Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10
96. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Disnakertrans CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 100.00
Terpenuhiny a Barang Prasarana
sebagai Sarana Pegawai untuk
Melakukasn Aktivitas dalam
Melayani Masyarakat
100.00 550,000,000
- Lanjutan
1.20. 6
Program Pemeliharaan -
2. Sarana dan Prasarana -
Aparatur; -
97. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat Terpeliharan ya
sarana dan prasarana
Operasional Balai
12.00 Bulan
Terpeliharan ya sarana dan
prasarana Balai Pelatihan
Ketenagake rjaan dalam
meningkatka n pelayanan kepada
masyarakat 12.00
Bulan 2,000,000,000
- Lanjutan
98. PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA KANTOR BALAI PELATIHAN KETRANSMIGRASIAN DAN
KEWIRAUSAHAAN CG. 5
Tematik 1 CG.5
Sasaran 1 Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Terpeliharan ya sarana dan
prasarana operasional
Balai Pelatihan Ketransmigr
asian dan Kewirausah
aan 100.00
Alat listrik dan elektronik
Peralatan kebersihan dan
bahan pembersih Pengharum
ruangan Honorarium
petugas kebersihan
Honorarium petugas
keamanan Loundry
perlengkapa n asrama STNK
kendaraan Service kendaraan
bermotor Penggantian suku
cadang kendaraan bermotor
Pengadaan BBM kendaraan
operasional Pakaian kerja
100.00 750,000,000 472,850,000 520,135,000
Lanjutan
keamanan Pemeliharaa n alat
pendingin ruangan
Pemeliharaa n alat dan mesin
pertanian Pemeliharaa n alat
bengkel pertukanga n
Pemeliharaa n komputer
Pemeliharaa n laptop
Pemeliharaa n printer
Pemeliharaa n fingerprint
Pemeliharaa n sound system
Pemeliharaa n camera
Pemeliharaa n instalasi air
Pemeliharaa n taman
-
1.20. 6
Program Peningkatan
-
6. Pengembangan Sistem -
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 111
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Sebelum
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
1 5
8 9
10 Pelaporan Capaian
-
Kinerja dan Keuangan; -
99. Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Disnakertrans
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Tingkat
akurasi, kecepatan dan
kecermatan dalam
pengelolaan dan pelaporan
keuangan 100.00
Terlaksanan ya kegiatan
perencanaa n, evaluasi dan
pelaporan internal disnakertra ns
tahun 2016 100.00
160,457,000 158,802,100 174,682,310 Lanjutan
2. Pilihan -
2.35 Ketransmigrasian 2.35.
1 Program
-
01. Pengembangan -
Transmigrasi -
100. OPTIMALISASI FUNGSI LAHAN PRAKTEK DEMPLOT PELATIHAN
KETRANSMIGRASIAN DAN KEWIRAUSAHAAN
CG. 5 Tematik 1
CG.5 Sasaran 1
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Meningkatn ya
fungsi penunjang
operasional lahan praktek
Demplot pelatihan
ketransmigr asian dan
kewirausah aan 100.00
Terlaksanan ya pengolahan lahan
praktek demplot pelatihan
ketransmigr asian dan kewirausah
aan Terlaksanan ya pengelola
ternak Tersedianya
peralatan pertanianp
erikananpet ernakanper
kebunan Tersedianya
bibitbenih tanaman
Tersedianya bibit ternak
Tersedianya obat- obatan ternak
Tersedianya bahan praktek
unit percontoha n 100.00
450,000,000 -
Lanjutan
Tersedianya bahan pakan
ternak Tersedianya
pupuk dan obat tanaman
101. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah KSAD Bidang Transmigrasi
CG. 5 Tematik 2
CG.5 Sasaran 5
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; - Menata
persebaran penduduk,
Baik di dalam maupun ke
luar wilayah ProvinsiJuml
ah calon transmigran
, masyarakat
kawasan transmigrasi
lokal Resettleme nt
dan masyarakat
sekitar yang dilatih.
-100.00 Fasilitasi
Kerjasama Antar Daerah KSAD
Bidang Transmigra si
Koordinasi Antar Daerah Pengirim
Evaluasi Keberhasila n
Transmigra si Tindak Lanjut
Kerjasama Antar Daerah Bidang
Transmigra si 100.00
400,000,000 -
Baru
56,000,000,000 56,833,618,850 62,516,980,735 Jumlah
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 6
perencanaan Pembangunan 1
6 29
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1 15
29 01
Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang KUMKM
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
1.00 Dokume
n Dokumen
Perencanaa n Pengemban gan
KUMKM 2016 Tersusunnya
dokumen perencanaan
3.00 Dokumen
3 Dokumen 350.000.000 334.200.000 15.800.000
401.040.000 Lanjutan Dinas KUMKM
1 10
35 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Meningkatnya
peran kelembagaan
keuangan perbankan dan
non perbankan dalam memacu
pertumbuhan ekonomi Jawa
Barat. -
1 10
35 02
Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KUMKM
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; 27 KabKota
Peningkatan Kualitas
KUMKM 750.00
KUMKM Terevaluasi nya
hasil kegiatan Pemberday aan
KUMKM Termonitornya
kinerja KUMKM 1.200 KUMK 1.200
KUMKM 350.000.000 515.700.000 165.700.000 618.840.000 Sedang
Berjalan Dinas KUMKM
1 10
35 03
Jabar Cyber Koperasi dan Paviliun KUMKM
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; 9 KabKota
Pendirian PaviliunGer ai
KUMKM Jabar
4.00 unit
Terfasilitasi nya sarana
komunikasi bagi KUMKM
Penguatan nedia interaksi; jumlah
paviliun KUMKM 4.00 unit
1 lokasi; 9 kabkota
400.000.000 393.600.000 6.400.000 472.320.000 Lanjutan
Dinas KUMKM 1
10 35
04 Pencetakan 100 Wirausaha Baru
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung
Penciptaan Wirausaha
Baru 1500.00
orang Terfasilitasi nya
Penciptaan Wirausaha Baru
Jumlah wirausaha baru yang dilatih
1500.00 orang
2.000 Orang 5.900.000.000 7.324.253.700 1.424.253.700 11.000.000.000 Sedang
Berjalan Dinas KUMKM
1 10
35 05
Pelatihan Teknis Substantif bagi UMKM NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Penciptaan
Wirausaha Baru
1500.00 orang
Terfasilitasi nya Penciptaan
Wirausaha Baru Jumlah wirausaha
baru yang dilatih 150 Orang
150 Orang 250.000.000 340.500.000 90.500.000 11.000.000.001 Sedang
Berjalan Dinas KUMKM
1 10
35 06
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bagi Koperasi dan UMKM
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; 27 KabKota
Akses Teknologi Tepat Guna
bagi KUMK 500.00
KUMKM Terlaksanan ya
Bimbingan Teknis TTG bagi KUMKM
Jumlah KUMKM yang Mendaptkan
Bimbingan Teknis 900.00
KUMK 900 KUMK
1.000.000.000 639.600.000 360.400.000 767.520.000 Lanjutan
Dinas KUMKM 1
10 35
07 Pelatihan Berbasis Akuntansi dan
Manajerial Kewirausahaan bagi Pengelola Keuangan Koperasi
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; 28 KabKota
Akses Teknologi Tepat Guna
bagi KUMK 500.00
KUMKM Terlaksanan ya
Bimbingan Teknis TTG bagi KUMKM
Jumlah KUMKM yang Mendaptkan
Bimbingan Teknis 300 Orang
Pengelola KUMKM
301 Orang Pengelola
KUMKM 500.000.000 487.900.000 12.100.000
585.480.000 Lanjutan Dinas KUMKM
1 10
35 08
Tatakelola dan Pendampingan Modal Usaha bagi KUMKM
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; 27 KabKota
Fasilitasi Pembiayaan
Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil 1000.00
UMK Terlaksanan ya
Advokasi Akses Pembiayaan bagi
Koperasi dan UMK Pendukungan
SHAT; Koordinasi Pembiayaan;
Advokasi Akses Pembiayaan;
Pendampingan Pembiayaan;
Monev Dana KCR 1000.00
KUMKM 162 UMK; 114
stakeholder; 150 KUMKM;
600 KUMKM; 27 KabKota
500.000.000 634.000.000 134.000.000 760.800.000 Lanjutan Dinas KUMKM
1 10
35 09
Pengembangan Wirausaha Berdaya Saing NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; 27 KabKota
Peningkatan Kualitas
KUMKM 150.00
KUMKM Terfasilitasi nya
Peningkatan Kualitas Usaha
KUMKM Jumlah wirausaha
baru yang dibimbing
150.00 KUMKM
150 Wirausaha
400.000.000 377.864.000 22.136.000 453.436.800 Lanjutan
Dinas KUMKM 1
10 35
10 Peningkatan Akses Pembiayaan bagi
KUMKM NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
27 KabKota Akses
Pembiayaan bagi KUMK
melalui KCR 95.00
persen Terlaksanan ya
Sosialisasi Dana Bergulir KCR bagi
KUMKM Jumlah KUMKM
yang Didampingi 100 UMK
100 UMK 350.000.000 501.150.000 151.150.000 601.380.000 Lanjutan
Dinas KUMKM 1
10 35
11 Pengembangan Industri Keramik dan
Gerabah TKW-22 NON CG
NON CG Kab.
Purwakarta Kab.
Purwakarta Pengembangan
Usaha Jasa Perdagangan,
Industri Kreatif dan Pariwisata
100 Jumlah UMKM
Keramik dan Gerabah yang
Dibimbing Jumlah UMKM
Keramik dan Gerabah yang
Dibimbing 120 UMKM
120 UMKM 250.000.000 240.000.000 10.000.000
288.000.000 Sedang Berjalan
Dinas KUMKM
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Uraian Target
Sebelum Perubahan RKPD
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target
1 10
35 12
Pengembangan Jasa Perdagangan, Industri Kreatof dan pariwisata TKW-44
NON CG NON CG
Kab. Pangandaran
Kab. Pangandaran
Pengembangan Usaha Keramik
dan Gerabah 100
Jumlah UMKM Jasa Perdagangan
dan Industri Kreatif yang
Dibimbing Jumlah UMKM
Jasa Perdagangan dan Industri
Kreatif yang Dibimbing
120 UMKM 120 UMKM
250.000.000 240.000.000 10.000.000 288.000.000 Sedang
Berjalan Dinas KUMKM
1 10
35 13
Pengembangan Industri Batik dan Rotan TKW-33
NON CG NON CG
Kota Cirebon Kota Cirebon
Pengembangan Usaha Batik
dan Rotan 200
Jumlah UMKM Batik dan Rotan
yang Dibimbing Jumlah UMKM
Batik dan Rotan yang Dibimbing
120 UMKM 120 UMKM
250.000.000 240.000.000 10.000.000 288.000.000 Sedang
Berjalan Dinas KUMKM
1 10
35 14
Pengembangan Kelembagaan Ikan Air Tawar dan Ikan Hias TKW-23
NON CG NON CG
Kota Depok Kota Depok
Pengembangan Kelembagaan
dan Usaha Ikan Air Tawar dan
Ikan Hias 50
KUMKM Jumlah KUMKM
yang Dibina Jumlah KUMKM
yang Dibina 30 KUMKM
30 KUMKM 225.000.000 225.000.000 270.000.000 Sedang
Berjalan Dinas KUMKM
1 10
35 15
Pengembangan Kelembagaan Padi Pandan Wangi TKW-13
NON CG NON CG
Kab. Cianjur Kab. Cianjur
Pengembangan Kelembagaan
dan Usaha Industri
Perberasan dan Makanan
50 KUMKM
Jumlah KUMKM yang Dibina
Jumlah KUMKM yang Dibina
60 KUMKM 60 KUMKM
250.000.000 225.000.000 25.000.000 270.000.000 Sedang
Berjalan Dinas KUMKM
1 10
35 16
Pengembangan Kelembagaan Indutsri Perberasan dan Makanan TKW-23
NON CG NON CG
BKPP Wilayah II
BKPP Wilayah II
Pengembangan Kelembagaan
dan UsahaPadi Pandanwangi
50 KUMKM
Jumlah KUMKM yang Dibina
Jumlah KUMKM yang Dibina
50 KUMKM 50 KUMKM
250.000.000 180.000.000 70.000.000 216.000.000 Sedang
Berjalan Dinas KUMKM
1 10
35 17
Penguatan Usaha Tikar Mendong NON CG
NON CG Kab. Tasikalaya Kab.
Tasik,alaya Jumlah
Koperasi yang Dibimbing
2 Koperasi
Jumlah Pengelola Koperasi yang
Dibina Jumlah Pengelola
Koperasi yang Dibina
60 Orang 60 Orang
1.000.000.000 225.000.000 775.000.000 270.000.000 Sedang
Berjalan Dinas KUMKM
1 10
35 18
DBHCHT : Pengembangan dan Peningkatan Kelembagaan dan Usaha
KUMKM Tembakau NON CG
NON CG 6 KabKota
KabKota Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
dan Usaha KUMKM
Tembakau 15
Koperasi Rakor; Bimbingan
Teknis Kelembagaan
Usaha Rakor; Bimbingan
Teknis Kelembagaan
Usaha 15 Koperasi
16 Koperasi 2.500.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 Sedang
Berjalan Dinas KUMKM;
Dinas KUMKM KabKota;
1 10
35 19
CLTH KKP : Pemberdayaan masyarakat Dukungan Culture : Penyusunan Kanjian
Potensi UMKM NON CG
NON CG Kab. Sukabumi Kab. Sukabumi Dokumen
Kajian Potensi UMKM
1 Dokume
n Jumlah dokumen
kajisn Jumlah dokumen
kajisn 1 Dokumen
1 Dokumen 226.400.000 226.400.000 271.680.000 Baru
Dinas KUMKM 1
10 35
20 CLTH Pemberdayaan Masyarakat
Dukungan Culture : Peningkatan Kapasitas SDM Wirausaha di Kawasan
Ciletuh NON CG
NON CG Kab. Sukabumi Kab. Sukabumi Meningkatkan
Kapasitas SDM Wirausaha
100 Orang
Jumlah UMKM yang Dilatih di
Kawasan Ciletuh Jumlah UMKM
yang Dilatih di Kawasan Ciletuh
25 Orang 25 Orang
90.000.000 90.000.000 108.000.000 Baru Dinas KUMKM
1 10
35 21
Tematik Kewilayahan ikan air tawar dan ikan air payau
CG. 5 CG. 5 Sasaran 2
Kota Depok Kota Depok
Peningkatan Kualitas
Kelembagaa n dan
Usaha Ikan Air Tawar
dan Air Payau
202.00 KUMKM
Fasilitasi Peningkatan
Kualitas Kelembagaa
n dan Usaha
KUMKM Ikan Air Tawar
dan Air Payau
Fasilitasi Peningkatan
Kualitas Kelembagaa
n dan Usaha
KUMKM Ikan Air Tawar
dan Air Payau
202.00 KUMKM
202.00 KUMKM
250.000.000
22 Peningkatan Kapasitas Sdm Koperasi
Dan Umkm 4.861.400.000
1 10
36 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peningkatan budaya
masyarakat bekerja,
perluasan lapangan kerja
dan kesempatan berusaha UMKM
-
1 10
36 23
Pengembangan Usaha KUMKM NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Pemasaran dan
Pengemban gan Jaringan
KUMKM 100.00
KUMKM Terfasilitasi nya
KUMKM dalam Pengamban gan
Produk Pengembangan
Media Pemasaran bagi UMKM
100 UMKM 100 UMKM
250.000.000 225.000.000 25.000.000 270.000.000 Sedang
Berjalan Dinas KUMKM
1 10
36 24
Pengembangan Jaringan dan Akses Pasar KUMKM
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Jawa Barat
Pemasaran dan Pengemban gan
Jaringan KUMKM
100.00 KUMKM
Terfasilitasi nya KUMKM dalam
Pengamban gan Produk
Pengembangan Media Pemasaran
bagi UMKM 300 KUMKM 301 KUMKM
1.500.000.000 1.357.500.000 142.500.000 1.629.000.000 Sedang Berjalan
Dinas KUMKM
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target
1 10
36 25
Pameran Produk KUMKM NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Jawa Barat Pemasaran dan
Pengemban gan Jaringan
KUMKM 30.00
KUMKM Terfasilitasi nya
KUMKM Jawa Barat dalam
promosi ke Tingkat Nasional
dan Internasiona l Pameran Luar
Provinsi Produk Unggulan UMKM
Jawa Barat 30.00
KUMKM 45 UMKM
750.000.000 686.200.000 63.800.000 823.440.000 Sedang
Berjalan Dinas KUMKM
1 10
36 26
Penguatan Tatakelola Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
NON CG NON CG
2255.00 KUMKM
2255.00 KUMKM
2.300.000.000 2.483.925.000 183.925.000 2.980.710.000 Sedang Berjalan
Dinas KUMKM 1
10 36
27 Pengembangan Koperasi Skala Besar
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; 27 KabKota
Peningkatan Koperasi
menjadi Koperasi Skala
Besar 4.00
Koperasi Terfasilitasi
Peningkatan kualitas
Kelembagaa n dan Usaha Koperasi
berskala Internasiona l
Jumlah UMKM yang Mendaptkan
Pembinaan 4.00
Koperasi 500 KUMKM
1.000.000.000 900.000.000 100.000.000 1.080.000.000 Sedang Berjalan
Dinas KUMKM
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur -
1 20
59 28
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Sumber Daya Aparatur
Dinas KUMKM NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Prosentase
Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera an
sesuai standar Daerah
100.00 PERSEN
Terpenuhiny a Kebutuhan
Penujang Kinerja Aparatur
Fasilitasi Kesejahteraan
Aparatur 100.00
Persen 1 Tahun
800.000.000 917.100.000 117.100.000 1.100.520.000 Lanjutan Dinas KUMKM
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran -
1 20
60 29
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Koperasi dan UMKM
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung
Persentase unit kerja
SKPDBalai UPTUPTD
ysng terpenuhi pemenuhan
kebutuhan operasional
dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
100.00 Terpenuhiny a
Kebutuhan Opersinal Kantor
Penyediaan operasional
penunjang kinerja 100.00
1 Tahun 1.250.000.000 1.402.300.000 152.300.000 1.682.760.000 Lanjutan
Dinas KUMKM
1 20
60 30
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Tenaga
KUMKM NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Persentase unit
kerja SKPDBalai
UPTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 100.00
Persen Terlaksanan ya
Pelayanan Administrasi Balai
Pelatihan Tenaga KUMKM
Penyediaan operasional
penunjang kinerja 100.00
Persen 1 Tahun
600.000.000 774.810.000 174.810.000 929.772.000 Lanjutan Dinas KUMKM
1 20
61 Program Peningkatan Saran dan
Prasarana Aparatur -
1 20
61 31
Peningkatan Srana dan Prasarana Aparatur Dinas KUMKM
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kerja
aparatur 50.00
unit Tersedianya
Sarana Penujang Kegitan Kantor
Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Kantor 50.00 Unit
1 Kegiatan : Pembelian
Filiing Cabinet; AC,
dll 1.000.000.000 5.820.967.600 4.820.967.600 3.385.161.120 Lanjutan
Dinas KUMKM 1
20 61
32 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Balai Pelatihan Tenaga KUMKM NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Jumlah
pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
125.00 unit
Terfasilitasi nya Sarana dan
Prasarana Balai Pelatihan Tenaga
KUMKM Ketersediaan
Sarana dan Prasarana Kantor
125.00 Unit
2 Kegiatan : Pembelian
Filiing Cabinet; AC,
dll 600.000.000 597.300.000 2.700.000 2.883.240.000 Lanjutan
Dinas KUMKM
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur -
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
dan Kegiatan
Penanggung Jawab
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target
1 20
62 33
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas KUMKM
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap OPDBalaiU
PTUPTDUP TB
100.00 Terpeliharan aya
Sarana Penunjang Kegiatan Aparatur
Dinas KUMKM Pemeliharaan
Bangunan; Kendaraan
Operasional; Perlengkapan
Kantor; Pemeliharaan
Lantai Aula 100.00
1 Tahun 1.450.000.000 1.705.410.000 255.410.000 2.046.492.000 Lanjutan
Dinas KUMKM
1 20
62 34
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pelatihan Tenaga KUMKM
NON CG NON CG
Kab.Kota Seluruh Jawa
Barat; Kota Bandung
Jumlah sarana dan prasarana
yang dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap OPDBalaiU
PTUPTDUP TB
150.00 unit
Terpeliharan ya sarana dan
Prasarana Penunjang Kinerja
Pemeliharaan Bangunan;
Kendaraan Operasional;
Perlengkapan Kantor;
Pemeliharaan Lantai Aula
150.00 Unit
1 Tahun 600.000.000 943.600.000 343.600.000 1.132.320.000 Lanjutan
Dinas KUMKM
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah -
1 20
65 35
Pengelolaan Keuangan Dinas KUMKM NON CG
NON CG Kota Bandung
Kota Bandung Tersedianya
Kebutuhan Kinerja
Penatausahaan Keuangan
100 Jumlah Dokumen
yang Dihasilkan Jumlah Dokumen
yang Dihasilkan 1 Dokumen
1 Dokumen 98.125.000 98.125.000 117.750.000 Sedang
Berjalan Dinas KUMKM
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 1
20 66
36 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Internal SKPDOPD NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung tingkat
kesesuaian pelaporan
kinerja sesuai dengan standar
akuntansi 5.00
Dokume n
Terlaksanan ya penyusuna n
laporan Kinerja OPD
Dokumen Perencanaan dan
Laporan Capaian Kinerja OPD
4.00 Dokumen
4 Dokumen 100.000.000 86.700.000 13.300.000
104.040.000 Lanjutan Dinas KUMKM
1 24
Statistik 1
24 79
Program Pengembangan DataInformasistatistik Daerah
- 1
24 79
37 Pengelolaan dan Pengembangan
DataInformasi KUMKM NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
27 KabKota Jumlah
dokumentas i datainform
asistatistik daerah
1.00 Dokume
n Validasi data
perkembang an KUMKM
Jawa Barat Jumlah Dokumen
DataInformasi yang Dihasilkan
1.00 Dokumen
8 Unit 1.00
Dokumen 8 Unit
300.000.000 1.770.225.000 1.470.225.000 2.124.270.000 Lanjutan Dinas KUMKM
- 25.000.000.000 40.570.730.300 15.570.730.300
JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIJINAN TERPADU
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 9
Penanaman Modal 1
9 34
Program Peningkatan Iklim, Promosi, dan Kerjasama Investasi
1 9
34 01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA PMDN
Jawa Barat dan Luar Jawa
Barat Jawa Barat dan
Luar Jawa Barat
Terlaksananya Workshop
Kebijakan Teknis dan Ketentuan
Pelaksanaan Penanaman Modal
Terlaksananya Kajian Realisasi
dan Minat Investasi
PMAPMDN di Jawa Barat Tahun
2016 Terlaksananya
Studi Komparasi Pengawasan
Fasilitas dan Ketentuan
Pelaksanaan PM - 2 Kali, 200
Orang - 1 Dokumen, 250
Buku - 75 Orang, 1 Kali
- 1 Kali, 15 Orang Terlaksanany
a Workshop Kebijakan
Teknis dan Ketentuan
Pelaksanaan Penanaman
Modal Terlaksanany
a Kajian Realisasi dan
Minat Investasi
PMAPMDN di Jawa Barat
Tahun 2016 Terlaksanany
a Studi Komparasi
Pengawasan Fasilitas dan
Ketentuan Pelaksanaan
PM - 2 Kali, 200
Orang - 1 Dokumen,
250 Buku - 75 Orang, 1
Kali - 1 Kali, 15
Orang 800.000.000 505.570.000 294.430.000
BPMPT
1 9
34 02
Penanganan Permasalahan Penanaman Modal di Jawa Barat
Jawa Barat dan Luar Jawa
Barat Jawa Barat dan
Luar Jawa Barat
Terlaksananya Forum
Permasalahan Penanaman Modal
TTerlaksananya Pembuatan
Aplikasi Pengaduan
Permasalahan Pelaksanaan
Penanaman Modal 100 Orang, 2 Kali
1 Aplikasi Terlaksanany
a Forum Permasalahan
Penanaman Modal
TTerlaksanan ya
Pembuatan Aplikasi
Pengaduan Permasalahan
Pelaksanaan Penanaman
Modal 100 Orang, 2
Kali 1 Aplikasi
400.000.000 456.000.000 56.000.000 BPMPT
1 9
34 03
Pelaksanaan Kerjasama Investasi Bandung
Bandung 1.Terlaksananya
Forum Komunikasi
Pelaku Usaha 2.Terlaksananya
Forum Temu Bisnis Bidang
Penanaman Modal Provinsi Anggota
MPU
3.Tersusunnya Kajian Naskah
Direktori UKMIKM Jabar
yang siap dikerjasamakan
4.Terlaksananya Rapat Koordinasi
Pengembangan Kerjasama
Investasi antar 1. 1 Satu kali
pelaksanaan 2. 1 satu kali
pelaksananan 3. 1 satu
Dokumen 4. 1 satu Kali
pelaksanaan 1.Terlaksana
nya Forum Komunikasi
Pelaku Usaha 2.Terlaksana
nya Forum Temu Bisnis
Bidang Penanaman
Modal Provinsi
Anggota MPU
3.Tersusunny a Kajian
Naskah Direktori
UKMIKM Jabar yang
siap dikerjasamak
an 1. 1 Satu
kali pelaksanaan
2. 1 satu kali pelaksananan
3. 1 satu Dokumen
4. 1 satu Kali
pelaksanaan 850.000.000 921.687.000 71.687.000
BPMPT
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Kegiatanoutput Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Jenis
Program dan
Kegiatan Target
Sebelum Perubahan RKPD
Sesudah Perubahan Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
KabKota se Jawa Barat
5.Terlaksananya Kegiatan ke Luar
Provinsi Anggota MPU
6.Terlaksananya kerjasama
investasi 7.Terlaksananya
Macthmaking investasi di dalam
negeri 8.Terlaksananya
Business Meeting di ITIC Bali
5. 1 satu Tahun 6. 2 Dua Provinsi
7. 1 satu kali pelaksanaan
8. 1 satu kali pelaksanaan
4.Terlaksana nya Rapat
Koordinasi Pengembanga
n Kerjasama Investasi
antar KabKota se
Jawa Barat
5.Terlaksana nya Kegiatan
ke Luar Provinsi
Anggota MPU 6.Terlaksana
nya kerjasama
investasi 5. 1 satu
Tahun 6. 2 Dua
Provinsi
7. 1 satu kali pelaksanaan
8. 1 satu kali pelaksanaan
7.Terlaksana nya
Macthmaking investasi di
dalam negeri 8.Terlaksana
nya Business Meeting di
ITIC Bali 1
9 34
04 Pengembangan Penanaman Modal
1. Terlaksananya Forum Koordinasi
Kebijakan Penanaman Modal
2. Tersusunnya Peluang Investasi
Jawa Barat 1. Terlaksananya
Forum Koordinasi Kebijakan
Penanaman Modal 2. Tersusunnya
Peluang Investasi Jawa Barat
3. Tersusunnya Peluang Potensi
Proyek Strategis Nasional di Jawa
Barat 1. 1 satu
kali pelaksanaan
2. 1 dokumen
1. 1 satu kali pelaksanaan
2. 1 dokumen
3. Satu 1 dokumen
920.000.000 477.710.000 442.290.000 BPMPT
1 9
34 05
Penyelenggaraan Promosi dan Kabupaten
Kabupaten 1. Kegiatan
1. Kegiatan 1. Kegiatan
1. Kegiatan 4.317.500.000 2.579.680.000 1.737.820.000
BPMPT 1
9 34
06 Sosialisasi Pelayanan Perijinan di Jawa
Barat Jawa Barat dan
Luar Jawa Barat
Jawa Barat dan Luar Jawa
Barat - Sosialisasi di
Gerai - Talk Show
Sosialisasi Perijinan
- Media Cetak - Cinderamata
dalam rangka Sosialisasi
Perijinan - Barang Cetakan
- Sosialisasi di Gerai
- Talk Show Sosialisasi
Perijinan - Media Cetak
- Cinderamata dalam rangka
Sosialisasi Perijinan
- Barang Cetakan - 4 kali
- 1 paket - 1 paket
- 1 paket - 1 paket
- 4 kali - 1 paket
- 1 paket - 1 paket
- 1 paket 1.412.500.000 1.060.000.000 352.500.000
BPMPT
1 9
34 07
Publikasi Kawasan Geopark Ciletuh Jawa Barat
Jawa Barat Terselenggaranya
Publikasi Kawasan Geopark
Ciletuh Terselenggaranya
Publikasi Kawasan Geopark
Ciletuh 1 tahun
1 tahun 400.000.000 400.000.000
BPMPT
1 17
Komunikasi dan Informatika 1
17 35
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
1 17
35 08
Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan
Jawa Barat Jawa Barat
95.00 persen
Tersedianya sistem aplikasi e-
office dan pengembangan
aplikasi perizinan Tersedianya
sistem aplikasi e- office dan
pengembangan aplikasi perizinan
Tersedianya sistem
aplikasi e- office dan
pengembanga n aplikasi
perizinan Tersedianya
sistem aplikasi e-
office dan pengembanga
n aplikasi perizinan
200.000.000 303.700.000 103.700.000 BPMPT
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Keuangan Daerah Kepegawaian
dan Persandian
1 20
57 Program Pemantapan Otonomi Daerah
dan Sistem Administrasi Daerah 1
20 57
09 Penyelenggaraan VerifikasiValidasi
Visitasi Lapangan dan AdministrasiTeknis Perizinan
Jawa Barat Jawa Barat
Meningkatnya kualitas
pengelolaan perizinan oleh
BPMPT Provinsi Jawa Barat
Meningkatnya kualitas
pengelolaan perizinan oleh
BPMPT Provinsi Jawa Barat
90 90
2.100.000.000 2.500.000.000 400.000.000 BPMPT
1 20
57 10
Pemantapan Kebijakan dan Sinergitas Stakeholders Perizinan
Jawa Barat Jawa Barat
Terselenggaranya Rapat Kerja
Workshop Perizinan Terpadu
di Jawa Barat Terselenggaranya
Forum PTSP di Jawa Barat
Tersusunya Standar
Operasional Perizinan SOP
Tersusunnya Naskah Draf
Kebijakan Peraturan
Perizinan Terselenggaranya
Rapat Kerja Workshop
Perizinan Terpadu di Jawa Barat
Terselenggaranya Forum PTSP di
Jawa Barat Tersusunya
Standar Operasional
Perizinan SOP Tersusunnya
Naskah Draf Kebijakan
Peraturan Perizinan
Terselenggara nya 4 kali
Rapat Kerja Workshop
Perizinan Terselenggara
nya 1 kali Forum PTSP
di Jawa Barat Tersusunya
Standar Operasional
Perizinan SOP untuk
50 Jenis Perizinan
Tersusunnya 1 Dokumen
Naskah Draf Kebijakan
Peraturan Perizinan
Terselenggara nya 4 kali
Rapat Kerja Workshop
Perizinan Terselenggara
nya 1 kali Forum PTSP
di Jawa Barat Tersusunya
Standar Operasional
Perizinan SOP untuk
50 Jenis Perizinan
Tersusunnya 1 Dokumen
Naskah Draf Kebijakan
Peraturan Perizinan
500.000.000 484.850.000 15.150.000 BPMPT
1 20
57 11
Penyelenggaraan Layanan Perizinan Melalui SMS dan Gerai Wilayah Barat
Bogor dan Purwakarta
Bogor dan Purwakarta
Terlayaninya pelayanan
perizinan di Gerai Barat
Terlayaninya pelayanan
perizinan di Gerai Barat
10.000 Permohonan
10.000 Permohonan
225.000.000 176.320.000 48.680.000 BPMPT
1 20
57 12
Layanan Perijinan di gerai dan Layanan Site Mobile Service SMS Wilayah
Bandung raya. NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Pelayanan yang memenuhi
Standart ISO Tingkat Kepusan
Masyarakat 90.00
13.00 Buah
200.000.000 176.549.000
1 20
57 13
Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pelayanan Perijinan Terpadu Jawa Barat
Jawa Barat Jawa Barat
Terlaksananya Monitoring
Tersusunnya Dokumen
Penyusunan IKM Terlaksananya
Koordinasi Evaluasi
Penyelenggaraan Perizinan
Terlaksananya Monitoring
Tersusunnya Dokumen
Penyusunan IKM Terlaksananya
Koordinasi Evaluasi
Penyelenggaraan Perizinan
27 KabKota 1 Dokumen
100 Orang, 1 Kali
27 KabKota 1 Dokumen
100 Orang, 1 Kali
400.000.000 211.805.400 188.194.600 BPMPT
1 20
58 Program Pengembangan Kompetensi
Aparatur
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
1 20
58 14
Peningkatan Kemampuan Aparatur pada BPMPT
Jawa Barat Jawa Barat
1. Tersedianya Bimbingan Teknis
, kursus, diklat bagi Aparatur
BPMPT Provinsi Jawa Barat
2. Tersedianya jasa EO TICA
3. Tersedianya Inhouse Training
1. Tersedianya Bimbingan Teknis
, kursus, diklat bagi Aparatur
BPMPT Provinsi Jawa Barat
2. Tersedianya jasa EO TICA
3. Tersedianya Inhouse Training
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
700.000.000 579.065.000 120.935.000 BPMPT
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur 1
20 59
15 Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Kota Bandung Kota Bandung
Belanja Obat- obatan, Belanja
Jasa Profesi,, Sewa Lapang
Olahraga,, Seragam PDH,
Pakaian Olahraga Belanja Obat-
obatan, Belanja Jasa Profesi,,
Sewa Lapang Olahraga,,
Seragam PDH, Pakaian Olahraga
Belanja Obat- obatan
untuk1 tahun, 6
Kegiatan Belanja Jasa
Profesi, 1 Tahun Sewa
Lapang Olahraga,
Seragam PDH,
Pakaian Olahraga
Belanja Obat- obatan
untuk1 tahun, 6
Kegiatan Belanja Jasa
Profesi, 1 Tahun Sewa
Lapang Olahraga,
Seragam PDH, Pakaian
Olahraga 1.200.000.000 736.965.000 463.035.000
BPMPT
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
20 60
16 Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Kota Bandung
Kota Bandung Tersedianya ATK,
Bahan Cetakan, Publikasi
dokumentasi, jasa profesi, mamin
rapat, mamin tamu, mamin
lembur, mamin hari besar,
pembayaran listrik, air,
telepon, internet, Perjalanan Dinas
dalam daerah Tersedianya ATK,
Bahan Cetakan, Publikasi
dokumentasi, jasa profesi, mamin
rapat, mamin tamu, mamin
lembur, mamin hari besar,
pembayaran listrik, air,
telepon, internet, Perjalanan Dinas
dalam daerah Tersedianya
kebutuhan 1 tahun untuk
ATK, Bahan Cetakan,
Publikasi dokumentasi,
jasa profesi, mamin rapat,
mamin tamu, mamin
lembur, mamin hari
besar, pembayaran
listrik, air, telepon,
internet, Perjalanan
Dinas dalam daerah,
perjalananan dinas luar
daerah, Tersedianya
kebutuhan 1 tahun untuk
ATK, Bahan Cetakan,
Publikasi dokumentasi,
jasa profesi, mamin rapat,
mamin tamu, mamin
lembur, mamin hari
besar, pembayaran
listrik, air, telepon,
internet, Perjalanan
Dinas dalam daerah,
perjalananan dinas luar
daerah, perjalanan
4.500.000.000 3.966.800.000 533.200.000 BPMPT
perjalanan dinas
pendukungan promosi luar
negeri. dinas
pendukungan promosi luar
negeri.
1 20
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
1 20
61 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Kota Bandung Kota Bandung
Perencanaan Billboard 8 Paket,
Mesin Tik 3 Unit, Mesin Fotocopy 1
Unit, Papan Tulis Elektrik 1 Unit,
Filling Kabinet 1 Unit, Air Cooler 4
Unit, Printer Laser 6 Unit, Printer
Tinta 10 Unit, Printer Dot Matrix
5 Unit, CCTV 1 Paket, Video Wall
1 Paket, Monitor PC 5 Unit,
Kelengkapan Akseroris
Jaringan 1 Paket, Harddisk
Eksternal 2 TB 2 Buah, Harddisk
Eksternal 1 TB 10 Perencanaan
Billboard 8 Paket, Mesin Tik 3 Unit,
Mesin Fotocopy 1 Unit, Papan Tulis
Elektrik 1 Unit, Filling Kabinet 1
Unit, Air Cooler 4 Unit, Printer Laser
6 Unit, Printer Tinta 10 Unit,
Printer Dot Matrix 5 Unit, CCTV 1
Paket, Video Wall 1 Paket, Monitor
PC 5 Unit, Kelengkapan
Akseroris Jaringan 1 Paket,
Harddisk Eksternal 2 TB 2
Buah, Harddisk Eksternal 1 TB 10
Buah, Perencanaan
Billboard 3 Paket, Mesin
Tik 3 Unit, Mesin
Fotocopy 1 Unit, Papan
Tulis Elektrik 1 Unit, Filling
Kabinet 1 Unit, Air
Cooler 4 Unit, Printer Laser
6 Unit, Printer Tinta
10 Unit, Printer Dot
Matrix 5 Unit, CCTV 1
Paket, Video Wall 1 Paket,
Monitor PC 5 Unit,
Kelengkapan Akseroris
Jaringan 1 Perencanaan
Billboard 3 Paket, Mesin
Tik 3 Unit, Mesin
Fotocopy 1 Unit, Papan
Tulis Elektrik 1 Unit, Filling
Kabinet 1 Unit, Air
Cooler 4 Unit, Printer Laser
6 Unit, Printer Tinta 10 Unit,
Printer Dot Matrix 5 Unit,
CCTV 1 Paket, Video Wall 1
Paket, Monitor PC 5
Unit, Kelengkapan
Akseroris Jaringan 1
1.400.000.000 1.913.598.000 513.598.000 BPMPT
10 Buah, Kamera 5 Buah, Kamera
Pocket 4 Unit, Proyektor 2 Unit,
Smartphone 6 Unit, Toilet Tamu
dan Gudang ArsipAset 1
Paket, Billboard 8 Titik
10 buah Kamera 5 Buah, Kamera
Pocket 4 Unit, Proyektor 2 Unit,
Smartphone 6 Unit, Toilet Tamu
dan Gudang ArsipAset 1
Paket, Billboard 8 Titik
jaringan 1Paket,
Harddisk Eksternal 2
TB 2 Buah, Harddisk
Eksternal 1 TB 10 Buah,
Kamera 5 Buah,
Kamera Pocket 4 Unit,
Proyektor 2 Unit,
Smartphone 6 Unit, Toilet
Tamu dan Gudang
ArsipAset 1 Paket,
Billboard 3 Titik
Jaringan 1Paket,
Harddisk Eksternal 2
TB 2 Buah, Harddisk
Eksternal 1 TB 10 Buah,
Kamera 5 Buah, Kamera
Pocket 4 Unit, Proyektor 2
Unit, Smartphone 6
Unit, Toilet Tamu dan
Gudang ArsipAset 1
Paket, Billboard 3
Titik
1 20
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1
20 62
18 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor Kota Bandung
Kota Bandung Tersedianya Alat
Listrik, Alat Kebersihan, Jasa
Kebersihan, Bahan Bakar,
Perawatan dan pelumasan
kendaraan bermotor roda 2
dan 4, perpanjangan
STNK, Pemeliharaan Alat
Perlengkapan Kantor,
Pemeliharaan Gedung Kantor
Tersedianya Alat Listrik, Alat
Kebersihan, Jasa Kebersihan,
Bahan Bakar, Perawatan dan
pelumasan kendaraan
bermotor roda 2 dan 4,
perpanjangan STNK,
Pemeliharaan Alat Perlengkapan
Kantor, Pemeliharaan
Gedung Kantor Tersedianya
Alat Listrik, Alat
Kebersihan, Jasa
Kebersihan, Bahan Bakar,
Perawatan dan
pelumasan kendaraan
bermotor roda 2 dan 4,
perpanjangan STNK,
Pemeliharaan Alat
Perlengkapan Kantor,
Pemeliharaan Gedung
Kantor Tersedianya
Alat Listrik, Alat
Kebersihan, Jasa
Kebersihan, Bahan Bakar,
Perawatan dan
pelumasan kendaraan
bermotor roda 2 dan 4,
perpanjangan STNK,
Pemeliharaan Alat
Perlengkapan Kantor,
Pemeliharaan Gedung
Kantor 2.500.000.000 1.794.625.000 705.375.000
BPMPT
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 1
6 29
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1 6
29 19
Perencanaan dan Evaluasi ProgramKegiatan Penanaman Modal
dan Perizinan Jawa Barat dan
Luar Jawa Barat
Jawa Barat dan Luar Jawa
Barat 1. Forum
Sinergitas Kelembagaan
Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu 2. Fasilitasi dan
Koordinasi Perencanaan
Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu 3. Musyawarah
Koordinasi Teknis Mukornis 3
Provinsi 4. Monitoring dan
Evaluasi Kinerja Program
Kegiatan Penanaman Modal
dan PerizinanTerpadu
1. Forum Sinergitas
Kelembagaan Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu
2. Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu
3. Musyawarah Koordinasi Teknis
Mukornis 3 Provinsi
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Program Kegiatan
Penanaman Modal dan
PerizinanTerpadu 1 Kali 200
Orang
5 Kali 1 Kali 100
orang 6 Kali
1 Kali 200 Orang
5 Kali 1 Kali 100
orang 6 Kali
1.350.000.000 920.000.000 430.000.000 BPMPT
1 20
65 Program Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah 1
20 65
20 Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah Jawa Barat
Jawa Barat Pelaporan
Keuangan Menggunakan
Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah SIPKD untuk
mempertahankan WTP.
Pelaporan Keuangan
Menggunakan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
SIPKD untuk mempertahankan
WTP. 12 Dokumen
12 Dokumen 94.000.000 94.000.000
BPMPT
1 20
66 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1 20
66 21
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Kota Bandung
Kota Bandung Penyusunan
dokumen perencanaan,
evaluasi dan pelaporan internal
BPMPT perihal RENSTRA, IKU,
IKK, LPPD, LAKIP, RAKDPA, RENJA
dan LKPJ Penyusunan
dokumen perencanaan,
evaluasi dan pelaporan internal
BPMPT perihal RENSTRA, IKU,
IKK, LPPD, LAKIP, RAKDPA, RENJA
dan LKPJ 8 Delapan
dokumen 8 Delapan
dokumen 150.000.000 95.000.000 55.000.000
BPMPT
1 24
79 Program Pengembangan
DataInformasiStatistik Daerah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Sasaran
Daerah Lokasi
Penanggung Jawab
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
dan Kegiatan
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10
1 24
79 22
Kegiatan Pengelolaan Data Informasi dan Publikasi PerijinanNon Perijinan di
Jawa Barat Jawa Barat
Jawa Barat 1. Terlaksananya
Identifikasi perkembangan
perusahaan PMAPMDN
dilaksanakan KAb.Kota di Jawa
Barat 2. Terlaksananya
Pengumpulan dan Pengolahan Data
Perkembangan Realisasi dan
Minta Investasi PMAPMDN di
Jawa Barat 3. Terlaksananya
Pendataan Investasi
KabKota 1. Terlaksananya
Identifikasi perkembangan
perusahaan PMAPMDN
dilaksanakan KAb.Kota di Jawa
Barat 2. Terlaksananya
Pengumpulan dan Pengolahan Data
Perkembangan Realisasi dan
Minta Investasi PMAPMDN di
Jawa Barat 3. Terlaksananya
Pendataan Investasi
KabKota 1. 27
KabKota, 2. 27
KabKota 3. 4 Kali, 600
Orang 1. 27
KabKota, 2. 27
KabKota 3. 4 Kali, 600
Orang 650.000.000 417.350.000 232.650.000
BPMPT
24.775.000.000 20.771.274.400 4.003.725.600 JUMLAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI BELANJA LANGSUNG
DINAS PARIWISATA DAN BUDAYA
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
1 Wajib
1 6
Perencanaan Pembangunan 1
6 29
Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
1 6
29 1.
Penyusunan Rencana Kegiatan Program Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat
pergeseran kode rekening NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung, KabKota di
Jawa Barat, Provinsi Lain
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00 terlaksanan ya
Penyusuna n Rencana Program
Pariwisata dan Kebudayaa n
Jawa Barat terlaksananya
Penyusunan Rencana Program
Pariwisata dan Kebudayaan Jawa
Barat; 1.00
kegiatan 1 kegiatan;
3,000,000,000 984,000,000 2,016,000,000 1,082,400,000 Lanjutan
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian -
1 20
59 Program Peningkatan Kesejahteraan
Sumber Daya Aparatur - -
1 20
59 2.
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat
Prosentase Pegawai yang
terpenuhi kebutuhan
kesejahtera an sesuai standar
Daerah 100.00
terlaksanan ya Peningkatan
Kapasitas Sumberday a
Aparatur pada Dinas Pariwisata
dan Kebudayaa n Provinsi Jawa
Barat 100.00
949,875,000 1,204,978,080 255,103,080 1,325,475,888 Lanjutan
1 20
59 3
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Di Bp. Anjungan Jawa Barat
Tmii Prosentase
Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan
sesuai standar Daerah
60.00 Persen
terlaksananya Peningkatan
Kesejahteraan Sumber Daya
Aparatur di BP. Anjungan Jawa
Barat TMII 207,974,000
207,974,000
1 20
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran - -
1 20
60 4.
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Persentase unit
kerja SKPDBalai
UPTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 100.00
terlaksanan ya Penyelengg araan
Administrasi Perkantoran pada
Dinas Pariwisata dan Kebudayaa n
Provinsi Jawa Barat
terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran pada
Balai Pengelolaan Museum Negeri
Sri Baduga 100.00
100 1,517,500,000 5,154,875,000 3,637,375,000 5,670,362,500 Lanjutan
1, 20
60 5.
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada BP. Cagar Budaya,
Nilai Budaya dan Sejarah NON CG
NON CG Kab.Kota
Seluruh Jawa Barat;
Kota Bandung Persentase unit
kerja SKPDBalai
UPTUPTD ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya 100.00
terlaksanan ya Penyelengg araan
Administrasi Perkantoran pada
BP. Kepurbakal aan, Jarahnitra
terlaksananya Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran pada
BP. Kepurbakalaan,
Jarahnitra 100.00
100 909,370,000 1,200,000,000 290,630,000 1,320,000,000 Lanjutan
Provinsi Jawa Barat
Kode UrusanBidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Lokasi
ProgramOutcome Kegiatanoutput
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Jumlah Perubahan +-
RKPD 1
5 8
9 10
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Uraian Target
Uraian Target
Sebelum Perubahan RKPD
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
2 3
4 6
7 11
12 13
ProgramKegiatan Prioritas
Daerah Lokasi
Kegiatan Perangkat
Jawab Jumlah
Perubahan +- RKPD
1 5
8 9
10 Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan Uraian
Target Uraian
Perubahan RKPD Sesudah Perubahan
1 20