RENCANA KINERJA 2015
19
b. Rencana Kinerja Tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
ntuk tahun 2015, implementasi Rencana Stratejik 2011-2016 mencakup pelaksanaan 145 Seratus Empat Puluh Lima kegiatan yang akan
dilaksanakan tahun berjalan kegiatan dalam 21 Dua Puluh Satu program untuk mendukung 3 tiga sasaran stratejik. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan
anggaran sebesar Rp.163.998.856.921,- yang berasal dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.68.238.774.000,- Belanja Langsung sebesar Rp. 95.760.082.921,- Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 dapat dijabarkan
dalam tabel berikut ini:
SASARAN STRATEGIK
PROGRAM KEGIATAN
TUJUAN STRATEGIK 1 : Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
1. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
ANAK BALITA 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak
Berkebutuhan Khusus
2. PENINGKATAN KESELAMATAN IBU 1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
MELAHIRKAN DAN ANAK 2. Operasional Kasus KDRT, KTP, dan Trafficking
di Puskesmas 3. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
1. Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka DAYA APARATUR
Meningkatkan Kesehatan Masyarakat 4. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1. Pengadaan Peralatan Kesehatan 2. Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk
obat daftar essensial 5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
1. Peningkatan Imunisasi PENYAKIT MENULAR
2. Pemberantasan Penyakit KulitKelaminIMS HIV AIDS
3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta
4. Surveilance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 5. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa KLB dan
Bencana 6. Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue
DBD dan Zoonosis 7. PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
U
RENCANA KINERJA 2015
20
8. KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT
1. Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan
9 . KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, 1. Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga
KELEMBAGAAN DAN KESEHATAN TOGA
10 . PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan
11 . PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
1. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
2. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
3. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru
4. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
5. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia
6. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai
7. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
8. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
9. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
10. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
11. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
12. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda
13. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
14. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
15. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo
16. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari
RENCANA KINERJA 2015
21
17. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
18. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu
19. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas GSU
20. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas GSI
TUJUAN STRATEGIK 2 : Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan
1. PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA 1. Rehabilitasi BeratSedang Sarana dan Prasarana
DAN PRASARANA PUSKESMAS Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya
PUSKESMAS PEMBANTU DAN 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
JARINGANNYA 3. Pembangunan Puskesmas Gunung Samarinda, Baru
Tengah dan Graha Indah 2. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
1. Penyehatan Lingkungan 2. Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok KSTR
3. PROMOSI KESEHATAN DAN 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2. Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 4. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
2. Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA 3. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja
4. Operasional Puskesmas 24 Jam 5. Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon
Jamaah Haji 6. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Teritip 7. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Lamaru 8. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Manggar Baru 9. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Manggar 10. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru 11. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Damai 12. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Bahagia 13. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir 14. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Prapatan 15. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Telaga Sari
RENCANA KINERJA 2015
22
16. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir
17. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari
18. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
19. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
20. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
21. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda
22. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
22. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
23. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang
24. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo
25. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir
26. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo
27. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah
28. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari
29. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu
30. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau
31. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
32. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi
33. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK
34. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 35. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular 36. Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat
Keluarga TOGA 37. Peningkatan Gizi Masyarakat
38. Pembayaran Klaim Visum Polres
RENCANA KINERJA 2015
23
5. UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
1. Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan
2. Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan 3. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Program
Kesehatan 4. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi
Puskesmas BLUD 5. Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan
Melalui Pengiriman Program Pelatihan
6. KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN 1. Manajemen Desentralisasi Kesehatan
2. Monitoring dan Evaluasi Program PPK-BLUD 3. Pemantapan Koordinasi BPJS
4. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip
5. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru
6. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Manggar Baru
7. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar
8. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
9. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai
10. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia
11. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
12. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan
13. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari
14. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir
15. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Mekar Sari
16. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu
17. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati
18. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo
19. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda
20. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak
21. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar
22. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Karang Joang
23. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margo Mulyo
RENCANA KINERJA 2015
24
24. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir
25. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo
26. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah
27. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari
28. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Baru Ulu
29. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Kariangau
30. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo
7. STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2. Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan TUJUAN STRATEGIK 3:
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 1. PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK
MISKIN 1. Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata untuk
Masyarakat 2. Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin PBI
Pada dasarnya Rencana Kinerja Performance Plan 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan selama tahun 2015. Target
kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target
kinerja pada tingkat sasaran stratejik akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk
tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2015 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.
RENCANA KINERJA 2015
25
Ikhtisar target kinerja untuk masing-masing sasaran stratejik yang hendak dicapai dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut :
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 Tenaga
Kesehatan pemberi
pelayanan di 27 Puskesmas dan
Jaringannya Input
: Jumlah Dana Peningkatan Kapasitas
Kinerja Puskesmas dalam rangka
meningkatkan kesehatan masyarakat
569,668,000 Output
: Terlaksananya penyegaran dan update pengetahuan tenaga
medis dan paramedis dipuskesmas dalam
melaksanakan pelayanan kefarmasian, pelayanan
kesehatan dasar dan peningkatan mutu pelayanan
90
Outcome : Meningkatnya kemampuan SDM kesehatan dalam pelayanan
obat yang rasional, tepat obat, tepat diagnosa dan monitoring
hasil efek samping obat serta peningkatan kinerja pelayanan
kesehatan kepada masyarakat 90
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN 2
27 Puskesmas dan 14
Puskesmas Pembantu, UPT
Labkesda, IFK dan Jaringannya
Input : Jumlah Dana
Pengadaan Peralatan Kesehatan
3,000,000,000 Output
: Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan
90 Outcome : Tersedianya kebutuhan
peralatan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Labkesda
90
3 Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu se
Kota Balikpapan, Sarana
Pelayanan Input
: Jumlah Dana Pengadaan Perbekalan
Kesehatan termasuk obat daftar esensial
7,000,000,000 Output
: Terpenuhinya kebutuhan obat- obatan, spuit, reagen untuk
masyarakat kader, usila penderita TBC dan gizi buruk,
pengobatan massal dll 90
Outcome : Tersedianya kebutuhan obat- obatan, spuit, reagen untuk
masyarakat kader, usila penderita TBC dan gizi buruk,
pengobatan massal, dll 90
RENCANA KINERJA 2015
26
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT 4
Kegiatan Olah Raga, Seminar,
Upacara, Penanggulangan
Bencana dan Kegiatan Massal
lainnya dan kejadian darurat
prehospital lainnya
Input : Jumlah Dana
Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
331,080,000 Output
: Terlaksananya pelaksanaan kegiatan P3K dan AGDT 118
dalam penanggulangan kegawat daruratan di Kota Balikpapan
90
Outcome : Terjaga dan terlindunginya kesehatan masyarakat atau
masyarakat atau masyarakat mendapatkan akses pertolongan
gawat darurat prehospital sesegera mungkin
90
5 Pelajar,
Mahasiswa, Pekerja, Pegawai
dan seluruh masyarakat di
Kota Balikpapan Input
: Jumlah Dana Penanganan Pelayanan
Pasien Ketergantungan NAPZA
240,897,450 Output
: Terlaksananya kegiatan pelayanan pasien
ketergantungan NAPZA 90
Outcome : Tertanganinya pasien ketergantungan NAPZA di Kota
Balikpapan 90
6 Tenaga Kerja
Non Formal Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Kerja 344,600,000
Output : Terlaksananya pemeriksaan
kesehatan tenaga kerja non formal
61 Outcome : Tenaga kerja non formal sehat
61 7
Petugas di 7 Puskesmas
Perawatan 24 Jam Kota
Balikpapan Input
: Jumlah Dana Operasional
Puskesmas 24 Jam 5,686,471,500
Output : Operasional Puskesmas 24 Jam
dapat terlaksana dengan baik 95
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 7
Puskesmas 24 Jam 95
8 Masyarakat,
Kader PTM, Petugas PTM
Input : Jumlah Dana
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
498,720,000
Output : Terlaksananya pelayanan
pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular di masyarakat 90
Outcome : Angka kesakitan penyakit tidak menular rendah
90
RENCANA KINERJA 2015
27
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
9 Dokter, Bidan
dan Petugas Gizi di Puskesmas
Rumah Sakit se Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana
Peningkatan Gizi Masyarakat
1,758,000,000
Output : Terlaksananya kegiatan PSG,
pelatihan penanganan kasus gizi buruk, lomba capaian kunjungan
balita di posyandu, pengadaan dacin dan food model,
tersedianya ruangan menyusui di puskesmas, terlaksananya
survey cepat KEK dan anemia gizi pada siswi SMU dan
terlaksananya pemberian PMT bumil
Outcome : Meningkatnya cakupan DS, meningkatnya cakupan ASI
ekslusif, tersedianya data KEK dan anemia gizi pada siswi SMU
dan cakupan Fe pada bumil, meningkatnya status gizi
masyarakat di Kota Balikpapan
10 Input
: Jumlah Dana Pembinaan
Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat
Keluarga TOGA 100,000,000
Output : Terlaksananya lomba
pemantapan hasil Taman Obat Keluarga
100 Outcome : Tersedianya produk unggulan
hasil TOGA dan terpilihnya pemenang lomba pemanfaatan
hasil TOGA 100
11 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip
281,156,000 Output
: Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat
berjalan dengan baik 100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14
pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
12 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru
195,196,000 Output
: Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat
berjalan dengan baik 100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14
pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
RENCANA KINERJA 2015
28
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
13 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
Manggar Baru 402,398,,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
14 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
Manggar 221,970,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
15 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
Sepinggan Baru 319,463,500
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
16 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai
316,664,000 Output
: Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat
berjalan dengan baik 100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14
pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
17 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung
Bahagia 260,744,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14
pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
RENCANA KINERJA 2015
29
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
18 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
Klandasan Ilir 395,997,250
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
19 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
Prapatan 238,776,250
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
20 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga
Sari 240,450,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
21 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung
Sari Ilir 209,490,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14
pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
22 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mekar
Sari 292,211,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
RENCANA KINERJA 2015
30
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14
pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
23 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung
Sari Ulu 175,716,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
24 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang
Jati 175,716,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
25 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang
Rejo 224,970,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
26 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung
Samarinda 240,450,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
27 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara
Rapak 255,930,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
RENCANA KINERJA 2015
31
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14
pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
28 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu
Ampar 335,704,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
29 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang
Joang 442,226,250
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
30 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
Margomulyo 195,196,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
31 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir
240,450,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
RENCANA KINERJA 2015
32
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
32 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
Sidomulyo 160,948,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
33 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru
Tengah 197,192,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
34 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga
Sari 210,676,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
35 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu
407,172,000 Output
: Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat
berjalan dengan baik 100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14
pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
36 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
Kariangau 222,541,750
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14
pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
RENCANA KINERJA 2015
33
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
37 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber
Rejo 164,236,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
38 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium
dan Radiologi 805,920,000
Output : Operasional di Puskesmas,
Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100 Outcome : Peningkatan pelayanan
kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT
IFK 100
39 Masyarakat,
Sekolah, Posyandu dan
Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK
157,440,000 Output
: Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat
berjalan dengan baik 100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14
pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
40 Calon Jamaah
Haji Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana
Penatalaksanaan Pemeriksaan
Kesehatan Calon Jamaah Haji
247,000,000 Output
: Terlaksananya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji
98 Outcome : Para calon jamaah haji terjamin
kesehatannya 98
PROGRAM PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN 41
Apotek, Toko Obat,
Puskesmas, PBF, Rumah Sakit,
Toko Kelontong, Bazar Ramadhan
dan Sarana- sarana lainnya
Input : Jumlah Dana
Peningkatan Pengawasan Makanan
Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta
pemberdayaan masyarakatkonsumen
di bidang obat dan makanan
423,100,000 Output
: Terlaksananya pengawasan makanan dan obat-obatan yang
beredar di Kota Balikpapan dan Soisalisasi pemberdayaan
masyarakatkonsumen dibidang obat dan makanan
80
Outcome : Masyarakat mendapatkan makanan, minuman dan obat-
obatan yang bermutu 80
RENCANA KINERJA 2015
34
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
42 Sekolah, Kader
Posyandu, Masyarakat dan
Swasta Input
: Jumlah Dana Penunjang Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 540,000,000
Output : Terlaksananya uji kemampuan
knowledge, kinestetik dan auditorik melalui lomba-lomba,
terlaksananya rapat, pembinaan, bimtek,
pendapingan, penyediaan sarana UKS teknis, penyediaan
media informasi UKS dan pengadaancetak KMS,
pengadaan mobil operasional promosi kesehatan
100
Outcome : Terwujudnya kemampuan knowledge, kinestetik dan
auditorik melalui uji kemampuan dan meningkatnya
sekolah sehat dengan predikat pratama, madya, purnama
sampai mandiri 100
43 Masyarakat dan
Kader Saka Bakti Husada
Input : Jumlah Dana
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
1,690,000,000 Output
: Terlaksananya rapat-rapat, replikasi, pendampingan,
bimtek, lomba, pertemuan, penyediaan media informasi
PHBS banner, backdrop, spanduk, leaflet, poster, dll
100
Outcome : Terlaksananya rapat-rapat, replikasi, pendampingan,
bimtek, lomba, pertemuan, penyediaan media informasi
PHBS banner, backdrop, spanduk, leaflet, poster, dll
100
PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT 44
Masyarakat Umum di
Lingkungan TTU, TP2, TPM,
pengusaha TTU TPM dan Petani
Input : Jumlah Dana
Penyehatan Lingkungan
652,350,000 Output
: Terpantaunya kualitas TTU, TPM dan TP2, air bersih dan air
minum, terputusnya mata rantai penularan penyakit berbasis
lingkungan 85
RENCANA KINERJA 2015
35
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
Outcome : Menurunnya angka kesakitan, kematian yang disebabkan oleh
penyakit berbasis lingkungan 85
45 Masyarakat
Umum, TTU, Tempat Kerja,
Sekolah, IPK, Tempat bermain
anak, Tempat Olahraga,
Tempat Ibadah, Kendaraan
Umum Input
: Jumlah Dana Peningkatan Kawasan
Sehat Tanpa Rokok KSTR
556,598,000 Output
: Terpantaunya KTR,tersedianya data KTR dan terputusnya mata
rantai penularan penyakit degeneratif akibat
mengkonsumsi rokok 60
Outcome : Meningkatnya KTR dan tatanan kota sehat pada wilayah
kelurahan dan kecamatan 60
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
46 Petugas
pengelola program
Imunisasi, petugas
pengelola Cold Chain IFK, bayi
usia 0-11 bulan, murid SD kelas
1,2,3 Input
: Jumlah Dana Peningkatan Imunisasi
300,000,000 Output
: Bayi, Anak sekolah, WUS kebal terhadap penyakit PD3I
100 Outcome : Menurunnya angka kesakitan,
kematian bayi, anak dan ibu 100
47 Kelompok Resti
Lokalisasi, Panti Pijat, Lapas dan
Rutan, Tenaga Kesehatan,
Waria, Gay, LSL, WTS
Input : Jumlah Dana
60 Pemberantasan
Penyakit KulitKelaminIMS,HIV
Aids 591,500,000
Output : Dilaksakannya konseling dan tes
HIV pada resti ODHA yang ditemukan dan diberi ARV
Outcome : Meningkatnya cakupan penemuan kasus HIV secara
aktif, meningkatnya kesadaran resti untuk dikonseling dan
testing, dan peningkatan SDM serta respon petugas terhadap
resiko penularan serta peningkatan daya tahan tubuh
ODHA 60
48 Input
: Jumlah Dana Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit TBC, ISPA,
Kecacingan, Diare dan Kusta
997,200,000 Output
: Tervalidasinya data penyakit kusta, ISPA, Diare, Kecacingan
dan TB, terpantaunya pelaksanaan program dan
terputusnya mata rantai penularan penyakit
50
RENCANA KINERJA 2015
36
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
Outcome : Meningkatanya cakupan penemuan kasus baru,
meningkatnya angka kesembuhan TB, peningkatan
SDM petugas dan masyarakat serta mutu laboratorium TB
sesuai standart 50
49 Kasus KLB, Data
Penyakit dan Pelacakan KLB ≤
24 Jam Input
: Jumlah Dana Surveilans
Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah 400,000,000
Output : Terpantaunya kejadian KLB
80 Outcome : Respon cepat terhadap kejadian
KLB 80
50 Masyarakat Kota
Balikpapan Input
: Jumlah Dana Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa KLB dan Bencana
450,000,000 Output
: Terputusnya mata rantai penularan KLB
80 Outcome : Attack Rate KLB
80 51
Masyarakat Kader Jumantik
Input : Jumlah Dana
Pemberantasan Penyakit Demam
Berdarah Dengue DBD dan Zoonosis
1,988,790,000
Output : Terlaksananya kegiatan fogging
focus, PSN DBD, pertemuan, lomba kader jumantik,
kelurahan bebas jentik dan pengadaan larvasida,
terlaksananya kegiatan GERTAK DBD, termonitornya kasus
rabies dan malaria 90
Outcome : Terputusnya mata rantai penularan penyakit dan
meningkatnya angka bebas jentik
90
PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
52 Dinas Kesehatan
dan UPTD Input
: Jumlah Dana Peningkatan Sistem
Informasi Kesehatan Daerah
300,500,000 Output
: Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan
daerah 90
Outcome : Tersedianya perencanaan pembangunan bidang kesehatan
yang terukur 90
RENCANA KINERJA 2015
37
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
53 Puskesmas se
Kota Balikpapan dan
Laboratorium Daerah Kota
Balikpapan Input
: Jumlah Dana Penerapan Akreditasi
Sarana Pelayanan Kesehatan
350,000,000 Output
: Sertifikat kalibrasi alat laboratorium dan sertifikat
akreditasi puskesmas 100
Outcome : Terstandarisasinya alat laboratorium dan
terakreditasinya puskesmas di Kota Balikpapan
100
PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
54 Masyarakat
Miskin Penderita Penyakit Jiwa
dan Katarak Input
: Jumlah Dana Pelayanan Kesehatan
Jiwa dan Mata Untuk Masyarakat
597,000,000 Output
: Terlaksananya pasien katarak dan pengiriman penderita jiwa
ke RSJ Atma Husada Samarinda 70
Outcome : Menurunnya jumlah dan tertanganinya penderita jiwa
dan katarak 70
57 Peserta JPK
Gakin Input
: Jumlah Dana Pembayaran Iuran
BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
PBI 2,958,200,000
Output : Pelayanan kesehatan kepada
keluarga miskin 100
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan keluarga miskin
100
PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMASPUSKES
MAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
58 Puskesmas,
Puskesmas Pembantu dan
Rumah Dinas Input
: Jumlah Dana Rehabilitasi
BeratSedang Sarana Dan Prasarana
Kesehatan di Puskesmas dan Pustu,
Jaringannya 4,983,950,000
Output : Terlaksananya rehabilitasi dan
DED rehabilitasi rumah dinas, DED rehabilitasi puskesmas dan
puskesmas pembantu serta DED Labkesda
100
Outcome : Sarana prasarana pelayanan kesehatan beserta jaringannya
lebih representatif 100
59 Puskesmas,
Puskesmas Pembantu dan
Rumah Dinas Input
: Jumlah Dana Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas 192,696,250
Output : Terlaksananya pengadaan
sarana dan prasarana bagi puskesmas
100 Outcome : Operasional puskesmas dan
pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal
100
RENCANA KINERJA 2015
38
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
60 Puskesmas
Gunung Samarinda, Baru
Tengah dan Graha Indah
Input : Jumlah Dana
Pembangunan Puskesmas
7,633,644,650 Output
: Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bagi
puskesmas 100
Outcome : Pelayanan Operasional puskesmas Gunung Samarinda,
Baru Tengah dan Graha Indah kepada masyarakat menjadi
optimal 100
PROGRAM KEMITRAAN
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN
61 Pegawai Dinas
Kesehatan Balikpapan dan
Lintas Sektor Input
: Jumlah Dana Manajemen
Desentralisasi Kesehatan
193,100,000 Output
: Tersedianya rapat kerja bidang kesehatan
95 Outcome : Tersedianya perencanaan
pembangunan bidang kesehatan yang terukur
95 62
Masyarakat yang memiliki kartu
Jamkesda Input
: Jumlah Dana Monitoring dan
Evaluasi Program PPK- BLUD
60,000,000 Output
: Seluruh peserta Jamkesda terjamin pelayanan
kesehatannya 100
Outcome : Kesehatan peserta Jamkesda terjamin
100 63
Input : Jumlah Dana
Pemantapan Koordinasi dengan
BPJS 50,000,000
Output : Seluruh peserta Jamkesda
terjamin pelayanan kesehatannya
100 Outcome : Kesehatan peserta Jamkesda
terjamin 100
64 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Teritip 140,000,000
Output : Terlaksananya dan
terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada
masyarakat 100
RENCANA KINERJA 2015
39
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
65 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Lamaru 140,000,000
Output : Terlaksananya dan
terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada
masyarakat 100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
66 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Manggar Baru
244,307,000 Output
: Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan
promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
67 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Manggar 211,000,000
Output : Terlaksananya dan
terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada
masyarakat 100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
68 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Sepinggan Baru
324,155,200 Output
: Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan
promosi dan preventif kepada masyarakat
100
RENCANA KINERJA 2015
40
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
69 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Damai 247,200,000
Output : Terlaksananya dan
terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada
masyarakat 100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
70 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Gunung Bahagia
247,200,000 Output
: Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan
promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
71 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Klandasan Ilir
303,500,000 Output
: Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan
promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
RENCANA KINERJA 2015
41
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
72 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Prapatan 186,290,000
Output : Terlaksananya dan
terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada
masyarakat 100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
73 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Telaga Sari 165,650,000
Output : Terlaksananya dan
terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada
masyarakat 100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
74 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Gunung Sari Ilir
178,400,000 Output
: Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan
promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
75 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Mekar Sari 197,850,000
Output : Terlaksananya dan
terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada
masyarakat 100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
RENCANA KINERJA 2015
42
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
76 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Gunung Sari Ulu
140,000,000 Output
: Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan
promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
77 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Karang Jati 123,400,000
Output : Terlaksananya dan
terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada
masyarakat 100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
78 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Karang Rejo
215,000,000 Output
: Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan
promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
RENCANA KINERJA 2015
43
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
79 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Gunung Samarinda
203,000,000 Output
: Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan
promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
80 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Muara Rapak
247,500,000 Output
: Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan
promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
81 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Batu Ampar
313,000,000 Output
: Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan
promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
82 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Karang Joang
232,598,000 Output
: Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan
promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
RENCANA KINERJA 2015
44
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
83 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Margomulyo
126,500,000 Output
: Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan
promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
84 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Baru Ilir 165,000,000
Output : Terlaksananya dan
terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada
masyarakat 100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
85 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Sidomulyo 108,000,000
Output : Terlaksananya dan
terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada
masyarakat 100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
86 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Baru Tengah
157,000,000 Output
: Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan
promosi dan preventif kepada masyarakat
100
RENCANA KINERJA 2015
45
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
87 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Marga Sari 140,000,000
Output : Terlaksananya dan
terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada
masyarakat 100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
88 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Baru Ulu 245,000,000
Output : Terlaksananya dan
terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada
masyarakat 100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
89 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Kariangau 225,000,000
Output : Terlaksananya dan
terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada
masyarakat 100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
90 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU Input
: Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya
Preventif dan Promotif Kesehatan di
Puskesmas Sumber Rejo
167,900,000 Output
: Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan
promosi dan preventif kepada masyarakat
100
RENCANA KINERJA 2015
46
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD,
meningkatnya angka kesembuhan TBC paru,
menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka
penyakit tidak menular 100
91 Puskesmas
pelaksana BLUD dan Puskesmas
calon BLUD Input
: Jumlah Dana Monitoring dan
Evaluasi Program PPK BLUD
60,000,000 Output
: Terlaksananya tahapan monev PPK BLUD
80 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan
kesehatan 80
Output : Terlaksananya operasional
pelayanan Jamkesda 100
Outcome : Optimalisasi pelayanan kepada peserta Jamkesda
100 92
Kelompok masyarakat
PPK1, PPK2 dan PPK3
Input : Jumlah Dana
Pemantapan Koordinasi BPJS
50,000,000 Output
: Terlaksananya koordinasi yang lebih baik dengan badan-badan
penyelenggara Jaminan kesehatan di Kota Balikpapan
80
Outcome : Meningkatnya sistem koordinasi 80
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN ANAK
BALITA
93 Anak
berkebutuhan khusus dari
keluarga kurang mampu di Kota
Balikpapan Input
: Jumlah Dana Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Bagi Anak
Berkebutuhan Khusus 544,620,000
Output : Terlaksananya pelayanan
terhadap anak berkebutuhan khusus di puskesmas, lapas,
anjal, SLB dan panti 80
Outcome : Optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak
berkebutuhan khusus 80
PROGRAM PENATAAN,
PENGUASAAN, PEMILIKAN,
PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN
TANAH
94 Usia Lanjut di
wilayah kerja Puskesmas di
Kota Balikpapan Input
: Jumlah Dana Pengadaan Tanah
Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo
1,000,000,000
RENCANA KINERJA 2015
47
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
Output : Terlaksananya pemeriksaan
kesehatan lansia, pertemuan petugas dan SDM kesehatan
100 Outcome : Meningkatnya kesejahteraan
usila 100
PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN
ANAK
95 PUS, Ibu hamil,
Ibu Nifas, Bayi Balita se Kota
Balikpapan Input
: Jumlah Dana Peningkatan
Kesehatan Ibu dan Anak
4,946,900,000
Output : Pembentukan tim AMP di
tingkat Kota, dilaksanakannya pertemuan koordinasi Bidan
pengelola KIA dan Gizi serta terdatanya kasus kematian ibu
dan bayi, tersedianya data status gizi Balikpapan,
tersedianya logistik pelayanan KIA
100
Outcome : Menurunnya angka kasus kematian AKI dan AKB,
menurunnya angka kejadian gizi kurangburuk dan tersedianya
logistik untuk pelayanan KIA 100
96 Tenaga
Kesehatan, Kader PKDRT, KTP, KTA
dan Trafficking, Korban Kasus
KDRT, KTP, KTA dan Trafficking
Input : Jumlah Dana
Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan
Trafficking di Puskesmas
267,600,000 Output
: Terlaksananya pertemuan kader KDRT, petugas KDRT, lintas
sektor, lintas program terkait dan terbentuknya
tatalaksanasistem rujukan kasus
80
Outcome : Berjalannya tatalaksana sistem rujukan kasus KDRT, KTP, KTA
dan trafficking di puskesmas dan Rumah Sakit serta ketersediaan
data yang terdokumentasi dengan baik
80
RENCANA KINERJA 2015
48
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
PROGRAM UPAYA PENINGKATAN
SUMBER DAYA KESEHATAN
97 Sarana dan
Tenaga Kesehatan di
Kota Balikpapan Input
: Jumlah Dana Pengelolaan
Pengembangan dan Sumber Daya
Kesehatan 158,000,000
Output : Tersusunnya SOP perijinan,
terbitnya sertifikat SIP, SIK, Surat Ijin Operasional Tanda
Daftar, Surat Rekomendasi, tersusunnya dokumen penilaian
SPM pada sarana kesehatan 95
Outcome : Terlasananya prosedur perijinan dengan jelas, tertib dan
akuntabel, terpenuhinya SPM pada sarana pelayanan
95
98 Peningkatan
pelaksanaan pembangunan
Bidang Kesehatan
Input : Jumlah Dana
Bimbingan Teknik Perencanaan dan
Evaluasi Program Kesehatan
237,550,000 Output
: Terlaksananya Bimtek 90
Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan
90 99
20 Puskesmas di Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana
Pemantapan Pelaksanaan Sistem
Akuntansi Puskesmas BLUD
239,920,,000
Output : Diterapkannya sistem akuntansi
di Puskesmas BLUD sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan mampu membuat dokumen RBA serta
laporan keuangan BLUD 80
Outcome : Meningkatnya kualitas akuntansi Puskesmas BLUD dan
tersedianya dokumen RBA serta laporan keuangan BLUD
80
100 Pejabat Fungsional
rumpun Kesehatan di
PuskesmasUPT Input
: Jumlah Dana Akreditasi Tenaga
Fungsional Kesehatan 189,150,000
Output : Peningkatan kinerja SDM dan
pengelolaan aset SKPD DKK Balikpapan
90 Outcome : Lancarnya penilaian angka
kredit bagi tenaga fungsional rumpun kesehatan
90 101
Input : Jumlah Dana
Pemantapan Pelaksanaan Sistem
Akuntansi Puskesmas BLUD
239,920,000
RENCANA KINERJA 2015
49
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
Output : Terlaksananya Bimtek
90 Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM
Kesehatan 90
102 PNS berpendidikan
Dokter, Bidan, Perawat,
Radiografer, Analis Kesehatan,
Sanitarian, Penilai Angka
Kredit dan tenaga
kesehatan lainnya di
wilayah Puskesmas,
UPTD Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan Input
: Jumlah Dana Peningkatan Kualitas
tenaga Pelayanan Kesehatan melalui
Pengiriman Program Pelatihan
1,845,000,000 Output
: Sertifikasi 90
Outcome : Terlaksananya pertemuan dan pelatihan serta terbitnya
sertifikat sesuai kompetensi bagi peserta
90
PROGRAM KESEHATAN GIGI
ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT
103 Anak Sekolah Dasar dengan
jumlah 7560 siswa
Input : Jumlah Dana
Upaya Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan
Masyarakat Balikpapan
350,000,000 Output
: Terlaksananya penanganan kasus kesehatan gigi mulut
80 Outcome : Kasus kesehatan gigi dan mulut
tertangani dengan baik 80
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
104 Masyarakat, sekolah,
posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD
Klandasan Ilir 2,227,043,605
Output : Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakat 90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
RENCANA KINERJA 2015
50
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
105 Masyarakat, sekolah,
posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD
Sepinggan Baru 2,597,943,164
Output : Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakat 90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90 106 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU, pegawai Input
: Jumlah Dana Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Mekar Sari
813,834,678 Output
: Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90 Outcome : Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat 90
107 Masyarakat, sekolah,
posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD
Kariangau 400,245,143
Output : Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakat 90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90 108 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU, pegawai Input
: Jumlah Dana Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Karang Joang
1,431,701,700 Output
: Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90 Outcome : Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat 90
109 Masyarakat, sekolah,
posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Puskesmas BLUD Baru
Tengah 1,094,587,615
Output : Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakat 90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90 110 Masyarakat,
sekolah, posyandu dan
TTU, pegawai Input
: Jumlah Dana Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Prapatan
527,309,566 Output
: Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90 Outcome : Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat 90
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
111 Masyarakat peserta BPJS
Kesehatan Input
: Jumlah Dana Pengelolaan,
pemanfaatan dan penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
390,402,000 Output
: Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS
Kesehatan 90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat 90
112 Masyarakat peserta BPJS
Kesehatan Input
: Jumlah Dana Pengelolaan,
pemanfaatan dan penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
371,286,000 Output
: Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS
Kesehatan 90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat 90
RENCANA KINERJA 2015
51
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
113 Masyarakat peserta BPJS
Kesehatan Input
: Jumlah Dana Pengelolaan,
pemanfaatan dan penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
Baru 239,772,000
Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan
serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90 114 Masyarakat
peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana
Pengelolaan, pemanfaatan dan
penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Manggar 456,156,000
Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan
serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90 115 Masyarakat
peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana
Pengelolaan, pemanfaatan dan
penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung Bahagia
681,912,000 Output
: Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS
Kesehatan 90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat 90
116 Masyarakat peserta BPJS
Kesehatan Input
: Jumlah Dana Pengelolaan,
pemanfaatan dan penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Damai
496,746,000 Output
: Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS
Kesehatan 90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat 90
117 Masyarakat peserta BPJS
Kesehatan Input
: Jumlah Dana Pengelolaan,
pemanfaatan dan penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
195,936,000 Output
: Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS
Kesehatan 90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat 90
118 Masyarakat peserta BPJS
Kesehatan Input
: Jumlah Dana Pengelolaan,
pemanfaatan dan penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Sumber
Rejo 234,978,400
Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan
serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90 119 Masyarakat
peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana
Pengelolaan, pemanfaatan dan
penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Karang Jati 183,318,000
Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan
serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
RENCANA KINERJA 2015
52
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
120 Masyarakat peserta BPJS
Kesehatan Input
: Jumlah Dana Pengelolaan,
pemanfaatan dan penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Karang
Rejo 464,640,000
Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan
serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90 121 Masyarakat
peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana
Pengelolaan, pemanfaatan dan
penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Batu Ampar
779,328,000 Output
: Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS
Kesehatan 90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat 90
122 Masyarakat peserta BPJS
Kesehatan Input
: Jumlah Dana Pengelolaan,
pemanfaatan dan penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Samarinda 421,836,000
Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan
serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90 123 Masyarakat
peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana
Pengelolaan, pemanfaatan dan
penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Muara Rapak
627,222,000 Output
: Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS
Kesehatan 90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat 90
124 Masyarakat peserta BPJS
Kesehatan Input
: Jumlah Dana Pengelolaan,
pemanfaatan dan penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Margo
Mulyo 208,410,000
Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan
serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90 125 Masyarakat
peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana
Pengelolaan, pemanfaatan dan
penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Margasari 195,936,000
Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan
serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90 126 Masyarakat
peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana
Pengelolaan, pemanfaatan dan
penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Sidomulyo 121,032,000
Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan
serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
RENCANA KINERJA 2015
53
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN 2015
127 Masyarakat peserta BPJS
Kesehatan Input
: Jumlah Dana Pengelolaan,
pemanfaatan dan penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu
673,422,000 Output
: Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS
Kesehatan 90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat 90
128 Masyarakat peserta BPJS
Kesehatan Input
: Jumlah Dana Pengelolaan,
pemanfaatan dan penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
602,574,000 Output
: Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS
Kesehatan 90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat 90
129 Masyarakat peserta BPJS
Kesehatan Input
: Jumlah Dana Pengelolaan,
pemanfaatan dan penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas Gunung
Sari Ulu 139,920,000
Output : Terlaksananya pelayanan
kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan
serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90 130 Masyarakat
peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana
Pengelolaan, pemanfaatan dan
penggunaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Gunung Sari Ilir
321,690,000 Output
: Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS
Kesehatan 90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat 90
Secara rinci target kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015 untuk masing-masing sasaran stratejik dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran Formulir
Rencana Kinerja Tahun 2015.
c. Pengukuran Kinerja