1 Keg 1 Keg PERUBAHAN RKPD 2016 BUKU 2 Versi 22 Desember 2016

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 10 12 13 15 16 17 Perangkat Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian 1 5 8 9 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Target Uraian - Terlaksananya Pemasangan Paving Blok - 1 Keg - 1 Keg - - Terlaksananya Pembangunan Masjid Komplek - 1 Keg - 1 Keg - - Tersedianya Pondasi Huruf Tempel - 1 Keg - 1 Keg - - Tersedianya Billboard - 1 Keg - 1 Keg - - Tersedianya Hand Rail - 1 Keg - 1 Keg - Printer E-Tiket - 4 Unit - Printer Dotmetrik - 2 Unit - Handy Talkie - 4 Unit - Peralatan Pertanian - 1 Keg - Konsultan Design Interior Grha Atma - 1 Keg - Pengadaan Meubelair - 1 Keg - Pohon Tanaman Hias - 1 Keg - Kelengkapan Accesoris Komputer dan Jaringan - 1 Keg -

1 20

62 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR. KAB. BANDUNG BARAT KAB. BANDUNG BARAT 90 61. 1 Keg 61. 1 Keg - Rumah Sakit Jiwa

1 20

62 21 Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab. Bandung Barat Meningkatn ya utilitas pengguna sarana prasarana rumah sakit 100.00 Meningkatn ya utilitas pengguna sarana prasarana rumah sakit - Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik 100.00 - 1 Keg 6.000.000.000 5.384.776.000 - 615.224.000 5.633.953.600 Lanjutan Rumah Sakit Jiwa - Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - 1 Keg - - Tersedianya BBM Kendaraan Operasional Premium - 1 Tahun - - Tersedianya BBM Kendaraan Operasional Solar - 1 Tahun - - Tersedianya BBM Mesin Diesel Solar Dex - 1 Tahun - - Tersedianya BBM Mesin Rumput Premium - 1 Tahun - - Tersedianya Bahan Baku Bangunan - 1 Keg - - Tersedianya Jasa kebersihan gedung dan Lingkungan Rumah Sakit - 1 Tahun - - Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan RS - 1 Tahun - - Tersedianya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - 1 Keg - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 10 12 13 15 16 17 Perangkat Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian 1 5 8 9 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Target Uraian - Tersedianya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas - 1 Tahun - - Tersedianya Pelumas Kendaraan Operasional - 1 Tahun - - Tersedianya Pelumas Mesin Pemotong Rumput - 1 Tahun - - Tersedianya Pelumas Mesin Genzet - 1 Tahun - - Tersedianya Sewa Kendaraan - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Komputer - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Laptop - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Printer - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Photo Copy - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Risograf - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Rumput - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Meubelair - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Sound System - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Genzet - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan AC - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Lift - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Infokus - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan CCTV - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Cuci - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Antrian Pasien - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Absensi Finger Print - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Tempat Tidur - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Fax - 1 Keg - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 10 12 13 15 16 17 Perangkat Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian 1 5 8 9 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Target Uraian - Terlaksananya Pemeliharaan PABX - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Running Text - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Pompa Air - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Alat Band - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Gizi - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Garasi - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Lainnya - 1 Keg - - Terlaksananya Pelaburan dan Pengecatan Pagar RSJ - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Jalan - 1 Keg - - Terlaksananya Pemeliharaan Drainase Saluran Air Kotor - 1 Keg - - Pengecatan DRC dan Kirmir Pagar Depan RSJ - 1 Keg - - Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan - 1 Keg - - Peningkatan Mutu Gedung Mess - 1 Keg - - Pemeliharaan Gedung Grha Atma - 1 Keg - - Pemeliharaan Gedung Rawat Inap Kaswari - 1 Keg - - Pemeliharaan Jaringan Air Bersih - 1 Keg - - Pemeliharaan Trotoar Jalan - 1 Keg -

1 20

65 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KAB. BANDUNG BARAT KAB. BANDUNG BARAT 43. 1 Keg 43. 1 Keg - Rumah Sakit Jiwa 1 20 65 22 Pengelolaan Keuangan Di RS Jiwa Provinsi Jawa Barat Prioritas pembanguna n 2 ; Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan Peningkatan pembiayaan kesehatan secara tepat sasaran dan tepat guna Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat Ketepatan Waktu Pelaporan 100 1. Terlaksananya Pelaporan Keuangan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD Untuk Mempertahankan Opini WTP dari BPK RI 1. Terlaksananya Pelaporan Keuangan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD Untuk Mempertahankan Opini WTP dari BPK RI 1 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan dan Laporan Kinerja RS, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD RS. Jiwa. 1 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan dan Laporan Kinerja RS, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD RS. Jiwa. 100.000.000 100.000.000 163.064.000 Tahunan Rumah Sakit Jiwa Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 10 12 13 15 16 17 Perangkat Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian 1 5 8 9 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Target Uraian 2. Pembinaan Terhadap Para Pengelola Keuangan Di Lingkungan RS. Jiwa Provinsi Jawa Barat. 2. Pembinaan Terhadap Para Pengelola Keuangan Di Lingkungan RS. Jiwa Provinsi Jawa Barat. 2. Meningkatnya Kinerja Para Pengelola Keuangan Di Lingkungan RS. Jiwa Prov. Jabar 2. Meningkatnya Kinerja Para Pengelola Keuangan Di Lingkungan RS. Jiwa Prov. Jabar -

1 20

66 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KUANGAN. KAB. BANDUNG BARAT KAB. BANDUNG BARAT 100 100 - Rumah Sakit Jiwa 1 20 66 23 Sistem Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab. Bandung Barat Meningkatn ya ketepatan waktu perencanaa an dan pelaporan Rumah Sakit 100.00 Meningkatn ya ketepatan waktu perencanaa an dan pelaporan Rumah Sakit 1. Tersusunnya Laporan LAKIP, RKA, DPA, TAPKIN, RENJA, Lap. Keg.Pelayanan 100.00 1 6 Dokumen 300.000.000 215.222.500 - 84.777.500 236.744.750 Lanjutan Rumah Sakit Jiwa 63.499.999.000 57.978.171.000 5.521.828.000 59.887.744.070 JUMLAH DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG RUMAH SAKIT PARU Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 2 Kesehatan 1 2 11 Program Sumber Daya Kesehatan 1 2 11 1 Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru CG. 2 Tematik 3 CG.2 Sasaran 1 DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru Meningkatn ya kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit 100 Terlaksanan ya perluasan fungsi Rumah Sakit Tersedianya fasilitas kesehatan rumah sakit dalam mengembangkan pelayanan kesehatan dan fungsi rumah sakit 100 100 15.000.000.000 1.535.064.400 13.464.935.600 15.750.000.000 Lanjutan Rs Paru 1 2 11 2 Penyediaan ObatBahan KimiaLaboratorium dan Alat Kesehatan Habis Pakai CG. 2 Tematik 4 CG.2 Sasaran 4 DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru Persentase Ketersediaa n Obat Esensial di Instalasi Farmasi 100 tersedianya obatbahan kimia dan alat kesehatan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan Terpenuhinya obat-obat esensial formularium, bahan kimialaboratoriu m dan alat kesehatan habis pakai untuk pelayanan dan penunjang kesehatan 100 100 5.000.000.000 2.963.183.877 2.036.816.123 5.250.000.000 Lanjutan Rs Paru 1 2 11 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien dan Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Beresiko CG. 2 Tematik 3 CG.2 Sasaran 4 DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru meningkatn ya kualitas pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan RS 100 tersedianya makanan minuman berstandar gizi bagi pasian dan nutrisi pegawai yang beresiko Terpenuhinya makanan minuman berstandar gizi bagi pasian dan nutrisi pegawai yang beresiko tinggi 100 100 2.075.661.000 1.868.094.976 207.566.024 2.179.444.050 Lanjutan Rs Paru 1 2 11 4 Penyediaan Perlengkapan Pasien CG. 2 Tematik 3 CG.2 Sasaran 1 DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru meningkatn ya kualitas sarana dan prasara pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan RS 100 tesedianya sarana dan prasarana pelayanan kepada pasien Tersedianya perlengkapan pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan 100 100 1.500.000.000 1.750.000.000 250.000.000 1.575.000.000 Lanjutan Rs Paru 1 2 11 5 Penyediaan Media Informasi Rumah Sakit CG. 2 Tematik 3 CG.2 Sasaran 1 DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru meningkatn ya kualitas sarana dan prasara pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan RS 100 Tersedianya media informasi bagi masyarakat pengguna kesehatan Terdapatnya media informasi bagi pasien dan masyarakat 100 100 700.000.000 275.000.000 425.000.000 735.000.000 Lanjutan Rs Paru 1 2 11 6 Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Paru Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan,ku alitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas RS Paru RS Paru Meningkatnya sarana dan prasarana peralatan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan 100 Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan 100 100 6.036.000.000 6.036.000.000 - Wajib Rs Paru 1 2 11 7 Penataan Lingkungan Rumah Sakit CG. 2 Tematik 3 CG.2 Sasaran 1 DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; meningkatn ya kualitas sarana dan prasara pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan RS 100.00 Terdapatny a fasilitas infrastruktur yang memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan 100.00 6.000.000.000 475.000.000 5.525.000.000 Baru 1 2 12 Program Manajemen Kesehatan - Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Uraian Target 1 2 12 8 Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Barat CG. 2 Tematik 4 CG.2 Sasaran 4 DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru Menjamin setiap masyarakat miskin mendapat pelayanan kesehatan dasarrujuk an yang bermutu 100 Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi warga miskin provinsi jawa barat Tersedianya pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin Provinsi Jawa Barat Non Quota BPJS 100 100 1.204.709.000 1.500.000.000 295.291.000 1.264.944.450 Lanjutan Rs Paru 1 2 12 9 Peningkatan Jejaring Eksternal Dalam Penanggulangan Penyakit TB Paru CG. 2 Tematik 4 CG.2 Sasaran 4 DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru Terlaksanan ya program MDGs dalam memberanta s penyakit TB dan HIV 100 terlaksanan ya kegiatan jejaring eksternal TB dan HIV dengan seluruh Puskesmas Ciayumajak uning Terwujudnya jejaring ekternal RS Paru dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit TB- HIVAIDS 100 100 600.000.000 389.450.000 210.550.000 630.000.000 Lanjutan Rs Paru 1 2 12 10 Pengembangan Pelayanan Rujukan Pasien Rumah Sakit Paru CG. 2 Tematik 3 CG.2 Sasaran 3 DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru Meningkatn ya kemampuan sumber daya dalam rangka pelayanan rujukan 100 terlaksanan ya kegiatan sosialisasi pelayanan rujukan Terciptanya sistem rujukan berbasis sistem regionalisasi 100 100 500.000.000 41.370.000 458.630.000 525.000.000 Lanjutan Rs Paru 1 2 12 11 Pengelolaan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah BLUD dan Persiapan Akreditasi Rumah Sakit CG. 2 Tematik 3 CG.2 Sasaran 1 DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru Meningkatn ya kualitas kinerja Rumah Sakit 100 Terlaksanan ya pengelolaan BLUD dan tersedianya sarana dan prasarana untuk Akreditasi RS Terwujudnya Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD dan Persiapan Akreditasi Rumah Sakit 100 100 1.000.000.000 531.699.968 468.300.032 1.050.000.000 Lanjutan Rs Paru 1 2 12 12 Peningkatan Mutu Rumah Sakit CG. 2 Tematik 3 CG.2 Sasaran 1 DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru meningkatn ya kualitas pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan RS 100 tersedianya sumber daya dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan Tersedianya tenaga kesehatan dan Non kesehatan yang berkualitas di Rumah Sakit Paru dalam memberikan pelayanan kesehatan 100 100 3.419.630.000 3.896.360.000 476.730.000 3.590.611.500 Lanjutan Rs Paru

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur -

1 20

59 13 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Rumah Sakit NON CG NON CG DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru Meningkatn ya Kemampuan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan 100 tersedianya sumber daya aparatur yang profesional Terwujudnya sumber daya aparatur rumah sakit yang berkualitas di Rumah Sakit Paru dalam memberikan pelayanan kesehatan 100 100 2.500.000.000 1.312.899.872 1.187.100.128 2.625.000.000 Lanjutan Rs Paru

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Uraian Target

1 20

60 14 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran NON CG NON CG DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru Terciptanya tertib administrasi dalam operasional RS 100 terlaksanan ya operasional RS dalam memberikan pelayanan kesehatan Terlaksananya operasional Rumah Sakit dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat 100 100 2.500.000.000 1.842.479.872 657.520.128 2.625.000.000 Lanjutan Rs Paru

1 20

60 15 Penyediaan Jasa KomunikasiCall CenterSMS Gate Way, Listrik, dan Air Bersih NON CG NON CG DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru Meningkatn ya pelayanan kepada masyarakat 100 tersedianya media komunikasi, listrik dan fasilitas air bersih bagi RS Tersdianya jasa komunikasiInter netCall CenterSms Gate way, listrik dan air bersih dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat 100 100 750.000.000 712.499.968 37.500.032 787.500.000 Lanjutan Rs Paru

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

1 20

61 16 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga NON CG NON CG DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru Meningkatn ya pelayanan kepada masyarakat 100 Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada pasien Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor dan rumah tangga dalam mendukung pelayanan 100 100 3.000.000.000 2.252.230.392 747.769.608 3.150.000.000 Lanjutan Rs Paru

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur - 17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dan Aparatur NON CG NON CG DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; RS Paru meningkatn ya kualitas sarana dan prasara pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan RS 100 terpeliharan ya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan RS Terpeliharanya sarana dan prasaran pelayanan dan penunjang kesehatan di Rumah Sakit 100 100 4.000.000.000 3.337.970.000 662.030.000 4.200.000.000 Lanjutan Rs Paru

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -

1 20

66 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan RS Paru Provinsi Jawa Barat Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan,ku alitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas RS Paru RS Paru Meningkatnya sistem pengelolaan pelaporan dokumen perencanaan dan Keuangan 100 Terciptanya pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Terciptanya pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 100 100 100.000.000 100.000.000 - Fixed Cost Rs Paru

1 20

66 19 Pembuatan dokumen perencana, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja RS NON CG NON CG DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; DesaKel. Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon; Nilai kinerja RS dengan kategori baik 100.00 terdapatnya dokumen perencanaa n, evaluasi dan laporan capaian hasil kinerja RS 100.00 250.000.000 250.000.000 Lanjutan 50.000.000.000 30.819.303.325 19.180.696.675 45.937.500.000 JUMLAH DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 2 Kesehatan 1 2 7 Program Promosi Kesehatan 1 2 7 01 Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; RSUD Al Ihsan -Terlaksana nya kegiatan promosi kesehatan rumah sakit 80 -Tersediany a media alat untuk promoso kesehatan rumah sakit baik internal maupun eksternal 80 1.375.000.000 712.500.000 -662.500.000 855.000.000 Baru RSUD Al Ihsan 1 2 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 2 8 02 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan RSUD Al Ihsan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; RSUD Al Ihsan -Terkendalin ya Pencemara n Lingkungan RS sesuai dengan standar kesehatan rumah sakit 100 -Pencegaha n Pencemara n lingkungan rumah sakit sesuai dengan standar lingkungan RS 100 2.650.000.000 1.500.000.000 -1.150.000.000 1.800.000.000 Lanjutan RSUD Al Ihsan 1 2 9 Program Pelayanan Kesehatan 1 2 9 03 Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran Dan Perparkiran NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; RSUD Al Ihsan -Terselengg aranya peningkatan sarana dan prasarana secara kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di RSUD Al Ihsan 100 -Terbangun nya gedung perawatan pelayanan kesehatan sebagai peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Al Ihsan 100 200.000.000.000 201.376.016.911 1.376.016.911 241.651.220.293 Lanjutan RSUD Al Ihsan 1 2 9 04 Pembuatan Dan Perhitungan Review Master Plan Dan DED Pembangunan Gedung Maskin, Bedah Gawat DaruratIGD Ekstension, Ruang JenazahForensik Serta Mesjid Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan dan meningkatnya ketersediaan, pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan farmasi,perbekal an kesehatan, kosmetik dan makanan. RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan Tersedianya pembuatan dan perhitungan review master plan dan DED pembangunan gedung maskin 6 lantai, IGD ekstension, ruang jenazah forensik dan Masjid 100 Terlaksananya kegiatan pembuatan dan perhitungan review master plan dan DED pembangunan gedung maskin 6 lantai, IGD ekstension, ruang jenazah forensik dan Masjid 100 2.974.630.000 2.974.630.000 3.569.556.000 sedang berjalan RSUD Al Ihsan 1 2 9 05 Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; RSUD Al Ihsan -Terjaminny a pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat 100 -Terlaksana nya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin Jawa Barat 100 5.000.000.000 30.000.000.000 25.000.000.000 36.000.000.000 Lanjutan RSUD Al Ihsan 1 2 9 06 Kegiatan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RSUD Al Ihsan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; RSUD Al Ihsan -Terpenuhin ya kebutuhan pengadaan alat- alat kedokteran dan alat kesehatan di rumah sakit 80 -Tersediany a kebutuhan alat- alat kedokteran dan alat-alat kesehatan di RSUD Al Ihsan 80 151.970.000.000 114.974.596.214 -36.995.403.786 137.969.515.457 Lanjutan RSUD Al Ihsan Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Provinsi Jawa Barat Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- RKPD Pagu Indikatif 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Target ProgramOutcome Kegiatanoutput Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 2 9 07 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Pembangunan Gedung Radioterapi Tahap 3 Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan dan meningkatnya ketersediaan, pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan farmasi,perbekal an kesehatan, kosmetik dan makanan. RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan Terwujudnya bangunan gedung radioterapi 100 Terselenggaranya pembangunan gedung radioterapi 100 14.150.000.000 14.150.000.000 16.980.000.000 sedang berjalan RSUD Al Ihsan 1 2 9 08 Peningkatan derajat kesehatan dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Radioterapi dan Kedokteran Nuklir NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; RSUD Al Ihsan -Tersediany a kegiatan pengadaan alat radioterapi di RSUD Al Ihsan 100 -Peningkata n kualitas pelayanan kesehatan dengan pengadaan alat radioterapi 100 40.000.000.000 25.000.000.000 -15.000.000.000 30.000.000.000 Lanjutan RSUD Al Ihsan 1 2 9 09 Kegiatan Peningkatan Pengadaan Obat- obatan, Bahan-bahan Penunjang dan Pelayanan Kesehatan Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan dan meningkatnya ketersediaan, pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan farmasi,perbekal an kesehatan, kosmetik dan makanan. RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan Terpenuhinya kebutuhan operasional obat-obatan, bahan-bahan penunjang dan alat kesehatan 90 Terlaksana pengadaan kebutuhan operasional obat- obatan, bahan- bahan penunjang dan alat kesehatan 90 90.000.000.000 95.000.000.000 5.000.000.000 114.000.000.000 sedang berjalan RSUD Al Ihsan 1 2 9 10 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RS DAK Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan dan meningkatnya ketersediaan, pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan farmasi,perbekal an kesehatan, kosmetik dan makanan. RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan Terwujudnya pengadaan alat kedokteran 100 Terlaksananya pengadaan alat kedokteran MRI 100 20.700.000.000 20.700.000.000 24.840.000.000 sedang berjalan RSUD Al Ihsan 1 2 9 11 Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit Rujukan Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan Terlaksananya bimbingan akreditasi dan dokumen pendukung akreditasi 100 Terlaksananya bimbingan akreditasi dan dokumen pendukung akreditasi 100 343.640.000 343.640.000 412.368.000 sedang berjalan RSUD Al Ihsan 1 2 9 12 Pengadaan peningkatan pengadaan bahan obat-obatan, bahan-bahan penunjang medik dan alat pelayanan kesehatan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Peningkatan kualitas dan kuantitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit 100.00 - -Terpenuhin ya kebutuhan pengadaan obat- obatan , bahan-baha n penunjang dan alat kesehatan 100.00 - Lanjutan 1 2 9 13 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan PON XIX Jabar tahun 2016 NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Terlaksana nya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi pelaksanaa n PON XIX Jabar tahun 2016 100.00 - -Terpenuhin ya kebuthan pelayanan kesehatan bagi pelaksanaa n PON XIX Jabar tahun 2016 100.00 - 2.000.000.000 -2.000.000.000 Lanjutan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 2 11 Program Sumber Daya Kesehatan 1 2 11 14 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Pegawai RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; RSUD Al Ihsan -Meningkatn ya kelancaran pelaksanaa n tugas administrasi perkantoran secara tertib administrasi sehingga dapat membantu pelaksaan pelayanan kesehatan di RSUD Al Ihsan 100 -Tercapainy a kebutuhan dasar operasional unit kerja organisasi perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi terwujudny a kualitas pelayanan anatr lembaga dan masyrakat 100 35.000.000.000 40.400.400.000 5.400.400.000 48.480.480.000 Lanjutan RSUD Al Ihsan 1 2 12 Program Manajemen Kesehatan 1 2 12 15 Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan, Humas dan Hukum Rumah Sakit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; RSUD Al Ihsan Tersedianya anggaran untuk pemasaran dan promosi pelayanan kesehatan sehingga meningkatka n cakupan kunjungan pelayanan seauai dengan target yang telah ditentukan 100 -Terciptany a hubungan yang senergis anatara RSUA Al Ihsan denganmitra kerja baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memanfaatk an pelayanan jasa kesehatan di RSUD Al Ihsan 100 1.375.000.000 712.500.000 -662.500.000 855.000.000 Lanjutan RSUD Al Ihsan

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

58 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 1 20 58 16 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Al Ihsan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; RSUD Al Ihsan Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas 60.00 -persen -Pegawai rumah sakit bersertifika si baik formal maupun non formal 60.00 -Persen 3.885.000.000 3.496.500.000 -388.500.000 4.195.800.000 Baru RSUD Al Ihsan

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 1 20 59 17 -Kegiatan peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Meningkatn ya kapasitas sumber daya aparatur 100.00 - -Terpenuhin ya peningkatan kapasitas sumber adaya aparatur 100 Lanjutan 1 20 59 18 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur PNSD AL IHSAN PROV. JABAR Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan Meningkatnya data kesehatan yang komprehensif RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan Terlaksananya peningkatan kesejaheraam da kemampuan aparatur PNSD rs al ihsan 100 Kegiatan diklat, kursus, sosialisasi dan pelatihan serta pakaian dinas 100 500.000.000 475.000.000 -25.000.000 570.000.000 Lanjutan RSUD Al Ihsan

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian

1 20

60 19 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan dan meningkatnya ketersediaan, pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan farmasi,perbekal an kesehatan, kosmetik dan makanan. RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan Tercapainya kebutuhan dasar operasional unit kerja organisasi perangkat daerah OPD dalam mendukung tugas dan fungsi terwujudnya kualits pelayanan antar lembaga dan masyarakat 100 Kegiatan gaji karyawan, lembur karyawan, intensif jasa pelayanan dan perlengkapan administrasi perkantoran 100 90.000.000.000 90.000.000.000 108.000.000.000 sedang berjalan RSUD Al Ihsan

1 20

60 20 -Penyelenggaraan administrasi perkantoran operasional RSUD Al Ihsan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Meningkatn ya kelancaran pelaksanaa n tugas dan fungsi administrasi perkantora m dalam rangka membantu pelayanan kesehatan 100.00 - -Tercapainy a kebutuhan dasar operasional dalam meningkatka n pelayanan kesehatan 100.00 - 80.000.000.000 -80.000.000.000 Lanjutan

1 20

60 21 REF NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Meningkatn ya kelancaran pelaksaan tugas dan fungsi administraa si dalam rangka pelayanan kesehatn 100.00 -Tersediany a pelaksanaa n pelayanan adminstrasi di RSUD Al Ihsan 100.00 - 1.000.000.000 -1.000.000.000 Lanjutan

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 61 22 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUD Al Ihsan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; RSUD Al Ihsan -Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarapa dan prasarana aparatur 100 -Terselengg arannya peningkatan sarana dan prasarana adminstrasi dalam rangka meningkatka n pelayana kesehatan 100 20.000.000.000 21.753.154.753 1.753.154.753 26.103.785.704 Lanjutan RSUD Al Ihsan

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 62 23 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; RSUD Al Ihsan -Tersediany a pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran dan pelayanan 100 -Terpelihara nya sarana dan prasarana perkantoran dan pelayanan kesehatan 100 15.000.000.000 17.786.250.000 2.786.250.000 21.343.500.000 Lanjutan RSUD Al Ihsan

1 20

65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian

1 20

65 24 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan dan meningkatnya ketersediaan, pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan farmasi,perbekal an kesehatan, kosmetik dan makanan. RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan Tercapainya pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah pada RSUD Al Ihsan 100 Tersusunya laporan keuangan dan danlaporan kekayaan daerah pada rs al ihsan 100 100.000.000 100.000.000 120.000.000 sedang berjalan RSUD Al Ihsan

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20

66 25 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; RSUD Al Ihsan Tersediany a laporan kinerja dan laporan keuangan RSUD Al ihsan 100.00 Tersediany a dokumen laporan kinerja dan laporan keuangan RSUD Al ihsan 100 160.000.000 152.000.000 -8.000.000 182.400.000 Lanjutan RSUD Al Ihsan

1 20

66 26 Kegiatan Audit Independent Laporan Keuangan Rumah Sakit Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan dan meningkatnya ketersediaan, pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan farmasi,perbekal an kesehatan, kosmetik dan makanan. RSUD Al Ihsan RSUD Al Ihsan Dokumen hasil audit laporan keuangan 1 buku Dokume n hasil audit laporan keuanga n Terlaksananya pengawasan dan audit laporan keuangan rumah sakit - 100 85.000.000 95.000.000 10.000.000 114.000.000 sedang berjalan RSUD Al Ihsan 650.000.000.000 681.702.187.878 31.702.187.878 818.042.625.454 JUMLAH DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG DINAS BINA MARGA Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 4 Pekerjaan Umum 1 4 18 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 4 18 1 Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Barat Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab. Majalengka, Kab. Garut, Kab. Bandung, Kota Bandung Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,00 Terlaksananya Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Barat : a. Penyusuna n Dokumen Amdal Jalur Horisontal Tengah Selatan - Selatan Jabar Selatan, b. Penyusunan Dokumen Amdal Jalan Alternatif Lingkar Gentong, c. Penyusunan Dokumen Amdal Jalan Lingkar Kab. Cirebon, d. Penyusunan Dokumen Amdal Jalan Lingkar Ciamis, Terlaksanan ya Perencanaa n Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Barat : a. DED Duplikasi Jembatan Monjot II di ruas jalan Kadipaten - Bts. MajalengkaIndra mayu, b. DED Duplikasi Jembatan Monjot IV di ruas jalan Kadipaten - Bts. MajalengkaIndra mayu, c. DED Duplikasi Jembatan Cicurug di ruas jalan Bts. MajalengkaIndra mayu - 13 paket 5 paket 6.008.850.000 1.805.611.000 4.203.239.000 6.609.735.000 Lanjutan Dinas Bina Marga e. Penyusuna n Dokumen Amdal Jalan Lingkar Tasikmalaya, f. Penyusuna n Dokumen Amdal Jalan Koridor Cileunyi - Tasikmalaya , g. Penyusuna n Dokumen Amdal Akses Jalan Tol Cikapali untuk barang dan peti kemas ke BIJB, h. FS Pelebaran Bts. BandungG arut - Garut, i. DED Ruas Jalan Cibingbin - Bantarharja, j. DED Ruas Jalan Wado Jatibarang, d. Survey Geoteknik dan Geologi untuk ruas jalan Cukul- Rancabuaya e. Desain perbaikan alignment titik- titik ekstrim pada ruas jalan Cukul- Rancabuaya - Bts. Sumedang Majalengka Krisik, k. DED Ruas Jalan Talaga Bts. Majalengka Sumedang Krisik, l. FS Pelebaran Jalan Setiabudi - Lembang - Jln. Cagak Subang, m. DED Ruas Jalan Sagaranten Sebelum Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Jenis dan Kegiatan Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 4 18 2 Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan I Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab. Cianjur, KabKota Bekasi, KabKota Bogor, Kota Depok Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,00 Terlaksanan ya Peningkatan Jalan Cileungsi - Cibeet 2,5 Km, Bts. Tangerang Bogor - Parung 4,368 Km, Parungpanj ang - Bunar 11,2 Km, Jl. Moch. Toha Parung Panjang 1 Km, Cibarusah - Cibucil 1,4 Km, Narogong - Cileungsi 2 Km, Jl. Siliwangi Bekasi 2 Km, Cibarusah - Mekarmukti 2 Km, Cibeber - Terlaksanan ya Peningkatan Jalan Cileungsi - Cibeet 6 Km, Bts. Tangerang Bogor - Parung 4,368 Km, Parungpanj ang - Bunar 6 Km, Jl. Moch. Toha Parung Panjang 1 Km, Cibarusah - Cibucil 1,4 Km, Narogong - Cileungsi 2 Km, Jl. Siliwangi Bekasi 2 Km, Cibarusah - Mekarmukti 2 Km, Cibeber - 35.96 Km 50,768 Km 198.058.700.000 177.947.361.858 20.111.338.142 217.864.570.000 Lanjutan Dinas Bina Marga Sukanagara 2,5 Km, Sukanagara Sindangbar ang 2 Km, Cikadu 5 Km, Persiapan pembebasa n Tanah di Koridor Jabar Selatan Wilayah BPJ I, Persiapan Pembebasa n Tanah Pasir Hayam - Sukanagara - Sindabarang, Penggantian Penggunaa n Kawasan Hutan untuk Pelebaran Jalan Ruas Bts. BandungCi anjur - Naringgul - Cidaun Sukanagara 2 Km, Sukanagara Sindangbar ang 5 Km, Cikadu -Kebon Muncang 7 Km, Penggantian Penggunaa n Kawasan Hutan untuk Pelebaran Jalan Ruas Bts. BandungCi anjur - Naringgul - Cidaun Persiapan Pembebasa n Tanah Pasir Hayam - Sukanagara - Sindabaran g, Sp. Jl. Tole Iskandar - Pondok Rajeg Bts. DepokBogor 2 Km, Selajambe - Cibogo - Cibeet Lewat Jl Baru 2 Km, Simpang Muara Cikadu - Sp. Pancuh Tilu 3 Km Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Jenis dan Kegiatan Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 4 18 3 Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan II Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabKota Sukabumi Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,00 Terlaksanan ya Pembangun an Jalan Lingkar Cibolang - Baros Lingkar Sukabumi Segmen 1, Tahap 2 5,38 Km, Lingkar Sukabumi Segmen 3 2,01 Km, Peningkatan Jalan Jl. Raya Pelabuhan Sukabumi 3,491 Km, Jl. Rh. Didi Sukardi Sukabumi 0,5 Km, Terlaksanan ya Pembangun an Jalan Lingkar Cibolang - Baros Lingkar Sukabumi Segmen 1, Tahap 2 , Lingkar Sukabumi Segmen 3, Peningkatan Jalan Jl. Raya Pelabuhan Sukabumi 1 Km, Jl. Raya Baros Sukabumi 1 Km, Jl. Pembangun an Sukabumi 1,4 Km, 53.10 Km 53.10 Km 160.776.500.000 58.817.631.750 101.958.868.250 176.854.150.000 Lanjutan Dinas Bina Marga Jl. Raya Baros Sukabumi 2,18 Km, Jl. Pembangun an Sukabumi 2,553 Km, Jl. Garuda Sukabumi 1,39 Km, Sp. Surade Ujunggente ng 5 Km, Sukabumi - Cikembar 2,52 Km Jampang Tengah - Kiaradua 1 Km, Sp. Surade- Ujunggenteng 1,5 Km, Sukabumi- Sagaranten 1 Km Sagaranten- Tegalbuleud 1 Km, Jln. Rh. Didi Sukardi 0,3 km 1 4 18 4 Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan III Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabKota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Subang Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya Peningkatan Jalan Dayeuhkolot - Banjaran 1 Km, Sp. Munjul - Ciparay Jl. Sp. Munjul - Jl. Raya Laswi Ciparay 2 Km, Majalaya - Bts. BandungG arut Cijapati 1 Km, Nanjung - Patrol 1 Km, Pamanukan - Pagaden 2 Km, Pagaden - Subang 1 Km, Jl. Cagak - Bts. SubangSu medang Cikaramas 2 Km, Purwakarta Terlaksanan ya Peningkatan Jalan Sp. Munjul - Ciparay Jl. Sp. Munjul - Jl. Raya Laswi Ciparay 2, 65Km, Majalaya - Bts. BandungG arut Cijapati 1, 9Km, Pamanukan - Pagaden 1,5 Km, Jl. Cagak - Bts. SubangSu medang Cikaramas 2 Km, Purwakarta - Wanayasa 2 Km, Persiapan Pembebasan 12.00 km 12,05 Km 55.570.010.000 39.025.484.400 16.544.525.600 61.127.011.000 Lanjutan Dinas Bina Marga Wanayasa 2 Km, Persiapan Pembebasa n Tanah Ciwidey - Rancabali Tanah Ciwidey - Rancabali dan FO Kopo, Ruas Pamanukan- Pagaden 2 Km Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Jenis dan Kegiatan Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 4 18 5 Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan IV Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab. Sumedang, Kab. Garut Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya Peningkatan Jalan Cijelag - Bts. SumedangI ndramayu 2 Km, Sumedang - Bts. Sumedang Subang Cikaramas 2 Km, Wado - Bts. Sumedang Majalengka Kirisik 2 Km, Bts. BandungG arut - Garut 2 Km, Cikajang - Pameungpe uk 2 Km, Jl. Jend. Sudirman Garut 2,73 Km, Cikajang - Terlaksanan ya Peningkatan Jalan Cijelag - Bts. SumedangI ndramayu 3 Km, Sumedang - Bts. Sumedang Subang Cikaramas 2,6 Km, Wado - Bts. Sumedang Majalengka Kirisik 2 Km, Bts. BandungG arut - Garut 2 Km, Cikajang - Pameungpe uk 2 Km, Jl. Jend. Sudirman Garut 2,23 Km, Kadungora Leles - Cibatu - 19.03 km 26,83 Km 73.624.640.000 70.670.979.000 2.953.661.000 80.987.104.000 Lanjutan Dinas Bina Marga Sumadra 2,3 Km, Kadungora Leles - Cibatu - Sasakbeusi 2 Km, Sumadra - Bungbulang 2 Km, Penggantian Jembatan Sepanjang 10 m, Persiapan pembebasa n Tanah di Koridor Jabar Selatan Wilayah BPJ IV Sasakbeusi 4 Km, Sumadra - Bungbulang 2 Km,Cikajang- Pameungpeuk 3 Km Penggantian Jembatan Sepanjang 10 m, Persiapan pembebasa n Tanah di Koridor Jabar Selatan Wilayah BPJ IV, Cijelag-Bts Sumedang- indramayu 3 Km, Bts. BandungGarut- Garut 3 Km - - 1 4 18 6 Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan V Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabKota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran, Kab. Kuningan Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya Peningkatan Jalan Jl. Perintis Kemerdeka an Tasikmalay a 1,39 Km, Jl. Garuda Tasikmalay a 1 Km, Cisumur - Garuda Let Jen Mashudi 2 Km, Tasikmalaya - Karangnung gal 2 Km, Tasikmalaya - Manonjaya - PanaekanG oler 2 Km, PanaekanG oler - Cimaragas - Bts. Kota Banjar 2 Km, Terlaksanan ya Peningkatan Jalan Tasikmalaya - Karangnung gal 4 Km, Karangnunggal- Cipatujah 2 Km,Singaparna- Tasikmalaya 2,5 Km, PanaekanGoler- Cimaragas-Bts. Kota Banjar 3,2 Km Penggantian Jembatan Sepanjang 19 m, 10.39 -km 11,7 Km 73.148.450.000 57.708.115.253 15.440.334.747 80.463.295.000 Lanjutan Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Jenis dan Kegiatan Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Penggantian Jembatan Sepanjang 19 m, Persiapan pembebasa n Tanah di Koridor Jabar Selatan Wilayah BPJ 1 4 18 7 Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan VI Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabKota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya Pembangun an Jalan Jalan Akses Non Tol Km. 61+350 ke BIJB 1,8 Km, Peningkatan Jalan Ciledug - Losari Jl. Let. Jen. D.I Panjaitan 2 Km, Budur - Susukan - Tegalgubug 2 Km, Tegalgubug - Arjawinang un - Jagapura Bts. CirebonIndr amayu Gopala 2,5 Km, Bts. MajalengkaI ndramayu - Jatibarang 3 Km, Terlaksanan ya Pembangun an Jalan Jalan Akses Non Tol Km. 61+350 ke BIJB 1,8 Km, Peningkatan Jalan Ciledug - Losari Jl. Let. Jen. D.I Panjaitan 1 Km, Budur - Susukan - Tegalgubug 2 Km, Tegalgubug- Arjawinang un - Jagapura Bts.CirebonIndr amayu Gopala 2,5 Km, Bts. MajalengkaI ndramayu - Jatibarang 4 Km, 19.91 km 22 Km 196.017.800.000 109.797.191.920 86.220.608.080 215.619.580.000 Lanjutan Dinas Bina Marga Bts. SumedangI ndramayu - Cikamurang 0,61 Km, Jangga - Cikamurang 2 Km, Kadipaten - Bts. Bts. SumedangIndra mayu - Cikamurang 0,61 Km, Jangga - Cikamurang 1 Km, Kadipaten - Bts.MajalengkaIn dramayu 6,6 Km, Talaga-Kirisik 2 Km, Penataan Bunderan Cigasong 1 Km - - 1 4 18 8 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Tersebar Di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksananya pengawasan jalan dan jembatan Terlaksananya pengawasan jalan dan jembatan 100 1,000 23.914.900.000 15.869.140.000 8.045.760.000 26.306.390.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 4 18 9 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya monitoring pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi. Terlaksanan ya monitoring pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi. 100,00 100,00 100.000.000 84.113.000 15.887.000 110.000.000 Lanjutan Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Jenis dan Kegiatan Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 4 18 10 Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Di Kawasan Geopark Cileutuh Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab. Sukabumi Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Tamanjaya- Ciwaru 14,20 Km, Ciwaru- Palangpang 3 Km, Palangpang- Puncakdarma, Waluran-Mareleng 12,7 Km, Mareleng- Tamanjaya 2,2 Km 33 km 98.175.085.000 98.175.085.000 - Lanjutan Dinas Bina Marga 1 4 18 11 Pengawasan Teknis Penanganan Jalan Di Kawasan Geopark Cileutuh Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab. Sukabumi Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Tamanjaya- Ciwaru 14,20 Km, Ciwaru- Palangpang 3 Km, Palangpang- Puncakdarma, Waluran-Mareleng 12,7 Km, Mareleng- Tamanjaya 2,2 Km 33 km 1.275.577.500 1.275.577.500 - Lanjutan Dinas Bina Marga 1 4 18 12 Peningkatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan VI Sumber Dana Alokasi Khusus DAK Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab. Majalengka Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Kadipaten - Bts. MajalengkaIndra mayu 2 Km 13.952.310.000 13.952.310.000 - Lanjutan Dinas Bina Marga 1 4 18 13 Penunjang Kegiatan Dana Alokasi Khusus Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Majalengka Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Kadipaten - Bts. MajalengkaIndra mayu 2 Km 50.000.000 50.000.000 - Lanjutan Dinas Bina Marga 1 Urusan Wajib 1 4 Pekerjaan Umum 1 4 19 Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 4 19 14 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan I Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab. Cianjur, KabKota Bekasi, KabKota Bogor, Kota Depok Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya Pemeliharaa n Jalan Sepanjang 376,987 Km, Pemeliharaa n Jembatan Sepanjang 2095,7 m Terlaksanan ya Pemeliharaa n Jalan Sepanjang 336,677 Km, Pemeliharaa n Jembatan Sepanjang 2095,7 m 376.98 Km 336,67 Km 23.324.040.000 20.113.242.000 3.210.798.000 25.656.444.000 Lanjutan Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Jenis dan Kegiatan Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 4 19 15 Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan I Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab. Cianjur, KabKota Bekasi, KabKota Bogor, Kota Depok Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya Rehabilitasi Jalan Jl. Empang - R. Saleh Sarief Bustaman Bogor 0,25 Km, Jl. Ir. H. Juanda Bogor 1,771 Km, Jl. Mayor Oking Cibinong 2 Km, Perbaikan Badan Jalan Sepanjang 530 m, Pekerjaan Drainase Sepanjang 11000 m, Rehabilitasi Jembatan Sepanjang 4 m Terlaksanan ya Rehabilitasi Jalan Jl. Mayor Oking Cibinong 2,5 Km,Pondok Rajeg- Harapan Jaya- Tegar Beriman 4 km Perbaikan Badan Jalan Sepanjang 450 m, Pekerjaan Drainase Sepanjang 600 m, Rehabilitasi Jembatan Sepanjang 4 kegiatan, SP3 Perintis Kemerdekaan- Cibeber 2 Km, Cibeber Sukanagara 4.02 Km 12,5 Km 36.864.560.000 13.659.335.353 23.205.224.647 40.551.016.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 2Km,Sukanagara- Sindangbarang 2 Km 1 4 19 16 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan II Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabKota Sukabumi Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya Pemeliharaa n Jalan Sepanjang 275,911 Km, Pemeliharaa n Jembatan Sepanjang 1535,9 m Terlaksanan ya Pemeliharaa n Jalan Sepanjang 275,911 Km, Pemeliharaa n Jembatan Sepanjang 1535,9 m 275.91 Km 275.91 Km 16.772.040.000 16.499.931.387 272.108.613 18.449.244.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 4 19 17 Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan II Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabKota Sukabumi Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Sp.Karanghawu - Bts. Prov Banten Cikotok2,5 Km, Cibadak - Cikidang - Pelabuhan Ratu 2 Km. Perbaikan Badan Jalan sepanjang 2700 m. Pekerjaan Drainase sepanjang 9800 m. Rehabilitasi jembatan sepanjang 44,6 m Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Sp.Karanghawu - Bts. Prov Banten Cikotok2,5 Km, Cibadak - Cikidang - Pelabuhan Ratu 2 Km. Perbaikan Badan Jalan sepanjang 2700 m. Pekerjaan Drainase sepanjang 9800 m. Rehabilitasi jembatan sepanjang 44,6 m,Jl. Raya Baros Sukabumi,Jl. Cemerlang Sukabumi,Lingk ar Cibolang - Baros Lingkar Sukabumi Segmen 1 Tahap 4.50 km 34.254.790.000 15.743.367.090 18.511.422.910 37.680.269.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1,Sp. Surade - Ujunggenteng,Suk abumi Baros - Sagaranten, Sp.Karanghawu - Bts. Prop. Banten Cikotok, Cikembar - Jampangtengah,S agaranten - Tegalbuleud,Jamp ang Tengah - Kiaradua - - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Jenis dan Kegiatan Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 4 19 18 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan III Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabKota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Subang Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya Pemeliharaa n Jalan Sepanjang 509,004 Km, Pemeliharaa n Jembatan Sepanjang 3172,1 m Terlaksanan ya Pemeliharaa n Jalan Sepanjang 442,394 Km, Pemeliharaa n Jembatan Sepanjang 3172,1 m 509.00 Km 442,394 Km 27.937.150.000 23.944.165.205 3.992.984.795 30.730.865.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 4 19 19 Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan III Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabKota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Subang Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya Rehabilitasi Jalan Jl. Terusan Buah Batu 1 Bandung 0,9 Km, Bts. Kota Bandung - Lembang 3 Km, Lembang - Batas Subang 2 Km, Bts. Cimahi - Cisarua - Lembang 2 Km, Sp. Orion - Cihaliwung 1 Km, Wanayasa - Bts. Purwakarta Subang 1 Km, Terlaksanan ya Rehabilitasi Jalan Jl. Terusan Buah Batu 1 Bandung 0,9 Km, Bts. Kota Bandung - Lembang 3 Km, Lembang - Batas Subang 1 Km, Bts. Cimahi - Cisarua - Lembang 1,5 Km, Subang-Bts. Bandung 3 Km, Wanayasa-Bts. PurwakartaSuba ng 1 Km, , Sp. Purwakarta - Jatiluhur 1 Km, 15.90 Km 16,4 Km 57.417.300.000 44.525.943.200 12.891.356.800 63.159.030.000 Lanjutan Dinas Bina Marga Sp. Purwakarta - Jatiluhur 1 Km, Bts. Karawang Purwakarta Curug - Purwakarta 2 Km, Jl. Pahlawan Purwakart a 1 Km, Tanjungpura Batujaya Bts. BekasiKara wang 2 Km, Perbaikan Badan Jalan Sepanjang 5263,16 m, Pekerjaan Drainase Sepanjang 12600 m, Bts. Karawang Purwakarta Curug - Purwakarta 2 Km, Jl. Pahlawan Purwakart a 1 Km Tanjungpura Batujaya Bts. BekasiKara wang 2 Km, Perbaikan Badan Jalan Sepanjang 5263,16 m, Pekerjaan Drainase Sepanjang 12600 m, Rehabilitasi Jembatan Sepanjang 25 m Rehabilitasi Jembatan Sepanjang 25 m 1 4 19 20 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan IV Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab. Sumedang, Kab. Garut Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya Pemeliharaa n Jalan Sepanjang 388,22 Km, Pemeliharaa n Jembatan Sepanjang 1386,1 m Terlaksanan ya Pemeliharaa n Jalan Sepanjang 383 Km, Pemeliharaa n Jembatan Sepanjang 2260 m 388.22 Km 383 Km 23.146.740.000 22.368.783.500 777.956.500 25.461.414.000 Lanjutan Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Jenis dan Kegiatan Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 4

19 21

Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan IV Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab. Sumedang, Kab. Garut Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Sumedang - Situraja 2 Km, Situraja - Darmaraja 2 Km, Lebakjati - Rancakalon g - Selaawi 2 Km, Garut - Cikajang 2 Km, Garut - Bts. GarutTasik malaya 2 Km, Kadungora Leles - Bts. BandungG arut Cijapati 2 Km, Cukul Bts. BandungG arut - Rancabuay a Palembuha n 3 Km, Perbaikan Badan Jalan Sepanjang 1255 m, Terlaksanan ya Rehabilitasi Jalan Sumedang - Situraja 2 Km, Situraja - Darmaraja 1 Km, Lebakjati - Rancakalong - Selaawi 1 Km, Garut - Cikajang 3 Km, Garut - Bts. GarutTasik malaya 2 Km, Kadungora Leles - Bts. BandungG arut Cijapati 2 Km, Kiarakohok-Sp. Cilauteureun2 Km, Perbaikan Badan Jalan Sepanjang 727 m, Pekerjaan Drainase 15.00 Km 13 km 53.144.970.000 25.304.656.000 27.840.314.000 58.459.467.000 Lanjutan Dinas Bina Marga Pekerjaan Drainase Sepanjang 11100 m, Rehabilitasi Jembatan Sepanjang 132,06 m Sepanjang 3539 m, Rehabilitasi Jembatan Sepanjang 64,30 m 1 4 19 22 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan V Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabKota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran, Kab. Kuningan Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya Pemeliharaa n Jalan Sepanjang 308,925 Km, Pemeliharaa n Jembatan Sepanjang 2072,2 m Terlaksanan ya Pemeliharaa n Jalan Sepanjang 229,055 Km, Pemeliharaa n Jembatan Sepanjang 3038,7 m 308.92 km 229,05 km 21.635.660.000 16.000.828.000 5.634.832.000 23.799.226.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 4 19 23 Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan V Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabKota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran, Kab. Kuningan Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya Rehabilitasi Jalan Jl. Ir. H. Juanda Tasikmalay a 2 Km, Bts. GarutTasik malaya - Singaparna 1,5 Km, Kalipucang - Majingklak 1 Km, Jl. Siliwangi Kuningan 1,77 Km,Caracas - Mandiranca n 2 Km,Cibingbin - Batas Jateng Penanggap an 1,9 Km, Perbaikan Badan Jalan Sepanjang 40 m,Pekerjaan Drainase Terlaksanan ya Rehabilitasi Jalan Jl. Bts. GarutTasik malaya - Singaparna 2 Km, Kalipucang - Majingklak 1 Km, Caracas - Mandirancan 1 Km, Cibingbin - Batas Jateng Penanggap an 1 Km, Perbaikan Badan Jalan Sepanjang 20 m, Pekerjaan Drainase Sepanjang 1175 m, Rehabilitasi Jembatan Sepanjang 47 m 10.17 Km 5 Km 39.325.900.000 10.182.545.977 29.143.354.023 43.258.490.000 Lanjutan Dinas Bina Marga Sepanjang 10200 m,Rehabilitasi Jembatan Sepanjang 50,8 m Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Jenis dan Kegiatan Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 4 19 24 Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan VI Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabKota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya Pemeliharaa n Jalan Sepanjang 339,143 Km, Pemeliharaa n Jembatan Sepanjang 2594,2 m Terlaksanan ya Pemeliharaa n Jalan Sepanjang 316,013 Km, Pemeliharaa n Jembatan Sepanjang 2594,2 m 339.14 Km 316,013 km 17.291.240.000 15.660.748.350 1.630.491.650 19.020.364.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 4 19 25 Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Di BPJ Wilayah Pelayanan VI Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabKota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka Tingkat kemantapan jalan provinsi kondisi baik dan sedang 98,5 Terlaksanan ya Rehabilitasi Jalan Sumber - Mandiranca n Jl. P. Kejaksan, Sumber 0,65 Km, Jl. Letnan Joni Jatibarang 1,75 Km, Perbaikan Badan Jalan Sepanjang 280 m, Pekerjaan Drainase Sepanjang 10600 m, Rehabilitasi Jembatan Sepanjang 136,9 m Terlaksanan ya Rehabilitasi Jalan Sumber - Mandiranca n Jl. P. Kejaksan, Sumber 0,71 Km, Jl. Letnan Joni Jatibarang 1,75 Km, Perbaikan Badan Jalan Sepanjang 280 m, Pekerjaan Drainase Sepanjang 1462 m, Rehabilitasi Jembatan Sepanjang 136,9 m 2.40 Km 2,4 Km 48.336.790.000 16.160.866.004 32.175.923.996 53.170.469.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 4 19 26 Penanganan Kerusakan Jalan Dan Jembatan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Mempertahank an kondisi kemantapan jalan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan Terlaksananya segera penanganan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam Terlaksananya segera penanganan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam 100 100 8.000.000.000 2.700.000.000 5.300.000.000 8.800.000.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 Urusan Wajib 1 4 Pekerjaan Umum 1 4 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 4 20 27 Pengadaan Peralatan Jalan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya kinerja aparatur dengan tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang baik. 100.00 Terlaksanan ya pengadaan peralatan untuk pemeliharaa n jalan dan jembatan. Terlaksanan ya pengadaan peralatan untuk pemeliharaa n jalan dan jembatan. Terlaksanan ya pengadaan peralatan untuk pemeliharaa n jalan dan jembatan. Terlaksanan ya pengadaan peralatan untuk pemeliharaa n jalan dan jembatan. 5.000.000.000 4.997.505.000 2.495.000 5.500.000.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 Urusan Wajib 1 4 Pekerjaan Umum 1 4 21 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 1 4 21 28 Penyusunan Sistem Informasi Dan Data Base Leger Jalan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Ketersediaan Informasi Jalan dan Jembatan 100 Terlaksanan ya sistem informasi dan data base leger jalan. Terlaksanan ya sistem informasi dan data base leger jalan. 100.00 100.00 3.691.460.000 431.280.692 3.260.179.308 4.060.606.000 Lanjutan Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Jenis dan Kegiatan Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 4 21 29 Sosialisasi Kebinamargaan Di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat terciptanya efisiensi dan efektifitas pengelolaan jaringan jalan dan jembatan. 100.00 Terlaksanan ya sosialisasi kebinamarg aan. Terlaksanan ya sosialisasi kebinamarg aan. 100.00 100.00 300.000.000 247.620.000 52.380.000 330.000.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 4 21 30 Pembinaan Pemanfaatan Jalan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat terciptanya efisiensi dan efektifitas pengelolaan jaringan jalan dan jembatan. 100.00 Terlaksanan ya pembinaan dan pemanfaata n jalan. Terlaksanan ya pembinaan dan pemanfaata n jalan. 100.00 100.00 250.000.000 229.668.000 20.332.000 275.000.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 4 21 31 Pelaksanaan Pengujian Tanah Dan Bahan Jalan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat terciptanya efisiensi dan efektifitas pengelolaan jaringan jalan dan jembatan. 100.00 Terlaksanan ya pengujian tanah dan bahan jalan. Terlaksanan ya pengujian tanah dan bahan jalan. 100.00 100.00 300.000.000 100.000.000 200.000.000 330.000.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 4 21 32 Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Penetapan Fungsi dan Status Jalan Provinsi Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Ketersediaan Informasi Jalan dan Jembatan 100 Tersusunnya Rekomendasi Penetapan Fungsi dan Status Jalan provinsi 1 Dokumen 220.081.000 220.081.000 - Lanjutan Dinas Bina Marga 1 Urusan Wajib - - 1 6 Bidang Perencanaan Pembangunan - - 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 6 29 33 Penyusunan Dokumen Sinergitas Perencanaan Kebinamargaan CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalianm dan akuntabilitas pembangunan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Tingkat terkoordina sinya perencanaa n pembangun an kebinamargaan di Jawa Barat. 100.00 Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi perencanaa n. Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi perencanaa n. 100.00 100.00 200.000.000 186.318.000 13.682.000 220.000.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 6 29 34 VerifikasiMonitoring Bantuan Gubernur Bidang Kebinamargaan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat terkoordina sinya perencanaa n pembangun an kebinamargaan di Jawa Barat. 100.00 Terlaksanan ya verifikasim onitoring bantuan Gubernur bidang kebinamarg aan. Terlaksanan ya verifikasim onitoring bantuan Gubernur bidang kebinamarg aan. 100.00 100.00 275.000.000 247.500.000 27.500.000 302.500.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 Urusan Wajib - - 1 17 Komunikasi dan Informatika - - 1 17 53 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 17 53 35 Pembuatan Media Informasi Pembangunan Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa Barat; Masyarakat mengetahui informasi tentang pembangun an Jawa Barat 27.00 Buah Terlaksanan ya pembuatan media informasi Terlaksanan ya pembuatan media informasi 27.00 Buah 10 buah 3.000.000.000 2.108.680.000 891.320.000 3.300.000.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 Urusan Wajib - -

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Jenis dan Kegiatan Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 1 20 59 36 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 70 100.00 Terlaksanan ya peningkatan kemampuan dan kesejahtera an aparatur. Terlaksanan ya peningkatan kemampuan dan kesejahtera an aparatur. 100.00 100.00 1.358.745.000 1.766.080.000 407.335.000 1.494.619.500 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 Urusan Wajib - -

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 37 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Tingkat penyediaan kebutuhan dasar operasional administrasi perkantoran dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaan tugas. 100.00 Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran . Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran . 12.00 Bulan 12.00 Bulan 2.055.923.000 1.814.412.000 241.511.000 2.261.515.300 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

60 38 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di BPJ Wilayah Pelayanan I CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat penyediaan kebutuhan dasar operasional administrasi perkantoran dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaan tugas. 100.00 Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran . Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran . 100.00 12.00 Bulan 260.633.000 240.330.000 20.303.000 286.696.300 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

60 39 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di BPJ Wilayah Pelayanan II CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat penyediaan kebutuhan dasar operasional administrasi perkantoran dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaa n tugas. 100.00 Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran . Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran . 100.00 12.00 Bulan 249.581.000 233.022.945 16.558.055 274.539.100 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

60 40 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di BPJ Wilayah Pelayanan III CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat penyediaan kebutuhan dasar operasional administrasi perkantoran dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaa n tugas. 100.00 Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran . Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran . 12.00 Bulan 12.00 Bulan 248.312.000 243.046.900 5.265.100 273.143.200 Lanjutan Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Jenis dan Kegiatan Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1 20

60 41 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di BPJ Wilayah Pelayanan IV CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat penyediaan kebutuhan dasar operasional administrasi perkantoran dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaa n tugas. 100.00 Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran . Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran . 100.00 12.00 Bulan 242.995.000 236.995.000 6.000.000 267.294.500 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

60 42 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di BPJ Wilayah Pelayanan V CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat penyediaan kebutuhan dasar operasional administrasi perkantoran dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaa n tugas. 100.00 Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran . Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran . 100.00 12.00 Bulan 238.633.000 215.361.050 23.271.950 262.496.300 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

60 43 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Di BPJ Wilayah Pelayanan VI CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat penyediaan kebutuhan dasar operasional administrasi perkantoran dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaa n tugas. 100.00 Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran . Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran . 12.00 Bulan 12.00 Bulan 255.569.000 230.012.100 25.556.900 281.125.900 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 Urusan Wajib - -

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 61 44 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya sarana dan prasarana aparatur dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaa n tugas unit kerja. 100.00 Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana aparatur. 100.00 100.00 1.100.000.000 825.350.000 274.650.000 1.210.000.000 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

61 45 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan I CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya sarana dan prasarana aparatur dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaa n tugas unit kerja. 100.00 Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana aparatur. 100.00 100.00 690.000.000 651.231.500 38.768.500 759.000.000 Lanjutan Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Jenis dan Kegiatan Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1 20

61 46 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan II CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya sarana dan prasarana aparatur dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaa n tugas unit kerja. 100.00 Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana aparatur. 100.00 100.00 287.500.000 286.215.000 1.285.000 316.250.000 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

61 47 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan III CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya sarana dan prasarana aparatur dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaa n tugas unit kerja. 100.00 Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana aparatur. 100.00 100.00 250.000.000 225.180.000 24.820.000 275.000.000 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

61 48 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan IV CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya sarana dan prasarana aparatur dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaa n tugas unit kerja. 100.00 Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana aparatur. 100.00 100.00 1.400.000.000 1.399.575.000 425.000 1.540.000.000 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

61 49 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan V CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya sarana dan prasarana aparatur dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaa n tugas unit kerja. 100.00 Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana aparatur. 101.00 101.00 1.070.000.000 1.040.000.000 30.000.000 1.177.000.000 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

61 50 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan VI CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya sarana dan prasarana aparatur dan tersedianya kebutuhan dasar untuk pelaksanaa n tugas unit kerja. 100.00 Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana aparatur. Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana aparatur. 100.00 100.00 1.725.860.000 1.553.222.500 172.637.500 1.898.446.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 Urusan Wajib - -

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 62 51 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terpertahan kannya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. 100.00 Terpeliharan ya gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapa n kantor dan fasilitas jaringan. Terpeliharan ya gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapa n kantor dan fasilitas jaringan. 100.00 100.00 2.645.597.000 3.165.996.800 520.399.800 2.910.156.700 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

62 52 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan I CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terpertahan kannya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. 100.00 Terpeliharan ya gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapa n kantor dan fasilitas jaringan. Terpeliharan ya gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapa n kantor dan fasilitas jaringan. 100.00 100.00 544.349.000 493.003.875 51.345.125 598.783.900 Lanjutan Dinas Bina Marga Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Jenis dan Kegiatan Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

1 20

62 53 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan II CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terpertahan kannya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. 100.00 Terpeliharan ya gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapa n kantor dan fasilitas jaringan. Terpeliharan ya gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapa n kantor dan fasilitas jaringan. 100.00 100.00 510.604.000 488.131.157 22.472.843 561.664.400 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

62 54 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan III CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terpertahan kannya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. 100.00 Terpeliharan ya gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapa n kantor dan fasilitas jaringan. Terpeliharan ya gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapa n kantor dan fasilitas jaringan. 100.00 100.00 540.468.000 565.489.500 25.021.500 594.514.800 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

62 55 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan IV CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terpertahan kannya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. 100.00 Terpeliharan ya gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapa n kantor dan fasilitas jaringan. Terpeliharan ya gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapa n kantor dan fasilitas jaringan. 100.00 100.00 489.235.000 485.940.000 3.295.000 538.158.500 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

62 56 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan V CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terpertahan kannya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. 100.00 Terpeliharan ya gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapa n kantor dan fasilitas jaringan. Terpeliharan ya gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapa n kantor dan fasilitas jaringan. 100.00 100.00 519.473.000 569.473.100 50.000.100 571.420.300 Lanjutan Dinas Bina Marga

1 20

62 57 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan VI CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terpertahan kannya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. 100.00 Terpeliharan ya gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapa n kantor dan fasilitas jaringan. Terpeliharan ya gedung kantor, kendaraan dinas, perlengkapa n kantor dan fasilitas jaringan. 100.00 100.00 529.083.000 476.050.000 53.033.000 581.991.300 Lanjutan Dinas Bina Marga 1 Urusan Wajib - -

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 1 20 65 58 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Dinas Bina Marga CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalianm dan akuntabilitas pembangunan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Sinergitas Pelaporan Keuangan 100 100.000.000 100.000.000 - Lanjutan Dinas Bina Marga 1 Urusan Wajib - -

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20

66 59 Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalianm dan akuntabilitas pembangunan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 100.00 Terlaksanan ya perencanaa n, Evaluasi dan pelaporan internal organisasi perangkat daerah. Terlaksanan ya perencanaa n, Evaluasi dan pelaporan internal organisasi perangkat daerah. 100.00 100.00 100.000.000 79.695.000 20.305.000 110.000.000 Lanjutan Dinas Bina Marga 1.225.000.048.000 914.195.478.866 310.804.571.134 912.128.396.169 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Sebelum Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 4 Pekerjaan Umum 1 4 22 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1 4 22 1 Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi Kota Bandung Kota Bandung Tersedianya bahan data perencanaan yang diperlukan untuk ditindak lanjuti dengan kontruksi dalam rangka perlindunagn terhadap daya rusak air dan konservasi sumber air 30 Tersedianya 5 Dokumen Perencanaan jaringan irigasi 1. Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lintas Kabupaten Tasikmalaya Kota Tasikmalaya DI. Gunung Putri 2. Peencanaan Teknis Pembangnan Irigasi Baru Cibalapulang 2.000 Ha Kab. Cianjur 3. Perencanaan Teknis Talang di DI. Cimandiri Kab. Sukabumi 4. Perencanaan Jaringan Irigasi Baru Tahap 2 Tersedianya 5 Dokumen Perencanaan jaringan irigasi 1. Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lintas Kabupaten Tasikmalaya Kota Tasikmalaya DI. Gunung Putri 2. Peencanaan Teknis Pembangnan Irigasi Baru Cibalapulang 2.000 Ha Kab. Cianjur 3. Perencanaan Teknis Talang di DI. Cimandiri Kab. Sukabumi 4. Perencanaan Jaringan Irigasi Baru Tahap 2 5 Dok 5 Dok 12.000.000.000 2.390.788.840 9.609.211.160 Lanjutan Dinas PSDA Areal DI. Cikalong Kab. Tasikmalay 5. Perencanaan Jaringan Irigasi Baru Tahap 2 Areal DI. Parigi Kab. Pangandaran Areal DI. Cikalong Kab. Tasikmalay 5. Perencanaan Jaringan Irigasi Baru Tahap 2 Areal DI. Parigi Kab. Pangandaran Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan 1 4 22 2 Peningkatan Kapasitas Kegiatan Sumber Daya Air Di Jawa Barat Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi Kota Bandung Kota Bandung Teroptimalkann ya kegiatan pengelolaan sumber daya air 100 1. Terlaksananya Pelatihan OP Irigasi; 2. Tersusunnya Data Kondisi Jaringan Irigasi Kew. Provinsi Jawa Barat; 3. Terlaksananya Peringatan Hari Air Sedunia; 4. Terlaksananya Pembinaan Tenaga OP 1. Terlaksananya Pelatihan OP Irigasi; 2. Tersusunnya Data Kondisi Jaringan Irigasi Kew. Provinsi Jawa Barat; 3. Terlaksananya Peringatan Hari Air Sedunia; 4. Terlaksananya Pembinaan Tenaga OP 100 100 600.000.000 758.965.040 158.965.040 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan Sebelum Perubahan RKPD Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Sesudah Perubahan Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 22 3 Pemantauan dan Pengembangan Potensi OP Jaringan Irigasi di Jawa Barat Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi Kota Bandung Kota Bandung Operasi dan pemeliharaan irigasi di jawa barat menjadi lebih terkoordinasi, efektif dan efisien 100 1. Tersusunnya dan Terpantaunya Kegiatan OP Jaringan Irigasi; 2. Penyusunan RTTG DI. Kew. Provinsi; 3. Pemberdayaan Komisi Irigasi Provinsi dan Kab.Kota; 4. Terlaksananya Seleksi Lomba Petugas OP Jar. Irigasi 5. Fasilitasi Konreg OP; 1. Tersusunnya dan Terpantaunya Kegiatan OP Jaringan Irigasi; 2. Penyusunan RTTG DI. Kew. Provinsi; 3. Pemberdayaan Komisi Irigasi Provinsi dan Kab.Kota; 4. Terlaksananya Seleksi Lomba Petugas OP Jar. Irigasi 5. Fasilitasi Konreg OP; 100 100 300.000.000 405.141.240 105.141.240 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan 1 4 22 4 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi Kota dan Kab. Bogor Kota dan Kab. Bogor Meningkatnya Kondisi baik jaringan irigasi 70 Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi A. Operasi dan Pemeliharaan Swakelola 10 DI Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan irigasi A. Operasi dan Pemeliharaan Swakelola 10 DI B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi : 1. DI. Cisadane Empang 2. DI. Ciliwung Katulampa 3. DI. Cibalok 4. DI. Cibanon 5. DI. Sasak 6. DI.Parakan Jati 10 DI; - 10 DI; 6 DI 37.598.900.000 7.387.480.000 30.211.420.000 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan 1 4 22 5 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi KotaKab. Sukabumi KotaKab. Sukabumi Meningkatnya Kondisi baik jaringan irigasi 70 Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan irigasi A. Operasi dan Pemeliharaan Swakelola 7 DI B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi : 1. DI. Cimandiri 2. DI. Cikarang Nguluwung 3. DI. Babancong Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan irigasi A. Operasi dan Pemeliharaan Swakelola 7 DI B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi : 1. DI. Cimandiri 2. DI. Cikarang Nguluwung 3. DI. Babancong 4. DI. Cisalada 5. DI. Ciseureuh cibeureum 6. DI. Cikarang Cigangsa 7. DI. Cigangsa 7 DI; 3 DI 7 DI; 7 DI 39.346.550.000 9.126.700.560 30.219.849.440 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 22 6 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi Kab.Purwakart a, Karawang, Subang, Kab. Bekasi, Kab.Sumedang, Kab. Bandung,dan Kota Bandung Kab.Purwakart a, Karawang, Subang, Kab. Bekasi, Kab.Sumedang, Kab. Bandung,dan Kota Bandung Meningkatnya Kondisi baik jaringan irigasi 70 Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan irigasi A. Operasi dan Pemeliharaan Swakelola 34 DI B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi : 1. DI. Leuwikuya 2. DI. Ciherang 3. DI. Susukan Gede 4. DI. Wanir 5. DI. Wangisagara 6. DI. Wanayasa Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi 34 DI B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi : 1. DI. Leuwikuya 2. DI. Ciherang 3. DI. Susukan Gede 4. DI. Wanir 5. DI. Wangisagara 6. DI. Wanayasa 6 DI; 6 DI 6 DI; 6 DI 84.150.960.000 34.779.678.500 49.371.281.500 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan 1 4 22 7 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi KotaKab. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut dan Sumedang KotaKab. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut dan Sumedang Meningkatnya Kondisi baik jaringan irigasi 70 Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan irigasi A. Operasi dan Pemeliharaan Swakelola 27 DI B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi : 1. DI. Katiga 2. DI. Ambit 3. DI. Setupatok 4. DI. Cikeruh 5. DI. Cikamangi 6. DI. Cigasong 7. DI. Cibutul 8. DI. Cipanas I 9. DI. Cisamaya 10. DI. Jamblang 11. DI. Lame 12. DI. Ujung Jaya Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan irigasi A. Operasi dan Pemeliharaan Swakelola 27 DI B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi : 1. DI. Katiga 2. DI. Ambit 3. DI. Setupatok 4. DI. Cikeruh 5. DI. Cikamangi 6. DI. Cigasong 7. DI. Cibutul 8. DI. Cipanas I 9. DI. Cisamaya 10. DI. Jamblang 11. DI. Lame 12. DI. Ujung Jaya 27 DI; 17 DI 27 DI; 19 DI 93.644.460.000 19.881.889.380 73.762.570.620 Lanjutan Dinas PSDA 13. DI. Leuwijawa 14. DI. Walahar 15. DI. Cipager 16. DI. Paniis Lebak 17. DI. Sentig 13. DI. Leuwijawa 14. DI. Walahar 15. DI. Cipager 16. DI. Paniis Lebak 17. DI. Sentig 18. DI. Cijangkelok 19. DI. Cigalompang Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 22 8 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kabkota Tasikmalaya Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kabkota Tasikmalaya Meningkatnya Kondisi baik jaringan irigasi 70 Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan irigasi A. Operasi dan Pemeliharaan Swakelola 7 DI B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi : 1. DI. Cimulu 2. DI. Cikalang 3. DI. Cigede 4. DI. Ciputrahaji 5. DI. Gunung Putri I 6. DI. Wangundireja 7. DI. Cikembang Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan irigasi A. Operasi dan Pemeliharaan Swakelola 7 DI B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi : 1. DI. Cimulu 2. DI. Cikalang 3. DI. Cigede 4. DI. Ciputrahaji 5. DI. Gunung Putri I 6. DI. Wangundireja 7. DI. Cikembang 7 DI; 7 DI 7 DI; 7 DI 13.123.990.000 10.892.513.480 2.231.476.520 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan 1 4 22 9 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi Kab. Garut, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran Kab. Garut, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran Meningkatnya Kondisi baik jaringan irigasi 70 Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan irigasi A. Operasi dan Pemeliharaan Swakelola 6 DI B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi : 1. DI. Merjan 2. DI. Ciramajaya 3. DI. Biuk 4. DI. Padawaras 5. DI. Cipalebuh Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan irigasi A. Operasi dan Pemeliharaan Swakelola 6 DI B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi : 1. DI. Merjan 2. DI. Ciramajaya 3. DI. Biuk 4. DI. Padawaras 5. DI. Cipalebuh 6. DI. Cibanjaran 6 DI; 5 DI 6 DI; 6 DI 34.655.820.000 11.015.505.470 23.640.314.530 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan 1 4 22 10 Pembebasan Lahan dan Pembangunan DI. Caringin di Kab. Sukabumi Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi Kab. Sukabumi Terbangunnya irigasi baru dalam rangka percetakan sawah baru 2.018 Ha 80.000.000.000 23.301.300.000 56.698.700.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 22 11 Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang di Kab. Sumedang Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi Terbangunnya irigasi baru dalam rangka percetakan sawah baru 2.018 Ha 21.000.000.000 1.800.000.000 19.200.000.000 Lanjutan Dinas PSDA Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 22 12 Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu lintas Kewenangan Pemerintah Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi 3.000.000.000 142.500.000 2.857.500.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 22 13 Dukungan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi 2.386.654.000 2.386.654.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 22 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane DAK Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi 8.988.000.000 8.988.000.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 22 15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno DAK Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi 6.079.363.500 6.079.363.500 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 22 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum DAK Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi 6.990.957.750 6.990.957.750 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 22 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung DAK Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi 10.731.682.500 10.731.682.500 Lanjutan Dinas PSDA Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 22 18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy DAK Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi 7.290.565.800 7.290.565.800 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 22 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki DAK Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi 3.900.989.000 3.900.989.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 22 20 Pembebasan Lahan dan Pembangunan D.I. Parigi di Kab. Pangandaran Tahap I Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur irigasi serta meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi Kab. Pangandaran Terbangunnya irigasi baru dalam rangka percetakan sawah baru 2.662 Ha 31.296.340.000 31.296.340.000 1 4 22 21 Pembebasan Lahan dan Pembangunan D.I. Cikalong di Kab. Tasikmalaya Tahap I Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur irigasi serta meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi Kab. Tasikmalaya Terbangunnya irigasi baru dalam rangka percetakan sawah baru 2.998 Ha 50.000.000.000 50.000.000.000 1 4 22 22 Pembebasan Lahan dan Pembangunan D.I. Cimerak di Kab. Tasikmalaya Tahap I Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur irigasi serta meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi Kab. Tasikmalaya Terbangunnya irigasi baru dalam rangka percetakan sawah baru 35.000.000.000 35.000.000.000 1 4 23 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya 1 4 23 23 Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya Di Jawa Barat Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kota Bandung Kota Bandung Tersedianya bahan data perencanaan yang diperlukan untuk ditindak lanjuti dengan kontruksi dalam rangka perlindunagn terhadap daya rusak air dan konservasi sumber air 30 4.000.000.000 1.900.000.000 2.100.000.000 Lanjutan Dinas PSDA Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 23 24 Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kota Bandung Kota Bandung Tersedianya bahan data perencanaan yang diperlukan untuk ditindak lanjuti dengan kontruksi dalam rangka perlindunagn terhadap daya rusak air dan konservasi sumber air 30 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis : 1. Perencanaan Teknis Genangan Bendung Padawaras Kab. Tasikmalaya 2. Kajian Pembangunan Tampungan Air untuk Perkebunan Pangkalan Kab. Karawang dan Kebun Tegal Harendong Kab. Purwakarta 3. Kajian Morfologi Sungai Ciwulan Hilir Sepanjang 60 Km Kab. Tasikmalaya Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis : 1. Perencanaan Teknis Genangan Bendung Padawaras Kab. Tasikmalaya 2. Kajian Pembangunan Tampungan Air untuk Perkebunan Pangkalan Kab. Karawang dan Kebun Tegal Harendong Kab. Purwakarta 3. Kajian Morfologi Sungai Ciwulan Hilir Sepanjang 60 Km Kab. Tasikmalaya 4 Dok 5 Dok 28.000.000.000 1.846.297.480 26.153.702.520 Lanjutan Dinas PSDA 4. Perencanaan Teknis Situ Jawura 42.7 Ha Ds. Kec. Kertajati dan SItu Cimaneuh 27.8 Ha Ds. Kec. Kertajati 4. Perencanaan Teknis Situ Jawura 42.7 Ha Ds. Kec. Kertajati dan SItu Cimaneuh 27.8 Ha Ds. Kec. Kertajati 5. Perencanaan teknis Penanganan bencana alam sungai cimandiri dan sungai cipelang. Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan 1 4 23 25 Dukungan Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kota Bandung Kota Bandung Tersedianya bahan data perencanaan yang diperlukan untuk ditindak lanjuti dengan kontruksi dalam rangka perlindunagn terhadap daya rusak air dan konservasi sumber air 30 1.000.000.000 800.000.000 200.000.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 26 Dukungan Pembangunan Waduk Cileuweung di Kab Kuningan Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kota Bandung Kota Bandung Tersedianya bahan data perencanaan yang diperlukan untuk ditindak lanjuti dengan kontruksi dalam rangka perlindunagn terhadap daya rusak air dan konservasi sumber air 30 6.000.000.000 5.916.241.200 83.758.800 Lanjutan Dinas PSDA Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 23 27 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Tanah Negara Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kota Bandung Kota Bandung Terlindunginya dan terjaganya kelestarian penggunaan air permukaan dan pemakaian tanah negara menjadi lebih teratur 6 WS 1. Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Pengguna Air Permukaan Thd Kepemilikan Izin Penggunaan Air Permukaan 90 Pemanfaat Air Permk.; 2. Data NPA 6 WS; 3. Terlaksananya Penertiban Lapangan Pengguna Air Permukaan 4. Terkendali dan Terawasinya Pemanfaatan Tanah Negara 15 pemanfaat tanah negara 1. Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Pengguna Air Permukaan Thd Kepemilikan Izin Penggunaan Air Permukaan 90 Pemanfaat Air Permk.; 2. Data NPA 6 WS; 3. Terlaksananya Penertiban Lapangan Pengguna Air Permukaan 4. Terkendali dan Terawasinya Pemanfaatan Tanah Negara 15 pemanfaat tanah negara 6 WS 6 WS 500.000.000 387.353.000 112.647.000 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan 1 4 23 28 Pengaturan Sempadan Sumber Air di Jawa Barat Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kota Bandung Kota Bandung 500.000.000 285.000.000 215.000.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 29 Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah Negara di Jawa Barat Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kota Bandung Kota Bandung terlayaninya perusahaan perorangan peohon SIPPA dan pemakaian tanah negara 6 WS 1. Tersusunnya Laporan Saran Teknis Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; 2. Tersusunnya Laporan Saran Teknis Izin Pemakaian Tanah Negara 3. Terlaksananya evaluasi dan pelaporan kegiatan saran teknik 1. Tersusunnya Laporan Saran Teknis Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; 2. Tersusunnya Laporan Saran Teknis Izin Pemakaian Tanah Negara 3. Terlaksananya evaluasi dan pelaporan kegiatan saran teknik 6 WS 6 WS 400.000.000 292.494.240 107.505.760 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan 1 4 23 30 Pemberdayaan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kota Bandung Kota Bandung 400.000.000 275.152.760 124.847.240 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 31 Dewan SDA Provinsi Jawa Barat Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kota Bandung Kota Bandung 400.000.000 142.500.000 257.500.000 Lanjutan Dinas PSDA Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 23 32 Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan KotaKab. Bogor, Kota Depok KotaKab. Bogor, Kota Depok Meningkatnya daya tampung situ di WS. Ciliwung Cisadane 40 Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabiltasi Situ A. Operasi Situ B. Pemeliharaan Situ 1. Situ Cigalumpit 2. Situ Gunung Nyungcung 3. Situ Cibanteng 4. Situ Moyan 5. Situ Taman 6. Situ Cimiring 7. Situ Sela 8. Situ Lengkong Barang 9. Situ Balakembang 10. Situ Cimanggis Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabiltasi Situ A. Operasi Situ B. Pemeliharaan Situ 1. Situ Cigalumpit 2. Situ Gunung Nyungcung 3. Situ Cibanteng 4. Situ Moyan 5. Situ Taman 6. Situ Cimiring 7. Situ Sela 8. Situ Lengkong Barang 9. Situ Balakembang 10. Situ Cimanggis - ; 1 Situ 12 Situ; 1 Situ 1.902.850.000 4.314.846.200 2.411.996.200 Lanjutan Dinas PSDA 11. Situ Babakan 12. Situ Bojongsari B. Rehabilitasi Situ : 1. Situ Tonjong Tahap I 11. Situ Babakan 12. Situ Bojongsari C. Rehabilitasi Situ : 1. Situ Tonjong Tahap I Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan 1 4 23 33 Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan KotaKab. Sukabumi KotaKab. Sukabumi Meningkatnya daya tampung situ di WS. Cisadea- Cibareno 40 Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Situ- situ A. Operasi Situ B. Pemeliharaan Situ 1. Situ Kedawung 2. Situ Panyinangan 3. Situ Batukarut 4. Situ Sukarame 5. Situ CigalumpitWalur an 6. Situ Sanim 7. Situ Tarisi 8. Situ Datar Nangka 9. Situ Cijeruk Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Situ- situ A. Operasi Situ B. Pemeliharaan Situ 1. Situ Kedawung 2. Situ Panyinangan 3. Situ Batukarut 4. Situ Sukarame 5. Situ CigalumpitWalur an 6. Situ Sanim 7. Situ Tarisi 8. Situ Datar Nangka 9. Situ Cijeruk 17 Situ; 1 Situ 17 Situ; 8 Situ 10.000.000.000 2.028.503.140 7.971.496.860 Lanjutan Dinas PSDA Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 10. Situ Gunung 11. Situ Sukamanah 12. Situ Rawa Gede I 13. Situ Rawapatat 14. Situ Rancabali 15. Situ Galumpit 16. Situ Talaga Darma Wangi 17. Situ Talaga Warna C. Rehabilitasi : 1. Situ Galumpit 10. Situ Gunung 11. Situ Sukamanah 12. Situ Rawa Gede I 13. Situ Rawapatat 14. Situ Rancabali 15. Situ Galumpit 16. Situ Talaga Darma Wangi 17. Situ Talaga Warna C. Rehabilitasi : 1. Situ Galumpit 2. Situ Rancabali 3. Situ Cijeruk 4. Situ Datar Nangka 5. Situ Talaga Warna 6. Situ Talaga Darma wangi 7. Situ Sukarame 8. Situ Cijember Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan 1 4 23 34 Pengelolaan Situ - Situ Wilayah Sungai Citarum Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kab.Purwakart a, Karawang, Subang, Kab. Bekasi, Kab.Sumedang, Kab. Bandung,dan Kota Bandung Kab.Purwakart a, Karawang, Subang, Kab. Bekasi, Kab.Sumedang, Kab. Bandung,dan Kota Bandung Meningkatnya daya tampung situ di WS. Citarum 40 Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Revitalisasi Situ- situ A. Operasi Situ B. Pemeliharaan Situ 1. Situ Cisanti 2. Situ SukapuraBah Edo 3. Situ Cibeber 4. Situ Cibogo 5. Situ Bojong Jeruk 6. Situ Cibodas C. Revitalisasi : 1. Situ Cianjing Tahap II 2. Situ Ciijah Tahap II 3. Situ Ciburial Tahap II 4. Situ Cipule Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Revitalisasi Situ- situ A. Operasi Situ B. Pemeliharaan Situ 1. Situ Cisanti 2. Situ SukapuraBah Edo 3. Situ Cibeber 4. Situ Cibogo 5. Situ Bojong Jeruk 6. Situ Cibodas C. Revitalisasi : 1. Situ Cianjing Tahap II 2. Situ Ciijah Tahap II 3. Situ Ciburial Tahap II 4. Situ Cipule 5. Situ Cisanti 6 Situ; 4 Situ 6 Situ;5 Situ 40.000.000.000 17.167.796.560 22.832.203.440 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 23 35 Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan KotaKab. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut dan Sumedang KotaKab. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut dan Sumedang Meningkatnya daya tampung situ di WS. Cimanuk- Cisanggarung 40 Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Situ- situ A. Operasi Situ B. Pemeliharaan SituWaduk 1. Waduk Lapangan Kalideres 2. Situ Bolang 3. Situ Sindang 4. Waduk Lapangan Dadap Berendung 5. Waduk Lapangan Wulukut 6. Situ Nini Kadrem 7. Situ Rancabeureum 8. Situ Nyesel 9. Situ Belik Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Situ- situ A. Operasi Situ B. Pemeliharaan SituWaduk 1. Waduk Lapangan Kalideres 2. Situ Bolang 3. Situ Sindang 4. Waduk Lapangan Dadap Berendung 5. Waduk Lapangan Wulukut 6. Situ Nini Kadrem 7. Situ Rancabeureum 8. Situ Nyesel 9. Situ Belik 9 Situ dan 4 Waduk Lapangan; 1 Situ 9 Situ dan 4 Waduk Lapangan; 3 Situ 50.000.000.000 2.988.864.840 47.011.135.160 Lanjutan Dinas PSDA 10. Waduk Lapangan Sindang Pano 11. Situ Anggrahan 12. Situ Bagendit 13. Situ Cangkuang C. Rehabilitasi : 1. Situ Belik 10. Waduk Lapangan Sindang Pano 11. Situ Anggrahan 12. Situ Bagendit 13. Situ Cangkuang C. Rehabilitasi : 1. Situ Belik 2. Situ Sindang 3. Situ Bolang Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan 23 36 Pengelolaan Situ - Situ Wilayah Sungai Citanduy Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kabkota Tasikmalaya Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kabkota Tasikmalaya Meningkatnya daya tampung situ di WS. Citanduy 40 Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Situ- situ A. Operasi Situ B. Pemeliharaan SituWaduk 1. Situ Cibubuhan 2. Situ Panjalu 3. Situ Wangi 4. Situ Ciater 5. Situ Bojong Menger C. Rehabilitasi : 1. Situ Panjalu 2. Situ Cibubuhan 3. Situ Bojongmengger Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Situ- situ A. Operasi Situ B. Pemeliharaan SituWaduk 1. Situ Cibubuhan 2. Situ Panjalu 3. Situ Wangi 4. Situ Ciater 5. Situ Bojong Menger C. Rehabilitasi : 1. Situ Panjalu 2. Situ Cibubuhan 3. Situ Bojongmengger 5 Situ; 3 Situ 5 Situ; 3 Situ 3.459.850.000 1.820.724.320 1.639.125.680 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 23 37 Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kab. Garut, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran Kab. Garut, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran Meningkatnya daya tampung situ di WS. Ciwulan-Cilaki 40 Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Situ- situ A. Operasi Situ B. Pemeliharaan SituKawah 1. Situ Sanghiang 2. Kawah Gunung Galunggung 3. Situ Gede 4. Situ Cibeureum 5. Situ Malingping 6. Situ Cipajaran 7. Embung Legok Nangka 8. Embung Cibeureum 9. Situ Denuh Terlaksananya Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Situ- situ A. Operasi Situ B. Pemeliharaan SituKawah 1. Situ Sanghiang 2. Kawah Gunung Galunggung 3. Situ Gede 4. Situ Cibeureum 5. Situ Malingping 6. Situ Cipajaran 7. Embung Legok Nangka 8. Embung Cibeureum 9. Situ Denuh 6 Situ, 1 Kawah dan 2 Embung; 3 Situ, 1 Kawah, dan 1 Embung 6 Situ, 1 Kawah dan 2 Embung; 3 Situ, 1 Kawah, dan 1 Embung 14.787.150.000 14.292.477.720 494.672.280 Lanjutan Dinas PSDA C. Rehabilitasi SituKawah 1. Situ Cipajaran 2. Situ Malingping 3. Kawah Gunung Galunggung 4. Embung Cibeureum 5. Situ Gede C. Rehabilitasi SituKawah 1. Situ Cipajaran 2. Situ Malingping 3. Kawah Gunung Galunggung 4. Embung Cibeureum 5. Situ Gede Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan 1 4 23 38 Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kota Bandung Kota Bandung Tersedianya data series debit dan curah hujan di 6 Wilayah Sungai di Jawa Barat 6 WS Tersedianya Data Sumber Daya Air 1. Pengumpulan Data Debit Sungai Harian 2. Data Debit Sungai dan Curah Hujan Hasil Pengolahan 3. Buku Publikasi Data Debit Sungai 4. Buku Publikasi Data Curah Hujan 5. ATK Kegiatan 6. Photo Copy Kegiatan 7. Kaji Ulang Program Analisis Data Hidrologi PHU 8. Pembuatan Neraca Air WS.Cisadea- Cibareno Tersedianya Data Sumber Daya Air 1. Pengumpulan Data Debit Sungai Harian 2. Data Debit Sungai dan Curah Hujan Hasil Pengolahan 3. Buku Publikasi Data Debit Sungai 4. Buku Publikasi Data Curah Hujan 5. ATK Kegiatan 6. Photo Copy Kegiatan 7. Kaji Ulang Program Analisis Data Hidrologi PHU 8. Pembuatan Neraca Air WS.Cisadea- Cibareno 6 WS 6 WS 850.000.000 482.494.240 367.505.760 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 23 39 Manajemen DAS Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan WS. Ciliwung- Cisadane WS. Ciliwung- Cisadane Meningkatnya data base sumber daya air baik kuantitas maupun kualitas sebagai bahan penyusunan kegiatan pengelolaan sumber daya air di WS. Ciliwung- Cisadane 1 WS Terlaksananya Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Terlaksananya Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane 1 WS 1 WS 1.302.350.000 385.558.480 916.791.520 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan 1 4 23 40 Manajemen DAS Wilayah Sungai Cisadea- Cibareno Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan WS. Cisadea- Cibareno WS. Cisadea- Cibareno Meningkatnya data base sumber daya air baik kuantitas maupun kualitas sebagai bahan penyusunan kegiatan pengelolaan sumber daya air di WS. Cisadea- Cibareno 1 WS Terlaksananya Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno Terlaksananya Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno 1 WS 1 WS 1.470.000.000 1.153.282.480 316.717.520 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan 1 4 23 41 Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Citarum Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan WS. Citarum WS. Citarum Meningkatnya data base sumber daya air baik kuantitas maupun kualitas sebagai bahan penyusunan kegiatan pengelolaan sumber daya air di WS. Citarum 1 WS Terlaksananya Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai Citarum Terlaksananya Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai Citarum 1 WS 1 WS 1.500.000.000 896.217.480 603.782.520 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan 1 4 23 42 Manajemen DAS Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan WS. Cimanuk- Cisanggarung WS. Cimanuk- Cisanggarung Meningkatnya data base sumber daya air baik kuantitas maupun kualitas sebagai bahan penyusunan kegiatan pengelolaan sumber daya air di WS. Cimanuk- Cisanggarung 1 WS Terlaksananya Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai Cimanuk- Cisanggarung Terlaksananya Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai Cimanuk- Cisanggarung 1 WS 1 WS 867.950.000 922.341.480 54.391.480 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 23 43 Manajemen DAS Wilayah Sungai Citanduy Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kab. Bandung Kab. Bandung Meningkatnya data base sumber daya air baik kuantitas maupun kualitas sebagai bahan penyusunan kegiatan pengelolaan 1 WS Terlaksananya Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai Citanduy Terlaksananya Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai Citanduy 1 WS 1 WS 1.000.000.000 931.429.680 68.570.320 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan 1 4 23 44 Manajemen DAS Wilayah Sungai Ciwulan- Cilaki Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan WS. Ciwulan- Cilaki WS. Ciwulan- Cilaki Meningkatnya data base sumber daya air baik kuantitas maupun kualitas sebagai bahan penyusunan kegiatan pengelolaan sumber daya air di WS. Ciwulan-Cilaki 1 WS Terlaksananya Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki Terlaksananya Pengelolaan DAS di Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki 1 WS 1 WS 1.413.750.000 1.015.858.960 397.891.040 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan 1 4 23 45 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Balai PSDA Wilayah Sungai Cisadea- Cibareno Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kab. Sukabumi Kab. Sukabumi Terkendalianya daya rusak air 1 WS 12.000.000.000 1.338.590.000 10.661.410.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 46 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Citarum Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Terkendalianya daya rusak air 1 WS 12.900.000.000 1.500.000.000 11.400.000.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 47 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Terkendalianya daya rusak air 1 WS 14.889.400.000 1.612.060.000 13.277.340.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 48 WISMP - 2 dan Pendamping Hibah APBD Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan 4.000.000.000 3.376.314.000 623.686.000 Lanjutan Dinas PSDA Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 23 49 WISMP - 2 dan Pendamping Hibah APBD Balai PSDA Wilayah Sungai Cisadea- Cibareno Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan 3.300.000.000 4.268.682.000 968.682.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 50 Survey Investigasi Rekayasa Teknik Sumber Daya Air RAM IP Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan 750.000.000 452.094.000 297.906.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 51 Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Cimanuk Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan 500.000.000 475.000.000 25.000.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 52 Dukungan Pembangunan Waduk Sadawarna di Kab Subang Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan 5.000.000.000 1.500.000.000 3.500.000.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 53 Pembangunan dan Pengamanan Mata Air DAS Citarum Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kab. Bandung Kab. Bandung Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung dan sumber daya air lainnya yang memenuhi kebutukan air baku untuk pertanian, domestik dan industri 40 Terlaksananya Penataan dan Pengamanan Mata Air di Citarum Hulu A. Perbaikan 1. Mata Air Cisayuran 2. Mata Air Cibabadan 3. Mata Air Cikuningan 4. Mata Air Cikarembi 5. Mata Air Cisinampel B. Penataan dan Pengamanan pada 17 titik Citarum Hulu Kec. Pacet, Paseh, Ibun Terlaksananya Penataan dan Pengamanan Mata Air di Citarum Hulu A. Perbaikan 1. Mata Air Cisayuran 2. Mata Air Cibabadan 3. Mata Air Cikuningan 4. Mata Air Cikarembi 5. Mata Air Cisinampel 6. Mata Air Cigalumpit 7. Mata Air Cibinong 8. Mata Air Cipanas 9. Mata Air Ciseupan 22 titik 29 titik 5.000.000.000 2.452.369.500 2.547.630.500 Lanjutan Dinas PSDA 10. Mata Aie Citalaga 11. Mata Air Citiis 12. Mata Air Cikondang B. Penataan dan Pengamanan pada 17 titik Citarum Hulu Kec. Pacet, Paseh, Ibun Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 23 54 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan Kota Cirebon Kota Cirebon Terkendalianya daya rusak air 1 WS Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan Sungai: A. Rehabilitasi 1. Sungai Ciberes 2. Sungai Cibolerang Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan Sungai: A. Rehabilitasi 1. Sungai Ciberes 2. Sungai Cibolerang 3. Sungai Cipanawuan 2 Sungai 3 Sungai 43.262.930.000 773.846.000 42.489.084.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 55 Dukungan Pembangunan Waduk Leuwikeris di Kab Ciamis Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan 5.000.000.000 1.500.000.000 3.500.000.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 56 CLTH PPK AMDAL Pembangunan Bendungan Ciletuh Mengembang kan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan 420.861.000 420.861.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 57 Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citanduy Kab. Tasikmalaya; Kota Tasikmalaya; Kota Banjar; Terpeliharan ya kapasitas tampung situ 50.00 persen Terpeliharan ya Situ Terrehabilita sinya Situ 6.00 Situ 4.00 Situ 3.459.850.000 3.459.850.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 58 Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki Kab. Tasikmalaya; Kab. Pangandaran; Kota Tasikmalaya; Terpeliharan ya kapasitas tampung situ 50.00 persen Terpeliharan ya Situ Terrehabilita sinya Situ 9.00 SituKawa h 6.00 SituKawa h 14.787.150.000 14.787.150.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 59 Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terkelolany a potensi wilayah sungai 6.00 WS Tersedianya Data Sumber Daya Air : 1. Penguk uran Debit Sungai dan Curah Hujan serta Pengambila n sampel sedimen Sungai 2. Up grade Program Analisis Data Hidrologi Data debit harian,Debit banjir,Debit andalan 68.00 pos 850.000.000 850.000.000 Lanjutan Dinas PSDA Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 23 60 Manajemen DAS Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Kab. Bogor; Kota Bogor; Kota Depok; Tersedianya data base sumber daya air 1.00 WS Terkelolany a daerah aliran sungai: 1. Operasional Pengelolaan Hidrologi 2. Pemantauan Kualitas Air 3. Pengendalia n Pemanfaata n Tanah Negara 4. Pengendalia n Pemanfaata n Air Permukaan 5. Sosialisasi Kebiajakn Seminar SDA 6. Fasilitasi Tim Koordinasi 9.00 Pos 1.302.350.000 1.302.350.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 23 61 Manajemen DAS Wilayah Sungai Cisadea- Cibareno Kab. Sukabumi; Kota Sukabumi; Kab. Cianjur; Terlaksanan ya Operasional Manajemen DAS 1.00 WS Tersedianya : 1. Data Hidrologi 2. Data Kualitas Air 3. Data Banjir dan Kekeringan 4. Data RIM 5. Data Penggunaa n dan Pemanfaata n Air Permukaan 6. Data Pengguna Tanah negara 7. Data GIS 38.00 Pos 1.470.000.000 1.470.000.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 24 Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai 1 4 24 62 Dukungan Pengendalian Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai Pengurangan dan penanganan resiko bencana Tanggap darurat bencana 6 WS 6 WS terinventarisirn ya data kejadian bencana banjir dan kekeringan untuk ditindak lanjuti dalam kegiatan penangan banjir dan kekeringan di Jawa Barat 100 Tersedianya Data Kejadian dan Potensi Bencana banjir dan Kekeringan Tersedianya Data Kejadian dan Potensi Bencana banjir dan Kekeringan 100 100 150.000.000 142.500.000 7.500.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 24 63 Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai Pengurangan dan penanganan resiko bencana Tanggap darurat bencana 6 WS 6 WS Tertanggulangi nya penanganan darurat kejadian bencana alam yang menimpa infrastruktur SDA di Jawa Barat 100 Terlaksananya penanganan darurat kejadian bencana alam pada infrastruktur SDA dan Irigasi di 6 WS Terlaksananya penanganan darurat kejadian bencana alam pada infrastruktur SDA dan Irigasi di 6 WS 100 100 5.000.000.000 1.906.519.440 3.093.480.560 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 4 24 64 Penanganan Banjir Cileuncang di Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Bekasi Pengurangan dan penanganan resiko bencana Tanggap darurat bencana terinventarisirn ya data kejadian bencana banjir dan kekeringan untuk ditindak lanjuti dalam kegiatan penangan banjir dan kekeringan di Jawa Barat 10.000.000.000 647.211.000 9.352.789.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 24 65 Kajian Pengendalian Banjir Anak Sungai Citarum Hulu Kab. Bandung; Tingkat penangana n darurat infrastruktur SDA dan irigasi yang terkena bencana alam 12.00 Sungai Tertanganin ya banjir di Citarum Hulu Kab. Bandung 100.00 persen 3.000.000.000 3.000.000.000 Baru Dinas PSDA 1 4 26 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 1 4 26 66 Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan Kontruksi di Jawa Barat Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi Kota Bandung Kota Bandung Meningkatnya kinerja aparatur dalam Pelaksanaan Konstruksi bidang Sumber Daya Air di Jawa Barat 6 WS 6 WS 6 WS 2.250.000.000 287.500.000 1.962.500.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 4 26 67 Supervisi Kontruksi Bidang Sumber Daya Air Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi Kota Bandung Kota Bandung Meningkatnya kinerja aparatur dalam Pelaksanaan Konstruksi bidang Sumber Daya Air di Jawa Barat 6 WS Terlaksananya pengawasan supervisi kontruksi bidang sumber daya air A. Jasa Supervisi 1. Supervisi Pek. Konstruksi SDA di WS. Ciliwung-Cisadane 2. Supervisi Pek. Konstruksi SDA di WS. Cisadea-Cibareno 3. Supervisi Pek. Konstruksi SDA di WS. Citarum 4. Supervisi Pek. Konstruksi SDA di WS. Cimanuk- Cisanggarung 5. Supervisi Terlaksananya pengawasan supervisi kontruksi bidang sumber daya air A. Jasa Supervisi 1. Supervisi Pek. Konstruksi SDA di WS. Ciliwung-Cisadane 2. Supervisi Pek. Konstruksi SDA di WS. Cisadea-Cibareno 3. Supervisi Pek. Konstruksi SDA di WS. Citarum 4. Supervisi Pek. Konstruksi SDA di WS. Cimanuk- Cisanggarung 5. Supervisi 6 WS 6 WS 2.500.000.000 2.929.516.290 429.516.290 Lanjutan Dinas PSDA Pek. Konstruksi SDA di WS. Citanduy 6. Supervisi Pek. Konstruksi SDA di WS. Ciwulan-Cilaki Pek. Konstruksi SDA di WS. Citanduy 6. Supervisi Pek. Konstruksi SDA di WS. Ciwulan-Cilaki Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 11 bulan 13 bulan 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 1 6 29 68 Penyusunan Dokumen Sinergitas Perencanaan Sumber Daya Air Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi Jawa Barat Jawa Barat 6 WS 400.000.000 349.611.670 50.388.330 Lanjutan Dinas PSDA 1 6 29 69 Verifikasi bantuan Keuangan KabupatenKota di Jawa Barat Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dan kondisi baik jaringan irigasi Jawa Barat Jawa Barat 6 WS 300.000.000 190.000.000 110.000.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 17 Komunikasi dan Informatika 1 17 53 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 17 53 70 Pengembangan sistem Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat 380.490.000 255.990.000 124.500.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 17 53 71 Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan 231.400.000 1.464.042.200 1.232.642.200 Lanjutan Dinas PSDA 1 17 53 72 Pengelolaan Sistem Data Base dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat Prioritas Pembanguna n 08: Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih clean governance. Kota bandung Kota Bandung Terkelolanya sistem data base dan informasi sumber daya air 1 Sistem Data Base Tersedianya Data Potensi Sumber Daya Air Tersedianya Data Potensi Sumber Daya Air 6 WS 6 WS 250.000.000 403.788.440 153.788.440 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 1 20 59 73 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Meningkatnya kinerja Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat 1 Dinas 1.300.000.000 1.444.000.000 144.000.000 Lanjutan Dinas PSDA

1 20

59 74 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDAWS. Ciliwung-Cisadane Kota Bogor Kota Bogor Meningkatnya kinerja balai PSDA Wilayah Sungai 1 Balai 332.750.000 316.112.500 16.637.500 Lanjutan Dinas PSDA 1 20 59 75 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno Kota Sukabumi Kota Sukabumi Meningkatnya kinerja balai PSDA Wilayah Sungai 1 Balai 120.000.000 114.000.000 6.000.000 Lanjutan Dinas PSDA

1 20

59 76 Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur kantor Balai PSDA WS. Citarum Kota Bandung Kota Bandung Meningkatnya kinerja balai PSDA Wilayah Sungai 1 Balai 228.000.000 216.238.900 11.761.100 Lanjutan Dinas PSDA 1 20 59 77 Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur kantor Balai PSDA WS. Cimanuk Cisanggarung Kota Cirebon Kota Cirebon Meningkatnya kinerja balai PSDA Wilayah Sungai 1 Balai 145.650.000 136.167.500 9.482.500 Lanjutan Dinas PSDA

1 20

59 78 Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur kantor Balai PSDA WS. Citanduy Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Meningkatnya kinerja balai PSDA Wilayah Sungai 1 Balai 94.000.000 88.550.000 5.450.000 Lanjutan Dinas PSDA Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

1 20

59 79 Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur kantor Balai PSDA WS. Ciwulan-Cilaki Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Meningkatnya kinerja balai PSDA Wilayah Sungai 1 Balai 84.600.000 79.110.000 5.490.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 20 59 80 Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur kantor Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air Kota Bandung Kota Bandung Meningkatnya kinerja balai PSDA Wilayah Sungai 1 Balai 106.630.000 64.680.000 41.950.000 Lanjutan Dinas PSDA

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Meningkatnya kinerja Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat 1 Dinas Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran 1 Dinas 1 Dinas 6.775.000.000 4.534.157.760 2.240.842.240 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan

1 20

60 82 Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS. Ciliwung-Cisadane Kota Bogor Kota Bogor Meningkatnya kinerja balai PSDA Wilayah Sungai 1 Balai Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran 1 Balai 1 Balai 637.210.000 596.949.500 40.260.500 Lanjutan Dinas PSDA 1 20 60 83 Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS. Cisadea-Cibareno Kota Sukabumi Kota Sukabumi Meningkatnya kinerja balai PSDA Wilayah Sungai 1 Balai Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran 1 Balai 1 Balai 675.000.000 639.250.000 35.750.000 Lanjutan Dinas PSDA

1 20

60 84 Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS. Citarum Kota Bandung Kota Bandung Meningkatnya kinerja balai PSDA Wilayah Sungai 1 Balai Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran 1 Balai 1 Balai 1.000.000.000 1.013.418.720 13.418.720 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan 1 20 60 85 Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung Kota Cirebon Kota Cirebon Meningkatnya kinerja balai PSDA Wilayah Sungai 1 Balai Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran 1 Balai 1 Balai 775.350.000 872.082.500 96.732.500 Lanjutan Dinas PSDA

1 20

60 86 Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS. Citanduy Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Meningkatnya kinerja balai PSDA Wilayah Sungai 1 Balai Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran 1 Balai 1 Balai 614.400.000 634.362.880 19.962.880 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan 1 20 60 87 Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai PSDA WS Ciwulan-Cilaki Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Meningkatnya kinerja balai PSDA Wilayah Sungai 1 Balai Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran 1 Balai 1 Balai 388.500.000 365.075.000 23.425.000 Lanjutan Dinas PSDA

1 20

60 88 Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air Kota Bandung Kota Bandung Meningkatnya kinerja balai PSDA Wilayah Sungai 1 Balai Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran 1 Balai 1 Balai 318.900.000 280.726.560 38.173.440 Lanjutan Dinas PSDA Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis Terpenuhinya Honor Jasa Profesi Tenaga Teknis 10 bulan 13 bulan

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 61 89 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Terciptanya Sarana Dinas PSDA yang Memadai 1 Balai Tersedianya sarana prasarana aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur 1 Dinas 1 Dinas 27.550.000.000 7.913.431.000 19.636.569.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 20 61 90 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Ciliwung- Cisadane Kota Bogor Kota Bogor Terciptanya Sarana Balai PSDA yang Memadai 1 Balai Tersedianya sarana prasarana aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur 1 Balai 1 Balai 7.073.000.000 3.600.000.000 3.473.000.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 20 61 91 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Cisadea- Cibareno Kota Sukabumi Kota Sukabumi Terciptanya Sarana Balai PSDA yang Memadai 1 Balai Tersedianya sarana prasarana aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur 1 Balai 1 Balai 1.250.000.000 452.000.000 798.000.000 Lanjutan Dinas PSDA Perubahan Ssetelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Jumlah RKPD 1 5 8 9 10 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

1 20

61 92 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Citarum Kota Bandung Kota Bandung Terciptanya Sarana Balai PSDA yang Memadai 1 Balai Tersedianya sarana prasarana aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur 1 Balai 1 Balai 8.620.700.000 7.220.974.000 1.399.726.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 20 61 93 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Cimanuk- Cisanggarung Kota Cirebon Kota Cirebon Terciptanya Sarana Balai PSDA yang Memadai 1 Balai Tersedianya sarana prasarana aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur 1 Balai 1 Balai 1.373.750.000 1.148.844.000 224.906.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 20 61 94 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Citanduy Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Terciptanya Sarana Balai PSDA yang Memadai 1 Balai Tersedianya sarana prasarana aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur 1 Balai 1 Balai 1.200.000.000 901.704.000 298.296.000 Lanjutan Dinas PSDA

1 20

61 95 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Ciwulan-Cilaki Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Terciptanya Sarana Balai PSDA yang Memadai 1 Balai Tersedianya sarana prasarana aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur 1 Balai 1 Balai 683.400.000 472.385.000 211.015.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 20 61 96 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Data Dan Informasi SDA Kota Bandung Kota Bandung Terciptanya Sarana Balai PSDA yang Memadai 1 Balai Tersedianya sarana prasarana aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur 1 Balai 1 Balai 237.200.000 453.519.500 216.319.500 Lanjutan Dinas PSDA

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 62 97 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Terciptanya kelancaran operasional Balai 1 Balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dinas Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dinas 1 Dinas 1 Dinas 5.000.000.000 4.264.615.000 735.385.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 20 62 98 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Ciliwung Cisadane Kota Bogor Kota Bogor Terciptanya kelancaran operasional Balai 1 Balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor balai 1 Balai 1 Balai 699.150.000 689.192.500 9.957.500 Lanjutan Dinas PSDA 1 20 62 99 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Cisadea- Cibareno Kota Sukabumi Kota Sukabumi Terciptanya kelancaran operasional Balai 1 Balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor balai 1 Balai 1 Balai 370.000.000 399.000.000 29.000.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 20 62 100 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS. Citarum Kota Bandung Kota Bandung Terciptanya kelancaran operasional Balai 1 Balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor balai 1 Balai 1 Balai 372.800.000 398.560.000 25.760.000 Lanjutan Dinas PSDA 1 20 62 101 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Cimanuk- Cisanggarung Kota Cirebon Kota Cirebon Terciptanya kelancaran operasional Balai 1 Balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor balai 1 Balai 1 Balai 1.053.280.000 947.245.500 106.034.500 Lanjutan Dinas PSDA

1 20

62 102 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Citanduy Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Terciptanya kelancaran operasional Balai 1 Balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor balai 1 Balai 1 Balai 600.000.000 568.745.000 31.255.000 Lanjutan Dinas PSDA

1 20

62 103 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Ciwulan-Cilaki Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Terciptanya kelancaran operasional Balai 1 Balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor balai 1 Balai 1 Balai 393.370.000 373.170.000 20.200.000 Lanjutan Dinas PSDA

1 20

62 104 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Data Informasi Sumber Daya Air Kota Bandung Kota Bandung Terciptanya kelancaran operasional Balai 1 Balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor balai Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor balai 1 Balai 1 Balai 112.900.000 122.255.000 9.355.000 Lanjutan Dinas PSDA

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20

66 105 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung 350.000.000 188.250.000 161.750.000 Lanjutan Dinas PSDA 928.940.030.000 298.251.377.180,00 -348.357.272.820,00 0,00 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 4 Pekerjaan umum 1 4 25 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 1 4 25 1 PPP - Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sukabumi Tersedianya perencanaan penanganan sistem drainase, air limbah dan persampahan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah teknis 100 Dokumen Rencana Induk Drainase, air limbah dan persampahan perkotaan di Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Dokumen Rencana Induk Drainase, air limbah dan persampahan perkotaan di Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu 1. Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 1. Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 3. Rencana Induk 1.076.880.000 1.076.880.000 - sedang berjalan Diskimrum 3. Rencana Induk Persampahan , terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. Persampahan, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 1 4 25 2 PPP - Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Kabupaten Garut dan Cianjur Kota Bandung Tersedianya perencanaan penanganan sistem drainase, air limbah dan persampahan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah teknis 100 Dokumen Rencana Induk Drainase, air limbah dan persampahan perkotaan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Dokumen Rencana Induk Drainase, air limbah dan persampahan perkotaan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya 1. Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 1. Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 3. Rencana Induk 790.142.000 790.142.000 - sedang berjalan Diskimrum Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 10 Uraian Target Uraian Target Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 3. Rencana Induk Persampahan , terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. Persampahan, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 1 4 25 3 PPP - Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tersedianya perencanaan penanganan sistem drainase, air limbah dan persampahan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah teknis 100 Dokumen Rencana Induk Drainase, air limbah dan persampahan perkotaan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran - 1. Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. - - - sedang berjalan Diskimrum 3. Rencana Induk Persampahan , terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 1 4 25 4 METR - Penyusunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Cirebon Raya CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka Tersedianya perencanaan penanganan sistem drainase dan air limbah yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah teknis 100 Dokumen Rencana Induk Drainase dan Air Limbah perkotaan di Metropolitan Cirebon Raya - 1. Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. - 1.409.062.000 1.409.062.000 - sedang berjalan Diskimrum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 1 4 25 5 METR - Penyusunan Review Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Bandung Raya CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Tersedianya perencanaan penanganan sistem drainase dan air limbah yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah teknis 100 Dokumen Review Rencana Induk Drainase dan Air Limbah perkotaan di Metropolitan Bandung Raya Dokumen Review Rencana Induk Drainase dan Air Limbah perkotaan di Metropolitan Bandung Raya 1. Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 1. Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 1.487.101.000 1.487.101.000 - sedang berjalan Diskimrum 1 4 25 6 METR - Penyusunan Review Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Bodebekkarpur CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta Tersedianya perencanaan penanganan sistem drainase dan air limbah yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah teknis 100 Dokumen Rencana Induk Drainase dan Air Limbah perkotaan di Metropolitan Bodebekkarpur Dokumen Rencana Induk Drainase dan Air Limbah perkotaan di Metropolitan Bodebekkarpur 1. Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 1. Rencana Induk Drainase, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 2. Rencana Induk Air Limbah, terdiri dari Laporan Pendahuluan 3 eks,Laporan Antara 3 eks dan Laporan Akhir 3 eks. 1.559.053.000 1.559.053.000 - sedang berjalan Diskimrum 1 4 25 7 SANI-Monitoring dan Evaluasi Teknis Pembangunan Sanitasi Jawa Barat CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Kab Kota di Jawa Barat Kab Kota di Jawa Barat Terlaksananya pembangunan sanitasi di Kabupaten Kota di Jawa Barat 100 Terfasilitasinya pembangunan sanitasi di Kabupaten Kota di Jawa Barat 500 unit Terfasilitasiny a pembanguna n sanitasi di Kabupaten Kota di Jawa Barat 40 unit 566.970.000 566.970.000 - sedang berjalan Diskimrum 1 4 25 8 Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka CG. 6 Tematik 2 CG.6 Sasaran 2 Kab. Bandung; Jawa Barat Meningkatn ya cakupan pelayanan persampah an di PKN dan PKW 65.00 Pembangun an sarana dan prasarana penunjang operasional TPPAS Regional Legok Nangka Pembangunan sarana dan prasarana penunjang operasional TPPAS Regional Legok Nangka 65 65 25.000.000.000 3.913.685.000 21.086.315.000 27.500.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM 1 4 25 9 Pembangunan TPPAS Regional Nambo CG. 6 Tematik 2 CG.6 Sasaran 2 Kab. Bogor; Jawa Barat Meningkatn ya cakupan pelayanan persampah an di PKN dan PKW 65.00 Pembangun an sarana dan prasarana penunjang operasional TPPAS Regional Nambo Pembangunan sarana dan prasarana penunjang operasional TPPAS Regional Nambo 65 65 25.000.000.000 5.723.730.000 19.276.270.000 27.500.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM 1 4 25 10 Pendampingan Pengembangan SPAM Perdesaan CG. 3 - CG.3 Sasaran 7 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Provinsi Jawa Barat Cakupan layanan air minum 100.00 Terdampingi nya Pelaksanaa n Program Pamsimas Terlaksananya Program Pamsimas dan pengembangan SPAM Perdesaan 100 100 500.000.000 2.439.000.000 550.000.000 Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 1 4 25 11 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jawa Barat CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Terpenuhinya kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan sistem penyediaan air minum provinsi Jawa Barat Monitori ng dan evaluasi pengem bangan sistem penyedia an air minum provinsi Jawa Barat Terdampinginya Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jawa Barat Terdampinginya Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jawa Barat 100 100 283.000.000 311.300.000 1 4 25 12 Pengelolaan TPK Sarimukti CG. 6 Tematik 2 CG.6 Sasaran 2 Kab. Bandung Barat; Jawa Barat Meningkatn ya cakupan pelayanan persampah an di PKN 65.00 Pembangun an sarana prasarana dan operasional TPK Sarimukti Pembangunan sarana prasarana dan operasional TPK Sarimukti, ,pengadaan 2 unit Bulldozer, dan 2 unit excavator 65 65 25.200.000.000 11.517.061.800 13.682.938.200 27.720.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM 1 4 25 13, Pendampingan Advisory Teknis UPTD BPSR CG. 6 Tematik 2 CG.6 Sasaran 2 Kota Bandung; Kota Bandung Meningkatn ya cakupan pelayanan persampah an di PKN dan PKW 65.00 Tersedianya tenaga ahli untuk pendamping an teknis personil BPSR Tersedianya tenaga ahli untuk pendampingan teknis personil BPSR 65.00 65 2.000.000.000 1.309.750.000 690.250.000 2.200.000.000 Lanjutan 2 DISKIMRUM 1 4 25 14 Persiapan Pembangunan TPPAS Regional Ciayumajakuning CG. 6 Tematik 2 CG.6 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Meningkatn ya cakupan pelayanan persampah an 65.00 Penyusuna n DED pembangun an sarana dan prasarana TPPAS Regional Ciayumajak uning, Penilaian Lahan Penyusunan DED pembangunan sarana dan prasarana TPPAS Regional Ciayumajakuning, penilaian lahan 65 65 1.000.000.000 977.110.000 22.890.000 1.100.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM 1 4 25 15 Penataan TPA Leuwigajah CG. 6 Tematik 2 CG.6 Sasaran 2 Kota Cimahi; Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat memingkatn ya pelayanan BPSR 65.00 Tersusunny a DED penataan TPA Leuwigajah Tersusunnya DED penataan TPA Leuwigajah 65 65 1.000.000.000 690.000.000 310.000.000 1.100.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM 1 4 25 16 Perencanaan dan Pembangunan Penataan Kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat NON CG NON CG Kota Bandung; Kota Bandung -Terrencana nya penataan kawasan monumen perjuangan Jawa Barat sesuai harapan 1.00 - kawasan -Penyusuna n DED dalam rangka penataan kawasan perjuangan jawa barat 1. Pembangunan tahap I kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat 2. Pengawasan pembangunan tahap I kawasan Monumen Perjuangan Jawa 3. Perencanaan teknis penataan kawasan monumen perjuangan Jawa Barat 1.00 kawasan 1. 1 lokasi 2. 3 Laporan pendahuluan, 3 laporan harian, 3 laporan akhir 3. Laporan pendahuluan 3 buku, laporan antara 3 buku, laporan draft akhir 3 buku, laporan akhir 3 buku, dokumen pelelangan RAB, RKS dan gambar rencana 3 buku, CD 3 buah 15.750.000.000 13.497.000.000 2.253.000.000 17.325.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM 1 4 25 17 Kegiatan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Rancaekek, Solokanjeruk Kab.Bandung, Ujungberung Kota bandung dan Batujajar Kab. Bandung Barat Meningkatn ya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa 100.00 Persen Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa Rancaekek, Solokanjeru k, Ujung berung dan Batujajar Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa Rancaekek, Solokanjeruk, Ujung berung dan Batujajar 100.00 persen 34 Paket pekerjaan 100 17.696.150.000 5.339.716.800 12.356.433.200 19.465.765.000 Lanjutan Diskimrum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 1 4 25 18 METR Pengembangan SPAM Metropolitan Bandung Raya CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Terpenuhinya kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat Metropolitan Bandung Metropolitan Bandung Cakupan layanan air minum 77,5 Meningkatnya ketersediaan air bersih di wilayah rawan air melalui fasilitasi SPAM Regional Metropolitan Bandungt serta pembangunan pipa transmisi dan distribusi Meningkatnya ketersediaan air bersih di wilayah rawan air melalui fasilitasi SPAM Regional Metropolitan Bandungt serta pembangunan pipa transmisi dan distribusi 77,5 77,5 19.450.610.000 19.450.610.000 - Pengembang an SPAM Metropolitan Bandung Raya Diskimrum 1 4 25 19 METR Penyusunan Rencana Induk SPAM Jawa Barat CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Terpenuhinya kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Cakupan layanan air minum 77,5 Dokumen Rencana Induk SPAM Jawa Barat Dokumen Rencana Induk SPAM Jawa Barat 100 100 1.708.875.000 1.708.875.000 - 1 4 25 20 Penyusunan Kebijakan SPAM Jawa Barat CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Terpenuhinya kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Cakupan layanan air minum 77,5 Dokumen Jakstrada Jawa Barat Dokumen Jakstrada Jawa Barat 100 100 606.720.000 606.720.000 - 1 4 25 21 Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di Gedebage CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Cakupan layanan air minum 77,5 1 Dokumen Jakstrada Jawa Barat 1 Dokumen Jakstrada Jawa Barat 100 100 99.075.548.000 99.075.548.000 350.000.000.000 1 4 25 22 Penataan Kawasan Gasibu Tahap II CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Kota Bandung Kota Bandung Tertatanya Kawasan Gasibu Kota Bandung Terwuju dnya lingkung an Kawasa n Gasibu yang nyaman sebagai sebuah taman kota 1. Perencanaan dalam rangka penyesuaian design dan pengawasan berkala penataan Kawasan Gasibu Tahap II 2. Pengawasan penataan Kawasan Gasibu Tahap II 3. Penataan Kawasan Gasibu Tahap II 1. Perencanaan dalam rangka penyesuaian design dan pengawasan berkala penataan Kawasan Gasibu Tahap II 2. Pengawasan penataan Kawasan Gasibu Tahap II 3. Penataan Kawasan Gasibu Tahap II 1. 3 buku laporan 2. 3 buku laporan harian, 3 buku laporan bulanan, 3 buku laporan akhir 3. 1 kawasan 1. 3 buku laporan 2. 3 buku laporan harian, 3 buku laporan bulanan, 3 buku laporan akhir 3. 1 kawasan 10.993.775.000 10.993.775.000 - 1 4 25 23, Konsep Pembangunan Public Art Work Sister Province Jawa Barat dan Australia Selatan 160.000.000 160.000.000 1 4 25 24, Pendampingan Pengelolaan sanitasi bertumpu pada masyarakat Sabermas di DAS Citarum GCB CG. 6 Tematik 2 CG.6 Sasaran 2 Kab. Bandung; Meningkatn ya cakupan layanan sanitasi di Jawa Barat 55.00 desa Terfasilitasi nya pengelolaan sanitasi bertumpu pada masyarakat Sabermas di DAS citarum 55.00 desa 2.000.000.000 Lanjutan Diskimrum 1 4 25 25, Pendampingan untuk Pembangunan sanitasi Jabar CG. 6 Tematik 2 CG.6 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Cakupan pelayanan air limbah domestik 1.00 Ls Terfasilitasi nya pembangun an sanitasi Jabar 500.00 unit 2.000.000.000 Lanjutan Diskimrum 1 4 25 26, Pendampingan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jawa Barat CG. 3 Tematik 7 CG.3 Sasaran 7 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Cakupan layanan air minum 100.00 Terdampingi nya Pengemban gan Sistem Penyediaan Air Minum Jawa Barat 100.00 500.000.000 Baru Diskimrum 1 4 25 27, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kec. Kertajati mendukung BIJB CG. 3 Tematik 7 CG.3 Sasaran 7 Kab. Majalengka; Cakupan layanan air minum 1.00 Kawasa n Terbangunn ya Sistem Penyediaan Air Minum Kec. Kertajati mendukung BIJB 1.00 Kawasan 4.000.000.000 Baru Diskimrum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 1 4 25 28, Pengelolaan prasarana air limbah dan persampahan BIJB CG. 3 Tematik 5 CG.3 Sasaran 5 Kab. Majalengka; Kab. Majalengka; Kab. Majalengka; Meningkatn ya cakupan layanan air limbah dan persampah an di Kab. Majalengka 1.00 Ls Tersusunya DED ITF Intermediat e treatment Facility dan DED pengolahan limbah ramah lingkungan serta kajian kelembagaan pengelola 1.00 Ls 5.000.000.000 Baru Diskimrum 1 4 25 29, Kajian Pengelolaan Persampahan TPA Bersama CG. 6 Tematik 2 CG.6 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Cakupan layanan persampah an perkotaan oleh sistem regional Cakupan layanan persampah an perkotaan oleh sistem regional 2.00 TPA Teridentifiika sinya kesiapan pembangun an TPA bersama di Kabkota Cirebon dan KabKota Sukabumi 2.00 TPA 500.000.000 Baru Diskimrum 1 4 25 30, Pengembangan SPAM Regional NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Cakupan Layanan Air Minum 77.50 Meningkatn ya ketersediaa n air bersih di wilayah rawan air melalui fasilitasi SPAM Regional Metropolitan Bandung Barat dan Timur serta Pembangun an Pipa transmisi dan distribusi 77.50 2.500.000.000 Baru Diskimrum 31, Gcb - Monitoring Dan Evaluasi Teknis Pengelolaan Sanitasi Bertumpu Pada Masyarakat sabermas Di Das Citarum CG.6 Sasaran 2, Fungsi Pendanaan : Kesehatan Non Fixed Cost Kab. Bandung; Meningkatnya cakupan layanan sanitasi di Jawa Barat 1.00 Ls Terfasilitasinya pengelolaan sanitasi bertumpu pada masyarakat Sabermas di DAS citarum 55 desa 338.400.000 Diskimrum 1 4 Bidang Pekerjaan Umum - 1 4 26 Program Pembinaan Jasa Konstruksi - 1 4 26 32 Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tersosialisasika nnya NSPK bidang jasa konstruksi 4 Wilayah Penyusunan Pergub JuklakJuknis Perda No.5 tahun 2014 - Sosialisasi Norma Standar NSPK tentang penyelenggaraan jasa konstruksi - Fasilitasi Tim Pembina Jasa Konstruksi Prov. Jawab Barat - monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi - Bimbingan teknispeningkata n bidang jasa konstruksi kepada pengguna jasainstansi pengguna anggaran 1. Sosialisasi Norma Standar NSPK Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontrsuksi 2 .Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Jawa Barat 3. Standar Pelayanan Minimal Pembinaan Jasa Konstruksi di Jawa Barat 4. Sistem Informasi Jasa Konstruksi Jawa Barat 280 Org 1. Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi di Jawa Barat 60x4 WilayahLoka si 2. Monitoring Penyelenggara an Jasa Konstruksi se Jawa Barat 3. Masyarakat Jasa Konstruksi 1.000.000.000 923.000.000 77.000.000 1.100.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 1 4 26 33 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan GedungRumah Negara NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Terkelolany a bangunan gedung secara tertib, efektif dan efisien 27.00 kabkota Tersedianya daftar harga bahan dan upah serta analisis harga satuan pekerjaan bangunan gedung di 27 kabkota - Daftar harga bahan dan upah serta analisa harga satuan pekerjaan konstruksi bangunan gedung - Daftar perkiraan pembiayaan pembangunanpe rawatan bangunan gedung - Dokumen penghapusan, penaksiranpenila ian bangunan gedung - Dokumen alih status, SIP, dan pelepasan rumah negara - Sistem informasi pengelolaan teknis pembangunan 100.00 persen - Tersedianya daftar harga bahan dan upah serta analisa harga satuan pekerjaan bangunan gedung di 27 kab.kota - Tersedianya dokumen perkiraan biaya pembangunan perawatan, penghapusan, penaksiranp enilaian bangunan gedung di 90 lokasi. - Terkelolanya administrasi alih status, 600.000.000 710.849.000 110.849.000 660.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM bangunan gedung negaradaerah di wilayah Provinsi Jawa Barat SIP dan pelepasan rumah negara di 27 kab.kota Terselenggara nya bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negaradaera h di Jawa Barat - Tersedianya 1 sistem informasi pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung negaradaera h di wilayah Provinsi Jawa Barat DED prototip kantor kecamatan dan kantor kelurahandesa di wilayah Provinsi Jawa Barat Tersedianya 1 set DED prototip kantor kecamatan dan kantor kelurahande sa di wilayah Provinsi Jawa Barat Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 1 4 26 34 Pemberdayaan Jasa Konstruksi NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Meningkatn ya kemampuan dan ketertiban dalam penyelengg araan Jasa Konstruksi di Jawa Barat 25.00 kabkota Meningkatn ya jumlah SDM Jasa Konstruksi yang mendapat pelatihan dan sertifikasi di Bidang Jasa Konstruksi 1. Tersertifikasinya SDM jasa konstruksi yang mendapat pelatihan di bidang Jasa Konstruksi 2. Terbinanya para pelaksanaPengel ola teknis di bidang Jasa Konstruksi yang mendapatkan bimtek pengelolaan teknis di Jawa Barat 3. Terakomodasinya masukan- masukan dari penyedia jasa dan pengguna jasa 1000.00 peserta 1.630 Peserta dari 18 lokasi kab.kota di Jawa Barat 2. 2. 30 Peserta dari 1 BKPP Wilayah di Jawa Barat 3. 3. 250 Peserta dari 27 kab.kota. 2.300.000.000 1.495.000.000 805.000.000 2.530.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM sebagai bahan peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi di Jawa Barat 1 5 Bidang Penataan Ruang 1 5 27 Program Penataan Ruang 1 5 27 35 Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RTR KSP Sukabumi Bagian Selatan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Kabupaten Sukabumi Tersedianya naskah akademis Raperda RTR KSP Jawa Barat untuk mendukung pelaksanaa n penataan ruang yang berdasarka n RTRW Jawa Barat. 1.00 Dokume n Tersusunny a dokumen naskah akademis raperda RTR KSP Sukabumi Bagian Selatan Tersusunnya Naskah Akademis dan Raperda RTR KSP Sukabumi Bagian Selatan 1.00 Dokumen 1 dokumen 500.000.000 456.640.000 43.360.000 550.000.000 Lanjutan Diskimrum 1 5 27 36 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Kabupaten dan Kota se Jawa Barat Tersedianya pranata pendukung pengendalia n pemanfaata n ruang terutama di kawasan bandung utara 1.00 provinsi jawa barat 1. Rapat koordinasi evaluasi pengendalia n ruang dan pokja pemanfaata n dan pengendalia n pemanfaata n ruang BKPRD Provinsi Jawa Barat 2. pengawasa n pengendalia n pemanfaata n ruang kabupatenk ota dan KSP 3. fasilitasi rekomendas i gubernur untuk pemanfaata n ruang KBU 4. Fasilitasi kader KBU 1. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupatenkota dan KSP 2. Fasilitasi rekomendasi gubernur untuk pemanfaatan ruang KBU 3. Fasilitasi Forum Mitra KBU 4. Sosialisasi Perda KBU 5. Evaluasi kinerja pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat 6. Rapat kerja Rapergub KBU 1.00 kali 1.00 kali 100.00 1.00 kali 1.00 kali 1. Terlaksanany a pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupatenko ta, 1 kali rapat koordinasi, dan tersusunnya dokumen pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang KSP Jawa Barat 2. Tersusunnya kajian teknis permohonan 1.000.000.000 856.835.000 143.165.000 1.100.000.000 Lanjutan DISKIMRUM Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 5. evaluasi pengawasa n dan pengendalia n pemanfaata n ruang di Jawa Barat rekomendasi gubernur untuk pemanfaatan ruang KBU 100 terhadap berkas permohonan masuk yang diajukan lengkap 3. Terlaksanany a 1 kali rapat koordinasi, 5 kali rapat konsolidasi dan 2 kali pembinaan Forum Mitra KBU 4. Terlaksanany a 3 kali sosialisasi Perda KBU 5. Tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Jawa Barat 6. terlaksananya rapat kerja Rapergub KBU 1 5 27 37 Peningkatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabupatenKot a se Jawa Barat Terpenuhiny a pencapaian luas RTH di kabupatenk ota 27.00 kabupat en kota Teridentifika sinya progres pencapaian luas RTH di kabupatenk ota Teridentifikasinya Progres Ruang Terbuka Hijau di KabupatenKota 27.00 kabupaten kota Tersedianya dokumen pengembanga n Sistem Informsdi Ruang Terbuka Hijau KabupatenK ota di Jawa Barat : 10 buku laporan pendahuluan b. 10 buku laporan antara c. 10 buku laporan akhir d. 10 DVD laporan dan data hasil survei e. 10 album peta 500.000.000 321.225.000 178.775.000 550.000.000 Baru DISKIMRUM Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 1 5 27 38 Evaluasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Kota NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabupatenKot a se Jawa Barat Terfasilitasi nya Proses Legalisasi RRTR kabupatenk ota 100.00 Terbitnya Surat Persetujuan Substansi Gubernur terhadap dokumen RRTR di kabupatenk ota Terbitnya Surat Persetujuan Substansi Gubernur terhadap dokumen RRTR di KabKota 100.00 Terbitnya surat persetujuan substansi Rencana Rinci Tata Ruang KabupatenK ota dari Gubernur untuk setiap pengajuan Persetujuan Substansi Rapaerda RRTR KabupatenK ota 500.000.000 475.000.000 25.000.000 550.000.000 Lanjutan DISKIMRUM 1 5 27 39 Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Karst Citatah NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kabupaten Bandung Barat Tingkat penangana n ketersedian Rencana Rinci Tata Ruang 100.00 Terfasilitasi nya Penyusuna n Master Plan Karst Citatah Terfasilitasinya Penyusunan Studi Kelayakan Karst Citatah 100.00 Tersedianya dokumen Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Karst Citatah a. 10 buku laporan pendahuluan b. 10 buku laporan antara c. 10 buku laporan akhir d. 10 DVD laporan dan data hasil survei e. 10 album peta 1.000.000.000 830.704.000 169.296.000 1.100.000.000 Baru DISKIMRUM 1 5 27 40 METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Gunung Sindur Kabupaten Bogor CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Semua sasaran di CG 3 Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Tersedianya dokumen perencanaan kawasan Gunung Sindur sebagai kawasan pertanian lahan basah Terwuju daya perenca naan kawasan Gunung Sindur yang terintegr asi dengan RTRW Terlaksananya Penyusunan Kawasan Perkotaan Kota Gunung Sindur Kab. Bogor Terlaksananya Penyusunan Kawasan Perkotaan Kota Gunung Sindur Kab. Bogor Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Perkotaan Gunung Sindur a. 10 buku laporan pendahuluan b. 10 buku laporan antara c. 10 buku laporan akhir d. 10 DVD laporan dan data hasil survei e. 10 album peta Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Perkotaan Gunung Sindur a. 10 buku laporan pendahuluan b. 10 buku laporan antara c. 10 buku laporan akhir d. 10 DVD laporan dan data hasil survei e. 10 album peta 927.635.000 927.635.000 - Lanjutan DISKIMRUM Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 1 5 27 41 METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Water Front City Cirebon CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Semua sasaran di CG 3 Kota Cirebon Kota Cirebon Terwujudnya penataan ruang kawasan perkotaan Waterfront City Cirebon 100 Terlaksananya penyusunan Perencanaan Kawasan Water Front City Cirebon Terlaksananya penyusunan Perencanaan Kawasan Water Front City Cirebon Dokumen Perencanaan Kawasan Perkotaan Water front City Cirebon : a. 10 buku laporan pendahuluan b. 10 buku laporan antara c. 10 buku laporan akhir d. 10 DVD laporan dan data hasil survei e. 10 album peta Dokumen Perencanaan Kawasan Perkotaan Water front City Cirebon : a. 10 buku laporan pendahuluan b. 10 buku laporan antara c. 10 buku laporan akhir d. 10 DVD laporan dan data hasil survei e. 10 album peta 14.150.000 14.150.000 - Baru DISKIMRUM 1 5 27 42 METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Kota Pendidikan Jatinangor CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Semua sasaran di CG 3 Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Terwujudnya penataan ruang kawasan perkotaan Kota Pendidikan Jatinangor 100 Terlaksananya penyusunan Perencanaan Kawasan Perkotaan Kota Pendidikan Jatinangor Terlaksananya penyusunan Perencanaan Kawasan Perkotaan Kota Pendidikan Jatinangor Dokumen Perencanaan Kawasan Perkotaan Kota Pendidikan Jatinangor : a. 10 buku laporan pendahuluan b. 10 buku laporan antara c. 10 buku laporan akhir d. 10 DVD laporan dan data hasil survei e. 10 album peta Dokumen Perencanaan Kawasan Perkotaan Kota Pendidikan Jatinangor : a. 10 buku laporan pendahuluan b. 10 buku laporan antara c. 10 buku laporan akhir d. 10 DVD laporan dan data hasil survei e. 10 album peta 695.159.000 695.159.000 - Baru DISKIMRUM 1 5 27 43 CLTH-Perencanaan Pengembangan Ciletuh Bidang Permukiman dan Perumahan CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Ciletuh Kab. Sukabumi Ciletuh Kab. Sukabumi Tersedianya dokumen perencanaan Pengembangan Ciletuh Bidang Pertmukiman dan Perumahan Terwuju dnya perenca naan pengem bangan Ciletuh Bidang Permuki man dan Peruma han Tersusunnya dokumen perencanaan, pengembangan Ciletuh Bidang Permukiman dan Perumahan Tersusunnya dokumen perencanaan, pengembangan Ciletuh Bidang Permukiman dan Perumahan 1. Tersedianya dokumen perencanaan Pengembanga n Ciletuh Bidang Permukiman dan Perumahan sebanyak 15 Dokumen 2. Terlaksanany a kegiatan workshop sebanyak 2 kali 1. Tersedianya dokumen perencanaan Pengembanga n Ciletuh Bidang Permukiman dan Perumahan sebanyak 15 Dokumen 2. Terlaksanany a kegiatan workshop sebanyak 2 kali 300.000.000 300.000.000 - Baru DISKIMRUM 1 5 27 44 Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi KSP Hasil Review RTRWP Jawa Barat CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Semua sasaran di CG 3 27 Kabupaten Kota Di Jawa Barat 27 Kabupaten Kota Di Jawa Barat Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang 100 Tersusunnya Kajian KSP Hasil Review RTRWP Jawa Barat Tersusunnya Kajian KSP Hasil Review RTRWP Jawa Barat 1 Dokumen 1 Dokumen 700.235.000 700.235.000 - Lanjutan Diskimrum 1 5 27 45 Kajian Kelayakan Kawasan Perkotaan Kota Raya Walini Tingkat ketersediaan pranata penataan ruang pengembangan tiga Metroplitan Kab. Bandung Barat Tersedianya Dokumen Master Plan Kota Raya Walini 1 Dokumen 1.200.000.000 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi - Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 1 6 29 46 Perencanaan Lingkup Bidang Permukiman dan Perumahan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Bandung Terselengga ranya proses perencanaa n partisipatif dan tepat sasaran 100.00 persen Terselengga ranya forum OPD Bidang Permukiman dan Perumahan Tersusunya dokumen perencanaan dan sinkronisasi program dan kegiatan bidang permukiman dan perumahan 100.00 persen Dokumen Usulan KabupatenK ota 100.000.000 93.500.000 6.500.000 110.000.000 Baru Diskimrum 1 7 Bidang Perumahan - - 1 7 31 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman - - 1 7 31 47 Kajian Lingkungan Pembangunan RUSUNAWA di Kab. Bandung Barat dan Kota Bogor NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bogor dan Kabupaten Bandung Barat terlaksanan ya pembebasa n lahan di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bogor 2.00 kawasan terlaksanan ya pembebasa n lahan di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bogor Tersedianya dokumen amdal untuk pembebasan lahan 2.00 kawasan 2 lokasi 1.250.000.000 967.981.000 282.019.000 1.375.000.000 Baru DISKIMRUM 1 7 31 48 Monitoring dan Verifikasi Bantuan Gubernur Bidang Permukiman dan Perumahan CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Jawa Barat Jawa Barat Terlaksananya bantuan gubernur bidang Permukiman dan Perumahan 1. Terverifi kasinya usulan bidang Permuki man dan Peruma han 100 2. Terfasilit asinya penanda tangan NPHD 100 Laporan pelaksanaan Hibah dan Bankeu Bidang Permukiman dan Perumahan Laporan pelaksanaan Hibah dan Bankeu Bidang Permukiman dan Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 220.000.000 220.000.000 - Lanjutan DISKIMRUM 1 7 31 49 Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cianjur -Tersediany a pedoman strategi pengemban gan permukiman perdesaan 7.00 -lokasi -Penyusuna n strategi pengemban gan permukiman perdesaan Tersusunnya Pedoman Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan 7.00 -lokasi 3 Lokasi 750.000.000 292.660.000 457.340.000 825.000.000 Lanjutan DISKIMRUM 1 7 31 50 Perencanaan Rusunawa di KSP Jatinangor NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KotaKab Sukabumi dan KotaKab Cirebon Teridentifika sinya Penerapan Program CSR dalam bidang Perumahan 27.00 kabupat en kota Terfasilitasi nya Pelaksanaa n Konsep CSR dalam Bidang Perumahan dalam rangka meningkatka n penyediaan Rumah Layak Huni Tersedianya dokumen sebagai dasar pembebasan lahan 27.00 kabupaten kota 4 lokasi 500.000.000 481.867.000 18.133.000 550.000.000 Baru DISKIMRUM 1 7 31 51 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota bandung, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Bekasi Terfasilitasi nya Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan RTLH 9500.00 Unit rumah untuk 9 Kota di Jawa Barat 1. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 2. Pelaksanaa n Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni Tersedianya rumah yang layak bagi masyarakat berpengahsilan rendah 9500.00 Unit rumah untuk 9 Kota di Jawa Barat 757 unit 166.250.000.000 1.708.517.500 164.541.482.500 182.875.000.000 Lanjutan DISKIMRUM 1 7 31 52 Mekanisme dan Strategi Pendataan Bidang Perumahan di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tersusunny a satu mekanisme dan strategi pendataan dalam bidang Perumahan 27.00 Kabupat en Kota Tersedianya mekanisme dan Strategi pendataan dalam bidang perumahan Tersusunnya dokumen pendataan dan mekanisme pendataan bidang Perumahan 27.00 Kabupaten Kota Dokumen Pendataan Bidang Perumahan 1.500.000.000 457.796.500 1.042.203.500 1.650.000.000 Baru Diskimrum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 1 7 31 53 Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung, Kab. Cirebon, Kab. Pangandaran, Kab. Tasikmalaya, Kab. Sukabumi, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Majalengka Meningkatn ya infrastruktur permukiman untuk peribadatan yaitu masjid 8.00 masjid Tersedianya sarana dan prasarana peribadatan masjid Terbangunnya masjid Jawa Barat di Kab. Cirebon, Kab. Pangandaran, Kab. Garut, Kab. Sukabumi, Kab. Sumedang, Kota Bandung, beserta perencanaan dan pengawasannya, penyusunan kajian lingkungan dan review perencanaan masjid Provinsi Jawa Barat di Kertajati Kab. Majalengka 8.00 masjid 8 kawasan 93.440.350.000 66.107.145.800 27.333.204.200 102.784.385.000 Baru Diskimrum 1 7 31 54 METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bandung Raya CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Metropolitan Bandung Raya Metropolitan Bandung Raya Meningkatnya Kualitas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bandu 1 Kawasa n Tersusunnya Dokumen Program Prioritas Pengembangan Perumahan Tersusunnya Dokumen Program Prioritas Pengembangan Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 938.367.500 938.367.500 - Diskimrum 1 7 31 55 METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Cirebon Raya CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Metropolitan Cirebon Raya Metropolitan Cirebon Raya Meningkatnya Kualitas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Cirebon Raya 1 Kawasa n Tersusunnya Dokumen Program Prioritas Perumahan di Metropolitan Cirebon Raya Tersusunnya Dokumen Program Prioritas Perumahan di Metropolitan Cirebon Raya 1 Dokumen 1 Dokumen 974.266.000 974.266.000 - Diskimrum 1 7 31 56 METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bodebekkarpur CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Metropolitan Bodebekkarpur Metropolitan Bodebekkarpur Meningkatnya kualitas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bodebekkarpur 7 KabKot a Tersusunnya Dokumen Program Prioritas Pengembangan Perumahan Tersusunnya Dokumen Program Prioritas Pengembangan Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.092.885.000 1.092.885.000 - Diskimrum 1 7 31 57 PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Pusat Pertumbuhan Pangandaran Meningkatnya kualitas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran 1 Kawasa n Pusat Pertumb uhan Tersusunnya Dokumen Program Prioritas Perumahan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran Tersusunnya Dokumen Program Prioritas Perumahan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran 1 Dokumen 1 Dokumen 486.568.000 486.568.000 - Diskimrum 1 7 31 58 PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu Meningkatnya kualitas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu 1 Kawasa n Pusat Pertumb uhan Tersusunnya dokumen Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu Tersusunnya dokumen Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu 1 Dokumen 1 Dokumen 480.826.000 480.826.000 - Diskimrum 1 7 31 59 PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya CG 3 : Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Meningkatnya kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Meningkatnya kualitas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya 1 Kawasa n Pusat Pertumb uhan Tersusunnya dokumen Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Tersusunnya dokumen Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya 1 Dokumen 1 Dokumen 472.972.000 472.972.000 - Diskimrum 1 7 31 60 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Gubernur Penyediaan Infrastruktur Perdesaan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terlaksanan ya monitoring dan evaluasi Bantuan Gubernur dalam Penyediaan Infrastruktur Permukiman Perdesaan 7.00 kabupat en Terlaksanan ya monitoring dan evaluasi Bantuan Gubernur dalam Penyediaan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Target: 7.00 kabupaten 7.00 kabupaten 134.219.000 Baru Diskimrum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 1 7 31 61 Verifikasi Bantuan Gubernur Bidang Keciptakaryaan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tercapainya ketersediaa n infrastruktur pelayanan dasar dan standar layanan minimal urusan pekerjaan umum, perumahan, jasa konstruksi dan tata ruang kawasan 100.00 persen Tersusunny a dokumen NPHD, monitoring dan pelaporan kegiatan belanja tidak langsung bidang keciptakary aan 100.00 persen 200.000.000 Lanjutan Diskimrum 1 7 31 62 Pembebasan lahan kawasan terpadu Growth Center Rancabuaya GCRB NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; meningkatn ya cakupan ketersediaa n rumah layak huni di jawa barat 25.00 ha tersedianya lahan untuk kawasan terpadu Growth Center Rancabuay a GCRB 25.00 ha 10.000.000.000 Baru Diskimrum 1 7 31 63 Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Terfasilitasi nya Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan RTLH 9.00 Kota di Jawa Barat 1. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni 2. Pendamping an dan Pengawasa n Pelaksanaa n kegiatan Rumah Tidak Layak Huni 9.00 Kota di Jawa Barat 2.500.000.000 Lanjutan Diskimrum 1 7 31 64 Masterplan Bidang Infrastruktur Permukiman Perkotaaan di Metropolitan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya cakupan ketersediaa n rumah layak huni di Jawa Barat 100.00 persen Tersusunny a rencana pengemban gan infrastruktur permukiman perkotaan di Metropolitan 1.00 kawasan 900.000.000 Baru Diskimrum 1 7 31 65 Masterplan Bidang Infrastruktur Permukiman Perkotaaan di Pusat Pertumbuhan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya cakupan ketersediaa n rumah layak huni di Jawa Barat 100.00 persen Tersusunny a masterplan bidang infrastruktur permukiman perkotaan di kawasan pusat pertumbuhan 3.00 kawasan 750.000.000 Baru Diskimrum 1 8 Kepemudaan dan Olah Raga - - 1 8 33 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga - - 1 8 33 66 PONPAR Persiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Non Permanen Pendukung Venue PON XIX Tahun 2016 Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kab. Sukabumi, Kab. Bogor, Kab. Karawang, Kab. Pangandaran, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Ciamis, Kab. Bekasi, Kota Tasikmalaya Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu 34.00 venue -Pengadaan sarana dan prasarana non permanen pendukung PON Pengadaan sarana dan prasarana non permanen pendukung pertandingan PON dan peparnas 34.00 -venue 834 UNIT 33.853.000.000 32.842.806.000 1.010.194.000 37.238.300.000 Lanjutan Diskimrum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 1 8 33 67 Ponpar Persiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Non Permanen Pendukung Venue Pon Xix Tahun 2016 Jawa Barat CG 7 : Meningkatka n pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan Kab. Sumedang, Kab. Karawang, Kab. Bandung Barat Kab. Sumedang, Kab. Karawang, Kab. Bandung Barat Terselasaikann ya pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraa n PON XIX 6 venue di 3 kawasan Pembangunan GOR 1,2,3, Pembangunan arena panjat tebing, pembangunan arena akses jalan menuju venue sepeda downhill, perbaikan jalan lingkungan di situ cipule, perbaikan jalan lingkungan di BGG Pembangunan GOR 1,2,3, Pembangunan arena panjat tebing, pembangunan arena akses jalan menuju venue sepeda downhill, perbaikan jalan lingkungan di situ cipule, perbaikan jalan lingkungan di BGG 5 lokasi 5 lokasi 27.129.071.200 27.129.071.200 - - Diskimrum 1 8 33 68, Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016 Tahap II NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Terselesaik annya pembangun an sarana dan prasarana penyelngga raan PON XIX 2.00 - unit -Lanjutan pembangun an sport hall internasiona l Jawa Barat di Kab Bandung dan lanjutan pembangun an GOR II dan II ITB di Jatinangor Sumedang 2.00 -unit 5.000.000.000 Lanjutan Diskimrum

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur - - 1 20 59 69 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPSR NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Meningkatn ya kualitas aparatur BPSR 8.00 orang Belanja jasa kesehatan Meningkatnya kapasitas aparatur BPSR 8 Orang 8 Orang 30.000.000 27.000.000 3.000.000 33.000.000 Lanjutan Diskimrum

1 20

59 70 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar Daerah 100.00 persen Tercapainya Sumber Daya Manusia SDM yang berkualitas di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tercapainya sumber Daya Manusia SDM yang berkualitas di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat 100 100 2.500.000.000 1.915.194.400 584.805.600 2.750.000.000 Lanjutan Diskimrum

1 20

59 71 Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BPMKL- Diskimrum NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung, DKI Jakarta Meningkatn ya kompetensi dan kesejahtera an personil BPMKL 100.00 -Terlaksana nya senam pagi, terlaksanan ya siraman rihani, terlaksanan ya pelatihan in house, terlaksanan ya pelatihan singkat di lembaga yang kompeten 1. Peningkatan kompetensi personil BPMKL dalam bidang manajamen dan atau teknis laboratorium berdasarkan SNIISO IEC 17025:2008. 2.Peningkatan kualitas kesehatan personil BPMKL 3. Peningkatan kualitas spirtual personil BPMKL 100.00 Terlaksanany a senam pagi , terlaksananya siraman rohani, terlaksananya pelatihan in house, terlaksananya pelatihan singkat di lembaga yang kompeten 300.000.000 242.550.000 57.450.000 330.000.000 Lanjutan Diskimrum

1 20

59 72 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP3JB CG 10 : Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan Rancaekek, Solokanjeruk Kab.Bandung, Ujungberung Kota bandung dan Batujajar Kab. Bandung Barat Rancaekek, Solokanjeruk Kab.Bandung, Ujungberung Kota bandung dan Batujajar Kab. Bandung Barat Tercapainya Kesejahteraan dan meningkatnya kemampuan aparatur BP3JB 100 Perlengkapan kesehatan; Bintek; Pelatihan Pengembangan Diri Perlengkapan kesehatan; Bintek; Pelatihan Pengembangan Diri 5 set; 1 Kegiatan; 5 set; 1 Kegiatan; 107.550.000 75.800.000 31.750.000 118.305.000 Lanjutan DISKIMRUM

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab

1 20

60 73 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BP3JB NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Rancaekek, Solokanjeruk Kab.Bandung, Ujungberung Kota bandung dan Batujajar Kab. Bandung Barat Persentase unit kerja Balai ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 Persen Pengadaan Peralatan dan perlengkapa n kantor serta jasa profesi Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa profesi 1 Tahun 1 Tahun 2.789.630.000 1.790.980.000 998.650.000 3.068.593.000 Lanjutan DISKIMRUM

1 20

60 74 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPMKL-Diskimrum NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Terlaksanan ya pelayanan kepada pelanggan 100.00 Terlaksana nya kegiatan Asesment dari KAN Tersedianya pemabayar an berlanggan an telepon, internet, listrik, dan koran Terlaksanan ya perjalanan dinas Terbayarny a honorarium non PNS Terlaksanan ya pengujian di TPPAS Legok Nangka, TPK Sarimukti, TPPAS Leuwigajah Tersedianya barang pakai habis tersedianya 1. Terlaksananya kegiatan asesment dari KAN 2. Tersedianya pembayaran berlangganan telepon, internet, listrik, koran 3. Terlaksananya perjalanan dinas 4. Terbayaranya honorarium non PNS 5. Terlaksananya pengujian di TPPAS Legoj Nangka, TPK Sarimukti, TPPAS Leuwigajah 6. Tersedianya barang pakai habis 100 100 2.000.000.000 2.344.424.000 344.424.000 2.200.000.000 Lanjutan DISKIMRUM material laboratorium

1 20

60 75 Peningkatan dan Pelayanan BPMKL NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Terlaksanan ya pengujian di Laboratoriu m 100.00 Terlayaniny a permintaan pengambila n contoh uji dan pengujian lapangan Terlayaninya permintaan pengambilan contoh uji dan pengujian lapangan 100.00 153 permintaan pengambilan contoh uji 500.000.000 464.750.000 35.250.000 550.000.000 Lanjutan Diskimrum

1 20

60 76 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Terkelolany a pelaksanaa n kegiatan Dinas dengan administrasi perkantoran yang lancar 100.00 persen Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung kinerja aparatur Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung kinerja aparatur 100 100 3.500.000.000 3.688.520.000 188.520.000 3.850.000.000 Lanjutan Diskimrum

1 20

60 77 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPSR NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Terpenuhiny a kebutuhan operasional BPSR 120.00 orang Pengadaan ATK, jasa kantor, perjalanan dinas, biaya makanan dan minuman Pengadaan ATK, jasa kantor, perjalanan dinas, biaya makanan dan minuman 120 orang 120 orang 750.000.000 672.350.000 77.650.000 825.000.000 Lanjutan Diskimrum

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - - 1 20 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - -

1 20

61 78 Peningkatan Sarana dan Prasarana BPSR Revitalisasi NON CG NON CG Kota Bandung; Kota Bandung, Kab. Bandung, dan Kab. Bandung Barat Terpenuhiny a sarana dan prasarana penunjang operasional BPSR dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 65.00 Tersedianya nya sarana dan prasarana penunjang operasional BPSR Tersedianya nya sarana dan prasarana penunjang operasional BPSR 65.00 100 1.000.000.000 358.250.000 641.750.000 1.100.000.000 Lanjutan Diskimrum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab

1 20

61 79 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Meningkatn ya ketersediaa n sarana dan prasarana guna menunjang operasional perkantoran dinas 100.00 persen Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur 100 100 6.250.000.000 3.678.824.200 2.571.175.800 6.875.000.000 Lanjutan Diskimrum

1 20

61 80 Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur BPMKL-Diskimrum NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Meningkatn ya kemampuan aparatur BPMKL 100.00 Tersedianya alat- alat laboratorium yang memadai tersedianya perlengkapa n kantor tersedianya peralatan kantor 100.00 2.500.000.000 2.279.351.850 220.648.150 2.750.000.000 Lanjutan Diskimrum

1 20

61 81 Peningkatan Sarana dan Prasarana BP3JB NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Rancaekek, Solokanjeruk Kab.Bandung, Ujungberung Kota bandung dan Batujajar Kab. Bandung Barat Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparaturJu mlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 Persen Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 1 Tahun 1 Tahun 1.176.425.000 795.702.500 380.722.500 1.294.067.500 Lanjutan Diskimrum

1 20

61 82 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Meningkatn ya ketersediaa n sarana dan prasarana guna menunjang operasional perkantoran dinas 100.00 persen Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur 100 100 6.250.000.000 6.875.000.000 Lanjutan Diskimrum

1 20

61 83 Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur BPMKL-Diskimrum NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Meningkatn ya kemampuan aparatur BPMKL 100.00 Tersedianya alat- alat laboratorium yang memadai tersedianya perlengkapa n kantor tersedianya peralatan kantor 100.00 2.500.000.000 2.750.000.000 Lanjutan Diskimrum

1 20

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - - 1 20 62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur - -

1 20

62 84 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPSR NON CG NON CG Kab. Bandung Barat; Jawa Barat - Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional BPSR Diskimrum Provinsi Jawa Barat 65.00 - BBM alat berat, mesin kompos, genset, dan kendaraan operasional - Pelumas alat berat, mesin kompos, genset, dan kendaraan operasional - Service dan penggantian suku cadang alat berat, mesin kompos, genset, dan kendaraan operasional BBM, Pelumas, Service, Penggantian Suku Cadang alat berat, mesin kompos, genset, dan kendaraan operasional, pemeliharaan infrastruktur, bangunan, dan perlengkapan kantor 65.00 2 unit landfill compactor, 5 unit bulldozer, 5 unit excavator, 2 unit wheelloader, 2 unit mesin kompos, 3 unit genset, 4 unit kendaraan operasional roda empat, 5 unit kendaraan operasional roda dua 12.000.000.000 9.997.952.000 2.002.048.000 13.200.000.000 Lanjutan 1 DISKIMRUM Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab

1 20

62 85 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Terpeliharan ya Aset Pemerintah guna mendukung peningkatan kinerja Pegawai Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat efektif dalam bekerja 100.00 persen Tersedianya aset- aset Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat yang baik dan layak Tersedianya aset- aset Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat yang baik dan layak 100 100 5.000.000.000 5.560.976.200 560.976.200 5.500.000.000 Lanjutan Diskimrum

1 20

62 86 Pemeliharaan Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Rancaekek, Solokanjeruk Kab.Bandung, Ujungberung Kota bandung dan Batujajar Kab. Bandung Barat Meningkatn ya ketersediaa n perumahan melalui pengemban gan perumahan formal dan swadaya 4.00 Lokasi Tercapainya pemeliharaa n pengelolaan rusunawa provinsi jawa barat Tercapainya pemeliharaan pengelolaan rusunawa provinsi jawa barat 4.00 Lokasi 1 Tahun 4.087.076.000 3.910.272.000 176.804.000 4.495.783.600 Baru Diskimrum

1 20

62 87 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran BPMKL NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Terpeliharan ya sarana dan prasarana BPMKL 100.00 - Terpeliharan ya seluruh kendaraan oprasional Terpeliharan ya seluruh gedung dan halaman Terpeliharan ya seluruh peralatan dan perlengkapa n kantor terpeliharan ya seluruh peralatan dan perlengkapa n Laboratroiu m 1. Pengadaan perlengkapan kantor 2. Pengadaan komputer 3. Pengadaan meubelair 4. Pengadaan alat komunikasi 5. Pengadaan alat ukur 6. Pengadaan alat laboratorium 7. Renovasi mushola 8. Pengadaan Kendaraan Lapangan 9. Karoseri Kendaraan Lapangan. 10. Pengadaan Alat Sampling Udara dan Debu 100.00 1. 9 unit, 1 paket 2. 8 set; 14 unit; 12 unit 3. 3 paket;40 buah, 1 set 4. 2 unit 5. 1 paket 6. 4 paket, 1 unit 7. 45 m2 8. 1 unit 9. 1 paket 10. 2 unit dan 1 paket 11. 1 paket 12. 1 paket 1.500.000.000 1.348.240.000 151.760.000 1.650.000.000 Lanjutan Diskimrum 11. Pengadaan Lemari Laboratorium 12. Pembuatan Ruang Penerima Contoh Uji Seksi Uji Air dan Lingkung

1 20

65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah - - Diskimrum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab

1 20

65 88 Pengelolaan Keuangan Dinas Permukiman dan Perumahan CG 10 : Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan Kota Bandung Kota Bandung Meningkatnya tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan pelaporan keuangan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa B 100 1. Terlaksananya pembinaan terhadap para pengelola keuangan dilingkungan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2. Terlaksanananya pemutakhiran laporan keuangan, 3. Tersusunnya laporan keuangan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat 1. Terlaksananya pembinaan terhadap para pengelola keuangan dilingkungan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2. Terlaksanananya pemutakhiran laporan keuangan, 3. Tersusunnya laporan keuangan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat 1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 12 Bulan 1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 12 Bulan 98.440.000 98.440.000 - Diskimrum

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - Diskimrum 1 20 66 89 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal NON CG NON CG - Kota Bandung Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 100.00 persen Dokumen Perencanaa n dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi 5.00 dokumen 1. 4 Dokumen Perencanaan Renja, RKT, RKA, DPA 2. 2 Dokumen Evaluasi LKIP, LKPJ 100.000.000 87.000.000 13.000.000 110.000.000 Lanjutan Diskimrum 1 23 77 Program Pengembangan Nilai Budaya - - Diskimrum 1 23 77 90 Penyusunan DED Museum Jatigede CG 7 : Meningkatka n pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan Kota Bandung Kota Bandung Tersusunnya konsep perencanaan pembangunan museum benda benda bernilai sejarah akibat pembangunan waduk Jatigede Tersedia nya perenca naan yang menjadi acuan dalam pemban gunan Museum benda- benda bersifat sejarah di Kawasa n Jatigede Kabupat en Sumeda ng Penyusunan DED Museum Jatigede Penyusunan DED Museum Jatigede Laporan pendahuluan 3 buku, laporan antara 3 buku, draft laporan akhir, buku, laporan akhir 3 buku, album gambar, RAB, RKSdokume n lelang, CD 3 set Laporan pendahuluan 3 buku, laporan antara 3 buku, draft laporan akhir, buku, laporan akhir 3 buku, album gambar, RAB, RKSdokume n lelang, CD 3 set 1.492.245.000 1.492.245.000 - Diskimrum 1 2 11 Program Sumber Daya Kesehatan 1 2 11 91 Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru RS Paru Provinsi Jawa Barat RS Paru Provinsi Jawa Barat RS Paru Provinsi Jawa Barat Bangunan gedung kamar bedah, gedung CSSD, dan Gudang yang memadai dan representatif Meningk atnya pelayana n kesehata n kepada masyara kat Terbangunnya gedung kamar bedah, gedung CSSD, dan gudang di RSP Sidawangi Kab Cirebon Terbangunnya gedung kamar bedah, gedung CSSD, dan gudang di RSP Sidawangi Kab Cirebon Terbangunny a 1 unit kamar bedah, 1 unit gedung CSSD, dan 1 unit gudang barang Terbangunnya 1 unit kamar bedah, 1 unit gedung CSSD, dan 1 unit gudang barang 438.934.000 Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan RKPD 1 5 8 9 10 Perubahan Setelah Perubahan Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab 1 2 11 92 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat RSUD Pameungpeuk Garut RSUD Pameungpeuk Garut Sarana dan Prasarana pelayanan RSUD yang memadai dalam rangka peningkatan status rumah sakit dari kelas C menjadi kelas B. Meningk atnya status pelayana n RSUD Pameun gpeuk Garut dari kelas C menjadi kelas B. Terawatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang ada dan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Terawatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang ada dan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Terawatnya bangunan : Gedung IGD, Gedung Gizi, Gedung Rawat Inap, Kelas 3, Gedung Radiologi, Gedung Kantor dan Sarana Jalan, Tersusunya dokumen : AMDAL, Masterplan, dan dokumen DED RSUD Tersusunya dokumen : AMDAL, Masterplan, dan dokumen DED RSUD Terawatnya bangunan : Gedung IGD, Gedung Gizi, Gedung Rawat Inap, Kelas 3, Gedung Radiologi, Gedung Kantor dan Sarana Jalan, Tersusunya dokumen : AMDAL, Masterplan, dan dokumen DED RSUD Tersusunya dokumen : AMDAL, Masterplan, dan dokumen DED RSUD 14.315.405.000 509.014.400.000 97.644.907.750 870.644.499.100 Belanja Tidak Langsung 30.917.843.611 509.014.400.000 383.611.612.250 125.402.787.750 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 5 Penataan Ruang 1 5 27 Program Penataan Ruang 1 05 27 01 Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 CG. 6 Tematik 1 CG.6 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat penanganan ketersedian Rencana Rinci Tata Ruang 100.00 Tersusunnya dokumen peninjauan kembali RTRWP Jawa Barat Terwujudnya penyempurnaan produk Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat 1 Dokumen 1 Dokumen 700.000.000 903.000.000 203.000.000 993.300.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 05 27 02 Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat CG. 6 Tematik 1 CG.6 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat penanganan ketersedian Rencana Rinci Tata Ruang 100.00 1. Koordinasi dan Konsultasi BKPRD Provinsi Jabar dengan instansi pusat dan Kabupaten Kota Rakor, BKPRD, Ratek Pokja BKPRD, Rapat Pleno BKPRD, dan Rapat yang diadakan Instansi Pusat 2. Kunjungan Dinas BKPRD Provinsi dalam rangka pembinaan BKPRD 27 Kabupaten Kota se-Jawa Barat di 4 BKPP Prov Jabar, pemantauan implementasi Terwujudnya koordinasi dan sinergi penataan ruang Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas 1 Tahun 1 Tahun 500.000.000 581.900.000 81.900.000 640.090.000,00 Sedang berjalan Bappeda perencanaan, pemanfaatan 1 06 Perencanaan Pembangunan Kota Bandung 1 06 28 Program Kerjasama Pembangunan - - 1 06 28 03 Kerjasama Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 4 CG.10 Sasaran 4 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kerjasama antar daerah, kabupatenk ota, antar provinsi dan luar negeri 55.00 Terlaksananya koordinasi Perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah 1. Terlaksananya Musrenbang Perbatasan Jabar- Banten dan Jabar- Jateng 2. Terlaksananya Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama FKD- MPU 3. Terlaksananya Musrenbang Regional Se-Jawa- Bali sebagai tuan rumah 4. Terlaksananya Koordinasi , Fasilitasi, dan Mediasi Perencanaan Kerjasama antar KabupatenKota Se-Jawa Barat 5. Tersusunnya Dokumen 2.00 Kali 4 Kegiatan dan 4 Dokumen 200.000.000 1.050.000.000 850.000.000,00 1.155.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda Prakiraan Maju Target Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan 1 5 8 9 10 Uraian Jumlah Perubahan +- Kegiatanoutput Pagu Indikatif Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Kesepakatan Bersama Perencanaan Kerjasama Pembangunan di Perbatasan Antar Provinsi 6. Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Bersama Perencanaan Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama MPU 7. Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Bersama Pembangunan Regional Se-Jawa- Bali 8. Tersusunnya Dokumen Kerjasama Antar KabupatenKota 1 06 28 04 Musrenbang Regional Se Jawa Bali CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat;Bali; Jumlah kerjasama antar daerah, kabupatenk ota, antar provinsi dan luar negeri 55.00 Terlaksananya Musrenban g Regional Se Jawa - Bali 2.00 Kali 200.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 06 28 05 Kerjasama Pembangunan Perbatasan CG. 10 Tematik 4 CG.10 Sasaran 4 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah kerjasama antar daerah, kabupatenk ota, antar provinsi dan luar negeri 55.00 1. Terlaksananya Musrenban g Perbatasan Jabar - Jateng 2. Terlaksananya Musrenban g Perbatasan Jabar - Banten 2.00 Kali 250.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 06 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - - 1 06 29 06 Penyusunan Strategi Transformasi Budaya 1.500.000.000 1.500.000.000,00 1 06 29 07 METR Pembangunan Sumber Daya Insani dan Standar Kesejahteraan di Metropolitan Jawa Barat CG 10 sasaran 5 Metropolitan Jawa Barat Metropolitan Jawa Barat Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 90 Tersusunnya Naskah Akademik dan Perda Pembangunan Sumber Daya Insani dan Standar Kesejahteraan di Metropolitan Jawa Barat Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik dan Perda Pembangunan Sumber Daya Insani dan Standar Kesejahteraan di Metropolitan Jawa Barat 100 100 500.000.000 500.000.000,00 550.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 08 Penyusunan Perencanaan Dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa Barat CG 10 sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 90 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa Barat Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa Barat 100 100 740.000.000 740.000.000,00 814.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 09 METR Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan Cirebon Raya CG 10 sasaran 5 Kota Bandung Kota Bandung Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 90 Terlaksananya METR Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan Cirebon Raya Terlaksananya METR Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan Cirebon Raya 100 100 850.000.000 850.000.000,00 935.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 06 29 10 Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan TKPK Provinsi Jawa Barat CG. 9 Tematik 1 CG.9 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 100.00 1.00 Dokume n 1.00 Dokume n 1. Terlaksananya koordinasi TKPK Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota 2. Terlaksananya pelaporan Tahunan TKPK Provinsi Jawa Barat 3.Terlaksananya koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terwujudnya Penguatan Kelembagaan TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Dokumen LP2KD 1.00 Kali 1.00 Dokumen 27.00 Kabupaten Kota 1 Kali; 1 Dokumen; 27 KabupatenK ota 300.000.000 944.000.000 644.000.000,00 1.038.400.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 11 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 95.00 Terlaksananya Sertifikasi ISO 9001:2008 Terlaksananya Sertifikasi ISO 9001:2008 1 Kali 1 Kali 150.000.000 150.000.000 - 165.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 12 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Kependudukan, Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat CG 11 sasaran 5 Bandung Bandung Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 95 Tersusunya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Kependudukan, Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tersusunya Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Kependudukan, Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat 1 Dokumen; 3 Kali; 2 Kali; 1 Kali; 1 Kali 1 Dokumen; 3 Kali; 2 Kali; 1 Kali; 1 Kali 1.038.960.000 1.038.960.000,00 1.142.856.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 13 TKW - TKW Rencana Besar Tematik Kewilayahan Provinsi Jawa Barat CG 12 sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 95 1.Rakor Implementasi Kegiatan TKW, 2. Pendampingan Monitoring dan Evaluasi, 3. Pendampingan Penyusunan Laporan, 4. Rapat Evaluasi, 5. Rapat Pelaporan 1.Rakor Implementasi Kegiatan TKW, 2. Pendampingan Monitoring dan Evaluasi, 3. Pendampingan Penyusunan Laporan, 4. Rapat Evaluasi, 5. Rapat Pelaporan 8 Kali; 8 Kali; 8 Kali; 8 Kali; 16 Kali 8 Kali; 8 Kali; 8 Kali; 8 Kali; 16 Kali 895.000.000 895.000.000,00 984.500.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 14 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kota Bandung; Kota Bandung; Tingkat kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten Kota 70.00 Peresent a se terfasilitasinya Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintaha n Daerah terfasilitasinya Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100 100 500.000.000 1.850.000.000 1.350.000.000,00 2.035.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 15 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah di Wiliyah Perbatasan Provinsi Jawa Barat CG 12 sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan 95 1. Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Wilayah Perbatasan Berbasis Desa; 2. Terfasilitasinya pelaksanaan FGD 1. Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Wilayah Perbatasan Berbasis Desa; 2. Terfasilitasinya pelaksanaan FGD 2 Dokumen; 2 Kali 2 Dokumen; 2 Kali 650.000.000 650.000.000,00 715.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 06 29 16 Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD CG. 10 Tematik 6 CG.10 Sasaran 6 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 70.00 1. Terlaksananya penyusunan Dokumen UKPPD APBN Provinsi Jawa Ba rat Tahun 2015 2. Terlaksananya penyusunan Dokumen Data Kriteria Teknis Dana Alokasi Khusus DAK Tahun 2015 3. 3 Dokumen Hasil Musrenban gnas Tahun 2015 4. 4 Dokumen Data DIPA APBN Tahun 2015 1. Terlaksananya Penyusunan Dokumen UKPPD APBN Provinsi Jawa Ba rat Tahun 2015; 2. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Data Kriteria Teknis Dana Alokasi Khusus DAK Tahun 2015; 3. 3 Dokumen Hasil Musrenbangnas Tahun 2015; 4. 4 Dokumen Data DIPA APBN Tahun 2015 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen 150.000.000 550.000.000 400.000.000,00 605.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 17 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa Barat CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kota Bandung; Kota Bandung; Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten Kota 100.00 Peresent a se terfasilitasinya Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa Barat terfasilitasinya Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa Barat 100 100 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000,00 1.100.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 18 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 100.00 1. Tersusunnya RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 2. Tersusunnya Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 1. Tersusunnya RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; 2. Tersusunnya Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1 Dokumen; 1 Dokumen 750.000.000 1.102.400.000 352.400.000,00 1.212.640.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 19 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 85.00 1. Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan Bappeda 2. Tersedianya dokumen petunjuk pelaksanaan RKPD Jabar Online 2101 1. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Bappeda; 2.00 Dokumen 1.00 Dokumen 2 Dokumen; 1 Dokumen 250.000.000 350.000.000 100.000.000,00 385.000.000,00 Baru Bappeda 1 06 29 20 PPP - PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Renip Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung, Kab.Garut, Kab.Cianjur, Kab.Tasikmalay a Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 95.00 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Besar Pengembangan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Tersusunnya Dokumen dan Perda Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya 1.00 Dokumen 1 Dokumen; 2 Kegiatan 600.000.000 779.150.000 179.150.000,00 857.065.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 21 PPP - PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Renip Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung; Wilayah Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya dan sekitarnya Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 100.00 Terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Besar Pengembangan Pusat Pertumbuhan Growth Center Pelabuhan Ratu Tersusunnya Dokumen dan Perda Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya 1.00 Dokumen 1 Dokumen; 2 Kegiatan 600.000.000 779.150.000 179.150.000,00 857.065.000,00 Sedang berjalan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 06 29 22 METR - METR Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Renip Metropolitan Cirebon Raya CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung; Wilayah Metropolitan Cirebon Raya dan sekitarnya Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 95.00 Terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Besar Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya Tersusunnya Dokumen dan Perda Rencana Induk Pembangunan Metropolitan Cirebon Raya 1.00 Dokumen 1 Dokumen; 2 Kegiatan 900.000.000 1.212.600.000 312.600.000,00 1.333.860.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 23 METR - METR Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Renip Metropolitan BODEBEK-KARPUR CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung; Wilayah Metropolitan Bodebekkarpur dan sekitarnya Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 95.00 Terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Besar Pengembangan Metropolitan BODEBEK - KARPUR Tersusunnya Dokumen dan Perda Rencana Induk Pembangunan Metropolitan BODEBEKKARPU R 1 Dokumen; 1 Dokumen; 900.000.000 1.197.600.000 297.600.000,00 1.317.360.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 24 METR - METR Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Renip Metropolitan Bandung Raya CG. 10 Tematik 4 CG.10 Sasaran 4 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung; Wilayah Metropolitan Bandung Raya dan sekitarnya Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 25.00 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Besar Pengembangan Metropolitan Bandung Raya Tersusunnya Dokumen dan Perda Rencana Induk Pembangunan Metropolitan Bandung Raya 1.00 Dokumen 1 Dokumen; 2 Kegiatan 900.000.000 1.197.600.000 297.600.000,00 1.317.360.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 25 PPP - PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Renip Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya CG. 3 Tematik 2 CG.3 Sasaran 2 Kota Bandung; Kota Bandung; Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya dan sekitarnya Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 1.00 dokume n dokumen kajian Tersusunnya Dokumen dan Perda Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya 1.00 dokumen 1 Dokumen; 2 Kegiatan 600.000.000 779.150.000 179.150.000,00 857.065.000,00 Lanjutan Bappeda 1 06 29 26 Penyusunan Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia CG. 3 Tematik 2 CG.3 Sasaran 2 Kab. Majalengka; Kab. Majalengka; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 90.00 Terlaksananya penyusunan Konsep Pengembangan Kemanfaata n Ekonomi Kawasan Kertajati Aerocity - BIJB Terlaksananya penyusunan Konsep Pengembangan Kemanfaatan Ekonomi Kawasan Kertajati Aerocity - BIJB 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000 500.000.000 - 550.000.000,00 Lanjutan Bappeda 1 06 29 27 Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 dan Perubahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kota Bandung; Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 100.00 Peresent a se Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja tahunan RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018 Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja tahunan RPJMD Jawa Barat Tahun 2013- 2018 1 dokumen 1 dokumen 500.000.000 890.000.000 390.000.000,00 979.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 28 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2015 CG 14 sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 90 1. Terlaksananya penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2014; 2. Terlaksananya Mid Term LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 1. Terlaksananya penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2014; 2. Terlaksananya Mid Term LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen; 1 Dokumen 1 Dokumen; 1 Dokumen 1.300.000.000 1.300.000.000,00 1.430.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 29 Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik CG 14 sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tersedianya dokumen perencanaan regional, makro, spasial dan sektoral daerah 1 dokume n; terfasilitasinya kebijakan teknis perencanaan sumberdaya lahan; terfasilitasinya kebijakan teknis perencanaan sumberdaya lahan; dan dokumen Kajian Mitigasi Bencana di Waduk Jatigede 1 kegiatan; 1 kegiatan; 420.000.000 420.000.000,00 462.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 06 29 30 Penyusunan kebijakan dan koordinasi RAD-GRK Provinsi Jawa Barat CG. 6 Tematik 2 CG.6 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 95.00 Tersusunnya laporan pencapaian RAD- GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Terlaksananya koordinasi dan pembinaan penurunan emisi gas rumah kaca di 27 kabupatenkota Tersusunnya laporan pencapaian RAD- GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2015; Terlaksananya koordinasi dan pembinaan penurunan emisi gas rumah kaca di 27 kabupatenkota 1 Dokumen; 2 Kali 1 Dokumen; 2 Kali 100.000.000 120.000.000 20.000.000,00 132.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 31 Penyusunan Evaluasi RKPD Provinsi dan KabupatenKota Jawa Barat Tahun 2016 CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kota Bandung; Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 100.00 Peresent a se Terfasilitasinya penyusunan Evaluasi RKPD Provinsi dan Kabupaten Kota Jawa Barat Tahun 2015 Terfasilitasinya Penyusunan Evaluasi RKPD Provinsi dan KabupatenKota Jawa Barat Tahun 2015 100 100 300.000.000 400.000.000 100.000.000,00 440.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 32 Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD KabKota CG 14 sasaran 5 Kota Bandung; Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 95 1. Terlaksananya Rapat Persiapan Penyusunan Evaluasi RPJMD KabupatenKota 2. Tersusunnya Dokumen Evaluasi RPJMD KabupatenKota 1. Terlaksananya Rapat Persiapan Penyusunan Evaluasi RPJMD KabupatenKota 2. Tersusunnya Dokumen Evaluasi RPJMD KabupatenKota 1 Kegiatan; 1 Dokumen 1 Kegiatan; 1 Dokumen 150.000.000 150.000.000,00 165.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 33 Penyusunan Evaluasi Kinerja Midterm RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2018 CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kota Bandung; Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 100.00 Peresent a se terfasilitasinya penyusunan Evaluasi Pendanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang Bersumber Dari APBNPHLN dan Pendanaan CSR terfasilitasinya Penyusunan Evaluasi Pendanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang Bersumber Dari APBNPHLN dan Pendanaan CSR 100 100 350.000.000 350.000.000 - 385.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 34 Penyusunan Dokumen Perubahan KUA PPAS Tahun 2016 dan KUA PPAS Tahun 2017 CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 100.00 1. Terselenggaranya pembahasan Pra RKA Perubahan Tahun Anggaran 2016 2. Tersusunnya KU- PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2016 3. Tersusunnya Rencana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 1. Terselenggaranya pembahasan Pra RKA Perubahan Tahun Anggaran 2016 ; 2. Tersusunnya KU- PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2016 ; 3. Tersusunnya Rencana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 1.00 Kali 1.00 Dokumen 5.00 Dokumen 1 Kali; 1 Dokumen; 5 Dokumen 150.000.000 715.000.000 565.000.000,00 786.500.000,00 Baru Bappeda 1 06 29 35 Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kota Bandung; Kota Bandung; Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten Kota 75.00 Peresent a se terfasilitasinya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat terfasilitasinya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat 100 100 300.000.000 285.000.000 15.000.000,00 313.500.000,00 Sedang berjalan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 06 29 36 Penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat PLKSDA-BM CG. 6 Tematik 2 CG.6 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 100.00 Terlaksananya Koordinasi ke pusat Terlaksananya Monev ke lokasi pelaksanaan program di Kabupaten Cianjur 13 lokasi, Kuningan 16 lokasi, Cirebon 2 lokasi dan Indramayu 2 lokasi Terlaksananya cetak buku Profil Program PLKSDA- BM Jabar Terlaksananya Koordinasi ke pusat; Terlaksananya Monev ke lokasi pelaksanaan program di Kabupaten Cianjur 13 lokasi, Kuningan 16 lokasi, Cirebon 2 lokasi dan Indramayu 2 lokasi; Terlaksananya cetak buku Profil Program PLKSDA- BM Jabar 4.00 Kali 4.00 Kabupaten Kota 1.00 Dokumen 4 Kali; 4 KabupatenK ota; 1 Dokumen 50.000.000 108.500.000 58.500.000,00 119.350.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 37 METR - METR Penyelenggaraan Dewan dan Badan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Provinsi Jawa Barat CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kota Bandung; Kota Bandung; Jakarta dan 3 Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten Kota 100.00 Peresent a se terfaisilitasi nya Fasilitasi Dewan dan Badan Metropolitan dan Pusat Pertumbuha n Provinsi Jawa Barat terfaisilitasinya Fasilitasi Dewan dan Badan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Provinsi Jawa Barat 100 100 3.000.000.000 2.841.660.000 158.340.000,00 3.125.826.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 38 Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan Aparatur Desa CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 60.00 Terlaksananya peningkatan wawasan dan kualitas Perencanaan aparatur desa Terlaksananya peningkatan wawasan dan kualitas perencanaan aparatur desa 1 Kali 1 Kali 300.000.000 300.000.000 - 330.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 39 Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 100.00 Terlaksana nya Pengendalian kinerja pembangunan di Jawa Barat 1. Terlaksananya Pemantauan kegiatan pembangunan 2. Terlaksananya Rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi 3. Terlaksananya Pemeliharaan Sistem e-Monev 4. Tersusunnya Dokumen laporan Kinerja Pembangunan 5. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan pemerintah pusat dan Luar Provinsi 4.00 Dokumen 4 Kegiatan; 1 Dokumen 150.000.000 450.000.000 300.000.000,00 495.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 40 Penyelenggaraan Tim Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Utara CG. 10 Tematik 4 CG.10 Sasaran 4 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 100.00 Terfasilitasinya Pengembangan wilayah Jawa Barat bagian utara Terfasilitasinya pengembangan wilayah Jawa Barat bagian utara 12 Bulan 12 Bulan 600.000.000 500.000.000 100.000.000,00 550.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 41 Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 100.00 Terfasilitasinya Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Selatan Terfasilitasinya Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Selatan 11 Bulan 11 Bulan 600.000.000 955.000.000 355.000.000,00 1.050.500.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 42 Penyusunan Analisis Perkembangan Ekonomi Makro Tahunan Provinsi Jawa Barat CG 10 sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 9 buah Terlaksananya Fasilitasi Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat Terlaksananya Fasilitasi Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat 6 Kali 6 Kali 335.000.000 335.000.000,00 368.500.000,00 Sedang berjalan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 06 29 43 Pengelolaan Tim CSR Jawa Barat CG. 10 Tematik 4 CG.10 Sasaran 4 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 70.00 1. Tersusunnya Dokumen Update Website CSR JABAR 2. Tersusunnya Dokumen Data Base CPCL CSR Jabar 1. Tersusunnya Dokumen Update Website CSR JABAR; 2. Tersusunnya Dokumen Data Base CPCL CSR Jabar 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1 Dokumen; 1 Dokumen 350.000.000 3.048.732.500 2.698.732.500,00 3.353.605.750,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 44 Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Provinsi Jawa Barat CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 100.00 1. Terselenggaranya rapat koordinasi TAPD 2. Terselenggaranya rapat pembahasan Pra RKA Perubahan Tahun Anggaran 2015, pembahasan Pra RKA Tahun Anggaran 2016 3. Terselenggaranya rapat pembahasan KU-PPAS Tahun Anggaran 2016 4. Terselenggaranya rapat pembahasan 1. Terselenggaranya rapat koordinasi TAPD; 2. Terselenggaranya rapat pembahasan Pra RKA Perubahan Tahun Anggaran 2015, Pembahasan Pra RKA Tahun Anggaran 2016; 3. Terselenggaranya rapat pembahasan KU-PPAS Tahun Anggaran 2016; 4. Terselenggaranya rapat pembahasan KU-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015; 50.00 Kali 50.00 Kali 50.00 Kali 50.00 Kali 50.00 Kali 50.00 Kali 50.00 Kali 20.00 Kali 50 Kali; 50 Kali; 50 Kali; 50 Kali; 50 Kali; 50 Kali; 50 Kali; 20 Kali 500.000.000 1.450.000.000 950.000.000,00 1.595.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda KU-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015 5. Terselenggaranya rapat pembahasan Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 6. Terselenggaranya rapat pembahasan Rencana APBD Tahun Anggaran 2016 7. Terselenggaranya koordinasi antar seluruh OPDBiro di lingkungan Pemerintah 5. Terselenggaranya rapat pembahasan Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015; 6. Terselenggaranya rapat pembahasan Rencana APBD Tahun Anggaran 2016; 7. Terselenggaranya koordinasi antar seluruh OPDBiro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 8. Terselenggaranya koordinasi antar Pemerintah Pusat Provinsi Jawa Barat; 8. Terselenggaranya koordinasi antar Pemerintah Pusat Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 06 29 45 Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif WISMP-2 CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 100.00 1. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program WISMP II di Jawa Barat 2. Terlaksananya pemberday aan pendamping masyarakat pada daerah irigasi kewenanga n provinsi dalam program WISMP II 1. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program WISMP II di Jawa Barat; 2. Terlaksananya pemberdayaan pendamping masyarakat pada daerah irigasi kewenangan provinsi dalam program WISMP II 14.00 Kali 3.00 Dokumen 14 Kali; 3 Dokumen 150.000.000 136.300.000 340.000.000,00 539.000.000,00 Baru Bappeda 1 06 29 46 Pendukungan untuk Pengembangan Taman Budaya, Ilmu dan Teknologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab. Sumedang; Kab. Sumedang; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 1.00 Dokume n Terfasilitasinya Pengembangan Taman Budaya, Ilmu dan Teknologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor Tersusunya Feasibility Studi dan Dokumen Pengembangan Taman Budaya, Ilmu dan Teknologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor 100 100 300.000.000 490.000.000 180.000.000,00 528.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 47 Pendukungan Tim Manajemen Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Riset Jawa Barat CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kota Bandung; Kota Bandung; Tingkat kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten Kota 1.00 Dokume n Terfasilitasinya Fasilitasi Tim Manajemen Pengamban gan Kawasan Pendidikan dan Riset Jawa Barat Tersusunya Feasibility Studi dan Dokumen Pengembangan Taman Budaya, Ilmu dan Teknologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor 100 100 500.000.000 480.000.000 1.029.500.000,00 1.682.450.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 48 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Tahun 2016 CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat partisipasi publik dalam proses Perencanaan 75.00 1. Terlaksananya partisipasi dalam Pra Musrenban gnas Tahun 2014 dan Musrenban g Nasional Tahun 2014 2. Terlaksananya fasilitasi Pra Musrenban g di 4 Empat Wilayah 3. Terlaksananya Musrenban g Provinsi 1. Terlaksananya partisipasi dalam Pra Musrenbangnas Tahun 2014 dan Musrenbang Nasional Tahun 2014; 2. Terlaksananya fasilitasi Pra Musrenbang di 4 Empat Wilayah; 3. Terlaksananya Musrenbang Provinsi 1.00 Kali 1.00 Kali 1.00 Kali 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali 750.000.000 1.529.500.000 75.000.000,00 907.500.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 49 Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 4 CG.10 Sasaran 4 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 100.00 Tersusunnya rekomendas i kebijakan Perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000 825.000.000 185.000.000,00 753.500.000,00 Sedang berjalan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 06 29 50 LU Komisi Daerah Lansia NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 75.00 1.Terlaksananya fasilitasi kesekretariatan Komda Lansia Jawa Barat 2.Terlaksananya Rapat Koordinasi Komda Lansia Jawa Barat 3.Terlaksananya rapat anggota Komda Lansia Provinsi Jawa Barat 4.Tersusunnya Dokumen Teknis Pengembangan Lansia di Jawa Barat 5.Terlaksananya Sosialisasi dan Konsolidasi Kelembagaan Komda Lansia Terlaksananya Koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia Lintas Jawa- Bali 11.00 Bulan 2.00 Kali 4.00 Kali 1.00 Dokumen 27.00 Kabupaten Kota 11 Bulan; 2 Kali; 4 Kali; 1 Dokumen; 27 KabupatenK ota 300.000.000 685.000.000 1.639.050.000,00 2.132.955.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 51 Forum Perencanaan Bappeda Provinsi dan KabupatenKota CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 75.00 Terlaksananya forium perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat Terlaksananya forum perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat 9 Kali 9 Kali 300.000.000 1.939.050.000 200.000.000,00 550.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 52 Penyusunan Blue Book pembangunan di Jawa Barat CG. 10 Tematik 4 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 1.00 dokume n Dokumen Blue Book Dokumen Blue Book 1 dokumen 1 dokumen 500.000.000 500.000.000 500.000.000,00 - Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 53 Penyusunan Masterplan dan Evaluasi Komprehensif Pengembangan Kota Raya Walini CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 1.00 dokume n Evaluasi komprehensif pengembangan Kota Raya Walini 1 dokumen 300.000.000 300.000.000,00 - Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 54 METR Penyelenggaraan Tim Pengembangan Kota Raya Walini di Metropolitan Bandung Raya CG. 10 Tematik 6 CG.10 Sasaran 6 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 1.00 dokume n Tim Pengembangan Kota Raya Walini di Metropolitan Bandung Raya 1 dokumen 500.000.000 1.170.000.000,00 1.837.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 55 Penyelenggaraan Tim Pusat Pengendalian dan Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 1.00 dokume n Tim Pusat Pengendalian dan Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat 1. Terselenggaranya Tim Pusat Pengendalian dan Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat 2. Sewa fiber optic dan Vsat P4TJB 1.00 dokumen 1 kegiatan 900.000.000 1.670.000.000 600.000.000,00 330.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 56 Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2018 CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 DesaKel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung; DesaKel.Dago Kec. Coblong Kota Bandung; DesaKel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung; DesaKel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 100.00 Terlaksananya Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 Terlaksananya Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013-2018; Terlaksananya Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 1 Dokumen 1 Dokumen; 1 Dokumen 200.000.000 300.000.000 475.000.000,00 742.500.000,00 Lanjutan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 06 29 57 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya CG 10 sasaran 5 Kota Bandung Kota Bandung Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 96 Terwujudnya Sinergitas Perencanaan Bidang Sosbud dengan Mitra Bidang Sosbud dan 27 KabupatenKota Terwujudnya Sinergitas Perencanaan Bidang Sosbud dengan Mitra Bidang Sosbud dan 27 KabupatenKota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 675.000.000 575.000.000,00 632.500.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 58 Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80 CG 10 sasaran 5 Kota Bandung Kota Bandung Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 9 Buah Terlaksananya Akselerasi Tim dalam Pencapaian IPM 80 pada tahun 2021 di Jawa Barat Terlaksananya Akselerasi Tim dalam Pencapaian IPM 80 pada tahun 2021 di Jawa Barat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 575.000.000 - - Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 59 Pelaksanaan dan Koordinasi Ekonomi Produktif Lansia CG 10 sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa Barat; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 95 Terlaksananya pendampingan dan koordinasi bersama OPD Provinsi Jawa Barat untuk program kegiatan pengembangan ekonomi produktif bagi Lansia 80 - 850.000.000,00 935.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 60 Kegiatan METR Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan Bodebekkarpur CG 10 sasaran 5 Kota Bandung Kota Bandung Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 9 Buah Tersusunnya Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPU R Tersusunnya Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPU R 1 Dokumen 1 Dokumen 850.000.000 500.000.000,00 550.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 61 PPP - PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya CG 10 sasaran 5 Kota Bandung; Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya dan sekitarnya Kota Bandung; Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya dan sekitarnya Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 9 Buah Tersusunnya Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Tersusunnya Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000 500.000.000,00 550.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 62 PPP - PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya CG 10 sasaran 5 Kota Bandung; Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya dan sekitarnya Kota Bandung; Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya dan sekitarnya Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 9 Buah Tersusunnya Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Tersusunnya Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Rancabuaya 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000 500.000.000,00 550.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 63 PPP - PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya CG 11 sasaran 6 Kota Bandung; Wilayah Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya dan sekitarnya Kota Bandung; Wilayah Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya dan sekitarnya Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 9 Buah Tersusunnya Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Tersusunnya Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000 850.000.000,00 935.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 64 METR - METR Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan Bandung Raya CG 10 sasaran 5 Kota Bandung Kota Bandung Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 9 Buah Tersusunnya Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan Bandung Raya Tersusunnya Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan Bandung Raya 1 Dokumen 1 Dokumen 850.000.000 - - Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 65 Penyusunan DED Ruangan Gardu Pandang Etalase Perencanaan CG 10 sasaran 5 Kota Bandung dan Kab. Garut Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 95 Terlaksananya Penyusunan DED Ruangan Gardu Pandang Etalase Perencanaan 1 Dokumen - Sedang berjalan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 06 29 66 Sosialisasi Program Studi Di Luar Domisili PDD CG 10 sasaran 5 Kota Bandung Kota Bandung Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 95 Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Program Studi di Luar Domisili PDDMultikamp us ITB di Kabupaten Bekasi, Cirebon, dan Pangandaran, serta PDD IPB di Kota Sukabumi Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Program Studi di Luar Domisili PDDMultikamp us ITB di Kabupaten Cirebon, UNPAD di Kabupaten Pangandaran, serta PDD IPB di Kota Sukabumi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 500.000.000 500.000.000,00 550.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 67 Survei Terinci Program Studi Di Luar Domisili PDD CG 10 sasaran 5 Kab. Bekasi, Kab.Kota Cirebon, Kab Pangandaran dan Kota Sukabumi Kab. Bekasi, Kab.Kota Cirebon, Kab Pangandaran dan Kota Sukabumi Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 95 Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Program Studi di Luar Domisili PDDMultikamp us ITB di Kabupaten Bekasi, Cirebon, dan Pangandaran, serta PDD IPB di Kota Sukabumi Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Program Studi di Luar Domisili PDDMultikamp us ITB di Kabupaten Cirebon, UNPAD di Kabupaten Pangandaran, serta PDD IPB di Kota Sukabumi 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000 - - Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 68 Penyusunan Perda BUMD Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat MP2JB CG 10 sasaran 5 KabKota di Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan KabKota di Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 95 Terbitnya Perda pembentukan BUMD Pembangunan MP2JB 1 Dokumen - 125.000.000,00 137.500.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 69 Penyusunan Naskah Akademik Perda Pembangunan Sumber Daya Insani Jawa Barat CG 10 sasaran 5 Kota Bandung Kota Bandung Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 95 Tersusunya Naskah Akademik Perda Pembanguann Sumber Daya Insani Di Jawa Barat Tersusunya Draft Awal Naskah Akademik Perda Pembanguann Sumber Daya Insani Di Jawa Barat 1 Dokumen 1 Dokumen 125.000.000 125.000.000,00 - Sedang berjalan Bappeda 1 06 29 70 Rencana Besar Penguatan Strategi Pembangunan Manusia di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 100.00 Terlaksananya konsolidasi internal Desk IPM Terfasilitasinya kabupatenk ota dalam peningkatan IPM Tersusunnya Konsep IPM Award Terlaksananya Diseminasi 4.00 Kali 10.00 Kabupaten Kota 3.00 Kali 1.00 Kali 500.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 06 29 71 Rencana Besar Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Tahun 2015 - 2025 CG. 1 Tematik 1 CG.1 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 1.00 aa aa 1.00 aa 500.000.000 - Baru Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 06 29 72 Rencana Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2025 CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 75.00 1.Terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Induk pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat Tingkat kabupatenk ota dan OPD terkait 2. Terlaksananya Focus Grouf Discussion penyusunan Dokumen Rencana Induk pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat 3. Terlaksananya penyempurnaan penyusunan 1.00 Dokumen 3.00 Kali 2.00 Kali 1.00 Kali 1.00 Kali 500.000.000 - Baru Bappeda Dokumen Rencana Induk pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat 4. Terlaksananya pembahasan Akhir Dokumen Rencana Induk pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat 5. Terlaksananya Sosialisasi Dokumen Rencana Induk pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat - 1 06 29 73 Rencana Besar Pembangunan Kesehatan Jawa Barat Tahun 2015 - 2025 CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kota Bandung; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 100.00 Peresent a se terfasilitasinya Grand Desain pembangunan Kesehatan Jawa Barat Tahun 2015 - 2025 100.00 Persen 500.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 06 29 74 Rencana Besar Pembangunan Kependudukan Jawa Barat Tahun 2015 - 2025 CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kota Bandung; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 100.00 Peresent a se terfasilitasinya Grand Desain pembangunan Kependudu kan Jawa Barat Tahun 2015 - 2035 100.00 Persen 500.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 06 29 75 Rencana Besar Pembangunan Kebudayaan Jawa Barat Tahun 2015 - 2025 CG. 7 Tematik 3 CG.7 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pengusulan HKI Warisan Budaya Tak Benda 1.00 aa aa 1.00 aa 500.000.000 - Baru Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 06 29 76 Perencanaan Tematik Kewilayahan Provinsi Jawa Barat CG. 10 Tematik 4 CG.10 Sasaran 4 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 1.00 Dokume n Terlaksananya Rapat Pengembangan Agribisnis Ikan Air Tawar untuk Pasar Regional dan Global Terlaksananya Rapat Pengembangan Wisata Sejarah Terlaksananya Rapat Pengembangan Industri Rotan Terlaksananya Rapat Pengembangan Industri Kreatif Kajian Srategi Ekonomi Kawasan Sukaregang Garut 8.00 Kali 8.00 Kali 8.00 Kali 8.00 Kali 1.00 Dokumen 1.500.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 06 29 77 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Perbatasan Provinsi CG. 10 Tematik 6 CG.10 Sasaran 6 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat partisipasi publik dalam proses Perencanaan 100.00 1. Terfasilitasinya penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan di Wilayah Perbatasan Berbasis Desa 2. Terfasilitasinya pelaksanaan FGD 2.00 Dokumen 2.00 Kali 600.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 06 29 78 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2014 CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 95.00 1. Terlaksananya penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2014 2. Terlaksananya Mid Term LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 900.000.000 - Baru Bappeda 1 06 29 79 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Lahan, Kehutanan, dan Sarpras Dasar Permukiman CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah 1.00 dokume n terfasilitasinya kebijakan teknis Perencanaan sumberday a lahan 1.00 kegiatan 50.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 06 29 80 Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja OPDBiro Tahun 2017 CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 100.00 Peresent a se terfasilitasinya penyusunan Evaluasi Rencana Kerja OPDBiro Tahun 2014 100.00 Persen 150.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 06 29 81 Penyusunan Dokumen Revitalisasi sub unitinstalasi BalaiUPTBKCP Provinsi Jawa Barat CG. 10 - CG.10 Sasaran 6 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 100.00 Tersusunnya Dokumen Revitalisasi BalaiUPTB KCP Provinsi Jawa Barat 1.00 Dokumen 150.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 06 29 82 Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 80.00 Terfasilitasinya Perencanaan belanja daerah di Jawa Barat 4.00 Dokumen 250.000.000 - Baru Bappeda 1 06 29 83 Penguatan dan Diseminasi RKPD Jabar Online 2101 CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pelayanan informasi Perencanaan dan pembangunan daerah 1.00 aa aa 1.00 aa 250.000.000 - Lanjutan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 06 29 84 Pengelolaan Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 1.00 Dokume n Terlaksananya Fasilitasi Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat 6.00 Kali 300.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 06 29 85 Pendampingan Pelaksanaan Pencapaian Target Sustainable Development SDGs di Jawa Barat CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kota Bandung; Tingkat kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten Kota 100.00 Peresent a se terfasilitasinya Pendamping an pelaksanaan RAD MDGs di Jawa Barat 100.00 Persen 200.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 06 29 86 Focus Group Discussion FGD Perencanaan Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 4 CG.10 Sasaran 4 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 10.00 Dokume n Terlaksananya Pendukunga n FGD Perencanaan pembangunan Jawa Barat 30.00 Kali 550.000.000 - Baru Bappeda 1 06 29 87 Penyusunan Dokumen KUA PPAS Tahun 2017 CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan 100.00 1.Terselenggarany a pembahasan Pra RKA Tahun Anggaran 2016 2.Tersusunnya KU- PPASTahun Anggaran 2016 3.Tersusunnya Rencana APBDTahun Anggaran 2016 1.00 Kali 1.00 Dokumen 5.00 Dokumen 200.000.000 - Baru Bappeda 1 17 Komunikasi dan Informatika 1 17 53 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 17 53 88 Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Media CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Kota Bandung Tingkat pelayanan informasi Perencanaan dan pembangunan daerah, 70.00 Peresent a se Terfasilitasinya Publikasi Proses Perencanaan pembangunan Melalui Media Terfasilitasinya Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Media 2. Terlaksananya Pameran Pembangunan 3. Terlaksananya Publikasi Radio 4. Tersusunnya buku indikator makro kab.kota 5. Terlaksananya Pemeliharaan sistem informasi outlet jabar menjawab 6. Terlaksananya Pengelolaan perpustakaan 7. Terlaksananya Pengelolaan konten website dan jaringan informatika 100 100 400.000.000 1.880.000.000 1.480.000.000,00 2.068.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 17 53 89 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis Pembangunan CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Kota Bandung Tingkat pelayanan informasi Perencanaan dan pembangunan daerah 100.00 Peresent a se Terfasilitasinya Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis pembangunan Terfasilitasinya Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis Pembangunan 100 100 450.000.000 427.700.000 22.300.000,00 470.470.000,00 Sedang berjalan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 17 53 90 Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Kota Bandung Tingkat pelayanan informasi Perencanaan dan pembangunan daerah, 100.00 Peresent a se 1.Tersedianya Tenaga Pengelola Jaringan dan Internet Jendela Dunia 2.Tersedianya Tenaga Pengelola Komunikasi, Informasi dan Berita untuk Pengupdata n data Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK di Bappeda secara berkala3. peningkatan kualitas website bappeda jabar 1. Terpeliharanya jaringan lokal dan internet BAPPEDA Provinsi Jawa Barat; 2. Perubahan website BAPPEDA Provinsi Jawa Barat; 3. Terlaksananya pengelolaan website BAPPEDA; 4. Tersedianya dokumentasi perencanaan pembangunan Foto, Video, File presentasi; 5. Perubahan sistem informasi arsip dan kepegawaian SIDAK; 2.00 orang 1.00 orang1.00 kegiatan 1 Tahun; 1 Kegiatan; 1 Tahun; 1 Tahun; 1 Tahun; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan 100.000.000 490.000.000 390.000.000,00 539.000.000,00 Lanjutan Bappeda 6. Penataan komunikasi server jendela dunia. 1 17 53 91 Pengembangan Sistem RKPD JABAR ONLINE 2101 dan Sistem APBD Jabar Online CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Efektivitas Pengendalian pembangunan Daerah 85.00 1.Terlaksananya Pengembangan Modul Bidang Bappeda pada RKPDJabar Online 2101 2.Terlaksananya Pengembangan Modul External dan kabupatenk ota pada RKPDJabar Online 2101 3.Terlaksananya Pengembangan Modul OPDBiro pada RKPDJabar Online 2101 4.Terlaksananya Pengembangan Modul Admin pada RKPD Jabar Online 2101 5.Terlaksananya pembuatan Modul KUA PPAS pada 1. Terlaksananya Pengembangan Modul Bidang Bappeda pada RKPDJabar Online 2101; 2. Terlaksananya pengembangan Modul External dan kabupatenkota pada RKPDJabar Online 2101; 3. Terlaksananya pengembangan Modul OPDBiro pada RKPDJabar Online 2101; 4. Terlaksananya pengembangan Modul Admin pada RKPD Jabar Online 2101; 5. Terlaksananya pembuatan Modul KUA PPAS pada 1.00 Kali 1.00 Kali 1.00 Kali 1.00 Kali 1.00 Kali 1.00 Kali 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali 500.000.000 1.473.500.000 973.500.000,00 1.620.850.000,00 Sedang berjalan Bappeda RKKPDJabar Online 2101; 6. Terlaksananya jasa pemeliharaan Sistem RKPDJabar Online 2101 RKKPDJabar Online 2101; 6. Terlaksananya jasa pemeliharaan Sistem RKPDJabar Online 2101 1 17 53 92 Pengembangan Sistem APBD JABAR ONLINE CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pelayanan informasi Perencanaan dan pembangunan daerah 90.00 aplikasi rkpdjabaronl ine 2101 1.00 aplikasi 500.000.000 - Lanjutan Bappeda

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

58 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur; - - Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum

1 20

58 93 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kota Bandung; Kota Bandung Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas 100.00 Peresent a se 1.Terlaksan anya penanaman sikap mental, disiplin dan jiwa korsa 2.Terlaksan anya pembinaan ESQ 1.Terlaksananya penanaman sikap mental, disiplin dan jiwa korsa ; 2.Terlaksananya pembinaan ESQ 1.00 Kali 1.00 Kali 1 Kali; 1 Kali 400.000.000 390.000.000 10.000.000,00 429.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda

1 20

58 94, Pengelolaan Jabatan Fungsional CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kota Bandung; Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas 100.00 Peresent a se Terfasilitasinya Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional 100.00 Persen 300.000.000 - Lanjutan Bappeda

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur; - -

1 20

59 95 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTB Pusdalisbang CG. 10 - CG.10 Sasaran 6 Kota Bandung; Kota Bandung Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 Terfasilitasinya Peningkata n Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTB Pusdalisbang Terfasilitasinya Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTB Pusdalisbang 100 100 100.000.000 91.000.000 9.000.000,00 100.100.000,00 Sedang berjalan Bappeda

1 20

59 96 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat CG. 10 Tematik 6 CG.10 Sasaran 6 Kota Bandung; Kota Bandung Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan Kesejahteraan sesuai standar Daerah 100 Terfasilitasinya Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat Terfasilitasinya Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat Terfasilitasinya Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat; Terfasilitasinya Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat 100 ; 100 100 ; 100 1.407.400.000 1.317.300.000 90.100.000,00 1.449.030.000,00 Sedang berjalan Bappeda

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -

1 20

60 97 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB Pusdalisbang CG. 10 - CG.10 Sasaran 6 Kota Bandung; Kota Bandung Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 Terfasilitasinya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB Pusdalisbang Terfasilitasinya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB Pusdalisbang 100 100 1.200.000.000 1.419.905.000 219.905.000,00 1.561.895.500,00 Sedang berjalan Bappeda

1 20

60 98 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat BAPPEDA Provinsi Jawa Barat CG. 10 Tematik 6 CG.10 Sasaran 6 Kota Bandung; Kota Bandung Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan 100 Terfasilitasinya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Terfasilitasinya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat BAPPEDA Provinsi Jawa Barat 100 100 5.500.000.000 5.375.000.000 125.000.000,00 5.912.500.000,00 Sedang berjalan Bappeda

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; - - Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum

1 20

61 99 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Barat CG. 10 Tematik 6 CG.10 Sasaran 6 Kota Bandung; Kota Bandung Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100 Terfasilitasinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Terfasilitasinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Barat 100 100 2.600.000.000 8.500.267.500 5.900.267.500,00 9.350.294.250,00 Sedang berjalan Bappeda

1 20

61 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB Pusdalisbang CG. 10 - CG.10 Sasaran 6 Kota Bandung; Kota Bandung Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100 1.Penataan perpustakaan 2.Pengadaan gordynvitra se 3.Pengadaan sewa kendaraan 4.Pengadaan Storage Area Network 1.Penataan perpustakaan; 2.Pengadaan gordynvitrase ; 3.Pengadaan sewa kendaraan ; 4.Pengadaan Storage Area Network 1.00 Paket 1.00 Paket 12.00 Bulan 1.00 Paket 1 Paket; 1 Paket; 12 Bulan; 1 Paket 1.000.000.000 1.620.205.000 620.205.000,00 1.782.225.500,00 Sedang berjalan Bappeda

1 20

61 101 Pembangunan KLP2D CG. 10 Tematik 6 CG.10 Sasaran 6 Kota Bandung; Kota Bandung Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100 Terlaksananya revitalisasi sarana dan prasarana Kampus Lapangan Perencanaan pembangunan Daerah KLP2D Provinsi Jawa Barat 1.00 Paket 2.925.000.000 101.000.000 2.824.000.000,00 111.100.000,00 Sedang berjalan Bappeda

1 20

61 102, Pengadaan lahan untuk kantor B-MP2JB CG. 10 Tematik 4 CG.10 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1.00 aa aa 1.00 aa 20.000.000.000 - Baru Bappeda

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; 1 20 62 103 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bappeda CG. 10 Tematik 6 CG.10 Sasaran 6 Kota Bandung; Kota Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 Persenta s e Terfasilitasinya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Perkantoran Bappeda 1. BBM Kendaraan Dinas Operasional Commuter 16 Penumpang; 2. Sewa TanamanMini Garden; 3. BBM Genset; 4. Pengisian Isi Pengharum Ruangan; 5. Pengisian Isi tabung kebakaran; 6. Pajak Bumi dan Bangunan; 7. Jasa Cleaning Service Bappeda; 8.Jasa cleaning Service KLP2D; 9. Jasa Keamanan KLP2D; 10. Belanja STNK Mobil Pajak 100.00 Persen 1. 1 Tahun; 2. 2 Kali; 3. 1 Tahun; 4. 1 Tahun; 5. 50 tabung; 6. 1 Tahun; 7. 9 Orang untuk 9 bulan; 8. 4 orang untuk 12 bulan; 9. 2 orang untuk 12 bulan; 10. 28 mobil; 11. 30 motor; 12.4 mobil; 13. 1 tahun; 14. 1 tahun; 15. 30 Unit kendaraan; 16; 1 Tahun; 17 1 tahun 1.500.000.000 2.075.000.000 575.000.000,00 2.282.500.000,00 Sedang berjalan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum disamakan dengan umum; 11. Belanja STNK Motor Pajak disamakan dengan umum; 12. Belanja Jasa KIR Kendaraan Dinas; 13. Belanja Asuransi Kebakaran; 14. Perawatan Pengganti suku cadang 16 unit mobil lainnya; 15. Ban kendaraan Dinas Jeep dan Sedan; 16. Perawatan Pengganti suku cadang motor busi, rem, aki, lampu dll; 17. Pelumas Jeep

1 20

62 104 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB Pusdalisbang CG. 10 - CG.10 Sasaran 6 Kota Bandung; Kota Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 Persenta s e 1.Terfasilitasinya kewajiban membayar pajak 2. Terfasilitasinya kebersihan kantor 3. Terlaksananya keamanan kantor 24 jam 4. Terlaksananya service berkala kendaraan bermotor 5. Terlaksananya ganti oli kendaraan bermotor 6. Terlaksananya pemeliharaa n komputer 1.Terfasilitasinya kewajiban membayar pajak ; 2. Terfasilitasinya kebersihan kantor; 3. Terlaksananya keamanan kantor 24 jam ; 4. Terlaksananya service berkala kendaraan bermotor; 5. Terlaksananya ganti oli kendaraan bermotor ; 6. Terlaksananya pemeliharaan komputer ; 7.Terlaksananya pemeliharaan AC; 8.Terlaksananya pemeliharaan 1.00 Tahun 1.00 Tahun 1.00 Tahun 1.00 Tahun 1.00 Tahun 1.00 Tahun 1.00 Tahun 1.00 Tahun 1.00 Paket 1.00 Tahun 1.00 Tahun 1.00 Tahun 1.00 1 Tahun; 1 Tahun; 1 Tahun; 1 Tahun; 1 Tahun; 1 Tahun; 1 Tahun; 1 Tahun; 1 Paket; 1 Tahun; 1 Tahun; 1 Tahun; 1 Paket; 1 Tahun; 12 Bulan; 1 Tahun; 1 Tahun 900.000.000 1.000.000.000 100.000.000,00 1.100.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda 7.Terlaksananya pemeliharaa n AC 8.Terlaksananya pemeliharaan printer 9.Terselenggarany a pemeliharaan pesawat telepon dan PABX 10. Terselenggaranya pemeliharaan filing cabinet 11.Terlaksa nanya pemeliharaan mebelair 12. Terlaksananya pemeliharaa n gedung 13. Terlaksananya pemeliharaa n instalasi jaringan telepon dan PABX printer ; 9. Terselenggaranya pemeliharaan pesawat telepon dan PABX; 10. Terselenggaranya pemeliharaan filing cabinet; 11.Terlaksananya pemeliharaan mebelair; 12. Terlaksananya pemeliharaan gedung; 13. Terlaksananya pemeliharaan instalasi jaringan telepon dan PABX ; 14. Terlaksananya pemeliharaan instalalasi jaringan internet Paket 1.00 Tahun 12.00 Bulan 1.00 Tahun 1.00 Tahun - Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 14.Terlaksananya pemeliharaan instalalasi jaringan internet 15.Terlaksananya pemeliharaan taman 16. Terpeliharanya pompa air 17. Terlaksananya pemeliharaan jaringan CCTV 15.Terlaksananya pemeliharaan taman 16.Terpeliharanya pompa air 17.Terlaksananya pemeliharaan jaringan CCTV -

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; - - 1 20 66 105 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja dan Keuangan CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kota Bandung; Kota Bandung tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100 1. Tersusunnya Rencana Kerja RENJA Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 2. Tersusunnya RKADPA Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan RKADPA Perubahan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 3. rsusunnya evaluasi kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 4. tersusunnya LAKIP Bappeda provinsi Jawa Barat Tahun 2015 1. Tersusunnya Rencana Kerja RENJA Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ; 2. Tersusunnya RKADPA Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2016 dan RKADPA Perubahan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 ; 3.Tersusunnya Evaluasi Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 ; 4. Tersusunnya LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen; 2 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen 135.000.000 135.000.000 - 148.500.000,00 Sedang berjalan Bappeda 5.Tersusunnya LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 6.Tersusun nya LPPD 5. Tersusunnya LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 ; 6.Tersusunnya LPPD -

1 20

66 106 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Barat CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kota Bandung; Kota Bandung tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100.00 Persenta s e 1.Terlaksananya pembinaan terhadap para pengelola keuangan di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat 2.Terlaksananya pemutakhira n laporan keuangan 3.Tersusunnya laporan keuangan Bappeda 1. Terlaksananya pembinaan terhadap para pengelola keuangan di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat ; 2. Terlaksananya pemutakhiran laporan keuangan ; 3. Tersusunnya laporan keuangan Bappeda 1.00 dokumen 1.00 dokumen 12.00 Bulan 1 dokumen; 1 dokumen; 12 Bulan 100.000.000 100.000.000 - 110.000.000,00 Baru Bappeda 1 24 Statistik 1 24 79 Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah - - 1 24 79 107 Surveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Pelayanan Data Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Kota Bandung Persentase pemenuhan kebutuhan datainform asstatistik daerah 80.00 Persenta s e 1.Terlaksananya pelatihan Audit Sertifikasi SMM ISO 9001:2008 2.Diperolehny a sertifikat SMM ISO 9001:2008 untuk pengelolaan satu data pembangunan Jawa Barat 3.Tersedianya laporan kegiatan 1. Terlaksananya pelatihan Audit Sertifikasi SMM ISO 9001:2008; 2. Diperolehnya sertifikat SMM ISO 9001:2008 untuk pengelolaan satu data pembangunan Jawa Barat; 3. Tersedianya laporan kegiatan 2.00 Kali 1.00 Sertifikat 30.00 Buku 2 Kali; 1 Sertifikat; 30 Buku 100.000.000 120.000.000 20.000.000,00 132.000.000,00 Sedang berjalan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 24 79 108 Penguatan Informasi Pembangunan Daerah Jawa Barat CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Jumlah dokumentas i datainform asistatistik daerah 1.00 aa aa 1.00 aa 200.000.000 947.310.000 747.310.000,00 1.042.041.000,00 Sedang berjalan Bappeda 1 24 79 109 Pengelolaan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Kota Bandung Persentase pemenuhan kebutuhan datainform asstatistik daerah 80.00 Persenta s e 80.00 Persenta s e 80.00 Persenta s e 1.Terkelolanya sistem Satu Data pembangunan Jawa Barat 2.Terlaksananya Rapat Koordinasi pengelolaan simpul jaringan INA-SDI Provinsi Jawa Barat 3. Tersedianya tenaga administrasi dan tenaga khusus bidang informatika 4. Tersedianya laporan kegiatan 1. Terlaksananya koordinasi satu data pembangunan Jawa Barat ; 2. Tersusunnya laporan kegiatan 12.00 Bulan 2.00 Kali 8.00 Orang 15.00 Buku 27 KabKota; 5 Buku 400.000.000 1.397.870.000 997.870.000,00 1.537.657.000,00 Lanjutan Bappeda 1 24 79 110 Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Kota Bandung Persentase pemenuhan kebutuhan datainformas statistik daerah 80 1.Tersedianya tenaga khusus statistik dan analis ekonomi pembangunan 2. Tersedianya dokumen analisis pembangunan bidang sumber daya manusia 3. Tersedianya dokumen analisis pembangunan Bidang Ekonomi 4. Tersedianya dokumen analisis pembangunan Bidang Sosial 5. Tersedianya dokumen analisis pembangunan Bidang Ekonomi 1. Tersedianya tenaga khusus statistik dan analis ekonomi pembangunan ; 2.Tersedianya dokumen analisis pembangunan bidang sumber daya manusia ; 3. Tersedianya dokumen analisis pembangunan Bidang Ekonomi ; 4. Tersedianya dokumen analisis pembangunan Bidang Sosial ; 5. Tersedianya dokumen analisis pembangunan Bidanf Ekonomi Pertanian ; 6. Tersedianya laporan pekerjaan jasa konsultasi 2.00 Orang 15 Buku 15 Buku 15 Buku 15 Buku 20 Buku 2 Orang; 15 Buku; 15 Buku; 15 Buku; 15 Buku; 20 Buku 250.000.000 751.800.000 501.800.000,00 826.980.000,00 Lanjutan Bappeda 1 24 79 111 Satu Data Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Persentase pemenuhan kebutuhan datainform asstatistik daerah 60.00 Persenta s e 1.Terlaksananya koordinasi satu data pembangunan Jawa Barat 2.Tersusunnya laporan kegiatan 27.00 KabKota 5.00 Buku 100.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 24 79 112 Penyusunan Profil Daerah Jawa Barat Tahun 2017 CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Jumlah dokumentasi datainform asistatistik daerah 80.00 Persenta s e Tersedianya publikasi datainform asistatistik Profil Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 75.00 Buku 100.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 24 79 113 Penyusunan Peta Tematik Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Jumlah dokumentasi datainform asistatistik daerah 80.00 Persenta s e Tersedianya publikasi peta tematik pembangunan Jawa Barat 30.00 Buku 100.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 24 79 114 Penyusunan Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Barat CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Jumlah dokumentasi datainform asistatistik daerah 80.00 Persenta s e Tersedianya publikasi datainform asistatistik kondisi ketenagaker jaan Jawa Barat 75.00 Buku 100.000.000 - Lanjutan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 24 79 115 Penyusunan Kompilasi dan Analisis PDRB KabupatenKota menurut Lapangan Usaha CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Jumlah dokumentasi datainform asistatistik daerah 80.00 Persenta s e Tersedianya publikasi datainform asistatistik kondisi menurut Lapangan Usaha 75.00 Buku 100.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 24 79 116 Penyusunan data dan Informasi Pembangunan Jawa Barat 2017 CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Jumlah dokumentasi datainform asistatistik daerah 80.00 Persen 1.Tersedianya Publikasi data dan informasi pembangunan jawa barat 2015 2.Tersedianya Publikasi jawa barat dalam angka tahun 2015 1.00 Per Dokumen 175.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 24 79 117 Penyusunan Data Basis IPM Jawa Barat CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Jumlah dokumentasi datainform asistatistik daerah 80.00 Persenta s e Tersedianya publikasi datainform asistatistik data basis IPM Jawa Barat 75.00 Buku 100.000.000 - Baru Bappeda 1 24 79 118 Pengukuran Indikator Skala Komunikasi Organisasi CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Persentase pemenuhan kebutuhan datainform asstatistik daerah 80.00 Persenta s e 1.Terukurnya indikator skala komunikasi organisasi 2.Tersusunnya laporan hasil Focus Group Discussion 3.Tersedianya laporan pelaksanaan pekerjaan 90.00 persentse 5.00 Buku 20.00 Buku 330.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 24 79 119 Pembuatan aplikasi system dynamic data Tahap I CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah dokumentas i datainform asistatistik daerah Jumlah dokumentas i datainform asistatistik daerah Jumlah dokumentas i datainform asistatistik daerah 1.00 aa aa 2.00 a 200.000.000 - Baru Bappeda 1 24 79 120 Forum Data Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Persentase pemenuhan kebutuhan datainform asstatistik daerah 80.00 Persenta s e 1.Terselenggarany a Rapat Koordinasi Forum Data Lingkup OPD Provinsi Jawa Barat 2.Terselenggarany a Rapat Koordinasi Forum Data Lingkup Kabupaten Kota 3.Tersusunnya laporan kegiatan 4.00 Kali 2.00 Kali 10.00 Buku 200.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 24 79 121 FGD Data CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah dokumentas i datainform asistatistik daerah 1.00 a aa 1.00 a 250.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 24 79 122 Analisis Tim Advisor Pembangunan Jawa Barat CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah dokumentas i datainform asistatistik daerah 1.00 aa aa 1.00 aa 250.000.000 - Baru Bappeda 1 24 79 123 Penyusunan Indeks Gini Jawa Barat CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Jumlah dokumentas i datainform asistatistik daerah 80.00 Persenta s e Tersedianya publikasi datainform asistatistik Indeks Gini Jawa Barat 75.00 Buku 100.000.000 - Lanjutan Bappeda Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Prakiraan Maju 1 5 8 9 10 Uraian Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum 1 24 79 124 Rencana Induk Satu Data Provinsi Jawa Barat CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah dokumentas i datainform asistatistik daerah 1.00 aa aa 1.00 aa 200.000.000 - Lanjutan Bappeda 1 24 79 125 Penyusunan Kompilasi dan Analisis Indikator Makro KabupatenKota CG. 10 Tematik 2 CG.10 Sasaran 2 Kota Bandung; Jumlah dokumentas i datainform asistatistik daerah 80.00 Persenta s e Tersedianya publikasi datainform asistatistik Indikator Makro Kabupaten Kota 75.00 Buku 100.000.000 - Baru Bappeda 73.372.400.000 79.462.110.000 6.089.710.000 JUMLAH DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG DINAS PERHUBUNGAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 3 Lingkungan Hidup 1 3 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim - - 1 3 01 Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Ikilm CG 6 - Meningkatka n pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan Meningkatnya kualitas udara dan air serta pengelolaan sampah terpadu Jawa Barat Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca GRK 5-6 - Rapat Koordinasi Pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan; - Rancangan Dokumen Rencana Aksi Daerah - Gas Rumah Kaca GRK Bidang Transportasi - 1 kali; - 1 Dokuman 85,150,000 85,150,000 93,665,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 Wajib Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana - - 1 6 Perencanaan Pembangunan - - 1 6 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - - 1 6 02 Verifikasi Monitoring Bantuan Gubernur Bidang Perhubungan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tingkat Kesesuaian antara Perencanaa n dengan Implementas i 100.00 Terlaksanan ya Verifikasi Monitoring Bantuan Gubernur Bidang Perhubunga n Tahun 2016 - Laporan hasil verifikasi usulan Hibah Bansos atau Bantuan Keuangan; - Rekomendasi kepada TAPD Jawa Barat; - Laporan Monitoring dan Evaluasi; 100.00 - 1 satu Dokumen; - 1 satu Dokumen; - 1 satu Dokumen; 126,750,000 107,112,500 19,637,500 117,823,750 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 6 03 Pengkoordinasian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalianm dan akuntabilitas pembangunan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tingkat kesesuaian perencanaa n Provinsi, Pusat dan Kabupaten Kota Tingkat Kesesuaian antara Perencanaa n dengan Implementas i 100.00 Terselengga ranya pelaksanaa n Pengkoordin asian, Perencanaa n dan Pengendalia n Pembangun an Daerah Tahun 2016 - Terselenggaranya Penyusunan Renja SKPD;- Terselenggaranya Forum SKPD; - Terlaksananya evaluasi dam monitoring kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi 100.00 - Tersusunya Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017; - Terselenggara nya Forum SKPD; - Laporan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 250,000,000 245,682,000 4,318,000 270,250,200 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Target 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- RKPD Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 Wajib - - 1 16 Perhubungan - - 1 16 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - - 1 16 04 BIJB- Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Bandara BIJB dan Kertajati Aerocity NON CG NON CG Kab. Majalengka Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi udara penyelesaia n pembangun an BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru 40.00 - Tersusunnya 1 Satu Buah Dokumen Visualisasi Kawasan Bandara BIJB dan Kertajati Aerocity - 1 Satu Buah Dokumen Visualisasi Kawasan Bandara BIJB dan Kertajati Aerocity 268,830,000 268,830,000 295,713,000 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 05 PPP Pengembangan Bandara Nusawiru Pangandaran Untuk Menunjang PON XIX CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi Kab. Pangandaran Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru 57 - 74 Lanjutan penyelesaian Pembangunan Hanggar dan Pembangunan Lantai Penghubung Hanggar dengan Appron di Bandara Nusawiru Pangandaran - Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Berkala Pembangunan Hanggar Lanjutan dan Lantai Penghubung Hanggar ke Appron 100 5,969,500,000 5,969,500,000 6,566,450,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 06 Review FS Rencana Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Sukabumi CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi Kab. Sukabumi Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru 57 - 74 - Tersusunnya 1 Satu Buah Dokumen Feasibility Study FS Landasan Pacu di Wilayah Jabar Selatan - 1 Satu Buah Dokumen Feasibility Study FS Landasan Pacu di Wilayah Jabar Selatan - - 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 07 Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Kab. Bandung Barat; Kab. Cianjur; Kab. Bekasi; Kab. Pangandaran; Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan 100.00 Terlaksanan ya Pengemban gan fasilitas Pelabuhan Penyebrang an dan ASDP di Jawa Barat Tahun 2016 - Pemasangan PJU Solar Cell Cirata dan Majingklak - Pembangunan Gedung Penyimpanan BPPLASDP - Pembangunan Pos Pengawasan di Waduk Saguling dan Cirata - Pengadaan Dermaga Apung 100.00 - 2 Kegiatan - 1 Kegiatan - 2 Kegiatan - 1 kegiatan 2,142,000,000 1,183,500,000 958,500,000 1,301,850,000 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 16 08 Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Terinci RTT Sisi Darat Bandar Udara Nusawiru Kab. Pangandaran CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Kab. Pangandaran; Kab. Pangandaran Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi udara penyelesaia n pembangun an BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru 100.00 Dokumen Rancangan Teknis Terinci RTT sisi darat Bandar Udara Nusawiru Kab. Pangandara n Tersusunya dan tersedianya Dokumen Rancangan Teknis Terinci RTT Sisi Darat Bandar Udara Nusawiru Kab. Pangandaran. 100.00 1 satu Buah Dokumen Penyusunan Rancangan Teknis Terinci Sisi Darat Bandar Udara Nusawiru Pangandaran. 1,120,000,000 947,019,000 172,981,000 1,041,720,900 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 09 Pembangunan Pagar BIJB di Kertajati NON CG NON CG Kab. Majalengka; BIJB Kertajati- Kabupaten Majalengka Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi udara penyelesaia n pembangun an BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru 100.00 persen Terbangunn ya Bandara Internasiona l Jawa Barat Kertajati Majalengka Terlaksananya : Pembangunan Pagar bandara Sepanjang 4 Km 10.00 persen Tercapainya : Pembangunan Pagar Sepanjang 4 Km dari target total 50 KM 11,000,000,000 4,185,199,000 6,814,801,000 4,603,718,900 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 10 Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Terinci RTT Sisi Udara Bandar Udara Nusawiru Kab. Pangandaran CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi Kab. Pangandaran; Bandung dan Kabupaten Pangandaran Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi udara penyelesaia n pembangun an BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru 100.00 Dokumen Rancangan Teknis Terinci RTT Sisi Udara Bandar Udara NUsawiru - Terlaksananya Penyusunan Rancangan Teknis Terinci RTT Sisi Udara Bandar Udara Nusawiru Pangandaran 100.00 - Tersusunnya 1 satu Buah Dokumen Rancangan Teknis Terinci RTT Sisi Udara Bandar Udara Nusawiru Pangandaran 1,400,000,000 940,379,000 459,621,000 1,034,416,900 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 11 Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati NON CG NON CG Kab. Majalengka; Kota Bandung; Kab. Majalengka, Bandung, dan Jakarta Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi udara penyelesaia n pembangun an BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru 0.03 tersusunny a 1 buah dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati - Tersusunnya 1 Satu Buah Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati 1.00 dokumen - 1 Satu Buah Dokumen Pemantauan Lingkungan BIJB Kertajati Majalengka 750,000,000 496,302,000 253,698,000 545,932,200 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 12 Pengamanan Aset Lahan untuk Pembangunan BIJB Kertajati NON CG NON CG Kab. Majalengka; Kab. Majalengka Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi udara penyelesaia n pembangun an BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru 100.00 Pengamana n Aset Lahan BIJB Terlaksananya : - Pengamanan Aset Lahan untuk BIJB - Pemasangan Patok Pembatas - Pemasangan Plang Papan Peringatan 100.00 Tercapainya : - 60 orang - 50 unit - 50 unit 1,236,500,000 1,049,850,000 186,650,000 1,154,835,000 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 13 Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Seluruh Jawa Barat Ketersediaa n prasarana jalur kereta api di Jawa Barat 100.00 Terlaksanan ya Fasilitasi dan Koordinasi Pembangun an Perkeretaap ian di Jawa Barat Tahun 2016 100.00 500,000,000 500,000,000 - Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 16 14 Sinergitas Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Seluruh Jawa Barat Ketersediaa n prasarana jalur kereta api di Jawa Barat 100.00 - Terlaksananya fasilitasi pembangunan dan reaktivasi perkeretaapian di Jawa barat - Tersusunnya dokumen kesepakatan atau dokumen yang diperlukan lainnya untuk reaktivasi dan pembangunan Banjar - Cijulang, Bandung-Ciwidey dan lokasi lain yang diperlukan Percepatan Perencanaan, Pembangunan dan Reaktivasi Perkeretaapia n di Jawa barat 423,000,000 423,000,000 465,300,000 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 15 Penyusunan Dokumen AMDAL Bandar Udara Nusawiru Kab. Pangandaran CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Kab. Pangandaran; Kab. Majalengka, Bandung, dan Jakarta Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi udara penyelesaia n pembangun an BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru 100.00 Dokumen AMDAL Bandar Udara Nusawiru Kab. Pangandara n Tersusunnya 1 Satu Buah Dokumen AMDAL Bandar Udara Nusawiru Kab. Pangandaran 100.00 1 Satu Buah Dokumen Kerangka Acuan KA ANDAL Bandar Udara Nusawiru Pangandarana 1,000,000,000 753,005,000 246,995,000 828,305,500 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 16 Fasilitas Proses Sertifikasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai Bandara Nusawiru NON CG NON CG Kab. Pangandaran; Bandara Nusawiru Kab. Pangandaran Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi udara penyelesaia n pembangun an BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru 100.00 Terbitnya sertifikat tanah bandara Nusawiru sekitar 100 Ha - Belanja setifikat dan biaya lainnya - Belanja Pajak Bumi Bagunan Bandara Nusawiru 100.00 - 1 kegiatan - 1 tahun 1,000,000,000 892,300,000 107,700,000 981,530,000 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 17 Fasilitasi Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota seluruh Jawa Barat Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan 0.15 Terlaksanan ya kegiatan fasilitasi dukungan pembangun an pelabuhan laut di Jawa Barat Bagian Utara dan Selatan 0.15 300,000,000 300,000,000 - Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 18 Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota seluruh Jawa Barat Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan 0.15 Terlaksananya kegiatan fasilitasi dukungan pembangunan pelabuhan laut di Jawa Barat bagian Utara dan Selatan 3 tiga Kesepakatan BersamaPerj anjian Kerjasama Pelabuhan Laut di Jawa Barat dan 2 dua Penetapan Lokasi Pelabuhan 257,660,000 257,660,000 283,426,000 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 19 Studi Transportasi Metropolitan Bodebek Karpur NON CG NON CG Kab. Bogor; Kab. Karawang; Kab. Bekasi; Kab. Purwakarta; Kota Depok; KotaKab Bogor, Kota Depok, KotaKab Bekasi,Kab. Karawang, Kab. Purwakarta Ketersediaa n prasarana jalur kereta api di Jawa Barat 100.00 Tersedianya dokumen Studi Transportas i Metropolitan Bodebek Karpur Tersusunnya Kajian Transportasi di wilayah Bodebek Karpur 100.00 1 dokumen 400,000,000 374,170,000 25,830,000 411,587,000 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 16 20 Penyusunan Dokumen Feasibility Study FS Landasan Pacu di Wilayah Jabar Selatan CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan - Kab. Garut; Kab. Cianjur; Kab. Sukabumi; Kab. Garut, Kab. Cianjur dan Kab. Sukabumi Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi udara penyelesaia n pembangun an BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru 20.00 Tersusunny a 1 buah dokumen Feasibility Study FS Landasan Pacu di Wilayah Jabar Selatan Tersusunnya 1 Satu Buah Dokumen Feasibility Study FS Landasan Pacu di Wilayah Jabar Selatan 20.00 1 Satu Buah Dokumen Feasibility Study FS Landasan Pacu di Wilayah Jabar Selatan 500,000,000 399,364,000 100,636,000 439,300,400 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 21 Sinergitas Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara di Jawa Barat NON CG NON CG KabKota Seluruh Jawa Barat, DKI Jakarta KabKota Seluruh Jawa Barat, DKI Jakarta Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara penyelesaian pembangunan Bandar Udara Jawa Barat 57-74 Terlaksananya Fasilitasi dan Pengkoordinasian Pembangunan BIJB Kertajati Majalengka dan Bandar Udara Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat 1 kegiatan 315,970,000 315,970,000 347,567,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 22 Pembangunan Gedung Display BIJB di Kertajati NON CG NON CG Kab. Majalengka; Bandara BIJB Kertajati Kab. Majalengka Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi udara penyelesaia n pembangun an BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru 60.00 Terlaksanan ya Pembangun an Gedung Display BIJB di Kertajati Terlaksananya Pembangunan gedung Display BIJB di Kertajati 60.00 1 Unit Gedung Display BIJB di Kertajati Majalengka Tahap I 2,100,000,000 18,538,148,000 16,438,148,000 20,391,962,800 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 23 Penyusunan DED Pelabuhan Penyeberangan di Indramayu dan Danau Jatiluhur Purwakarta CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Kab. Indramayu ke Pulau Biawak dan di Danau Jatiluhur Kab. Purwakarta Galumpit Kab. Indramayu ke Pulau Biawak dan di Danau Jatiluhur Kab. Purwakarta Galumpit Tingkat ketersediaan prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan 67-78 Telaksananya kegiatan Penyusunan DED pelabuhan penyeberangan dari Indramayu ke Pulau Biawak dan di Danau Jatiluhur Galumpit 1 Dokumen DED pelabuhan penyeberanga n dari Indramayu ke Pulau Biawak dan di Danau Jatiluhur Galumpit 475,000,000 475,000,000 522,500,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 24 Penyusunan DED Pelabuhan Penyebrangan di Indramayu dan Danau Cirata dengan Lokasi Indramayu ke Pulau Biawak dan Danau Cirata Galumpit CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Kab. Indramayu; Kab. Cianjur; Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan 100.00 Terlaksanan ya kegiatan Penyusuna n DED Pelabuhan Penyebrang an di Indramayu dan Danau Cirata dengan Lokasi Indramayu ke Pulau Biawak dan Danau Cirata Galumpit 100.00 500,000,000 500,000,000 - Baru 1 16 25 Fasilitas Proses Sertifikasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai BIJB NON CG NON CG Kab. Majalengka; Kertajati Kab. Majalengka Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi udara penyelesaia n pembangun an BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru 100.00 Terbitnya sertifikasi tanah pengganti tanah kas desa yang dipakai BIJB Belanja Pengukuran, Sertifikasi, Balik Nama, Operasional pihak ke III dan biaya lainya 100.00 1 kegiatan 1,200,000,000 990,818,000 209,182,000 1,089,899,800 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 16 26 Sosialisasi Keselamatan Pelayaran di Jawa Barat CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Kab. Cianjur Danau Cirata, Kab. Bandung Barat Danau Saguling, Kab. Purwakarta Danau Jatiluhur Kab. Cianjur Danau Cirata, Kab. Bandung Barat Danau Saguling, Kab. Purwakarta Danau Jatiluhur Tingkat ketersediaan prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan 67-78 Menekan angka kecelakaan pelayaran dan pelanggara n di perairan di Jawa Barat Menekan angka kecelakaan pelayaran dan pelanggaran di perairan di Jawa Barat 30.00 30.00 200,000,000 172,300,000 27,700,000 189,530,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 27 Penyusunan FS Angkutan Massal Bandung-Lembang Berbasis Jalan Rel CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Kab. Bandung; Kota Bandung; Kota Bandung, Kab. Bandung Barat Ketersediaa n prasarana jalur kereta api di Jawa Barat 100.00 Tersusunnya Kajian Transportas i di Wilayah Bodebek Karpur Tersusunnya Kajian FS dan trase Angkutan Massal Bandung - Lembang 1.00 dokumen 1 dokumen 1,200,000,000 944,335,700 255,664,300 1,038,769,270 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 28 Review FS dan Trase Kereta Api Tanjungsari - Bandara Kertajati-Arjawinangun CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi Kab. Sumedang; Kab. Majalengka; Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, KotaKab. Cirebon Ketersediaa n prasarana jalur kereta api di Jawa Barat 100.00 Tersedianya Dokumen Review FS dan Trase Kereta Api Tanjungsari - Bandara Kertajati Tersusunnya Kajian review FS dan Review Trase Kereta Api Tanjungsari - Bandara Kertajati 100.00 1 dokumen 1,500,000,000 945,965,000 554,035,000 1,040,561,500 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 29 CLTH KKP Penyusunan FS dan Master Plan Pembangunan Dermaga Kapal Wisata Teluk Palangpang CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi Ciletuh Kab. Sukabumi Tingkat ketersediaan prasarana transportasi pelabuhan di Jabar Selatan 67-78 Tersusunnya Dokumen Study Kelayakan FS dan Master Plan Pembangunan Dermaga Kapal Wisata Teluk Palangpang - Dokumen Study Kelayakan FS dan Master Plan Pembangunan Dermaga Kapal Wisata Teluk Palangpang - Laporan Pendahuluan, Antara, Akhir dan File masing- masing sebanyak 10 buku 707,967,500 707,967,500 778,764,250 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 30 CLTH Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat NON CG NON CG Palabuhanratu Kab. Sukabumi Tingkat ketersediaan prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan 67-78 Tersusunnya 1 Satu Buah Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 1 Satu Buah Dokumen Pemantauan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat 258,275,000 258,275,000 284,102,500 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 31 PPP Menyusun Rencana Induk Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Pelabuhanratu Raya CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi Kabupaten Sukabumi Tingkat ketersediaan prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan 67-78 Dokumen Rencana Induk Transportasi di Pusat Pertumbuhan Pelabuhanratu Raya 1 dokumen 197,040,000 197,040,000 216,744,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 16 32 PPP Menyusun Rencana Induk Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi Kabupaten Pangandaran Tingkat ketersediaan prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan 67-78 Dokumen Rencana Induk Transportasi di Pusat Pertumbuhan Pangandaran 1 dokumen 197,040,000 197,040,000 216,744,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 33 PPP Menyusun Rencana Induk Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi Kabupaten Garut Tingkat ketersediaan prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan 67-78 Dokumen Rencana Induk Transportasi di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya 1 dokumen 197,040,000 197,040,000 216,744,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 34 METR Menyusun FS Pembangunan Jalur Kereta Api Ciwidey - Rancabuaya CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat 1146,14 2 KM Tersusunnya Kajian FS dan Review Trase Kereta Api Ciwidey- Rancabuaya 1 dokumen 495,170,000 495,170,000 544,687,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 35 METR Menyusun FS Pembangunan Jalur Kereta Api Sukabumi - Pelabuhanratu CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat 1146,14 2 KM Tersusunnya Kajian FS dan Review Trase Kereta Api Sukabumi- Pelabuhanratu 1 dokumen 494,620,000 494,620,000 544,082,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 36 METR Penanganan Dampak Sosial dan Persiapan Pembebasan Lahan Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari dan Banjar-Pangandaran-Cijulang CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi Kab. Bandung, Kab. Semedang, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangadaran Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat 1146,14 2 KM Tersusunya Kajian Penanganan Dampak sosial dan terlaksananya persiapan pembebasan lahan 1 dokumen dan 1 kegiatan 1,465,200,000 1,465,200,000 1,611,720,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 37 Pemantauan Fasilitas Bandar Udara dan KKOP di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi udara penyelesaia n pembangun an BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru - Termonitorn ya kondisi prasarana bandar udara dan helipad di Jawa Barat Terlaksanan ya pengawasa n dan pengendalia n KKOP Tahun 2016 100.00 147,000,000 147,000,000 - Lanjutan 1 16 38 Fasilitasi dan Pengkoordinasian Pembangunan BIJB Kertajati Kab. Majalengka NON CG NON CG Kab. Majalengka; Kota Bandung;DKI Jakarta; Tingkat ketersediaa n prasarana transportasi udara penyelesaia n pembangun an BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru 40.00 Fasilitasi dan Pengkoordin asian Pembangun an BIJB Kertajati Kab. Majalengka Tahun 2016 100.00 500,000,000 500,000,000 - Lanjutan 1 Wajib - - 1 16 Perhubungan - - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan LLAJ - - 1 16 39 DAK Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Jawa Barat Jawa Barat Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan rambu,marka dan guardrail dan penerangan jalan umum PJU pada jalan provinsi 39,77- 53,64 Terpasangnya : - Marka Jalan - Pagar pengaman jalan - Rambu Lalu Lintas - Warning light Marka Jalan : 39.450 Meter ; - Pagar Pengaman Jalan : 200 Unit - Rambu Lalu Lintas : 200 Unit; - Warnning Light : 8 Unit 3,813,522,168 3,813,522,168 4,194,874,385 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 40 Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD LLAJ Wilayah I Bogor Purwakarta CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Purwakarta Tingkat ketersediaa n fasilitas perlengkapa n jalan rambu, marka, dan guadrill dan penerangan jalan umum PJU pada jalan Provinsi 100.00 Tersedianya Fasilitas Lalu Lintas di wilayah I Bogor Purwakarta Tahun 2016 Belanja Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum - Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas - Belanja Modal Pengadaan Traffic Cone - Belanja Modal Pengadaan Water Barrier - Pengadaan dan Pemasangan rambu lalu lintas - Pengadaan dan Pemasangan Lampu Lalu Lintas - Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman 100.00 - 1 Paket - 128 Unit - 2 Paket - 470 buah - 120 buah - 270 unit - 48 unit - 87 unit 7,000,000,000 2,967,346,168 4,032,653,832 3,264,080,785 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 41 Pengembangan Fasiltas Lalu Lintas di UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Cirebon - Priangan Tingkat ketersediaa n fasilitas perlengkapa n jalan rambu, marka, dan guadrill dan penerangan jalan umum PJU pada jalan Provinsi 100.00 Tersedianya Fasilitas Lalu Lintas di Jalan Provinsi Wilayah II Cirebon Priangan Tahun 2016 Terpasangnya : - Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan - Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas - Pengadaan Warning Light - Pengadaan Traffic Cone - Pengadaan Water Barrier - Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan 100.00 - 10,000 M - 300 Unit - 2 Unit - 500 Unit - 100 Unit - 58 Unit 10,000,000,000 2,500,730,000 7,499,270,000 2,750,803,000 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 42 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas di Jawa Barat CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tingkat ketersediaa n fasilitas perlengkapa n jalan rambu, marka, dan guadrill dan penerangan jalan umum PJU pada jalan Provinsi 100.00 Terlaksanan ya Pemeliharaa n Fasilitas Lalu Lintas di Jawa Barat - Pemeliharaan warning light - Pemeliharaan pju konvensional dan solar cel - Pemeliharaan fasilitas lalu lintas 100.00 - 1 paket - 1 paket - 1 paket 1,500,000,000 1,060,800,000 439,200,000 1,166,880,000 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 16 43 Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Wilayah Metropolitan Bandung CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Metropolitan Bandung Tingkat ketersediaa n fasilitas perlengkapa n jalan rambu, marka, dan guadrill dan penerangan jalan umum PJU pada jalan Provinsi 100.00 Tersedianny a Fas Lalin - Marka Jalan - Traffic Light Simpang 3 - Traffic light simpang 4 - RPPJ - PJU Konvensional dengan LED - PJU Solar Cell - Warning light - Pagar Pengaman Jalan 100.00 - 21.000 m - 1 unit - 2 unit - 10 unit - 20 unit - 20 unit - 4 unit - 20 unit 6,112,785,000 2,636,100,000 3,476,685,000 2,899,710,000 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 44 CLTH KKP Pembuatan Penunjuk Arah Fasilitas LLAJ Kawasan Ciletuh CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Kab. Sukabumi Kab. Sukabumi Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah 39,77- 53,64 RPPJ 13 unit 200,000,000 200,000,000 220,000,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat - - 1 Wajib - - 1 16 Perhubungan - - 1 16 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - - 1 16 45 Pemasangan, Pemeliharaan dan Pengoperasian CCTV NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi 87.55 Terpasangn ya fasilitas lalu lintas di ruas jalan provinsi 87.55 904,000,000 904,000,000 - Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 46 Pemasangan, Pemeliharaan dan Pengoperasian CCTV CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi 87.55 - Pengoperasian CCTV dalam satu tahun - Laporan Hasil updating - Biaya Koneksi CCTV Eksisting 42 unit x 12 bulan - Biaya koneksi server 1 unit x 12 bulan - Biaya sewa domain CCTV 42 unit x 1 tahun - Teknik aplikasi CCTVInstala si CCTV 1 orang x 11 bulan - Operator CCTV 1 orang x 11 bulan 698,000,000 698,000,000 767,800,000 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 47 Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi 87.55 Laporan kegiatan Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat Tahun 2016 - Manajemen rekayasa lalu lintas Analisis Dampak lalu lintas - Forum LLAJ 100.00 - 1 dokumen - 1 dokumen 600,000,000 503,850,000 96,150,000 554,235,000 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 48 Evaluasi Angkutan Penumpang Umum AKDP di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi 87.55 Laporan kegiatan hasil evaluasi angkutan penumpang umum AKDP di Jawa Barat Terlaksananya evaluasi angkutan penumpang umum AKDP di Jawa Barat 87.55 Terevaluasiny a pelayanan angkutan penumpang umum AKDP i Jawa Barat 600,000,000 550,200,000 49,800,000 605,220,000 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 16 49 Penataan dan Pengendalian Terminal Penumpang Umum Tipe B NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi 100.00 Dokumen kajian Penataan dan Pengendalia n Terminal Penumpang Umum Tipe B di Jawa Barat 100.00 300,000,000 300,000,000 - Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 50 Penataan Terminal Penumpang Umum Tipe B CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi 100.00 Jasa Konsultansi Penataan Terminal Penumpang Umum Tipe B Konsultansi Penilai Aset Terminal Tipe B 1 dokumen 279,525,000 279,525,000 307,477,500 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 51 Penyusunan Rencana Detail Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Bandung Metropolitan Area CG-3 Mengembang kan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku Membangun Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kota Cimahi; Kota Bandung; Metropolitan Bandung Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi 87.55 Dokumen DED Pengemban gan Sistem Angkutan Umum Massal di Bandung Metropolitan Area Penyusunan Rencana Detail Pengembangan Angkutan Umum Massal di Bandung Metropolitan Area 100.00 1 dokumen 800,000,000 760,000,000 40,000,000 836,000,000 Baru Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 52 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan AKUT, Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi 100.00 Terlaksanan ya kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan AKUT, Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamata n Transportas i Darat - Pemilihan Awak Kendaraab Umum Teladan AKUT - Pemilihan Pelajar Pelopor - Lomba Tertib Lalu Lintas 100.00 - 35 orang - 35 orang - 16 KotaKab se Jawa Barat 500,000,000 452,750,000 47,250,000 498,025,000 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 16 53 Penyediaan Layanan Sarana Transportasi PON XIX dan PEPARNAS XV Tahun 2016 Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi 100.00 ketersediaa n sarana transportasi untuk melayani aktivitas pelaksanaa n PON dan PEPARNAS Tahun 2016 di Jawa Barat 100.00 55,933,330,000 55,933,330,000 - Baru 1 Wajib - - 1 16 Perhubungan - - 1 16 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - - 1 16 54 Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tingkat Penurunan Pelanggara n Muatan Lebih 100.00 100.00 Terselengga ranya pelaksanaa n lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 - Tersusunnya Rencana Operasi - Terselenggaranya Rapat Koordinasi 4 kali - Terselenggaranya angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru - Tersusunnya dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaan - Terselenggaranya 100.00 Poskoda Dishub Provinsi Jawa Barat,Poskotis PasarTumpa h 40 lokasi, Pencacah arus 8 lokasi, sewa bus 1 kegiatan dan 2 dua kegiatan hasilpencacah an arus lalu lintasangkuta n lebara, natal dan tahun 1,750,000,000 2,647,545,000 897,545,000 2,912,299,500 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Pengemudi pada arus mudik dan balik angkutan Lebaran Tahun 2016 1437 H Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 16 55 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Provinsi Jawa Barat Tingkat Penurunan Pelanggara n Muatan Lebih 100.00 Terlaksanan ya Pengawasa n dan Pengendalia n Sarana dan Prasarana Perhubunga n di Jawa Barat Tahun 2016 Terlaksananya pengendalian dan pengamanan saranaprasarana perhubungan melalui: 1 Penghonoran TNIPOLRI dan DishubKabupaten Kota dalam Tim Gabungan,Penga manan Portal dan penempatan TNI,Polri di Jembatan Timbang 2 Survei Indeks Kepuasan 100.00 1 satu kegiatan 1,600,000,000 1,290,200,000 309,800,000 1,419,220,000 Lanjutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Timbang Tomo dan Jembatan Timbang Losarang Pada DinasPerhubunga n Provinsi Jawa Barat 1 Wajib - - 1 16 Perhubungan - - 1 16 Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor - - 1 16 56 Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat NON CG NON CG Jawa Barat Jawa Barat Tingkat ketersediaan sarpras pemeriksaan kendaraan bermotor 67,5- 77,5 Terlaksanan ya ketersediaa n sarpras pemeriksaa n kendaraan bermotor Terlaksananya penyuluhan kepada Perusahaan Karoseri se Jawa Barat - Terselenggaranya rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Kabupaten di Jawa barat - Monitoring dan Evaluasi Kelaikan Kendaraan Bermotor di Jawa Barat - Terlaksananya supervisi dan koordinasi ke 75.00 - 120 orang perwakilan Perusahaan Karoseri - 2 kali 75 orang perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Kota Kabupaten - Tersebar di Kota Kabupaten se Jawa Barat - UPTD PKB di Jawa Barat - Terlaksanany a evaluasi dan penilaian 425,000,000 432,835,000 7,835,000 476,118,500 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 pelayaan Sertifikat Registrasi Uji Tipe 9001:2008 Sertifikat Registrasi Uji tipe - 1 Sertifikat Surveilance ISO 9001:2008 - - 1 Wajib - -

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur - - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD

1 20

57 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kota Bandung; Bandung Persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 100 Terselengga ranya peningkatan Kesejahtera an dan Kemampuan Aparatur Dinas Perhubunga n Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Terselenggaranya Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur di Kantor Pusat Dinas Perhubungan melalui kegiatan : Kegiatan Kerohanian 12 bulan Honor Dokter dan Suster 12 bulan Sewa Sarana dan Prasarana Olah Raga 12 bulan Program Diklat Kepemimpinan, Teknis dan non Teknis 12 bulan Outbond 374 100.00 Sebanyak 374 pegawai dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur 2,022,635,000 1,517,300,000 505,335,000 1,669,030,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Perhubungan 374 stel Pengadaan Pakaian PDH 374 stel Pengadaan Pakaian Olah Raga 374 stel Pengadaan Sepatu Olah Raga 374 pasang Atribut Pakaian Dinas - 1 Wajib - -

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - 1 20 58 Penyelenggaraan Admnistrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Cirebon - Priangan Tingkat Pemenuhan kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar baya operasional unit kerja SKPD BalaiUPT UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran di UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan Terlaksananya Operasional Kantor Sebagai Berikut : - Honorarium Pengadaan Brang dan Jasa - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Materai Perangko - Belanja Peralatan Kebersihan - Belanja Surat Kabar - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan 100.00 - 4 Paket - 4 kali - 4 kali - 4 kali - 12 bln - 4 Kegiatan - 39,300 Lembar - 480 Box - 1 Kegiatan - 12 Bln - 12 Bln - 12 Bln - 10 Bln 1,170,000,000 1,128,336,000 41,664,000 1,241,169,600 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Perjalanan Dinas - Belanja Jasa Listrik - Belanja Jasa Air - Belanja Jasa Telepon - Belanja Penjilidan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD

1 20

59 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kota Bandung; Bandung Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional unit kerja SKPDBalai UPTUPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 Tersedianya Administrasi Perkantoran Dinas Perhubunga n Provinsi Jawa Barat Tersedianya Peralatan kantor yang memadai melalui : - Belanja Alat Tulis Kantor 9 bulan - Belanja Alat Listrik dan Elektronik 12 bulan - Pengadaan Jasa Kantor : Telepon 12 bulan Air 12 bulan Listrik 12 bulan 100.00 Kebutuhan selama 1 satu tahun anggaran dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggara an administrasi perkantoran 2,750,000,000 2,146,400,000 603,600,000 2,361,040,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dokumen dan Publikasi 12 bulan - Pajak Bumi dan Bangunan 1 Belanja Cetak 12 bulan - Belanja Penggandaan 12 bulan - Belanja Sewa Gedung 2 Paket - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 bulan - Penambahan Daya dan Jaringan Listrik 1 Paket - Belanja Air Minum Mineral Galon 12 Bulan -

1 20

60 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kab. Bekasi; Kab. Ciamis; Kab. Purwakarta; Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kab Bekasi, Ciamis, Purwakarta Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD dalam mendukung 100 tersedianya Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP Tahun 2016 Peningkatanpeng adaan sarana dan prasarana kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP guna menunjang tugas operasional dan tupoksi 100.00 100 783,000,000 790,650,000 7,650,000 869,715,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

1 20

61 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Udara CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab. Bandung; Kab. Majalengka; Kab. Pangandaran; Kab. Bandung, Kab. Pangandaran dan Kab. Majalengka Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional unit kerja SKPDBalai UPTUPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 Terselengga ranya Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Uadra Terselenggaranya administrasi perkantoran di Balai Pengelolaan Bandar Udara, Bandara Nusawiru dan BIJB 100.00 - 12 Bulan 829,500,000 766,755,000 62,745,000 843,430,500 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD

1 20

62 Administrasi Perkantoran UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I Bogor - Purwakarta CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Bogor, Cianjur, Purwakarta, dan Karawang Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 Terlaksanan ya operasional kantor UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta Terlaksana operasional kantor sebagai berikut: - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja Langganan Telepon - Belanja Langganan Air - Belanja Langganan Listrik 100.00 - 4 kali - 4 kali - 4 kali - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 4 kali - 60.000 lembar - 12 Bulan - 1 paket - 1 kegiatan - 1 kegiatan 1,170,000,000 1,025,925,000 144,075,000 1,128,517,500 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat - Belanja Jasa Internet - Belanja Cetak - Belanja Fotocopy Belanja Penjilidan - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Provinsi - Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi PNS Provinsi - 1 Wajib - -

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 1 20 63 Revitalisasi Tahap IV Balai Pengelolaan Bandar Udara dan Instalasi Bandara Nusawiru CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab. Bandung; Kab. Pangandaran; Kab. Bandung dan Kab. Pangandaran Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 Terlaksanan ya Revitalisasi Tahap IV Balai Pengelolaan Bandar Udara dan Instalasi Bandara Nusawiru Tahun 2016 Terlaksananya : - Pengadaan Perekam Suara - Pengadaan dan Pemasangan Direct Speech - Rehab atap gedung terminal - Rehab Pintu dan Jendela terminal - Pengadaan CCR 10 KW - Pengadaan Pos Jaga Bandara Nusawiru - Pengadaan Handy Talkie - Pemancar antenatower 100.00 Tercapainya : - 1 unit - 1 unit - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 unit - 1 unit - 8 unit - 1 unit 1,200,000,000 1,051,750,000 148,250,000 1,156,925,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD

1 20

64 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I Bogor - Purwakarta CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Bogor, Cianjur, Purwakarta, dan Karawang Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 Tersedianya sarana dan prasarana kantor UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta Tahun 2016 Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 satu Tahun Anggaran 2016 terdiri dari: - Pagar Belakang Tahap I JT. Balonggandu - Restorasi Mushola JT. Kemang - Pagar Belakang JT. Bojong Cianjur - Belanja Modal Pengadaan Komputer PC - Belanja Modal Pengadaan Laptop - Belanja 100.00 - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 2 Unit - 6 unit - 4 Kantor - 1 Paket - 5 Unit - 1 Kegiatan - 6 unit - 3 unit - 1 unit - 16 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 kegiatan - 1 unit - 50 unit - 1 unit 1,200,000,000 1,172,961,165 27,038,835 1,290,257,282 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Pengadaan Sofa - Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat dan Kursi Rapat- Belanja Modal Pengadaan Load Cell - Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air JT. Kemang - Belanja Modal Pengadaan Printer - Belanja Mesin Sedot Air - Belanja eksternal display - Belanja Meja 12 Biro - Belanja Kulkas - Belanja TV LED - Belanja Dispenser - Belanja Bilboard - Belanja Jasa Penambahan Daya - Belanja Modal Pengadaan Alat- - Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat - Belanja Modal Pengadaan SentolopSenter 1 20 65 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kota Bandung; Bandung Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubunga n Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Tersedianya sarana dan prasarana kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 100.00 Kebutuhan selama 1 satu Tahun Anggaran Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 2,000,000,000 1,219,420,400 780,579,600 1,341,362,440 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD

1 20

66 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab. Bandung Barat; Kab. Cianjur; Kab. Purwakarta; Kab. Bekasi; Kab. Pangandaran; Kabupaten Purwakarta, Pangandaran Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 Terlaksanan ya kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP Tahun 2016 - Papan Nama Pelabuhan - Gapura Pelabuhan Majingklak - Pengadaan Life JAcket - Garasi apung - Suku Cadang Propeller Outboard Speed Boat - Gapura di KAntor Balai dan Pos Pengawasan Kb Coklat - Meubeler Mess Karyawan Pelabuhan Majingklak - Pagar Lingkungan Pos Tanggul Usman - Gapura Pelabuhan Tanggul Usman 100.00 - 2 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1,500,000,000 755,000,000 745,000,000 830,500,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

1 20

67 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II Cirebon - Priangan CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab. Ciamis; Kab. Cirebon; Kab. Garut; Kab. Indramayu; Kab. Kuningan; Kab. Majalengka; Kab. Tasikmalaya; Kota Cirebon; Kota Tasikmalaya; Kab. Sumedang; Kab. Pangandaran; Kota Banjar; Kab. Bandung; Cirebon - Priangan Prosentase sarana dan Prasarana operasional Sesuai Standar Daerah 100 Tersedianya sarana dan prasarana kantor UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon Priangan Terpenuhinya Fasilitas Kantor UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II Cirebon - Priangan dan 4 empat Jembatan Timbang Selama 1 satu Tahun Anggaran 2016 Terdiri dari : - Honorarium Pejabat Pengadaaan Barang dan Jasa - Renovasi Pagar Depan Kantor UPTD LLAJ Wil. II Crb - Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik - Belanja Modal Pengadaan Lemari 100.00 - 18 Paket - 1 Kegiatan - 3 Unit - 3 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 20 Unit - 3 Unit - 5 Unit - 5 Unit - 2 Set - 18 Unit - 20 Unit - 15 Unit - 8 Unit - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 2 unit 1,500,000,000 1,066,999,700 433,000,300 1,173,699,670 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan AC - Belanja Modal Pengadaan Televisi - Belanja Modal Pengadaan Printer Ink Jet - Belanja Modal Pengadaan Komputer - Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat - Belanja Modal Pengadaan Kursi kerja - Belanja Modal Pengadaan Kursi - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Belanja Modal Pengadaan Sofa - Belanja Modal Pengadaan Infocus - Belanja Modal Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik - Belanja Modal Pengadaan Jaringan Instalasi Telepon - Belanja Bilboard - 1 Wajib - -

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 1 20 68 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II Cirebon - Priangan CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab. Cirebon; Kota Cirebon; Kab. Kuningan; Kab. Majalengka; Kab. Indramayu; Kab. Garut; Kab. Tasikmalaya; Kota Tasikmalaya; Kab. Sumedang; Cirebon - Priangan Prosentase sarana dan Prasarana operasional OPD BalaiUPTUPT Dyang terpelihara sesuai standar buku pemeliharaan 100 Terlaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon Priangan Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II Cirebon - Priangan 1 satu tahun Anggaran 2016 Terdiri dari : - Belanja Jasa Kebersihan - Belanja Jasa Keamanan - Belanja Jasa Alat Listrik dan Elektronik - Penggantian Pecah Belah - Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor - Belanja Service Kendaraan Dinas - Belanja Pelumas 100.00 - 12 org Tahun - 12 org Tahun - 4 kali - 4 kali - 4 unit Kr 4 dan 9 Unit Kr 2 - 12 bulan - 12 bulan - 4 Kali - 2 Kegiatan 1,000,000,000 1,151,432,800 151,432,800 1,266,576,080 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Belanja Pemeliharaan Peralatan Pelrlengkapan Kantor - Belanja emeliharaan Gedung dan Bangunan -

1 20

69 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kota Bandung; Bandung Prosentase sarana dan prasarana operasional OPDBalaiUP TUPTD yang terpelihara sesuai standar baku pemeliharaan 100 Terlaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor Dinas Perhubunga n Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia, Dana Alokasi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat 1 satu tahun anggaran 2016 100.00 Kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat 1 satu tahun anggaran 2,500,000,000 2,891,060,000 391,060,000 3,180,166,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD

1 20

70 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pengelolaan Laut dan ASDP CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kabupaten Bandung Barat, Cianjur, Purwakarta, Bekasi, Pangandaran Prosentase sarana dan prasarana operasional OPDBalaiUP TUPTD yang terpelihara sesuai standar baku pemeliharaan 100 terlaksanan ya Permelihara an sarana dan prasarana Balai ASDP 1 satu tahun anggaran 2016 Sarana da prasarana, Sumber Daya Manusia, Dana alokasi APBD Provini Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Pengelolaan pelabuhan Laut ASDP 1 satu tahun anggaran 2016 1.00 tahun 1 satu tahun anggaran 1,200,000,000 1,907,500,000 707,500,000 2,098,250,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

1 20

71 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab. Majalengka; Kab. Pangandaran; Kab. Bandung; Kab. Bandung, Kab. Majalengka dan Kab. Pangandaran Prosentase sarana dan prasarana operasional OPDBalaiUP TUPTD yang terpelihara sesuai standar baku pemeliharaan 100 Terlaksanan ya pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara Tahun 2016 Belanja Pelumasan KendaraanOperasi onal di Balai BPBU- Belanja STNK- PemeliharaanKom puter, Printer, UPS, Notebook, Faximili dll- Pemeliharaan Lingkungan Bandara Nusawiru- Pembersihan sampah, kerikil, dan rubber deposit pada landasan pacu Runway. Taxiway dan Apron- Perbaikan alat komunikasi, avigasidanmeteoro logi- Perbaikan fuse lampu Flood 100.00 - 1 Tahun - 5 unit kend roda 2 dan 6 unit kend roda 4 - 9 unit komputer, 8 unit printer, 6 unit notebook,5 unit GPS - 12 bulan - 2 kali - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 Tahun - 1 unit horb tower, 1 unit sirene, 1 paket AFL, 15 unit AC 750,000,000 712,500,000 37,500,000 783,750,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

1 20

72 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I Bogor - Purwakarta CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Bogor, Cianjur, Purwakarta, dan Karawang Prosentase sarana dan prasarana operasional OPDBalaiUP TUPTD yang terpelihara sesuai standar baku pemeliharaan 100 Terlaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta 1 satu Tahun Anggaran 2016 Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prsasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta 1 satu Tahun Anggaran 2014 terdiri dari: - Belanja Alat Listrik - Belanja Bahan Bakar Minyak - Belanja Jasa Kebersihan - Belanja Jasa Keamanan - Belanjan STNK - Belanja Service - Belanja Pelumas - Belanja 100.00 - 12 bulan - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket 877,500,000 1,291,225,000 413,725,000 1,420,347,500 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Belanja Pemeliharaan dan Pengecatan JT. Balonggandu - Belanja Pemeliharaan dan Pengecatan JT Bojong - Belanja Pemeliharaan dan Pengecatan JT. Cibaragalan - Belanja Pemeliharaan dan Pengecatan JT. Kemang - Pemeliharaan Jaringan ListrikGensetTel eponInternet - Pemeliharaan - Pemeliharaan Gorong-Gorong Saluran Pengeluaran Air - Pemeliharaan Jembatan Timbang Digital Balonggandu - Pemeliharaan Jembatan Timbang Digital Bojong - Pemeliharaan Jembatan Timbang Digital Cibaragalan - 1 Wajib - -

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - -

1 20

Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah - - 1 20 73 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalianm dan akuntabilitas pembangunan Tersebar di Provinsi Jawa Barat Terwujudnya pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 100 1. Terlaksananya Pelaporan Keuangan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD Untuk Mempertahankan Opini WTP dari BPK - RI 2. Terlaksananya Pembinaan Terhadap Para Pengelola Keuangan di Lingkungan Dinas 1. Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan dan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Dishub 100,000,000 100,000,000 110,000,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 2. Meningkatnya Kinerja Para Pengelola Keuangan di LIngkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 1 Wajib - -

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD

1 20

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - -

1 20

74 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalianm dan akuntabilitas pembangunan Kota Bandung; Kota Bandung - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100 Tersusunny a dokumen perencanaa n dan program, evaluasi kegiatan dinas Perhubunga n Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Tersusunya dokumen perencanaan dan program, evaluasi kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, berupa : - Rencana Kerja Anggaran RKA; - DOkumen Pelaksanaan Anggaran DPA; - Bahan LKPJ, LKIP, LPPD dari Dinas Perhubungan Prov. Jawa Barat; - Laporan Tahunan; 100.00 - Bahan, Draf, Rencana Kerja Anggaran RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA : 100 Jilid - Bahan dan Laporan LKPJ, LAKIP, LPPD : 96 Jilid - Laporan Tahunan 300,000,000 163,820,000 136,180,000 180,202,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tapkin Tahun 2016; - Perjanjian Kinerja PK Tahun 2016; - Laporan Sismontep Tahun 1 Wajib - - 1 24 Statistik - - 1 24 Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah - - 1 24 75 Peningkatan Sistem Data dan Informasi Dinas Perhubungan Prov. Jabar CG 10- Modernisasi Pemerintahan dan Pembanguna n Perdesaan Meningkatnya pelayanan data informasi kepada masyarakat Kota Bandung; Kota Bandung - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Persentase pemenuhan kebutuhan datainformas statistik daerah 60 Peningkatan pengelolaan dan pendayagu nan website di Dinas Tahun 2016 - Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan Website di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 100.00 - 1 tahun 150,000,000 122,500,000 27,500,000 134,750,000 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 748 140,000,000,000 86,747,850,849 53,252,149,151 95,422,635,111 JUMLAH DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 1 Wajib 1 3 Lingkungan Hidup 1 3 13 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1 3 13 01 Pembinaan Teknis AMDAL di Jawa Barat Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Meningkatnya kapasitas Komisi Penilai AMDAL Prov. Jawa Barat Meningkatnya kapasitas Komisi Penilai AMDAL Prov. Jawa Barat 11 Dokumen LH 11 Dokumen LH 600,000,000 400,000,000 -200000000 660,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 02 Penyusunan DED Pusat Keunggulan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Tersedianya DED Pusat Keunggulan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tidak tersedianya DED Pusat Keunggulan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat 1 Dokumen 0 Dokumen 746,000,000 746,000,000 - Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 03 Pembinaan dan Koordinasi Produksi Bersih dan Teknologi Lingkungan Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Berkembangnya penerapan teknologi lingkungan dan produksi bersih Berkembangnya penerapan teknologi lingkungan dan produksi bersih 1 Kegiatan dan 60 UKM 1 Kegiatan dan 60 UKM 750,000,000 250,000,000 -500000000 825,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 04 METR Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Metropolitan Jawa Barat 3 Metropolitan Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Terintegrasinya KLHS dalam Perencanaan pembangunan Kawasan Metropolitan Bodebekkarpur, Bandung Raya dan Cirebon Raya Terintegrasinya KLHS dalam Perencanaan pembangunan Kawasan Metropolitan Bodebekkarpur, Bandung Raya dan Cirebon Raya 3 Dokumen KLHS 3 Dokumen KLHS 600,000,000 1,744,776,000 1144776000.00 660,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 05 PPP Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pusat Pertumbuhan Jawa Barat 3 pusat Pertumbuhan Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Terintegrasinya KLHS dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan Pertumbuhan Rancabuaya, Pelabuhan Ratu dan Pangandaran Terintegrasinya KLHS dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan Pertumbuhan Rancabuaya, Pelabuhan Ratu dan Pangandaran 3 Dokumen KLHS 3 Dokumen KLHS 1,000,000,000 1,200,000,000 200000000 1,100,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Programoutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan maju Jenis Program dan Kegiatan Prangkat Darah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Uraian Target Uraian Target 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Prangkat Jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 3 13 06 Pembinaan dan Koordinasi KLHS di Jawa Barat Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Meningkatnya Kapasitas SDM dalam Penyusunan KLHS di Kabupaten Kota Meningkatnya Kapasitas SDM dalam Penyusunan KLHS di Kabupaten Kota 19 KabKota 19 KabKota 300,000,000 300,000,000 330,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 07 Pemantauan Pencemaran Air Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Terkendalinya beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik di DAS Citarum, DAS Ciliwung, dan DAS prioritas lainnya. Terkendalinya beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik di DAS Citarum, DAS Ciliwung, dan DAS prioritas lainnya. 20 Buku Laporan 20 Buku Laporan 7,000,000,000 2,541,376,000 4,458,624,000 7,700,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 08 Pemantauan Pencemaran Udara Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Meningkatnya mutu udara ambien di Jawa Barat Meningkatnya mutu udara ambien di Jawa Barat 1 Kegiatan dan 2 Unit Alat Fix Station 1 Kegiatan dan 2 Unit Alat Fix Station 5,000,000,000 2,700,000,000 -2300000000 5,500,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 09 Pemantauan Pencemaran Air Berbasis Masyarakat Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan sungai secara periodik Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan sungai secara periodik 4 Segmen dan 1 Dokumen 4 Segmen dan 1 Dokumen 810,000,000 810000000 - Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 10 Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Limbah Industri Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Tersedianya Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Air Limbah Tersedianya Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Air Limbah 1 Dokumen 1 Dokumen 272,765,000 272765000 - Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 11 GCB-Pembinaan industri melalui PROPERDA di DAS Citarum Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Terbinanya industri melalui PROPERDA dalam mendukung GCB Terbinanya industri melalui PROPERDA dalam mendukung GCB 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2,500,000,000 1,979,750,000 -520250000 2,750,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Prangkat Jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 3 13 12 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Lingkungan Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Meningkatnya kapasitas SDM pengelola lingkungan kabkota Meningkatnya kapasitas SDM pengelola lingkungan kabkota 80 Orang 80 Orang 300,000,000 300,000,000 330,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 13 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3 Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Meningkatnya penaatan terhadap standar, baku mutu dan peraturan lingkunganperat uran pengelolaan limbah B3 Meningkatnya penaatan terhadap standar, baku mutu dan peraturan lingkunganperat uran pengelolaan limbah B3 40 Orang 40 Orang 300,000,000 300,000,000 330,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 14 GCB - Penanganan Kasus Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup di Jawa Barat Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Terwujudnya kesadaran masyarakatLSM, aparat dan dunia usaha terhadap hukum lingkungan Terwujudnya kesadaran masyarakatLSM, aparat dan dunia usaha terhadap hukum lingkungan 55 Sanksi Administratif 55 Sanksi Administratif 3,000,000,000 2,000,000,000 -1000000000 3,300,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 15 Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Jawa Barat Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Meningkatnya upaya penaatan dan penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar dan perusak lingkungan Meningkatnya upaya penaatan dan penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar dan perusak lingkungan 150 Orang dan 3 Kasus Pidana 150 Orang dan 3 Kasus Pidana 1,500,000,000 1,500,000,000 0 1,650,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 16 CLTH KKP Pengendalian Pencemaran Kegiatan Pertambangan di Kec. Ciemas Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Meningkatnya kesadaran aparat, masyarakat dan pelaku penambangan liar terhadap hukum lingkungan Meningkatnya kesadaran aparat, masyarakat dan pelaku penambangan liar terhadap hukum lingkungan 10 Penambang Liar 10 Penambang Liar 500,000,000 500000000 - Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 17 Pembinaan teknis adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan SBL Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Meningkatnya kesadaran dan kepedulian sekolah di jawa barat dalam pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya kesadaran dan kepedulian sekolah di jawa barat dalam pengelolaan lingkungan hidup 2 Kali Workshop 2 Kali Workshop 400,000,000 400,000,000 440,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Prangkat Jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 3 13 18 Pembinaan Teknis program Adipura Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat jawa barat dalam pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat jawa barat dalam pengelolaan lingkungan hidup 27 KabKota 27 KabKota 850,000,000 1,177,070,000 327070000 935,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 19 GCB - Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan kampanye lingkungan berupa film pencemaran lingkungan Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan kampanye lingkungan berupa film pencemaran lingkungan 2 Kali Workshop 2 Kali Workshop 2,000,000,000 1,284,200,000 -715800000 2,200,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3

13 20

Kegiatan GCB-peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat jawa barat dalam pengelolaan lingkungan Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat jawa barat dalam pengelolaan lingkungan 2 Kali Rapat 2 Kali Rapat 800,000,000 800000000 - Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3

13 21

Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Tersedianya Data dan Informasi dalam aplikasi sistem informasi lingkungan di Jawa Barat Tersedianya Data dan Informasi dalam aplikasi sistem informasi lingkungan di Jawa Barat 1 Dokumen 1 Dokumen 200,000,000 400,000,000 200000000 220,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 22 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah SLHD Provinsi Jawa Barat Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah SLHD Provinsi Jawa Barat tahun 2016 Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah SLHD Provinsi Jawa Barat tahun 2016 1 Dokumen 1 Dokumen 750,000,000 500,000,000 -250000000 825,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 23 Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Lingkungan Hidup Tahun 2016 Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan NSPK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan NSPK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 1 Dokumen 1 Dokumen 280,000,000 280000000 - Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 24 Implementasi Kantor Berbudaya Lingkungan Green Building Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Menciptakan lingkungan perkantoran di Jawa Barat yang bersih, indah dan nyaman serta menyehatkan dengan jalan pengendalian penggunaan sumber daya dan pencemaran. Menciptakan lingkungan perkantoran di Jawa Barat yang bersih, indah dan nyaman serta menyehatkan dengan jalan pengendalian penggunaan sumber daya dan pencemaran. 150 Kantor 150 Kantor 250,000,000 500,000,000 250000000 275,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Prangkat Jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 3 13 25 Publikasi dan Sosialisasi Gerakan Citarum Bestari di Berbagai Media Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Terlaksananya Penyadartahuan Gerakan Citarum Bestari bagi seluruh Stakeholder Terlaksananya Penyadartahuan Gerakan Citarum Bestari bagi seluruh Stakeholder 3 Media dan 1 Dokumen 3 Media dan 1 Dokumen 300,000,000 450,000,000 150000000 330,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 26 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Terlaksananya pengendalian pencemaran lingkungan Terlaksananya pengendalian pencemaran lingkungan 1 Unit Mobil Lab dan 40 Baktor 1 Unit Mobil Lab dan 7 Baktor 10,853,910,000 10,853,910,000 - Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 27 Kegiatan Penanggulangan Bencana Lingkungan DAS Citarum Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Terlaksananya Gerakan Gotong Royong dan kampanye lingkungan di DAS Citarum Hulu Terlaksananya Gerakan Gotong Royong dan kampanye lingkungan di DAS Citarum Hulu 175 Desa 175 Desa 0 - Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 13 28 Penyusunan dan Penerbitan Warta Lingkungan Hidup Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota seluruh Jawa Barat Kriteria mutu air kelas peruntukan air TSS 800mgL, BOD 800.00 Tersusunny a warta lingkungan hidup jawa barat per 3 bulan 4.00 buku 600,000,000 -600000000 Baru 1 3 13 29 Penyusunan Laporan Pencapaian Standar Minimal SPM Bidang Lingkungan Hidup Jawa Barat Tahun 2016 NON CG NON CG Kab.Kota seluruh Jawa Barat Kriteria mutu air kelas peruntukan air TSS 800mgL, BOD 35mgL, COD 50mgL, fecal coli 500.000100ml 1.00 dokume n Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup Jawa Barat 100.00 buku 400,000,000 -400000000 Lanjutan 1 3 13 30 Membina laboratorium lingkungan dalam rangka peningkatan pengawasan lingkungan di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota seluruh Jawa Barat Kriteria mutu air kelas peruntukan air TSS 800mgL, BOD 35mgL, COD 50mgL, fecal coli 500.000100ml 2.00 lab Bertambahn ya jumlah laboratorium kabkota yang terakreditasi dan teregistrasi 27.00 KabKota 300,000,000 -300000000 Lanjutan 1 3 13 31 Penyusunan PDRB Hijau Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota seluruh Jawa Barat Terlaksanan ya Bimtek PDRB Hijau Kabupaten Kota 27.00 kabkot a Peningkatan kapasitas aparatur Kabupaten Kota dalam menyusun PDRB Hijau 1.00 kegiatan 450,000,000 -450000000 Lanjutan 1 3 13 32 MEMBANGUN CENTER OF EXCELLENCE NON CG NON CG Kab.Kota seluruh Jawa Barat Terbangunn ya pemahaman tentang pengetahua n dan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup bagi seluruh stakeholder. 1.00 kegiatan Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan lingkungan yang komprehens if dan memadai. 1.00 kegiatan 700,000,000 -700000000 Lanjutan 3 14 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Prangkat Jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 3 14 33 Pengembangan Model Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Jawa Barat Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Adanya percontohan secara fisik bagi masyarakat mengenai cara mengelola air untuk menghadapi dampak perubahan iklim di Jawa Barat Adanya percontohan secara fisik bagi masyarakat mengenai cara mengelola air untuk menghadapi dampak perubahan iklim di Jawa Barat 1 Dokumen 1 Dokumen 300,000,000 272,755,000 -27245000 330,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 14 34 Penyusunan SOP Peringatan Dini Bencana Perubahan Iklim Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Adanya Kesiapan Pemerintah Daerah menghadapi bencana banjir dan longsor di daerah rawan bencana. Adanya Kesiapan Pemerintah Daerah menghadapi bencana banjir dan longsor di daerah rawan bencana. 1 Dokumen SOP 1 Dokumen SOP 250,000,000 484,900,000 234900000 275,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 14 35 Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Tersedianya data dan informasi GRK di Jawa Barat dan Meningkatnya adaptasi dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Tersedianya data dan informasi GRK di Jawa Barat dan Meningkatnya adaptasi dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 165,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 14 36 Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Adanya laporan PEP RAD GRK sektor limbah, laporan pelaksanaan inventarisasi GRK di Jawa Barat dan Adanya laporan MRV aksi mitigasi GRK di Jawa Barat. Adanya laporan PEP RAD GRK sektor limbah, laporan pelaksanaan inventarisasi GRK di Jawa Barat dan Adanya laporan MRV aksi mitigasi GRK di Jawa Barat. 1 Laporan 1 Laporan 250,000,000 250,000,000 275,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 3 15 Program Pengelolaan Kawasan Lindung 1 3 15 37 Koordinasi RAM-IP Kawasan Lindung Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Meningkatnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan integrasi berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kawasan lindung Meningkatnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan integrasi berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kawasan lindung 2 Dokumen 2 Dokumen 500,000,000 250,000,000 -250000000 550,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 16 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1 3 16 38 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Tersedianya data keanekaragaman flora dan fauna Jawa Barat dan tersedianya data existing dan rencana pengembangan taman kehati KabKota di Jawa Barat Tersedianya data keanekaragaman flora dan fauna Jawa Barat dan tersedianya data existing dan rencana pengembangan taman kehati KabKota di Jawa Barat 1 Dokumen 1 Dokumen 300,000,000 225,000,000 -75000000 330,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Prangkat Jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 3 16 39 GCB-Pengembangan Eco Village Desa berbudaya Lingkungan di DAS Citarum Hulu Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Berkembangnya Desa Berbudaya Lingkungan di DAS Citarum Hulu Berkembangnya Desa Berbudaya Lingkungan di DAS Citarum Hulu 190 desa 190 desa 7,000,000,000 6,943,000,000 -57000000 7,700,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 16 40 Pengelolaan Jasa Lingkungan Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Berkembangnya kegiatan imbal jasa lingkungan di Jawa Barat Berkembangnya kegiatan imbal jasa lingkungan di Jawa Barat 1 Dokumen 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 330,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 16 41 Pengembangan Eco Village di DAS Ciliwung Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana Jawa Barat Jawa Barat Pencapaian Status Mutu Kualitas Udara Dengan Tingkat Cemar Sedang 11,7 - 12,3 Berkembangnya KampungDesa berbudaya Lingkungan di DAS Ciliwung Berkembangnya KampungDesa berbudaya Lingkungan di DAS Ciliwung 10 Desa dan 1 Dokumen 10 Desa dan 1 Dokumen 1,000,000,000 1000000000 - Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 3 29 42 Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Kota Bandung Kota Bandung Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan Meningk atnya kesinam bungan Perenca naan Pemban gunan Bidang Lingkun gan Hidup antara Pemerint ah Pusat, Provinsi dan Kabupat en Kota Meningkatnya kesinambungan Perencanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota Meningkatnya kesinambungan Perencanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota 3 Kali Rapat Perencanaan 3 Kali Rapat Perencanaan 300,000,000 400,000,000 100000000 330,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparaturmbangunan Daerah 1 3 59 43 Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Kota Bandung Kota Bandung Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan untuk mendukung Kinerja Pelayanan Terwuju dnya peningk atan kesejaht eraan karyawa n Tercapainya Upaya peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan serta Disiplin Aparatur BPLHD dalam pelaksanaan tugas Tercapainya Upaya peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan serta Disiplin Aparatur BPLHD dalam pelaksanaan tugas 12 Bulan 12 Bulan 750,000,000 792,000,000 42000000 825,000,000 Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Prangkat Jawab Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan RKPD 2016 Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan RKPD +- 1 3 60 44 Pelayanan Administrasi Perkantoran Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan untuk mendukung Kinerja Pelayanan Aparatur Terwuju dnya peningk atan kesejaht eraan karyawa n Tercapainya Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam mendukung Tugas untuk 92 Pegawai Tercapainya Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam mendukung Tugas untuk 92 Pegawai 12 Bulan 12 Bulan 1,500,000,000 2,355,200,000 855200000 1,650,000,000 Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 3 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 3 61 45 Pengadaan Sarana, Prasarana dan Jasa Perkantoran BPLHD Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam mendukung Tugas. Tersedia nya Sarana dan Fasilitas Kantor yang Memada i Tersedianya Sarana dan Fasilitas Kantor yang Memadai Tersedianya Sarana dan Fasilitas Kantor yang Memadai 8 Paket Pekerjaan 8 Paket Pekerjaan 1,400,000,000 3,480,000,000 2080000000 1,540,000,000 Non Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 3 62 46 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Bandung Kota Bandung Tererpeliharany a Inventaris Kantor Sehingga Dapat Tetap Mendukung Akselerasi Penyelenggaraa n Pelayanan Perkantoran Terwuju dnya peningk atan kesejaht eraan karyawa n Tercapainya Upaya peningkatan kantor BPLHD dalam Upaya mendukung kinerja aparatur Tercapainya Upaya peningkatan kantor BPLHD dalam Upaya mendukung kinerja aparatur 12 Bulan 12 Bulan 1,000,000,000 1,735,000,000 735000000 1,100,000,000 Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 65 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 1 3 65 47 Pengelolaan Keuangan Pada BPLHD Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi Tercapai annya Pelapora n Keuanga n Sesuai standar Akuntan si Meningkatnya Pengelolaan Keuangan di lingkungan BPLHD Provinsi Jawa Barat Meningkatnya Pengelolaan Keuangan di lingkungan BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 100000000 - Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 1 3 66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD 100.00 1 3 65 48 Perencanaan Dan Evaluasi Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Bplhd Prov Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD 100.00 Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kegiatan serta pelaporan keuangan Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kegiatan serta pelaporan keuangan 2 Dokumen 2 Dokumen 150,000,000 50,000,000 -100000000 165,000,000 Fixed Cost BPLHD Provinsi Jawa Barat 44,200,000,000 52,977,702,000 8,777,702,000 45,925,000,000 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 10 12 13 15 16 17 1 Wajib 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 29 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 6 29 1 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BP3AKB Terwujudnya kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Provinsi dengan Pusat dan Kabkota Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan 100.00 Persen Terlaksanan ya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaa n Terlaksanan ya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaa n 100.00 Persen 100.00 Persen 750.000.000 712.500.000 -37.500.000 1.000.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 11 Kependudukan dan Catatan Sipil 1 11 38 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 11 38 2 Sosialisasi dan Promosi Pengendalian Kependudukan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; - Tersedianya Data Kependudu kan yang Akurat 100.00 - Pertemuan Tim Penggerak Desa TPD Tingkat Provinsi - Rapat Koordinasi Pemaduan Program Kependudu kan 162.00 Orang 4.00 Bakorpem bangwil 1.317.000.000 1.147.250.000 -169.750.000 1.500.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 14 43 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1 14 43 3 Jejaring Kerjasama Kelembagaan Potensi Jawabarat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatnya penguatan kelembagaan pengusutanma n gander meningkatnya pemberdayaan perempuan 100 Rapat koordinasi forumkomunikasi kajian gender rapat koordinasi perempuan 100 1.000.000.000 900.000.000 -100.000.000 1.200.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 14 43 4 Gerakan Pengarustamaan Gender NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Indeks Pemberdayaan Gender IDG 100.00 - Workshop POKJA PUG Provinsi Jawa Barat - Workshop POKJA PUG KabKota di Jawa Barat - Pendamping an PPRG Kabkota - Penguatan kapasitas Gender untuk pemberday aan ekonomi perempuan. 100.00 1.000.000.000 900.000.000 -100.000.000 1.200.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 14 43 5 Pengarusutamaan Gender PUG- Pembeerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Barat Membangun Masyarakat yang berkualitas dan Berdaya Saing 1.500.000.000 475.000.000 -1.025.000.000 1.400.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 14 43 6 Sistem informasi gender dan anak NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatnya penguatan kelembagaan pengusutanma n gander meningkatnya pemberdayaan perempuan 100 Fasilitas sistem gander dan anaksiga Kajian penyusunan data gender dan anak 100 1.000.000.000 900.000.000 -100.000.000 1.200.000.000 Lanjutan BP3AKB Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Target Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 10 12 13 15 16 17 Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 1 14 44 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 1 14 44 7 Peringatan Hari Anak Nasional NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pengokohan Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Ketahanan Sosial 100.00 1. Bakti Sosial 2. Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 3. Forum Anak Cinta Lingkungan 100.00 700.000.000 665.000.000 -35.000.000 1.000.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 14 44 8 Peningkatan Kreatifitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pengokohan Ketahanan Keluarga sebagai Basis Ketahanan Sosial 100.00 1. Pertemuan Forum Anak Provinsi 2. Pengiriman Duta Anak Jawa Barat ke FAN 3. Pengiriman Duta Anak Jawa Barat ke KAI 4. Pertemuan Pengurus Forum Anak Provinsi 100.00 1.500.000.000 1.000.000.000 -500.000.000 1.700.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 14 44 9 Pengembangan Kota Layak Anak NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; 100.00 100.00 800.000.000 800.000.000 1.300.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 14 44 10 Perlindungan Anak NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; 100.00 100.00 800.000.000 800.000.000 1.300.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 14 44 11 Peringatan Hari Nasional Perempuan NON CG NON CG DesaKel. Sukaluyu Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung; -Meningkatn ya penghargaa n terhadap perempuan 500.00 -orang -Meningkatn ya penghargaa n terhadap perempuan 500.00 -orang 900.000.000 855.000.000 -45.000.000 1.000.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 14 44 12 Perlindungan Perempuan Trafficking, KDRT, dan Pornografi NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Meningkatn ya Perlindunga n terhadap perempuan dan anak 27.00 - kabkot a Meningkatn ya Perlindunga n terhadap perempuan dan anak 27.00 -kabkota 2.000.000.000 1.800.000.000 -200.000.000 2.500.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 14 44 13 Perempuan dan Kemandirian berusaha dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Ekonomi PerempuanPPEP PEKKA NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat -Meningkatk an upaya pemberday aan perempuan yang berbasis kemandirian usaha 27.00 -orang -Meningkatk an upaya pemberday aan perempuan yang berbasis kemandirian usaha 27.00 -orang 750.000.000 712.500.000 -37.500.000 1.000.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 14 44 14 Capacity Building bagi Anggota KPPI Jawa Barat Kaukus Perempuan Politik Indonesia NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Meningkatn ya Peranan Perempuan di Bidang Politik 200.00 -orang -Meningkatn ya Peranan Perempuan di Bidang Politik 200.00 -orang 400.000.000 380.000.000 -20.000.000 600.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 14 44 15 Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera P2WKSS NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Meningkatn ya Pemberday aan Perempuan di berbagai aspek kehidupan 27.00 - kabkot a - -Meningkatn ya Pemberday aan Perempuan di berbagai aspek kehidupan 27.00 -kabkota 800.000.000 760.000.000 -40.000.000 1.000.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 14 44 16 Jambore Forum anak NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya Kreativitas Jiwa Korsa dan Motivasi Organisasi Pengurus Forum Anak se- Jawa Barat 27.00 -kabkota 1.300.000.000 1.300.000.000 1.800.000.000 Lanjutan BP3AKB Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 10 12 13 15 16 17 Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 1 14 44 17 Women Self DefincePertahanan diri bagi perempuan Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatanny a Kesadaran dan Pertahanan diri bagi Perempuan 1870 org 27.00 -kabkota 1.500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 14 44 18 Peningkatan Ketahanan Kelurga Bagi Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tercapainya Pemberdayaan Perempuan Istri istri PNS 200 org 27.00 -kabkota 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 Baru BP3AKB 1 14 44 19 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Sistem SPP Simpan Pinjam Perempuan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Sistim SPP 250 org 27.00 -kabkota 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Baru BP3AKB 1 14 44 20 Pembinaan Organisasi Perempuan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tercapinaya Pemberdayaan Perempuan serta Pembinaan di Bidang Organisasi 210 org 27.00 -kabkota 250.000.000 250.000.000 500.000.000 Baru BP3AKB 1 14 44 21 Kesekretariatan P2TP2A Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terpenuhinya kebutruhan dasar operasional P2TP2A Prov Jabar dlm mendukung tugas dan Fungsinya 27 KabKot a 27.00 -kabkota 1.324.902.000 1.324.902.000 2.500.000.000 Baru BP3AKB 1 14 44 22 P2TP2A Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan P2TP2A 27 KabKot a 27.00 -kabkota 1.139.838.000 1.139.838.000 2.500.000.000 Baru BP3AKB 1 14 44 23 Pemberdayaan Perempuan Bagi Istri Pns Pengokohan Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Ketahanan Sosial 100.00 500.000.000 500.000.000 1 14 44 24 Pembinaan Capacity Building bagi Calon Legislatif Perempuan Tahun 2019 di Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; -Meningkatn ya Peranan Perempuan di Bidang Politik -Meningkatn ya Peranan Perempuan di Bidang Politik 200.00 -orang 200.00 -orang 400.000.000 1 14 44 25 Penguatan Organisasi Perempuan Politik Jawa Barat Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Pengokohan Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Ketahanan Sosial 100.00 500.000.000 500.000.000 1 14 45 Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga 1 14 45 26 Ketahanan Keluarga NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terwujudnya Keluarga Sejahtera 400 org 27.00 -kabkota 750.000.000 750.000.000 1.300.000.000 Baru BP3AKB Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 10 12 13 15 16 17 Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9 1 14 45 27 Motivator Ketahanan Keluarga MOTEKAR NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Mewujudkan Keluarga Kecil bahagia, sejahtera, produktip, mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan lingkungannya 27.00 -kabkota 10.000.000.000 10.000.000.000 13.000.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 15 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 15 46 Program Pelayanan Keluarga Berencana 1 15 46 28 Peningkatan Kesertaan ber-KB NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; - Meningkatn ya Kuantitas dan Kualitas Kesertaan dalam Program KB 100.00 - Bhakti Sosial Pelayanan KB - Peningkatan Peran Serta Pos KB di Jawa Barat - Pembinaan dan Peningkatan Peran KB Pria di Jawa Barat 13500.00 Akseptor 810.00 Orang 150.00 Orang 3.000.000.000 2.700.000.000 -300.000.000 3.300.000.000 Lanjutan BP3AKB 1 15 47 Program Pendewasaan Usia Perkawinan PUP 1 15 47 29 Pendewasaan Usia Perkawinan PUP NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya rata-rata usia kain pertama Pendewas aan Usia Perkawinan 100.00 Terlaksanan ya Sosialisasi Pendewasa an Usia Perkawinan melalui gelar seni 3000.00 remaja siswa sekolah 1.000.000.000 900.000.000 -100.000.000 1.200.000.000 Lanjutan BP3AKB

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

58 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur; 1 20 58 30 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BP3AKB NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas 100.00 Persen Pembinaan dan Pengemban gan Aparatur BP3AKB 100.00 Persen 250.000.000 237.500.000 -12.500.000 350.000.000 Lanjutan BP3AKB

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur; 1 20 59 31 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP3AKB NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar Daerah 100.00 Persen Tingkat Profesionali sme Aparatur 100.00 Persen 550.000.000 638.000.000 88.000.000 950.000.000 Lanjutan BP3AKB

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 10 12 13 15 16 17 Kode ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi dan Kegiatan Penanggung Jawab Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD 1 5 8 9

1 20

60 32 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja OPD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 Persen Penyelengg araan Administrasi Perkantoran 100.00 Persen 4.000.000.000 1.800.000.000 -2.200.000.000 3.800.000.000 Lanjutan BP3AKB

1 20

60 33 Iklan Layanan Masyarakat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Iklan Layanan Masyarakat 100.00 Persen Terlaksanan ya Pembuatan dan Penayanga n Iklan Layanan Masyarakat 100.00 Persen 7.500.000.000 3.562.500.000 -3.937.500.000 8.500.000.000 Lanjutan BP3AKB

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 1 20 61 34 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BP3AKB NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BP3AKB 100.00 Persen 20.000.000.000 22.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Lanjutan BP3AKB

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; 1 20 62 35 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BP3AKB NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di OPD 100.00 Persen Sarana dan Prasarana Kantor BP3AKB 100.00 Persen 2.500.000.000 1.797.021.000 -702.979.000 2.700.000.000 Lanjutan BP3AKB

1 20

65 Program Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah 1 20 65 36 Pengelolaan Keuangan BP3AKB Provinsi Jawa Barat Kota Bandung tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100.00 persen 1. Terlaksananya pembinaan terhadap para pengelola keuangan di lingkungan BP3AKB Provinsi Jawa Barat; 2. Terlaksananya pemutakhiran laporan keuangan; 3. Tersusunnya laporan keuangan BP3AKB Provinsi Jawa Barat 1 Dokumen; 1 Dokumen; 12 Bulan 100.000.000 100.000.000

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

1 20

66 37 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal BP3AKB NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 100.00 Persen Renja, RKADPA, LPPD, LAKIP, LKPJ, TAPKIN, dan Laporan Kinerja Bulanan, Triwulanan dan Tahunan 100.00 Persen 350.000.000 100.000.000 -250.000.000 350.000.000 Lanjutan BP3AKB

1 20

65 38 Pengelolaan Keuangan BP3AKB Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Terwujudnya Pengelolaan dan Pelporan Pelaksanaan Anggaran yg akuntable 100.00 Persen 100.00 Persen 100.000.000 100.000.000 450.000.000 Baru BP3AKB 53.767.000.000 65.807.011.000 12.340.011.000 68.450.000.000 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG DINAS SOSIAL Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 Urusan Wajib 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 60 1. -Administrasi Perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Cimahi Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen -kebutuhan admin kantor terpenuhi Terlaksananya administrasi perkantoran 100.00 persen 100 1,700,000,000 1,750,796,400 50,796,400 1,925,876,040 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - -

1 20

61 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Cimahi Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras kantor Mempertahankan kenyamanan dan kelayakan sarana dan prasarana Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 100.00 persen 100 1,200,000,000 7,057,972,600 5,857,972,600 7,763,769,860 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

1 20

61 3 Revitalisasi Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja BPSBR dan Sub Unit NON CG Meningkatnya pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi PMKS Kota Cimahi Kota Cimahi Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan sarpras balai Terpenuhinya kebutuhan sarpras balai 100 100 - 1,500,000,000 1650000000 Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur - -

1 20

62 4. MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN SUB UNIT NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KAB. BANDUNG BARAT, CIREBON DAN KOTA BANDUNG Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai Terpeliharanya sarana dan prasarana Balai, Sub Unit Rumah RSB Mandiri Palimanan Cirebon dan Sub Unit Rumah Persinggahan Caringin Bandung 100.00 persen 950,000,000 1,007,540,000 57,540,000 1,108,294,000 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

1 20

62 5 Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita BRSKW dan Sub Unit Penanganan kemiskinan Meningkatnya pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi PMKS Cirebon dan Sukabumi Cirebon dan Sukabumi Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor BRSKW Cirebon dan Sub Unit Sukabumi 1 tahun Terjaganya sarana dan prasarana kantor BRSKW Cirebon dan Sub Unit Sukabumi Terjaganya sarana dan prasarana kantor BRSKW Cirebon dan Sub Unit Sukabumi 100 100 - 1,632,936,800 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- RKPD Kegiatan Output Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian Target 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10

1 20

62 6 Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor BPPKS Cimahi Penanganan kemiskinan Meningkatnya pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi PMKS Kota Cimahi Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional BPPKS dan Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat 1 tahun Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada peserta pelatihan di BPPKS 100 500,000,000 500,000,000 - Lanjutan

1 20

62 7. MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA BALAI REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA CILEUNGSI BOGOR NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kabupaten Bogor Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai Sarana dan Prasarana pada BRSMP dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan 100.00 persen 100 500,000,000 694,000,000 194,000,000 763,400,000 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 1 22 Sosial - 1 22 72 Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial - - 1 22 72 8. Penerimaan dan Penyaluran Di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kabupaten Bogor Jumlah anak berhadapan dengan hukum ABH yang ditangani 100.00 persen -tertangani anak nakal abh Terlaksananya Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Klien di BRSMP Cileungsi Bogor 100.00 persen 100 400,000,000 400,000,000 679,003,050 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 1 22 72 9. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Cibabat-Cimahi NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Cimahi Jumlah penyandan g disabilitas yang ditangani 100.00 orang -Paca yang ditangani Peserta penyandang disabilitas tubuh dan rungu wicara BRSPD 100.00 orang 100 2,000,000,000 2,000,000,000 2,832,500,000 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 1 22 72 10. rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Luar Balai 1,500,000,000 1,500,000,000 1,650,000,000 1 22 72 11. Penerimaan dan Penyaluran di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub Unit Penanganan kemiskinan Meningkatnya pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi PMKS Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, dan Kota Bandung Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, dan Kota Bandung Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial BIna Karya dan Sub Unit 1 tahun Terselenggaranya Penerimaan dan Penyaluran Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan PMKS lainnya Terselenggaranya Penerimaan dan Penyaluran Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan PMKS lainnya 100 100 - 744,040,000 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 1 22 72 12. Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub Unit CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kabupaten Bandung Barat, Cirebon , dan Kota Bandung Jumlah gelandanga n yang ditangani 100.00 persen -tertangani gepeng Terlayaninya dan terlindunginya 60 KK 220 Orangl Gelandangan Pengemis, 100 Orang Anak Jalanan 20 Orang Korban tindak Kekerasan dan Trafficking, 360 Orang terlantar serta 200 PMKS lainnya. 100.00 persen 100 2,300,000,000 2,423,620,000 123,620,000 2,665,982,000 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 1 22 72 13. Meningkatkan Pengetahuan, Kemampuan dalam rangka Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Luar Balai NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah wanita tuna susila yang ditangani 100.00 orang -jumlah wts yang ditangani 100.00 orang 500,000,000 500,000,000 - Lanjutan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 22 72 14. Penanganan dan Pemulangan PMKS Jalanan Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial dan Eks Psikotik di wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Penanganan kemiskinan Meningkatnya pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi PMKS Kota Cimahi, BKPP Kota Cimahi Tertanganinya, teratasainya masalah pemulangan PMKS jalanan ke daerah asal 100 Terlaksananya Penanganan dan Pemulangan PMKS Jalanan , Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial dan Eks Psikotik Terlaksananya Penanganan dan Pemulangan PMKS Jalanan , Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial dan Eks Psikotik 100 100 300,000,000 300,000,000 330,000,000 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 1 22 74 74 Program Perlindungan Sosial - - 1 22 74 15. PERLINDUNGAN SOSIAL LANJUT USIA DI BPSTW DAN SUB UNIT RUMAH PERLINDUNGAN CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang dan Kota Bogor Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat Perlindunga n Sosial 100.00 persen -tertanganin ya lanjut usia terlantar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti Balai dan 3 Sub Unit 100.00 persen 100 7,627,000,000 8,413,500,000 786,500,000 9,254,850,000 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 1 22 74 16. -Bimbingan Sosial dan Usaha Ekonomi Produktif UEP Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab. Cianjur, Kota Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Bandung, Kab. Ciamis, Kab. Sukabumi, Kab. Pangandaran, Kota Banjar, Kab. Sumedang, Kab. Purwakarta dan Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon Jumlah korban tindak kekerasan yang ditangani 100.00 persen -tertangani ktk dan pm Tersedianya Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran di Jawa Barat 100.00 persen 100 350,000,000 350,000,000 - 385,000,000 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 1 22 74 17. PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK TERLANTAR DI LUAR BALAI CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Cimahi, kab pangandaran, kab indramayu, kab garut dan kota banjar Jumlah anak terlantar yang memperoleh perlindunga n sosial 100.00 persen -tertanganin ya anak terlantar Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap anak terlantar 100.00 persen 100 250,000,000 768,200,000 518,200,000 845,020,000 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 1 22 74 18. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak di BPSAA Pagaden Subang dan Sub Unit Rumah Perlindungan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kab. Subang, Kota Bandung, Kota Bogor, Kab. Garut dan Kota Cimahi. Jumlah balita terlantar yang memperoleh perlindunga n sosial 500.00 orang -jumlah anak yang ditangani balai Terpenuhinya kebutuhan dasar anak 500.00 orang 100 8,400,000,000 8,725,000,000 325,000,000 9,597,500,000 Lanjutan 1 22 74 19. Fasilitasi Penerimaan Dan Penyaluran Anak Di Bpsaa Pagaden Subang Dan Sub Unit Rumah Perlindungan Jumlah balita terlantar yang memperoleh perlindungan sosial 700,000,000 700,000,000 770,000,000 1 22 74 20. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional hlun Tingkat Provinsi Jawa Barat Jumlah fakir miskin FM yang diberdayakan 300,000,000 300,000,000 330,000,000 1 22 75 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat - - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 22 75 21. -PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Provinsi Jawa Barat Jumlah partisipasi masyarakat dalam penanggula ngan bencana 100.00 persen -tertanganin ya korban bencana Korban Bencana Alam 100 , Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 100 , 150 Orang Tokoh Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 100 , Terlatihnya 54 orang pembina TAGANA di 27 Kab.Kota 100 100.00 persen 100 2,000,000,000 2,000,000,000 - 2,200,000,000 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 1 22 76 Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS - - 1 22 76 22 Pemberian Tali Asih Tagana Penanganan kemiskinan Meningkatnya pemberdayaan PSKS dan keterlibatan CSRTJSL Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Meningkatkan kemampuan dan jumlah sumber daya penanggulanga n bencana 100 Anggota TAGANA Anggota TAGANA 1.320 org 1.320 org 2,500,000,000 2,500,000,000 2,750,000,000 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 1 22 76 23. Pengembangan Pelatihan untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada BPPKS Cimahi CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Cimahi Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosial 100.00 persen -terbinanya pekerja sosial 100.00 persen 100 550,000,000 500,000,000 50,000,000 550,000,000 Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 1 Wajib - - 1 6 Perencanaan Pembangunan - - 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - - 1 6 29 24. -Pengendalian Program dan Validasi Data PMKS dan PSKS NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Efektivitas Pengendalia n Pembangun an Daerah 100.00 persen - efektivitas pengendalia n pembangun an daerah 100.00 persen 250,000,000 250,000,000 - Lanjutan 1 6 29 25. - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat Kesesuaian antara Perencanaa n dengan Implementas i 100.00 persen -tingkat kesesuaian antara antara perencanaa n dengan implementas i 100.00 persen 350,000,000 350,000,000 - Lanjutan 1 6 29 26. Sinergitas Penyusunan Program Dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi 495,000,000 495,000,000 1 17 Komunikasi dan Informatika - - 1 17 53 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi - - 1 17 53 27. Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa Barat; Indeks Teknologi Informasi Komunikasi TIK 100.00 persen -indeks teknologi informasi komunikasi 100.00 persen 150,000,000 150,000,000 - 165,000,000 Lanjutan 1 17 53 28. Publikasi Kegiatan Unggulan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah masyarakat melek media penyiaran dan masyarakat yang terpapar diseminasi informasi melalui media 100.00 persen -tersebarny a informasi 100.00 persen 2,700,000,000 2,700,000,000 - Baru Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian - -

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur; - -

1 20

59 29. -Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Kesejahteraan Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar Daerah 100.00 persen -prosentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar daerah 100.00 persen 800,000,000 1,500,000,000 700,000,000 1,650,000,000 Lanjutan

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - -

1 20

60 30. Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Palimanan Cirebon dan Sub unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 1.00 balai -Kebutuhan balai terpenuhi 1.00 balai 400,000,000 500,000,000 100,000,000 550,000,000 Lanjutan

1 20

60 31. Administrasi Perkantoran BPPKS Cimahi NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 1.00 balai -kebutuhan balai terpenuhi 1.00 balai 250,000,000 350,000,000 100,000,000 385,000,000 Lanjutan

1 20

60 32. Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Cibabat Cimahi NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 1.00 balai -kebutuhan balai terpenuhi 1.00 balai 250,000,000 350,000,000 100,000,000 385,000,000 Lanjutan

1 20

60 33. Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang Bandung Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 1.00 balai -kebutuhan balai terpenuhi 1.00 balai 285,000,000 285,000,000 - Lanjutan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10

1 20

60 34. Administrasi Perkantoran Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja BPSBRCibabat Cimahi dan Sub unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 1.00 balai -kebutuhan balai terpenuhi 1.00 balai 450,000,000 550,000,000 100,000,000 605,000,000 Lanjutan

1 20

60 35. Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan sub unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 1.00 balai -kebuthan balai terpenuhi 1.00 balai 400,000,000 491,000,000 91,000,000 540,100,000 Lanjutan

1 20

60 36. -Administrasi Perkantoran Balai Perlindingan Sosial Asuhan Anak Pagaden Subang dan Sub Unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan admin kantor 100.00 persen 750,000,000 750,000,000 - 825,000,000 Lanjutan

1 20

60 37. Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang-Bandung Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan admin kantor 100.00 persen 285,000,000 338,000,000 53,000,000 371,800,000 Lanjutan

1 20

60 38. Administrasi Perkantoran Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay dan Sub Unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan admin kantor 100.00 persen 750,000,000 800,000,000 50,000,000 880,000,000 Lanjutan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10

1 20

60 39. Administrasi Perkantoran Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub. Unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan admin kantor 100.00 persen 450,000,000 450,000,000 - Lanjutan

1 20

60 40. ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN SUB UNIT NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan admin kantor 100.00 persen 400,000,000 400,000,000 - Lanjutan

1 20

60 41. -ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA CILEUNGSI BOGOR NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan admin kantor 100.00 persen 250,000,000 296,700,000 46,700,000 326,370,000 Lanjutan

1 20

60 42. Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Palimanan Cirebon dan Sub unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 1.00 balai -Kebutuhan balai terpenuhi 1.00 balai 400,000,000 400,000,000 - Lanjutan

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; - -

1 20

61 43 Pembuatan Pagar Rrskw Sukabumi 583,670,000 583,670,000 642,037,000 1 20 61 44. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur BPPKS Cimahi NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai 100.00 persen 500,000,000 300,000,000 200,000,000 330,000,000 Lanjutan

1 20

61 45 DED Pengembangan Balai dan Sub Unit Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 -Tersediany a DED Balai 100.00 3,000,000,000 1,569,531,000 1,430,469,000 1,726,484,100 Baru Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10

1 20

61 46. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur BRSPD Cimahi NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai 100.00 persen 1,800,000,000 300,000,000 1,500,000,000 330,000,000 Lanjutan

1 20

61 47 -Relokasi Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial Tresna Werdha RPSTW NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras kantor 100.00 persen 3,200,000,000 6,710,430,000 3,510,430,000 7,381,473,000 Lanjutan

1 20

61 48. Revitalisasi BRSKW Palimanan Cirebon dan Sub Unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai 100.00 persen 1,500,000,000 300,000,000 1,200,000,000 330,000,000 Lanjutan

1 20

61 49 -Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub Unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai 100.00 persen 2,000,000,000 2,000,000,000 - Lanjutan

1 20

61 50. Revitalisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja BPSBR dan Sub Unit Pelayanan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai 100.00 persen 2,000,000,000 2,000,000,000 - Lanjutan

1 20

61 51 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kantor BPSTW Ciparay Kab. Bandung dan 4 Sub Unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai 100.00 persen 3,500,000,000 3,500,000,000 - Lanjutan

1 20

61 52. Revitalisasi Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak Pagaden Subang dan Sub Unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai 100.00 persen 3,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 1,100,000,000 Lanjutan

1 20

61 53 Revitalisasi Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai 100.00 persen 1,300,000,000 300,000,000 1,000,000,000 330,000,000 Lanjutan

1 20

61 54. Revitalisasi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang-Bandung Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai 100.00 persen 1,200,000,000 1,200,000,000 - Lanjutan

1 20

61 55 Pembuatan Akses Jalan Balai di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; 1,000,000,000 1,000,000,000

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; - -

1 20

62 56. Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Cibabat Cimahi NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 1.00 balai -Sarpras balai terpenuhi 1.00 balai 550,000,000 550,000,000 - Lanjutan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10

1 20

62 57. Memelhara Sarana dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 1.00 balai -Sarpras balai terpenuhi 1.00 balai 950,000,000 950,000,000 - Lanjutan - - 1 20 62 58. -MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BPSTW CIPARAY DAN SUB UNIT NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 persen -terpenuhin ya sarpas balai 100.00 persen 1,500,000,000 1,800,000,000 300,000,000 1,980,000,000 Lanjutan

1 20

62 59. -Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Cibabat-Cimahi NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai 100.00 persen 550,000,000 672,000,000 122,000,000 739,200,000 Lanjutan

1 20

62 60. Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosilal Pamardi Putra Lembang-Bandung Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai 100.00 persen 570,000,000 905,500,000 335,500,000 996,050,000 Lanjutan

1 20

62 61. -Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras kantor 100.00 persen 1,250,000,000 2,000,000,000 750,000,000 2,200,000,000 Lanjutan

1 20

62 62. Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai 100.00 persen 600,000,000 925,000,000 325,000,000 1,017,500,000 Lanjutan

1 20

62 63. Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Palimanan Cirebon dan Sub Unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai 100.00 persen 500,000,000 650,000,000 150,000,000 715,000,000 Lanjutan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10

1 20

62 64. Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak Pagaden Subang dan Sub Unit Rumah Perlindungan NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 persen -terpenuhin ya kebutuhan sarpras balai 100.00 persen 1,500,000,000 1,800,000,000 300,000,000 1,980,000,000 Lanjutan

1 20

62 65 Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor BPPKS Cimahi Penanganan kemiskinan Meningkatnya pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi PMKS Kota Cimahi Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional BPPKS dan Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat 1 tahun Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada peserta pelatihan di BPPKS 100 500,000,000 500,000,000 - 550,000,000 Lanjutan

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; - - 1 20 66 66. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100.00 persen -tercapainy a pelaporan dinas 100.00 persen 150,000,000 200,000,000 50,000,000 220,000,000 Lanjutan

1 20

66 67. Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Sosial tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100,000,000 100,000,000 1 22 Sosial - - 1 22 72 Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial - - 1 22 72 68. Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat;Kab.Kot a Seluruh Jawa Barat; Jumlah anak berhadapan dengan hu kum ABH yang ditangani 100.00 orang -jumlah ABH yang ditangani 100.00 orang 1,950,000,000 1,487,000,000 463,000,000 1,635,700,000 Lanjutan 1 22 72 69. Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di BRSKW dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah wanita tuna susila yang ditangani 100.00 orang -WTS yang ditangani 100.00 orang 2,000,000,000 2,200,000,000 200,000,000 2,420,000,000 Lanjutan 1 22 72 70. Penerimaan dan Penyaluran Kelayan Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Cirebon dan Sub Unit NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah wanita tuna susila yang ditangani 100.00 orang -WTS yang diseleksi 100.00 orang 500,000,000 900,000,000 400,000,000 990,000,000 Lanjutan 1 22 72 71. Penerimaan dan Penyaluran Kelayan BRSPD Cibabat Cimahi NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah penyandan g disabilitas yang ditangani 100.00 orang -Paca yang ditangani 100.00 orang 400,000,000 425,000,000 25,000,000 467,500,000 Lanjutan 1 22 72 72. Penerimaan dan Penyaluran Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya NAPZA BRSPP Lembang Bandung Barat CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah korban penyalahgu naan Napza yang ditangani 220.00 org -korban napza yang ditangani 220.00 org 500,000,000 680,000,000 180,000,000 748,000,000 Lanjutan 1 22 72 73. -REHABILITASI SOSIAL KORBAN NARKOTIKA DI LUAR BALAI CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah korban penyalahgu naan Napza yang ditangani 100.00 org -tertangani korban napza 100.00 org 300,000,000 500,000,000 200,000,000 550,000,000 Lanjutan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 22 72 74. REHABILITASI SOSIAL ANAK NAKAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ABH CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah anak berhadapan dengan hukum ABH yang ditangani 100.00 persen -tertangani abh 100.00 persen 410,000,000 470,000,000 60,000,000 517,000,000 Lanjutan 1 22 72 75. -LEMBAGA KOORDINASI PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LKP2KS PENYANDANG DISABILITAS CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah penyandan g disabilitas yang ditangani 100.00 persen -tertangani penyandan g disabilitas 100.00 persen 230,000,000 250,000,000 20,000,000 275,000,000 Lanjutan 1 22 72 76. Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Anak Berhadapan Dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah anak berhadapan dengan hukum ABH yang ditangani 100.00 persen -tertangani anak nakal abh 100.00 persen 1,950,000,000 1,950,000,000 - Lanjutan 1 22 72 77. Penerimaan Dan Penyaluran Anak Berhadapan Hukum Di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungs Bogor Jumlah anak berhadapan dengan hu kum ABH yang ditangani 419,000,000 419,000,000 1 22 72 78. -BIMBINGAN SOSIAL DAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah penyandan g disabilitas yang ditangani 100.00 persen -tertangani disabilitas 100.00 persen 500,000,000 500,000,000 - Lanjutan 1 22 72 79. Meningkatkan Pengetahuan, Kemampuan dalam rangka Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Luar Balai CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah wanita tuna susila yang ditangani 100.00 persen -tertanganin ya wts 100.00 persen 500,000,000 900,000,000 400,000,000 990,000,000 Lanjutan 1 22 72 80. Penerimaan dan Penyaluran Gepeng di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub Unit CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah gelandanga n yang ditangani 100.00 persen -tertanganin ya gepeng 100.00 persen 680,000,000 600,000,000 80,000,000 660,000,000 Lanjutan 1 22 72 81. Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya NAPZA BRSPP Lembang Bandung Barat CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah korban penyalahgu naan Napza yang ditangani 100.00 persen -tertanganin ya korban napza 100.00 persen 2,000,000,000 2,511,500,000 511,500,000 2,762,650,000 Lanjutan 1 22 72 82. Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di BRSKW dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah wanita tuna susila yang ditangani 100.00 persen -tertanganin ya wts 100.00 persen 2,000,000,000 2,000,000,000 - Lanjutan 1 22 72 83. Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Cibabat-Cimahi CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah penyandan g disabilitas yang ditangani 100.00 persen -tertanganin ya disabilitas 100.00 persen 2,000,000,000 2,228,000,000 228,000,000 2,450,800,000 Lanjutan 1 22 72 84. LAYANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL REMAJA DI BALAI PEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA BPSBR DAN SUB UNIT RUMAH PEMBERDAYAAN CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah anak jalanan yang ditangani 100.00 persen -tertanganin ya anak jalanan 100.00 persen 3,500,000,000 3,300,000,000 200,000,000 3,630,000,000 Lanjutan 1 22 72 85. PENERIMAAN DAN PENYALURAN REMAJA PUTUS SEKOLAH DI BALAI PEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA BPSBR DAN SUB UNIT RUMAH PEMBERDAYAAN CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah anak jalanan yang ditangani 100.00 persen -tertanganin ya anak jalan 100.00 persen 660,000,000 625,000,000 35,000,000 687,500,000 Lanjutan 1 22 72 86. Penerimaan dan Penyaluran Di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kabupaten Bogor Jumlah anak berhadapan dengan hukum ABH yang ditangani 100.00 persen -tertangani anak nakal abh Terlaksananya Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Klien di BRSMP Cileungsi Bogor 100.00 persen 100 400,000,000 400,000,000 - Lanjutan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 22 72 87. Pemulangan PMKS Jalanan Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial dan Eks Psikotik asal Jateng CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Jawa Tengah; Jumlah gelandanga n yang ditangani 100.00 persen -tertanganin ya pmks jalanan 100.00 persen 150,000,000 150,000,000 - Baru 1 22 72 88. Penerimaan dan Penyaluran Kelayan Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Cirebon dan Sub Unit CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah wanita tuna susila yang ditangani 100.00 orang -WTS yang diseleksi 100.00 orang 500,000,000 500,000,000 - Lanjutan 1 22 72 89. Penerimaan dan Penyaluran Kelayan BRSPD Cibabat Cimahi CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah penyandan g disabilitas yang ditangani 100.00 orang -Paca yang ditangani 100.00 orang 400,000,000 400,000,000 - Lanjutan 1 22 73 90. Program Pemberdayaan Sosial - - 1 22 73 91. Verifikasi Proposal Bantuan Hibah CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah fakir miskin FM yang diberdayaka n 100.00 persen -terseleksin ya proposal 100.00 persen 250,000,000 200,000,000 50,000,000 220,000,000 Lanjutan 1 22 73 92. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni KBTLH CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah keluarga berumah tidak layak huni KBTLH yang ditangani 100.00 persen -tertanganin ya KBTLH 100.00 persen 250,000,000 250,000,000 - Lanjutan 1 22 73 93. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat 300,000,000 300,000,000 1 22 73 94. Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam Kelompok Usaha Bersama KUBE CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah fakir miskin FM yang diberdayaka n 100.00 persen -tertanganin ya FM 100.00 persen 720,000,000 1,450,000,000 730,000,000 1,595,000,000 Lanjutan 1 22 73 95. validasi data pmks dan psks NON CG NON CG Kab. Sumedang; persentase pmks skala kabupaten sumedang yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan 26.00 kecamat an kabupa te n terlaksanan ya kegiatan validasi pmks dan psks 26.00 kecamatan kabupate n 1,000,000,000 1,000,000,000 - Lanjutan 1 22 73 96. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan NON CG NON CG Kab. Bandung Barat; Jumlah PKRI penerima bantuan kadeudeuh 12.00 orang terlaksnany a pelestarian nilai- nilai kepahlawan an keperintisan dan kejuangan 12.00 orang 600,000,000 600,000,000 - Lanjutan 1 22 73 97. -PEMBERDAYAAN SOSIAL WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah wanita rawan sosial ekonomi WRSE yang diberdayaka n 100.00 persen -tertanganin ya wrse 100.00 persen 250,000,000 750,000,000 500,000,000 825,000,000 Lanjutan 1 22 74 Program Perlindungan Sosial - - 1 22 74 98 Perlindungan Sosial Pengungsi Bekas Anggota Gerakan Fajar Nusantara di Jawa Barat Non CG, Fungsi Pendanaan : Lainnya Non Fixed Cost Non CG, Fungsi Pendanaan : Lainnya Non Fixed Cost 4,753,125,000 4,753,125,000 5,228,437,500 1 22 74 99. -PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PKH CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah penerima bantuan tunai bersyarat PKH 100.00 persen -tertanganin ya pkh 100.00 persen 300,000,000 2,000,000,000 1,700,000,000 2,200,000,000 Lanjutan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 11 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 22 74 100 -Penerimaan dan Penyaluran Anak di BPSAA Pagaden Subang dan Sub Unit Rumah Perlindungan CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah balita terlantar yang memperoleh perlindunga n sosial 100.00 persen -tertanganin ya anak terlantar di balai 100.00 persen 500,000,000 500,000,000 - Lanjutan 1 22 74 101. PENANGANAN ANAK JALANAN TERPADU BERSAMA KABUPATENKOTA DI JAWA BARAT CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah anak terlantar yang memperoleh perlindunga n sosial 100.00 persen -tertanganin ya anak terlantar 100.00 persen 500,000,000 800,000,000 300,000,000 880,000,000 Lanjutan 1 22 74 102 Penerimaan dan Penyaluran di BPSTW dan Sub Unit Rumah Perlindungan CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat Perlindunga n Sosial 100.00 persen -tertanganin ya lanjut usia terlantar 100.00 persen 460,000,000 500,000,000 40,000,000 550,000,000 Lanjutan 1 22 74 103. perlindungan lanjut usia terlantar di luar balai CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab. Subang; Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat Perlindunga n Sosial 100.00 orang terwujudny a perlindunga n lanjut usia terlantar di luar balai 100.00 orang 400,000,000 264,000,000 136,000,000 290,400,000 Lanjutan 1 22 75 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat - - 1 22 76 Program Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS - - 1 22 76 104. -PSKS Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah forum jejaring orsos 100.00 persen -terbinanya psks 100.00 persen 350,000,000 350,000,000 - 385,000,000 Lanjutan 1 22 76 105. PENINGKATAN PELESTARIAN KEPAHLAWANAN,KEPERIN TISAN DAN KESEJAHTERAAN JANDA PKRI CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosial 100.00 persen -terbinanya janda pkri 100.00 persen 550,000,000 350,000,000 200,000,000 385,000,000 Lanjutan 1 22 76 106. BIMBINGAN TEKNIS PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA SOSIAL CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah peserta bimtek pendayagu naan sumber dana sosial 100.00 persen -terbinanya psds 100.00 persen 500,000,000 300,000,000 200,000,000 330,000,000 Lanjutan 1 22 76 107. PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosial 100.00 persen -terlatihnya penyuluh 100.00 persen 450,000,000 390,000,000 60,000,000 429,000,000 Lanjutan 1 22 76 108. Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemempuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pada BPPKS Cimahi CG. 9 Tematik 2 CG.9 Sasaran 2 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosial 100.00 persen -terlatihnya peksos 100.00 persen 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 1,100,000,000 Lanjutan 1 22 76 109. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat CG. 9 - CG.9 Sasaran 2 Kab. Bandung Barat; Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan sosial 700.00 org -pembinaan PSM, KT dan Orsos 700.00 org 550,000,000 550,000,000 - Baru 1 22 76 110. Pemberdayaan Tksk Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2,300,000,000 2,300,000,000 1 24 Statistik - - 1 24 79 Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah - - 1 24 79 111. Pendataan Data PMKS dan PSKS NON CG NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Persentase pemenuhan kebutuhan datainform asstatistik daerah 100.00 persen -Terpenuhi data pmks dan psks 100.00 persen 1,100,000,000 1,100,000,000 - Lanjutan 103,177,000,000 99,380,085,000 3,796,915,000 Jumlah DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 Fungsi Penunjang Urusan 1 6 Perencanaan Pembangunan 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1. Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tingkat kesesuaian perencanaa n Provinsi, Pusat dan Kabupaten Kota 80 Mendukung koordinasi antar Pelaku Pembangun an, Menjamin Terciptanya Integrotasi, Sinkronisasi , dan Sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar Fungsi Pemerintaha n maupun antara Pusat dan Daerah - Pengelolaan Penyusunan Buletin Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian - Publikasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 100.00 - 1 kegiatan - 1 kegiatan 450,000,000 360,632,000 396,695,200 Lanjutan disnakertrans 1 6 29 2 Perencanaan Program Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Disnakertrans Meningkatka n Kinerja Aparatur serta tata kelola pemerintah dan pembanguna n berbasis IPTEK Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik Jawa Barat Jawa Barat Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat 85 - - Monitoring dan Evaluasi ProgramKegiatan Dinas Tahun 2016 - Rapat Koordinasi - Forum OPD - Seminar Monitoring dan Evaluasi RTKP Tahun 2015 - Monitoring dan Evaluasi RTKP Tahun 2015 - Verifikasi dan Monitoring Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan - Pengelola Teknis Jaringan - - Monitoring dan Evaluasi ProgramKegiatan Dinas Tahun 2016 - Rapat Koordinasi - Forum OPD - Seminar Monitoring dan Evaluasi RTKP Tahun 2015 - Monitoring dan Evaluasi RTKP Tahun 2015 - Verifikasi dan Monitoring Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan - Pengelola Teknis Jaringan - - 1 kegiatan - 2 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 kegiatan - - 1 kegiatan - 2 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 kegiatan 512,425,000 563,667,500 Lanjutan disnakertrans 1 6 29 3. Perencanaan Program Dan Kegiatan UPTD Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi Meningkatka n Kinerja Aparatur serta tata kelola pemerintah dan pembanguna n berbasis IPTEK Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik BPK Bekasi BPK Bekasi Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat 85 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan,Peng endalian dan Evaluasi Program UPTD Terlaksananya Koordinasi Perencanaan,Peng endalian dan Evaluasi Program UPTD - Tim Penyusun Soal Seleksi PBK 3 Orang - Pengajar Pembinaan Alumni PBK sebanyak 2 Angkatan - Koordinasi Perencanaan - Pembuatan Media Penyebaran Informasi Elektronik 1 Keg. - Tim Penyusun Soal Seleksi PBK 3 Orang - Pengajar Pembinaan Alumni PBK sebanyak 2 Angkatan - Koordinasi Perencanaan - Pembuatan Media Penyebaran Informasi Elektronik 1 Keg. - Penyusunan Audio Video Profile Balai dan Penyebarluasa nnya melalui Media Informasi 311,817,000 342,998,700 Lanjutan disnakertrans Provinsi Jawa Barat Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi ProgramOutcome Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan +- RKPD Target Kegiatanoutput Pagu Indikatif Prakiraan Maju Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 6 29 4 Pengembangan Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri NON CG Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik Bandung Bandung Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat 85 Dokumen kajian kebutuhan dan pengembangan pelatihan Dokumen kajian kebutuhan dan pengembangan pelatihan Dokumen kajian kebutuhan dan pengembanga n pelatihan Dokumen kajian kebutuhan dan pengembanga n pelatihan 150,000,000 193,272,350 212,599,585 Lanjutan disnakertrans 1 6 29 5. Perencanaan Program Pelatihan Ketransmigrasian Dan Kewirausahaan Meningkatka n Kinerja Aparatur serta tata kelola pemerintah dan pembanguna n berbasis IPTEK Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik Bandung Bandung Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat 85 Terkoordinasikan nya Perencanaan Program dan Kegiatan Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan Teridentifikasinya Kebutuhan Jenis Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan Terintegrasinya Perencanaan Program dan Kegiatan pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan Termonitornya Pelaksanaan Pelatihan Ketransmigrasian dan Terkoordinasikan nya Perencanaan Program dan Kegiatan Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan Teridentifikasinya Kebutuhan Jenis Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan Terintegrasinya Perencanaan Program dan Kegiatan pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan Termonitornya Pelaksanaan Pelatihan Ketransmigrasian dan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 27 Kab.Kota 27 Kab.Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 27 Kab.Kota 27 Kab.Kota 137,775,000 151,552,500 Lanjutan disnakertrans Pasca Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan Terevaluasinya Pasca Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaa 1 Urusan Wajib - 1 12 Ketenagakerjaan - 1 12 39 Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja - 1 12 39 6. PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT MELALUI MOBILE TRAINING UNIT MTU CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Meningkatka n tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing serta menciptaka n wirausaha baru 100 - Pelatihan Berbasis Masyarakat melalui MTU - Pelatihan Kilat - Pelatihan Berbasis Masyarakat melalui MTU 2260.00 Orang - Sebanyak 360 Orang18 Angkatan 2,500,000,000 886,927,000 975,619,700 Lanjutan disnakertrans 1 12 39 7. AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA LPK CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Meningkatka n tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing serta menciptaka n wirausaha baru 100 - Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja LPK - Bimbingan Teknis Assesor Akreditasi LPK - Penyebaran Informasi Kelembagaa n - Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja LPK - Bimbingan Teknis Assesor Akreditasi LPK - Penyebaran Informasi Kelembagaan 50.00 LPK 50 LPK 450,000,000 384,750,000 423,225,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 39 8. UJI KOMPETENSI TENAGA KERJA CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Meningkatka n tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing serta menciptaka n wirausaha baru 100.00 Uji Kompetensi Tenaga Kerja Uji Kompetensi Tenaga Kerja 600.00 Orang Sebanyak 720 orang36 angkatan 1,700,000,000 1,896,485,000 2,086,133,500 Lanjutan disnakertrans Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 12 39 9. Bimbingan Teknis Produktivitas Pengembangan Kewirausahaan Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 100.00 - Bimbingan Teknis Produktivitas Pengembangan Kewirausahaan - Bimbingan Teknis Produktivitas 5S - Bimbingan Teknis Training Need Analysis - Bimbingan Teknis Produktivitas Pengembangan Kewirausahaan - Bimbingan Teknis Produktivitas 5S - Bimbingan Teknis Training Need Analysis - Sebanyak 100 Orang5 Angkatan - Sebanyak 20 Orang1 Angkatan - Sebanyak 20 Orang1 Angkatan - Sebanyak 100 Orang5 Angkatan - Sebanyak 20 Orang1 Angkatan - Sebanyak 20 Orang1 Angkatan - Lanjutan disnakertrans 1 12 39 10. PEMAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Meningkatka n tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing serta menciptaka n wirausaha baru 100.00 - Pemaganga n Dalam Negeri Berbasis Pengguna - Seleksi Pemaganga n ke Luar Negeri Jepang - Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna - Seleksi Pemagangan ke Luar Negeri Jepang 800.00 Orang - Sebanyak 80 Orang4 Angkatan - Sebanyak 600 Orang2 Angkatan 1,250,000,000 1,070,890,000 1,177,979,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 39 11. BIMBINGAN TEKNIS METODOLOGI INSTRUKTUR LPK CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Meningkatka n tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing serta menciptaka n wirausaha baru 100.00 Bimbingan Teknis Metodologi Instruktur LPK - - Bimbingan Teknis Metodologi Instruktur LPK 50.00 Orang - Sebanyak 50 Orang2 Angkatan 225,000,000 168,675,000 185,542,500 Lanjutan disnakertrans 1 12 39 12. DBHCHT Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat dilingkungan Industri Hasil Tembakau dan Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di UPTD Disnakertrans Prov.Jawa Barat Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 384.00 orangp eserta pelatiha n Terlaksananya Pembinaan Keterampilan Masyarakat sekitar lingkungan Industri hasil tembakau dan daerah penghasil tembakau Terlaksananya Pembinaan Keterampilan Masyarakat sekitar lingkungan Industri hasil tembakau dan daerah penghasil tembakau KEJURUAN TEKNIK OTOMOTIF : 1. Sub.Kejuruan Teknik Sepeda Motor sejumlah 1 Paket 2. Sub.Kejuruan Teknik Kenderaan Ringan sejumlah 1 Paket KEJURUAN TEKNIK LISTRIK : 1.Sub Kejuruan Instalasi Penerangan sejumlah 1 Paket KEJURUAN KEJURUAN TEKNIK OTOMOTIF : 1. Sub.Kejuruan Teknik Sepeda Motor sejumlah 1 Paket 2. Sub.Kejuruan Teknik Kenderaan Ringan sejumlah 1 Paket KEJURUAN TEKNIK LISTRIK : 1.Sub Kejuruan Instalasi Penerangan sejumlah 1 Paket KEJURUAN 1,878,621,000 2,066,483,100 Lanjutan disnakertrans Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 12 39 13. Pelatihan Berbasis Kompetensi CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Terwujudny a Peningkatan Kualitas dan Produktivita s Tenaga Kerja Melalui Pelatihan 464.00 orangp eserta pelatiha n; Terselengga ranya kegiatan pelatihan sebanyak 3 angkatan Terselenggaranya kegiatan pelatihan sebanyak 2 angkatan 432.00 orangpes erta pelatihan - KEJURUAN TEKNIK LAS : 1.Sub Kejuruan Las Industri sejumlah 1 Paket 2. Sub Kejuruan Las Fabrikasi sejumlah 1 Paket KEJURUAN TEKNIK OTOMOTIF : 1. Sub Kejuruan Teknik Sepeda Motor sejumlah 1 Paket 2. Sub Kejuruan Teknik Kenderaan Ringan 4,000,000,000 1,792,434,200 1,971,677,620 Lanjutan disnakertrans KEJURUAN TEKNIK LISTRIK 1. Sub Kejuruan Instalasi Tenaga sejumlah 1 Paket 2. Sub.Kejuruan Otomatisasi Industri 1 Paket KEJURUAN TEKNIK ELEKTRONIK A : 1. Sub Kejuruan 1 12 39 14. Pelatihan Bagi Purna TKI CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Perwujudan Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 200.00 orang Pelatihan Bagi Purna TKI 6 angkatan120 orang 200.00 orang 1. Sub Kejuruan Audio Video sejumlah 1 Paket 1,000,000,000 1,620,716,000 1,782,787,600 Lanjutan disnakertrans 1 12 39 15. Workshop Jabar Mengembara CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kab. Garut; Kab. Indramayu; Kab. Cirebon; Jawa Barat Perwujudan Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 700.00 orang Terlaksanan ya workshop jabar mengembar a Workshop Jabar mengembara 700.00 orang 1. Sub Kejuruan Sekretaris sejumlah 1 Paket 300,000,000 267,450,000 294,195,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 39 16. Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung; Jawa Barat Perwujudan Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 400.00 orang Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri 400.00 orang Sebanyak 17 angkatan340 orang 4,002,270,000 3,132,706,500 3,445,977,150 Lanjutan disnakertrans 1 12 39 17. PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI MOBILE TRAINING UNIT MTU CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Tumbuhnya Rintisan Wirausaha Mandiri Bagi Pemula 100.00 Terlatihnya masyarakat Jawa Barat dibidang wirausaha Terselenggaranya pelatihan masyarakat Jawa Barat dibidang wirausaha 100.00 3 angkatan 90 Orang pelatihan kewirausahaa n melalui mobile training unit MTU 1,500,000,000 577,625,000 635,387,500 Lanjutan disnakertrans Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 12 39 18. PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS ARAH MINAT USAHA MANDIRI CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Meningkatn ya kemampuan masyarakat Jawa Barat yang mempunyai arah minat usaha mandiri 100.00 Berkemban gnya wirausaha mandiri berbasis arah minat Terlaksananya pelatihan wirausaha mandiri berbasis arah minat 100.00 8 angkatan 160 Orang pelatihan kewirausahaa n berbasis arah minat usaha mandiri 1,000,000,000 813,190,000 894,509,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 39 19. Peningkatan Kualitas Sertifikasi Profesi Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 100.00 Sosialisasi Kelembagaan dan Program Kerja BKSP Provinsi Jawa Barat Pelatihan Pembentukan LSP Pelatihan Asesor Kompetensi Kunjungan Kerja Dalam Rangka Peningkatan Wawasan Pengurus BKSP Provinsi Jawa Barat Pada Sektor Pariwisata Sosialisasi Kelembagaan dan Program Kerja BKSP Provinsi Jawa Barat Pelatihan Pembentukan LSP Pelatihan Asesor Kompetensi Kunjungan Kerja Dalam Rangka Peningkatan Wawasan Pengurus BKSP Provinsi Jawa Barat Pada Sektor Pariwisata - sebanyak 100 orang2 angkatan sebanyak 20 orang1 angkatan sebanyak 20 orang1 angkatan Sebanyak 15 orang pengurus - sebanyak 100 orang2 angkatan sebanyak 20 orang1 angkatan sebanyak 20 orang1 angkatan Sebanyak 15 orang pengurus 410,856,500 451,942,150 Lanjutan disnakertrans 1 12 39 20. DBHCHT Pelatihan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Perluasan Kesempatan Usaha Mandiri Tahun 2016 Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 483000 Orang Terlatihnya masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang wirausaha mandiri Terlatihnya masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang wirausaha mandiri 10 kegiatan 200 Orang melalui pelatihan penguatan ekonomi masyarakat 17 kegiatan 340 Orang melalui pelatihan penguatan ekonomi masyarakat 1,975,575,000 2,173,132,500 Lanjutan disnakertrans 1 12 40 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - disnakertrans 1 12 40 21 Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan Jawa Barat Jawa Barat Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaa an 40 1. Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat 2. Workshop Pengupahan 3. Pembinaan Pengupahan 4. Kunjungan Kerja Pengupahan 5. Mediasi Pengupahan 1. Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat 2. Workshop Pengupahan 3. Pembinaan Pengupahan 4. Kunjungan Kerja Pengupahan 5. Mediasi Pengupahan Terselenggara nya Pemberdayaa n Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sebanyak 5 Kegiatan Terselenggara nya Pemberdayaa n Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sebanyak 5 Kegiatan 555,687,000 611,255,700 Lanjutan disnakertrans Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 12 40 22. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PENGUPAHAN SE JAWA BARAT CG. 5 Tematik 2 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Adanya kesepaham an bersama Dewan Pengupaha n Provinsi dan Dewan Pengupaha n Kabkota di Jawa barat dalam Penentuan Kebijakan Pengupaha n di Jawa BaratMenin gkatnya Kesejahtera an Tenaga Kerja, Iklim Investasi, dan Situasi Hubungan Industrial yang Kondusif -0.00 2 Kegiatan Lokakarya Pengupaha n Rapat Koordinasi Wilayah Pengupaha n Diseminasi UMK dan Sosialisasi Penangguh an1. Lokakarya Pengupaha n 2. Rapat Koordinasi Wilayah Pengupaha n 1. Lokakarya Pengupaha n 2. Rapat Koordinasi Wilayah Pengupaha n 1. Lokakarya Pengupahan 2. Rapat Koordinasi Wilayah Pengupahan 100.00 27.00 kabupaten kota 0.00 2 Kegiatan Terlaksanany a Komunikasi dan Koordinasi Pengupahan Se Jawa Barat sebanyak 2 Kegiatan 600,000,000 513,000,000 564,300,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 40 23 Sosialisasi Penyelenggaraan Fasilitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan Jawa Barat Jawa Barat Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaa an 40 1. Terselenggaranya Sosialisasi Perlindungan Penyelenggaraan Fasilitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja 1. Terselenggaranya Sosialisasi Perlindungan Penyelenggaraan Fasilitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Terealisasinya Sosialisasi Perlindungan Penyelenggar aan Fasilitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja sebanyak 1 kali Terealisasinya Sosialisasi Perlindungan Penyelenggara an Fasilitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja sebanyak 1 kali 213,750,000 235,125,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 40 24. PEMBINAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN NORMA KETENAGAKERJAAN CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Jawa Barat Presentase kepesertaa n Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan 100.00 Persen Pemeriksaa n norma kerja dan norma K3 dan Pengujian Objek K3 Audit Zero accident Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Monitoring dan Evaluasi Pekerja Anak 100.00 Persen 40 perusahaan 120 Perusahaan 18 Kab.Kota 625,000,000 377,548,000 415,302,800 Lanjutan disnakertrans 1 12 40 25. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Presentase kepesertaa n Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan 100.00 Persen Diseminasi K3, Sosialisasi Norma Kerja dan Gema Daya K3 Bimtek K3 Penanggulangan Kebakaran Peningkatan Fungsi P2k3 Bakti Sosial dalam rangka Bulan K3 Upacara Pencanangan Bulan K3 Sosialisasi PP No. 4 Tahun 2015 100.00 Persen 30 orang 30 orang 200 orang 200 orang 40 Orang 800,000,000 381,800,000 419,980,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 40 26. PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Presentase kepesertaa n Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan 100.00 Persen Bimtek Kader norma Kerja, Bimtek calon ahli K3, bimtek K3 dan Bimtek P3Ktangga p darurat Rapat Koordinasi Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan 100.00 Persen 160 orang 1,050,000,000 483,470,000 531,817,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 40 27. BIMTEK TATACARA PEMBUATAN PP PKB BAGI PEKERJA DAN PENGUSAHA CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Persentase penyelesaia n kasus hubungan industrial 100.00 Bimtek Tatacara pembuatan PP PKB bagi Pekerja dan Pengusaha Bimtek tatacara pembuatan PP, PKB bagi Pekerja dan Pengusaha 100.00 Bimtek tatacara pembuatan PP, PKB bagi Pekerja dan Pengusaha; 125,000,000 106,875,000 117,562,500 Lanjutan disnakertrans 1 12 40 28. RAPAT LKS TRIPARTIT PROVINSI JAWA BARAT CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Persentase penyelesaia n kasus hubungan industrial 100.00 Rapat LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat Rapat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Barat 100.00 Rapat LKS Tripartit 6 kali dan Rapat Badan Pekerja 15 kali 120,000,000 102,600,000 112,860,000 Lanjutan disnakertrans Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 12 40 29. RAPAT KOORDINASI LKS TRIPARTIT PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATENKOTA CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Persentase penyelesaia n kasus hubungan industrial 100.00 Rapat Koordinasi Wilayah LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten Kota Rapat Koordinasi Wilayah LKS Tripartit Provinsi dan KabupatenKota; 100.00 Rapat Koordinasi Wilayah LKS Tripartit Provinsi dan KabupatenK ota; 232,000,000 198,360,000 218,196,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 40 30 Peningkatan Manajemen Organisasi Dan Negosiasi Serikat Pekerja Serikat Buruh Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan Jawa Barat Jawa Barat Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaa an 65 Peningkatan Manajemen Organisasi dan Negosiasi Serikat Pekerja Serikat Buruh Peningkatan Manajemen Organisasi dan Negosiasi Serikat Pekerja Serikat Buruh Peningkatan Manajemen Organisasi dan Negosiasi SPSB Peningkatan Manajemen Organisasi dan Negosiasi SPSB 106,875,000 117,562,500 Lanjutan disnakertrans 1 12 40 31. PENYULUHAN PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT CG. 5 Tematik 2 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Persentase penyelesaia n kasus hubungan industrialPer sentase penyelesaia n kasus hubungan industrial 100.00 100.0 60.00 perusah aa n 60.00 - perusah a an 100.00 Penyuluhan Pembentuka n LKS Bipartit Penyuluhan Pembentukan LKS Bipartit; 100.00 Pembentukan LKS Bipartit di 60 perusahaan 96,000,000 82,080,000 90,288,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 40 32. PEMBINAAN DAN PENYAJIAN DATA PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI DAN KABUPATENKOTA CG. 5 Tematik 2 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Meningkatn ya perlindunga n serta peran dan fungsi kelembagaa n 100.00 Pembinaan dan Penyajian Data Penyelesaia n Perselisihan Ketenagake rjaan di Provinsi dan Kabupaten KOta Data Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan 100.00 Tersedianya data penyelesaian perselisihan di provinsi dan kabupatenko ta 234,000,000 200,070,000 220,077,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 41 Program Peningkatan Kesempatan Kerja - 1 12 41 33. Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; KabKota Optimalisasi Penempatan Pemberday aan Tenaga Kerja Penyandan g Disabilitas pada sektor formalinfor mal pada sektor industri garment 100.00 Pembekalan , Penempatan Tenaga Kerja Penyandan g Disabilitas pada sektor formal industri garment Pembekalan, Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada sektor formal industri garment 100.00 - Penempatan pemberdayaa n tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebanyak 70 Orang 350,000,000 300,450,000 330,495,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 41 34 Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal AKL Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja 27 Kab.Kota 27 Kab.Kota Jumlah Penyerapan 2 Juta Kesempatan Kerja Melalui Sektor Primer, Sekunder dan Tersier 483.000 orang - Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada sektor garment - Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada sektor garment - Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal AKL sebanyak 150 orang. - Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal AKL sebanyak 200 orang. 1,104,619,000 1,215,080,900 Lanjutan disnakertrans Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 12 41 35. Pengendalian dan Monitoring Terhadap Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang TKWNAP di Jawa Barat CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; 27 Kab.Kota Terkendali dan termonitorn ya penggunaa n terhadap Tenaga Kerja Asing Pendatang TKWNAP guna pemberday aan kepada Tenaga Kerja Indonesia pendampin g untuk transfer teknologipe ngetahuan 100.00 Pengendalia n dan Monitoring terhadap Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang TKWNAP di Wilayah Jawa Barat Pengendallian dan Monitoring Terhadap Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang TKWNAP di Wilayah Jawa Barat. 100.00 PerusahaanL embagaInsta nsi yang memperkerjak an Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang TKWNAP di Jawa Barat sebanyak 500 LembagaPer usahaan. 200,000,000 368,000,000 404,800,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 41 36 Jejaring Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Daerah AKAD Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja 27 Kab.Kota 27 Kab.Kota Jumlah Penyerapan 2 Juta Kesempatan Kerja Melalui Sektor Primer, Sekunder dan Tersier 483.000 orang Penjajagan Kesempatan kerja dan konsolidasi dan promosi potensi tenaga kerja asal Jawa Barat ke Luar Daerah Penjajagan Kesempatan kerja dan konsolidasi dan promosi potensi tenaga kerja asal Jawa Barat ke Luar Daerah Tersendianya informasi kesempatan kerja dan terkonsolidasi nya potensi Tenaga Kerja asal Jawa Barat Tersendianya informasi kesempatan kerja dan terkonsolidasi nya potensi Tenaga Kerja asal Jawa Barat 180,000,000 198,000,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 41 37. PERLUASAN LAPANGAN KERJA MELALUI PADAT KARYA PRODUKTIF PETERNAKAN DAN PERIKANAN CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder dan Tersier 100.00 persen 1. Mening katnya Perekonomi an dan pemahaman terhadap pelaksanaa n kegiatan Kesempata n kerja di Perdesaan 100.00 persen 3,000,000,000 - - Lanjutan disnakertrans 1 12 41 38 PERLUASAN LAPANGAN KERJA MELALUI PADAT KARYA INFRASTRUKTUR PENGERASAN JALAN CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder dan Tersier 100.00 persen 1. Terlaks ananya Perluasan Lapangan Kerja Melalui Padat Karya Pengerasan Jalan Padat Karya Insfrastrukt ur sebanyak 48 lokasi 4.080 orang di Kabkota Padat karya infrastruktur pengerasan jalan dapat memberikan kesempatan kerja secara temporer kepada 385 orang tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur 100.00 persen Pengerasan jalan di 17 lokasi 2,000,000,000 2,430,000,000 2,673,000,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 41 39. PENDATAAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder dan Tersier 483.000 orang Terentrinya data pendataan kesempatan kerja sebanyak 450.000 orang Bay name bay addres dalam memenuhi target serapan 2 Juta Kesempata n Pendataan serapan tenaga kerja 100.00 persen 1,500,000,000 900,000,000 990,000,000 Lanjutan disnakertrans Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 12 41 40 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya pemahaman pencari kerja dalam memasuki dunia kerja 100.00 Mengurangi jumlah penganggur an di Jawa Barat 100.00 294,479,000 252,185,000 277,403,500 Lanjutan disnakertrans 1 12 41 41. Bimbingan Teknis Pengurus Bursa Kerja Khusus BKK Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja Jawa Barat Jawa Barat Jumlah Penyerapan 2 Juta Kesempatan Kerja Melalui Sektor Primer, Sekunder dan Tersier 483.000 orang Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus Bursa Kerja Khusus BKK Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus Bursa Kerja Khusus BKK - Terlaksanany a Bimbingan Teknis bagi pengurus Bursa Kerja Khusus BKK yang ada di Wilayah Jawa Barat - Terlaksanany a Bimbingan Teknis bagi pengurus Bursa Kerja Khusus BKK yang ada di Wilayah Jawa Barat 146,750,000 161,425,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 41 42 Pendataan Informasi Pasar Kerja CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Meningkatn ya kuantitas dan kualitas data penempatan tenaga kerja di ajwa barat 100.00 Data penempatan tenaga kerja yang akurat Data dan Informasi Pasar Kerja secara online dan offline 100.00 Terlaksanany a pendataan penempatan tenaga kerja di 27 KabupatenK ota 100,000,000 85,500,000 94,050,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 41 43. Layanan Antar Kerja dan Konseling CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Meningkatn ya penyerapan tenaga kerja Ppada sektor Jasa, industri, erdagangan dan Pertanian 100.00 Mengurangi jumlah penganggur an di Jawa Barat Kegiatan Layanan Antar Kerja dan Konseling 100.00 Terlaksanany a kegiatan Layanan Antar Kerja dan Konseling sebanyak 36 kali 75,570,000 65,000,000 71,500,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 41 44 Bursa Kerja CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Meningkatn ya penyampaia n informasi pasar kerja secara efektif kepada calon pencari kerja 100.00 Tersebarny a informasi lowongan kerja kepada pencari kerja di 4 empat lokasi di jawa barat Penyelenggaraan Bursa Kerja 100.00 Tersebarnya Informasi lowongan kerja kepada pencari kerja sebanyak 2 lokasi 1,052,000,000 364,360,000 400,796,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 41 45. Penyebaran Informasi Pencegahan TKI Non Prosedural CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder dan Tersier 100.00 -persen -Terlaksana nya penyebaran informasi penempatan dan perlindunga n TKI melalui Televisi sebanyak 2 kali penayanga n -Terlaksana nya penyebaran informasi penempatan dan perlindunga n TKI melalui Radio sebanyak 7 kali penyiaran -Terlaksana nya penyebaran informasi penempatan dan perlindunga n TKI melalui Koran sebanyak 7 kali penyebaran -Terlaksana nya Terlaksananya penyebaran informasi penempatan dan perlindungan TKI melalui Televisi Terlaksananya penyebaran informasi penempatan dan perlindungan TKI melalui Radio Terlaksananya penyebaran informasi penempatan dan perlindungan TKI melalui Koran Terlaksananya penyebaran informasi penempatan dan perlindungan TKI melalui Mobil Penyuluhan TKI 100.00 -persen 3 kali penayangan 6 kali penyiaran 6 kali penyebaran 4 Desa 150,000,000 200,792,000 220,871,200 Lanjutan disnakertrans Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Terlaksana nya penyebaran informasi penempatan dan perlindunga 1 12 41 46 Pembinaan PPTKIS dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan PAP CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Bandung, DKI Jakarta Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder dan Tersier 100.00 -persen -Terselengg aranya kegiatan Pembinaan PPTKIS sebanyak 2 kegiatan -Terselengg aranya kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangk atan PAP sebanyak 4 kegiatan - Terlaksananya Pembinaan PPTKIS - Terlaksananya Pembekalan Akhir Pemberangkatan PAP - Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Instruktur PPTKIS 100.00 -persen 150 orang 200 orang 70 orang 150,000,000 230,125,000 253,137,500 Lanjutan disnakertrans 1 12 41 47. Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas Pelayanan TKI Terpadu Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja Jawa Barat Jawa Barat Jumlah Penyerapan 2 Juta Kesempatan Kerja Melalui Sektor Primer, Sekunder dan Tersier 483.000 orang Terlaksananya Rapat Satgas Bidang Advokasi dan Penegakan Hukum Terlaksananya Rapat Satgas Bidang Pelayanan,Pemula ngan, Pemberdayaan Tenaga Kerja Terlaksananya Rapat Satgas Bidang Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat Terlaksananya Rapat Satgas Bidang Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Rapat Satgas TKI Non Prosedural Terlaksananya Rapat Satgas Bidang Advokasi dan Penegakan Hukum Terlaksananya Rapat Satgas Bidang Pelayanan,Pemula ngan, Pemberdayaan Tenaga Kerja Terlaksananya Rapat Satgas Bidang Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat Terlaksananya Rapat Satgas Bidang Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Rapat Satgas TKI Non Prosedural 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 360,000,000 396,000,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 41 48 Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI Jawa Barat CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder dan Tersier 100.00 -persen -Terselengg aranya Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindunga n TKI bagi 1.300 orang -Terselengg aranya penyebaran SMS Gateway kepada Terselenggaranya Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI Terselenggaranya penyebaran SMS gateway 100.00 -persen 900 CTKI 5.000 TKI 500,000,000 927,500,000 1,020,250,000 Lanjutan disnakertrans 1 12 41 49. Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan TKI Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja Jawa Barat Jawa Barat Jumlah Penyerapan 2 Juta Kesempatan Kerja Melalui Sektor Primer, Sekunder dan Tersier 483.000 orang - - Terselenggaranya monitoring, evaluasi , koordinasi pelaksanaan pelayanan TKI - Terlaksananya Pendataan TKI di Bandara - - Terselenggaranya monitoring, evaluasi , koordinasi pelaksanaan pelayanan TKI - Terlaksananya Pendataan TKI di Bandara - - KabKota Jawa Barat, DKI JakartaBant en, 1 Negara Penempatan - 12 bulan - - KabKota Jawa Barat, DKI JakartaBant en, 1 Negara Penempatan - 12 bulan 270,000,000 297,000,000 Lanjutan disnakertrans

1 20

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur - disnakertrans Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10

1 20

59 50. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Disnakertrans CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100.00 Meningkatn ya Kualitas Aparatur Disnakertra ns Provinsi Jawa Barat Honor Pengadaan BarangJasa Belanja Sarana Olah raga Shuttlecock Belanja Obat- obatan Layanan Darurat Jasa Profesi Non PNS Belanja Pakaian Olah Raga Kegiatan POR Pemprov Belanja Pakaian Dinas Harian Penyelenggaraan Outbound Belanja Bimbingan TeknisLokakarya SeminarWorksh 100.00 4 Kegiatan 72 slock 1 Tahun 1 Tahun 80 orang 135 orang 211 orang 1 paket 657,575,000 598,837,300 658,721,030 Lanjutan disnakertrans

1 20

59 51. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Bekasi Meningkatn ya Kualitas Aparatur Daerah 12.00 Bulan Terselengga ranya Peningkatan Kesejahtera an Aparatur -- Pelaksanaan Bimtek - Ceramah Kerohanian - Senam - Ongkos Jahit Pakaian Dinas Harian Linmas dan Pakaian Dinas Harian Putih Gelap - Bahan Pakaian Dinas Harian Linmas - Bahan Pakaian DInas Harian Putih Gelap 12.00 Bulan - - Pelaksanaan Bimtek selama 1 Tahun - Ceramah Kerohanian 4 OK - Senam 10 bulan - Pakaian Jadi Dinas Harian Lengkap atribut dsan topi Linmas 45 orang - Bahan Pakaian DInas Harian Putih Gelap 45 120,000,000 76,500,000 84,150,000 Lanjutan disnakertrans

1 20

59 52. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung; Bandung Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar Daerah 100.00 Terlaksanan ya Penimgkata n Kesejahtera an dan Kemampuan Aparatur - Ceramah agama - Senam - pakaian kerja - kursus 100.00 - 10 bulan - 10 bulan - 18 orang - 1 paket 100,000,000 77,200,000 84,920,000 Lanjutan disnakertrans

1 20

59 53. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BALAI PELATIHAN KETRANSMIGRASIAN DAN KEWIRAUSAHAAN CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Meningkatn ya kualitas aparatur daerah dan pelayanan administrasi kepegawaia n 100.00 Ceramah Kerohanian Senam Pakaian Dinas Hansip Pelaksanaa n Bimtek Aparatur- Ceramah Kerohanian Senam Pakaian Dinas Linmas Pelaksanaan Bimtek Aparatur 100.00 6 OK 48 OK 11 stel 1 tahun 75,000,000 64,150,000 70,565,000 Lanjutan disnakertrans

1 20

59 54. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPTKI Terpadu CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 DesaKel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung; Bandung Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar Daerah 100.00 -persen -Terselengg aranya kegiatan Peningkatan Kesejahtera an dan Kemampuan Aparatur BPTKI Terpadu Pemberian baju Linmas, Seragam Hitam Putih Pembayaran Bimteksosialisasi Pembayaran kursuspelatihan 100.00 -persen 8 delapan orang 8 delapan orang 4 empat orang 50,000,000 42,750,000 47,025,000 Lanjutan disnakertrans

1 20

60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - disnakertrans Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10

1 20

60 55. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Disnakertrans CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Bandung Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 Terpenuhiny a Kebutuhan Administrasi Perkantoran Untuk Mendukung Kualitas Pelayanan Dasar Jawa Barat ATK Fotokopi Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Makanan dan Minuman Rapat Dinas Dekorasi dan Desain InteriorKein dahan Ruangan DokumenA dministrasi Tender Perangko dan Administrasi Keuangan Belanja Pengelolaan Website Dinas ATK Fotokopi Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Makanan dan Minuman Rapat Dinas Dekorasi dan Desain InteriorKeindaha n Ruangan Perangko dan Administrasi Keuangan Belanja Pengelolaan Website Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Provinsi Belanja Alat Listrik dan Elektronika Belanja Jasa 100.00 1.00 kegiatan 1.00 kegiatan 4 Triwulan Fotokopi 1 paket 4 kegiatan 1 paket 4 triwulan 1 paket 1 tahun 1 kegiatan 1 kegiatan 4 triwulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 Paket 4 wilayah 4 wilayah 4 wilayah 4 wilayah 1,506,489,000 1,710,004,000 1,881,004,400 Lanjutan disnakertrans Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Provinsi telepon Belanja Jasa Listrik Belanja PDAM Belanja Akses Internet 9 Mbps Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Round Table dan Kursi Belanja PlakatKarangan Bunga Belanja ATK Administrasi Perkantoran Balai Pengawas Ketenagakerjaan Belanja Jasa Listrik Balai Pengawas Ketenagakerjaan Belanja PDAM Balai Pengawas Ketenagakerjaan Belanja Jasa Telepon Balai Pengawas Ketenagakerjaan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Belanja Alat Listrik dan Elektronika Belanja Jasa Telepon Belanja Jasa Listrik Belanja PDAM Belanja Akses Internet 9 Mbps Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Round Table dan Kursi Belanja PlakatKara ngan Bunga ATK Fotokopi Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Makanan dan Minuman Rapat Dinas Dekorasi dan Desain InteriorKein dahan Ruangan DokumenA - dan Administrasi Keuangan Belanja Pengelolaan Website Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Provinsi Belanja Alat Listrik dan Elektronika Belanja Jasa Telepon Belanja Jasa Listrik Belanja PDAM Belanja Akses Internet 9 Mbps Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Round Table dan Kursi Belanja PlakatKara ngan Bunga -

1 20

60 56. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi CG. 10 Tematik 1 CG.10 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat Bekasi Terpenuhiny a Kebutuhan Administrasi Perkantoran dalam mendukung Tugas pokok dan fungsi 12.00 Bulan Terfasilitasi nya Administrasi Perkantoran ATK Belanja Telepon Belanja Listrik Belanja Surat KhabarMajalah Belanja Pengiriman Surat Belanja Internet Belanja Voucher Smartphone Belanja Cetak Belanja Foto copi Belanja Mamin rapat Belanja Perjalanan Dinas 12.00 Bulan ATK 12 bulan Belanja Telepon 12 bulan Belanja listrik 12 bulan Belanja Surat khabarMajal ah 12 bulan Belanja pengiriman surat 1 tahun Belanja internet 12 bulan Belanja Cetak 1 tahun Belanja Foto copi 1 tahun Belanja mamin rapat 1 tahun Belanja perjalanan dinas 1 tahun 550,000,000 472,703,000 519,973,300 Lanjutan disnakertrans Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10

1 20

60 57. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung; Bandung Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran selama satu tahun - Tersedianya ATK - Pembayaran Telepon, Listrik, Internet - Belanja materai - Pembayaran Majalah - Cetak dan Penggandaan - Makan minum rapat 100.00 - 4 triwulan - 1 tahun - 150 lembar - 12 bulan - 1 kegiatan - 11 bulan 225,000,000 203,275,000 223,602,500 Lanjutan disnakertrans

1 20

60 58 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI PELATIHAN KETRANSMIGRASIAN DAN KEWIRAUSAHAAN Meningkatka n Kinerja Aparatur serta tata kelola pemerintah dan pembanguna n berbasis IPTEK Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPDBalaiUPT UPTD dalam mendukung tugas Jawa Barat Jawa Barat Persentase unit kerja SKPDBalaiU PTUPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 - Belanja ATK - Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran - Pengisian Tabung Gas 12 Kg - Barang Pecah Belah - Telepon, Listrik, Internet, Surat KabarMajalah Pengiriman Surat - Cetak dan Penggandaan - Makan dan Minum Rapat - Snack Rapat - Belanja ATK - Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran - Pengisian Tabung Gas 12 Kg - Barang Pecah Belah - Telepon, Listrik, Internet, Surat KabarMajalah Pengiriman Surat - Cetak dan Penggandaan - Makan dan Minum Rapat - Snack Rapat - 4 Triwulan - 1 Paket - 1 Tahun - 1 Paket - 12 Bulan - 4 Triwulan - 500 OK - 500 OK - 4 Triwulan - 1 Paket - 1 Tahun - 1 Paket - 12 Bulan - 4 Triwulan - 500 OK - 500 OK 389,950,000 428,945,000 Lanjutan disnakertrans

1 20

60 59. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPTKI Terpadu CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100.00 -persen -Terselengg aranya kegiatan Penyelengg araan Administrasi Perkantoran BPTKI Terpadu Tersedianya ATK Tersedianya alat listrik dan elektronik Tersedianya benda pos Pengisian tabung gas Tersedianya biaya langganan telepon Tersedianya biaya langganan surat kabarmajalah Tersedianya biaya langganan internet Tersedianya brosur Tersedianya poster Tersedianya Leaflet Tersedianya map Tersedianya amplop Tersedianya buku 100.00 -persen 4 triwulan 2 kali penyediaan 1000 lembar 6 kali 1 tahun 1 tahun 1 tahun 750 lembar 750 lembar 750 lembar 30 pak 30 pak 40 buah 40 buah 20 pak 56.400 lembar 60 eks 180 orang 102 oh 225,000,000 292,425,000 321,667,500 Lanjutan disnakertrans Terselenggaranya jamuan snack box dan jamuan makan box Terselenggaranya perjalanan dinas -

1 20

61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10

1 20

61 60 Pembangunan Gedung Kantor Disnakertrans Meningkatka n Kinerja Aparatur serta tata kelola pemerintah dan pembanguna n berbasis IPTEK Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Bandung Bandung Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Honor Panitia Pekerjaan Administrasi Tender Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan Makan Minum Rapat Persiapan Pembangunan Gedung Disnakertrans Honor Panitia Pekerjaan Administrasi Tender Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan Makan Minum Rapat Persiapan Pembangunan Gedung Disnakertrans Honor Panitia Pekerjaan 1 paket Administrasi Tender 1 paket Belanja Konsultan Pengawas Pembanguna n 1 paket Makan Minum Rapat Persiapan 10 kali Pembanguna n gedung 1 paket Honor Panitia Pekerjaan 3 paket Administrasi Tender 2 paket Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan 1 paket Makan Minum Rapat Persiapan 10 kali Pembangunan gedung 1 paket 4,026,290,500 4,428,919,550 Lanjutan disnakertrans

1 20

61 61 Pengadaan Barang Prasarana Kantor Disnakertrans Meningkatka n Kinerja Aparatur serta tata kelola pemerintah dan pembanguna n berbasis IPTEK Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Bandung Bandung Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tersedianya sarana kantor: Honor Panitia Pengadaan BarangJasa Lemari besi Computer PC Printer Laptop Gordyn Aula AC 1,5 PK Papan Nama Ex- PHI Tersedianya sarana kantor: Honor Panitia Pengadaan BarangJasa Lemari besi Computer PC Printer Laptop Gordyn Aula AC 1,5 PK Papan Nama Ex- PHI ATK Pelaporan Content Billboard Karpet Ruang Sekretaris Perjalanan dinas Tim Bantuan Teknis Mobil Bursa Kerja Keliling dan aksesoris Jasa Perencanaan Pengadaan Billboard Tersedianya sarana kantor: 5 kegiatan 8 unit 7 unit 7 unit 3 unit 1 kegiatan 2 unit 1 unit Tersedianya sarana kantor: 18 kegiatan 8 unit 7 unit 7 unit 5 unit 1 kegiatan 2 unit 1 unit 1 paket 3 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 1 unit 3 paket 3 paket 1 paket 3 paket 4 Wilayah x 3 Bulan 4 unit 4 unit 4 unit 10 unit 3,524,294,000 3,876,723,400 Lanjutan disnakertrans Jasa Pengawasan Pengadaan Billboard Pengadaan Sound System Pengadaan Fisik Konstruksi Billboard Sewa Ruko Tempat Kerja Balai Pengawas Ketenagakerjaan Kendaraan Operasional Balai Pengawas Ketenagakerjaan Lemari Kantor Filling kabinet Pengadaan komputer PC Pengadaan printer Meja Kerja Balai Pengawas Ketenagakerjaan Kursi Kerja Balai Pengawas Ketenagakerjaan Meja Rapat Balai Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Pengawas Ketenagakerjaan Kursi Rapat Balai Pengawas Ketenagakerjaan Tablet AC Balai Pengawas Ketenagakerjaan Pengadaan Kamera dan Kelengkapan Anti Virus

1 20

61 62 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatka n Kinerja Aparatur serta tata kelola pemerintah dan pembanguna n berbasis IPTEK Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Bandung Bandung Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelatihan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelatihan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelatihan AC 6 unit AC Standing 2 Unit Almari Geser Kaca 14 buah Laptop 1 Unit Hardisk Eksternal 2 Unit Printer 1 Unit TV 1 Unit Buku-Buku Teknik 400 Buku Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelatihan AC 6 unit AC Standing 2 Unit Almari Geser Kaca 14 buah Laptop 1 Unit Hardisk Eksternal 2 Unit Printer 4 Unit TV 1 Unit Buku-Buku Teknik 400 Buku Kendaraan Dinas Teknis Operasional 2 unit 1,681,925,000 1,850,117,500 Lanjutan disnakertrans Sepeda Motor Roda Dua Sport 150cc untuk operasional 2 unit Kendaraan Roda Tiga untuk pengangkut sampah 1 unit Komputer 2 unit Tempat Tidur Bertingkat Lengkap untuk Asrama siswa 36 unit Kamera CCTV Lengkap 16 Titik 1 kegiatan Sofa untuk asrama siswa 1 set Kursi Tunggu untuk asrama siswa 4 unit Handycam untuk dokumentasi 1 unit Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10

1 20

61 63 Pembangunan Gedung Asrama BLTKLN Tahap I Meningkatka n Kinerja Aparatur serta tata kelola pemerintah dan pembanguna n berbasis IPTEK Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Bandung Bandung Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Pembangunan Gedung Asrama BLTKLN Tahap I - Review DED - Jasa Konsultan Manajeman Konstruksi - Perizinan - Jasa Konsultan Pembuatan Dokumen UKL UPL - Desain Ulang Gedung Asrama - Pengelolaan Air Limbah - Pengurusan Ijin - Analisa Dampak Banjir Terbangunny a Gedung Asrama BLTKLN Tahap I - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan 1,761,068,400 1,937,175,240 Lanjutan disnakertrans

1 20

62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; -

1 20

62 64. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Disnakertrans CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebutuhan Operasional untuk Mendukung Kinerja Dinas Belanja Perawatan Suku Cadang Kendaraan Dinas Jasa Kebersihan Gedung Kantor Jasa Kebersihan Halaman Kantor Jasa Keamanan Kantor Pemeliharaan fasilitas kantor Pemeliharaan mesin absen pegawai Belanja BBM Kendaraan Dinas Belanja Pajak Rumah Dinas Belanja STNK Belanja Jasa KIR Perawatan Suku Cadang Belanja Pelumas Pemeliharaan Jaringan LAN 100.00 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 unit 1 tahun 10 unit 1 tahun 1 tahun 1 paket 1 paket 1 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 12 OB 12 OB 1 kegiatan 1 kegiatan 2,497,510,000 1,818,600,000 2,000,460,000 Lanjutan disnakertrans Pemeliharaan Jaringan Listrik Pemasangan Water Hiter Pemeliharaan Ruang Kamdal Pemasangan Jalan Sarana Akses Disabilitas Pemeliharaan Rumah Dinas Pemeliharaan Tower Air Pemasangan Penerangan Jalan Umum PJU Pembuatan Bak Sampah Honorarium Petugas Kebersihan Balai Pengawas Ketenagakerjaan Jasa keamanan Balai Pengawas Ketenagakerjaan Pelaburan Ruang Data Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10

1 20

62 65 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi Meningkatka n Kinerja Aparatur serta tata kelola pemerintah dan pembanguna n berbasis IPTEK Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPDBalaiUPT UPTD Bekasi Bekasi Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUP TUPTD 300 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan Belanja alat listrik 1 Tahun Belanja Suku Cadang 1 Tahun Belanja Pelumas selama 1 Tahun Belanja STNK 1 Tahun Honor Petugas Kebersihan Kantor 13 Kali Honor Petugas Keamanan Kantor 13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan Belanja alat listrik 1 Tahun Belanja Suku Cadang 1 Tahun Belanja Pelumas selama 1 Tahun Belanja STNK 1 Tahun Honor Petugas Kebersihan Kantor 13 Kali Honor Petugas Keamanan Kantor 13 Kali Belanja Pakaian Kerja Petugas 1,731,504,000 1,904,654,400 Lanjutan disnakertrans Kantor beserta atribut Lengkap 14 Stel Belanja Pakaian Kerja Petugas Kebersihan Kantor 18 bh Belanja Pemeliharaan alat-alat Kantor 1 Tahun Kebersihan Kantor 18 bh Belanja Pemeliharaan alat-alat Kantor 1 Tahun Belanja Pemeliharaan Taman 1 Tahun Belanja Pemeliharaan Taman 1 Tahun

1 20

62 66. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor BLTKLN CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung; Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 Tersedianya : - Belanja elektronik - iuran sampah - Jasa Kebersihan - Jasa Keamanan - Belanja Kir - Belanja Service - Belanja Suku Cadang - Belanja Pelumas - Pemeliharaa n Fasilitas Kantor Alat listrik dan elektronik Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pengharum ruangan Honorarium petugas kebersihan Honorarium petugas keamanan Loundry perlengkapan asrama STNK kendaraan Service kendaraan bermotor Penggantian suku cadang kendaraan bermotor Pengadaan BBM kendaraan operasional Pakaian kerja 100.00 Perbaikan Gedung Workshop Automotif 1 500,000,000 469,091,000 516,000,100 Lanjutan disnakertrans Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Pakaian kerja lapangan petugas keamanan Pemeliharaan alat pendingin ruangan Pemeliharaan alat dan mesin pertanian Pemeliharaan alat bengkel pertukangan Pemeliharaan komputer dan printer Pemeliharaan sound system Pemeliharaan camera Pemeliharaan instalasi air Pemeliharaan taman Pemeliharaan gedung

1 20

62 67. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPTKI Terpadu CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 DesaKel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung; Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TBJumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 100.00 -persen -Terselengg aranya kegiatan Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana BPTKI Terpadu Tersedianya BBM Tersedianya Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Keamanan Tersedianya biaya STNK Tersedianya Biaya perawatan kendaraan Tersedianya Biaya penggantian suku cadang Tersedianya Biaya pelumas Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan kantor Terselenggaranya pemeliharaan peralatan komputer 100.00 -persen 12 bulan 4 triwulan 4 triwulan R4 3 unit, R2 5 unit R4 3 unit, R2 5 unit R4 3 unit, R2 5 unit R4 3 unit, R2 5 unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 160,000,000 175,550,000 193,105,000 Lanjutan disnakertrans Terselenggaranya pemeliharaan alat studiokomunikas i Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10

1 20

62 68 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung ex PHI Meningkatka n Kinerja Aparatur serta tata kelola pemerintah dan pembanguna n berbasis IPTEK Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPDBalaiUPT UPTD Bandung Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUP TUPTD 300 Pemeliharaan Gedung Kantor Ex PHI Pemeliharaan Pompa Submersible Pemeliharaan Hotmix Halaman Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Ex PHI Pemeliharaan Pompa Submersible Pemeliharaan Hotmix Halaman Kantor Pemeliharaan Kamar MandiWC Gedung ex PHI Pembuatan Sekat Laboratorium Komputer Gedung ex PHI Penambahan Pekerjaan Hot Mix Gedung ex PHI dan Perataan Tanah Pembuatan Septictank Gedung ex PHI Pengadaan Pompa Submersible 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 586,750,000 645,425,000 Lanjutan disnakertrans Penyedot Air Hujan Gedung ex PHI Pembuatan Bak Sampah Gedung ex PHI Pasangan Garasi Existing Pemasangan Nomenklatur Gedung ex PHI

1 20

66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20

66 69 Pengelolaan Keuangan Disnakertrans Meningkatka n Kinerja Aparatur serta tata kelola pemerintah dan pembanguna Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik Bandung Bandung Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dokumen Laporan Keuangan Dokumen Pemutakhiran Asset Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dokumen Laporan Keuangan Dokumen Pemutakhiran Asset 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 109,500,000 120,450,000 Lanjutan disnakertrans 2 Urusan Pilihan - 2 35 Ketransmigrasian - 2 35 101 Program Pengembangan Transmigrasi - 2 35 101 70. Sosialisasi Program Transmigrasi CG. 5 Tematik 2 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; 26 KabKota - Menata persebaran penduduk, Baik di dalam maupun ke luar wilayah ProvinsiMen ata persebaran penduduk, Baik di dalam maupun ke luar wilayah Provinsi -100.00 NAME? 100.00 100.00 persen 26.00 kabupaten kota 100.00 26 KabKota; 1 Kegiatan 1 Kegiatan 600,000,000 404,540,000 444,994,000 Baru disnakertrans Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 2 35 71 Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah KSAD Bidang Transmigrasi Penanganan kemiskinan Menurunnya jumlah penduduk miskin 26 KabKota 26 KabKota Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasi an 9 Naskah MOU - - Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah KSAD Bidang Transmigrasi; - Koordinasi Antar Daerah Pengirim; - Evaluasi Keberhasilan Transmigrasi; - Tindak Lanjut Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigrasi - Jabar Mengembara - - Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah KSAD Bidang Transmigrasi; - Koordinasi Antar Daerah Pengirim; - Evaluasi Keberhasilan Transmigrasi; - Tindak Lanjut Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigrasi - Jabar Mengembara - 1 kali; 3 Provinsi; 4 Provinsi; 2 Provinsi 1 Provinsi - 1 kali; 3 Provinsi; 4 Provinsi; 2 Provinsi 1 Provinsi 617,072,500 678,779,750 Lanjutan disnakertrans 2 35 72. Pembinaan dan Supervisi Masyarakat Transmigrasi Lokal CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; 21 UPT11 KabKota - Terwujudny a Peningkatan kemampuan penduduk pada transmigrasi lokal resettleme nt pada bidang wirausaha 100.00 - Koordinasi dan fasilitasi pemberday aan ekonomi produktif - Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi produktif 100.00 - Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaa n ekonomi produktif 21 KUB; 225,000,000 303,280,000 333,608,000 Lanjutan disnakertrans 2 35 73. Rapat Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; 21 UPT11 KabKota - Terwujudny a Peningkatan kemampuan penduduk pada transmigrasi lokal resettleme nt pada bidang wirausaha 100.00 - Rapat Evaluasi Pemberday aan Transmigra si Lokal - Rapat Evaluasi Pemberdayaan Transmigrasi Lokal 100.00 - 1 Kali x 11 Kab 21 Unit Permukiman Transmigrasi Lokal 90,000,000 83,625,000 91,987,500 Lanjutan disnakertrans 2 35 74 PENGEMBANGAN LAHAN PRAKTEK DEMPLOT PELATIHAN KETRANSMIGRASIAN DAN KEWIRAUSAHAAN Penanganan kemiskinan Menurunnya jumlah penduduk miskin Bandung Bandung Jumlah Calon Transmigran, Masyarakat Kawasan Transmigrasi Lokal Resettlement dan Masyarakat Sekitar Yang dlatih 970 orang Terlaksananya pengelolaan lahan praktek demplot pelatihan ketransmigrasian dan kewirausahaan Terlaksananya pengelolaan ternak Tersedianya peralatan pertanianperikan anpeternakanpe rkebunan Tersedianya bibitbenih tanaman Tersedianya bibit ternak Tersedianya obat- obatan ternak Tersedianya bahan pakan ternak Tersedianya Terlaksananya pengelolaan lahan praktek demplot pelatihan ketransmigrasian dan kewirausahaan Terlaksananya pengelolaan ternak Tersedianya peralatan pertanianperikan anpeternakanpe rkebunan Tersedianya bibitbenih tanaman Tersedianya bibit ternak Tersedianya obat- obatan ternak Tersedianya bahan pakan ternak Tersedianya 950 HOK 26 OB 4 Kgt 4 Triwulan 1 Paket 4 Kgt 36 Kgt 4 Triwulan 950 HOK 26 OB 4 Kgt 4 Triwulan 1 Paket 4 Kgt 36 Kgt 4 Triwulan 407,500,000 448,250,000 Lanjutan Disnakertrans 2 35 75. PELATIHAN CALON TRANSMIGRAN CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Jawa Barat Meningkatn ya kemampuan calon transmigran asal Jawa Barat pada bidang wirausaha 100.00 Pelatihan calon transmigran asal Jawa Barat Pelatihan calon transmigran asal Jawa Barat 100.00 50 orang calon transmigran 2 angkatan 500,000,000 391,750,000 430,925,000 Lanjutan disnakertrans 1 Wajib - 1 6 Perencanaan Pembangunan - 1 6 29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 1 6 29 76. Koordinasi Konsultasi Perencanaan Program UPTD Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi CG. 10 Tematik 5 CG.10 Sasaran 5 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Meningkatn ya Sinergitas Pembangun an Daerah 100.00 Persen Sinergitas Program Kegiatan bidang pelatihan ketenagaker jaan 100.00 Persen 250,000,000 - Lanjutan 1 6 29 77. KOORDINASI, CG. 5 CG.5 Kab.Kota Seluruh Meningkatn 100.00 Terkoordina 100.00 150,000,000 - Lanjutan PERENCANAAN, Tematik 1 Sasaran 1 Jawa Barat; ya 100.0 sikannya 100.00 - EVALUASI DAN Sinergitas Perencanaa - MONITORING PELATIHAN Perencanaa n Program - KETRANSMIGRASIAN n dan - DAN KEWIRAUSAHAAN Pembangun Kegiatan - an Pelatihan - DaerahSine Ketransmigr - rgitas asian dan - Program Kewirausah - dan aan - Kegiatan Teridentifika - Pelatihan sinya - Ketransmigr Kebutuhan - asian dan Jenis - Kewirausah Pelatihan - aan yang Ketransmigr - dapat asian dan - dilaksanaka Kewirausah - n sesuai aan - Kebutuhan Terintegrasi - Masyarakat nya - Perencanaa - n Program - dan - Kegiatan - pelatihan - Ketransmigr - asian dan - Kewirausah - aan - Termonitorn - ya - Pelaksanaa - n Pelatihan - Ketransmigr - asian dan - Kewirausah - aan - Terevaluasi - nya Pasca - Pelatihan - Ketransmigr - asian dan - Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 2 3 4 6 7 111 12 13 ProgramKegiatan Prioritas Daerah Lokasi Kegiatan Perangkat Jawab Sebelum Perubahan RKPD Sesudah Perubahan Perubahan +- RKPD Perubahan Setelah Perubahan Uraian Target Uraian 1 5 8 9 10 Kewirausah aanTerkoor dinasikanny a Perencanaa n Program dan Kegiatan Pelatihan Ketransmigr asian dan Kewirausah aan Teridentifika sinya Kebutuhan Jenis Pelatihan Ketransmigr asian dan Kewirausah aan Terintegrasi nya Perencanaa n Program dan Kegiatan pelatihan Ketransmigr asian dan Kewirausah aan Termonitorn ya Pelaksanaa n Pelatihan Ketransmigr asian dan Kewirausah aan Terevaluasi nya - Pasca Pelatihan Ketransmigr asian dan Kewirausah aan - 1 6 29 78. Koordinasi, Konsultasi, Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Disnakertrans CG. 5 Tematik 1 CG.5 Sasaran 1 Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Tingkat kesesuaian perencanaa n Provinsi, Pusat dan Kabupaten Kota 100.00 Mendukung Koordinasi antar Pelaku Pembangun an, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ulang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah 100.00 600,000,000 - Lanjutan

1.12 Ketenagakerjaan -

1.12. 3

9. Program Peningkatan Kualitas dan