekkarpur
Metropolitan Bodebekkarpur
Meningkatnya kualitas
Pengembangan Perumahan di
Metropolitan Bodebekkarpur
7 KabKot
a Tersusunnya
Dokumen Program Prioritas
Pengembangan Perumahan
Tersusunnya Dokumen Program
Prioritas Pengembangan
Perumahan 1 Dokumen
1 Dokumen 1.092.885.000 1.092.885.000
- Diskimrum
1 7
31 57
PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan
Pangandaran CG 3 :
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kawasan industri
terpadu, infrastruktur
permukiman dan perumahan
Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Pusat
Pertumbuhan Pangandaran
Meningkatnya kualitas
Pengembangan perumahan di
Pusat Pertumbuhan
Pangandaran 1
Kawasa n Pusat
Pertumb uhan
Tersusunnya Dokumen Program
Prioritas Perumahan di
Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Tersusunnya
Dokumen Program Prioritas
Perumahan di Pusat
Pertumbuhan Pangandaran
1 Dokumen 1 Dokumen
486.568.000 486.568.000 -
Diskimrum
1 7
31 58
PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan
Pelabuhan Ratu
CG 3 : Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Meningkatnya
kawasan industri terpadu,
infrastruktur permukiman dan
perumahan Pusat
Pertumbuhan Pelabuhan
Ratu Pusat
Pertumbuhan Pelabuhan
Ratu Meningkatnya
kualitas Pengembangan
perumahan di Pusat
Pertumbuhan Pelabuhan
Ratu 1
Kawasa n Pusat
Pertumb uhan
Tersusunnya dokumen Program
Prioritas Pengembangan
Perumahan di Pusat
Pertumbuhan Pelabuhan Ratu
Tersusunnya dokumen Program
Prioritas Pengembangan
Perumahan di Pusat
Pertumbuhan Pelabuhan Ratu
1 Dokumen 1 Dokumen
480.826.000 480.826.000 -
Diskimrum
1 7
31 59
PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan
Rancabuaya CG 3 :
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Meningkatnya kawasan industri
terpadu, infrastruktur
permukiman dan perumahan
Pusat Pertumbuhan
Rancabuaya Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
Meningkatnya kualitas
Pengembangan perumahan di
Pusat Pertumbuhan
Rancabuaya 1
Kawasa n Pusat
Pertumb uhan
Tersusunnya dokumen Program
Prioritas Pengembangan
Perumahan di Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
Tersusunnya dokumen Program
Prioritas Pengembangan
Perumahan di Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
1 Dokumen 1 Dokumen
472.972.000 472.972.000 -
Diskimrum
1 7
31 60
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Gubernur Penyediaan Infrastruktur
Perdesaan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Terlaksanan ya monitoring dan
evaluasi Bantuan
Gubernur dalam
Penyediaan Infrastruktur
Permukiman Perdesaan
7.00 kabupat
en Terlaksanan ya
monitoring dan evaluasi Bantuan
Gubernur dalam Penyediaan
Infrastruktur Permukiman
Perdesaan Target: 7.00 kabupaten
7.00 kabupaten
134.219.000 Baru
Diskimrum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 7
31 61
Verifikasi Bantuan Gubernur Bidang Keciptakaryaan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tercapainya
ketersediaa n infrastruktur
pelayanan dasar dan
standar layanan
minimal urusan pekerjaan
umum, perumahan,
jasa konstruksi dan tata ruang
kawasan 100.00
persen Tersusunny a
dokumen NPHD, monitoring dan
pelaporan kegiatan belanja
tidak langsung bidang
keciptakary aan 100.00
persen 200.000.000
Lanjutan Diskimrum
1 7
31 62
Pembebasan lahan kawasan terpadu Growth Center Rancabuaya GCRB
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; meningkatn ya
cakupan ketersediaa n
rumah layak huni di jawa
barat 25.00 ha tersedianya lahan
untuk kawasan terpadu Growth
Center Rancabuay a GCRB
25.00 ha 10.000.000.000
Baru Diskimrum
1 7
31 63
Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat Terfasilitasi nya
Rumah Tidak Layak Huni
Perkotaan RTLH
9.00 Kota di
Jawa Barat
1. Peningkatan
kualitas Rumah Tidak Layak Huni
2. Pendamping an
dan Pengawasa n Pelaksanaa n
kegiatan Rumah Tidak Layak Huni
9.00 Kota di Jawa
Barat 2.500.000.000
Lanjutan Diskimrum
1 7
31 64
Masterplan Bidang Infrastruktur Permukiman Perkotaaan di Metropolitan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
cakupan ketersediaa n
rumah layak huni di Jawa
Barat 100.00
persen Tersusunny a
rencana pengemban gan
infrastruktur permukiman
perkotaan di Metropolitan
1.00 kawasan
900.000.000 Baru
Diskimrum
1 7
31 65
Masterplan Bidang Infrastruktur Permukiman Perkotaaan di Pusat
Pertumbuhan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatn ya cakupan
ketersediaa n rumah layak
huni di Jawa Barat
100.00 persen
Tersusunny a masterplan bidang
infrastruktur permukiman
perkotaan di kawasan pusat
pertumbuhan 3.00
kawasan 750.000.000
Baru Diskimrum
1 8
Kepemudaan dan Olah Raga -
-
1 8
33 Program Pembinaan, Pemasyarakatan
dan Pengembangan Olah Raga -
- 1
8 33
66 PONPAR Persiapan Pelaksanaan
Penyelenggaraan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Non Permanen
Pendukung Venue PON XIX Tahun 2016 Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung,
Kota Bekasi, Kota Cimahi,
Kota Cirebon, Kab.
Sukabumi, Kab. Bogor,
Kab. Karawang, Kab.
Pangandaran, Kab. Bandung,
Kab. Bandung Barat, Kab.
Sumedang, Kab.
Indramayu, Kab. Subang,
Kab. Ciamis, Kab. Bekasi,
Kota Tasikmalaya
Jumlah sarana olahraga
masyarakat, olahraga,
pendidikan dan ruang publik
bermutu 34.00
venue -Pengadaan
sarana dan prasarana non
permanen pendukung PON
Pengadaan sarana dan prasarana
non permanen pendukung
pertandingan PON dan peparnas
34.00 -venue
834 UNIT 33.853.000.000 32.842.806.000 1.010.194.000 37.238.300.000 Lanjutan
Diskimrum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 8
33 67
Ponpar Persiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Penyediaan Sarana
Dan Prasarana Non Permanen Pendukung Venue Pon Xix Tahun 2016
Jawa Barat CG 7 :
Meningkatka n pengelolaan
seni, budaya dan wisata
serta kepemudaan
dan olahraga Pengembangan
fasilitas olahraga dan kepemudaan
Kab. Sumedang,
Kab. Karawang, Kab. Bandung
Barat Kab.
Sumedang, Kab. Karawang,
Kab. Bandung Barat
Terselasaikann ya
pembangunan sarana dan
prasarana penyelenggaraa
n PON XIX 6 venue
di 3 kawasan
Pembangunan GOR 1,2,3,
Pembangunan arena panjat
tebing, pembangunan
arena akses jalan menuju venue
sepeda downhill, perbaikan jalan
lingkungan di situ cipule, perbaikan
jalan lingkungan di BGG
Pembangunan GOR 1,2,3,
Pembangunan arena panjat
tebing, pembangunan
arena akses jalan menuju venue
sepeda downhill, perbaikan jalan
lingkungan di situ cipule, perbaikan
jalan lingkungan di BGG
5 lokasi 5 lokasi
27.129.071.200 27.129.071.200 -
- Diskimrum
1 8
33 68,
Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016
Tahap II NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Terselesaik annya
pembangun an sarana dan
prasarana penyelngga
raan PON XIX 2.00 -
unit -Lanjutan
pembangun an sport hall
internasiona l Jawa
Barat di Kab Bandung dan
lanjutan pembangun an
GOR II dan II ITB di
Jatinangor Sumedang
2.00 -unit 5.000.000.000
Lanjutan Diskimrum
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian -
-
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur -
- 1
20 59
69 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur BPSR NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Meningkatn ya
kualitas aparatur BPSR
8.00 orang
Belanja jasa kesehatan
Meningkatnya kapasitas
aparatur BPSR 8 Orang
8 Orang 30.000.000 27.000.000 3.000.000
33.000.000 Lanjutan Diskimrum
1 20
59 70
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas
Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung
Prosentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahtera an sesuai standar
Daerah 100.00
persen Tercapainya
Sumber Daya Manusia SDM
yang berkualitas di Dinas
Permukiman dan Perumahan
Provinsi Jawa Barat
Tercapainya sumber Daya
Manusia SDM yang berkualitas
di Dinas Permukiman dan
Perumahan Provinsi Jawa
Barat 100
100 2.500.000.000 1.915.194.400 584.805.600 2.750.000.000 Lanjutan
Diskimrum
1 20
59 71
Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BPMKL-
Diskimrum NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung, DKI Jakarta
Meningkatn ya kompetensi dan
kesejahtera an personil BPMKL
100.00 -Terlaksana nya
senam pagi, terlaksanan ya
siraman rihani, terlaksanan ya
pelatihan in house,
terlaksanan ya pelatihan singkat
di lembaga yang kompeten
1. Peningkatan kompetensi
personil BPMKL dalam bidang
manajamen dan atau teknis
laboratorium berdasarkan
SNIISO IEC 17025:2008.
2.Peningkatan kualitas
kesehatan personil BPMKL
3. Peningkatan kualitas spirtual
personil BPMKL 100.00
Terlaksanany a senam pagi ,
terlaksananya siraman
rohani, terlaksananya
pelatihan in house,
terlaksananya pelatihan
singkat di lembaga yang
kompeten 300.000.000 242.550.000 57.450.000
330.000.000 Lanjutan Diskimrum
1 20
59 72
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP3JB
CG 10 : Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Peningkatan kualitas
perencanaan, pengendalian dan
akuntabilitas pembangunan
serta pengelolaan aset dan
keuangan Rancaekek,
Solokanjeruk Kab.Bandung,
Ujungberung Kota bandung
dan Batujajar Kab. Bandung
Barat Rancaekek,
Solokanjeruk Kab.Bandung,
Ujungberung Kota bandung
dan Batujajar Kab. Bandung
Barat Tercapainya
Kesejahteraan dan
meningkatnya kemampuan
aparatur BP3JB
100 Perlengkapan
kesehatan; Bintek; Pelatihan
Pengembangan Diri
Perlengkapan kesehatan;
Bintek; Pelatihan Pengembangan
Diri 5 set; 1
Kegiatan; 5 set; 1
Kegiatan; 107.550.000 75.800.000 31.750.000
118.305.000 Lanjutan DISKIMRUM
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian -
-
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
-
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 20
60 73
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BP3JB
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Rancaekek,
Solokanjeruk Kab.Bandung,
Ujungberung Kota bandung
dan Batujajar Kab. Bandung
Barat Persentase unit
kerja Balai ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 Persen
Pengadaan Peralatan dan
perlengkapa n kantor serta jasa
profesi Pengadaan
Peralatan dan perlengkapan
kantor serta jasa profesi
1 Tahun 1 Tahun
2.789.630.000 1.790.980.000 998.650.000 3.068.593.000 Lanjutan DISKIMRUM
1 20
60 74
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPMKL-Diskimrum
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung
Terlaksanan ya pelayanan
kepada pelanggan
100.00 Terlaksana nya
kegiatan Asesment dari KAN
Tersedianya pemabayar an
berlanggan an telepon, internet,
listrik, dan koran Terlaksanan ya
perjalanan dinas Terbayarny a
honorarium non PNS
Terlaksanan ya pengujian di
TPPAS Legok Nangka,
TPK Sarimukti, TPPAS
Leuwigajah Tersedianya
barang pakai habis
tersedianya 1. Terlaksananya
kegiatan asesment dari KAN
2. Tersedianya pembayaran
berlangganan telepon, internet,
listrik, koran 3. Terlaksananya
perjalanan dinas 4. Terbayaranya
honorarium non PNS
5. Terlaksananya pengujian di
TPPAS Legoj Nangka, TPK
Sarimukti, TPPAS Leuwigajah
6. Tersedianya barang pakai
habis 100
100 2.000.000.000 2.344.424.000 344.424.000 2.200.000.000 Lanjutan
DISKIMRUM
material laboratorium
1 20
60 75
Peningkatan dan Pelayanan BPMKL NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Terlaksanan ya
pengujian di Laboratoriu m
100.00 Terlayaniny a
permintaan pengambila n
contoh uji dan pengujian
lapangan Terlayaninya
permintaan pengambilan
contoh uji dan pengujian
lapangan 100.00
153 permintaan
pengambilan contoh uji
500.000.000 464.750.000 35.250.000 550.000.000 Lanjutan
Diskimrum
1 20
60 76
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Permukiman dan
Perumahan Provinsi Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Terkelolany a
pelaksanaa n kegiatan Dinas
dengan administrasi
perkantoran yang lancar
100.00 persen
Tersedianya pelayanan
administrasi perkantoran guna
mendukung kinerja aparatur
Tersedianya pelayanan
administrasi perkantoran guna
mendukung kinerja aparatur
100 100
3.500.000.000 3.688.520.000 188.520.000 3.850.000.000 Lanjutan Diskimrum
1 20
60 77
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPSR
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung
Terpenuhiny a kebutuhan
operasional BPSR
120.00 orang
Pengadaan ATK, jasa kantor,
perjalanan dinas, biaya makanan
dan minuman Pengadaan ATK,
jasa kantor, perjalanan dinas,
biaya makanan dan minuman
120 orang 120 orang
750.000.000 672.350.000 77.650.000 825.000.000 Lanjutan
Diskimrum
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian -
- 1
20 61
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
1 20
61 78
Peningkatan Sarana dan Prasarana BPSR Revitalisasi
NON CG NON CG
Kota Bandung; Kota Bandung,
Kab. Bandung, dan Kab.
Bandung Barat Terpenuhiny a
sarana dan prasarana
penunjang operasional
BPSR dalam mendukung
tugas pokok dan fungsinya
65.00 Tersedianya nya sarana dan
prasarana penunjang
operasional BPSR Tersedianya nya
sarana dan prasarana
penunjang operasional BPSR
65.00 100
1.000.000.000 358.250.000 641.750.000 1.100.000.000 Lanjutan Diskimrum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 20
61 79
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan
Perumahan Provinsi Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Meningkatn ya
ketersediaa n sarana dan
prasarana guna menunjang
operasional perkantoran
dinas 100.00
persen Tersedianya
sarana dan prasarana yang
menunjang kinerja aparatur
Tersedianya sarana dan
prasarana yang menunjang
kinerja aparatur 100
100 6.250.000.000 3.678.824.200 2.571.175.800 6.875.000.000 Lanjutan
Diskimrum
1 20
61 80
Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur BPMKL-Diskimrum
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung
Meningkatn ya kemampuan
aparatur BPMKL
100.00 Tersedianya alat-
alat laboratorium yang memadai
tersedianya perlengkapa n
kantor tersedianya
peralatan kantor 100.00
2.500.000.000 2.279.351.850 220.648.150 2.750.000.000 Lanjutan Diskimrum
1 20
61 81
Peningkatan Sarana dan Prasarana BP3JB
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat Rancaekek,
Solokanjeruk Kab.Bandung,
Ujungberung Kota bandung
dan Batujajar Kab. Bandung
Barat Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparaturJu
mlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
Persen Pengadaan sarana
dan prasarana perkantoran
Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran 1 Tahun
1 Tahun 1.176.425.000 795.702.500 380.722.500 1.294.067.500 Lanjutan
Diskimrum
1 20
61 82
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan
Perumahan Provinsi Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Meningkatn ya
ketersediaa n sarana dan
prasarana guna menunjang
operasional perkantoran
dinas 100.00
persen Tersedianya
sarana dan prasarana yang
menunjang kinerja aparatur
Tersedianya sarana dan
prasarana yang menunjang
kinerja aparatur 100
100 6.250.000.000
6.875.000.000 Lanjutan Diskimrum
1 20
61 83
Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur BPMKL-Diskimrum
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung
Meningkatn ya kemampuan
aparatur BPMKL
100.00 Tersedianya alat-
alat laboratorium yang memadai
tersedianya perlengkapa n
kantor tersedianya
peralatan kantor 100.00
2.500.000.000 2.750.000.000 Lanjutan
Diskimrum
1 20
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian -
- 1
20 62
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
1 20
62 84
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPSR
NON CG NON CG
Kab. Bandung Barat;
Jawa Barat -
Terpeliharan ya sarana dan
prasarana operasional
BPSR Diskimrum
Provinsi Jawa Barat
65.00 - BBM alat berat, mesin kompos,
genset, dan kendaraan
operasional - Pelumas alat
berat, mesin kompos, genset,
dan kendaraan operasional
- Service dan penggantian suku
cadang alat berat, mesin kompos,
genset, dan kendaraan
operasional BBM, Pelumas,
Service, Penggantian Suku
Cadang alat berat, mesin kompos,
genset, dan kendaraan
operasional, pemeliharaan
infrastruktur, bangunan, dan
perlengkapan kantor
65.00 2 unit landfill
compactor, 5 unit
bulldozer, 5 unit
excavator, 2 unit
wheelloader, 2 unit mesin
kompos, 3 unit genset, 4
unit kendaraan
operasional roda empat, 5
unit kendaraan
operasional roda dua
12.000.000.000 9.997.952.000 2.002.048.000 13.200.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 20
62 85
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan
Perumahan Provinsi Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Terpeliharan ya
Aset Pemerintah
guna mendukung
peningkatan kinerja Pegawai
Dinas Permukiman
dan Perumahan Provinsi Jawa
Barat efektif dalam bekerja
100.00 persen
Tersedianya aset- aset Dinas
Permukiman dan Perumahan
Provinsi Jawa Barat yang baik
dan layak Tersedianya aset-
aset Dinas Permukiman dan
Perumahan Provinsi Jawa
Barat yang baik dan layak
100 100
5.000.000.000 5.560.976.200 560.976.200 5.500.000.000 Lanjutan Diskimrum
1 20
62 86
Pemeliharaan Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Rancaekek,
Solokanjeruk Kab.Bandung,
Ujungberung Kota bandung
dan Batujajar Kab. Bandung
Barat Meningkatn ya
ketersediaa n perumahan
melalui pengemban gan
perumahan formal dan
swadaya 4.00
Lokasi Tercapainya
pemeliharaa n pengelolaan
rusunawa provinsi jawa barat
Tercapainya pemeliharaan
pengelolaan rusunawa provinsi
jawa barat 4.00
Lokasi 1 Tahun
4.087.076.000 3.910.272.000 176.804.000 4.495.783.600 Baru Diskimrum
1 20
62 87
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran BPMKL
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung
Terpeliharan ya sarana dan
prasarana BPMKL
100.00 -
Terpeliharan ya seluruh
kendaraan oprasional
Terpeliharan ya seluruh gedung
dan halaman Terpeliharan ya
seluruh peralatan dan perlengkapa n
kantor terpeliharan ya
seluruh peralatan dan perlengkapa n
Laboratroiu m 1. Pengadaan
perlengkapan kantor
2. Pengadaan komputer
3. Pengadaan meubelair
4. Pengadaan alat komunikasi
5. Pengadaan alat ukur
6. Pengadaan alat laboratorium
7. Renovasi mushola
8. Pengadaan Kendaraan
Lapangan 9. Karoseri
Kendaraan Lapangan.
10. Pengadaan Alat Sampling
Udara dan Debu 100.00
1. 9 unit, 1 paket
2. 8 set; 14 unit; 12 unit
3. 3 paket;40 buah, 1 set
4. 2 unit 5. 1 paket
6. 4 paket, 1 unit
7. 45 m2 8. 1 unit
9. 1 paket 10. 2 unit dan
1 paket 11. 1 paket
12. 1 paket 1.500.000.000 1.348.240.000 151.760.000 1.650.000.000 Lanjutan
Diskimrum
11. Pengadaan Lemari
Laboratorium 12. Pembuatan
Ruang Penerima Contoh Uji Seksi
Uji Air dan Lingkung
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah -
- Diskimrum
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 20
65 88
Pengelolaan Keuangan Dinas Permukiman dan Perumahan
CG 10 : Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Peningkatan kualitas
perencanaan, pengendalian dan
akuntabilitas pembangunan
serta pengelolaan aset dan
keuangan Kota Bandung
Kota Bandung Meningkatnya
tingkat akurasi, kecepatan dan
kecermatan dalam
pengelolaan pelaporan
keuangan Dinas
Permukiman dan Perumahan
Provinsi Jawa B 100
1. Terlaksananya pembinaan
terhadap para pengelola
keuangan dilingkungan
Dinas Permukiman dan
Perumahan Provinsi Jawa
Barat, 2.
Terlaksanananya pemutakhiran
laporan keuangan, 3. Tersusunnya
laporan keuangan Dinas
Permukiman dan Perumahan
Provinsi Jawa Barat
1. Terlaksananya pembinaan
terhadap para pengelola
keuangan dilingkungan
Dinas Permukiman dan
Perumahan Provinsi Jawa
Barat, 2.
Terlaksanananya pemutakhiran
laporan keuangan, 3. Tersusunnya
laporan keuangan Dinas
Permukiman dan Perumahan
Provinsi Jawa Barat
1. 1 Dokumen
2. 1 Dokumen
3. 12 Bulan 1. 1
Dokumen 2. 1
Dokumen 3. 12 Bulan
98.440.000 98.440.000 -
Diskimrum
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- -
Diskimrum 1
20 66
89 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Internal NON CG
NON CG -
Kota Bandung Tingkat
akurasi, kecepatan dan
kecermatan dalam
pengelolaan dan pelaporan
keuangan 100.00
persen Dokumen
Perencanaa n dan Dokumen
Pelaporan Tersusunnya
dokumen perencanaan,
pelaporan dan evaluasi
5.00 dokumen
1. 4 Dokumen Perencanaan
Renja, RKT, RKA, DPA
2. 2 Dokumen Evaluasi
LKIP, LKPJ 100.000.000 87.000.000 13.000.000
110.000.000 Lanjutan Diskimrum
1 23
77 Program Pengembangan Nilai Budaya
- -
Diskimrum
1 23
77 90
Penyusunan DED Museum Jatigede CG 7 :
Meningkatka n pengelolaan
seni, budaya dan wisata
serta kepemudaan
dan olahraga Pengembangan
fasilitas olahraga dan kepemudaan
Kota Bandung Kota Bandung
Tersusunnya konsep
perencanaan pembangunan
museum benda benda
bernilai sejarah akibat
pembangunan waduk Jatigede
Tersedia nya
perenca naan
yang menjadi
acuan dalam
pemban gunan
Museum benda-
benda bersifat
sejarah di
Kawasa n
Jatigede Kabupat
en Sumeda
ng Penyusunan DED
Museum Jatigede Penyusunan DED
Museum Jatigede Laporan
pendahuluan 3 buku,
laporan antara 3
buku, draft laporan akhir,
buku, laporan akhir 3 buku,
album gambar, RAB,
RKSdokume n lelang, CD
3 set Laporan
pendahuluan 3 buku,
laporan antara 3
buku, draft laporan akhir,
buku, laporan akhir 3 buku,
album gambar, RAB,
RKSdokume n lelang, CD 3
set 1.492.245.000 1.492.245.000
- Diskimrum
1 2
11 Program Sumber Daya Kesehatan
1 2
11 91
Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru RS Paru Provinsi
Jawa Barat RS Paru
Provinsi Jawa Barat
RS Paru Provinsi Jawa
Barat Bangunan
gedung kamar bedah, gedung
CSSD, dan Gudang yang
memadai dan representatif
Meningk atnya
pelayana n
kesehata n
kepada masyara
kat Terbangunnya
gedung kamar bedah, gedung
CSSD, dan gudang di RSP
Sidawangi Kab Cirebon
Terbangunnya gedung kamar
bedah, gedung CSSD, dan
gudang di RSP Sidawangi Kab
Cirebon Terbangunny
a 1 unit kamar bedah,
1 unit gedung CSSD, dan 1
unit gudang barang
Terbangunnya 1 unit kamar
bedah, 1 unit gedung CSSD,
dan 1 unit gudang
barang 438.934.000
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
RKPD 1
5 8
9 10
Perubahan Setelah
Perubahan Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab
1 2
11 92
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Pameungpeuk
Provinsi Jawa Barat RSUD
Pameungpeuk Garut
RSUD Pameungpeuk
Garut Sarana dan
Prasarana pelayanan
RSUD yang memadai dalam
rangka peningkatan
status rumah sakit dari kelas
C menjadi kelas B.
Meningk atnya
status pelayana
n RSUD Pameun
gpeuk Garut
dari kelas C
menjadi kelas B.
Terawatnya Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit yang ada
dan Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan kepada Masyarakat
Terawatnya Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit yang ada
dan Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan kepada Masyarakat
Terawatnya bangunan :
Gedung IGD, Gedung Gizi,
Gedung Rawat Inap,
Kelas 3, Gedung
Radiologi, Gedung
Kantor dan Sarana Jalan,
Tersusunya dokumen :
AMDAL, Masterplan,
dan dokumen DED RSUD
Tersusunya dokumen :
AMDAL, Masterplan,
dan dokumen DED RSUD
Terawatnya bangunan :
Gedung IGD, Gedung Gizi,
Gedung Rawat Inap, Kelas 3,
Gedung Radiologi,
Gedung Kantor dan
Sarana Jalan, Tersusunya
dokumen : AMDAL,
Masterplan, dan dokumen
DED RSUD Tersusunya
dokumen : AMDAL,
Masterplan, dan dokumen
DED RSUD 14.315.405.000
509.014.400.000 97.644.907.750
870.644.499.100 Belanja Tidak Langsung
30.917.843.611 509.014.400.000 383.611.612.250 125.402.787.750
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 5
Penataan Ruang 1
5 27
Program Penataan Ruang
1 05
27 01
Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029
CG. 6 Tematik 1
CG.6 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat penanganan
ketersedian Rencana Rinci
Tata Ruang 100.00
Tersusunnya dokumen
peninjauan kembali RTRWP
Jawa Barat Terwujudnya
penyempurnaan produk Rencana
Tata Ruang Provinsi Jawa
Barat 1 Dokumen
1 Dokumen 700.000.000
903.000.000 203.000.000 993.300.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 05
27 02
Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat
CG. 6 Tematik 1
CG.6 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat penanganan
ketersedian Rencana Rinci
Tata Ruang 100.00
1. Koordinasi dan Konsultasi BKPRD
Provinsi Jabar dengan instansi
pusat dan Kabupaten Kota
Rakor, BKPRD, Ratek Pokja
BKPRD, Rapat Pleno BKPRD, dan
Rapat yang diadakan Instansi
Pusat 2. Kunjungan
Dinas BKPRD Provinsi dalam
rangka pembinaan BKPRD 27
Kabupaten Kota se-Jawa Barat di
4 BKPP Prov Jabar,
pemantauan implementasi
Terwujudnya koordinasi dan
sinergi penataan ruang Provinsi
Jawa Barat dalam rangka
penyelenggaraan penataan ruang
yang berkualitas 1 Tahun
1 Tahun 500.000.000
581.900.000 81.900.000 640.090.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
perencanaan, pemanfaatan
1 06
Perencanaan Pembangunan Kota Bandung
1 06
28
Program Kerjasama Pembangunan
- - 1
06 28
03 Kerjasama Pembangunan Jawa Barat
CG. 10 Tematik 4
CG.10 Sasaran 4
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kerjasama
antar daerah, kabupatenk
ota, antar provinsi dan
luar negeri 55.00 Terlaksananya
koordinasi Perencanaan
kerjasama pembangunan
antar daerah 1. Terlaksananya
Musrenbang Perbatasan Jabar-
Banten dan Jabar- Jateng
2. Terlaksananya Forum Kerjasama
Daerah Mitra Praja Utama FKD-
MPU 3. Terlaksananya
Musrenbang Regional Se-Jawa-
Bali sebagai tuan rumah
4. Terlaksananya Koordinasi ,
Fasilitasi, dan Mediasi
Perencanaan Kerjasama antar
KabupatenKota Se-Jawa Barat
5. Tersusunnya Dokumen
2.00 Kali 4 Kegiatan
dan 4 Dokumen
200.000.000 1.050.000.000 850.000.000,00 1.155.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
Prakiraan Maju Target
Sebelum Perubahan RKPD
Sesudah Perubahan 1
5 8
9 10
Uraian Jumlah
Perubahan +- Kegiatanoutput
Pagu Indikatif
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Jenis
Program dan
Kegiatan Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Kesepakatan Bersama
Perencanaan Kerjasama
Pembangunan di Perbatasan Antar
Provinsi 6. Tersusunnya
Dokumen Kesepakatan
Bersama Perencanaan
Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama
MPU 7. Tersusunnya
Dokumen Kesepakatan
Bersama Pembangunan
Regional Se-Jawa- Bali
8. Tersusunnya Dokumen
Kerjasama Antar KabupatenKota
1 06
28 04
Musrenbang Regional Se Jawa Bali CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;Bali;
Jumlah kerjasama
antar daerah, kabupatenk
ota, antar provinsi dan
luar negeri 55.00 Terlaksananya
Musrenban g Regional Se Jawa -
Bali 2.00 Kali
200.000.000 -
Lanjutan Bappeda
1 06
28 05
Kerjasama Pembangunan Perbatasan CG. 10
Tematik 4 CG.10
Sasaran 4 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah kerjasama
antar daerah, kabupatenk
ota, antar provinsi dan
luar negeri 55.00 1.
Terlaksananya Musrenban g
Perbatasan Jabar - Jateng
2. Terlaksananya
Musrenban g Perbatasan Jabar -
Banten 2.00 Kali
250.000.000 -
Lanjutan Bappeda
1 06
29 Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah - -
1 06
29 06
Penyusunan Strategi Transformasi Budaya
1.500.000.000 1.500.000.000,00 1
06 29
07 METR Pembangunan Sumber Daya
Insani dan Standar Kesejahteraan di Metropolitan Jawa Barat
CG 10 sasaran 5
Metropolitan Jawa Barat
Metropolitan Jawa Barat
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 90
Tersusunnya Naskah Akademik
dan Perda Pembangunan
Sumber Daya Insani dan
Standar Kesejahteraan di
Metropolitan Jawa Barat
Tersusunnya Dokumen Naskah
Akademik dan Perda
Pembangunan Sumber Daya
Insani dan Standar
Kesejahteraan di Metropolitan Jawa
Barat 100
100 500.000.000 500.000.000,00 550.000.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 08
Penyusunan Perencanaan Dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa
Barat CG 10
sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Persentase
kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
90 Terlaksananya
Penyusunan Perencanaan Dan
Pengelolaan Anggaran Daerah
Jawa Barat Terlaksananya
Penyusunan Perencanaan Dan
Pengelolaan Anggaran Daerah
Jawa Barat 100
100 740.000.000 740.000.000,00 814.000.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 09
METR Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan Cirebon Raya
CG 10 sasaran 5
Kota Bandung Kota Bandung
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 90
Terlaksananya METR
Penyusunan Rencana
Kebutuhan Investasi
Metropolitan Cirebon
Raya Terlaksananya
METR Penyusunan
Rencana Kebutuhan
Investasi Metropolitan
Cirebon Raya
100 100
850.000.000 850.000.000,00 935.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 06
29 10
Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan TKPK Provinsi Jawa Barat
CG. 9 Tematik 1
CG.9 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 100.00
1.00 Dokume
n 1.00
Dokume n
1. Terlaksananya koordinasi TKPK
Tingkat Provinsi dan Kabupaten
Kota 2. Terlaksananya
pelaporan Tahunan TKPK
Provinsi Jawa Barat
3.Terlaksananya koordinasi,
Monitoring, Evaluasi,
Verifikasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Terwujudnya Penguatan
Kelembagaan TIM Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan dan
Dokumen LP2KD 1.00 Kali
1.00 Dokumen
27.00 Kabupaten
Kota 1 Kali; 1
Dokumen; 27 KabupatenK
ota 300.000.000 944.000.000 644.000.000,00 1.038.400.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 11
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 untuk penyusunan RKPD
Provinsi Jawa Barat CG. 10
Tematik 1 CG.10
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaan dengan
Implementasi 95.00 Terlaksananya
Sertifikasi ISO 9001:2008
Terlaksananya Sertifikasi ISO
9001:2008 1 Kali
1 Kali 150.000.000 150.000.000
- 165.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 12
Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Gubernur Rencana
Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Kependudukan,
Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
CG 11 sasaran 5
Bandung Bandung
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 95
Tersusunya Naskah Akademik
dan Rancangan Peraturan
Gubernur Rencana Besar
Pembangunan Kesejahteraan
Sosial, Pembangunan
Kependudukan, Pembangunan
Kesehatan Provinsi Jawa
Barat Tersusunya
Dokumen Naskah Akademik dan
Rancangan Peraturan
Gubernur Rencana Besar
Pembangunan Kesejahteraan
Sosial, Pembangunan
Kependudukan, Pembangunan
Kesehatan Provinsi Jawa
Barat 1 Dokumen; 3
Kali; 2 Kali; 1 Kali; 1 Kali
1 Dokumen; 3 Kali; 2 Kali; 1
Kali; 1 Kali 1.038.960.000 1.038.960.000,00 1.142.856.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 13
TKW - TKW Rencana Besar Tematik Kewilayahan Provinsi Jawa Barat
CG 12 sasaran 5
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95 1.Rakor
Implementasi Kegiatan TKW,
2. Pendampingan Monitoring dan
Evaluasi, 3. Pendampingan
Penyusunan Laporan,
4. Rapat Evaluasi, 5. Rapat
Pelaporan 1.Rakor
Implementasi Kegiatan TKW,
2. Pendampingan Monitoring dan
Evaluasi, 3. Pendampingan
Penyusunan Laporan,
4. Rapat Evaluasi, 5. Rapat
Pelaporan 8 Kali; 8 Kali;
8 Kali; 8 Kali;
16 Kali 8 Kali; 8 Kali;
8 Kali; 8 Kali;
16 Kali 895.000.000 895.000.000,00 984.500.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 14
Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kota Bandung; Kota Bandung;
Tingkat kesesuaian
Perencanaan Provinsi, Pusat
dan Kabupaten
Kota 70.00
Peresent a
se terfasilitasinya
Perencanaan Penyelenggaraan
Pemerintaha n Daerah
terfasilitasinya Perencanaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah 100
100 500.000.000 1.850.000.000 1.350.000.000,00 2.035.000.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 15
Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah di Wiliyah Perbatasan
Provinsi Jawa Barat CG 12
sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
partisipasi publik dalam
proses perencanaan
95 1.
Terfasilitasinya penyusunan
dokumen perencanaan
pembangunan di Wilayah
Perbatasan Berbasis Desa; 2.
Terfasilitasinya pelaksanaan FGD
1. Terfasilitasinya penyusunan
dokumen perencanaan
pembangunan di Wilayah
Perbatasan Berbasis Desa; 2.
Terfasilitasinya pelaksanaan FGD
2 Dokumen; 2 Kali
2 Dokumen; 2 Kali
650.000.000 650.000.000,00 715.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 06
29 16
Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD
CG. 10 Tematik 6
CG.10 Sasaran 6
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 70.00 1.
Terlaksananya penyusunan
Dokumen UKPPD APBN
Provinsi Jawa Ba rat Tahun 2015
2. Terlaksananya
penyusunan Dokumen Data
Kriteria Teknis Dana Alokasi
Khusus DAK Tahun 2015
3. 3 Dokumen Hasil
Musrenban gnas Tahun 2015
4. 4 Dokumen Data
DIPA APBN Tahun 2015
1. Terlaksananya
Penyusunan Dokumen UKPPD
APBN Provinsi Jawa Ba rat
Tahun 2015; 2. Terlaksananya
Penyusunan Dokumen Data
Kriteria Teknis Dana Alokasi
Khusus DAK Tahun 2015; 3.
3 Dokumen Hasil
Musrenbangnas Tahun 2015; 4.
4 Dokumen Data
DIPA APBN Tahun 2015
1.00 Dokumen
1.00 Dokumen
1.00 Dokumen
1.00 Dokumen
1 Dokumen; 1 Dokumen; 1
Dokumen; 1 Dokumen
150.000.000 550.000.000 400.000.000,00 605.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 17
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa Barat
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kota Bandung; Kota Bandung;
Tingkat kesesuaian
perencanaan Provinsi, Pusat
dan Kabupaten
Kota 100.00
Peresent a
se terfasilitasinya
Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi di Jawa Barat
terfasilitasinya Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
di Jawa Barat 100
100 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000,00 1.100.000.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 18
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 1.
Tersusunnya RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
2. Tersusunnya
Perubahan RKPD Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
1. Tersusunnya
RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun
2016; 2. Tersusunnya
Perubahan RKPD Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015 1.00
Dokumen 1.00
Dokumen 1 Dokumen; 1
Dokumen 750.000.000 1.102.400.000 352.400.000,00 1.212.640.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 19
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 85.00 1.
Terlaksananya penyusunan
dokumen Perencanaan
Bappeda 2. Tersedianya
dokumen petunjuk
pelaksanaan RKPD
Jabar Online 2101
1. Terlaksananya
penyusunan dokumen
perencanaan Bappeda;
2.00 Dokumen
1.00 Dokumen
2 Dokumen; 1 Dokumen
250.000.000 350.000.000 100.000.000,00 385.000.000,00 Baru Bappeda
1 06
29 20
PPP - PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Renip Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya Raya CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung, Kab.Garut,
Kab.Cianjur, Kab.Tasikmalay
a Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 95.00 Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Rencana Besar Pengembangan
Pusat Pertumbuhan
Rancabuaya Tersusunnya
Dokumen dan Perda Rencana
Induk Pembangunan
Pusat Pertumbuhan
Rancabuaya Raya 1.00
Dokumen 1 Dokumen; 2
Kegiatan 600.000.000 779.150.000 179.150.000,00 857.065.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 21
PPP - PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Renip Pusat
Pertumbuhan Palabuhanratu Raya CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung; Wilayah Pusat
Pertumbuhan Palabuhanratu
Raya dan sekitarnya
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 Terlaksananya
penyusunan Dokumen
Rencana Besar Pengembangan
Pusat Pertumbuhan
Growth Center Pelabuhan Ratu
Tersusunnya Dokumen dan
Perda Rencana Induk
Pembangunan Pusat
Pertumbuhan Palabuhanratu
Raya 1.00
Dokumen 1 Dokumen; 2
Kegiatan 600.000.000 779.150.000 179.150.000,00 857.065.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 06
29 22
METR - METR Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Renip
Metropolitan Cirebon Raya CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung; Wilayah
Metropolitan Cirebon Raya
dan sekitarnya Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 95.00 Terlaksananya
penyusunan Dokumen
Rencana Besar Pengembangan
Metropolitan Cirebon Raya
Tersusunnya Dokumen dan
Perda Rencana Induk
Pembangunan Metropolitan
Cirebon Raya 1.00
Dokumen 1 Dokumen; 2
Kegiatan 900.000.000 1.212.600.000 312.600.000,00 1.333.860.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 23
METR - METR Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Renip
Metropolitan BODEBEK-KARPUR CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung; Wilayah
Metropolitan Bodebekkarpur
dan sekitarnya Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 95.00 Terlaksananya
penyusunan Dokumen
Rencana Besar Pengembangan
Metropolitan BODEBEK -
KARPUR Tersusunnya
Dokumen dan Perda Rencana
Induk Pembangunan
Metropolitan BODEBEKKARPU
R 1 Dokumen;
1 Dokumen; 900.000.000 1.197.600.000 297.600.000,00 1.317.360.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 24
METR - METR Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Renip
Metropolitan Bandung Raya CG. 10
Tematik 4 CG.10
Sasaran 4 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung; Wilayah
Metropolitan Bandung Raya
dan sekitarnya Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 25.00 Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Rencana Besar Pengembangan
Metropolitan Bandung Raya
Tersusunnya Dokumen dan
Perda Rencana Induk
Pembangunan Metropolitan
Bandung Raya 1.00
Dokumen 1 Dokumen; 2
Kegiatan 900.000.000 1.197.600.000 297.600.000,00 1.317.360.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 25
PPP - PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Renip Pusat
Pertumbuhan Pangandaran Raya CG. 3
Tematik 2 CG.3
Sasaran 2 Kota Bandung;
Kota Bandung; Wilayah Pusat
Pertumbuhan Pangandaran
Raya dan sekitarnya
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00 dokume
n dokumen kajian
Tersusunnya Dokumen dan
Perda Rencana Induk
Pembangunan Pusat
Pertumbuhan Pangandaran
Raya 1.00
dokumen 1 Dokumen; 2
Kegiatan 600.000.000 779.150.000 179.150.000,00 857.065.000,00 Lanjutan
Bappeda
1 06
29 26
Penyusunan Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia
CG. 3 Tematik 2
CG.3 Sasaran 2
Kab. Majalengka;
Kab. Majalengka;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
90.00 Terlaksananya penyusunan
Konsep Pengembangan
Kemanfaata n Ekonomi Kawasan
Kertajati Aerocity - BIJB
Terlaksananya penyusunan
Konsep Pengembangan
Kemanfaatan Ekonomi Kawasan
Kertajati Aerocity - BIJB
1 Dokumen 1 Dokumen
500.000.000 500.000.000 - 550.000.000,00 Lanjutan
Bappeda
1 06
29 27
Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 dan
Perubahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kota Bandung; Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
100.00 Peresent
a se
Tersusunnya dokumen evaluasi
kinerja tahunan RPJMD
Jawa Barat Tahun 2013-2018
Tersusunnya dokumen evaluasi
kinerja tahunan RPJMD Jawa
Barat Tahun 2013- 2018
1 dokumen 1 dokumen
500.000.000 890.000.000 390.000.000,00 979.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 28
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun
2015 CG 14
sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; persentase
kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
90 1.
Terlaksananya penyusunan LKPJ
Gubernur Jawa Barat Akhir
Tahun Anggaran 2014; 2.
Terlaksananya Mid Term LKPJ
Akhir Tahun Anggaran 2015
1. Terlaksananya
penyusunan LKPJ Gubernur Jawa
Barat Akhir Tahun Anggaran
2014; 2. Terlaksananya
Mid Term LKPJ Akhir Tahun
Anggaran 2015 1 Dokumen; 1
Dokumen 1 Dokumen; 1
Dokumen 1.300.000.000 1.300.000.000,00 1.430.000.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 29
Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik CG 14 sasaran 5
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tersedianya dokumen
perencanaan regional,
makro, spasial dan sektoral
daerah 1
dokume n;
terfasilitasinya kebijakan teknis
perencanaan sumberdaya
lahan; terfasilitasinya
kebijakan teknis perencanaan
sumberdaya lahan; dan
dokumen Kajian Mitigasi Bencana
di Waduk Jatigede 1 kegiatan;
1 kegiatan; 420.000.000 420.000.000,00 462.000.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 06
29 30
Penyusunan kebijakan dan koordinasi RAD-GRK Provinsi Jawa Barat
CG. 6 Tematik 2
CG.6 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 95.00 Tersusunnya
laporan pencapaian RAD-
GRK Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015 Terlaksananya
koordinasi dan pembinaan
penurunan emisi gas rumah kaca di
27 kabupatenkota
Tersusunnya laporan
pencapaian RAD- GRK Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015;
Terlaksananya koordinasi dan
pembinaan penurunan emisi
gas rumah kaca di 27
kabupatenkota 1 Dokumen; 2
Kali 1 Dokumen; 2
Kali 100.000.000 120.000.000 20.000.000,00 132.000.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 31
Penyusunan Evaluasi RKPD Provinsi dan KabupatenKota Jawa Barat Tahun 2016
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kota Bandung; Kota Bandung;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
100.00 Peresent
a se
Terfasilitasinya penyusunan
Evaluasi RKPD Provinsi dan
Kabupaten Kota Jawa Barat Tahun
2015 Terfasilitasinya
Penyusunan Evaluasi RKPD
Provinsi dan KabupatenKota
Jawa Barat Tahun 2015
100 100
300.000.000 400.000.000 100.000.000,00 440.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 32
Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMD KabKota CG 14
sasaran 5 Kota Bandung;
Kota Bandung; Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaan dengan
Implementasi 95
1. Terlaksananya Rapat Persiapan
Penyusunan Evaluasi RPJMD
KabupatenKota 2. Tersusunnya
Dokumen Evaluasi RPJMD
KabupatenKota 1. Terlaksananya
Rapat Persiapan Penyusunan
Evaluasi RPJMD KabupatenKota
2. Tersusunnya Dokumen
Evaluasi RPJMD KabupatenKota
1 Kegiatan; 1 Dokumen
1 Kegiatan; 1 Dokumen
150.000.000 150.000.000,00 165.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 33
Penyusunan Evaluasi Kinerja Midterm RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018 CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kota Bandung;
Kota Bandung; Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaan dengan
Implementasi 100.00
Peresent a
se terfasilitasinya
penyusunan Evaluasi
Pendanaan pembangunan
Provinsi Jawa Barat yang
Bersumber Dari APBNPHLN
dan Pendanaan CSR
terfasilitasinya Penyusunan
Evaluasi Pendanaan
Pembangunan Provinsi Jawa
Barat yang Bersumber Dari
APBNPHLN dan Pendanaan CSR
100 100
350.000.000 350.000.000 - 385.000.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 34
Penyusunan Dokumen Perubahan KUA PPAS Tahun 2016 dan KUA PPAS Tahun
2017 CG. 10
Tematik 1 CG.10
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Persentase
kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
100.00 1.
Terselenggaranya pembahasan Pra
RKA Perubahan Tahun Anggaran
2016 2.
Tersusunnya KU- PPAS
Perubahan Tahun Anggaran 2016
3. Tersusunnya
Rencana APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2016
1. Terselenggaranya
pembahasan Pra RKA Perubahan
Tahun Anggaran 2016 ; 2.
Tersusunnya KU- PPAS Perubahan
Tahun Anggaran 2016 ; 3.
Tersusunnya Rencana APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2016
1.00 Kali 1.00
Dokumen 5.00
Dokumen 1 Kali; 1
Dokumen; 5 Dokumen
150.000.000 715.000.000 565.000.000,00 786.500.000,00 Baru Bappeda
1 06
29 35
Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kota Bandung; Kota Bandung;
Tingkat kesesuaian
perencanaan Provinsi, Pusat
dan Kabupaten
Kota 75.00
Peresent a
se terfasilitasinya
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Bappeda Provinsi
Jawa Barat terfasilitasinya
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Bappeda Provinsi
Jawa Barat 100
100 300.000.000 285.000.000 15.000.000,00 313.500.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 06
29 36
Penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis dan
Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat PLKSDA-BM
CG. 6 Tematik 2
CG.6 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 100.00
Terlaksananya Koordinasi ke
pusat Terlaksananya
Monev ke lokasi pelaksanaan
program di Kabupaten
Cianjur 13 lokasi, Kuningan
16 lokasi, Cirebon 2 lokasi
dan Indramayu 2 lokasi
Terlaksananya cetak buku Profil
Program PLKSDA- BM Jabar
Terlaksananya Koordinasi ke
pusat; Terlaksananya
Monev ke lokasi pelaksanaan
program di Kabupaten
Cianjur 13 lokasi, Kuningan
16 lokasi, Cirebon 2 lokasi
dan Indramayu 2 lokasi;
Terlaksananya cetak buku Profil
Program PLKSDA- BM Jabar
4.00 Kali 4.00
Kabupaten Kota
1.00 Dokumen
4 Kali; 4 KabupatenK
ota; 1 Dokumen
50.000.000 108.500.000 58.500.000,00 119.350.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 37
METR - METR Penyelenggaraan Dewan dan Badan Metropolitan dan Pusat
Pertumbuhan Provinsi Jawa Barat CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kota Bandung;
Kota Bandung; Jakarta dan 3
Wilayah Metropolitan
dan Pusat Pertumbuhan
Tingkat kesesuaian
perencanaan Provinsi, Pusat
dan Kabupaten
Kota 100.00
Peresent a
se terfaisilitasi nya
Fasilitasi Dewan dan Badan
Metropolitan dan Pusat Pertumbuha
n Provinsi Jawa Barat
terfaisilitasinya Fasilitasi Dewan
dan Badan Metropolitan dan
Pusat Pertumbuhan
Provinsi Jawa Barat
100 100
3.000.000.000 2.841.660.000 158.340.000,00 3.125.826.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 38
Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan Aparatur Desa
CG. 10 Tematik 1
CG.10 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 60.00 Terlaksananya
peningkatan wawasan dan
kualitas Perencanaan
aparatur desa Terlaksananya
peningkatan wawasan dan
kualitas perencanaan
aparatur desa 1 Kali
1 Kali 300.000.000 300.000.000
- 330.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 39
Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 100.00
Terlaksana nya Pengendalian
kinerja pembangunan di
Jawa Barat 1. Terlaksananya
Pemantauan kegiatan
pembangunan 2. Terlaksananya
Rapat koordinasi pengendalian dan
evaluasi 3. Terlaksananya
Pemeliharaan Sistem e-Monev
4. Tersusunnya Dokumen laporan
Kinerja Pembangunan
5. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan
pemerintah pusat dan
Luar Provinsi 4.00
Dokumen 4 Kegiatan; 1
Dokumen 150.000.000 450.000.000 300.000.000,00 495.000.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 40
Penyelenggaraan Tim Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Utara
CG. 10 Tematik 4
CG.10 Sasaran 4
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 100.00
Terfasilitasinya Pengembangan
wilayah Jawa Barat bagian
utara Terfasilitasinya
pengembangan wilayah Jawa
Barat bagian utara
12 Bulan 12 Bulan
600.000.000 500.000.000 100.000.000,00 550.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda 1
06 29
41 Pengembangan Wilayah Jawa Barat
Bagian Selatan CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Persentase
kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
100.00 Terfasilitasinya
Pengembangan Wilayah Jabar
Bagian Selatan Terfasilitasinya
Pengembangan Wilayah Jabar
Bagian Selatan 11 Bulan
11 Bulan 600.000.000 955.000.000 355.000.000,00 1.050.500.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 42
Penyusunan Analisis Perkembangan Ekonomi Makro Tahunan Provinsi Jawa
Barat CG 10
sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 9 buah
Terlaksananya Fasilitasi Tim
Ekonomi Makro Provinsi Jawa
Barat Terlaksananya
Fasilitasi Tim Ekonomi Makro
Provinsi Jawa Barat
6 Kali 6 Kali
335.000.000 335.000.000,00 368.500.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 06
29 43
Pengelolaan Tim CSR Jawa Barat CG. 10
Tematik 4 CG.10
Sasaran 4 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Persentase
kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
70.00 1. Tersusunnya
Dokumen Update Website CSR
JABAR 2. Tersusunnya
Dokumen Data Base CPCL CSR
Jabar 1.
Tersusunnya Dokumen Update
Website CSR JABAR;
2. Tersusunnya
Dokumen Data Base CPCL CSR
Jabar 1.00
Dokumen 1.00
Dokumen 1 Dokumen;
1 Dokumen 350.000.000 3.048.732.500 2.698.732.500,00 3.353.605.750,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 44
Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Provinsi Jawa Barat
CG. 10 Tematik 1
CG.10 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 100.00
1. Terselenggaranya
rapat koordinasi TAPD
2. Terselenggaranya
rapat pembahasan Pra RKA
Perubahan Tahun Anggaran 2015,
pembahasan Pra RKA Tahun
Anggaran 2016 3.
Terselenggaranya rapat pembahasan
KU-PPAS Tahun Anggaran
2016 4.
Terselenggaranya rapat pembahasan
1. Terselenggaranya
rapat koordinasi TAPD; 2.
Terselenggaranya rapat pembahasan
Pra RKA Perubahan Tahun
Anggaran 2015, Pembahasan Pra
RKA Tahun Anggaran 2016;
3. Terselenggaranya
rapat pembahasan KU-PPAS Tahun
Anggaran 2016; 4.
Terselenggaranya rapat pembahasan
KU-PPAS Perubahan Tahun
Anggaran 2015; 50.00 Kali
50.00 Kali 50.00 Kali
50.00 Kali 50.00 Kali
50.00 Kali 50.00 Kali
20.00 Kali 50 Kali; 50
Kali; 50 Kali; 50
Kali; 50 Kali; 50
Kali; 50 Kali; 20
Kali 500.000.000 1.450.000.000 950.000.000,00 1.595.000.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
KU-PPAS Perubahan Tahun
Anggaran 2015 5.
Terselenggaranya rapat pembahasan
Rencana Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015
6. Terselenggaranya
rapat pembahasan Rencana APBD
Tahun Anggaran 2016
7. Terselenggaranya
koordinasi antar seluruh OPDBiro
di lingkungan Pemerintah
5. Terselenggaranya
rapat pembahasan Rencana
Perubahan APBD Tahun Anggaran
2015; 6. Terselenggaranya
rapat pembahasan Rencana APBD
Tahun Anggaran 2016; 7.
Terselenggaranya koordinasi antar
seluruh OPDBiro di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat; 8. Terselenggaranya
koordinasi antar Pemerintah Pusat
Provinsi Jawa Barat; 8.
Terselenggaranya koordinasi antar
Pemerintah Pusat
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 06
29 45
Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif WISMP-2
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 100.00
1. Terlaksananya
koordinasi pelaksanaan
program WISMP II di
Jawa Barat 2. Terlaksananya
pemberday aan pendamping
masyarakat pada daerah irigasi
kewenanga n provinsi dalam
program WISMP II
1. Terlaksananya
koordinasi pelaksanaan
program WISMP II di Jawa Barat; 2.
Terlaksananya pemberdayaan
pendamping masyarakat pada
daerah irigasi kewenangan
provinsi dalam program WISMP II
14.00 Kali 3.00
Dokumen 14 Kali; 3
Dokumen 150.000.000 136.300.000 340.000.000,00 539.000.000,00 Baru
Bappeda
1 06
29 46
Pendukungan untuk Pengembangan Taman Budaya, Ilmu dan Teknologi di
Kawasan Pendidikan Jatinangor CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kab.
Sumedang; Kab.
Sumedang; Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 1.00
Dokume n
Terfasilitasinya Pengembangan
Taman Budaya, Ilmu dan
Teknologi di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
Tersusunya Feasibility Studi
dan Dokumen Pengembangan
Taman Budaya, Ilmu dan
Teknologi di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
100 100
300.000.000 490.000.000 180.000.000,00 528.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 47
Pendukungan Tim Manajemen Pengembangan Kawasan Pendidikan dan
Riset Jawa Barat CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kota Bandung;
Kota Bandung; Tingkat
kesesuaian Perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten Kota
1.00 Dokume
n Terfasilitasinya
Fasilitasi Tim Manajemen
Pengamban gan Kawasan
Pendidikan dan Riset Jawa Barat
Tersusunya Feasibility Studi
dan Dokumen Pengembangan
Taman Budaya, Ilmu dan
Teknologi di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
100 100
500.000.000 480.000.000 1.029.500.000,00 1.682.450.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 48
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Tahun 2016
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat partisipasi
publik dalam proses
Perencanaan 75.00 1. Terlaksananya
partisipasi dalam Pra Musrenban
gnas Tahun 2014 dan Musrenban g
Nasional Tahun 2014
2. Terlaksananya fasilitasi Pra
Musrenban g di 4 Empat Wilayah
3. Terlaksananya Musrenban g
Provinsi 1.
Terlaksananya partisipasi dalam
Pra Musrenbangnas
Tahun 2014 dan Musrenbang
Nasional Tahun 2014; 2.
Terlaksananya fasilitasi Pra
Musrenbang di 4 Empat Wilayah;
3. Terlaksananya
Musrenbang Provinsi
1.00 Kali 1.00 Kali
1.00 Kali 1 Kali; 1 Kali;
1 Kali 750.000.000 1.529.500.000 75.000.000,00 907.500.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 49
Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat
CG. 10 Tematik 4
CG.10 Sasaran 4
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
100.00 Tersusunnya
rekomendas i kebijakan
Perencanaan pembangunan
daerah Tersusunnya
rekomendasi kebijakan
perencanaan pembangunan
daerah 1 Dokumen
1 Dokumen 500.000.000 825.000.000 185.000.000,00 753.500.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 06
29 50
LU Komisi Daerah Lansia NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Persentase
kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
75.00 1.Terlaksananya fasilitasi
kesekretariatan Komda Lansia
Jawa Barat 2.Terlaksananya
Rapat Koordinasi Komda Lansia
Jawa Barat 3.Terlaksananya
rapat anggota Komda Lansia
Provinsi Jawa Barat
4.Tersusunnya Dokumen Teknis
Pengembangan Lansia di Jawa
Barat 5.Terlaksananya
Sosialisasi dan Konsolidasi
Kelembagaan Komda Lansia
Terlaksananya Koordinasi Komisi
Daerah Lanjut Usia Lintas Jawa-
Bali 11.00
Bulan 2.00 Kali
4.00 Kali 1.00 Dokumen
27.00 Kabupaten
Kota 11 Bulan; 2
Kali; 4 Kali; 1
Dokumen; 27 KabupatenK
ota 300.000.000 685.000.000 1.639.050.000,00 2.132.955.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 51
Forum Perencanaan Bappeda Provinsi dan KabupatenKota
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 75.00 Terlaksananya
forium perencanaan
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya forum
perencanaan Bappeda Provinsi
Jawa Barat 9 Kali
9 Kali 300.000.000 1.939.050.000 200.000.000,00 550.000.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 52
Penyusunan Blue Book pembangunan di Jawa Barat
CG. 10 Tematik 4
CG.10 Sasaran 5
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00 dokume
n Dokumen Blue
Book Dokumen Blue
Book 1 dokumen
1 dokumen 500.000.000 500.000.000 500.000.000,00
- Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 53
Penyusunan Masterplan dan Evaluasi Komprehensif Pengembangan Kota Raya
Walini CG. 10
Tematik 1 CG.10
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00 dokume
n Evaluasi
komprehensif pengembangan
Kota Raya Walini 1 dokumen
300.000.000 300.000.000,00
- Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 54
METR Penyelenggaraan Tim Pengembangan Kota Raya Walini di
Metropolitan Bandung Raya CG. 10
Tematik 6 CG.10
Sasaran 6 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00 dokume
n Tim
Pengembangan Kota Raya Walini
di Metropolitan Bandung Raya
1 dokumen 500.000.000
1.170.000.000,00 1.837.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 55
Penyelenggaraan Tim Pusat Pengendalian dan Pemanfaatan Pembangunan Terpadu
Jawa Barat CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 1.00
dokume n
Tim Pusat Pengendalian dan
Pemanfaatan Pembangunan
Terpadu Jawa Barat
1. Terselenggaranya
Tim Pusat Pengendalian dan
Pemanfaatan Pembangunan
Terpadu Jawa Barat
2. Sewa fiber optic dan Vsat
P4TJB 1.00
dokumen 1 kegiatan
900.000.000 1.670.000.000 600.000.000,00 330.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 56
Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2018
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5 DesaKel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung; DesaKel.Dago
Kec. Coblong Kota Bandung;
DesaKel. Dago Kec. Coblong
Kota Bandung; DesaKel. Dago
Kec. Coblong Kota Bandung;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 Terlaksananya
Revisi Renstra Bappeda Tahun
2013-2018 Terlaksananya
Revisi Renstra Bappeda Tahun
2013-2018; Terlaksananya
Revisi Renstra Bappeda Tahun
2013-2018 1 Dokumen
1 Dokumen; 1 Dokumen
200.000.000 300.000.000 475.000.000,00 742.500.000,00 Lanjutan Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 06
29 57
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
CG 10 sasaran 5
Kota Bandung Kota Bandung
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 96
Terwujudnya Sinergitas
Perencanaan Bidang Sosbud
dengan Mitra Bidang Sosbud
dan 27 KabupatenKota
Terwujudnya Sinergitas
Perencanaan Bidang Sosbud
dengan Mitra Bidang Sosbud
dan 27 KabupatenKota
1 Kegiatan 1 Kegiatan
675.000.000 575.000.000,00 632.500.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 58
Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80
CG 10 sasaran 5
Kota Bandung Kota Bandung
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 9 Buah
Terlaksananya Akselerasi Tim
dalam Pencapaian IPM 80 pada
tahun 2021 di Jawa Barat
Terlaksananya Akselerasi Tim
dalam Pencapaian IPM 80 pada
tahun 2021 di Jawa Barat
1 Kegiatan 1 Kegiatan
575.000.000 - -
Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 59
Pelaksanaan dan Koordinasi Ekonomi Produktif Lansia
CG 10 sasaran 5
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa
Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaan dengan
Implementasi 95
Terlaksananya pendampingan
dan koordinasi bersama OPD
Provinsi Jawa Barat untuk
program kegiatan
pengembangan ekonomi produktif
bagi Lansia 80
- 850.000.000,00 935.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 60
Kegiatan METR Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan
Bodebekkarpur CG 10
sasaran 5 Kota Bandung
Kota Bandung Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 9 Buah
Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi
Metropolitan BODEBEKKARPU
R Tersusunnya
Rencana Kebutuhan
Investasi Metropolitan
BODEBEKKARPU R
1 Dokumen 1 Dokumen
850.000.000 500.000.000,00 550.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 61
PPP - PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Raya CG 10
sasaran 5 Kota Bandung;
Wilayah Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Raya dan
sekitarnya Kota Bandung;
Wilayah Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Raya dan
sekitarnya Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 9 Buah
Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Pangandaran
Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Pangandaran
1 Dokumen 1 Dokumen
500.000.000 500.000.000,00 550.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 62
PPP - PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan
Rancabuaya Raya CG 10
sasaran 5 Kota Bandung;
Wilayah Pusat Pertumbuhan
Rancabuaya Raya dan
sekitarnya Kota Bandung;
Wilayah Pusat Pertumbuhan
Rancabuaya Raya dan
sekitarnya Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 9 Buah
Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
1 Dokumen 1 Dokumen
500.000.000 500.000.000,00 550.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 63
PPP - PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan
Palabuhanratu Raya CG 11
sasaran 6 Kota Bandung;
Wilayah Pusat Pertumbuhan
Palabuhanratu Raya dan
sekitarnya Kota Bandung;
Wilayah Pusat Pertumbuhan
Palabuhanratu Raya dan
sekitarnya Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 9 Buah
Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Palabuhanratu
Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Palabuhanratu
1 Dokumen 1 Dokumen
500.000.000 850.000.000,00 935.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 64
METR - METR Penyusunan Rencana Kebutuhan
Investasi Metropolitan Bandung Raya CG 10
sasaran 5 Kota Bandung
Kota Bandung Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 9 Buah
Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi
Metropolitan Bandung Raya
Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi
Metropolitan Bandung Raya
1 Dokumen 1 Dokumen
850.000.000 - -
Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 65
Penyusunan DED Ruangan Gardu Pandang Etalase Perencanaan
CG 10 sasaran 5
Kota Bandung dan Kab. Garut
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95 Terlaksananya
Penyusunan DED Ruangan Gardu
Pandang Etalase Perencanaan
1 Dokumen -
Sedang berjalan
Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 06
29 66
Sosialisasi Program Studi Di Luar Domisili PDD
CG 10 sasaran 5
Kota Bandung Kota Bandung
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 95
Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
Program Studi di Luar Domisili
PDDMultikamp us ITB di
Kabupaten Bekasi, Cirebon,
dan Pangandaran, serta PDD IPB di
Kota Sukabumi Terlaksananya
Sosialisasi Penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Program Studi di
Luar Domisili PDDMultikamp
us ITB di Kabupaten
Cirebon, UNPAD di Kabupaten
Pangandaran, serta PDD IPB di
Kota Sukabumi 1 Kegiatan
1 Kegiatan 500.000.000 500.000.000,00 550.000.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 67
Survei Terinci Program Studi Di Luar Domisili PDD
CG 10 sasaran 5
Kab. Bekasi, Kab.Kota
Cirebon, Kab Pangandaran
dan Kota Sukabumi
Kab. Bekasi, Kab.Kota
Cirebon, Kab Pangandaran
dan Kota Sukabumi
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 95
Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
Program Studi di Luar Domisili
PDDMultikamp us ITB di
Kabupaten Bekasi, Cirebon,
dan Pangandaran, serta PDD IPB di
Kota Sukabumi Terlaksananya
Sosialisasi Penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Program Studi di
Luar Domisili PDDMultikamp
us ITB di Kabupaten
Cirebon, UNPAD di Kabupaten
Pangandaran, serta PDD IPB di
Kota Sukabumi 1 Dokumen
1 Dokumen 500.000.000
- - Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 68
Penyusunan Perda BUMD Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan
Jawa Barat MP2JB CG 10
sasaran 5 KabKota di
Wilayah Metropolitan
dan Pusat Pertumbuhan
KabKota di Wilayah
Metropolitan dan Pusat
Pertumbuhan Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaan dengan
Implementasi 95
Terbitnya Perda pembentukan
BUMD Pembangunan
MP2JB 1 Dokumen
- 125.000.000,00 137.500.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 06
29 69
Penyusunan Naskah Akademik Perda Pembangunan Sumber Daya Insani Jawa
Barat CG 10
sasaran 5 Kota Bandung
Kota Bandung Persentase
kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
95 Tersusunya
Naskah Akademik Perda
Pembanguann Sumber Daya
Insani Di Jawa Barat
Tersusunya Draft Awal Naskah
Akademik Perda Pembanguann
Sumber Daya Insani Di Jawa
Barat 1 Dokumen
1 Dokumen 125.000.000 125.000.000,00
- Sedang
berjalan Bappeda
1 06
29 70
Rencana Besar Penguatan Strategi Pembangunan Manusia di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaan dengan
Implementasi 100.00
Terlaksananya konsolidasi
internal Desk IPM Terfasilitasinya
kabupatenk ota dalam
peningkatan IPM Tersusunnya
Konsep IPM Award
Terlaksananya Diseminasi
4.00 Kali 10.00
Kabupaten Kota
3.00 Kali 1.00 Kali
500.000.000 - Lanjutan
Bappeda
1 06
29 71
Rencana Besar Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Tahun 2015 -
2025 CG. 1
Tematik 1 CG.1
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00 aa aa
1.00 aa 500.000.000
- Baru
Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 06
29 72
Rencana Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015 - 2025 CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
75.00 1.Terlaksananya penyusunan
Dokumen Rencana Induk
pembangunan Kesejahteraan
Sosial Provinsi Jawa Barat
Tingkat kabupatenk ota
dan OPD terkait 2. Terlaksananya
Focus Grouf Discussion
penyusunan Dokumen
Rencana Induk pembangunan
Kesejahteraan Sosial Provinsi
Jawa Barat 3. Terlaksananya
penyempurnaan penyusunan
1.00 Dokumen
3.00 Kali 2.00 Kali
1.00 Kali 1.00 Kali
500.000.000 -
Baru Bappeda
Dokumen Rencana Induk
pembangunan Kesejahteraan
Sosial Provinsi Jawa Barat 4.
Terlaksananya pembahasan
Akhir Dokumen Rencana Induk
pembangunan Kesejahteraan
Sosial Provinsi Jawa Barat 5.
Terlaksananya Sosialisasi
Dokumen Rencana Induk
pembangunan Kesejahteraan
Sosial Provinsi Jawa Barat
-
1 06
29 73
Rencana Besar Pembangunan Kesehatan Jawa Barat Tahun 2015 - 2025
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kota Bandung; Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 100.00
Peresent a
se terfasilitasinya
Grand Desain pembangunan
Kesehatan Jawa Barat Tahun 2015
- 2025 100.00
Persen 500.000.000
- Lanjutan
Bappeda
1 06
29 74
Rencana Besar Pembangunan Kependudukan Jawa Barat Tahun 2015 -
2025 CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kota Bandung;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 Peresent
a se
terfasilitasinya Grand Desain
pembangunan Kependudu kan
Jawa Barat Tahun 2015 - 2035
100.00 Persen
500.000.000 - Lanjutan
Bappeda
1 06
29 75
Rencana Besar Pembangunan Kebudayaan Jawa Barat Tahun 2015 -
2025 CG. 7
Tematik 3 CG.7
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Pengusulan HKI Warisan
Budaya Tak Benda
1.00 aa aa
1.00 aa 500.000.000
- Baru
Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 06
29 76
Perencanaan Tematik Kewilayahan Provinsi Jawa Barat
CG. 10 Tematik 4
CG.10 Sasaran 4
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaan dengan
Implementasi 1.00
Dokume n
Terlaksananya Rapat
Pengembangan Agribisnis Ikan Air
Tawar untuk Pasar
Regional dan Global
Terlaksananya Rapat
Pengembangan Wisata Sejarah
Terlaksananya Rapat
Pengembangan Industri Rotan
Terlaksananya Rapat
Pengembangan Industri Kreatif
Kajian Srategi Ekonomi Kawasan
Sukaregang Garut 8.00 Kali
8.00 Kali 8.00 Kali
8.00 Kali 1.00 Dokumen
1.500.000.000 - Lanjutan
Bappeda
1 06
29 77
Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Perbatasan Provinsi
CG. 10 Tematik 6
CG.10 Sasaran 6
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
partisipasi publik dalam
proses Perencanaan
100.00 1. Terfasilitasinya
penyusunan dokumen
Perencanaan pembangunan di
Wilayah Perbatasan
Berbasis Desa 2. Terfasilitasinya
pelaksanaan FGD 2.00
Dokumen 2.00 Kali
600.000.000 -
Lanjutan Bappeda
1 06
29 78
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun
2014 CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 95.00 1. Terlaksananya
penyusunan LKPJ Gubernur Jawa
Barat Akhir Tahun Anggaran
2014 2. Terlaksananya
Mid Term LKPJ Akhir Tahun
Anggaran 2015 1.00
Dokumen 1.00
Dokumen 900.000.000
- Baru
Bappeda
1 06
29 79
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Koordinasi Perencanaan Sumber Daya
Lahan, Kehutanan, dan Sarpras Dasar Permukiman
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional,
Makro, Spasial dan Sektoral
Daerah 1.00
dokume n
terfasilitasinya kebijakan teknis
Perencanaan sumberday a
lahan 1.00
kegiatan 50.000.000
- Lanjutan
Bappeda
1 06
29 80
Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja OPDBiro Tahun 2017
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kota Bandung; Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaan dengan
Implementasi 100.00
Peresent a
se terfasilitasinya
penyusunan Evaluasi Rencana
Kerja OPDBiro Tahun 2014
100.00 Persen
150.000.000 -
Lanjutan Bappeda
1 06
29 81
Penyusunan Dokumen Revitalisasi sub unitinstalasi BalaiUPTBKCP Provinsi
Jawa Barat CG. 10 -
CG.10 Sasaran 6
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Persentase
kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
100.00 Tersusunnya
Dokumen Revitalisasi
BalaiUPTB KCP Provinsi
Jawa Barat 1.00
Dokumen 150.000.000
- Lanjutan
Bappeda
1 06
29 82
Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan
Daerah Jawa Barat CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan 80.00 Terfasilitasinya
Perencanaan belanja daerah di
Jawa Barat 4.00
Dokumen 250.000.000
- Baru
Bappeda 1
06 29
83 Penguatan dan Diseminasi RKPD Jabar
Online 2101 CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat pelayanan
informasi Perencanaan
dan pembangunan
daerah 1.00 aa
aa 1.00 aa
250.000.000 -
Lanjutan Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 06
29 84
Pengelolaan Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaan dengan
Implementasi 1.00
Dokume n
Terlaksananya Fasilitasi Tim
Ekonomi Makro Provinsi Jawa
Barat 6.00 Kali
300.000.000 - Lanjutan
Bappeda
1 06
29 85
Pendampingan Pelaksanaan Pencapaian Target Sustainable Development SDGs
di Jawa Barat CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kota Bandung;
Tingkat kesesuaian
Perencanaan Provinsi, Pusat
dan Kabupaten
Kota 100.00
Peresent a
se terfasilitasinya
Pendamping an pelaksanaan RAD
MDGs di Jawa Barat
100.00 Persen
200.000.000 - Lanjutan
Bappeda
1 06
29 86
Focus Group Discussion FGD Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
CG. 10 Tematik 4
CG.10 Sasaran 4
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Persentase
kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
10.00 Dokume
n Terlaksananya
Pendukunga n FGD
Perencanaan pembangunan
Jawa Barat 30.00 Kali
550.000.000 -
Baru Bappeda
1 06
29 87
Penyusunan Dokumen KUA PPAS Tahun 2017
CG. 10 Tematik 1
CG.10 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Persentase
kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
100.00 1.Terselenggarany
a pembahasan Pra RKA Tahun
Anggaran 2016 2.Tersusunnya KU-
PPASTahun Anggaran 2016
3.Tersusunnya Rencana
APBDTahun Anggaran
2016 1.00 Kali
1.00 Dokumen
5.00 Dokumen
200.000.000 -
Baru Bappeda
1 17
Komunikasi dan Informatika 1
17 53
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi 1
17 53
88 Publikasi Proses Perencanaan
Pembangunan Melalui Media CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kota Bandung;
Kota Bandung Tingkat
pelayanan informasi
Perencanaan dan
pembangunan daerah,
70.00 Peresent
a se
Terfasilitasinya Publikasi Proses
Perencanaan pembangunan
Melalui Media Terfasilitasinya
Publikasi Proses Perencanaan
Pembangunan Melalui Media
2. Terlaksananya Pameran
Pembangunan 3. Terlaksananya
Publikasi Radio 4. Tersusunnya
buku indikator makro kab.kota
5. Terlaksananya Pemeliharaan
sistem informasi outlet jabar
menjawab 6. Terlaksananya
Pengelolaan perpustakaan
7. Terlaksananya Pengelolaan
konten website dan jaringan
informatika 100
100 400.000.000 1.880.000.000 1.480.000.000,00 2.068.000.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 17
53 89
Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis Pembangunan
CG. 10 Tematik 2
CG.10 Sasaran 2
Kota Bandung; Kota Bandung
Tingkat pelayanan
informasi Perencanaan
dan pembangunan
daerah 100.00
Peresent a
se Terfasilitasinya
Pelayanan Data dan Informasi
Hasil Analisis pembangunan
Terfasilitasinya Pelayanan Data
dan Informasi Hasil Analisis
Pembangunan 100
100 450.000.000 427.700.000 22.300.000,00 470.470.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 17
53 90
Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
CG. 10 Tematik 2
CG.10 Sasaran 2
Kota Bandung; Kota Bandung
Tingkat pelayanan
informasi Perencanaan
dan pembangunan
daerah, 100.00
Peresent a
se 1.Tersedianya
Tenaga Pengelola Jaringan dan
Internet Jendela Dunia
2.Tersedianya Tenaga Pengelola
Komunikasi, Informasi dan
Berita untuk Pengupdata n
data Teknologi Informasi dan
Komunikasi TIK di
Bappeda secara berkala3.
peningkatan kualitas website
bappeda jabar 1. Terpeliharanya
jaringan lokal dan internet BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat;
2. Perubahan website BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat;
3. Terlaksananya pengelolaan
website BAPPEDA; 4. Tersedianya
dokumentasi perencanaan
pembangunan Foto, Video, File
presentasi; 5. Perubahan
sistem informasi arsip dan
kepegawaian SIDAK;
2.00 orang 1.00
orang1.00 kegiatan
1 Tahun; 1 Kegiatan; 1
Tahun; 1 Tahun;
1 Tahun; 1 Kegiatan; 1
Kegiatan 100.000.000 490.000.000 390.000.000,00 539.000.000,00 Lanjutan
Bappeda
6. Penataan komunikasi server
jendela dunia. 1
17 53
91 Pengembangan Sistem RKPD JABAR
ONLINE 2101 dan Sistem APBD Jabar Online
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
Efektivitas Pengendalian
pembangunan Daerah
85.00 1.Terlaksananya Pengembangan
Modul Bidang Bappeda pada
RKPDJabar Online 2101
2.Terlaksananya Pengembangan
Modul External dan kabupatenk
ota pada RKPDJabar
Online 2101 3.Terlaksananya
Pengembangan Modul OPDBiro
pada RKPDJabar Online 2101
4.Terlaksananya Pengembangan
Modul Admin pada RKPD Jabar
Online 2101 5.Terlaksananya
pembuatan Modul KUA PPAS pada
1. Terlaksananya Pengembangan
Modul Bidang Bappeda pada
RKPDJabar Online 2101; 2.
Terlaksananya pengembangan
Modul External dan
kabupatenkota pada RKPDJabar
Online 2101; 3. Terlaksananya
pengembangan Modul OPDBiro
pada RKPDJabar Online 2101; 4.
Terlaksananya pengembangan
Modul Admin pada RKPD Jabar
Online 2101; 5. Terlaksananya
pembuatan Modul KUA PPAS pada
1.00 Kali 1.00 Kali
1.00 Kali 1.00 Kali
1.00 Kali 1.00 Kali
1 Kali; 1 Kali; 1
Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali
500.000.000 1.473.500.000 973.500.000,00
1.620.850.000,00
Sedang berjalan
Bappeda
RKKPDJabar Online 2101; 6.
Terlaksananya jasa pemeliharaan
Sistem RKPDJabar
Online 2101 RKKPDJabar
Online 2101; 6. Terlaksananya
jasa pemeliharaan Sistem
RKPDJabar Online 2101
1 17
53 92
Pengembangan Sistem APBD JABAR ONLINE
CG. 10 Tematik 5
CG.10 Sasaran 5
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
pelayanan informasi
Perencanaan dan
pembangunan daerah
90.00 aplikasi rkpdjabaronl ine
2101 1.00
aplikasi 500.000.000
- Lanjutan Bappeda
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1 20
58 Program Pengembangan Kompetensi
Aparatur; - -
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 20
58 93
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
CG. 10 Tematik 1
CG.10 Sasaran 1
Kota Bandung; Kota Bandung
Persentase aparatur yang
kompeten dan berkualitas
100.00 Peresent
a se
1.Terlaksan anya penanaman sikap
mental, disiplin dan jiwa korsa
2.Terlaksan anya pembinaan ESQ
1.Terlaksananya penanaman sikap
mental, disiplin dan jiwa korsa
; 2.Terlaksananya pembinaan
ESQ 1.00 Kali
1.00 Kali 1 Kali; 1 Kali
400.000.000 390.000.000 10.000.000,00 429.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 20
58 94,
Pengelolaan Jabatan Fungsional CG. 10
Tematik 1 CG.10
Sasaran 1 Kota Bandung;
Persentase aparatur yang
kompeten dan berkualitas
100.00 Peresent
a se
Terfasilitasinya Fasilitasi dan
Koordinasi Pengelolaan
Jabatan Fungsional
100.00 Persen
300.000.000 - Lanjutan
Bappeda
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur; - -
1 20
59 95
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTB
Pusdalisbang CG. 10 -
CG.10 Sasaran 6
Kota Bandung; Kota Bandung
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
100 Terfasilitasinya Peningkata n
Kesejahteraan dan Kemampuan
Aparatur UPTB Pusdalisbang
Terfasilitasinya Peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan
Aparatur UPTB Pusdalisbang
100 100
100.000.000 91.000.000 9.000.000,00 100.100.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 20
59 96
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi
Jawa Barat CG. 10
Tematik 6 CG.10
Sasaran 6 Kota Bandung;
Kota Bandung Prosentase
Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan Kesejahteraan
sesuai standar Daerah
100 Terfasilitasinya Peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan
Aparatur Bappeda Provinsi Jawa
Barat Terfasilitasinya
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Terfasilitasinya Peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan
Aparatur Bappeda Provinsi Jawa
Barat; Terfasilitasinya
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat
100 ; 100 100 ; 100
1.407.400.000 1.317.300.000 90.100.000,00 1.449.030.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran - -
1 20
60 97
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB Pusdalisbang
CG. 10 - CG.10
Sasaran 6 Kota Bandung;
Kota Bandung Persentase unit
kerja SKPDBalai
UPTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 100 Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran UPTB Pusdalisbang
Terfasilitasinya Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran UPTB
Pusdalisbang 100
100 1.200.000.000
1.419.905.000 219.905.000,00 1.561.895.500,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 20
60 98
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat BAPPEDA Provinsi
Jawa Barat CG. 10
Tematik 6 CG.10
Sasaran 6 Kota Bandung;
Kota Bandung Persentase unit
kerja SKPDBalai
UPTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
100 Terfasilitasinya Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Terpusat BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
Terfasilitasinya Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Terpusat BAPPEDA Provinsi
Jawa Barat 100
100 5.500.000.000
5.375.000.000 125.000.000,00 5.912.500.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur; - -
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 20
61 99
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
CG. 10 Tematik 6
CG.10 Sasaran 6
Kota Bandung; Kota Bandung
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100
Terfasilitasinya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
Terfasilitasinya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur BAPPEDA Provinsi
Jawa Barat 100
100 2.600.000.000 8.500.267.500 5.900.267.500,00 9.350.294.250,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 20
61 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur UPTB Pusdalisbang CG. 10 -
CG.10 Sasaran 6
Kota Bandung; Kota Bandung
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100
1.Penataan perpustakaan
2.Pengadaan gordynvitra se
3.Pengadaan sewa kendaraan
4.Pengadaan Storage Area
Network 1.Penataan
perpustakaan; 2.Pengadaan
gordynvitrase ; 3.Pengadaan sewa
kendaraan ; 4.Pengadaan
Storage Area Network
1.00 Paket 1.00
Paket 12.00
Bulan 1.00
Paket 1 Paket; 1
Paket; 12 Bulan; 1
Paket 1.000.000.000 1.620.205.000 620.205.000,00 1.782.225.500,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 20
61 101 Pembangunan KLP2D
CG. 10 Tematik 6
CG.10 Sasaran 6
Kota Bandung; Kota Bandung
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100
Terlaksananya revitalisasi sarana
dan prasarana Kampus Lapangan
Perencanaan pembangunan
Daerah KLP2D Provinsi
Jawa Barat 1.00 Paket
2.925.000.000 101.000.000 2.824.000.000,00 111.100.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
1 20
61 102, Pengadaan lahan untuk kantor B-MP2JB CG. 10
Tematik 4 CG.10
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 1.00 aa
aa 1.00 aa
20.000.000.000 -
Baru Bappeda
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur; 1
20 62
103 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bappeda
CG. 10 Tematik 6
CG.10 Sasaran 6
Kota Bandung; Kota Bandung
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap OPDBalaiU
PTUPTDUP TB
100.00 Persenta
s e
Terfasilitasinya Pemeliharaa n
Sarana dan Prasarana
Perkantoran Bappeda
1. BBM Kendaraan Dinas
Operasional Commuter 16
Penumpang; 2. Sewa
TanamanMini Garden; 3. BBM
Genset; 4. Pengisian Isi
Pengharum Ruangan; 5.
Pengisian Isi tabung
kebakaran; 6. Pajak Bumi dan
Bangunan; 7. Jasa Cleaning
Service Bappeda; 8.Jasa cleaning
Service KLP2D; 9. Jasa Keamanan
KLP2D; 10. Belanja STNK
Mobil Pajak 100.00
Persen 1. 1 Tahun; 2.
2 Kali; 3. 1 Tahun; 4. 1
Tahun; 5. 50 tabung; 6. 1
Tahun; 7. 9 Orang untuk
9 bulan; 8. 4 orang untuk
12 bulan; 9. 2 orang untuk
12 bulan; 10. 28 mobil; 11.
30 motor; 12.4 mobil;
13. 1 tahun; 14. 1 tahun;
15. 30 Unit kendaraan;
16; 1 Tahun; 17 1 tahun
1.500.000.000 2.075.000.000 575.000.000,00 2.282.500.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
disamakan dengan umum;
11. Belanja STNK Motor Pajak
disamakan dengan umum;
12. Belanja Jasa KIR Kendaraan
Dinas; 13. Belanja Asuransi
Kebakaran; 14. Perawatan
Pengganti suku cadang 16 unit
mobil lainnya; 15. Ban kendaraan
Dinas Jeep dan Sedan; 16.
Perawatan Pengganti suku
cadang motor busi, rem, aki,
lampu dll; 17. Pelumas Jeep
1 20
62 104 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor UPTB Pusdalisbang CG. 10 -
CG.10 Sasaran 6
Kota Bandung; Kota Bandung
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap OPDBalaiU
PTUPTDUP TB
100.00 Persenta
s e
1.Terfasilitasinya kewajiban
membayar pajak 2.
Terfasilitasinya kebersihan kantor
3. Terlaksananya
keamanan kantor 24 jam
4. Terlaksananya
service berkala kendaraan
bermotor 5.
Terlaksananya ganti oli
kendaraan bermotor
6. Terlaksananya
pemeliharaa n komputer
1.Terfasilitasinya kewajiban
membayar pajak ; 2.
Terfasilitasinya kebersihan
kantor; 3. Terlaksananya
keamanan kantor 24 jam ; 4.
Terlaksananya service berkala
kendaraan bermotor; 5.
Terlaksananya ganti oli
kendaraan bermotor ; 6.
Terlaksananya pemeliharaan
komputer ; 7.Terlaksananya
pemeliharaan AC; 8.Terlaksananya
pemeliharaan 1.00
Tahun 1.00
Tahun 1.00
Tahun 1.00
Tahun 1.00
Tahun 1.00
Tahun 1.00
Tahun 1.00
Tahun 1.00
Paket 1.00
Tahun 1.00
Tahun 1.00
Tahun 1.00
1 Tahun; 1 Tahun; 1
Tahun; 1 Tahun; 1
Tahun; 1 Tahun;
1 Tahun; 1 Tahun; 1
Paket; 1 Tahun; 1
Tahun; 1 Tahun;
1 Paket; 1 Tahun; 12
Bulan; 1 Tahun; 1
Tahun 900.000.000 1.000.000.000 100.000.000,00 1.100.000.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
7.Terlaksananya pemeliharaa n AC
8.Terlaksananya pemeliharaan
printer 9.Terselenggarany
a pemeliharaan pesawat telepon
dan PABX 10.
Terselenggaranya pemeliharaan
filing cabinet 11.Terlaksa nanya
pemeliharaan mebelair 12.
Terlaksananya pemeliharaa n
gedung 13. Terlaksananya
pemeliharaa n instalasi jaringan
telepon dan PABX printer ; 9.
Terselenggaranya pemeliharaan
pesawat telepon dan PABX; 10.
Terselenggaranya pemeliharaan
filing cabinet; 11.Terlaksananya
pemeliharaan mebelair; 12.
Terlaksananya pemeliharaan
gedung; 13. Terlaksananya
pemeliharaan instalasi jaringan
telepon dan PABX ; 14.
Terlaksananya pemeliharaan
instalalasi jaringan internet
Paket 1.00
Tahun 12.00
Bulan 1.00
Tahun 1.00
Tahun -
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
14.Terlaksananya pemeliharaan
instalalasi jaringan internet
15.Terlaksananya pemeliharaan
taman 16. Terpeliharanya
pompa air 17.
Terlaksananya pemeliharaan
jaringan CCTV 15.Terlaksananya
pemeliharaan taman
16.Terpeliharanya pompa air
17.Terlaksananya pemeliharaan
jaringan CCTV -
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- - 1
20 66
105 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja dan Keuangan
CG. 10 Tematik 1
CG.10 Sasaran 1
Kota Bandung; Kota Bandung
tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar akuntansi
100 1. Tersusunnya Rencana Kerja
RENJA Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016 2. Tersusunnya
RKADPA Bappeda Provinsi
Jawa Barat Tahun 2016 dan
RKADPA Perubahan
Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2015 3. rsusunnya
evaluasi kegiatan Bappeda Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015
4. tersusunnya LAKIP Bappeda
provinsi Jawa Barat Tahun 2015
1. Tersusunnya Rencana Kerja
RENJA Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016 ; 2. Tersusunnya
RKADPA Bappeda Provinsi
Jawa Barat tahun 2016 dan
RKADPA Perubahan
Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2015 ; 3.Tersusunnya
Evaluasi Kegiatan Bappeda Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015
; 4. Tersusunnya LAKIP Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
1 dokumen 2 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen; 2 dokumen; 1
dokumen; 1 dokumen; 1
dokumen; 1 dokumen
135.000.000 135.000.000 - 148.500.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
5.Tersusunnya LKPJ Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
6.Tersusun nya LPPD
5. Tersusunnya LKPJ Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
; 6.Tersusunnya LPPD
-
1 20
66 106 Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Barat
CG. 10 Tematik 1
CG.10 Sasaran 1
Kota Bandung; Kota Bandung
tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar akuntansi
100.00 Persenta
s e
1.Terlaksananya pembinaan
terhadap para pengelola
keuangan di lingkungan
Bappeda Provinsi Jawa Barat
2.Terlaksananya pemutakhira n
laporan keuangan 3.Tersusunnya
laporan keuangan Bappeda
1. Terlaksananya pembinaan
terhadap para pengelola
keuangan di lingkungan
Bappeda Provinsi Jawa Barat
; 2. Terlaksananya pemutakhiran
laporan keuangan ; 3. Tersusunnya
laporan keuangan
Bappeda 1.00
dokumen 1.00
dokumen 12.00
Bulan 1 dokumen; 1
dokumen; 12 Bulan
100.000.000 100.000.000 - 110.000.000,00 Baru
Bappeda
1 24
Statistik 1
24 79
Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah
- - 1
24 79
107 Surveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Pelayanan Data
Pembangunan Jawa Barat CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kota Bandung;
Kota Bandung Persentase
pemenuhan kebutuhan
datainform asstatistik
daerah 80.00
Persenta s
e 1.Terlaksananya
pelatihan Audit Sertifikasi SMM
ISO 9001:2008 2.Diperolehny a
sertifikat SMM ISO 9001:2008
untuk pengelolaan satu data
pembangunan Jawa Barat
3.Tersedianya laporan kegiatan
1. Terlaksananya pelatihan Audit
Sertifikasi SMM ISO 9001:2008; 2.
Diperolehnya sertifikat SMM
ISO 9001:2008 untuk
pengelolaan satu data
pembangunan Jawa Barat; 3.
Tersedianya laporan kegiatan
2.00 Kali 1.00
Sertifikat 30.00
Buku 2 Kali; 1
Sertifikat; 30 Buku
100.000.000 120.000.000 20.000.000,00 132.000.000,00 Sedang berjalan
Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 24
79 108 Penguatan Informasi Pembangunan
Daerah Jawa Barat CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat Jumlah
dokumentas i datainform
asistatistik daerah
1.00 aa aa
1.00 aa 200.000.000 947.310.000 747.310.000,00 1.042.041.000,00 Sedang
berjalan Bappeda
1 24
79 109 Pengelolaan Sistem Satu Data
Pembangunan Jawa Barat CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kota Bandung;
Kota Bandung Persentase
pemenuhan kebutuhan
datainform asstatistik
daerah 80.00
Persenta s
e 80.00
Persenta s
e 80.00
Persenta s
e 1.Terkelolanya
sistem Satu Data pembangunan
Jawa Barat 2.Terlaksananya
Rapat Koordinasi pengelolaan
simpul jaringan INA-SDI Provinsi
Jawa Barat 3. Tersedianya
tenaga administrasi dan
tenaga khusus bidang
informatika 4. Tersedianya
laporan kegiatan 1. Terlaksananya
koordinasi satu data
pembangunan Jawa Barat
; 2. Tersusunnya laporan
kegiatan 12.00
Bulan 2.00 Kali 8.00
Orang 15.00
Buku 27 KabKota;
5 Buku 400.000.000 1.397.870.000 997.870.000,00 1.537.657.000,00 Lanjutan
Bappeda
1 24
79 110 Kajian Analisis Pembangunan Jawa
Barat CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kota Bandung;
Kota Bandung Persentase
pemenuhan kebutuhan
datainformas statistik daerah
80 1.Tersedianya tenaga khusus
statistik dan analis ekonomi
pembangunan 2. Tersedianya
dokumen analisis pembangunan
bidang sumber daya manusia
3. Tersedianya dokumen analisis
pembangunan Bidang Ekonomi
4. Tersedianya dokumen analisis
pembangunan Bidang Sosial
5. Tersedianya dokumen analisis
pembangunan Bidang Ekonomi
1. Tersedianya tenaga khusus
statistik dan analis ekonomi
pembangunan ; 2.Tersedianya
dokumen analisis pembangunan
bidang sumber daya manusia
; 3. Tersedianya dokumen analisis
pembangunan Bidang Ekonomi
; 4. Tersedianya dokumen analisis
pembangunan Bidang Sosial
; 5. Tersedianya dokumen analisis
pembangunan Bidanf Ekonomi
Pertanian ; 6. Tersedianya
laporan pekerjaan jasa konsultasi
2.00 Orang 15
Buku 15 Buku 15
Buku 15 Buku 20
Buku 2 Orang; 15
Buku; 15 Buku;
15 Buku; 15 Buku; 20
Buku 250.000.000 751.800.000 501.800.000,00 826.980.000,00 Lanjutan
Bappeda
1 24
79 111 Satu Data Pembangunan Jawa Barat
CG. 10 Tematik 2
CG.10 Sasaran 2
Kota Bandung; Persentase
pemenuhan kebutuhan
datainform asstatistik
daerah 60.00
Persenta s
e 1.Terlaksananya
koordinasi satu data
pembangunan Jawa Barat
2.Tersusunnya laporan kegiatan
27.00 KabKota
5.00 Buku 100.000.000
- Lanjutan
Bappeda
1 24
79 112 Penyusunan Profil Daerah Jawa Barat
Tahun 2017 CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kota Bandung;
Jumlah dokumentasi
datainform asistatistik
daerah 80.00
Persenta s
e Tersedianya
publikasi datainform
asistatistik Profil Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015
75.00 Buku
100.000.000 -
Lanjutan Bappeda
1 24
79 113 Penyusunan Peta Tematik Pembangunan
Jawa Barat CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kota Bandung;
Jumlah dokumentasi
datainform asistatistik
daerah 80.00
Persenta s
e Tersedianya
publikasi peta tematik
pembangunan Jawa Barat
30.00 Buku
100.000.000 -
Lanjutan Bappeda
1 24
79 114 Penyusunan Kondisi Ketenagakerjaan
Jawa Barat CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kota Bandung;
Jumlah dokumentasi
datainform asistatistik
daerah 80.00
Persenta s
e Tersedianya
publikasi datainform
asistatistik kondisi
ketenagaker jaan Jawa Barat
75.00 Buku
100.000.000 -
Lanjutan Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 24
79 115 Penyusunan Kompilasi dan Analisis
PDRB KabupatenKota menurut Lapangan Usaha
CG. 10 Tematik 2
CG.10 Sasaran 2
Kota Bandung; Jumlah
dokumentasi datainform
asistatistik daerah
80.00 Persenta
s e
Tersedianya publikasi
datainform asistatistik
kondisi menurut Lapangan Usaha
75.00 Buku
100.000.000 -
Lanjutan Bappeda
1 24
79 116 Penyusunan data dan Informasi
Pembangunan Jawa Barat 2017 CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kota Bandung;
Jumlah dokumentasi
datainform asistatistik
daerah 80.00
Persen 1.Tersedianya
Publikasi data dan informasi
pembangunan jawa barat 2015
2.Tersedianya Publikasi jawa
barat dalam angka tahun 2015
1.00 Per Dokumen
175.000.000 -
Lanjutan Bappeda
1 24
79 117 Penyusunan Data Basis IPM Jawa Barat
CG. 10 Tematik 2
CG.10 Sasaran 2
Kota Bandung; Jumlah
dokumentasi datainform
asistatistik daerah
80.00 Persenta
s e
Tersedianya publikasi
datainform asistatistik data
basis IPM Jawa Barat
75.00 Buku
100.000.000 -
Baru Bappeda
1 24
79 118 Pengukuran Indikator Skala Komunikasi
Organisasi CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kota Bandung;
Persentase pemenuhan
kebutuhan datainform
asstatistik daerah
80.00 Persenta
s e
1.Terukurnya indikator skala
komunikasi organisasi
2.Tersusunnya laporan hasil
Focus Group Discussion
3.Tersedianya laporan
pelaksanaan pekerjaan
90.00 persentse
5.00 Buku 20.00
Buku 330.000.000
- Lanjutan
Bappeda
1 24
79 119 Pembuatan aplikasi system dynamic data
Tahap I CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah dokumentas i
datainform asistatistik
daerah Jumlah dokumentas i
datainform asistatistik
daerah Jumlah dokumentas i
datainform asistatistik
daerah 1.00 aa
aa 2.00 a
200.000.000 -
Baru Bappeda
1 24
79 120 Forum Data Pembangunan Jawa Barat
CG. 10 Tematik 2
CG.10 Sasaran 2
Kota Bandung; Persentase
pemenuhan kebutuhan
datainform asstatistik
daerah 80.00
Persenta s
e 1.Terselenggarany
a Rapat Koordinasi Forum
Data Lingkup OPD Provinsi Jawa
Barat 2.Terselenggarany
a Rapat Koordinasi Forum
Data Lingkup Kabupaten Kota
3.Tersusunnya laporan kegiatan
4.00 Kali 2.00 Kali
10.00 Buku
200.000.000 -
Lanjutan Bappeda
1 24
79 121 FGD Data
CG. 10 Tematik 2
CG.10 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
dokumentas i datainform
asistatistik daerah
1.00 a aa
1.00 a 250.000.000
- Lanjutan
Bappeda 1
24 79
122 Analisis Tim Advisor Pembangunan Jawa Barat
CG. 10 Tematik 2
CG.10 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
dokumentas i datainform
asistatistik daerah
1.00 aa aa
1.00 aa 250.000.000
- Baru
Bappeda 1
24 79
123 Penyusunan Indeks Gini Jawa Barat CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kota Bandung;
Jumlah dokumentas i
datainform asistatistik
daerah 80.00
Persenta s
e Tersedianya
publikasi datainform
asistatistik Indeks Gini Jawa
Barat 75.00
Buku 100.000.000
- Lanjutan
Bappeda
Perubahan Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan 2
3 4
6 7
11 12
13 Prakiraan Maju
1 5
8 9
10 Uraian
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
1 24
79 124 Rencana Induk Satu Data Provinsi Jawa
Barat CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah dokumentas i
datainform asistatistik
daerah 1.00 aa
aa 1.00 aa
200.000.000 -
Lanjutan Bappeda
1 24
79 125 Penyusunan Kompilasi dan Analisis
Indikator Makro KabupatenKota CG. 10
Tematik 2 CG.10
Sasaran 2 Kota Bandung;
Jumlah dokumentas i
datainform asistatistik
daerah 80.00
Persenta s
e Tersedianya
publikasi datainform
asistatistik Indikator Makro
Kabupaten Kota 75.00
Buku 100.000.000
- Baru
Bappeda
73.372.400.000
79.462.110.000 6.089.710.000 JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
DINAS PERHUBUNGAN
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 3
Lingkungan Hidup 1
3 Program Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim - -
1 3
01 Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Ikilm CG 6 -
Meningkatka n pengelolaan
lingkungan hidup dan
kebencanaan Meningkatnya
kualitas udara dan air serta
pengelolaan sampah terpadu
Jawa Barat Tingkat
Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca GRK
5-6 - Rapat Koordinasi
Pengembangan sistem
transportasi yang ramah
lingkungan; - Rancangan
Dokumen Rencana Aksi
Daerah - Gas Rumah Kaca
GRK Bidang Transportasi
- 1 kali; - 1 Dokuman
85,150,000 85,150,000 93,665,000 1 Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 Wajib
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas
penanganan bencana
- -
1 6
Perencanaan Pembangunan - -
1 6
Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
- - 1
6 02
Verifikasi Monitoring Bantuan Gubernur Bidang Perhubungan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00 Terlaksanan ya
Verifikasi Monitoring
Bantuan Gubernur Bidang
Perhubunga n Tahun 2016
- Laporan hasil verifikasi usulan
Hibah Bansos atau Bantuan
Keuangan; - Rekomendasi
kepada TAPD Jawa Barat;
- Laporan Monitoring dan
Evaluasi; 100.00
- 1 satu Dokumen;
- 1 satu Dokumen;
- 1 satu Dokumen;
126,750,000 107,112,500 19,637,500 117,823,750 Lanjutan
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 6
03 Pengkoordinasian Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah CG 10-
Modernisasi Pemerintahan
dan Pembanguna
n Perdesaan Meningkatnya
kualitas perencanaan,
pengendalianm dan akuntabilitas
pembangunan Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Tingkat
kesesuaian perencanaa n
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten Kota Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaa n dengan
Implementas i 100.00
Terselengga ranya pelaksanaa n
Pengkoordin asian, Perencanaa
n dan Pengendalia n Pembangun an
Daerah Tahun 2016
- Terselenggaranya
Penyusunan Renja SKPD;-
Terselenggaranya Forum SKPD;
- Terlaksananya evaluasi dam
monitoring kegiatan Dinas
Perhubungan Provinsi
100.00 - Tersusunya
Renja Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat Tahun
2017; -
Terselenggara nya Forum
SKPD; - Laporan
Evaluasi dan Monitoring
pelaksanaan kegiatan
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
250,000,000 245,682,000 4,318,000 270,250,200
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Uraian Target
Uraian Target
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan +-
RKPD
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 Wajib
- -
1 16
Perhubungan - -
1 16
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- - 1
16 04
BIJB- Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Bandara BIJB dan Kertajati
Aerocity NON CG
NON CG Kab.
Majalengka Tingkat
ketersediaa n prasarana
transportasi udara
penyelesaia n pembangun an
BIJB Kertajati dan Bandara
Nusawiru 40.00
- Tersusunnya 1 Satu Buah
Dokumen Visualisasi
Kawasan Bandara BIJB dan
Kertajati Aerocity - 1 Satu
Buah Dokumen
Visualisasi Kawasan
Bandara BIJB dan
Kertajati Aerocity
268,830,000 268,830,000 295,713,000 Lanjutan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
05 PPP Pengembangan Bandara Nusawiru
Pangandaran Untuk Menunjang PON XIX CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Tersedianya infrastruktur
strategis pendukung
pengembangan wilayah dan
kegiatan ekonomi Kab.
Pangandaran Tingkat
ketersediaan prasarana
transportasi udara
penyelesaian pembangunan
BIJB Kertajati dan Bandara
Nusawiru 57 - 74
Lanjutan penyelesaian
Pembangunan Hanggar dan
Pembangunan Lantai
Penghubung Hanggar dengan
Appron di Bandara
Nusawiru Pangandaran
- Belanja Jasa Konsultansi
Pengawas Berkala Pembangunan
Hanggar Lanjutan dan Lantai
Penghubung Hanggar ke
Appron 100
5,969,500,000 5,969,500,000 6,566,450,000 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
06 Review FS Rencana Pembangunan
Bandar Udara di Kabupaten Sukabumi CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Tersedianya infrastruktur
strategis pendukung
pengembangan wilayah dan
kegiatan ekonomi Kab. Sukabumi Tingkat
ketersediaan prasarana
transportasi udara
penyelesaian pembangunan
BIJB Kertajati dan Bandara
Nusawiru 57 - 74
- Tersusunnya 1 Satu Buah
Dokumen Feasibility Study
FS Landasan Pacu di Wilayah
Jabar Selatan - 1 Satu
Buah Dokumen
Feasibility Study FS
Landasan Pacu di
Wilayah Jabar Selatan
- - 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
07 Pengembangan Fasilitas Pelabuhan
Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Membangun Infrastruktur
Jalan dan Perhubungan
Kab. Bandung Barat; Kab.
Cianjur; Kab. Bekasi; Kab.
Pangandaran; Kabupaten
Cianjur dan Kabupaten
Bandung Barat Tingkat
ketersediaa n prasarana
transportasi ASDP dan
pelabuhan pengumpan
regional Jabar Selatan
100.00 Terlaksanan ya
Pengemban gan fasilitas
Pelabuhan Penyebrang an
dan ASDP di Jawa Barat Tahun 2016
- Pemasangan PJU Solar Cell
Cirata dan Majingklak
- Pembangunan Gedung
Penyimpanan BPPLASDP
- Pembangunan Pos Pengawasan
di Waduk Saguling dan
Cirata - Pengadaan
Dermaga Apung 100.00
- 2 Kegiatan - 1 Kegiatan
- 2 Kegiatan - 1 kegiatan
2,142,000,000 1,183,500,000 958,500,000 1,301,850,000 Lanjutan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 16
08 Penyusunan Dokumen Rancangan
Teknis Terinci RTT Sisi Darat Bandar Udara Nusawiru Kab. Pangandaran
CG-3 Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Membangun
Infrastruktur Jalan dan
Perhubungan Kab.
Pangandaran; Kab.
Pangandaran Tingkat
ketersediaa n prasarana
transportasi udara
penyelesaia n pembangun an
BIJB Kertajati dan Bandara
Nusawiru 100.00
Dokumen Rancangan Teknis
Terinci RTT sisi darat Bandar
Udara Nusawiru Kab.
Pangandara n Tersusunya dan
tersedianya Dokumen
Rancangan Teknis Terinci RTT Sisi
Darat Bandar Udara Nusawiru
Kab. Pangandaran.
100.00 1 satu Buah
Dokumen Penyusunan
Rancangan Teknis Terinci
Sisi Darat Bandar Udara
Nusawiru Pangandaran.
1,120,000,000 947,019,000 172,981,000 1,041,720,900 Baru Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
09 Pembangunan Pagar BIJB di Kertajati
NON CG NON CG
Kab. Majalengka;
BIJB Kertajati- Kabupaten
Majalengka Tingkat
ketersediaa n prasarana
transportasi udara
penyelesaia n pembangun an
BIJB Kertajati dan Bandara
Nusawiru 100.00
persen Terbangunn ya
Bandara Internasiona l
Jawa Barat Kertajati
Majalengka Terlaksananya :
Pembangunan Pagar bandara
Sepanjang 4 Km 10.00
persen Tercapainya :
Pembangunan Pagar
Sepanjang 4 Km dari target
total 50 KM 11,000,000,000 4,185,199,000 6,814,801,000 4,603,718,900 Baru
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
10 Penyusunan Dokumen Rancangan
Teknis Terinci RTT Sisi Udara Bandar Udara Nusawiru Kab. Pangandaran
CG-3 Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Tersedianya
infrastruktur strategis
pendukung pengembangan
wilayah dan kegiatan ekonomi
Kab. Pangandaran;
Bandung dan Kabupaten
Pangandaran Tingkat
ketersediaa n prasarana
transportasi udara
penyelesaia n pembangun an
BIJB Kertajati dan Bandara
Nusawiru 100.00
Dokumen Rancangan Teknis
Terinci RTT Sisi Udara Bandar
Udara NUsawiru - Terlaksananya
Penyusunan Rancangan Teknis
Terinci RTT Sisi Udara Bandar
Udara Nusawiru Pangandaran
100.00 - Tersusunnya
1 satu Buah Dokumen
Rancangan Teknis Terinci
RTT Sisi Udara Bandar
Udara Nusawiru
Pangandaran 1,400,000,000 940,379,000 459,621,000 1,034,416,900 Baru
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
11 Pemantauan dan Pengelolaan
Lingkungan BIJB Kertajati NON CG
NON CG Kab.
Majalengka; Kota Bandung;
Kab. Majalengka,
Bandung, dan Jakarta
Tingkat ketersediaa n
prasarana transportasi
udara penyelesaia n
pembangun an BIJB Kertajati
dan Bandara Nusawiru
0.03 tersusunny a 1
buah dokumen Pemantauan dan
Pengelolaan Lingkungan BIJB
Kertajati - Tersusunnya 1
Satu Buah Dokumen
Pemantauan dan Pengelolaan
Lingkungan BIJB Kertajati
1.00 dokumen
- 1 Satu Buah
Dokumen Pemantauan
Lingkungan BIJB Kertajati
Majalengka 750,000,000 496,302,000 253,698,000
545,932,200 Baru Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
12 Pengamanan Aset Lahan untuk
Pembangunan BIJB Kertajati NON CG
NON CG Kab.
Majalengka; Kab.
Majalengka Tingkat
ketersediaa n prasarana
transportasi udara
penyelesaia n pembangun an
BIJB Kertajati dan Bandara
Nusawiru 100.00
Pengamana n Aset Lahan BIJB
Terlaksananya : - Pengamanan
Aset Lahan untuk BIJB
- Pemasangan Patok Pembatas
- Pemasangan Plang Papan
Peringatan 100.00
Tercapainya : - 60 orang
- 50 unit - 50 unit
1,236,500,000 1,049,850,000 186,650,000 1,154,835,000 Baru Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
13 Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan
Perkeretaapian di Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Seluruh Jawa Barat
Ketersediaa n prasarana jalur
kereta api di Jawa Barat
100.00 Terlaksanan ya
Fasilitasi dan Koordinasi
Pembangun an Perkeretaap ian di
Jawa Barat Tahun 2016
100.00 500,000,000
500,000,000 - Lanjutan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 16
14 Sinergitas Pembangunan Perkeretaapian
di Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Seluruh Jawa Barat
Ketersediaa n prasarana jalur
kereta api di Jawa Barat
100.00 - Terlaksananya
fasilitasi pembangunan dan
reaktivasi perkeretaapian di
Jawa barat - Tersusunnya
dokumen kesepakatan atau
dokumen yang diperlukan
lainnya untuk reaktivasi dan
pembangunan Banjar - Cijulang,
Bandung-Ciwidey dan lokasi lain
yang diperlukan Percepatan
Perencanaan, Pembangunan
dan Reaktivasi
Perkeretaapia n di Jawa
barat 423,000,000 423,000,000 465,300,000 Lanjutan
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
15 Penyusunan Dokumen AMDAL Bandar
Udara Nusawiru Kab. Pangandaran
CG-3 Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Membangun
Infrastruktur Jalan dan
Perhubungan Kab.
Pangandaran; Kab.
Majalengka, Bandung, dan
Jakarta Tingkat
ketersediaa n prasarana
transportasi udara
penyelesaia n pembangun an
BIJB Kertajati dan Bandara
Nusawiru 100.00
Dokumen AMDAL Bandar Udara
Nusawiru Kab. Pangandara n
Tersusunnya 1 Satu Buah
Dokumen AMDAL Bandar Udara
Nusawiru Kab. Pangandaran
100.00 1 Satu Buah
Dokumen Kerangka
Acuan KA ANDAL
Bandar Udara Nusawiru
Pangandarana 1,000,000,000 753,005,000 246,995,000
828,305,500 Baru Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
16 Fasilitas Proses Sertifikasi Tanah
Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai Bandara Nusawiru
NON CG NON CG
Kab. Pangandaran;
Bandara Nusawiru Kab.
Pangandaran Tingkat
ketersediaa n prasarana
transportasi udara
penyelesaia n pembangun an
BIJB Kertajati dan Bandara
Nusawiru 100.00
Terbitnya sertifikat tanah
bandara Nusawiru sekitar 100 Ha
- Belanja setifikat dan biaya lainnya
- Belanja Pajak Bumi Bagunan
Bandara Nusawiru
100.00 - 1 kegiatan
- 1 tahun 1,000,000,000 892,300,000 107,700,000
981,530,000 Lanjutan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
17 Fasilitasi Dukungan Pembangunan
Pelabuhan Laut di Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota seluruh Jawa
Barat Tingkat
ketersediaa n prasarana
transportasi ASDP dan
pelabuhan pengumpan
regional Jabar Selatan
0.15 Terlaksanan ya
kegiatan fasilitasi dukungan
pembangun an pelabuhan laut di
Jawa Barat Bagian Utara dan
Selatan 0.15
300,000,000 300,000,000 - Baru
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
18 Dukungan Pembangunan Pelabuhan
Laut di Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab.Kota seluruh Jawa
Barat Tingkat
ketersediaa n prasarana
transportasi ASDP dan
pelabuhan pengumpan
regional Jabar Selatan
0.15 Terlaksananya
kegiatan fasilitasi dukungan
pembangunan pelabuhan laut di
Jawa Barat bagian Utara dan
Selatan 3 tiga
Kesepakatan BersamaPerj
anjian Kerjasama
Pelabuhan Laut di Jawa
Barat dan 2 dua
Penetapan Lokasi
Pelabuhan 257,660,000 257,660,000 283,426,000 Baru
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
19 Studi Transportasi Metropolitan Bodebek
Karpur NON CG
NON CG Kab. Bogor;
Kab. Karawang; Kab. Bekasi;
Kab. Purwakarta;
Kota Depok; KotaKab
Bogor, Kota Depok,
KotaKab Bekasi,Kab.
Karawang, Kab. Purwakarta
Ketersediaa n prasarana jalur
kereta api di Jawa Barat
100.00 Tersedianya
dokumen Studi Transportas i
Metropolitan Bodebek Karpur
Tersusunnya Kajian
Transportasi di wilayah Bodebek
Karpur 100.00
1 dokumen 400,000,000 374,170,000 25,830,000
411,587,000 Baru Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 16
20 Penyusunan Dokumen Feasibility Study
FS Landasan Pacu di Wilayah Jabar Selatan
CG-3 Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Membangun
Infrastruktur Jalan dan
Perhubungan - Kab. Garut;
Kab. Cianjur; Kab.
Sukabumi; Kab. Garut,
Kab. Cianjur dan Kab.
Sukabumi Tingkat
ketersediaa n prasarana
transportasi udara
penyelesaia n pembangun an
BIJB Kertajati dan Bandara
Nusawiru 20.00 Tersusunny a 1
buah dokumen Feasibility Study
FS Landasan Pacu di Wilayah
Jabar Selatan Tersusunnya 1
Satu Buah Dokumen
Feasibility Study FS Landasan
Pacu di Wilayah Jabar Selatan
20.00 1 Satu Buah
Dokumen Feasibility
Study FS Landasan
Pacu di Wilayah Jabar
Selatan 500,000,000 399,364,000 100,636,000
439,300,400 Baru Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
21 Sinergitas Pembangunan dan
Pengembangan Bandar Udara di Jawa Barat
NON CG NON CG
KabKota Seluruh Jawa
Barat, DKI Jakarta
KabKota Seluruh Jawa
Barat, DKI Jakarta
Tingkat ketersediaan
prasarana transportasi
udara penyelesaian
pembangunan Bandar Udara
Jawa Barat 57-74
Terlaksananya Fasilitasi dan
Pengkoordinasian Pembangunan
BIJB Kertajati Majalengka dan
Bandar Udara Milik Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
1 kegiatan 315,970,000 315,970,000 347,567,000 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
22 Pembangunan Gedung Display BIJB di
Kertajati NON CG
NON CG Kab.
Majalengka; Bandara BIJB
Kertajati Kab. Majalengka
Tingkat ketersediaa n
prasarana transportasi
udara penyelesaia n
pembangun an BIJB Kertajati
dan Bandara Nusawiru
60.00 Terlaksanan ya Pembangun an
Gedung Display BIJB di Kertajati
Terlaksananya Pembangunan
gedung Display BIJB di Kertajati
60.00 1 Unit
Gedung Display BIJB
di Kertajati Majalengka
Tahap I 2,100,000,000 18,538,148,000 16,438,148,000 20,391,962,800 Baru
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
23 Penyusunan DED Pelabuhan
Penyeberangan di Indramayu dan Danau Jatiluhur Purwakarta
CG-3 Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Membangun
Infrastruktur Jalan dan
Perhubungan Kab.
Indramayu ke Pulau Biawak
dan di Danau Jatiluhur Kab.
Purwakarta Galumpit
Kab. Indramayu ke
Pulau Biawak dan di Danau
Jatiluhur Kab. Purwakarta
Galumpit Tingkat
ketersediaan prasarana
transportasi ASDP dan
pelabuhan pengumpan
regional Jabar Selatan
67-78 Telaksananya
kegiatan Penyusunan DED
pelabuhan penyeberangan
dari Indramayu ke Pulau Biawak dan
di Danau Jatiluhur
Galumpit 1 Dokumen
DED pelabuhan
penyeberanga n dari
Indramayu ke Pulau Biawak
dan di Danau Jatiluhur
Galumpit 475,000,000 475,000,000 522,500,000 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
24 Penyusunan DED Pelabuhan
Penyebrangan di Indramayu dan Danau Cirata dengan Lokasi Indramayu ke
Pulau Biawak dan Danau Cirata Galumpit
CG-3 Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Membangun
Infrastruktur Jalan dan
Perhubungan Kab.
Indramayu; Kab. Cianjur;
Tingkat ketersediaa n
prasarana transportasi
ASDP dan pelabuhan
pengumpan regional Jabar
Selatan 100.00
Terlaksanan ya kegiatan
Penyusuna n DED Pelabuhan
Penyebrang an di Indramayu dan
Danau Cirata dengan Lokasi
Indramayu ke Pulau Biawak dan
Danau Cirata Galumpit
100.00 500,000,000
500,000,000 - Baru
1 16
25 Fasilitas Proses Sertifikasi Tanah
Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai BIJB
NON CG NON CG
Kab. Majalengka;
Kertajati Kab. Majalengka
Tingkat ketersediaa n
prasarana transportasi
udara penyelesaia n
pembangun an BIJB Kertajati
dan Bandara Nusawiru
100.00 Terbitnya
sertifikasi tanah pengganti tanah
kas desa yang dipakai BIJB
Belanja Pengukuran,
Sertifikasi, Balik Nama,
Operasional pihak ke III dan biaya
lainya 100.00
1 kegiatan 1,200,000,000 990,818,000 209,182,000 1,089,899,800 Baru
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 16
26 Sosialisasi Keselamatan Pelayaran di
Jawa Barat CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Membangun Infrastruktur
Jalan dan Perhubungan
Kab. Cianjur Danau Cirata,
Kab. Bandung Barat Danau
Saguling, Kab. Purwakarta
Danau Jatiluhur
Kab. Cianjur Danau Cirata,
Kab. Bandung Barat Danau
Saguling, Kab. Purwakarta
Danau Jatiluhur
Tingkat ketersediaan
prasarana transportasi
ASDP dan pelabuhan
pengumpan regional Jabar
Selatan 67-78 Menekan angka
kecelakaan pelayaran dan
pelanggara n di perairan di Jawa
Barat Menekan angka
kecelakaan pelayaran dan
pelanggaran di perairan di Jawa
Barat 30.00
30.00 200,000,000 172,300,000 27,700,000
189,530,000 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
27 Penyusunan FS Angkutan Massal
Bandung-Lembang Berbasis Jalan Rel CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Membangun Infrastruktur
Jalan dan Perhubungan
Kab. Bandung; Kota Bandung;
Kota Bandung, Kab. Bandung
Barat Ketersediaa n
prasarana jalur kereta api di
Jawa Barat 100.00
Tersusunnya Kajian
Transportas i di Wilayah Bodebek
Karpur Tersusunnya
Kajian FS dan trase Angkutan
Massal Bandung - Lembang
1.00 dokumen
1 dokumen 1,200,000,000 944,335,700 255,664,300 1,038,769,270 Baru
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
28 Review FS dan Trase Kereta Api
Tanjungsari - Bandara Kertajati-Arjawinangun
CG-3 Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Tersedianya
infrastruktur strategis
pendukung pengembangan
wilayah dan kegiatan ekonomi
Kab. Sumedang;
Kab. Majalengka;
Kabupaten Sumedang,
Kabupaten Majalengka,
KotaKab. Cirebon
Ketersediaa n prasarana jalur
kereta api di Jawa Barat
100.00 Tersedianya
Dokumen Review FS dan Trase
Kereta Api Tanjungsari
- Bandara Kertajati
Tersusunnya Kajian review FS
dan Review Trase Kereta Api
Tanjungsari - Bandara Kertajati
100.00 1 dokumen
1,500,000,000 945,965,000 554,035,000 1,040,561,500 Lanjutan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
29 CLTH KKP Penyusunan FS dan Master
Plan Pembangunan Dermaga Kapal Wisata Teluk Palangpang
CG-3 Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Tersedianya
infrastruktur strategis
pendukung pengembangan
wilayah dan kegiatan ekonomi
Ciletuh Kab. Sukabumi
Tingkat ketersediaan
prasarana transportasi
pelabuhan di Jabar Selatan
67-78 Tersusunnya
Dokumen Study Kelayakan FS
dan Master Plan Pembangunan
Dermaga Kapal Wisata Teluk
Palangpang - Dokumen
Study Kelayakan
FS dan Master Plan
Pembangunan Dermaga
Kapal Wisata Teluk
Palangpang - Laporan
Pendahuluan, Antara, Akhir
dan File masing-
masing sebanyak 10
buku 707,967,500 707,967,500 778,764,250 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
30 CLTH Pemantauan dan Pengelolaan
Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat
NON CG NON CG
Palabuhanratu Kab. Sukabumi
Tingkat ketersediaan
prasarana transportasi
ASDP dan pelabuhan
pengumpan regional Jabar
Selatan 67-78
Tersusunnya 1 Satu Buah
Dokumen Pemantauan dan
Pengelolaan Lingkungan
Pembangunan Pelabuhan Laut
Pengumpan Regional di
Palabuhanratu Kabupaten
Sukabumi 1 Satu Buah
Dokumen Pemantauan
Lingkungan Pembangunan
Pelabuhan Laut
Pengumpan Regional di
Jawa Barat 258,275,000 258,275,000 284,102,500 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
31 PPP Menyusun Rencana Induk
Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Pelabuhanratu Raya
CG-3 Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Tersedianya
infrastruktur strategis
pendukung pengembangan
wilayah dan kegiatan ekonomi
Kabupaten Sukabumi
Tingkat ketersediaan
prasarana transportasi
ASDP dan pelabuhan
pengumpan regional Jabar
Selatan 67-78
Dokumen Rencana Induk
Transportasi di Pusat
Pertumbuhan Pelabuhanratu
Raya 1 dokumen
197,040,000 197,040,000 216,744,000 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 16
32 PPP Menyusun Rencana Induk
Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya
CG-3 Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Tersedianya
infrastruktur strategis
pendukung pengembangan
wilayah dan kegiatan ekonomi
Kabupaten Pangandaran
Tingkat ketersediaan
prasarana transportasi
ASDP dan pelabuhan
pengumpan regional Jabar
Selatan 67-78
Dokumen Rencana Induk
Transportasi di Pusat
Pertumbuhan Pangandaran
1 dokumen 197,040,000 197,040,000 216,744,000 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
33 PPP Menyusun Rencana Induk
Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya
CG-3 Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Tersedianya
infrastruktur strategis
pendukung pengembangan
wilayah dan kegiatan ekonomi
Kabupaten Garut
Tingkat ketersediaan
prasarana transportasi
ASDP dan pelabuhan
pengumpan regional Jabar
Selatan 67-78
Dokumen Rencana Induk
Transportasi di Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
1 dokumen 197,040,000 197,040,000 216,744,000 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
34 METR Menyusun FS Pembangunan Jalur
Kereta Api Ciwidey - Rancabuaya CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Tersedianya infrastruktur
strategis pendukung
pengembangan wilayah dan
kegiatan ekonomi Kabupaten
Bandung dan Kabupaten
Garut Ketersediaan
prasarana jalur kereta api di
Jawa Barat 1146,14
2 KM Tersusunnya
Kajian FS dan Review Trase
Kereta Api Ciwidey-
Rancabuaya 1 dokumen
495,170,000 495,170,000 544,687,000 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
35 METR Menyusun FS Pembangunan Jalur
Kereta Api Sukabumi - Pelabuhanratu CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Tersedianya infrastruktur
strategis pendukung
pengembangan wilayah dan
kegiatan ekonomi Kota Sukabumi
dan Kabupaten Sukabumi
Ketersediaan prasarana jalur
kereta api di Jawa Barat
1146,14 2 KM
Tersusunnya Kajian FS dan
Review Trase Kereta Api
Sukabumi- Pelabuhanratu
1 dokumen 494,620,000 494,620,000 544,082,000 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
36 METR Penanganan Dampak Sosial dan
Persiapan Pembebasan Lahan Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari
dan Banjar-Pangandaran-Cijulang CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Tersedianya infrastruktur
strategis pendukung
pengembangan wilayah dan
kegiatan ekonomi Kab. Bandung,
Kab. Semedang,
Kab. Ciamis, Kota Banjar,
Kab. Pangadaran
Ketersediaan prasarana jalur
kereta api di Jawa Barat
1146,14 2 KM
Tersusunya Kajian Penanganan
Dampak sosial dan terlaksananya
persiapan pembebasan
lahan 1 dokumen
dan 1 kegiatan
1,465,200,000 1,465,200,000 1,611,720,000 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
37 Pemantauan Fasilitas Bandar Udara dan
KKOP di Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat ketersediaa n
prasarana transportasi
udara penyelesaia n
pembangun an BIJB Kertajati
dan Bandara Nusawiru
- Termonitorn ya
kondisi prasarana bandar udara dan
helipad di Jawa Barat
Terlaksanan ya pengawasa n dan
pengendalia n KKOP
Tahun 2016 100.00
147,000,000 147,000,000 - Lanjutan
1 16
38 Fasilitasi dan Pengkoordinasian
Pembangunan BIJB Kertajati Kab. Majalengka
NON CG NON CG
Kab. Majalengka;
Kota Bandung;DKI
Jakarta; Tingkat
ketersediaa n prasarana
transportasi udara
penyelesaia n pembangun an
BIJB Kertajati dan Bandara
Nusawiru 40.00 Fasilitasi dan
Pengkoordin asian Pembangun an
BIJB Kertajati Kab.
Majalengka Tahun 2016
100.00 500,000,000
500,000,000 - Lanjutan
1 Wajib
- -
1 16
Perhubungan
- -
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Lalu Lintas Angkutan Jalan LLAJ - -
1 16
39 DAK Pengadaan dan Pemasangan
Fasilitas Lalu Lintas Jalan CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Membangun Infrastruktur
Jalan dan Perhubungan
Jawa Barat Jawa Barat
Tingkat ketersediaan
fasilitas perlengkapan
jalan rambu,marka
dan guardrail dan
penerangan jalan umum
PJU pada jalan provinsi
39,77- 53,64
Terpasangnya : - Marka Jalan
- Pagar pengaman jalan
- Rambu Lalu Lintas
- Warning light Marka Jalan :
39.450 Meter ;
- Pagar Pengaman
Jalan : 200 Unit
- Rambu Lalu Lintas : 200
Unit; - Warnning
Light : 8 Unit 3,813,522,168 3,813,522,168 4,194,874,385 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
40 Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di
UPTD LLAJ Wilayah I Bogor Purwakarta CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Membangun Infrastruktur
Jalan dan Perhubungan
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab. Bogor,
Kota Bogor, Kota Depok,
Kab. Bekasi, Kota Bekasi,
Kab. Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi, Kab. Karawang,
Kab. Subang, Kab.
Purwakarta Tingkat
ketersediaa n fasilitas
perlengkapa n jalan rambu,
marka, dan guadrill dan
penerangan jalan umum
PJU pada jalan Provinsi
100.00 Tersedianya
Fasilitas Lalu Lintas di wilayah
I Bogor Purwakarta Tahun
2016 Belanja
Pengadaan dan Pemasangan
Lampu Penerangan Jalan
Umum - Pengadaan dan
Pemasangan Fasilitas Lalu
Lintas - Belanja Modal
Pengadaan Traffic Cone
- Belanja Modal Pengadaan Water
Barrier - Pengadaan dan
Pemasangan rambu lalu lintas
- Pengadaan dan Pemasangan
Lampu Lalu Lintas
- Pengadaan dan Pemasangan
Pagar Pengaman 100.00
- 1 Paket - 128 Unit
- 2 Paket - 470 buah
- 120 buah - 270 unit
- 48 unit - 87 unit
7,000,000,000 2,967,346,168 4,032,653,832 3,264,080,785 Lanjutan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
41 Pengembangan Fasiltas Lalu Lintas di
UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Cirebon -
Priangan Tingkat
ketersediaa n fasilitas
perlengkapa n jalan rambu,
marka, dan guadrill dan
penerangan jalan umum
PJU pada jalan Provinsi
100.00 Tersedianya
Fasilitas Lalu Lintas di Jalan
Provinsi Wilayah II Cirebon Priangan
Tahun 2016 Terpasangnya :
- Pengadaan dan Pemasangan
Marka Jalan - Pengadaan dan
Pemasangan Rambu Lalu
Lintas - Pengadaan
Warning Light - Pengadaan
Traffic Cone - Pengadaan
Water Barrier - Pengadaan dan
Pemasangan Pagar Pengaman
Jalan 100.00
- 10,000 M - 300 Unit
- 2 Unit - 500 Unit
- 100 Unit - 58 Unit
10,000,000,000 2,500,730,000 7,499,270,000 2,750,803,000 Lanjutan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
42 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas di
Jawa Barat CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Membangun Infrastruktur
Jalan dan Perhubungan
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Tingkat ketersediaa n
fasilitas perlengkapa n
jalan rambu, marka, dan
guadrill dan penerangan
jalan umum PJU pada
jalan Provinsi 100.00
Terlaksanan ya Pemeliharaa n
Fasilitas Lalu Lintas di Jawa
Barat - Pemeliharaan
warning light - Pemeliharaan
pju konvensional dan solar cel
- Pemeliharaan fasilitas lalu lintas
100.00 - 1 paket
- 1 paket - 1 paket
1,500,000,000 1,060,800,000 439,200,000 1,166,880,000 Baru Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 16
43 Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas
Jalan di Wilayah Metropolitan Bandung CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Membangun Infrastruktur
Jalan dan Perhubungan
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Metropolitan
Bandung Tingkat
ketersediaa n fasilitas
perlengkapa n jalan rambu,
marka, dan guadrill dan
penerangan jalan umum
PJU pada jalan Provinsi
100.00 Tersedianny a Fas
Lalin - Marka Jalan
- Traffic Light Simpang 3
- Traffic light simpang 4
- RPPJ - PJU
Konvensional dengan LED
- PJU Solar Cell - Warning light
- Pagar Pengaman Jalan
100.00 - 21.000 m
- 1 unit - 2 unit
- 10 unit - 20 unit
- 20 unit - 4 unit
- 20 unit 6,112,785,000 2,636,100,000 3,476,685,000 2,899,710,000 Lanjutan
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
44 CLTH KKP Pembuatan Penunjuk Arah
Fasilitas LLAJ Kawasan Ciletuh CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan Membangun
Infrastruktur Jalan dan
Perhubungan Kab. Sukabumi Kab. Sukabumi Tingkat
pemanfaatan dan
pendayagunaan asset daerah
39,77- 53,64
RPPJ 13 unit
200,000,000 200,000,000 220,000,000 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat - -
1 Wajib
- -
1 16
Perhubungan
- -
1 16
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- - 1
16 45
Pemasangan, Pemeliharaan dan Pengoperasian CCTV
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Tingkat pelayanan
angkutan di jaringan jalan
provinsi 87.55 Terpasangn ya
fasilitas lalu lintas di ruas jalan
provinsi 87.55
904,000,000 904,000,000 - Lanjutan
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
46 Pemasangan, Pemeliharaan dan
Pengoperasian CCTV CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Membangun Infrastruktur
Jalan dan Perhubungan
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Tingkat pelayanan
angkutan di jaringan jalan
provinsi 87.55
- Pengoperasian CCTV dalam satu
tahun - Laporan Hasil
updating - Biaya
Koneksi CCTV Eksisting 42
unit x 12 bulan
- Biaya koneksi server
1 unit x 12 bulan
- Biaya sewa domain CCTV
42 unit x 1 tahun
- Teknik aplikasi
CCTVInstala si CCTV 1
orang x 11 bulan
- Operator CCTV 1 orang
x 11 bulan 698,000,000 698,000,000 767,800,000 Lanjutan
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
47 Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Tingkat pelayanan
angkutan di jaringan jalan
provinsi 87.55 Laporan kegiatan
Evaluasi Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa
Dampak Lalin di Jawa Barat Tahun
2016 - Manajemen
rekayasa lalu lintas Analisis
Dampak lalu lintas
- Forum LLAJ 100.00
- 1 dokumen - 1 dokumen
600,000,000 503,850,000 96,150,000 554,235,000 Lanjutan
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
48 Evaluasi Angkutan Penumpang Umum
AKDP di Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Tingkat
pelayanan angkutan di
jaringan jalan provinsi
87.55 Laporan kegiatan hasil evaluasi
angkutan penumpang
umum AKDP di Jawa Barat
Terlaksananya evaluasi angkutan
penumpang umum AKDP di
Jawa Barat 87.55
Terevaluasiny a pelayanan
angkutan penumpang
umum AKDP i Jawa Barat
600,000,000 550,200,000 49,800,000 605,220,000 Lanjutan
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 16
49 Penataan dan Pengendalian Terminal
Penumpang Umum Tipe B NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Tingkat
pelayanan angkutan di
jaringan jalan provinsi
100.00 Dokumen kajian
Penataan dan Pengendalia n
Terminal Penumpang
Umum Tipe B di Jawa Barat
100.00 300,000,000
300,000,000 - Baru Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
50 Penataan Terminal Penumpang Umum
Tipe B CG-3
Mengembang kan
infrastruktur wilayah,
energi, dan air baku
Membangun Infrastruktur
Jalan dan Perhubungan
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Tingkat pelayanan
angkutan di jaringan jalan
provinsi 100.00
Jasa Konsultansi Penataan
Terminal Penumpang
Umum Tipe B Konsultansi
Penilai Aset Terminal Tipe B
1 dokumen 279,525,000 279,525,000 307,477,500 Baru
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 16
51 Penyusunan Rencana Detail
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Bandung Metropolitan Area
CG-3 Mengembang
kan infrastruktur
wilayah, energi, dan
air baku Membangun
Infrastruktur Jalan dan
Perhubungan Kab. Bandung;
Kab. Bandung Barat; Kota
Cimahi; Kota Bandung;
Metropolitan Bandung
Tingkat pelayanan
angkutan di jaringan jalan
provinsi 87.55 Dokumen DED
Pengemban gan Sistem Angkutan
Umum Massal di Bandung
Metropolitan Area
Penyusunan Rencana Detail
Pengembangan Angkutan Umum
Massal di Bandung
Metropolitan Area 100.00
1 dokumen 800,000,000 760,000,000 40,000,000
836,000,000 Baru Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
52 Pemilihan Awak Kendaraan Umum
Teladan AKUT, Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamatan Transportasi Darat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Tingkat
pelayanan angkutan di
jaringan jalan provinsi
100.00 Terlaksanan ya
kegiatan Pemilihan Awak
Kendaraan Umum Teladan AKUT,
Wahana Tata Nugraha dan
Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamata n Transportas
i Darat - Pemilihan Awak
Kendaraab Umum Teladan AKUT
- Pemilihan Pelajar Pelopor
- Lomba Tertib Lalu Lintas
100.00 - 35 orang
- 35 orang - 16 KotaKab
se Jawa Barat 500,000,000 452,750,000 47,250,000
498,025,000 Lanjutan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 16
53 Penyediaan Layanan Sarana Transportasi
PON XIX dan PEPARNAS XV Tahun 2016 Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
pelayanan angkutan di
jaringan jalan provinsi
100.00 ketersediaa n
sarana transportasi
untuk melayani aktivitas
pelaksanaa n PON dan PEPARNAS
Tahun 2016 di Jawa Barat
100.00 55,933,330,000
55,933,330,000 - Baru
1 Wajib
- -
1 16
Perhubungan
- -
1 16
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- - 1
16 54
Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Tingkat Penurunan
Pelanggara n Muatan Lebih
100.00 100.00
Terselengga ranya pelaksanaa n lalu
Lintas Angkutan Lebaran, Natal
2016 dan Tahun Baru 2017
- Tersusunnya Rencana Operasi
- Terselenggaranya
Rapat Koordinasi 4 kali
- Terselenggaranya
angkutan Lebaran, Natal
dan Tahun Baru - Tersusunnya
dokumen laporan dan evaluasi
pelaksanaan -
Terselenggaranya 100.00
Poskoda Dishub
Provinsi Jawa Barat,Poskotis
PasarTumpa h 40 lokasi,
Pencacah arus 8 lokasi, sewa
bus 1 kegiatan dan
2 dua kegiatan
hasilpencacah an arus lalu
lintasangkuta n lebara, natal
dan tahun 1,750,000,000 2,647,545,000 897,545,000 2,912,299,500 Lanjutan
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
Pengemudi pada arus
mudik dan balik
angkutan Lebaran
Tahun 2016 1437 H
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 16
55 Pengawasan dan Pengendalian Sarana
dan Prasarana Perhubungan di Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Provinsi Jawa
Barat Tingkat
Penurunan Pelanggara n
Muatan Lebih 100.00
Terlaksanan ya Pengawasa n dan
Pengendalia n Sarana dan
Prasarana Perhubunga n di
Jawa Barat Tahun 2016
Terlaksananya pengendalian dan
pengamanan saranaprasarana
perhubungan melalui:
1 Penghonoran TNIPOLRI dan
DishubKabupaten Kota dalam Tim
Gabungan,Penga manan Portal dan
penempatan TNI,Polri di
Jembatan Timbang
2 Survei Indeks Kepuasan
100.00 1 satu
kegiatan 1,600,000,000 1,290,200,000 309,800,000 1,419,220,000 Lanjutan
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
Timbang Tomo dan Jembatan
Timbang Losarang Pada
DinasPerhubunga n Provinsi Jawa
Barat
1 Wajib
- -
1 16
Perhubungan - -
1 16
Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor
- - 1
16 56
Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat
NON CG NON CG
Jawa Barat Jawa Barat
Tingkat ketersediaan
sarpras pemeriksaan
kendaraan bermotor
67,5- 77,5
Terlaksanan ya ketersediaa n
sarpras pemeriksaa n
kendaraan bermotor
Terlaksananya penyuluhan
kepada Perusahaan
Karoseri se Jawa Barat
- Terselenggaranya
rapat koordinasi dengan Dinas
Perhubungan Kota Kabupaten
di Jawa barat - Monitoring dan
Evaluasi Kelaikan Kendaraan
Bermotor di Jawa Barat
- Terlaksananya supervisi dan
koordinasi ke 75.00
- 120 orang perwakilan
Perusahaan Karoseri
- 2 kali 75 orang
perwakilan Dinas
Perhubungan Provinsi Kota
Kabupaten - Tersebar di
Kota Kabupaten se
Jawa Barat - UPTD PKB
di Jawa Barat -
Terlaksanany a evaluasi dan
penilaian 425,000,000 432,835,000 7,835,000 476,118,500 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya penerapan sistem
manajemen mutu ISO 9001:2008
pelayaan Sertifikat Registrasi Uji Tipe
9001:2008 Sertifikat
Registrasi Uji tipe
- 1 Sertifikat Surveilance
ISO 9001:2008
-
-
1 Wajib
- -
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
- -
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 20
57 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kota Bandung;
Bandung Persentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar daerah
100 Terselengga ranya
peningkatan Kesejahtera an
dan Kemampuan Aparatur Dinas
Perhubunga n Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016 Terselenggaranya
Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur di
Kantor Pusat Dinas
Perhubungan melalui kegiatan :
Kegiatan Kerohanian 12
bulan Honor Dokter dan
Suster 12 bulan Sewa Sarana dan
Prasarana Olah Raga 12 bulan
Program Diklat Kepemimpinan,
Teknis dan non Teknis 12 bulan
Outbond 374 100.00
Sebanyak 374 pegawai
dalam rangka peningkatan
sumber daya aparatur
2,022,635,000 1,517,300,000 505,335,000 1,669,030,000 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
Perhubungan 374 stel
Pengadaan Pakaian PDH 374
stel Pengadaan
Pakaian Olah Raga 374 stel
Pengadaan Sepatu Olah Raga 374
pasang Atribut Pakaian
Dinas -
1 Wajib
- -
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- - 1
20 58
Penyelenggaraan Admnistrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah II
Cirebon - Priangan CG 10-
Modernisasi Pemerintahan
dan Pembanguna
n Perdesaan Meningkatnya
kinerja aparatur dalam
mewujudkan Good Governance
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Cirebon -
Priangan Tingkat
Pemenuhan kebutuhan
operasional OPD
berdasarkan analisis standar
baya operasional
unit kerja SKPD
BalaiUPT UPTD dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100
Tersedianya kebutuhan
administrasi perkantoran di
UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon
- Priangan Terlaksananya
Operasional Kantor Sebagai
Berikut : - Honorarium
Pengadaan Brang dan Jasa
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Materai Perangko
- Belanja Peralatan
Kebersihan - Belanja Surat
Kabar - Belanja Cetak
- Belanja Penggandaan
100.00 - 4 Paket
- 4 kali - 4 kali
- 4 kali - 12 bln
- 4 Kegiatan - 39,300
Lembar - 480 Box
- 1 Kegiatan - 12 Bln
- 12 Bln - 12 Bln
- 10 Bln 1,170,000,000 1,128,336,000 41,664,000 1,241,169,600 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
Perjalanan Dinas - Belanja Jasa
Listrik - Belanja Jasa Air
- Belanja Jasa Telepon
- Belanja Penjilidan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 20
59 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kota Bandung;
Bandung Tingkat
pemenuhan kebutuhan
operasional OPD
berdasarkan analisis standar
biaya operasional
unit kerja SKPDBalai
UPTUPTD dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100
Tersedianya Administrasi
Perkantoran Dinas Perhubunga n
Provinsi Jawa Barat
Tersedianya Peralatan kantor
yang memadai melalui :
- Belanja Alat Tulis Kantor 9
bulan - Belanja Alat
Listrik dan Elektronik 12
bulan - Pengadaan Jasa
Kantor : Telepon 12
bulan Air 12 bulan
Listrik 12 bulan
100.00 Kebutuhan
selama 1 satu tahun
anggaran dalam rangka
menunjang kegiatan
penyelenggara an
administrasi perkantoran
2,750,000,000 2,146,400,000 603,600,000 2,361,040,000 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
Dokumen dan Publikasi 12
bulan - Pajak Bumi dan
Bangunan 1 Belanja Cetak 12
bulan - Belanja
Penggandaan 12 bulan
- Belanja Sewa Gedung 2 Paket
- Belanja Makanan dan
Minuman Rapat 12 bulan
- Penambahan Daya dan
Jaringan Listrik 1 Paket
- Belanja Air Minum Mineral
Galon 12 Bulan -
1 20
60 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab. Bandung;
Kab. Bandung Barat; Kab.
Bekasi; Kab. Ciamis; Kab.
Purwakarta; Kabupaten
Bandung, Bandung Barat,
Kab Bekasi, Ciamis,
Purwakarta Tingkat
pemenuhan kebutuhan
operasional OPD
berdasarkan analisis standar
biaya operasional
unit kerja SKPDBalaiU
PTUPTD dalam
mendukung 100
tersedianya Administrasi
Perkantoran Balai Pengelolaan
Pelabuhan Laut ASDP Tahun 2016
Peningkatanpeng adaan sarana dan
prasarana kantor Balai Pengelolaan
Pelabuhan Laut ASDP guna
menunjang tugas operasional dan
tupoksi 100.00
100 783,000,000 790,650,000 7,650,000 869,715,000 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 20
61 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Udara
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab. Bandung;
Kab. Majalengka;
Kab. Pangandaran;
Kab. Bandung, Kab.
Pangandaran dan Kab.
Majalengka Tingkat
pemenuhan kebutuhan
operasional OPD
berdasarkan analisis standar
biaya operasional
unit kerja SKPDBalai
UPTUPTD dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100
Terselengga ranya Administrasi
Perkantoran Balai Pengelolaan
Bandar Uadra Terselenggaranya
administrasi perkantoran di
Balai Pengelolaan Bandar Udara,
Bandara Nusawiru dan
BIJB 100.00
- 12 Bulan 829,500,000 766,755,000 62,745,000
843,430,500 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 20
62 Administrasi Perkantoran UPTD Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I Bogor - Purwakarta
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Bogor, Cianjur, Purwakarta,
dan Karawang Tingkat
pemenuhan kebutuhan
operasional OPD
berdasarkan analisis standar
biaya operasional
unit kerja SKPDBalaiU
PTUPTD dalam
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100
Terlaksanan ya operasional kantor
UPTD LLAJ Wilayah I Bogor -
Purwakarta Terlaksana
operasional kantor sebagai berikut:
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Perangko,
Materai, dan Benda Pos
- Belanja Peralatan
Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Belanja Langganan
Telepon - Belanja
Langganan Air - Belanja
Langganan Listrik 100.00
- 4 kali - 4 kali
- 4 kali - 12 bulan
- 12 bulan - 12 bulan
- 12 bulan - 12 bulan
- 4 kali - 60.000
lembar - 12 Bulan
- 1 paket - 1 kegiatan
- 1 kegiatan 1,170,000,000 1,025,925,000 144,075,000 1,128,517,500 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
- Belanja Jasa Internet
- Belanja Cetak - Belanja Fotocopy
Belanja Penjilidan - Belanja
Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah PNS Provinsi
- Belanja Perjalanan Dinas
Luar Provinsi PNS Provinsi
-
1 Wajib
- -
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- - 1
20 63
Revitalisasi Tahap IV Balai Pengelolaan Bandar Udara dan Instalasi Bandara
Nusawiru CG 10-
Modernisasi Pemerintahan
dan Pembanguna
n Perdesaan Meningkatnya
kinerja aparatur dalam
mewujudkan Good Governance
Kab. Bandung; Kab.
Pangandaran; Kab. Bandung
dan Kab. Pangandaran
Prosentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana kerja aparatur sesuai
standar daerah 100
Terlaksanan ya Revitalisasi Tahap
IV Balai Pengelolaan
Bandar Udara dan Instalasi Bandara
Nusawiru Tahun 2016
Terlaksananya : - Pengadaan
Perekam Suara - Pengadaan dan
Pemasangan Direct Speech
- Rehab atap gedung terminal
- Rehab Pintu dan Jendela terminal
- Pengadaan CCR 10 KW
- Pengadaan Pos Jaga Bandara
Nusawiru - Pengadaan
Handy Talkie - Pemancar
antenatower 100.00
Tercapainya : - 1 unit
- 1 unit - 1 kegiatan
- 1 kegiatan - 1 unit
- 1 unit - 8 unit
- 1 unit 1,200,000,000 1,051,750,000 148,250,000 1,156,925,000 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 20
64 Peningkatan Sarana dan Prasarana
UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I Bogor - Purwakarta
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Bogor, Cianjur, Purwakarta,
dan Karawang Prosentase
pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana kerja
aparatur sesuai standar daerah
100 Tersedianya
sarana dan prasarana kantor
UPTD LLAJ Wilayah I Bogor -
Purwakarta Tahun 2016
Terlaksananya Pengadaan Sarana
dan Prasarana Kantor 1 satu
Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:
- Pagar Belakang Tahap I JT.
Balonggandu - Restorasi
Mushola JT. Kemang
- Pagar Belakang JT. Bojong
Cianjur - Belanja Modal
Pengadaan Komputer PC
- Belanja Modal Pengadaan Laptop
- Belanja 100.00
- 1 Kegiatan - 1 Kegiatan
- 1 Kegiatan - 2 Unit
- 6 unit - 4 Kantor
- 1 Paket - 5 Unit
- 1 Kegiatan - 6 unit
- 3 unit - 1 unit
- 16 unit - 1 unit
- 1 unit - 1 unit
- 1 unit - 1 kegiatan
- 1 unit - 50 unit
- 1 unit 1,200,000,000 1,172,961,165 27,038,835 1,290,257,282 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
Pengadaan Sofa - Belanja Modal
Pengadaan Meja Rapat dan Kursi
Rapat- Belanja Modal Pengadaan
Load Cell - Belanja Modal
Pengadaan Jaringan Air JT.
Kemang - Belanja Modal
Pengadaan Printer - Belanja Mesin
Sedot Air - Belanja
eksternal display - Belanja Meja
12 Biro - Belanja Kulkas
- Belanja TV LED - Belanja
Dispenser - Belanja Bilboard
- Belanja Jasa Penambahan Daya
- Belanja Modal Pengadaan Alat-
-
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Rapat - Belanja Modal Pengadaan
SentolopSenter 1
20 65
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Barat CG 10-
Modernisasi Pemerintahan
dan Pembanguna
n Perdesaan Meningkatnya
kinerja aparatur dalam
mewujudkan Good Governance
Kota Bandung; Bandung
Prosentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana kerja aparatur sesuai
standar daerah 100
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Kantor Dinas Perhubunga
n Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat Tahun Anggaran 2016
100.00 Kebutuhan
selama 1 satu Tahun
Anggaran Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
2,000,000,000 1,219,420,400 780,579,600 1,341,362,440 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 20
66 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab. Bandung
Barat; Kab. Cianjur; Kab.
Purwakarta; Kab. Bekasi;
Kab. Pangandaran;
Kabupaten Purwakarta,
Pangandaran Prosentase
pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana kerja
aparatur sesuai standar daerah
100 Terlaksanan ya
kegiatan Peningkatan
sarana dan prasarana Kantor
Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut
dan ASDP Tahun 2016
- Papan Nama Pelabuhan
- Gapura Pelabuhan
Majingklak - Pengadaan Life
JAcket - Garasi apung
- Suku Cadang Propeller
Outboard Speed Boat
- Gapura di KAntor Balai dan
Pos Pengawasan Kb Coklat
- Meubeler Mess Karyawan
Pelabuhan Majingklak
- Pagar Lingkungan Pos
Tanggul Usman - Gapura
Pelabuhan Tanggul Usman
100.00 - 2 Kegiatan
- 1 Kegiatan - 1 Kegiatan
- 1 Kegiatan - 1 Kegiatan
- 1 kegiatan - 1 kegiatan
- 1 Kegiatan - 1 Kegiatan
- 1 Kegiatan 1,500,000,000 755,000,000 745,000,000
830,500,000 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 20
67 Peningkatan Sarana dan Prasarana
UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II Cirebon - Priangan
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab. Ciamis;
Kab. Cirebon; Kab.
Garut; Kab. Indramayu;
Kab. Kuningan; Kab.
Majalengka; Kab.
Tasikmalaya; Kota Cirebon;
Kota Tasikmalaya;
Kab. Sumedang;
Kab. Pangandaran;
Kota Banjar; Kab.
Bandung; Cirebon -
Priangan Prosentase
sarana dan Prasarana
operasional Sesuai Standar
Daerah 100
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor UPTD LLAJ
Wilayah II Cirebon Priangan
Terpenuhinya Fasilitas Kantor
UPTD Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Wilayah II Cirebon -
Priangan dan 4 empat Jembatan
Timbang Selama 1 satu Tahun
Anggaran 2016 Terdiri dari :
- Honorarium Pejabat
Pengadaaan Barang dan Jasa
- Renovasi Pagar Depan Kantor
UPTD LLAJ Wil. II Crb
- Belanja Modal Pengadaan Mesin
Tik - Belanja Modal
Pengadaan Lemari 100.00
- 18 Paket - 1 Kegiatan
- 3 Unit - 3 Unit
- 1 Unit - 1 Unit
- 20 Unit - 3 Unit
- 5 Unit - 5 Unit
- 2 Set - 18 Unit
- 20 Unit - 15 Unit
- 8 Unit - 1 Kegiatan
- 1 Kegiatan - 2 unit
1,500,000,000 1,066,999,700 433,000,300 1,173,699,670 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
Belanja Modal Pengadaan
Pendingin Ruangan AC
- Belanja Modal Pengadaan
Televisi - Belanja Modal
Pengadaan Printer Ink Jet
- Belanja Modal Pengadaan
Komputer - Belanja Modal
Pengadaan Meja Rapat
- Belanja Modal Pengadaan Kursi
kerja - Belanja Modal
Pengadaan Kursi -
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Belanja Modal Pengadaan Sofa
- Belanja Modal Pengadaan
Infocus - Belanja Modal
Pengadaan Jaringan Instalasi
Listrik - Belanja Modal
Pengadaan Jaringan Instalasi
Telepon - Belanja Bilboard
-
1 Wajib
- -
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- - 1
20 68
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Wilayah II Cirebon - Priangan CG 10-
Modernisasi Pemerintahan
dan Pembanguna
n Perdesaan Meningkatnya
kinerja aparatur dalam
mewujudkan Good Governance
Kab. Cirebon; Kota Cirebon;
Kab. Kuningan; Kab.
Majalengka; Kab.
Indramayu; Kab. Garut;
Kab. Tasikmalaya;
Kota Tasikmalaya;
Kab. Sumedang;
Cirebon - Priangan
Prosentase sarana dan
Prasarana operasional
OPD BalaiUPTUPT
Dyang terpelihara
sesuai standar buku
pemeliharaan 100
Terlaksanan ya pemeliharaa n
sarana dan prasarana kantor
UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon
Priangan Terlaksananya
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor UPTD Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Wilayah II
Cirebon - Priangan 1 satu
tahun Anggaran 2016 Terdiri dari :
- Belanja Jasa Kebersihan
- Belanja Jasa Keamanan
- Belanja Jasa Alat Listrik dan
Elektronik - Penggantian
Pecah Belah - Belanja Surat
Tanda Kendaraan Bermotor
- Belanja Service Kendaraan Dinas
- Belanja Pelumas 100.00
- 12 org Tahun
- 12 org Tahun
- 4 kali - 4 kali
- 4 unit Kr 4 dan 9 Unit Kr
2 - 12 bulan
- 12 bulan - 4 Kali
- 2 Kegiatan 1,000,000,000 1,151,432,800 151,432,800 1,266,576,080 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
Belanja Pemeliharaan
Peralatan Pelrlengkapan
Kantor - Belanja
emeliharaan Gedung dan
Bangunan -
1 20
69 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kota Bandung;
Bandung Prosentase
sarana dan prasarana
operasional OPDBalaiUP
TUPTD yang terpelihara
sesuai standar baku
pemeliharaan 100
Terlaksanan ya pemeliharaa n
sarana dan prasarana kantor
Dinas Perhubunga n Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016 Sarana dan
prasarana, Sumber Daya
Manusia, Dana Alokasi APBD
Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran Terlaksananya
pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor pusat 1 satu
tahun anggaran 2016
100.00 Kebutuhan
pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor pusat
1 satu tahun anggaran
2,500,000,000 2,891,060,000 391,060,000 3,180,166,000 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 20
70 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur Balai Pengelolaan Laut dan ASDP
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kabupaten Bandung Barat,
Cianjur, Purwakarta,
Bekasi, Pangandaran
Prosentase sarana dan
prasarana operasional
OPDBalaiUP TUPTD yang
terpelihara sesuai standar
baku pemeliharaan
100 terlaksanan ya
Permelihara an sarana dan
prasarana Balai ASDP 1 satu
tahun anggaran 2016
Sarana da prasarana,
Sumber Daya Manusia, Dana
alokasi APBD Provini Jawa
Barat Tahun Anggaran 2016
Terlaksananya pemeliharaan
sarana dan prasarana Balai
Pengelolaan pelabuhan Laut
ASDP 1 satu tahun anggaran
2016 1.00 tahun
1 satu tahun anggaran
1,200,000,000 1,907,500,000 707,500,000 2,098,250,000 1 Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat
1 20
71 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara CG 10-
Modernisasi Pemerintahan
dan Pembanguna
n Perdesaan Meningkatnya
kinerja aparatur dalam
mewujudkan Good Governance
Kab. Majalengka;
Kab. Pangandaran;
Kab. Bandung; Kab. Bandung,
Kab. Majalengka dan
Kab. Pangandaran
Prosentase sarana dan
prasarana operasional
OPDBalaiUP TUPTD yang
terpelihara sesuai standar
baku pemeliharaan
100 Terlaksanan ya
pemeliharaa n Sarana dan
Prasarana Kantor Balai Pengelolaan
Bandar Udara Tahun 2016
Belanja Pelumasan
KendaraanOperasi onal di Balai
BPBU- Belanja STNK-
PemeliharaanKom puter, Printer,
UPS, Notebook, Faximili dll-
Pemeliharaan Lingkungan
Bandara Nusawiru-
Pembersihan sampah, kerikil,
dan rubber deposit pada
landasan pacu Runway. Taxiway
dan Apron- Perbaikan alat
komunikasi, avigasidanmeteoro
logi- Perbaikan fuse lampu Flood
100.00 - 1 Tahun
- 5 unit kend roda 2 dan 6
unit kend roda 4
- 9 unit komputer, 8
unit printer, 6 unit
notebook,5 unit GPS
- 12 bulan - 2 kali
- 1 Tahun - 1 Tahun
- 1 Tahun - 1 unit horb
tower, 1 unit sirene, 1
paket AFL, 15 unit AC
750,000,000 712,500,000 37,500,000 783,750,000 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 20
72 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I Bogor - Purwakarta
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam mewujudkan
Good Governance Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Bogor, Cianjur, Purwakarta,
dan Karawang Prosentase
sarana dan prasarana
operasional OPDBalaiUP
TUPTD yang terpelihara
sesuai standar baku
pemeliharaan 100
Terlaksanan ya pemeliharaa n
sarana dan prasarana UPTD
LLAJ Wilayah I Bogor -
Purwakarta 1 satu Tahun
Anggaran 2016
Terlaksananya Pemeliharaan
Sarana dan Prsasarana UPTD
LLAJ Wilayah I Bogor -
Purwakarta 1 satu Tahun
Anggaran 2014 terdiri dari:
- Belanja Alat Listrik
- Belanja Bahan Bakar Minyak
- Belanja Jasa Kebersihan
- Belanja Jasa Keamanan
- Belanjan STNK - Belanja Service
- Belanja Pelumas - Belanja
100.00 - 12 bulan
- 1 paket - 1 paket
- 1 paket - 1 paket
- 1 paket - 1 paket
- 1 paket - 1 paket
- 1 paket - 1 paket
- 1 paket - 1 paket
- 1 paket 877,500,000 1,291,225,000 413,725,000 1,420,347,500 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Belanja Pemeliharaan dan
Pengecatan JT. Balonggandu
- Belanja Pemeliharaan dan
Pengecatan JT Bojong
- Belanja Pemeliharaan dan
Pengecatan JT. Cibaragalan
- Belanja Pemeliharaan dan
Pengecatan JT. Kemang
- Pemeliharaan Jaringan
ListrikGensetTel eponInternet
- Pemeliharaan -
Pemeliharaan Gorong-Gorong
Saluran Pengeluaran Air
- Pemeliharaan Jembatan
Timbang Digital Balonggandu
- Pemeliharaan Jembatan
Timbang Digital Bojong
- Pemeliharaan Jembatan
Timbang Digital Cibaragalan
-
1 Wajib
- -
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
1 20
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
- - 1
20 73
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan di Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat CG 10-
Modernisasi Pemerintahan
dan Pembanguna
n Perdesaan Meningkatnya
kualitas perencanaan,
pengendalianm dan akuntabilitas
pembangunan Tersebar di
Provinsi Jawa Barat
Terwujudnya pengelolaan
keuangan dan kekayaan
daerah 100
1. Terlaksananya Pelaporan
Keuangan Menggunakan
Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah SIPKD Untuk
Mempertahankan Opini WTP dari
BPK - RI 2. Terlaksananya
Pembinaan Terhadap Para
Pengelola Keuangan di
Lingkungan Dinas 1. Dokumen
Laporan Keuangan
Bulanan, Triwulan,
Semesteran, Tahunan dan
Laporan Kinerja Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah LKPD
Dishub 100,000,000 100,000,000 110,000,000 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
2. Meningkatnya
Kinerja Para Pengelola
Keuangan di LIngkungan
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
1 Wajib
- -
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian - -
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 20
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan - -
1 20
74 Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya kualitas
perencanaan, pengendalianm
dan akuntabilitas pembangunan
Kota Bandung; Kota Bandung -
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar akuntansi
100 Tersusunny a
dokumen perencanaa n dan
program, evaluasi kegiatan dinas
Perhubunga n Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016 Tersusunya
dokumen perencanaan dan
program, evaluasi kegiatan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa
Barat, berupa : - Rencana Kerja
Anggaran RKA; - DOkumen
Pelaksanaan Anggaran DPA;
- Bahan LKPJ, LKIP, LPPD dari
Dinas Perhubungan
Prov. Jawa Barat; - Laporan Tahunan;
100.00 - Bahan,
Draf, Rencana Kerja
Anggaran RKA dan
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA : 100
Jilid - Bahan dan
Laporan LKPJ, LAKIP,
LPPD : 96 Jilid
- Laporan Tahunan
300,000,000 163,820,000 136,180,000 180,202,000 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
Tapkin Tahun 2016; - Perjanjian
Kinerja PK Tahun 2016; -
Laporan Sismontep Tahun
1 Wajib
- -
1 24
Statistik
- -
1 24
Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah
- - 1
24 75
Peningkatan Sistem Data dan Informasi Dinas Perhubungan Prov. Jabar
CG 10- Modernisasi
Pemerintahan dan
Pembanguna n Perdesaan
Meningkatnya pelayanan data
informasi kepada masyarakat
Kota Bandung; Kota Bandung -
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
Persentase pemenuhan
kebutuhan datainformas
statistik daerah 60
Peningkatan pengelolaan dan
pendayagu nan website di Dinas
Tahun 2016 - Meningkatnya
pengelolaan dan pendayagunaan
Website di Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
100.00 - 1 tahun
150,000,000 122,500,000 27,500,000 134,750,000 1
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
748
140,000,000,000 86,747,850,849 53,252,149,151 95,422,635,111
JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BADAN PENGELOLA
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 3
Lingkungan Hidup
1 3
13 Program Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1
3 13
01 Pembinaan Teknis AMDAL di Jawa
Barat Optimalisasi
pengelolaan sumber daya
alam, daya dukung dan
daya tampung
lingkungan, serta kualitas
penanganan bencana
Menurunnya beban
pencemaran lingkungan dan
risiko bencana Jawa Barat
Jawa Barat Pencapaian
Status Mutu Kualitas Udara
Dengan Tingkat Cemar Sedang
11,7 - 12,3
Meningkatnya kapasitas Komisi
Penilai AMDAL Prov. Jawa Barat
Meningkatnya kapasitas Komisi
Penilai AMDAL Prov. Jawa Barat
11 Dokumen LH
11 Dokumen LH
600,000,000 400,000,000 -200000000
660,000,000 Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
13 02
Penyusunan DED Pusat Keunggulan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Tersedianya DED
Pusat Keunggulan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Barat
Tidak tersedianya DED Pusat
Keunggulan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen 0 Dokumen
746,000,000 746,000,000 - Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
13 03
Pembinaan dan Koordinasi Produksi Bersih dan Teknologi Lingkungan
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Berkembangnya
penerapan teknologi
lingkungan dan produksi bersih
Berkembangnya penerapan
teknologi lingkungan dan
produksi bersih 1 Kegiatan
dan 60 UKM 1 Kegiatan
dan 60 UKM 750,000,000 250,000,000
-500000000 825,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
13 04
METR Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Metropolitan Jawa Barat
3 Metropolitan Optimalisasi
pengelolaan sumber daya
alam, daya dukung dan
daya tampung
lingkungan, serta kualitas
penanganan bencana
Menurunnya beban
pencemaran lingkungan dan
risiko bencana Jawa Barat
Jawa Barat Pencapaian
Status Mutu Kualitas Udara
Dengan Tingkat Cemar Sedang
11,7 - 12,3
Terintegrasinya KLHS dalam
Perencanaan pembangunan
Kawasan Metropolitan
Bodebekkarpur, Bandung Raya
dan Cirebon Raya Terintegrasinya
KLHS dalam Perencanaan
pembangunan Kawasan
Metropolitan Bodebekkarpur,
Bandung Raya dan Cirebon Raya
3 Dokumen KLHS
3 Dokumen KLHS
600,000,000 1,744,776,000 1144776000.00
660,000,000 Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
13 05
PPP Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pusat Pertumbuhan
Jawa Barat 3 pusat Pertumbuhan Optimalisasi
pengelolaan sumber daya
alam, daya dukung dan
daya tampung
lingkungan, serta kualitas
penanganan bencana
Menurunnya beban
pencemaran lingkungan dan
risiko bencana Jawa Barat
Jawa Barat Pencapaian
Status Mutu Kualitas Udara
Dengan Tingkat Cemar Sedang
11,7 - 12,3
Terintegrasinya KLHS dalam
Perencanaan Pembangunan
Kawasan Pertumbuhan
Rancabuaya, Pelabuhan Ratu
dan Pangandaran Terintegrasinya
KLHS dalam Perencanaan
Pembangunan Kawasan
Pertumbuhan Rancabuaya,
Pelabuhan Ratu dan Pangandaran
3 Dokumen KLHS
3 Dokumen KLHS
1,000,000,000 1,200,000,000 200000000 1,100,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
Programoutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Prangkat Darah
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Uraian Target
Uraian Target
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Prangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 3
13 06
Pembinaan dan Koordinasi KLHS di Jawa Barat
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Meningkatnya
Kapasitas SDM dalam
Penyusunan KLHS di Kabupaten
Kota Meningkatnya
Kapasitas SDM dalam
Penyusunan KLHS di Kabupaten
Kota 19 KabKota 19 KabKota
300,000,000 300,000,000 330,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
13 07
Pemantauan Pencemaran Air Optimalisasi
pengelolaan sumber daya
alam, daya dukung dan
daya tampung
lingkungan, serta kualitas
penanganan bencana
Menurunnya beban
pencemaran lingkungan dan
risiko bencana Jawa Barat
Jawa Barat Pencapaian
Status Mutu Kualitas Udara
Dengan Tingkat Cemar Sedang
11,7 - 12,3
Terkendalinya beban
pencemaran badan air oleh
industri dan domestik di DAS
Citarum, DAS Ciliwung, dan
DAS prioritas lainnya.
Terkendalinya beban
pencemaran badan air oleh
industri dan domestik di DAS
Citarum, DAS Ciliwung, dan
DAS prioritas lainnya.
20 Buku Laporan
20 Buku Laporan
7,000,000,000 2,541,376,000 4,458,624,000 7,700,000,000 Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
13 08
Pemantauan Pencemaran Udara Optimalisasi
pengelolaan sumber daya
alam, daya dukung dan
daya tampung
lingkungan, serta kualitas
penanganan bencana
Menurunnya beban
pencemaran lingkungan dan
risiko bencana Jawa Barat
Jawa Barat Pencapaian
Status Mutu Kualitas Udara
Dengan Tingkat Cemar Sedang
11,7 - 12,3
Meningkatnya mutu udara
ambien di Jawa Barat
Meningkatnya mutu udara
ambien di Jawa Barat
1 Kegiatan dan 2 Unit
Alat Fix Station
1 Kegiatan dan 2 Unit
Alat Fix Station
5,000,000,000 2,700,000,000 -2300000000 5,500,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
13 09
Pemantauan Pencemaran Air Berbasis Masyarakat
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Terciptanya
partisipasi masyarakat dalam
pemantauan dan pengawasan
sungai secara periodik
Terciptanya partisipasi
masyarakat dalam pemantauan dan
pengawasan sungai secara
periodik 4 Segmen dan
1 Dokumen 4 Segmen dan
1 Dokumen 810,000,000
810000000 - Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
13 10
Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Gubernur Tentang
Pengelolaan Limbah Industri Optimalisasi
pengelolaan sumber daya
alam, daya dukung dan
daya tampung
lingkungan, serta kualitas
penanganan bencana
Menurunnya beban
pencemaran lingkungan dan
risiko bencana Jawa Barat
Jawa Barat Pencapaian
Status Mutu Kualitas Udara
Dengan Tingkat Cemar Sedang
11,7 - 12,3
Tersedianya Peraturan
Gubernur Tentang Pengelolaan Air
Limbah Tersedianya
Peraturan Gubernur Tentang
Pengelolaan Air Limbah
1 Dokumen 1 Dokumen
272,765,000 272765000 - Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
13 11
GCB-Pembinaan industri melalui PROPERDA di DAS Citarum
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Terbinanya
industri melalui PROPERDA dalam
mendukung GCB Terbinanya
industri melalui PROPERDA dalam
mendukung GCB 1 Kegiatan
1 Kegiatan 2,500,000,000 1,979,750,000
-520250000 2,750,000,000 Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Prangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 3
13 12
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Lingkungan
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Meningkatnya
kapasitas SDM pengelola
lingkungan kabkota
Meningkatnya kapasitas SDM
pengelola lingkungan
kabkota 80 Orang
80 Orang 300,000,000 300,000,000
330,000,000 Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
13 13
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Meningkatnya
penaatan terhadap standar,
baku mutu dan peraturan
lingkunganperat uran pengelolaan
limbah B3 Meningkatnya
penaatan terhadap standar,
baku mutu dan peraturan
lingkunganperat uran pengelolaan
limbah B3 40 Orang
40 Orang 300,000,000 300,000,000
330,000,000 Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
13 14
GCB - Penanganan Kasus Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup
di Jawa Barat Optimalisasi
pengelolaan sumber daya
alam, daya dukung dan
daya tampung
lingkungan, serta kualitas
penanganan bencana
Menurunnya beban
pencemaran lingkungan dan
risiko bencana Jawa Barat
Jawa Barat Pencapaian
Status Mutu Kualitas Udara
Dengan Tingkat Cemar Sedang
11,7 - 12,3
Terwujudnya kesadaran
masyarakatLSM, aparat dan dunia
usaha terhadap hukum
lingkungan Terwujudnya
kesadaran masyarakatLSM,
aparat dan dunia usaha terhadap
hukum lingkungan
55 Sanksi Administratif
55 Sanksi Administratif
3,000,000,000 2,000,000,000 -1000000000 3,300,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
13 15
Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Jawa Barat
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Meningkatnya
upaya penaatan dan penegakan
hukum secara konsisten kepada
pencemar dan perusak
lingkungan Meningkatnya
upaya penaatan dan penegakan
hukum secara konsisten kepada
pencemar dan perusak
lingkungan 150 Orang
dan 3 Kasus Pidana
150 Orang dan 3 Kasus
Pidana 1,500,000,000 1,500,000,000
0 1,650,000,000 Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
13 16
CLTH KKP Pengendalian Pencemaran Kegiatan Pertambangan di Kec. Ciemas
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Meningkatnya
kesadaran aparat, masyarakat dan
pelaku penambangan liar
terhadap hukum lingkungan
Meningkatnya kesadaran aparat,
masyarakat dan pelaku
penambangan liar terhadap hukum
lingkungan 10
Penambang Liar
10 Penambang
Liar 500,000,000
500000000 - Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
13 17
Pembinaan teknis adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan SBL
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Meningkatnya
kesadaran dan kepedulian
sekolah di jawa barat dalam
pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya kesadaran dan
kepedulian sekolah di jawa
barat dalam pengelolaan
lingkungan hidup 2 Kali
Workshop 2 Kali
Workshop 400,000,000 400,000,000
440,000,000 Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Prangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 3
13 18
Pembinaan Teknis program Adipura Optimalisasi
pengelolaan sumber daya
alam, daya dukung dan
daya tampung
lingkungan, serta kualitas
penanganan bencana
Menurunnya beban
pencemaran lingkungan dan
risiko bencana Jawa Barat
Jawa Barat Pencapaian
Status Mutu Kualitas Udara
Dengan Tingkat Cemar Sedang
11,7 - 12,3
Meningkatnya kesadaran dan
kepedulian masyarakat jawa
barat dalam pengelolaan
lingkungan hidup Meningkatnya
kesadaran dan kepedulian
masyarakat jawa barat dalam
pengelolaan lingkungan hidup
27 KabKota 27 KabKota 850,000,000 1,177,070,000
327070000 935,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
13 19
GCB - Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Meningkatnya
kesadaran masyarakat
melalui peningkatan
kapasitas dan kampanye
lingkungan berupa film
pencemaran lingkungan
Meningkatnya kesadaran
masyarakat melalui
peningkatan kapasitas dan
kampanye lingkungan
berupa film pencemaran
lingkungan 2 Kali
Workshop 2 Kali
Workshop 2,000,000,000 1,284,200,000
-715800000 2,200,000,000 Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
13 20
Kegiatan GCB-peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan Optimalisasi
pengelolaan sumber daya
alam, daya dukung dan
daya tampung
lingkungan, serta kualitas
penanganan bencana
Menurunnya beban
pencemaran lingkungan dan
risiko bencana Jawa Barat
Jawa Barat Pencapaian
Status Mutu Kualitas Udara
Dengan Tingkat Cemar Sedang
11,7 - 12,3
Meningkatnya kesadaran dan
kepedulian masyarakat jawa
barat dalam pengelolaan
lingkungan Meningkatnya
kesadaran dan kepedulian
masyarakat jawa barat dalam
pengelolaan lingkungan
2 Kali Rapat 2 Kali Rapat 800,000,000
800000000 - Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
13 21
Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Tersedianya Data
dan Informasi dalam aplikasi
sistem informasi lingkungan di
Jawa Barat Tersedianya Data
dan Informasi dalam aplikasi
sistem informasi lingkungan di
Jawa Barat 1 Dokumen
1 Dokumen 200,000,000 400,000,000
200000000 220,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
13 22
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah SLHD Provinsi Jawa Barat
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Tersusunnya
Status Lingkungan Hidup
Daerah SLHD Provinsi Jawa
Barat tahun 2016 Tersusunnya
Status Lingkungan Hidup
Daerah SLHD Provinsi Jawa
Barat tahun 2016 1 Dokumen
1 Dokumen 750,000,000 500,000,000
-250000000 825,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
13 23
Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Lingkungan
Hidup Tahun 2016 Optimalisasi
pengelolaan sumber daya
alam, daya dukung dan
daya tampung
lingkungan, serta kualitas
penanganan bencana
Menurunnya beban
pencemaran lingkungan dan
risiko bencana Jawa Barat
Jawa Barat Pencapaian
Status Mutu Kualitas Udara
Dengan Tingkat Cemar Sedang
11,7 - 12,3
Tersusunnya Dokumen
Pelaksanaan NSPK Bidang
Lingkungan Hidup Tahun 2016
Tersusunnya Dokumen
Pelaksanaan NSPK Bidang
Lingkungan Hidup Tahun 2016
1 Dokumen 1 Dokumen
280,000,000 280000000 - Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
13 24
Implementasi Kantor Berbudaya Lingkungan Green Building
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Menciptakan
lingkungan perkantoran di
Jawa Barat yang bersih, indah dan
nyaman serta menyehatkan
dengan jalan pengendalian
penggunaan sumber daya dan
pencemaran. Menciptakan
lingkungan perkantoran di
Jawa Barat yang bersih, indah dan
nyaman serta menyehatkan
dengan jalan pengendalian
penggunaan sumber daya dan
pencemaran. 150 Kantor
150 Kantor 250,000,000 500,000,000
250000000 275,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Prangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 3
13 25
Publikasi dan Sosialisasi Gerakan Citarum Bestari di Berbagai Media
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Terlaksananya
Penyadartahuan Gerakan Citarum
Bestari bagi seluruh
Stakeholder Terlaksananya
Penyadartahuan Gerakan Citarum
Bestari bagi seluruh
Stakeholder 3 Media dan
1 Dokumen 3 Media dan 1
Dokumen 300,000,000 450,000,000
150000000 330,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
13 26
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Terlaksananya
pengendalian pencemaran
lingkungan Terlaksananya
pengendalian pencemaran
lingkungan 1 Unit Mobil
Lab dan 40 Baktor
1 Unit Mobil Lab dan 7
Baktor 10,853,910,000 10,853,910,000 - Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
13 27
Kegiatan Penanggulangan Bencana Lingkungan DAS Citarum
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Terlaksananya
Gerakan Gotong Royong dan
kampanye lingkungan di DAS
Citarum Hulu Terlaksananya
Gerakan Gotong Royong dan
kampanye lingkungan di DAS
Citarum Hulu 175 Desa
175 Desa 0 - Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
13 28
Penyusunan dan Penerbitan Warta Lingkungan Hidup Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota seluruh Jawa
Barat Kriteria mutu
air kelas peruntukan air
TSS 800mgL, BOD
800.00 Tersusunny a warta lingkungan
hidup jawa barat per 3 bulan
4.00 buku 600,000,000
-600000000 Baru
1 3
13 29
Penyusunan Laporan Pencapaian Standar Minimal SPM Bidang
Lingkungan Hidup Jawa Barat Tahun 2016
NON CG NON CG
Kab.Kota seluruh Jawa
Barat Kriteria mutu
air kelas peruntukan air
TSS 800mgL, BOD 35mgL,
COD 50mgL, fecal coli
500.000100ml 1.00
dokume n
Tersedianya data dan informasi
lingkungan hidup Jawa Barat
100.00 buku
400,000,000 -400000000
Lanjutan
1 3
13 30
Membina laboratorium lingkungan dalam rangka peningkatan pengawasan
lingkungan di Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
seluruh Jawa Barat
Kriteria mutu air kelas
peruntukan air TSS 800mgL,
BOD 35mgL, COD 50mgL,
fecal coli 500.000100ml
2.00 lab Bertambahn ya jumlah
laboratorium kabkota yang
terakreditasi dan teregistrasi
27.00 KabKota
300,000,000 -300000000
Lanjutan
1 3
13 31
Penyusunan PDRB Hijau Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
seluruh Jawa Barat
Terlaksanan ya Bimtek PDRB
Hijau Kabupaten
Kota 27.00
kabkot a
Peningkatan kapasitas
aparatur Kabupaten Kota
dalam menyusun PDRB Hijau
1.00 kegiatan
450,000,000 -450000000
Lanjutan
1 3
13 32
MEMBANGUN CENTER OF EXCELLENCE
NON CG NON CG
Kab.Kota seluruh Jawa
Barat Terbangunn ya
pemahaman tentang
pengetahua n dan kesadaran
masyarakat dalam upaya
pelestarian lingkungan
hidup bagi seluruh
stakeholder. 1.00
kegiatan Tersedianya
sarana dan prasarana
pendidikan lingkungan yang
komprehens if dan memadai.
1.00 kegiatan
700,000,000 -700000000
Lanjutan
3 14
Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Prangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 3
14 33
Pengembangan Model Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Jawa Barat
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Adanya
percontohan secara fisik bagi
masyarakat mengenai cara
mengelola air untuk
menghadapi dampak
perubahan iklim di Jawa Barat
Adanya percontohan
secara fisik bagi masyarakat
mengenai cara mengelola air
untuk menghadapi
dampak perubahan iklim
di Jawa Barat 1 Dokumen 1 Dokumen
300,000,000 272,755,000 -27245000
330,000,000 Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
14 34
Penyusunan SOP Peringatan Dini Bencana Perubahan Iklim
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Adanya Kesiapan
Pemerintah Daerah
menghadapi bencana banjir
dan longsor di daerah rawan
bencana. Adanya Kesiapan
Pemerintah Daerah
menghadapi bencana banjir
dan longsor di daerah rawan
bencana. 1 Dokumen
SOP 1 Dokumen
SOP 250,000,000 484,900,000
234900000 275,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
14 35
Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Tersedianya data
dan informasi GRK di Jawa
Barat dan Meningkatnya
adaptasi dan ketahanan
masyarakat dalam menghadapi
perubahan iklim. Tersedianya data
dan informasi GRK di Jawa
Barat dan Meningkatnya
adaptasi dan ketahanan
masyarakat dalam menghadapi
perubahan iklim. 1 Dokumen 1 Dokumen
150,000,000 150,000,000 165,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
14 36
Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Adanya laporan
PEP RAD GRK sektor limbah,
laporan pelaksanaan
inventarisasi GRK di Jawa Barat dan
Adanya laporan MRV aksi mitigasi
GRK di Jawa Barat.
Adanya laporan PEP RAD GRK
sektor limbah, laporan
pelaksanaan inventarisasi GRK
di Jawa Barat dan Adanya laporan
MRV aksi mitigasi GRK di Jawa
Barat. 1 Laporan
1 Laporan 250,000,000 250,000,000
275,000,000 Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
3 15
Program Pengelolaan Kawasan Lindung 1
3 15
37 Koordinasi RAM-IP Kawasan Lindung
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Meningkatnya
koordinasi, sinergitas,
sinkronisasi dan integrasi berbagai
pihak terkait dalam pengelolaan
kawasan lindung Meningkatnya
koordinasi, sinergitas,
sinkronisasi dan integrasi berbagai
pihak terkait dalam pengelolaan
kawasan lindung 2 Dokumen
2 Dokumen 500,000,000 250,000,000
-250000000 550,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
16 Program Rehabilitasi dan Konservasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 3
16 38
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Optimalisasi
pengelolaan sumber daya
alam, daya dukung dan
daya tampung
lingkungan, serta kualitas
penanganan bencana
Menurunnya beban
pencemaran lingkungan dan
risiko bencana Jawa Barat
Jawa Barat Pencapaian
Status Mutu Kualitas Udara
Dengan Tingkat Cemar Sedang
11,7 - 12,3
Tersedianya data keanekaragaman
flora dan fauna Jawa Barat dan
tersedianya data existing dan
rencana pengembangan
taman kehati KabKota di Jawa
Barat Tersedianya data
keanekaragaman flora dan fauna
Jawa Barat dan tersedianya data
existing dan rencana
pengembangan taman kehati
KabKota di Jawa Barat
1 Dokumen 1 Dokumen
300,000,000 225,000,000 -75000000
330,000,000 Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Prangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 3
16 39
GCB-Pengembangan Eco Village Desa berbudaya Lingkungan di DAS Citarum
Hulu Optimalisasi
pengelolaan sumber daya
alam, daya dukung dan
daya tampung
lingkungan, serta kualitas
penanganan bencana
Menurunnya beban
pencemaran lingkungan dan
risiko bencana Jawa Barat
Jawa Barat Pencapaian
Status Mutu Kualitas Udara
Dengan Tingkat Cemar Sedang
11,7 - 12,3
Berkembangnya Desa Berbudaya
Lingkungan di DAS Citarum
Hulu Berkembangnya
Desa Berbudaya Lingkungan di
DAS Citarum Hulu
190 desa 190 desa
7,000,000,000 6,943,000,000 -57000000 7,700,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
16 40
Pengelolaan Jasa Lingkungan Optimalisasi
pengelolaan sumber daya
alam, daya dukung dan
daya tampung
lingkungan, serta kualitas
penanganan bencana
Menurunnya beban
pencemaran lingkungan dan
risiko bencana Jawa Barat
Jawa Barat Pencapaian
Status Mutu Kualitas Udara
Dengan Tingkat Cemar Sedang
11,7 - 12,3
Berkembangnya kegiatan imbal
jasa lingkungan di Jawa Barat
Berkembangnya kegiatan imbal
jasa lingkungan di Jawa Barat
1 Dokumen 1 Dokumen
300,000,000 300,000,000 330,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
16 41
Pengembangan Eco Village di DAS Ciliwung
Optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam, daya
dukung dan daya
tampung lingkungan,
serta kualitas penanganan
bencana Menurunnya
beban pencemaran
lingkungan dan risiko bencana
Jawa Barat Jawa Barat
Pencapaian Status Mutu
Kualitas Udara Dengan Tingkat
Cemar Sedang 11,7 -
12,3 Berkembangnya
KampungDesa berbudaya
Lingkungan di DAS Ciliwung
Berkembangnya KampungDesa
berbudaya Lingkungan di
DAS Ciliwung 10 Desa dan
1 Dokumen 10 Desa dan 1
Dokumen 1,000,000,000
1000000000 - Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
29 Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1
3 29
42 Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring
Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan
Kota Bandung Kota Bandung
Tingkat ketersediaan
dan validitas informasi
perencanaan pembangunan
Meningk atnya
kesinam bungan
Perenca naan
Pemban gunan
Bidang Lingkun
gan Hidup
antara Pemerint
ah Pusat,
Provinsi dan
Kabupat en Kota
Meningkatnya kesinambungan
Perencanaan Pembangunan
Bidang Lingkungan Hidup
antara Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Kabupaten Kota
Meningkatnya kesinambungan
Perencanaan Pembangunan
Bidang Lingkungan Hidup
antara Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Kabupaten Kota
3 Kali Rapat Perencanaan
3 Kali Rapat Perencanaan
300,000,000 400,000,000 100000000
330,000,000 Non Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparaturmbangunan Daerah
1 3
59 43
Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
Kota Bandung Kota Bandung
Terwujudnya Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan untuk
mendukung Kinerja
Pelayanan Terwuju
dnya peningk
atan kesejaht
eraan karyawa
n Tercapainya
Upaya peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan serta
Disiplin Aparatur BPLHD dalam
pelaksanaan tugas Tercapainya
Upaya peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan serta
Disiplin Aparatur BPLHD dalam
pelaksanaan tugas 12 Bulan
12 Bulan 750,000,000 792,000,000
42000000 825,000,000 Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1
3 60
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Prangkat
Jawab Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan RKPD 2016
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan RKPD +-
1 3
60 44
Pelayanan Administrasi Perkantoran Jawa Barat dan
Luar Provinsi Jawa Barat dan
Luar Provinsi Terwujudnya
Peningkatan Kesejahteraan
dan Kemampuan
untuk mendukung
Kinerja Pelayanan
Aparatur Terwuju
dnya peningk
atan kesejaht
eraan karyawa
n Tercapainya
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Operasional Unit
Kerja SKPD dalam mendukung Tugas
untuk 92 Pegawai Tercapainya
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Operasional Unit
Kerja SKPD dalam mendukung Tugas
untuk 92 Pegawai 12 Bulan
12 Bulan 1,500,000,000 2,355,200,000
855200000 1,650,000,000 Fixed Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
3 61
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 3
61 45
Pengadaan Sarana, Prasarana dan Jasa Perkantoran BPLHD Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Kota Bandung
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Operasional Unit Kerja
SKPD dalam mendukung
Tugas. Tersedia
nya Sarana
dan Fasilitas
Kantor yang
Memada i
Tersedianya Sarana dan
Fasilitas Kantor yang Memadai
Tersedianya Sarana dan
Fasilitas Kantor yang Memadai
8 Paket Pekerjaan
8 Paket Pekerjaan
1,400,000,000 3,480,000,000 2080000000 1,540,000,000 Non Fixed
Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
3 62
46 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kota Bandung
Kota Bandung Tererpeliharany
a Inventaris Kantor
Sehingga Dapat Tetap
Mendukung Akselerasi
Penyelenggaraa n Pelayanan
Perkantoran Terwuju
dnya peningk
atan kesejaht
eraan karyawa
n Tercapainya
Upaya peningkatan
kantor BPLHD dalam Upaya
mendukung kinerja aparatur
Tercapainya Upaya
peningkatan kantor BPLHD
dalam Upaya mendukung
kinerja aparatur 12 Bulan
12 Bulan 1,000,000,000 1,735,000,000
735000000 1,100,000,000 Fixed Cost BPLHD Provinsi
Jawa Barat
1 3
65 Program Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah 1
3 65
47 Pengelolaan Keuangan Pada BPLHD
Provinsi Jawa Barat Kota Bandung
Kota Bandung Tingkat
kesesuaian pelaporan
kinerja sesuai dengan standar
akuntansi Tercapai
annya Pelapora
n Keuanga
n Sesuai standar
Akuntan si
Meningkatnya Pengelolaan
Keuangan di lingkungan
BPLHD Provinsi Jawa Barat
Meningkatnya Pengelolaan
Keuangan di lingkungan
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen 1 Dokumen
100,000,000 100000000 - Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
1 3
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Tingkat kesesuaian
pelaporan capaian kinerja
pada unit kerja SKPDBalaiU
PTUPTD 100.00
1 3
65 48
Perencanaan Dan Evaluasi Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Bplhd Prov
Jawa Barat Kota Bandung
Kota Bandung Tingkat
kesesuaian pelaporan
capaian kinerja pada unit kerja
SKPDBalaiU PTUPTD
100.00 Terlaksananya
perencanaan dan evaluasi kegiatan
serta pelaporan keuangan
Terlaksananya perencanaan dan
evaluasi kegiatan serta pelaporan
keuangan 2 Dokumen
2 Dokumen 150,000,000 50,000,000
-100000000 165,000,000 Fixed Cost
BPLHD Provinsi Jawa Barat
44,200,000,000 52,977,702,000
8,777,702,000 45,925,000,000
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 10
12 13
15 16
17 1
Wajib 1
6 Perencanaan Pembangunan
1 6
29 Program Perencanaan Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1
6 29
1 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
BP3AKB Terwujudnya
kesesuaian antara Dokumen
Perencanaan Provinsi dengan
Pusat dan Kabkota
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat partisipasi
publik dalam proses
perencanaan 100.00
Persen Terlaksanan ya
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaa n Terlaksanan ya
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaa n 100.00
Persen 100.00
Persen 750.000.000
712.500.000 -37.500.000 1.000.000.000 Lanjutan
BP3AKB
1 11
Kependudukan dan Catatan Sipil 1
11 38
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 11
38 2
Sosialisasi dan Promosi Pengendalian Kependudukan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; -
Tersedianya Data
Kependudu kan yang Akurat
100.00 - Pertemuan Tim
Penggerak Desa TPD Tingkat
Provinsi - Rapat Koordinasi
Pemaduan Program
Kependudu kan 162.00
Orang 4.00
Bakorpem bangwil
1.317.000.000 1.147.250.000
-169.750.000 1.500.000.000 Lanjutan BP3AKB
1 14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 14
43 Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1 14
43 3
Jejaring Kerjasama Kelembagaan Potensi Jawabarat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatnya
penguatan kelembagaan
pengusutanma n gander
meningkatnya pemberdayaan
perempuan 100
Rapat koordinasi forumkomunikasi
kajian gender rapat koordinasi
perempuan 100
1.000.000.000 900.000.000
-100.000.000 1.200.000.000 Lanjutan BP3AKB
1 14
43 4
Gerakan Pengarustamaan Gender NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Indeks Pemberdayaan
Gender IDG 100.00
- Workshop POKJA PUG
Provinsi Jawa Barat
- Workshop POKJA PUG
KabKota di Jawa Barat
- Pendamping an
PPRG Kabkota - Penguatan
kapasitas Gender untuk pemberday
aan ekonomi perempuan.
100.00 1.000.000.000
900.000.000 -100.000.000 1.200.000.000 Lanjutan
BP3AKB
1 14
43 5
Pengarusutamaan Gender PUG- Pembeerdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Barat
Membangun Masyarakat yang
berkualitas dan Berdaya Saing
1.500.000.000 475.000.000
-1.025.000.000 1.400.000.000 Lanjutan BP3AKB
1 14
43 6
Sistem informasi gender dan anak NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatnya penguatan
kelembagaan pengusutanma
n gander meningkatnya
pemberdayaan perempuan
100 Fasilitas sistem
gander dan anaksiga
Kajian penyusunan data
gender dan anak 100
1.000.000.000 900.000.000
-100.000.000 1.200.000.000 Lanjutan BP3AKB
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Uraian Target
Uraian Target
Sebelum Perubahan RKPD
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 10
12 13
15 16
17 Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
1 14
44 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan dan Anak
1 14
44 7
Peringatan Hari Anak Nasional NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Pengokohan Ketahanan
Keluarga Sebagai Basis
Ketahanan Sosial
100.00 1. Bakti Sosial
2. Puncak Peringatan Hari
Anak Nasional 3. Forum Anak
Cinta Lingkungan 100.00
700.000.000 665.000.000
-35.000.000 1.000.000.000 Lanjutan BP3AKB
1 14
44 8
Peningkatan Kreatifitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Pengokohan
Ketahanan Keluarga
sebagai Basis Ketahanan
Sosial 100.00
1. Pertemuan Forum
Anak Provinsi 2.
Pengiriman Duta Anak Jawa Barat
ke FAN 3.
Pengiriman Duta Anak Jawa Barat
ke KAI 4.
Pertemuan Pengurus Forum
Anak Provinsi 100.00
1.500.000.000 1.000.000.000 -500.000.000
1.700.000.000 Lanjutan BP3AKB
1 14
44 9
Pengembangan Kota Layak Anak NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
100.00 100.00
800.000.000 800.000.000
1.300.000.000 Lanjutan BP3AKB
1 14
44 10
Perlindungan Anak NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
100.00 100.00
800.000.000 800.000.000
1.300.000.000 Lanjutan BP3AKB
1 14
44 11
Peringatan Hari Nasional Perempuan NON CG
NON CG DesaKel.
Sukaluyu Kec. Cibeunying
Kaler Kota Bandung;
-Meningkatn ya penghargaa n
terhadap perempuan
500.00 -orang
-Meningkatn ya penghargaa n
terhadap perempuan
500.00 -orang
900.000.000 855.000.000
-45.000.000 1.000.000.000 Lanjutan BP3AKB
1 14
44 12
Perlindungan Perempuan Trafficking, KDRT, dan Pornografi
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; -Meningkatn ya
Perlindunga n terhadap
perempuan dan anak
27.00 -
kabkot a
Meningkatn ya Perlindunga n
terhadap perempuan dan
anak 27.00
-kabkota 2.000.000.000
1.800.000.000 -200.000.000
2.500.000.000 Lanjutan BP3AKB
1 14
44 13
Perempuan dan Kemandirian berusaha dalam Upaya Peningkatan Produktivitas
Ekonomi PerempuanPPEP PEKKA NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
-Meningkatk an upaya
pemberday aan perempuan
yang berbasis kemandirian
usaha 27.00
-orang -Meningkatk an
upaya pemberday aan perempuan
yang berbasis kemandirian
usaha 27.00
-orang 750.000.000
712.500.000 -37.500.000 1.000.000.000 Lanjutan
BP3AKB
1 14
44 14
Capacity Building bagi Anggota KPPI Jawa Barat Kaukus Perempuan Politik
Indonesia NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Meningkatn ya Peranan
Perempuan di Bidang Politik
200.00 -orang
-Meningkatn ya Peranan
Perempuan di Bidang Politik
200.00 -orang
400.000.000 380.000.000
-20.000.000 600.000.000 Lanjutan
BP3AKB 1
14 44
15 Peningkatan Peranan Wanita menuju
Keluarga Sehat dan Sejahtera P2WKSS NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Meningkatn ya Pemberday aan
Perempuan di berbagai aspek
kehidupan 27.00
- kabkot
a -
-Meningkatn ya Pemberday aan
Perempuan di berbagai aspek
kehidupan 27.00
-kabkota 800.000.000
760.000.000 -40.000.000 1.000.000.000 Lanjutan
BP3AKB
1 14
44 16
Jambore Forum anak NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatn ya Kreativitas Jiwa
Korsa dan Motivasi
Organisasi Pengurus
Forum Anak se- Jawa Barat
27.00 -kabkota
1.300.000.000 1.300.000.000
1.800.000.000 Lanjutan BP3AKB
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 10
12 13
15 16
17 Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
1 14
44 17
Women Self DefincePertahanan diri bagi perempuan Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatanny
a Kesadaran dan Pertahanan
diri bagi Perempuan
1870 org 27.00
-kabkota 1.500.000.000
1.500.000.000 2.000.000.000 Lanjutan
BP3AKB
1 14
44 18
Peningkatan Ketahanan Kelurga Bagi Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tercapainya
Pemberdayaan Perempuan
Istri istri PNS 200 org
27.00 -kabkota
1.000.000.000 1.000.000.000
2.000.000.000 Baru BP3AKB
1 14
44 19
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Sistem SPP Simpan Pinjam
Perempuan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatnya Pemberdayaan
Ekonomi Perempuan
melalui Sistim SPP
250 org 27.00
-kabkota 800.000.000
800.000.000 800.000.000 Baru
BP3AKB
1 14
44 20
Pembinaan Organisasi Perempuan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tercapinaya Pemberdayaan
Perempuan serta
Pembinaan di Bidang
Organisasi 210 org
27.00 -kabkota
250.000.000 250.000.000
500.000.000 Baru BP3AKB
1 14
44 21
Kesekretariatan P2TP2A Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terpenuhinya
kebutruhan dasar
operasional P2TP2A Prov
Jabar dlm mendukung
tugas dan Fungsinya
27 KabKot
a 27.00
-kabkota 1.324.902.000
1.324.902.000 2.500.000.000 Baru
BP3AKB
1 14
44 22
P2TP2A Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatnya
upaya perlindungan
terhadap perempuan dan
anak melalui kegiatan
P2TP2A 27
KabKot a
27.00 -kabkota
1.139.838.000 1.139.838.000
2.500.000.000 Baru BP3AKB
1 14
44 23
Pemberdayaan Perempuan Bagi Istri Pns Pengokohan
Ketahanan Keluarga
Sebagai Basis Ketahanan
Sosial 100.00
500.000.000 500.000.000
1 14
44 24
Pembinaan Capacity Building bagi Calon Legislatif Perempuan Tahun 2019 di
Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
-Meningkatn ya Peranan
Perempuan di Bidang Politik
-Meningkatn ya Peranan
Perempuan di Bidang Politik
200.00 -orang
200.00 -orang
400.000.000 1
14 44
25 Penguatan Organisasi Perempuan Politik
Jawa Barat Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Pengokohan Ketahanan
Keluarga Sebagai Basis
Ketahanan Sosial
100.00 500.000.000
500.000.000
1 14
45 Program Ketahanan Keluarga dan
Kesejahteraan Keluarga 1
14 45
26 Ketahanan Keluarga
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terwujudnya
Keluarga Sejahtera
400 org 27.00
-kabkota 750.000.000
750.000.000 1.300.000.000 Baru
BP3AKB
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 10
12 13
15 16
17 Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
1 14
45 27
Motivator Ketahanan Keluarga MOTEKAR
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Mewujudkan
Keluarga Kecil bahagia,
sejahtera, produktip,
mandiri dan memiliki
kemampuan untuk
membangun diri sendiri dan
lingkungannya 27.00
-kabkota 10.000.000.000
10.000.000.000 13.000.000.000 Lanjutan
BP3AKB
1 15
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 15
46 Program Pelayanan Keluarga
Berencana 1
15 46
28 Peningkatan Kesertaan ber-KB
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; -
Meningkatn ya Kuantitas
dan Kualitas Kesertaan
dalam Program KB
100.00 - Bhakti Sosial
Pelayanan KB -
Peningkatan Peran Serta Pos
KB di Jawa Barat -
Pembinaan dan Peningkatan
Peran KB Pria di Jawa Barat
13500.00 Akseptor
810.00 Orang
150.00 Orang
3.000.000.000 2.700.000.000
-300.000.000 3.300.000.000 Lanjutan BP3AKB
1 15
47 Program Pendewasaan Usia Perkawinan
PUP 1
15 47
29 Pendewasaan Usia Perkawinan PUP
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
rata-rata usia kain pertama
Pendewas aan Usia
Perkawinan 100.00
Terlaksanan ya Sosialisasi
Pendewasa an Usia Perkawinan
melalui gelar seni 3000.00
remaja siswa sekolah
1.000.000.000 900.000.000
-100.000.000 1.200.000.000 Lanjutan BP3AKB
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1 20
58 Program Pengembangan Kompetensi
Aparatur; 1
20 58
30 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
BP3AKB NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase aparatur yang
kompeten dan berkualitas
100.00 Persen
Pembinaan dan Pengemban gan
Aparatur BP3AKB 100.00
Persen 250.000.000
237.500.000 -12.500.000
350.000.000 Lanjutan BP3AKB
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur; 1
20 59
31 Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur BP3AKB NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahtera an sesuai standar
Daerah 100.00
Persen Tingkat
Profesionali sme Aparatur
100.00 Persen
550.000.000 638.000.000
88.000.000 950.000.000 Lanjutan
BP3AKB
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 10
12 13
15 16
17 Kode
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
1 20
60 32
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Persentase unit
kerja OPD yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100.00 Persen
Penyelengg araan Administrasi
Perkantoran 100.00
Persen 4.000.000.000
1.800.000.000 -2.200.000.000 3.800.000.000 Lanjutan
BP3AKB
1 20
60 33
Iklan Layanan Masyarakat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Iklan Layanan
Masyarakat 100.00
Persen Terlaksanan ya
Pembuatan dan Penayanga n Iklan
Layanan Masyarakat
100.00 Persen
7.500.000.000 3.562.500.000
-3.937.500.000 8.500.000.000 Lanjutan BP3AKB
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur; 1
20 61
34 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor BP3AKB NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
Persen Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kantor
BP3AKB 100.00
Persen 20.000.000.000
22.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Lanjutan
BP3AKB
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur; 1
20 62
35 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor BP3AKB NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaa n
rutin di OPD 100.00
Persen Sarana dan
Prasarana Kantor BP3AKB
100.00 Persen
2.500.000.000 1.797.021.000
-702.979.000 2.700.000.000 Lanjutan BP3AKB
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan Dan
Kekayaan Daerah 1
20 65
36 Pengelolaan Keuangan BP3AKB Provinsi
Jawa Barat Kota Bandung
tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar akuntansi
100.00 persen
1. Terlaksananya pembinaan
terhadap para pengelola
keuangan di lingkungan
BP3AKB Provinsi Jawa Barat;
2. Terlaksananya pemutakhiran
laporan keuangan; 3. Tersusunnya
laporan keuangan
BP3AKB Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen; 1 Dokumen; 12
Bulan 100.000.000
100.000.000
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
1 20
66 37
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal BP3AKB
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
akurasi, kecepatan dan
kecermatan dalam
pengelolaan dan pelaporan
keuangan 100.00
Persen Renja, RKADPA,
LPPD, LAKIP, LKPJ, TAPKIN,
dan Laporan Kinerja Bulanan,
Triwulanan dan Tahunan
100.00 Persen
350.000.000 100.000.000
-250.000.000 350.000.000 Lanjutan
BP3AKB
1 20
65 38
Pengelolaan Keuangan BP3AKB Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Terwujudnya
Pengelolaan dan Pelporan
Pelaksanaan Anggaran yg
akuntable 100.00
Persen 100.00
Persen 100.000.000
100.000.000 450.000.000 Baru
BP3AKB
53.767.000.000 65.807.011.000 12.340.011.000 68.450.000.000
Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
DINAS SOSIAL
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
Urusan Wajib 1
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
1. -Administrasi Perkantoran Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Cimahi Persentase unit
kerja SKPDBalai
UPTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 100.00
persen -kebutuhan admin
kantor terpenuhi Terlaksananya
administrasi perkantoran
100.00 persen
100 1,700,000,000 1,750,796,400 50,796,400 1,925,876,040 Lanjutan
Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur - -
1 20
61 2.
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Cimahi Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan
sarpras kantor Mempertahankan
kenyamanan dan kelayakan sarana
dan prasarana Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat
100.00 persen
100 1,200,000,000 7,057,972,600 5,857,972,600 7,763,769,860 Lanjutan
Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat
1 20
61 3
Revitalisasi Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja BPSBR dan Sub Unit
NON CG Meningkatnya
pelayanan sosial, rehabilitasi
sosial, pemberdayaan
sosial, dan perlindungan
sosial bagi PMKS Kota Cimahi
Kota Cimahi Jumlah
pengadaan sarana
dan prasarana kerja aparatur
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan
sarpras balai Terpenuhinya
kebutuhan sarpras balai
100 100
- 1,500,000,000 1650000000 Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur - -
1 20
62 4.
MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI
REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN SUB UNIT
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; KAB.
BANDUNG BARAT,
CIREBON DAN KOTA
BANDUNG Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaa n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TB 100.00
persen -terpenuhin ya
kebutuhan sarpras balai
Terpeliharanya sarana dan
prasarana Balai, Sub Unit Rumah
RSB Mandiri Palimanan
Cirebon dan Sub Unit Rumah
Persinggahan Caringin Bandung
100.00 persen
950,000,000 1,007,540,000 57,540,000 1,108,294,000 Lanjutan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat
1 20
62 5
Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Karya
Wanita BRSKW dan Sub Unit Penanganan
kemiskinan Meningkatnya
pelayanan sosial, rehabilitasi
sosial, pemberdayaan
sosial, dan perlindungan
sosial bagi PMKS Cirebon dan
Sukabumi Cirebon dan
Sukabumi Terwujudnya
pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor BRSKW
Cirebon dan Sub Unit
Sukabumi 1 tahun Terjaganya sarana
dan prasarana kantor BRSKW
Cirebon dan Sub Unit Sukabumi
Terjaganya sarana dan prasarana
kantor BRSKW Cirebon dan Sub
Unit Sukabumi 100
100 - 1,632,936,800 Lanjutan
Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan +-
RKPD Kegiatan Output
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Uraian Target
Uraian Target
1 5
8 9
10
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 20
62 6
Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor BPPKS Cimahi
Penanganan kemiskinan
Meningkatnya pelayanan sosial,
rehabilitasi sosial,
pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial bagi PMKS
Kota Cimahi Terpeliharanya
sarana dan prasarana
operasional BPPKS dan
Terwujudnya kenyamanan
dan pelayanan kepada
masyarakat 1 tahun Meningkatnya
kondisi sarana dan prasarana
untuk mendukung pelayanan kepada
peserta pelatihan di BPPKS
100 500,000,000
500,000,000 - Lanjutan
1 20
62 7.
MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA BALAI REHABILITASI
SOSIAL MARSUDI PUTRA CILEUNGSI BOGOR
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kabupaten
Bogor Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaa n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TB 100.00
persen -terpenuhin ya
kebutuhan sarpras balai
Sarana dan Prasarana pada
BRSMP dapat mendukung
kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan
100.00 persen
100 500,000,000 694,000,000 194,000,000
763,400,000 Lanjutan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat
1 22
Sosial -
1 22
72 Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial
- - 1
22 72
8. Penerimaan dan Penyaluran Di Balai
Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kabupaten
Bogor Jumlah anak
berhadapan dengan hukum
ABH yang ditangani
100.00 persen
-tertangani anak nakal abh
Terlaksananya Kegiatan
Penerimaan dan Penyaluran Klien
di BRSMP Cileungsi Bogor
100.00 persen
100 400,000,000
400,000,000 679,003,050 Lanjutan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat
1 22
72 9.
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Cibabat-Cimahi NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Cimahi Jumlah
penyandan g disabilitas yang
ditangani 100.00
orang -Paca yang
ditangani Peserta
penyandang disabilitas tubuh
dan rungu wicara BRSPD
100.00 orang
100 2,000,000,000
2,000,000,000 2,832,500,000 Lanjutan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat
1 22
72 10.
rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Balai
1,500,000,000 1,500,000,000 1,650,000,000 1
22 72
11. Penerimaan dan Penyaluran di Balai
Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub Unit
Penanganan kemiskinan
Meningkatnya pelayanan sosial,
rehabilitasi sosial,
pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial bagi PMKS
Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten Cirebon, dan
Kota Bandung Kabupaten
Bandung Barat, Kabupaten
Cirebon, dan Kota Bandung
Peningkatan Pelayanan
Rehabilitasi Sosial di Balai
Rehabilitasi Sosial BIna
Karya dan Sub Unit
1 tahun Terselenggaranya Penerimaan dan
Penyaluran Gelandangan,
Pengemis, Anak Jalanan, dan
PMKS lainnya Terselenggaranya
Penerimaan dan Penyaluran
Gelandangan, Pengemis, Anak
Jalanan, dan PMKS lainnya
100 100
- 744,040,000 Lanjutan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat
1 22
72 12.
Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial
Bina Karya dan Sub Unit CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kabupaten Bandung Barat,
Cirebon , dan Kota Bandung
Jumlah gelandanga n
yang ditangani 100.00
persen -tertangani gepeng Terlayaninya dan
terlindunginya 60 KK 220 Orangl
Gelandangan Pengemis, 100
Orang Anak Jalanan 20
Orang Korban tindak Kekerasan
dan Trafficking, 360 Orang
terlantar serta 200 PMKS
lainnya. 100.00
persen 100
2,300,000,000 2,423,620,000 123,620,000 2,665,982,000 Lanjutan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat
1 22
72 13.
Meningkatkan Pengetahuan, Kemampuan dalam rangka Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Luar Balai
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah wanita
tuna susila yang ditangani
100.00 orang
-jumlah wts yang ditangani
100.00 orang
500,000,000 500,000,000 - Lanjutan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 22
72 14.
Penanganan dan Pemulangan PMKS Jalanan Gelandangan, Pengemis, Tuna
Sosial dan Eks Psikotik di wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
Penanganan kemiskinan
Meningkatnya pelayanan sosial,
rehabilitasi sosial,
pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial bagi PMKS
Kota Cimahi, BKPP
Kota Cimahi Tertanganinya,
teratasainya masalah
pemulangan PMKS jalanan
ke daerah asal 100
Terlaksananya Penanganan dan
Pemulangan PMKS Jalanan ,
Gelandangan, Pengemis, Tuna
Sosial dan Eks Psikotik
Terlaksananya Penanganan dan
Pemulangan PMKS Jalanan ,
Gelandangan, Pengemis, Tuna
Sosial dan Eks Psikotik
100 100
300,000,000 300,000,000 330,000,000 Lanjutan
Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat
1 22
74 74
Program Perlindungan Sosial - -
1 22
74 15.
PERLINDUNGAN SOSIAL LANJUT USIA DI BPSTW DAN SUB UNIT RUMAH
PERLINDUNGAN CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kabupaten Bandung,
Kabupaten Garut,
Kabupaten Karawang dan
Kota Bogor Jumlah Lanjut
Usia Terlantar yang mendapat
Perlindunga n Sosial
100.00 persen
-tertanganin ya lanjut usia
terlantar Lanjut Usia
Terlantar Dalam Panti Balai dan 3
Sub Unit 100.00
persen 100
7,627,000,000 8,413,500,000 786,500,000 9,254,850,000 Lanjutan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat
1 22
74 16.
-Bimbingan Sosial dan Usaha Ekonomi Produktif UEP Korban Tindak
Kekerasan dan Pekerja Migran CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab. Cianjur, Kota Cirebon,
Kab. Majalengka,
Kab. Bandung, Kab. Ciamis,
Kab. Sukabumi,
Kab. Pangandaran,
Kota Banjar, Kab.
Sumedang, Kab.
Purwakarta dan Kab.
Subang, Kab. Indramayu,
Kab. Cirebon Jumlah korban
tindak kekerasan yang
ditangani 100.00
persen -tertangani ktk
dan pm Tersedianya
Perlindungan Sosial bagi Korban
Tindak Kekerasan dan Pekerja
Migran di Jawa Barat
100.00 persen
100 350,000,000 350,000,000 - 385,000,000 Lanjutan
Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat
1 22
74 17.
PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK TERLANTAR DI LUAR BALAI
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Cimahi,
kab pangandaran,
kab indramayu, kab garut dan
kota banjar Jumlah anak
terlantar yang memperoleh
perlindunga n sosial
100.00 persen
-tertanganin ya anak terlantar
Meningkatnya pelayanan dan
perlindungan terhadap anak
terlantar 100.00
persen 100
250,000,000 768,200,000 518,200,000 845,020,000 Lanjutan
Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat
1 22
74 18.
Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak di BPSAA Pagaden Subang dan Sub Unit
Rumah Perlindungan NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kab. Subang, Kota Bandung,
Kota Bogor, Kab. Garut dan
Kota Cimahi. Jumlah balita
terlantar yang memperoleh
perlindunga n sosial
500.00 orang
-jumlah anak yang ditangani balai
Terpenuhinya kebutuhan dasar
anak 500.00
orang 100
8,400,000,000 8,725,000,000 325,000,000 9,597,500,000 Lanjutan
1 22
74 19.
Fasilitasi Penerimaan Dan Penyaluran Anak Di Bpsaa Pagaden Subang Dan Sub
Unit Rumah Perlindungan Jumlah balita
terlantar yang memperoleh
perlindungan sosial
700,000,000 700,000,000 770,000,000
1 22
74 20.
Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional hlun Tingkat Provinsi Jawa Barat
Jumlah fakir miskin FM
yang diberdayakan
300,000,000 300,000,000 330,000,000
1 22
75 Program Penanggulangan Bencana
Alam dan Perlindungan Masyarakat - -
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 22
75 21.
-PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Provinsi Jawa
Barat Jumlah
partisipasi masyarakat
dalam penanggula
ngan bencana 100.00
persen -tertanganin ya
korban bencana Korban Bencana
Alam 100 , Masyarakat di
Daerah Rawan Bencana 100 ,
150 Orang Tokoh Masyarakat di
Daerah Rawan Bencana 100 ,
Terlatihnya 54 orang pembina
TAGANA di 27 Kab.Kota 100
100.00 persen
100 2,000,000,000 2,000,000,000 - 2,200,000,000 Lanjutan
Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat
1 22
76 Program Pendayagunaan dan
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS
- - 1
22 76
22 Pemberian Tali Asih Tagana
Penanganan kemiskinan
Meningkatnya pemberdayaan
PSKS dan keterlibatan
CSRTJSL Provinsi Jawa
Barat Provinsi Jawa
Barat Meningkatkan
kemampuan dan jumlah
sumber daya penanggulanga
n bencana 100
Anggota TAGANA Anggota TAGANA
1.320 org 1.320 org
2,500,000,000 2,500,000,000 2,750,000,000 Lanjutan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat
1 22
76 23.
Pengembangan Pelatihan untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan
dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada BPPKS Cimahi
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Cimahi
Jumlah peserta penyuluhan
dan bimbingan sosial
100.00 persen
-terbinanya pekerja sosial
100.00 persen
100 550,000,000 500,000,000 50,000,000 550,000,000 Lanjutan
Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat
1 Wajib
- -
1 6
Perencanaan Pembangunan - -
1 6
29 Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah - -
1 6
29 24.
-Pengendalian Program dan Validasi Data PMKS dan PSKS
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Efektivitas
Pengendalia n Pembangun an
Daerah 100.00
persen - efektivitas
pengendalia n pembangun an
daerah 100.00
persen 250,000,000
250,000,000 - Lanjutan 1
6 29
25. - Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyusunan Program dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaa n dengan
Implementas i 100.00
persen -tingkat
kesesuaian antara antara perencanaa
n dengan implementas i
100.00 persen
350,000,000 350,000,000 - Lanjutan
1 6
29 26.
Sinergitas Penyusunan Program Dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan
Sosial Tingkat
Kesesuaian antara
Perencanaan dengan
Implementasi 495,000,000 495,000,000
1 17
Komunikasi dan Informatika - -
1 17
53 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
- - 1
17 53
27. Pengelolaan Sistem Informasi dan
Komunikasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa
Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa
Barat; Indeks
Teknologi Informasi
Komunikasi TIK
100.00 persen
-indeks teknologi informasi
komunikasi 100.00
persen 150,000,000 150,000,000 - 165,000,000 Lanjutan
1 17
53 28.
Publikasi Kegiatan Unggulan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
masyarakat melek media
penyiaran dan masyarakat
yang terpapar diseminasi
informasi melalui media
100.00 persen
-tersebarny a informasi
100.00 persen
2,700,000,000 2,700,000,000 - Baru
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 1
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- -
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur; - -
1 20
59 29.
-Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Kesejahteraan Aparatur Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Prosentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahtera an sesuai standar
Daerah 100.00
persen -prosentase
pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera an
sesuai standar daerah
100.00 persen
800,000,000 1,500,000,000 700,000,000 1,650,000,000 Lanjutan
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran - -
1 20
60 30.
Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita
Palimanan Cirebon dan Sub unit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
1.00 balai
-Kebutuhan balai terpenuhi
1.00 balai 400,000,000 500,000,000 100,000,000
550,000,000 Lanjutan
1 20
60 31.
Administrasi Perkantoran BPPKS Cimahi NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Persentase unit
kerja SKPDBalai
UPTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 1.00
balai -kebutuhan balai
terpenuhi 1.00 balai
250,000,000 350,000,000 100,000,000 385,000,000 Lanjutan
1 20
60 32.
Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas Cibabat Cimahi NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
1.00 balai
-kebutuhan balai terpenuhi
1.00 balai 250,000,000 350,000,000 100,000,000
385,000,000 Lanjutan
1 20
60 33.
Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra
Lembang Bandung Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
1.00 balai
-kebutuhan balai terpenuhi
1.00 balai 285,000,000
285,000,000 - Lanjutan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 20
60 34.
Administrasi Perkantoran Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja
BPSBRCibabat Cimahi dan Sub unit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
1.00 balai
-kebutuhan balai terpenuhi
1.00 balai 450,000,000 550,000,000 100,000,000
605,000,000 Lanjutan
1 20
60 35.
Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan sub
unit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
1.00 balai
-kebuthan balai terpenuhi
1.00 balai 400,000,000 491,000,000 91,000,000
540,100,000 Lanjutan
1 20
60 36.
-Administrasi Perkantoran Balai Perlindingan Sosial Asuhan Anak
Pagaden Subang dan Sub Unit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan admin
kantor 100.00
persen 750,000,000 750,000,000 - 825,000,000 Lanjutan
1 20
60 37.
Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra
Lembang-Bandung Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan admin
kantor 100.00
persen 285,000,000 338,000,000 53,000,000
371,800,000 Lanjutan
1 20
60 38.
Administrasi Perkantoran Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha
Ciparay dan Sub Unit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan admin
kantor 100.00
persen 750,000,000 800,000,000 50,000,000
880,000,000 Lanjutan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 20
60 39.
Administrasi Perkantoran Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja
BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub. Unit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan admin
kantor 100.00
persen 450,000,000
450,000,000 - Lanjutan
1 20
60 40.
ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN
SUB UNIT NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan admin
kantor 100.00
persen 400,000,000
400,000,000 - Lanjutan
1 20
60 41.
-ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA
CILEUNGSI BOGOR NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan admin
kantor 100.00
persen 250,000,000 296,700,000 46,700,000
326,370,000 Lanjutan
1 20
60 42.
Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita
Palimanan Cirebon dan Sub unit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
1.00 balai
-Kebutuhan balai terpenuhi
1.00 balai 400,000,000
400,000,000 - Lanjutan
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur; - -
1 20
61 43
Pembuatan Pagar Rrskw Sukabumi 583,670,000 583,670,000
642,037,000 1
20 61
44. Revitalisasi Sarana dan Prasarana
Aparatur BPPKS Cimahi NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
persen -terpenuhin ya
kebutuhan sarpras balai
100.00 persen
500,000,000 300,000,000 200,000,000 330,000,000 Lanjutan
1 20
61 45
DED Pengembangan Balai dan Sub Unit Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100.00 -Tersediany a
DED Balai 100.00
3,000,000,000 1,569,531,000 1,430,469,000 1,726,484,100 Baru
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 20
61 46.
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur BRSPD Cimahi
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan
sarpras balai 100.00
persen 1,800,000,000 300,000,000 1,500,000,000 330,000,000 Lanjutan
1 20
61 47
-Relokasi Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial Tresna Werdha RPSTW
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan
sarpras kantor 100.00
persen 3,200,000,000 6,710,430,000 3,510,430,000 7,381,473,000 Lanjutan
1 20
61 48.
Revitalisasi BRSKW Palimanan Cirebon dan Sub Unit
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan
sarpras balai 100.00
persen 1,500,000,000 300,000,000 1,200,000,000 330,000,000 Lanjutan
1 20
61 49
-Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Rehabilitasi Sosial Bina
Karya dan Sub Unit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
persen -terpenuhin ya
kebutuhan sarpras balai
100.00 persen
2,000,000,000 2,000,000,000 - Lanjutan
1 20
61 50.
Revitalisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Balai Pemberdayaan Sosial
Bina Remaja BPSBR dan Sub Unit Pelayanan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan
sarpras balai 100.00
persen 2,000,000,000
2,000,000,000 - Lanjutan
1 20
61 51
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kantor BPSTW Ciparay Kab.
Bandung dan 4 Sub Unit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
persen -terpenuhin ya
kebutuhan sarpras balai
100.00 persen
3,500,000,000 3,500,000,000 - Lanjutan
1 20
61 52.
Revitalisasi Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak Pagaden Subang dan Sub
Unit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
persen -terpenuhin ya
kebutuhan sarpras balai
100.00 persen
3,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 1,100,000,000 Lanjutan
1 20
61 53
Revitalisasi Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan
sarpras balai 100.00
persen 1,300,000,000 300,000,000 1,000,000,000 330,000,000 Lanjutan
1 20
61 54.
Revitalisasi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang-Bandung Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan
sarpras balai 100.00
persen 1,200,000,000
1,200,000,000 - Lanjutan
1 20
61 55
Pembuatan Akses Jalan Balai di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; 1,000,000,000
1,000,000,000
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur; - -
1 20
62 56.
Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Cibabat Cimahi NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap OPDBalaiU
PTUPTDUP TB
1.00 balai
-Sarpras balai terpenuhi
1.00 balai 550,000,000
550,000,000 - Lanjutan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 20
62 57.
Memelhara Sarana dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan
Sub unit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap OPDBalaiU
PTUPTDUP TB
1.00 balai
-Sarpras balai terpenuhi
1.00 balai 950,000,000
950,000,000 - Lanjutan
- - 1
20 62
58. -MEMELIHARA SARANA DAN
PRASARANA KANTOR BPSTW CIPARAY DAN SUB UNIT
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaa n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TB 100.00
persen -terpenuhin ya
sarpas balai 100.00
persen 1,500,000,000 1,800,000,000 300,000,000 1,980,000,000 Lanjutan
1 20
62 59.
-Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Cibabat-Cimahi NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap OPDBalaiU
PTUPTDUP TB
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan
sarpras balai 100.00
persen 550,000,000 672,000,000 122,000,000
739,200,000 Lanjutan
1 20
62 60.
Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosilal Pamardi
Putra Lembang-Bandung Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap OPDBalaiU
PTUPTDUP TB
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan
sarpras balai 100.00
persen 570,000,000 905,500,000 335,500,000
996,050,000 Lanjutan
1 20
62 61.
-Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaa n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TB 100.00
persen -terpenuhin ya
kebutuhan sarpras kantor
100.00 persen
1,250,000,000 2,000,000,000 750,000,000 2,200,000,000 Lanjutan
1 20
62 62.
Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pemberdayaan Sosial
Bina Remaja BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaa n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TB 100.00
persen -terpenuhin ya
kebutuhan sarpras balai
100.00 persen
600,000,000 925,000,000 325,000,000 1,017,500,000 Lanjutan
1 20
62 63.
Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Karya
Wanita Palimanan Cirebon dan Sub Unit NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap OPDBalaiU
PTUPTDUP TB
100.00 persen
-terpenuhin ya kebutuhan
sarpras balai 100.00
persen 500,000,000 650,000,000 150,000,000
715,000,000 Lanjutan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 20
62 64.
Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Perlindungan Sosial
Asuhan Anak Pagaden Subang dan Sub Unit Rumah Perlindungan
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaa n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TB 100.00
persen -terpenuhin ya
kebutuhan sarpras balai
100.00 persen
1,500,000,000 1,800,000,000 300,000,000 1,980,000,000 Lanjutan
1 20
62 65
Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor BPPKS Cimahi
Penanganan kemiskinan
Meningkatnya pelayanan sosial,
rehabilitasi sosial,
pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial bagi PMKS
Kota Cimahi Terpeliharanya
sarana dan prasarana
operasional BPPKS dan
Terwujudnya kenyamanan
dan pelayanan kepada
masyarakat 1 tahun Meningkatnya
kondisi sarana dan prasarana
untuk mendukung pelayanan kepada
peserta pelatihan di BPPKS
100 500,000,000 500,000,000 - 550,000,000 Lanjutan
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- - 1
20 66
66. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Internal SKPD NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar akuntansi
100.00 persen
-tercapainy a pelaporan dinas
100.00 persen
150,000,000 200,000,000 50,000,000 220,000,000 Lanjutan
1 20
66 67.
Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Sosial
tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar akuntansi
100,000,000 100,000,000
1 22
Sosial - -
1 22
72 Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial
- - 1
22 72
68. Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Anak
Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra
Cileungsi Bogor NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;Kab.Kot
a Seluruh Jawa Barat;
Jumlah anak berhadapan
dengan hu kum ABH yang
ditangani 100.00
orang -jumlah ABH yang
ditangani 100.00
orang 1,950,000,000 1,487,000,000 463,000,000 1,635,700,000 Lanjutan
1 22
72 69.
Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di BRSKW dan Sub Unit Rumah
Rehabilitasi Sosial NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah wanita tuna susila
yang ditangani 100.00
orang -WTS yang
ditangani 100.00
orang 2,000,000,000 2,200,000,000 200,000,000 2,420,000,000 Lanjutan
1 22
72 70.
Penerimaan dan Penyaluran Kelayan Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi
Sosial Karya Wanita Cirebon dan Sub Unit
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah wanita
tuna susila yang ditangani
100.00 orang
-WTS yang diseleksi
100.00 orang
500,000,000 900,000,000 400,000,000 990,000,000 Lanjutan
1 22
72 71.
Penerimaan dan Penyaluran Kelayan BRSPD Cibabat Cimahi
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
penyandan g disabilitas yang
ditangani 100.00
orang -Paca yang
ditangani 100.00
orang 400,000,000 425,000,000 25,000,000
467,500,000 Lanjutan 1
22 72
72. Penerimaan dan Penyaluran Korban
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya NAPZA BRSPP
Lembang Bandung Barat
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah korban
penyalahgu naan Napza
yang ditangani 220.00
org -korban napza
yang ditangani 220.00 org
500,000,000 680,000,000 180,000,000 748,000,000 Lanjutan
1 22
72 73.
-REHABILITASI SOSIAL KORBAN NARKOTIKA DI LUAR BALAI
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah korban
penyalahgu naan Napza
yang ditangani 100.00
org -tertangani korban
napza 100.00 org
300,000,000 500,000,000 200,000,000 550,000,000 Lanjutan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 22
72 74.
REHABILITASI SOSIAL ANAK NAKAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
ABH CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah anak berhadapan
dengan hukum ABH yang
ditangani 100.00
persen -tertangani abh
100.00 persen
410,000,000 470,000,000 60,000,000 517,000,000 Lanjutan
1 22
72 75.
-LEMBAGA KOORDINASI PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL LKP2KS PENYANDANG DISABILITAS
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
penyandan g disabilitas yang
ditangani 100.00
persen -tertangani
penyandan g disabilitas
100.00 persen
230,000,000 250,000,000 20,000,000 275,000,000 Lanjutan
1 22
72 76.
Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Anak Berhadapan Dengan Hukum di Balai
Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah anak
berhadapan dengan hukum
ABH yang ditangani
100.00 persen
-tertangani anak nakal abh
100.00 persen
1,950,000,000 1,950,000,000 - Lanjutan
1 22
72 77.
Penerimaan Dan Penyaluran Anak Berhadapan Hukum Di Balai Rehabilitasi
Sosial Marsudi Putra Cileungs Bogor Jumlah anak
berhadapan dengan hu kum
ABH yang ditangani
419,000,000 419,000,000
1 22
72 78.
-BIMBINGAN SOSIAL DAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah penyandan g
disabilitas yang ditangani
100.00 persen
-tertangani disabilitas
100.00 persen
500,000,000 500,000,000 - Lanjutan
1 22
72 79.
Meningkatkan Pengetahuan, Kemampuan dalam rangka Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Luar Balai
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah wanita
tuna susila yang ditangani
100.00 persen
-tertanganin ya wts
100.00 persen
500,000,000 900,000,000 400,000,000 990,000,000 Lanjutan
1 22
72 80.
Penerimaan dan Penyaluran Gepeng di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan
Sub Unit CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah gelandanga n
yang ditangani 100.00
persen -tertanganin ya
gepeng 100.00
persen 680,000,000 600,000,000 80,000,000 660,000,000 Lanjutan
1 22
72 81.
Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya NAPZA
BRSPP Lembang Bandung Barat CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah korban penyalahgu
naan Napza yang ditangani
100.00 persen
-tertanganin ya korban napza
100.00 persen
2,000,000,000 2,511,500,000 511,500,000 2,762,650,000 Lanjutan 1
22 72
82. Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di
BRSKW dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah wanita
tuna susila yang ditangani
100.00 persen
-tertanganin ya wts
100.00 persen
2,000,000,000 2,000,000,000 - Lanjutan
1 22
72 83.
Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas Cibabat-Cimahi CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah penyandan g
disabilitas yang ditangani
100.00 persen
-tertanganin ya disabilitas
100.00 persen
2,000,000,000 2,228,000,000 228,000,000 2,450,800,000 Lanjutan 1
22 72
84. LAYANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
REMAJA DI BALAI PEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA BPSBR DAN
SUB UNIT RUMAH PEMBERDAYAAN CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah anak jalanan yang
ditangani 100.00
persen -tertanganin ya
anak jalanan 100.00
persen 3,500,000,000 3,300,000,000 200,000,000 3,630,000,000 Lanjutan
1 22
72 85.
PENERIMAAN DAN PENYALURAN REMAJA PUTUS SEKOLAH DI BALAI
PEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA BPSBR DAN SUB UNIT RUMAH
PEMBERDAYAAN CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah anak jalanan yang
ditangani 100.00
persen -tertanganin ya
anak jalan 100.00
persen 660,000,000 625,000,000 35,000,000 687,500,000 Lanjutan
1 22
72 86.
Penerimaan dan Penyaluran Di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra
Cileungsi Bogor CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kabupaten Bogor
Jumlah anak berhadapan
dengan hukum ABH yang
ditangani 100.00
persen -tertangani anak
nakal abh Terlaksananya
Kegiatan Penerimaan dan
Penyaluran Klien di BRSMP
Cileungsi Bogor 100.00
persen 100
400,000,000 400,000,000 - Lanjutan
Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 22
72 87.
Pemulangan PMKS Jalanan Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial
dan Eks Psikotik asal Jateng CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Jawa Tengah;
Jumlah gelandanga n
yang ditangani 100.00
persen -tertanganin ya
pmks jalanan 100.00
persen 150,000,000
150,000,000 - Baru 1
22 72
88. Penerimaan dan Penyaluran Kelayan
Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Cirebon dan Sub
Unit CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah wanita tuna susila
yang ditangani 100.00
orang -WTS yang
diseleksi 100.00
orang 500,000,000
500,000,000 - Lanjutan 1
22 72
89. Penerimaan dan Penyaluran Kelayan
BRSPD Cibabat Cimahi CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah penyandan g
disabilitas yang ditangani
100.00 orang
-Paca yang ditangani
100.00 orang
400,000,000 400,000,000 - Lanjutan
1 22
73 90.
Program Pemberdayaan Sosial - -
1 22
73 91.
Verifikasi Proposal Bantuan Hibah CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah fakir miskin FM
yang diberdayaka n
100.00 persen
-terseleksin ya proposal
100.00 persen
250,000,000 200,000,000 50,000,000 220,000,000 Lanjutan 1
22 73
92. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan
Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni KBTLH
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
keluarga berumah tidak
layak huni KBTLH
yang ditangani
100.00 persen
-tertanganin ya KBTLH
100.00 persen
250,000,000 250,000,000 - Lanjutan
1 22
73 93.
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat
300,000,000 300,000,000 1
22 73
94. Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam
Kelompok Usaha Bersama KUBE CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah fakir miskin FM
yang diberdayaka n
100.00 persen
-tertanganin ya FM
100.00 persen
720,000,000 1,450,000,000 730,000,000 1,595,000,000 Lanjutan 1
22 73
95. validasi data pmks dan psks
NON CG NON CG
Kab. Sumedang;
persentase pmks skala
kabupaten sumedang yang
memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan
kebutuhan 26.00
kecamat an
kabupa te
n terlaksanan ya
kegiatan validasi pmks dan psks
26.00 kecamatan
kabupate n
1,000,000,000 1,000,000,000 - Lanjutan
1 22
73 96.
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan
NON CG NON CG
Kab. Bandung Barat;
Jumlah PKRI penerima
bantuan kadeudeuh
12.00 orang
terlaksnany a pelestarian nilai-
nilai kepahlawan an keperintisan
dan kejuangan 12.00
orang 600,000,000
600,000,000 - Lanjutan 1
22 73
97. -PEMBERDAYAAN SOSIAL WANITA
RAWAN SOSIAL EKONOMI CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah wanita rawan sosial
ekonomi WRSE
yang diberdayaka
n 100.00
persen -tertanganin ya
wrse 100.00
persen 250,000,000 750,000,000 500,000,000
825,000,000 Lanjutan
1 22
74 Program Perlindungan Sosial
- - 1
22 74
98 Perlindungan Sosial Pengungsi Bekas
Anggota Gerakan Fajar Nusantara di Jawa Barat
Non CG, Fungsi
Pendanaan : Lainnya
Non Fixed Cost
Non CG, Fungsi Pendanaan :
Lainnya Non Fixed Cost
4,753,125,000 4,753,125,000 5,228,437,500
1 22
74 99.
-PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PKH
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah
penerima bantuan tunai
bersyarat PKH 100.00
persen -tertanganin ya
pkh 100.00
persen 300,000,000 2,000,000,000 1,700,000,000 2,200,000,000 Lanjutan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Kegiatan Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 22
74 100 -Penerimaan dan Penyaluran Anak di
BPSAA Pagaden Subang dan Sub Unit Rumah Perlindungan
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah balita
terlantar yang memperoleh
perlindunga n sosial
100.00 persen
-tertanganin ya anak terlantar di
balai 100.00
persen 500,000,000
500,000,000 - Lanjutan 1
22 74 101. PENANGANAN ANAK JALANAN
TERPADU BERSAMA KABUPATENKOTA DI JAWA BARAT
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jumlah anak
terlantar yang memperoleh
perlindunga n sosial
100.00 persen
-tertanganin ya anak terlantar
100.00 persen
500,000,000 800,000,000 300,000,000 880,000,000 Lanjutan
1 22
74 102 Penerimaan dan Penyaluran di BPSTW
dan Sub Unit Rumah Perlindungan CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Lanjut Usia Terlantar
yang mendapat Perlindunga n
Sosial 100.00
persen -tertanganin ya
lanjut usia terlantar
100.00 persen
460,000,000 500,000,000 40,000,000 550,000,000 Lanjutan
1 22
74 103. perlindungan lanjut usia terlantar di luar balai
CG. 9 Tematik 2
CG.9 Sasaran 2
Kab. Subang; Jumlah Lanjut
Usia Terlantar yang mendapat
Perlindunga n Sosial
100.00 orang
terwujudny a perlindunga n
lanjut usia terlantar di luar
balai 100.00
orang 400,000,000 264,000,000 136,000,000 290,400,000 Lanjutan
1 22
75 Program Penanggulangan Bencana
Alam dan Perlindungan Masyarakat - -
1 22
76 Program Pendayagunaan dan
pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS
- - 1
22 76 104. -PSKS Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah forum jejaring orsos
100.00 persen
-terbinanya psks 100.00
persen 350,000,000 350,000,000 - 385,000,000 Lanjutan
1 22
76 105. PENINGKATAN PELESTARIAN KEPAHLAWANAN,KEPERIN TISAN DAN
KESEJAHTERAAN JANDA PKRI CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah peserta penyuluhan
dan bimbingan sosial
100.00 persen
-terbinanya janda pkri
100.00 persen
550,000,000 350,000,000 200,000,000 385,000,000 Lanjutan 1
22 76 106. BIMBINGAN TEKNIS PENDAYAGUNAAN
SUMBER DANA SOSIAL CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah peserta bimtek
pendayagu naan sumber
dana sosial 100.00
persen -terbinanya psds
100.00 persen
500,000,000 300,000,000 200,000,000 330,000,000 Lanjutan 1
22 76 107. PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah peserta penyuluhan
dan bimbingan sosial
100.00 persen
-terlatihnya penyuluh
100.00 persen
450,000,000 390,000,000 60,000,000 429,000,000 Lanjutan 1
22 76 108. Penyelenggaraan Pelatihan Untuk
Peningkatan Pengetahuan, Kemempuan dan Pemberdayaan Tenaga
Kesejahteraan Sosial Pada BPPKS Cimahi CG. 9
Tematik 2 CG.9
Sasaran 2 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah peserta penyuluhan
dan bimbingan sosial
100.00 persen
-terlatihnya peksos
100.00 persen
1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 1,100,000,000 Lanjutan 1
22 76 109. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan
Sosial Masyarakat CG. 9 -
CG.9 Sasaran 2
Kab. Bandung Barat;
Jumlah peserta penyuluhan
dan bimbingan sosial
700.00 org
-pembinaan PSM, KT
dan Orsos 700.00 org
550,000,000 550,000,000 - Baru
1 22
76 110. Pemberdayaan Tksk Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
2,300,000,000 2,300,000,000
1 24
Statistik - -
1 24
79 Program Pengembangan
DataInformasiStatistik Daerah - -
1 24
79 111. Pendataan Data PMKS dan PSKS NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Persentase pemenuhan
kebutuhan datainform
asstatistik daerah
100.00 persen
-Terpenuhi data pmks dan psks
100.00 persen
1,100,000,000 1,100,000,000 - Lanjutan
103,177,000,000 99,380,085,000 3,796,915,000 Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
Fungsi Penunjang Urusan 1
6 Perencanaan Pembangunan
1 6
29 Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1.
Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi, Pusat
dan Kabupaten
Kota 80
Mendukung koordinasi antar
Pelaku Pembangun an,
Menjamin Terciptanya
Integrotasi, Sinkronisasi
, dan Sinergi baik antar daerah,
antar ruang, antar waktu, antar
Fungsi Pemerintaha n
maupun antara Pusat dan Daerah
- Pengelolaan Penyusunan
Buletin Ketenagakerjaan
dan Ketransmigrasian
- Publikasi Ketenagakerjaan
dan Ketransmigrasian
100.00 - 1 kegiatan
- 1 kegiatan 450,000,000 360,632,000 396,695,200
Lanjutan disnakertrans
1 6
29 2
Perencanaan Program Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Disnakertrans
Meningkatka n Kinerja
Aparatur serta tata
kelola pemerintah
dan pembanguna
n berbasis IPTEK
Meningkatnya kualitas dan
akuntabilitas layanan
pemerintah serta mewujudkan
perluasan partisipasi publik
Jawa Barat Jawa Barat
Tingkat kesesuaian
rencana program
pembangunan OPD Provinsi
Jawa Barat 85
- - Monitoring dan Evaluasi
ProgramKegiatan Dinas Tahun 2016
- Rapat Koordinasi - Forum OPD
- Seminar Monitoring dan
Evaluasi RTKP Tahun 2015
- Monitoring dan Evaluasi RTKP
Tahun 2015 - Verifikasi dan
Monitoring Bantuan Sosial
dan Bantuan Keuangan
- Pengelola Teknis Jaringan
- - Monitoring dan Evaluasi
ProgramKegiatan Dinas Tahun 2016
- Rapat Koordinasi - Forum OPD
- Seminar Monitoring dan
Evaluasi RTKP Tahun 2015
- Monitoring dan Evaluasi RTKP
Tahun 2015 - Verifikasi dan
Monitoring Bantuan Sosial
dan Bantuan Keuangan
- Pengelola Teknis Jaringan
- - 1 kegiatan - 2 kegiatan
- 1 kegiatan - 1 kegiatan
- 1 Kegiatan - 1 Kegiatan
- 1 kegiatan - - 1 kegiatan
- 2 kegiatan - 1 kegiatan
- 1 kegiatan - 1 Kegiatan
- 1 Kegiatan - 1 kegiatan
512,425,000 563,667,500 Lanjutan
disnakertrans
1 6
29 3.
Perencanaan Program Dan Kegiatan UPTD Balai Pelatihan Ketenagakerjaan
Bekasi Meningkatka
n Kinerja Aparatur
serta tata kelola
pemerintah dan
pembanguna n berbasis
IPTEK Meningkatnya
kualitas dan akuntabilitas
layanan pemerintah serta
mewujudkan perluasan
partisipasi publik BPK Bekasi
BPK Bekasi Tingkat
kesesuaian rencana
program pembangunan
OPD Provinsi Jawa Barat
85 Terlaksananya
Koordinasi Perencanaan,Peng
endalian dan Evaluasi Program
UPTD Terlaksananya
Koordinasi Perencanaan,Peng
endalian dan Evaluasi Program
UPTD - Tim
Penyusun Soal Seleksi
PBK 3 Orang - Pengajar
Pembinaan Alumni PBK
sebanyak 2 Angkatan
- Koordinasi Perencanaan
- Pembuatan Media
Penyebaran Informasi
Elektronik 1 Keg.
- Tim Penyusun
Soal Seleksi PBK 3 Orang
- Pengajar Pembinaan
Alumni PBK sebanyak 2
Angkatan - Koordinasi
Perencanaan - Pembuatan
Media Penyebaran
Informasi Elektronik 1
Keg. - Penyusunan
Audio Video Profile Balai
dan Penyebarluasa
nnya melalui Media
Informasi 311,817,000 342,998,700
Lanjutan disnakertrans
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Jenis
Program dan
Kegiatan Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan +-
RKPD Target
Kegiatanoutput Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 6
29 4
Pengembangan Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri
NON CG Meningkatnya
kualitas dan akuntabilitas
layanan pemerintah serta
mewujudkan perluasan
partisipasi publik Bandung
Bandung Tingkat
kesesuaian rencana
program pembangunan
OPD Provinsi Jawa Barat
85 Dokumen kajian
kebutuhan dan pengembangan
pelatihan Dokumen kajian
kebutuhan dan pengembangan
pelatihan Dokumen
kajian kebutuhan
dan pengembanga
n pelatihan Dokumen
kajian kebutuhan
dan pengembanga
n pelatihan 150,000,000 193,272,350 212,599,585
Lanjutan disnakertrans
1 6
29 5.
Perencanaan Program Pelatihan Ketransmigrasian Dan Kewirausahaan
Meningkatka n Kinerja
Aparatur serta tata
kelola pemerintah
dan pembanguna
n berbasis IPTEK
Meningkatnya kualitas dan
akuntabilitas layanan
pemerintah serta mewujudkan
perluasan partisipasi publik
Bandung Bandung
Tingkat kesesuaian
rencana program
pembangunan OPD Provinsi
Jawa Barat 85
Terkoordinasikan nya Perencanaan
Program dan Kegiatan Pelatihan
Ketransmigrasian dan
Kewirausahaan Teridentifikasinya
Kebutuhan Jenis Pelatihan
Ketransmigrasian dan
Kewirausahaan Terintegrasinya
Perencanaan Program dan
Kegiatan pelatihan Ketransmigrasian
dan Kewirausahaan
Termonitornya Pelaksanaan
Pelatihan Ketransmigrasian
dan Terkoordinasikan
nya Perencanaan Program dan
Kegiatan Pelatihan Ketransmigrasian
dan Kewirausahaan
Teridentifikasinya Kebutuhan Jenis
Pelatihan Ketransmigrasian
dan Kewirausahaan
Terintegrasinya Perencanaan
Program dan Kegiatan pelatihan
Ketransmigrasian dan
Kewirausahaan Termonitornya
Pelaksanaan Pelatihan
Ketransmigrasian dan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 27 Kab.Kota
27 Kab.Kota
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 27 Kab.Kota
27 Kab.Kota 137,775,000 151,552,500
Lanjutan disnakertrans
Pasca Pelatihan Ketransmigrasian
dan Kewirausahaan
Terevaluasinya Pasca Pelatihan
Ketransmigrasian dan Kewirausahaa
1 Urusan Wajib
-
1 12
Ketenagakerjaan -
1 12
39 Program Peningkatan Produktivitas
dan Kualitas Tenaga Kerja -
1 12
39 6.
PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT MELALUI MOBILE TRAINING UNIT
MTU CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Meningkatka n
tenaga kerja yang kompeten,
produktif dan berdaya saing
serta menciptaka n
wirausaha baru
100 - Pelatihan
Berbasis Masyarakat
melalui MTU - Pelatihan Kilat
- Pelatihan Berbasis
Masyarakat melalui MTU
2260.00 Orang
- Sebanyak 360 Orang18
Angkatan 2,500,000,000 886,927,000 975,619,700
Lanjutan disnakertrans
1 12
39 7.
AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA LPK
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Meningkatka n tenaga kerja
yang kompeten, produktif dan
berdaya saing serta
menciptaka n wirausaha baru
100 - Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja
LPK - Bimbingan
Teknis Assesor Akreditasi LPK
- Penyebaran
Informasi Kelembagaa n
- Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja LPK
- Bimbingan Teknis Assesor
Akreditasi LPK - Penyebaran
Informasi Kelembagaan
50.00 LPK 50 LPK
450,000,000 384,750,000 423,225,000 Lanjutan
disnakertrans
1 12
39 8.
UJI KOMPETENSI TENAGA KERJA CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Meningkatka n
tenaga kerja yang kompeten,
produktif dan berdaya saing
serta menciptaka n
wirausaha baru 100.00
Uji Kompetensi Tenaga Kerja
Uji Kompetensi Tenaga Kerja
600.00 Orang
Sebanyak 720 orang36
angkatan 1,700,000,000 1,896,485,000 2,086,133,500
Lanjutan disnakertrans
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 12
39 9.
Bimbingan Teknis Produktivitas Pengembangan Kewirausahaan
Meningkatnya jumlah
tenaga kerja yang memiliki
sertifikat keahlian
Meningkatnya Kualitas Tenaga
Kerja Jawa Barat Jawa Barat
Jawa Barat Perwujudan
Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
100.00 - Bimbingan
Teknis Produktivitas
Pengembangan Kewirausahaan
- Bimbingan Teknis
Produktivitas 5S - Bimbingan
Teknis Training Need Analysis
- Bimbingan Teknis
Produktivitas Pengembangan
Kewirausahaan - Bimbingan
Teknis Produktivitas 5S
- Bimbingan Teknis Training
Need Analysis - Sebanyak
100 Orang5 Angkatan
- Sebanyak 20 Orang1
Angkatan - Sebanyak
20 Orang1 Angkatan
- Sebanyak 100 Orang5
Angkatan - Sebanyak 20
Orang1 Angkatan
- Sebanyak 20 Orang1
Angkatan -
Lanjutan disnakertrans
1 12
39 10.
PEMAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Meningkatka n tenaga kerja
yang kompeten, produktif dan
berdaya saing serta
menciptaka n wirausaha
baru 100.00
- Pemaganga n
Dalam Negeri Berbasis
Pengguna - Seleksi
Pemaganga n ke Luar Negeri
Jepang - Pemagangan
Dalam Negeri Berbasis
Pengguna - Seleksi
Pemagangan ke Luar Negeri
Jepang 800.00
Orang - Sebanyak 80
Orang4 Angkatan
- Sebanyak 600 Orang2
Angkatan 1,250,000,000 1,070,890,000 1,177,979,000
Lanjutan disnakertrans
1 12
39 11.
BIMBINGAN TEKNIS METODOLOGI INSTRUKTUR LPK
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Meningkatka n tenaga kerja
yang kompeten, produktif dan
berdaya saing serta
menciptaka n wirausaha
baru 100.00
Bimbingan Teknis Metodologi
Instruktur LPK - - Bimbingan
Teknis Metodologi Instruktur LPK
50.00 Orang
- Sebanyak 50 Orang2
Angkatan 225,000,000 168,675,000 185,542,500
Lanjutan disnakertrans
1 12
39 12.
DBHCHT Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat
dilingkungan Industri Hasil Tembakau dan Daerah Penghasil Bahan Baku
Industri Hasil Tembakau di UPTD Disnakertrans Prov.Jawa Barat
Meningkatnya jumlah
tenaga kerja yang memiliki
sertifikat keahlian
Meningkatnya Kualitas Tenaga
Kerja Jawa Barat Jawa Barat
Jawa Barat Perwujudan
Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
384.00 orangp
eserta pelatiha
n Terlaksananya
Pembinaan Keterampilan
Masyarakat sekitar lingkungan
Industri hasil tembakau dan
daerah penghasil tembakau
Terlaksananya Pembinaan
Keterampilan Masyarakat
sekitar lingkungan Industri hasil
tembakau dan daerah penghasil
tembakau KEJURUAN
TEKNIK OTOMOTIF :
1. Sub.Kejuruan
Teknik Sepeda Motor
sejumlah 1 Paket
2. Sub.Kejuruan
Teknik Kenderaan
Ringan sejumlah 1
Paket KEJURUAN
TEKNIK LISTRIK :
1.Sub Kejuruan
Instalasi Penerangan
sejumlah 1 Paket
KEJURUAN KEJURUAN
TEKNIK OTOMOTIF :
1. Sub.Kejuruan
Teknik Sepeda Motor
sejumlah 1 Paket
2. Sub.Kejuruan
Teknik Kenderaan
Ringan sejumlah 1
Paket KEJURUAN
TEKNIK LISTRIK :
1.Sub Kejuruan
Instalasi Penerangan
sejumlah 1 Paket
KEJURUAN 1,878,621,000 2,066,483,100
Lanjutan disnakertrans
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 12
39 13.
Pelatihan Berbasis Kompetensi CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Terwujudny a
Peningkatan Kualitas dan
Produktivita s Tenaga Kerja
Melalui Pelatihan
464.00 orangp
eserta pelatiha
n; Terselengga ranya
kegiatan pelatihan sebanyak 3
angkatan Terselenggaranya
kegiatan pelatihan sebanyak 2
angkatan 432.00
orangpes erta pelatihan
- KEJURUAN TEKNIK LAS :
1.Sub Kejuruan Las
Industri sejumlah 1
Paket 2. Sub
Kejuruan Las Fabrikasi
sejumlah 1 Paket
KEJURUAN TEKNIK
OTOMOTIF : 1. Sub
Kejuruan Teknik
Sepeda Motor sejumlah 1
Paket 2. Sub
Kejuruan Teknik
Kenderaan Ringan
4,000,000,000 1,792,434,200 1,971,677,620 Lanjutan
disnakertrans
KEJURUAN TEKNIK
LISTRIK 1. Sub
Kejuruan Instalasi
Tenaga sejumlah 1
Paket 2.
Sub.Kejuruan Otomatisasi
Industri 1 Paket
KEJURUAN TEKNIK
ELEKTRONIK A :
1. Sub Kejuruan
1 12
39 14.
Pelatihan Bagi Purna TKI CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Perwujudan
Peningkatan kualitas dan
produktifitas tenaga kerja
200.00 orang
Pelatihan Bagi Purna TKI
6 angkatan120 orang
200.00 orang
1. Sub Kejuruan
Audio Video sejumlah 1
Paket 1,000,000,000 1,620,716,000 1,782,787,600
Lanjutan disnakertrans
1 12
39 15.
Workshop Jabar Mengembara CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab. Bandung;
Kab. Bandung Barat; Kab.
Garut; Kab. Indramayu;
Kab. Cirebon; Jawa Barat
Perwujudan Peningkatan
kualitas dan produktifitas
tenaga kerja 700.00
orang Terlaksanan ya
workshop jabar mengembar a
Workshop Jabar mengembara
700.00 orang
1. Sub Kejuruan
Sekretaris sejumlah 1
Paket 300,000,000 267,450,000 294,195,000
Lanjutan disnakertrans
1 12
39 16.
Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kota Bandung; Jawa Barat
Perwujudan Peningkatan
kualitas dan produktifitas
tenaga kerja 400.00
orang Pelatihan Calon
Tenaga Kerja Luar Negeri
Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar
Negeri 400.00
orang Sebanyak 17
angkatan340 orang
4,002,270,000 3,132,706,500 3,445,977,150 Lanjutan
disnakertrans
1 12
39 17.
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI MOBILE TRAINING UNIT MTU
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Tumbuhnya Rintisan
Wirausaha Mandiri Bagi
Pemula 100.00
Terlatihnya masyarakat Jawa
Barat dibidang wirausaha
Terselenggaranya pelatihan
masyarakat Jawa Barat dibidang
wirausaha 100.00
3 angkatan 90 Orang
pelatihan kewirausahaa
n melalui mobile
training unit MTU
1,500,000,000 577,625,000 635,387,500 Lanjutan
disnakertrans
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 12
39 18.
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS ARAH MINAT USAHA
MANDIRI CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Meningkatn ya
kemampuan masyarakat
Jawa Barat yang
mempunyai arah minat
usaha mandiri 100.00
Berkemban gnya wirausaha
mandiri berbasis arah minat
Terlaksananya pelatihan
wirausaha mandiri berbasis
arah minat 100.00
8 angkatan 160 Orang
pelatihan kewirausahaa
n berbasis arah minat
usaha mandiri 1,000,000,000 813,190,000 894,509,000
Lanjutan disnakertrans
1 12
39 19.
Peningkatan Kualitas Sertifikasi Profesi Meningkatnya
jumlah tenaga kerja
yang memiliki sertifikat
keahlian Meningkatnya
Kualitas Tenaga Kerja Jawa Barat
Jawa Barat Jawa Barat
Perwujudan Peningkatan
Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja 100.00
Sosialisasi Kelembagaan dan
Program Kerja BKSP Provinsi
Jawa Barat Pelatihan
Pembentukan LSP Pelatihan Asesor
Kompetensi Kunjungan Kerja
Dalam Rangka Peningkatan
Wawasan Pengurus BKSP
Provinsi Jawa Barat Pada Sektor
Pariwisata Sosialisasi
Kelembagaan dan Program Kerja
BKSP Provinsi Jawa Barat
Pelatihan Pembentukan LSP
Pelatihan Asesor Kompetensi
Kunjungan Kerja Dalam Rangka
Peningkatan Wawasan
Pengurus BKSP Provinsi Jawa
Barat Pada Sektor Pariwisata
- sebanyak 100 orang2
angkatan sebanyak 20
orang1 angkatan
sebanyak 20 orang1
angkatan Sebanyak 15
orang pengurus
- sebanyak 100 orang2
angkatan sebanyak 20
orang1 angkatan
sebanyak 20 orang1
angkatan Sebanyak 15
orang pengurus
410,856,500 451,942,150 Lanjutan
disnakertrans
1 12
39 20.
DBHCHT Pelatihan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil
Tembakau Melalui Perluasan Kesempatan Usaha Mandiri Tahun 2016
Meningkatnya jumlah
tenaga kerja yang memiliki
sertifikat keahlian
Meningkatnya Kualitas Tenaga
Kerja Jawa Barat Jawa Barat
Jawa Barat Perwujudan
Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
483000 Orang
Terlatihnya masyarakat di
lingkungan industri hasil
tembakau di bidang wirausaha
mandiri Terlatihnya
masyarakat di lingkungan
industri hasil tembakau di
bidang wirausaha mandiri
10 kegiatan 200 Orang
melalui pelatihan
penguatan ekonomi
masyarakat 17 kegiatan
340 Orang melalui
pelatihan penguatan
ekonomi masyarakat
1,975,575,000 2,173,132,500 Lanjutan
disnakertrans
1 12
40 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- disnakertrans
1 12
40 21
Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi
Meningkatnya kualitas iklim
usaha dan investasi
Meningkatnya Perlindungan
Ketenagakerjaan Jawa Barat
Jawa Barat Presentase
Kepesertaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaa an
40 1. Rapat Dewan
Pengupahan Provinsi Jawa
Barat 2. Workshop
Pengupahan 3. Pembinaan
Pengupahan 4. Kunjungan
Kerja Pengupahan 5. Mediasi
Pengupahan 1. Rapat Dewan
Pengupahan Provinsi Jawa
Barat 2. Workshop
Pengupahan 3. Pembinaan
Pengupahan 4. Kunjungan
Kerja Pengupahan 5. Mediasi
Pengupahan Terselenggara
nya Pemberdayaa
n Dewan Pengupahan
Provinsi Jawa Barat Tahun
2015 sebanyak 5
Kegiatan Terselenggara
nya Pemberdayaa
n Dewan Pengupahan
Provinsi Jawa Barat Tahun
2015 sebanyak 5
Kegiatan 555,687,000 611,255,700
Lanjutan disnakertrans
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 12
40 22.
KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PENGUPAHAN SE JAWA BARAT
CG. 5 Tematik 2
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Adanya kesepaham an
bersama Dewan Pengupaha n
Provinsi dan Dewan
Pengupaha n Kabkota di
Jawa barat dalam
Penentuan Kebijakan
Pengupaha n di Jawa
BaratMenin gkatnya
Kesejahtera an Tenaga Kerja,
Iklim Investasi, dan Situasi
Hubungan Industrial yang
Kondusif -0.00 2
Kegiatan Lokakarya
Pengupaha n Rapat Koordinasi
Wilayah Pengupaha n
Diseminasi UMK dan Sosialisasi
Penangguh an1. Lokakarya
Pengupaha n 2. Rapat
Koordinasi Wilayah
Pengupaha n 1.
Lokakarya Pengupaha n
2. Rapat Koordinasi
Wilayah Pengupaha n
1. Lokakarya Pengupahan
2. Rapat Koordinasi
Wilayah Pengupahan
100.00 27.00
kabupaten kota
0.00 2 Kegiatan
Terlaksanany a Komunikasi
dan Koordinasi
Pengupahan Se Jawa Barat
sebanyak 2 Kegiatan
600,000,000 513,000,000 564,300,000 Lanjutan
disnakertrans
1 12
40 23
Sosialisasi Penyelenggaraan Fasilitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Meningkatnya kualitas iklim
usaha dan investasi
Meningkatnya Perlindungan
Ketenagakerjaan Jawa Barat
Jawa Barat Presentase
Kepesertaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaa an
40 1.
Terselenggaranya Sosialisasi
Perlindungan Penyelenggaraan
Fasilitas dan Kesejahteraan
Tenaga Kerja 1.
Terselenggaranya Sosialisasi
Perlindungan Penyelenggaraan
Fasilitas dan Kesejahteraan
Tenaga Kerja Terealisasinya
Sosialisasi Perlindungan
Penyelenggar aan Fasilitas
dan Kesejahteraan
Tenaga Kerja sebanyak 1
kali Terealisasinya
Sosialisasi Perlindungan
Penyelenggara an Fasilitas
dan Kesejahteraan
Tenaga Kerja sebanyak 1
kali 213,750,000 235,125,000
Lanjutan disnakertrans
1 12
40 24.
PEMBINAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN NORMA
KETENAGAKERJAAN CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
Jawa Barat Presentase
kepesertaa n Jaminan Sosial
Ketenaga Kerjaan
100.00 Persen
Pemeriksaa n norma kerja dan
norma K3 dan Pengujian Objek
K3 Audit Zero
accident Pemeriksaan
Norma Ketenagakerjaan
Monitoring dan Evaluasi Pekerja
Anak 100.00
Persen 40
perusahaan 120
Perusahaan 18 Kab.Kota
625,000,000 377,548,000 415,302,800 Lanjutan
disnakertrans
1 12
40 25.
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Presentase kepesertaa n
Jaminan Sosial Ketenaga
Kerjaan 100.00
Persen Diseminasi K3,
Sosialisasi Norma Kerja dan Gema
Daya K3 Bimtek K3
Penanggulangan Kebakaran
Peningkatan Fungsi P2k3
Bakti Sosial dalam rangka Bulan K3
Upacara Pencanangan
Bulan K3 Sosialisasi PP No.
4 Tahun 2015 100.00
Persen 30 orang
30 orang 200 orang
200 orang 40 Orang
800,000,000 381,800,000 419,980,000 Lanjutan
disnakertrans
1 12
40 26.
PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Presentase kepesertaa n
Jaminan Sosial Ketenaga
Kerjaan 100.00
Persen Bimtek Kader
norma Kerja, Bimtek calon ahli
K3, bimtek K3 dan Bimtek
P3Ktangga p darurat
Rapat Koordinasi Daerah
Pengawasan Ketenagakerjaan
100.00 Persen
160 orang 1,050,000,000 483,470,000 531,817,000
Lanjutan disnakertrans
1 12
40 27.
BIMTEK TATACARA PEMBUATAN PP PKB BAGI PEKERJA DAN PENGUSAHA
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Persentase penyelesaia n
kasus hubungan
industrial 100.00
Bimtek Tatacara pembuatan PP
PKB bagi Pekerja dan Pengusaha
Bimtek tatacara pembuatan PP,
PKB bagi Pekerja dan Pengusaha
100.00 Bimtek
tatacara pembuatan
PP, PKB bagi Pekerja dan
Pengusaha; 125,000,000 106,875,000 117,562,500
Lanjutan disnakertrans
1 12
40 28.
RAPAT LKS TRIPARTIT PROVINSI JAWA BARAT
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Persentase penyelesaia n
kasus hubungan
industrial 100.00
Rapat LKS Tripartit Provinsi
Jawa Barat Rapat Lembaga
Kerjasama Tripartit Provinsi
Jawa Barat 100.00
Rapat LKS Tripartit 6 kali
dan Rapat Badan Pekerja
15 kali 120,000,000 102,600,000 112,860,000
Lanjutan disnakertrans
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 12
40 29.
RAPAT KOORDINASI LKS TRIPARTIT PROVINSI JAWA BARAT DAN
KABUPATENKOTA CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Persentase
penyelesaia n kasus
hubungan industrial
100.00 Rapat Koordinasi
Wilayah LKS Tripartit Provinsi
dan Kabupaten Kota
Rapat Koordinasi Wilayah LKS
Tripartit Provinsi dan
KabupatenKota; 100.00
Rapat Koordinasi
Wilayah LKS Tripartit
Provinsi dan KabupatenK
ota; 232,000,000 198,360,000 218,196,000
Lanjutan disnakertrans
1 12
40 30
Peningkatan Manajemen Organisasi Dan Negosiasi Serikat Pekerja Serikat Buruh
Meningkatnya kualitas iklim
usaha dan investasi
Meningkatnya Perlindungan
Ketenagakerjaan Jawa Barat
Jawa Barat Presentase
Kepesertaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaa an
65 Peningkatan
Manajemen Organisasi dan
Negosiasi Serikat Pekerja Serikat
Buruh Peningkatan
Manajemen Organisasi dan
Negosiasi Serikat Pekerja Serikat
Buruh Peningkatan
Manajemen Organisasi
dan Negosiasi SPSB
Peningkatan Manajemen
Organisasi dan Negosiasi
SPSB 106,875,000 117,562,500
Lanjutan disnakertrans
1 12
40 31.
PENYULUHAN PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT
CG. 5 Tematik 2
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Persentase penyelesaia n
kasus hubungan
industrialPer sentase
penyelesaia n kasus
hubungan industrial
100.00 100.0
60.00 perusah
aa n
60.00 -
perusah a
an 100.00
Penyuluhan Pembentuka n
LKS Bipartit
Penyuluhan Pembentukan LKS
Bipartit; 100.00
Pembentukan LKS Bipartit
di 60 perusahaan
96,000,000 82,080,000 90,288,000 Lanjutan
disnakertrans
1 12
40 32.
PEMBINAAN DAN PENYAJIAN DATA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI DAN KABUPATENKOTA
CG. 5 Tematik 2
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Meningkatn ya perlindunga n
serta peran dan fungsi
kelembagaa n 100.00
Pembinaan dan Penyajian Data
Penyelesaia n Perselisihan
Ketenagake rjaan di Provinsi dan
Kabupaten KOta Data Penyelesaian
Perselisihan Ketenagakerjaan
100.00 Tersedianya
data penyelesaian
perselisihan di provinsi
dan kabupatenko
ta 234,000,000 200,070,000 220,077,000
Lanjutan disnakertrans
1 12
41 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja -
1 12
41 33.
Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; KabKota
Optimalisasi Penempatan
Pemberday aan Tenaga
Kerja Penyandan g
Disabilitas pada sektor
formalinfor mal pada
sektor industri garment
100.00 Pembekalan
, Penempatan
Tenaga Kerja Penyandan g
Disabilitas pada sektor formal
industri garment Pembekalan,
Penempatan Tenaga Kerja
Penyandang Disabilitas pada
sektor formal industri garment
100.00 -
Penempatan pemberdayaa
n tenaga kerja Penyandang
Disabilitas sebanyak 70
Orang 350,000,000 300,450,000 330,495,000
Lanjutan disnakertrans
1 12
41 34
Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal AKL
Peningkatan iklim
investasi dan daya saing
usaha Meningkatnya
jumlah serapan angkatan kerja
27 Kab.Kota 27 Kab.Kota
Jumlah Penyerapan 2
Juta Kesempatan
Kerja Melalui Sektor Primer,
Sekunder dan Tersier
483.000 orang
- Pembekalan dan Penempatan
Tenaga Kerja Lokal pada sektor
garment - Pembekalan dan
Penempatan Tenaga Kerja
Lokal pada sektor garment
- Pembekalan
dan Penempatan
Tenaga Kerja Lokal AKL
sebanyak 150 orang.
- Pembekalan dan
Penempatan Tenaga Kerja
Lokal AKL sebanyak 200
orang. 1,104,619,000 1,215,080,900
Lanjutan disnakertrans
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 12
41 35.
Pengendalian dan Monitoring Terhadap Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara
Asing Pendatang TKWNAP di Jawa Barat
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; 27 Kab.Kota
Terkendali dan termonitorn ya
penggunaa n terhadap
Tenaga Kerja Asing
Pendatang TKWNAP
guna pemberday aan
kepada Tenaga Kerja Indonesia
pendampin g untuk
transfer teknologipe
ngetahuan 100.00
Pengendalia n dan Monitoring
terhadap Pengguna Tenaga
Kerja Warga Negara
Asing Pendatang TKWNAP
di Wilayah Jawa Barat
Pengendallian dan Monitoring
Terhadap Pengguna Tenaga
Kerja Warga Negara Asing
Pendatang TKWNAP di
Wilayah Jawa Barat.
100.00 PerusahaanL
embagaInsta nsi yang
memperkerjak an Tenaga
Kerja Warga Negara Asing
Pendatang TKWNAP di
Jawa Barat sebanyak 500
LembagaPer usahaan.
200,000,000 368,000,000 404,800,000 Lanjutan
disnakertrans
1 12
41 36
Jejaring Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja
Daerah AKAD Peningkatan
iklim investasi dan
daya saing usaha
Meningkatnya jumlah serapan
angkatan kerja 27 Kab.Kota
27 Kab.Kota Jumlah
Penyerapan 2 Juta
Kesempatan Kerja Melalui
Sektor Primer, Sekunder dan
Tersier 483.000
orang Penjajagan
Kesempatan kerja dan konsolidasi
dan promosi potensi tenaga
kerja asal Jawa Barat ke Luar
Daerah Penjajagan
Kesempatan kerja dan konsolidasi
dan promosi potensi tenaga
kerja asal Jawa Barat ke Luar
Daerah Tersendianya
informasi kesempatan
kerja dan terkonsolidasi
nya potensi Tenaga Kerja
asal Jawa Barat
Tersendianya informasi
kesempatan kerja dan
terkonsolidasi nya potensi
Tenaga Kerja asal Jawa
Barat 180,000,000 198,000,000
Lanjutan disnakertrans
1 12
41 37.
PERLUASAN LAPANGAN KERJA MELALUI PADAT KARYA PRODUKTIF
PETERNAKAN DAN PERIKANAN CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jumlah Penyerapan 2
juta kesempatan
kerja melalui sektor primer,
sekunder dan Tersier
100.00 persen
1. Mening katnya
Perekonomi an dan pemahaman
terhadap pelaksanaa n
kegiatan Kesempata n kerja
di Perdesaan 100.00
persen 3,000,000,000 - -
Lanjutan disnakertrans
1 12
41 38
PERLUASAN LAPANGAN KERJA MELALUI PADAT KARYA
INFRASTRUKTUR PENGERASAN JALAN CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Jumlah
Penyerapan 2 juta
kesempatan kerja melalui
sektor primer, sekunder dan
Tersier 100.00
persen 1.
Terlaks ananya Perluasan
Lapangan Kerja Melalui Padat
Karya Pengerasan Jalan Padat
Karya Insfrastrukt ur sebanyak
48 lokasi 4.080 orang di
Kabkota Padat karya
infrastruktur pengerasan jalan
dapat memberikan
kesempatan kerja secara temporer
kepada 385 orang tenaga kerja
penganggur dan setengah
penganggur 100.00
persen Pengerasan
jalan di 17 lokasi
2,000,000,000 2,430,000,000 2,673,000,000 Lanjutan
disnakertrans
1 12
41 39.
PENDATAAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Jumlah Penyerapan 2
juta kesempatan
kerja melalui sektor primer,
sekunder dan Tersier
483.000 orang
Terentrinya data pendataan
kesempatan kerja sebanyak 450.000
orang Bay name bay addres dalam
memenuhi target serapan 2 Juta
Kesempata n
Pendataan serapan tenaga
kerja 100.00
persen 1,500,000,000 900,000,000 990,000,000
Lanjutan disnakertrans
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 12
41 40
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatn ya pemahaman
pencari kerja dalam
memasuki dunia kerja
100.00 Mengurangi
jumlah penganggur an di
Jawa Barat 100.00
294,479,000 252,185,000 277,403,500 Lanjutan
disnakertrans 1
12 41
41. Bimbingan Teknis Pengurus Bursa Kerja
Khusus BKK Peningkatan
iklim investasi dan
daya saing usaha
Meningkatnya jumlah serapan
angkatan kerja Jawa Barat
Jawa Barat Jumlah
Penyerapan 2 Juta
Kesempatan Kerja Melalui
Sektor Primer, Sekunder dan
Tersier 483.000
orang Kegiatan
Bimbingan Teknis Pengurus Bursa
Kerja Khusus BKK
Kegiatan Bimbingan Teknis
Pengurus Bursa Kerja Khusus
BKK -
Terlaksanany a Bimbingan
Teknis bagi pengurus
Bursa Kerja Khusus BKK
yang ada di Wilayah Jawa
Barat -
Terlaksanany a Bimbingan
Teknis bagi pengurus
Bursa Kerja Khusus BKK
yang ada di Wilayah Jawa
Barat 146,750,000 161,425,000
Lanjutan disnakertrans
1 12
41 42
Pendataan Informasi Pasar Kerja CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Meningkatn ya
kuantitas dan kualitas data
penempatan tenaga kerja di
ajwa barat 100.00
Data penempatan tenaga kerja yang
akurat Data dan
Informasi Pasar Kerja secara
online dan offline 100.00
Terlaksanany a pendataan
penempatan tenaga kerja
di 27 KabupatenK
ota 100,000,000 85,500,000 94,050,000
Lanjutan disnakertrans
1 12
41 43.
Layanan Antar Kerja dan Konseling CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Meningkatn ya
penyerapan tenaga kerja
Ppada sektor Jasa, industri,
erdagangan dan Pertanian
100.00 Mengurangi
jumlah penganggur an di
Jawa Barat Kegiatan Layanan
Antar Kerja dan Konseling
100.00 Terlaksanany
a kegiatan Layanan
Antar Kerja dan Konseling
sebanyak 36 kali
75,570,000 65,000,000 71,500,000 Lanjutan
disnakertrans
1 12
41 44
Bursa Kerja CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Meningkatn ya
penyampaia n informasi pasar
kerja secara efektif kepada
calon pencari kerja
100.00 Tersebarny a
informasi lowongan kerja
kepada pencari kerja di 4 empat
lokasi di jawa barat
Penyelenggaraan Bursa Kerja
100.00 Tersebarnya
Informasi lowongan
kerja kepada pencari kerja
sebanyak 2 lokasi
1,052,000,000 364,360,000 400,796,000 Lanjutan
disnakertrans
1 12
41 45.
Penyebaran Informasi Pencegahan TKI Non Prosedural
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Jumlah Penyerapan 2
juta kesempatan
kerja melalui sektor primer,
sekunder dan Tersier
100.00 -persen
-Terlaksana nya penyebaran
informasi penempatan dan
perlindunga n TKI melalui Televisi
sebanyak 2 kali penayanga
n -Terlaksana nya
penyebaran informasi
penempatan dan perlindunga n TKI
melalui Radio sebanyak 7 kali
penyiaran -Terlaksana nya
penyebaran informasi
penempatan dan perlindunga n TKI
melalui Koran sebanyak 7 kali
penyebaran -Terlaksana nya
Terlaksananya penyebaran
informasi penempatan dan
perlindungan TKI melalui Televisi
Terlaksananya penyebaran
informasi penempatan dan
perlindungan TKI melalui Radio
Terlaksananya penyebaran
informasi penempatan dan
perlindungan TKI melalui Koran
Terlaksananya penyebaran
informasi penempatan dan
perlindungan TKI melalui Mobil
Penyuluhan TKI 100.00
-persen 3 kali
penayangan 6 kali
penyiaran 6 kali
penyebaran 4 Desa
150,000,000 200,792,000 220,871,200 Lanjutan
disnakertrans
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
Terlaksana nya penyebaran
informasi penempatan dan
perlindunga
1 12
41 46
Pembinaan PPTKIS dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pembekalan Akhir
Pemberangkatan PAP CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Bandung, DKI Jakarta
Jumlah Penyerapan 2
juta kesempatan
kerja melalui sektor primer,
sekunder dan Tersier
100.00 -persen
-Terselengg aranya kegiatan
Pembinaan PPTKIS
sebanyak 2 kegiatan
-Terselengg aranya kegiatan
Pembekalan Akhir Pemberangk atan
PAP sebanyak 4 kegiatan
- Terlaksananya Pembinaan
PPTKIS - Terlaksananya
Pembekalan Akhir Pemberangkatan
PAP - Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas
Instruktur PPTKIS 100.00
-persen 150 orang
200 orang 70 orang
150,000,000 230,125,000 253,137,500 Lanjutan
disnakertrans
1 12
41 47.
Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas Pelayanan TKI Terpadu
Peningkatan iklim
investasi dan daya saing
usaha Meningkatnya
jumlah serapan angkatan kerja
Jawa Barat Jawa Barat
Jumlah Penyerapan 2
Juta Kesempatan
Kerja Melalui Sektor Primer,
Sekunder dan Tersier
483.000 orang
Terlaksananya Rapat Satgas
Bidang Advokasi dan Penegakan
Hukum Terlaksananya
Rapat Satgas Bidang
Pelayanan,Pemula ngan,
Pemberdayaan Tenaga Kerja
Terlaksananya Rapat Satgas
Bidang Sosialisasi dan Hubungan
Masyarakat Terlaksananya
Rapat Satgas Bidang Monitoring
dan Evaluasi Terlaksananya
Rapat Satgas TKI Non Prosedural
Terlaksananya Rapat Satgas
Bidang Advokasi dan Penegakan
Hukum Terlaksananya
Rapat Satgas Bidang
Pelayanan,Pemula ngan,
Pemberdayaan Tenaga Kerja
Terlaksananya Rapat Satgas
Bidang Sosialisasi dan Hubungan
Masyarakat Terlaksananya
Rapat Satgas Bidang Monitoring
dan Evaluasi Terlaksananya
Rapat Satgas TKI Non Prosedural
3 kali 3 kali
3 kali 3 kali
3 kali 3 kali
3 kali 3 kali
3 kali 3 kali
360,000,000 396,000,000 Lanjutan
disnakertrans
1 12
41 48
Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI Jawa Barat
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Jumlah Penyerapan 2
juta kesempatan
kerja melalui sektor primer,
sekunder dan Tersier
100.00 -persen
-Terselengg aranya Diseminasi
Informasi Penempatan dan
Perlindunga n TKI bagi
1.300 orang -Terselengg
aranya penyebaran SMS
Gateway kepada Terselenggaranya
Diseminasi Informasi
Penempatan dan Perlindungan TKI
Terselenggaranya penyebaran SMS
gateway 100.00
-persen 900 CTKI
5.000 TKI 500,000,000 927,500,000 1,020,250,000
Lanjutan disnakertrans
1 12
41 49.
Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan TKI
Peningkatan iklim
investasi dan daya saing
usaha Meningkatnya
jumlah serapan angkatan kerja
Jawa Barat Jawa Barat
Jumlah Penyerapan 2
Juta Kesempatan
Kerja Melalui Sektor Primer,
Sekunder dan Tersier
483.000 orang
- - Terselenggaranya
monitoring, evaluasi ,
koordinasi pelaksanaan
pelayanan TKI - Terlaksananya
Pendataan TKI di Bandara
- - Terselenggaranya
monitoring, evaluasi ,
koordinasi pelaksanaan
pelayanan TKI - Terlaksananya
Pendataan TKI di Bandara
- - KabKota Jawa Barat,
DKI JakartaBant
en, 1 Negara Penempatan
- 12 bulan - - KabKota
Jawa Barat, DKI
JakartaBant en, 1 Negara
Penempatan - 12 bulan
270,000,000 297,000,000 Lanjutan
disnakertrans
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur -
disnakertrans
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 20
59 50.
Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Disnakertrans
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
Meningkatn ya Kualitas Aparatur
Disnakertra ns Provinsi Jawa
Barat Honor Pengadaan
BarangJasa Belanja Sarana
Olah raga Shuttlecock
Belanja Obat- obatan Layanan
Darurat Jasa Profesi Non
PNS Belanja Pakaian
Olah Raga Kegiatan POR
Pemprov Belanja Pakaian
Dinas Harian Penyelenggaraan
Outbound Belanja
Bimbingan TeknisLokakarya
SeminarWorksh 100.00
4 Kegiatan 72 slock
1 Tahun 1 Tahun
80 orang 135 orang
211 orang 1 paket
657,575,000 598,837,300 658,721,030 Lanjutan
disnakertrans
1 20
59 51.
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pelatihan
Ketenagakerjaan Bekasi CG. 10
Tematik 1 CG.10
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
Bekasi Meningkatn ya
Kualitas Aparatur
Daerah 12.00
Bulan Terselengga ranya
Peningkatan Kesejahtera an
Aparatur -- Pelaksanaan
Bimtek - Ceramah
Kerohanian - Senam
- Ongkos Jahit Pakaian Dinas
Harian Linmas dan Pakaian
Dinas Harian Putih Gelap
- Bahan Pakaian Dinas Harian
Linmas - Bahan Pakaian
DInas Harian Putih Gelap
12.00 Bulan
- - Pelaksanaan
Bimtek selama 1
Tahun - Ceramah
Kerohanian 4 OK
- Senam 10 bulan
- Pakaian Jadi Dinas
Harian Lengkap
atribut dsan topi Linmas
45 orang - Bahan
Pakaian DInas Harian Putih
Gelap 45 120,000,000 76,500,000 84,150,000
Lanjutan disnakertrans
1 20
59 52.
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Latihan
Tenaga Kerja Luar Negeri CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kota Bandung;
Bandung Prosentase
Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera an
sesuai standar Daerah
100.00 Terlaksanan ya
Penimgkata n Kesejahtera an
dan Kemampuan Aparatur
- Ceramah agama - Senam
- pakaian kerja - kursus
100.00 - 10 bulan
- 10 bulan - 18 orang
- 1 paket 100,000,000 77,200,000 84,920,000
Lanjutan disnakertrans
1 20
59 53.
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BALAI
PELATIHAN KETRANSMIGRASIAN DAN KEWIRAUSAHAAN
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Meningkatn ya kualitas
aparatur daerah dan
pelayanan administrasi
kepegawaia n 100.00
Ceramah Kerohanian
Senam Pakaian Dinas Hansip
Pelaksanaa n Bimtek Aparatur-
Ceramah Kerohanian
Senam Pakaian Dinas
Linmas Pelaksanaan
Bimtek Aparatur 100.00
6 OK 48 OK
11 stel 1 tahun
75,000,000 64,150,000 70,565,000 Lanjutan
disnakertrans
1 20
59 54.
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPTKI Terpadu
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
DesaKel. Cijaura Kec.
Buahbatu Kota Bandung;
Bandung Prosentase
Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera an
sesuai standar Daerah
100.00 -persen
-Terselengg aranya kegiatan
Peningkatan Kesejahtera an
dan Kemampuan Aparatur BPTKI
Terpadu Pemberian baju
Linmas, Seragam Hitam Putih
Pembayaran Bimteksosialisasi
Pembayaran kursuspelatihan
100.00 -persen
8 delapan orang
8 delapan orang
4 empat orang
50,000,000 42,750,000 47,025,000 Lanjutan
disnakertrans
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
disnakertrans
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 20
60 55.
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Disnakertrans
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat Bandung
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya 100.00
Terpenuhiny a Kebutuhan
Administrasi Perkantoran
Untuk Mendukung
Kualitas Pelayanan Dasar
Jawa Barat ATK
Fotokopi Honor Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa Makanan dan
Minuman Rapat Dinas Dekorasi
dan Desain InteriorKein
dahan Ruangan DokumenA
dministrasi Tender Perangko
dan Administrasi Keuangan Belanja
Pengelolaan Website Dinas
ATK Fotokopi
Honor Panitia Pengadaan Barang
dan Jasa Makanan dan
Minuman Rapat Dinas
Dekorasi dan Desain
InteriorKeindaha n Ruangan
Perangko dan Administrasi
Keuangan Belanja
Pengelolaan Website Dinas
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Provinsi
Belanja Alat Listrik dan
Elektronika Belanja Jasa
100.00 1.00
kegiatan 1.00
kegiatan 4 Triwulan
Fotokopi 1 paket
4 kegiatan 1 paket
4 triwulan 1 paket
1 tahun 1 kegiatan
1 kegiatan 4 triwulan
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 Kegiatan 1 kegiatan
1 Paket 4 wilayah
4 wilayah 4 wilayah
4 wilayah 1,506,489,000 1,710,004,000 1,881,004,400
Lanjutan disnakertrans
Dalam Daerah Perjalanan Dinas
Luar Provinsi telepon
Belanja Jasa Listrik
Belanja PDAM Belanja Akses
Internet 9 Mbps Belanja Sewa
Tenda Belanja Sewa
Round Table dan Kursi
Belanja PlakatKarangan
Bunga Belanja ATK
Administrasi Perkantoran Balai
Pengawas Ketenagakerjaan
Belanja Jasa Listrik Balai
Pengawas Ketenagakerjaan
Belanja PDAM Balai Pengawas
Ketenagakerjaan Belanja Jasa
Telepon Balai Pengawas
Ketenagakerjaan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
Belanja Alat Listrik dan
Elektronika Belanja Jasa
Telepon Belanja Jasa Listrik
Belanja PDAM Belanja Akses
Internet 9 Mbps Belanja Sewa
Tenda Belanja Sewa
Round Table dan Kursi Belanja
PlakatKara ngan Bunga ATK
Fotokopi Honor Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa Makanan dan
Minuman Rapat Dinas Dekorasi
dan Desain InteriorKein
dahan Ruangan DokumenA
-
dan Administrasi Keuangan Belanja
Pengelolaan Website Dinas
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Provinsi
Belanja Alat Listrik dan
Elektronika Belanja Jasa
Telepon Belanja Jasa Listrik
Belanja PDAM Belanja Akses
Internet 9 Mbps Belanja Sewa
Tenda Belanja Sewa
Round Table dan Kursi Belanja
PlakatKara ngan Bunga
-
1 20
60 56.
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan
Ketenagakerjaan Bekasi CG. 10
Tematik 1 CG.10
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
Bekasi Terpenuhiny a
Kebutuhan Administrasi
Perkantoran dalam
mendukung Tugas pokok
dan fungsi 12.00
Bulan Terfasilitasi nya
Administrasi Perkantoran
ATK Belanja Telepon
Belanja Listrik Belanja Surat
KhabarMajalah Belanja
Pengiriman Surat Belanja Internet
Belanja Voucher Smartphone
Belanja Cetak Belanja Foto copi
Belanja Mamin rapat
Belanja Perjalanan Dinas
12.00 Bulan
ATK 12 bulan Belanja
Telepon 12 bulan
Belanja listrik 12 bulan
Belanja Surat khabarMajal
ah 12 bulan Belanja
pengiriman surat 1 tahun
Belanja internet 12
bulan Belanja Cetak
1 tahun Belanja Foto
copi 1 tahun Belanja
mamin rapat 1 tahun
Belanja perjalanan
dinas 1 tahun 550,000,000 472,703,000 519,973,300
Lanjutan disnakertrans
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 20
60 57.
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Latihan Tenaga Kerja
Luar Negeri CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kota Bandung;
Bandung Persentase unit
kerja SKPDBalai
UPTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 100.00
Terlaksanan ya penyelengg araan
administrasi perkantoran
selama satu tahun - Tersedianya ATK
- Pembayaran Telepon, Listrik,
Internet - Belanja materai
- Pembayaran Majalah
- Cetak dan Penggandaan
- Makan minum rapat
100.00 - 4 triwulan
- 1 tahun - 150 lembar
- 12 bulan - 1 kegiatan
- 11 bulan 225,000,000 203,275,000 223,602,500
Lanjutan disnakertrans
1 20
60 58
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI PELATIHAN
KETRANSMIGRASIAN DAN KEWIRAUSAHAAN
Meningkatka n Kinerja
Aparatur serta tata
kelola pemerintah
dan pembanguna
n berbasis IPTEK
Terpenuhinya kebutuhan dasar
operasional unit kerja
SKPDBalaiUPT UPTD dalam
mendukung tugas
Jawa Barat Jawa Barat
Persentase unit kerja
SKPDBalaiU PTUPTD yang
terpenuhi kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan fungsinya
100 - Belanja ATK
- Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran - Pengisian
Tabung Gas 12 Kg - Barang Pecah
Belah - Telepon, Listrik,
Internet, Surat KabarMajalah
Pengiriman Surat - Cetak dan
Penggandaan - Makan dan
Minum Rapat - Snack Rapat
- Belanja ATK - Pengisian
Tabung Pemadam Kebakaran
- Pengisian Tabung Gas 12 Kg
- Barang Pecah Belah
- Telepon, Listrik, Internet, Surat
KabarMajalah Pengiriman Surat
- Cetak dan Penggandaan
- Makan dan Minum Rapat
- Snack Rapat - 4 Triwulan
- 1 Paket - 1 Tahun
- 1 Paket - 12 Bulan
- 4 Triwulan - 500 OK
- 500 OK - 4 Triwulan
- 1 Paket - 1 Tahun
- 1 Paket - 12 Bulan
- 4 Triwulan - 500 OK
- 500 OK 389,950,000 428,945,000
Lanjutan disnakertrans
1 20
60 59.
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPTKI Terpadu
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
100.00 -persen
-Terselengg aranya kegiatan
Penyelengg araan Administrasi
Perkantoran BPTKI
Terpadu Tersedianya ATK
Tersedianya alat listrik dan
elektronik Tersedianya
benda pos Pengisian tabung
gas Tersedianya biaya
langganan telepon Tersedianya biaya
langganan surat kabarmajalah
Tersedianya biaya langganan
internet Tersedianya
brosur Tersedianya
poster Tersedianya
Leaflet Tersedianya map
Tersedianya amplop
Tersedianya buku 100.00
-persen 4 triwulan
2 kali penyediaan
1000 lembar 6 kali
1 tahun 1 tahun
1 tahun 750 lembar
750 lembar 750 lembar
30 pak 30 pak
40 buah 40 buah
20 pak 56.400
lembar 60 eks
180 orang 102 oh
225,000,000 292,425,000 321,667,500 Lanjutan
disnakertrans
Terselenggaranya jamuan snack box
dan jamuan makan box
Terselenggaranya perjalanan dinas
-
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur -
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 20
61 60
Pembangunan Gedung Kantor Disnakertrans
Meningkatka n Kinerja
Aparatur serta tata
kelola pemerintah
dan pembanguna
n berbasis IPTEK
Tersedianya kebutuhan
sarana dan prasarana kerja
aparatur sesuai standar daerah
Bandung Bandung
Prosentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana kerja aparatur sesuai
standar daerah 1
Honor Panitia Pekerjaan
Administrasi Tender
Belanja Konsultan Pengawas
Pembangunan Makan Minum
Rapat Persiapan Pembangunan
Gedung Disnakertrans
Honor Panitia Pekerjaan
Administrasi Tender
Belanja Konsultan Pengawas
Pembangunan Makan Minum
Rapat Persiapan Pembangunan
Gedung Disnakertrans
Honor Panitia Pekerjaan 1
paket Administrasi
Tender 1 paket
Belanja Konsultan
Pengawas Pembanguna
n 1 paket Makan
Minum Rapat Persiapan 10
kali Pembanguna
n gedung 1 paket
Honor Panitia Pekerjaan 3
paket Administrasi
Tender 2 paket
Belanja Konsultan
Pengawas Pembangunan
1 paket Makan Minum
Rapat Persiapan 10
kali Pembangunan
gedung 1 paket
4,026,290,500 4,428,919,550 Lanjutan
disnakertrans
1 20
61 61
Pengadaan Barang Prasarana Kantor Disnakertrans
Meningkatka n Kinerja
Aparatur serta tata
kelola pemerintah
dan pembanguna
n berbasis IPTEK
Tersedianya kebutuhan
sarana dan prasarana kerja
aparatur sesuai standar daerah
Bandung Bandung
Prosentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana kerja aparatur sesuai
standar daerah 1
Tersedianya sarana kantor:
Honor Panitia Pengadaan
BarangJasa Lemari besi
Computer PC Printer
Laptop Gordyn Aula
AC 1,5 PK Papan Nama Ex-
PHI Tersedianya
sarana kantor: Honor Panitia
Pengadaan BarangJasa
Lemari besi Computer PC
Printer Laptop
Gordyn Aula AC 1,5 PK
Papan Nama Ex- PHI
ATK Pelaporan Content Billboard
Karpet Ruang Sekretaris
Perjalanan dinas Tim Bantuan
Teknis Mobil Bursa Kerja
Keliling dan aksesoris
Jasa Perencanaan Pengadaan
Billboard Tersedianya
sarana kantor:
5 kegiatan 8 unit
7 unit 7 unit
3 unit 1 kegiatan
2 unit 1 unit
Tersedianya sarana
kantor: 18 kegiatan
8 unit 7 unit
7 unit 5 unit
1 kegiatan 2 unit
1 unit 1 paket
3 paket 1 kegiatan
1 kegiatan 1 unit
3 paket 3 paket
1 paket 3 paket
4 Wilayah x 3 Bulan
4 unit 4 unit
4 unit 10 unit
3,524,294,000 3,876,723,400 Lanjutan
disnakertrans
Jasa Pengawasan Pengadaan
Billboard Pengadaan Sound
System Pengadaan Fisik
Konstruksi Billboard
Sewa Ruko Tempat Kerja
Balai Pengawas
Ketenagakerjaan Kendaraan
Operasional Balai Pengawas
Ketenagakerjaan Lemari Kantor
Filling kabinet Pengadaan
komputer PC Pengadaan printer
Meja Kerja Balai Pengawas
Ketenagakerjaan Kursi Kerja Balai
Pengawas Ketenagakerjaan
Meja Rapat Balai
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
Pengawas Ketenagakerjaan
Kursi Rapat Balai Pengawas
Ketenagakerjaan Tablet
AC Balai Pengawas
Ketenagakerjaan Pengadaan
Kamera dan Kelengkapan
Anti Virus
1 20
61 62
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatka n Kinerja
Aparatur serta tata
kelola pemerintah
dan pembanguna
n berbasis IPTEK
Tersedianya kebutuhan
sarana dan prasarana kerja
aparatur sesuai standar daerah
Bandung Bandung
Prosentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana kerja aparatur sesuai
standar daerah 1
Pengadaan sarana dan
prasarana pendukung
pelaksanaan pelatihan :
Pengadaan sarana dan
prasarana pendukung
pelaksanaan pelatihan :
Pengadaan sarana dan
prasarana pendukung
pelaksanaan pelatihan
AC 6 unit AC Standing
2 Unit Almari Geser
Kaca 14 buah Laptop 1 Unit
Hardisk Eksternal 2
Unit Printer 1 Unit
TV 1 Unit Buku-Buku
Teknik 400 Buku
Pengadaan sarana dan
prasarana pendukung
pelaksanaan pelatihan
AC 6 unit AC Standing 2
Unit Almari Geser
Kaca 14 buah Laptop 1 Unit
Hardisk Eksternal 2
Unit Printer 4 Unit
TV 1 Unit Buku-Buku
Teknik 400 Buku
Kendaraan Dinas Teknis
Operasional 2 unit
1,681,925,000 1,850,117,500 Lanjutan
disnakertrans
Sepeda Motor Roda Dua
Sport 150cc untuk
operasional 2 unit
Kendaraan Roda Tiga
untuk
pengangkut sampah 1 unit
Komputer 2 unit
Tempat Tidur Bertingkat
Lengkap untuk Asrama
siswa 36 unit Kamera CCTV
Lengkap 16 Titik 1
kegiatan
Sofa untuk asrama siswa
1 set Kursi Tunggu
untuk asrama siswa 4 unit
Handycam untuk
dokumentasi 1 unit
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 20
61 63
Pembangunan Gedung Asrama BLTKLN Tahap I
Meningkatka n Kinerja
Aparatur serta tata
kelola pemerintah
dan pembanguna
n berbasis IPTEK
Tersedianya kebutuhan
sarana dan prasarana kerja
aparatur sesuai standar daerah
Bandung Bandung
Prosentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana kerja aparatur sesuai
standar daerah 1
Pembangunan Gedung Asrama
BLTKLN Tahap I - Review DED
- Jasa Konsultan Manajeman
Konstruksi - Perizinan
- Jasa Konsultan Pembuatan
Dokumen UKL UPL
- Desain Ulang Gedung Asrama
- Pengelolaan Air Limbah
- Pengurusan Ijin - Analisa Dampak
Banjir Terbangunny
a Gedung Asrama
BLTKLN Tahap I
- 1 kegiatan - 1 kegiatan
- 1 kegiatan - 1 kegiatan
- 1 kegiatan - 1 kegiatan
- 1 kegiatan - 1 kegiatan
1,761,068,400 1,937,175,240 Lanjutan
disnakertrans
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur; -
1 20
62 64.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Disnakertrans
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Bandung
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap OPDBalaiU
PTUPTDUP TB
100.00 Tersedianya
Sarana dan Prasarana
Kebutuhan Operasional untuk
Mendukung Kinerja Dinas
Belanja Perawatan Suku Cadang
Kendaraan Dinas Jasa Kebersihan
Gedung Kantor Jasa Kebersihan
Halaman Kantor Jasa Keamanan
Kantor Pemeliharaan
fasilitas kantor Pemeliharaan
mesin absen pegawai
Belanja BBM Kendaraan Dinas
Belanja Pajak Rumah Dinas
Belanja STNK Belanja Jasa KIR
Perawatan Suku Cadang
Belanja Pelumas Pemeliharaan
Jaringan LAN 100.00
1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
1 paket 4 unit
1 tahun 10 unit
1 tahun 1 tahun
1 paket 1 paket
1 paket 1 kegiatan
1 kegiatan 1 kegiatan
1 kegiatan 1 kegiatan
1 kegiatan 1 kegiatan
12 OB 12 OB
1 kegiatan 1 kegiatan
2,497,510,000 1,818,600,000 2,000,460,000 Lanjutan
disnakertrans
Pemeliharaan Jaringan Listrik
Pemasangan Water Hiter
Pemeliharaan Ruang Kamdal
Pemasangan Jalan Sarana Akses
Disabilitas Pemeliharaan
Rumah Dinas Pemeliharaan
Tower Air Pemasangan
Penerangan Jalan Umum PJU
Pembuatan Bak Sampah
Honorarium Petugas
Kebersihan Balai Pengawas
Ketenagakerjaan Jasa keamanan
Balai Pengawas Ketenagakerjaan
Pelaburan Ruang Data
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 20
62 65
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi
Meningkatka n Kinerja
Aparatur serta tata
kelola pemerintah
dan pembanguna
n berbasis IPTEK
Terpeliharanya sarana dan
prasarana operasional
OPDBalaiUPT UPTD
Bekasi Bekasi
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap OPDBalaiUP
TUPTD 300
Terpeliharanya Sarana dan
Prasarana Kantor Terpeliharanya
Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 12
Bulan Belanja alat
listrik 1 Tahun
Belanja Suku Cadang 1
Tahun Belanja
Pelumas selama 1
Tahun Belanja STNK
1 Tahun Honor
Petugas Kebersihan
Kantor 13 Kali
Honor Petugas
Keamanan Kantor 13
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor 12
Bulan Belanja alat
listrik 1 Tahun
Belanja Suku Cadang 1
Tahun Belanja
Pelumas selama 1
Tahun Belanja STNK
1 Tahun Honor Petugas
Kebersihan Kantor 13 Kali
Honor Petugas Keamanan
Kantor 13 Kali Belanja
Pakaian Kerja Petugas
1,731,504,000 1,904,654,400 Lanjutan
disnakertrans
Kantor beserta
atribut Lengkap 14
Stel Belanja
Pakaian Kerja Petugas
Kebersihan Kantor 18 bh
Belanja Pemeliharaan
alat-alat Kantor 1
Tahun Kebersihan
Kantor 18 bh Belanja
Pemeliharaan alat-alat
Kantor 1 Tahun
Belanja Pemeliharaan
Taman 1 Tahun
Belanja Pemeliharaan
Taman 1 Tahun
1 20
62 66.
Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor BLTKLN
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kota Bandung; Bandung
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap OPDBalaiU
PTUPTDUP TB
100.00 Tersedianya
: - Belanja
elektronik - iuran sampah
- Jasa Kebersihan - Jasa Keamanan
- Belanja Kir - Belanja Service
- Belanja Suku Cadang
- Belanja Pelumas -
Pemeliharaa n Fasilitas Kantor
Alat listrik dan elektronik
Peralatan kebersihan dan
bahan pembersih Pengharum
ruangan Honorarium
petugas kebersihan
Honorarium petugas
keamanan Loundry
perlengkapan asrama
STNK kendaraan Service kendaraan
bermotor Penggantian suku
cadang kendaraan bermotor
Pengadaan BBM kendaraan
operasional Pakaian kerja
100.00 Perbaikan
Gedung Workshop
Automotif 1 500,000,000 469,091,000 516,000,100
Lanjutan disnakertrans
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
Pakaian kerja lapangan petugas
keamanan Pemeliharaan alat
pendingin ruangan
Pemeliharaan alat dan mesin
pertanian Pemeliharaan alat
bengkel pertukangan
Pemeliharaan komputer dan
printer Pemeliharaan
sound system Pemeliharaan
camera Pemeliharaan
instalasi air Pemeliharaan
taman Pemeliharaan
gedung
1 20
62 67.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPTKI Terpadu
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
DesaKel. Cijaura Kec.
Buahbatu Kota Bandung;
Bandung Jumlah sarana
dan prasarana yang dilakukan
pemeliharaa n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TBJumlah sarana dan
prasarana yang dilakukan
pemeliharaa n rutin di setiap
OPDBalaiU PTUPTDUP
TB 100.00
-persen -Terselengg
aranya kegiatan Pemeliharaa n
Sarana dan Prasarana BPTKI
Terpadu Tersedianya BBM
Tersedianya Jasa Kebersihan
Tersedianya Jasa Keamanan
Tersedianya biaya STNK
Tersedianya Biaya perawatan
kendaraan Tersedianya Biaya
penggantian suku cadang
Tersedianya Biaya pelumas
Terselenggaranya pemeliharaan
peralatan kantor Terselenggaranya
pemeliharaan perlengkapan
kantor Terselenggaranya
pemeliharaan peralatan
komputer 100.00
-persen 12 bulan
4 triwulan 4 triwulan
R4 3 unit, R2 5 unit
R4 3 unit, R2 5 unit
R4 3 unit, R2 5 unit
R4 3 unit, R2 5 unit
1 tahun 1 tahun
1 tahun 1 tahun
160,000,000 175,550,000 193,105,000 Lanjutan
disnakertrans
Terselenggaranya pemeliharaan alat
studiokomunikas i
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 20
62 68
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung ex PHI
Meningkatka n Kinerja
Aparatur serta tata
kelola pemerintah
dan pembanguna
n berbasis IPTEK
Terpeliharanya sarana dan
prasarana operasional
OPDBalaiUPT UPTD
Bandung Bandung
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaan
rutin di setiap OPDBalaiUP
TUPTD 300
Pemeliharaan Gedung Kantor Ex
PHI Pemeliharaan
Pompa Submersible
Pemeliharaan Hotmix Halaman
Kantor Pemeliharaan
Gedung Kantor Ex PHI
Pemeliharaan Pompa
Submersible Pemeliharaan
Hotmix Halaman Kantor
Pemeliharaan Kamar MandiWC
Gedung ex PHI Pembuatan Sekat
Laboratorium Komputer Gedung
ex PHI Penambahan
Pekerjaan Hot Mix Gedung ex PHI
dan Perataan Tanah
Pembuatan Septictank
Gedung ex PHI Pengadaan Pompa
Submersible 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 586,750,000 645,425,000
Lanjutan disnakertrans
Penyedot Air Hujan Gedung ex
PHI Pembuatan Bak
Sampah Gedung ex PHI
Pasangan Garasi Existing
Pemasangan Nomenklatur
Gedung ex PHI
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20
66 69
Pengelolaan Keuangan Disnakertrans Meningkatka
n Kinerja Aparatur
serta tata kelola
pemerintah dan
pembanguna Meningkatnya
kualitas dan akuntabilitas
layanan pemerintah serta
mewujudkan perluasan
partisipasi publik Bandung
Bandung Tingkat
kesesuaian pelaporan
kinerja sesuai dengan standar
akuntansi 100
Dokumen Laporan Capaian Kinerja
Dokumen Laporan Keuangan
Dokumen Pemutakhiran
Asset Dokumen Laporan
Capaian Kinerja Dokumen Laporan
Keuangan Dokumen
Pemutakhiran Asset
1 Dokumen; 1 Dokumen;
1 Dokumen; 1 Dokumen;
1 Dokumen; 1 Dokumen;
1 Dokumen; 1 Dokumen;
109,500,000 120,450,000 Lanjutan
disnakertrans
2 Urusan Pilihan
-
2 35
Ketransmigrasian
-
2 35
101
Program Pengembangan Transmigrasi -
2 35
101
70. Sosialisasi Program Transmigrasi
CG. 5 Tematik 2
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; 26 KabKota
- Menata persebaran
penduduk, Baik di dalam
maupun ke luar wilayah
ProvinsiMen ata persebaran
penduduk, Baik di dalam
maupun ke luar wilayah
Provinsi -100.00
NAME? 100.00
100.00 persen
26.00 kabupaten
kota 100.00
26 KabKota; 1 Kegiatan
1 Kegiatan 600,000,000 404,540,000 444,994,000
Baru disnakertrans
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
2 35
71 Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar
Daerah KSAD Bidang Transmigrasi Penanganan
kemiskinan Menurunnya
jumlah penduduk miskin
26 KabKota 26 KabKota
Jumlah Tindak Lanjut
Kerjasama antar Provinsi
dibidang Ketransmigrasi
an 9
Naskah MOU
- - Pelaksanaan Kerjasama Antar
Daerah KSAD Bidang
Transmigrasi; - Koordinasi Antar
Daerah Pengirim; - Evaluasi
Keberhasilan Transmigrasi;
- Tindak Lanjut Kerjasama Antar
Daerah Bidang Transmigrasi
- Jabar Mengembara
- - Pelaksanaan Kerjasama Antar
Daerah KSAD Bidang
Transmigrasi; - Koordinasi Antar
Daerah Pengirim; - Evaluasi
Keberhasilan Transmigrasi;
- Tindak Lanjut Kerjasama Antar
Daerah Bidang Transmigrasi
- Jabar Mengembara
- 1 kali; 3 Provinsi;
4 Provinsi; 2 Provinsi
1 Provinsi - 1 kali;
3 Provinsi; 4 Provinsi;
2 Provinsi 1 Provinsi
617,072,500 678,779,750 Lanjutan
disnakertrans
2 35
72. Pembinaan dan Supervisi Masyarakat
Transmigrasi Lokal CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
21 UPT11 KabKota
- Terwujudny a
Peningkatan kemampuan
penduduk pada transmigrasi
lokal resettleme nt
pada bidang wirausaha
100.00 - Koordinasi dan
fasilitasi pemberday aan
ekonomi produktif - Koordinasi dan
fasilitasi pemberdayaan
ekonomi produktif 100.00
- Koordinasi dan fasilitasi
pemberdayaa n ekonomi
produktif 21 KUB;
225,000,000 303,280,000 333,608,000 Lanjutan
disnakertrans
2 35
73. Rapat Evaluasi Pemberdayaan
Masyarakat Transmigrasi Lokal CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
21 UPT11 KabKota
- Terwujudny a
Peningkatan kemampuan
penduduk pada transmigrasi
lokal resettleme nt
pada bidang wirausaha
100.00 - Rapat Evaluasi
Pemberday aan Transmigra si
Lokal - Rapat Evaluasi
Pemberdayaan Transmigrasi
Lokal 100.00
- 1 Kali x 11 Kab 21 Unit
Permukiman Transmigrasi
Lokal 90,000,000 83,625,000 91,987,500
Lanjutan disnakertrans
2 35
74 PENGEMBANGAN LAHAN PRAKTEK
DEMPLOT PELATIHAN KETRANSMIGRASIAN DAN
KEWIRAUSAHAAN Penanganan
kemiskinan Menurunnya
jumlah penduduk miskin
Bandung Bandung
Jumlah Calon Transmigran,
Masyarakat Kawasan
Transmigrasi Lokal
Resettlement dan
Masyarakat Sekitar Yang
dlatih 970
orang Terlaksananya
pengelolaan lahan praktek demplot
pelatihan ketransmigrasian
dan kewirausahaan
Terlaksananya pengelolaan
ternak Tersedianya
peralatan pertanianperikan
anpeternakanpe rkebunan
Tersedianya bibitbenih
tanaman Tersedianya bibit
ternak Tersedianya obat-
obatan ternak Tersedianya
bahan pakan ternak
Tersedianya Terlaksananya
pengelolaan lahan praktek demplot
pelatihan ketransmigrasian
dan kewirausahaan
Terlaksananya pengelolaan
ternak Tersedianya
peralatan pertanianperikan
anpeternakanpe rkebunan
Tersedianya bibitbenih
tanaman Tersedianya bibit
ternak Tersedianya obat-
obatan ternak Tersedianya
bahan pakan ternak
Tersedianya 950 HOK
26 OB 4 Kgt
4 Triwulan 1 Paket
4 Kgt 36 Kgt
4 Triwulan 950 HOK
26 OB 4 Kgt
4 Triwulan 1 Paket
4 Kgt 36 Kgt
4 Triwulan 407,500,000 448,250,000
Lanjutan Disnakertrans
2 35
75. PELATIHAN CALON TRANSMIGRAN
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Meningkatn ya kemampuan
calon transmigran
asal Jawa Barat pada
bidang wirausaha
100.00 Pelatihan calon
transmigran asal Jawa Barat
Pelatihan calon transmigran asal
Jawa Barat 100.00
50 orang calon
transmigran 2 angkatan
500,000,000 391,750,000 430,925,000 Lanjutan
disnakertrans
1 Wajib
-
1 6
Perencanaan Pembangunan -
1 6
29 Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah -
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
1 6
29 76.
Koordinasi Konsultasi Perencanaan Program UPTD Balai Pelatihan
Ketenagakerjaan Bekasi CG. 10
Tematik 5 CG.10
Sasaran 5 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Meningkatn ya Sinergitas
Pembangun an Daerah
100.00 Persen
Sinergitas Program Kegiatan
bidang pelatihan ketenagaker jaan
100.00 Persen
250,000,000 -
Lanjutan 1
6 29
77. KOORDINASI,
CG. 5 CG.5
Kab.Kota Seluruh
Meningkatn 100.00 Terkoordina
100.00 150,000,000
- Lanjutan
PERENCANAAN, Tematik 1
Sasaran 1 Jawa Barat;
ya 100.0
sikannya 100.00
- EVALUASI DAN
Sinergitas Perencanaa
- MONITORING PELATIHAN
Perencanaa n Program
- KETRANSMIGRASIAN
n dan
- DAN KEWIRAUSAHAAN
Pembangun Kegiatan
- an
Pelatihan -
DaerahSine Ketransmigr
- rgitas
asian dan -
Program Kewirausah
- dan
aan -
Kegiatan Teridentifika
- Pelatihan
sinya -
Ketransmigr Kebutuhan
- asian dan
Jenis -
Kewirausah Pelatihan
- aan yang
Ketransmigr -
dapat asian dan
- dilaksanaka
Kewirausah -
n sesuai aan
- Kebutuhan
Terintegrasi -
Masyarakat nya
- Perencanaa
- n Program
- dan
- Kegiatan
- pelatihan
- Ketransmigr
- asian dan
- Kewirausah
- aan
- Termonitorn
- ya
- Pelaksanaa
- n Pelatihan
- Ketransmigr
- asian dan
- Kewirausah
- aan
- Terevaluasi
- nya Pasca
- Pelatihan
- Ketransmigr
- asian dan
-
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
Kewirausah aanTerkoor
dinasikanny a Perencanaa n
Program dan Kegiatan Pelatihan
Ketransmigr asian dan Kewirausah
aan Teridentifika sinya Kebutuhan
Jenis Pelatihan Ketransmigr asian
dan Kewirausah aan Terintegrasi
nya Perencanaa n Program dan
Kegiatan pelatihan Ketransmigr asian
dan Kewirausah aan Termonitorn
ya Pelaksanaa n Pelatihan
Ketransmigr asian dan Kewirausah
aan Terevaluasi nya
-
Pasca Pelatihan Ketransmigr asian
dan Kewirausah aan
- 1
6 29
78. Koordinasi, Konsultasi, Monitoring Dan
Evaluasi Program Dan Kegiatan Disnakertrans
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
kesesuaian perencanaa n
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten Kota
100.00 Mendukung
Koordinasi antar Pelaku
Pembangun an, menjamin
terciptanya integrasi,
sinkronisasi dan sinergi baik antar
daerah, antar ulang, antar
waktu, antar fungsi pemerintah
maupun antar pusat dan daerah
100.00 600,000,000
- Lanjutan
1.12 Ketenagakerjaan -
1.12. 3
9. Program Peningkatan Kualitas dan