Rencana Kinerja Tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

RENCANA KINERJA 2015 19

b. Rencana Kinerja Tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

ntuk tahun 2015, implementasi Rencana Stratejik 2011-2016 mencakup pelaksanaan 145 Seratus Empat Puluh Lima kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berjalan kegiatan dalam 21 Dua Puluh Satu program untuk mendukung 3 tiga sasaran stratejik. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran sebesar Rp.163.998.856.921,- yang berasal dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.68.238.774.000,- Belanja Langsung sebesar Rp. 95.760.082.921,- Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini: SASARAN STRATEGIK PROGRAM KEGIATAN TUJUAN STRATEGIK 1 : Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat 1. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 2. PENINGKATAN KESELAMATAN IBU 1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak MELAHIRKAN DAN ANAK 2. Operasional Kasus KDRT, KTP, dan Trafficking di Puskesmas 3. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka DAYA APARATUR Meningkatkan Kesehatan Masyarakat 4. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1. Pengadaan Peralatan Kesehatan 2. Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk obat daftar essensial 5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 1. Peningkatan Imunisasi PENYAKIT MENULAR 2. Pemberantasan Penyakit KulitKelaminIMS HIV AIDS 3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta 4. Surveilance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 5. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa KLB dan Bencana 6. Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue DBD dan Zoonosis 7. PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya U RENCANA KINERJA 2015 20 8. KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT 1. Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan 9 . KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, 1. Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga KELEMBAGAAN DAN KESEHATAN TOGA 10 . PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari 4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang 6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan 11 . PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip 2. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru 3. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru 4. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar 5. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia 6. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai 7. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari 8. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo 9. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati 10. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo 11. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar 12. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda 13. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak 14. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo 15. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo 16. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari RENCANA KINERJA 2015 21 17. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir 18. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu 19. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas GSU 20. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas GSI TUJUAN STRATEGIK 2 : Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan 1. PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA 1. Rehabilitasi BeratSedang Sarana dan Prasarana DAN PRASARANA PUSKESMAS Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya PUSKESMAS PEMBANTU DAN 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas JARINGANNYA 3. Pembangunan Puskesmas Gunung Samarinda, Baru Tengah dan Graha Indah 2. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1. Penyehatan Lingkungan 2. Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok KSTR 3. PROMOSI KESEHATAN DAN 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2. Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 2. Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA 3. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja 4. Operasional Puskesmas 24 Jam 5. Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 6. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip 7. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru 8. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Manggar Baru 9. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar 10. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru 11. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai 12. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia 13. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir 14. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan 15. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari RENCANA KINERJA 2015 22 16. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir 17. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari 18. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu 19. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati 20. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo 21. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda 22. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak 22. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar 23. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang 24. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo 25. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir 26. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo 27. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah 28. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari 29. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu 30. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau 31. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo 32. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi 33. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK 34. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 35. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 36. Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga TOGA 37. Peningkatan Gizi Masyarakat 38. Pembayaran Klaim Visum Polres RENCANA KINERJA 2015 23 5. UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 1. Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan 2. Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan 3. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan 4. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD 5. Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan 6. KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN 1. Manajemen Desentralisasi Kesehatan 2. Monitoring dan Evaluasi Program PPK-BLUD 3. Pemantapan Koordinasi BPJS 4. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip 5. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru 6. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Manggar Baru 7. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar 8. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru 9. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai 10. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia 11. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir 12. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan 13. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari 14. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir 15. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Mekar Sari 16. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu 17. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati 18. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo 19. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda 20. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak 21. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar 22. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Karang Joang 23. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margo Mulyo RENCANA KINERJA 2015 24 24. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir 25. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo 26. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah 27. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari 28. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Baru Ulu 29. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Kariangau 30. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo 7. STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah 2. Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan TUJUAN STRATEGIK 3: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 1. PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1. Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata untuk Masyarakat 2. Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin PBI Pada dasarnya Rencana Kinerja Performance Plan 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan selama tahun 2015. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran stratejik akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2015 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. RENCANA KINERJA 2015 25 Ikhtisar target kinerja untuk masing-masing sasaran stratejik yang hendak dicapai dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut : NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan di 27 Puskesmas dan Jaringannya Input : Jumlah Dana Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat 569,668,000 Output : Terlaksananya penyegaran dan update pengetahuan tenaga medis dan paramedis dipuskesmas dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan mutu pelayanan 90 Outcome : Meningkatnya kemampuan SDM kesehatan dalam pelayanan obat yang rasional, tepat obat, tepat diagnosa dan monitoring hasil efek samping obat serta peningkatan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 2 27 Puskesmas dan 14 Puskesmas Pembantu, UPT Labkesda, IFK dan Jaringannya Input : Jumlah Dana Pengadaan Peralatan Kesehatan 3,000,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan 90 Outcome : Tersedianya kebutuhan peralatan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Labkesda 90 3 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu se Kota Balikpapan, Sarana Pelayanan Input : Jumlah Dana Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk obat daftar esensial 7,000,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan obat- obatan, spuit, reagen untuk masyarakat kader, usila penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal dll 90 Outcome : Tersedianya kebutuhan obat- obatan, spuit, reagen untuk masyarakat kader, usila penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal, dll 90 RENCANA KINERJA 2015 26 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4 Kegiatan Olah Raga, Seminar, Upacara, Penanggulangan Bencana dan Kegiatan Massal lainnya dan kejadian darurat prehospital lainnya Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 331,080,000 Output : Terlaksananya pelaksanaan kegiatan P3K dan AGDT 118 dalam penanggulangan kegawat daruratan di Kota Balikpapan 90 Outcome : Terjaga dan terlindunginya kesehatan masyarakat atau masyarakat atau masyarakat mendapatkan akses pertolongan gawat darurat prehospital sesegera mungkin 90 5 Pelajar, Mahasiswa, Pekerja, Pegawai dan seluruh masyarakat di Kota Balikpapan Input : Jumlah Dana Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA 240,897,450 Output : Terlaksananya kegiatan pelayanan pasien ketergantungan NAPZA 90 Outcome : Tertanganinya pasien ketergantungan NAPZA di Kota Balikpapan 90 6 Tenaga Kerja Non Formal Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja 344,600,000 Output : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja non formal 61 Outcome : Tenaga kerja non formal sehat 61 7 Petugas di 7 Puskesmas Perawatan 24 Jam Kota Balikpapan Input : Jumlah Dana Operasional Puskesmas 24 Jam 5,686,471,500 Output : Operasional Puskesmas 24 Jam dapat terlaksana dengan baik 95 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 7 Puskesmas 24 Jam 95 8 Masyarakat, Kader PTM, Petugas PTM Input : Jumlah Dana Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 498,720,000 Output : Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di masyarakat 90 Outcome : Angka kesakitan penyakit tidak menular rendah 90 RENCANA KINERJA 2015 27 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 9 Dokter, Bidan dan Petugas Gizi di Puskesmas Rumah Sakit se Kota Balikpapan Input : Jumlah Dana Peningkatan Gizi Masyarakat 1,758,000,000 Output : Terlaksananya kegiatan PSG, pelatihan penanganan kasus gizi buruk, lomba capaian kunjungan balita di posyandu, pengadaan dacin dan food model, tersedianya ruangan menyusui di puskesmas, terlaksananya survey cepat KEK dan anemia gizi pada siswi SMU dan terlaksananya pemberian PMT bumil Outcome : Meningkatnya cakupan DS, meningkatnya cakupan ASI ekslusif, tersedianya data KEK dan anemia gizi pada siswi SMU dan cakupan Fe pada bumil, meningkatnya status gizi masyarakat di Kota Balikpapan 10 Input : Jumlah Dana Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga TOGA 100,000,000 Output : Terlaksananya lomba pemantapan hasil Taman Obat Keluarga 100 Outcome : Tersedianya produk unggulan hasil TOGA dan terpilihnya pemenang lomba pemanfaatan hasil TOGA 100 11 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip 281,156,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 12 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru 195,196,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 RENCANA KINERJA 2015 28 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 13 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru 402,398,,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 14 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar 221,970,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 15 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sepinggan Baru 319,463,500 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 16 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai 316,664,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 17 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia 260,744,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 RENCANA KINERJA 2015 29 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 18 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Klandasan Ilir 395,997,250 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 19 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan 238,776,250 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 20 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari 240,450,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 21 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir 209,490,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 22 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari 292,211,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 RENCANA KINERJA 2015 30 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 23 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu 175,716,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 24 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati 175,716,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 25 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo 224,970,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 26 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda 240,450,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 27 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak 255,930,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 RENCANA KINERJA 2015 31 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 28 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar 335,704,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 29 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Joang 442,226,250 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 30 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margomulyo 195,196,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 31 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir 240,450,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 RENCANA KINERJA 2015 32 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 32 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo 160,948,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 33 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah 197,192,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 34 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari 210,676,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 35 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu 407,172,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 36 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kariangau 222,541,750 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 RENCANA KINERJA 2015 33 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 37 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo 164,236,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 38 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi 805,920,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 39 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK 157,440,000 Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik 100 Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK 100 40 Calon Jamaah Haji Kota Balikpapan Input : Jumlah Dana Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 247,000,000 Output : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji 98 Outcome : Para calon jamaah haji terjamin kesehatannya 98 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 41 Apotek, Toko Obat, Puskesmas, PBF, Rumah Sakit, Toko Kelontong, Bazar Ramadhan dan Sarana- sarana lainnya Input : Jumlah Dana Peningkatan Pengawasan Makanan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta pemberdayaan masyarakatkonsumen di bidang obat dan makanan 423,100,000 Output : Terlaksananya pengawasan makanan dan obat-obatan yang beredar di Kota Balikpapan dan Soisalisasi pemberdayaan masyarakatkonsumen dibidang obat dan makanan 80 Outcome : Masyarakat mendapatkan makanan, minuman dan obat- obatan yang bermutu 80 RENCANA KINERJA 2015 34 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 42 Sekolah, Kader Posyandu, Masyarakat dan Swasta Input : Jumlah Dana Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 540,000,000 Output : Terlaksananya uji kemampuan knowledge, kinestetik dan auditorik melalui lomba-lomba, terlaksananya rapat, pembinaan, bimtek, pendapingan, penyediaan sarana UKS teknis, penyediaan media informasi UKS dan pengadaancetak KMS, pengadaan mobil operasional promosi kesehatan 100 Outcome : Terwujudnya kemampuan knowledge, kinestetik dan auditorik melalui uji kemampuan dan meningkatnya sekolah sehat dengan predikat pratama, madya, purnama sampai mandiri 100 43 Masyarakat dan Kader Saka Bakti Husada Input : Jumlah Dana Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1,690,000,000 Output : Terlaksananya rapat-rapat, replikasi, pendampingan, bimtek, lomba, pertemuan, penyediaan media informasi PHBS banner, backdrop, spanduk, leaflet, poster, dll 100 Outcome : Terlaksananya rapat-rapat, replikasi, pendampingan, bimtek, lomba, pertemuan, penyediaan media informasi PHBS banner, backdrop, spanduk, leaflet, poster, dll 100 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 44 Masyarakat Umum di Lingkungan TTU, TP2, TPM, pengusaha TTU TPM dan Petani Input : Jumlah Dana Penyehatan Lingkungan 652,350,000 Output : Terpantaunya kualitas TTU, TPM dan TP2, air bersih dan air minum, terputusnya mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan 85 RENCANA KINERJA 2015 35 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 Outcome : Menurunnya angka kesakitan, kematian yang disebabkan oleh penyakit berbasis lingkungan 85 45 Masyarakat Umum, TTU, Tempat Kerja, Sekolah, IPK, Tempat bermain anak, Tempat Olahraga, Tempat Ibadah, Kendaraan Umum Input : Jumlah Dana Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok KSTR 556,598,000 Output : Terpantaunya KTR,tersedianya data KTR dan terputusnya mata rantai penularan penyakit degeneratif akibat mengkonsumsi rokok 60 Outcome : Meningkatnya KTR dan tatanan kota sehat pada wilayah kelurahan dan kecamatan 60 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 46 Petugas pengelola program Imunisasi, petugas pengelola Cold Chain IFK, bayi usia 0-11 bulan, murid SD kelas 1,2,3 Input : Jumlah Dana Peningkatan Imunisasi 300,000,000 Output : Bayi, Anak sekolah, WUS kebal terhadap penyakit PD3I 100 Outcome : Menurunnya angka kesakitan, kematian bayi, anak dan ibu 100 47 Kelompok Resti Lokalisasi, Panti Pijat, Lapas dan Rutan, Tenaga Kesehatan, Waria, Gay, LSL, WTS Input : Jumlah Dana 60 Pemberantasan Penyakit KulitKelaminIMS,HIV Aids 591,500,000 Output : Dilaksakannya konseling dan tes HIV pada resti ODHA yang ditemukan dan diberi ARV Outcome : Meningkatnya cakupan penemuan kasus HIV secara aktif, meningkatnya kesadaran resti untuk dikonseling dan testing, dan peningkatan SDM serta respon petugas terhadap resiko penularan serta peningkatan daya tahan tubuh ODHA 60 48 Input : Jumlah Dana Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC, ISPA, Kecacingan, Diare dan Kusta 997,200,000 Output : Tervalidasinya data penyakit kusta, ISPA, Diare, Kecacingan dan TB, terpantaunya pelaksanaan program dan terputusnya mata rantai penularan penyakit 50 RENCANA KINERJA 2015 36 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 Outcome : Meningkatanya cakupan penemuan kasus baru, meningkatnya angka kesembuhan TB, peningkatan SDM petugas dan masyarakat serta mutu laboratorium TB sesuai standart 50 49 Kasus KLB, Data Penyakit dan Pelacakan KLB ≤ 24 Jam Input : Jumlah Dana Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 400,000,000 Output : Terpantaunya kejadian KLB 80 Outcome : Respon cepat terhadap kejadian KLB 80 50 Masyarakat Kota Balikpapan Input : Jumlah Dana Penanggulangan Kejadian Luar Biasa KLB dan Bencana 450,000,000 Output : Terputusnya mata rantai penularan KLB 80 Outcome : Attack Rate KLB 80 51 Masyarakat Kader Jumantik Input : Jumlah Dana Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue DBD dan Zoonosis 1,988,790,000 Output : Terlaksananya kegiatan fogging focus, PSN DBD, pertemuan, lomba kader jumantik, kelurahan bebas jentik dan pengadaan larvasida, terlaksananya kegiatan GERTAK DBD, termonitornya kasus rabies dan malaria 90 Outcome : Terputusnya mata rantai penularan penyakit dan meningkatnya angka bebas jentik 90 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 52 Dinas Kesehatan dan UPTD Input : Jumlah Dana Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah 300,500,000 Output : Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan daerah 90 Outcome : Tersedianya perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang terukur 90 RENCANA KINERJA 2015 37 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 53 Puskesmas se Kota Balikpapan dan Laboratorium Daerah Kota Balikpapan Input : Jumlah Dana Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan 350,000,000 Output : Sertifikat kalibrasi alat laboratorium dan sertifikat akreditasi puskesmas 100 Outcome : Terstandarisasinya alat laboratorium dan terakreditasinya puskesmas di Kota Balikpapan 100 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 54 Masyarakat Miskin Penderita Penyakit Jiwa dan Katarak Input : Jumlah Dana Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata Untuk Masyarakat 597,000,000 Output : Terlaksananya pasien katarak dan pengiriman penderita jiwa ke RSJ Atma Husada Samarinda 70 Outcome : Menurunnya jumlah dan tertanganinya penderita jiwa dan katarak 70 57 Peserta JPK Gakin Input : Jumlah Dana Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin PBI 2,958,200,000 Output : Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin 100 Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan keluarga miskin 100 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMASPUSKES MAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 58 Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas Input : Jumlah Dana Rehabilitasi BeratSedang Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya 4,983,950,000 Output : Terlaksananya rehabilitasi dan DED rehabilitasi rumah dinas, DED rehabilitasi puskesmas dan puskesmas pembantu serta DED Labkesda 100 Outcome : Sarana prasarana pelayanan kesehatan beserta jaringannya lebih representatif 100 59 Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas Input : Jumlah Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 192,696,250 Output : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bagi puskesmas 100 Outcome : Operasional puskesmas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal 100 RENCANA KINERJA 2015 38 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 60 Puskesmas Gunung Samarinda, Baru Tengah dan Graha Indah Input : Jumlah Dana Pembangunan Puskesmas 7,633,644,650 Output : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bagi puskesmas 100 Outcome : Pelayanan Operasional puskesmas Gunung Samarinda, Baru Tengah dan Graha Indah kepada masyarakat menjadi optimal 100 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 61 Pegawai Dinas Kesehatan Balikpapan dan Lintas Sektor Input : Jumlah Dana Manajemen Desentralisasi Kesehatan 193,100,000 Output : Tersedianya rapat kerja bidang kesehatan 95 Outcome : Tersedianya perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang terukur 95 62 Masyarakat yang memiliki kartu Jamkesda Input : Jumlah Dana Monitoring dan Evaluasi Program PPK- BLUD 60,000,000 Output : Seluruh peserta Jamkesda terjamin pelayanan kesehatannya 100 Outcome : Kesehatan peserta Jamkesda terjamin 100 63 Input : Jumlah Dana Pemantapan Koordinasi dengan BPJS 50,000,000 Output : Seluruh peserta Jamkesda terjamin pelayanan kesehatannya 100 Outcome : Kesehatan peserta Jamkesda terjamin 100 64 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip 140,000,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 RENCANA KINERJA 2015 39 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 65 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru 140,000,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 66 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar Baru 244,307,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 67 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar 211,000,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 68 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sepinggan Baru 324,155,200 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 RENCANA KINERJA 2015 40 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 69 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai 247,200,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 70 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia 247,200,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 71 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Klandasan Ilir 303,500,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 RENCANA KINERJA 2015 41 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 72 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan 186,290,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 73 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari 165,650,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 74 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir 178,400,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 75 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Mekar Sari 197,850,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 RENCANA KINERJA 2015 42 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 76 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu 140,000,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 77 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati 123,400,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 78 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo 215,000,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 RENCANA KINERJA 2015 43 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 79 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda 203,000,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 80 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak 247,500,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 81 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar 313,000,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 82 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Joang 232,598,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 RENCANA KINERJA 2015 44 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 83 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margomulyo 126,500,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 84 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir 165,000,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 85 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo 108,000,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 86 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah 157,000,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 RENCANA KINERJA 2015 45 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 87 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari 140,000,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 88 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ulu 245,000,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 89 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Kariangau 225,000,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 90 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo 167,900,000 Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat 100 RENCANA KINERJA 2015 46 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular 100 91 Puskesmas pelaksana BLUD dan Puskesmas calon BLUD Input : Jumlah Dana Monitoring dan Evaluasi Program PPK BLUD 60,000,000 Output : Terlaksananya tahapan monev PPK BLUD 80 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan 80 Output : Terlaksananya operasional pelayanan Jamkesda 100 Outcome : Optimalisasi pelayanan kepada peserta Jamkesda 100 92 Kelompok masyarakat PPK1, PPK2 dan PPK3 Input : Jumlah Dana Pemantapan Koordinasi BPJS 50,000,000 Output : Terlaksananya koordinasi yang lebih baik dengan badan-badan penyelenggara Jaminan kesehatan di Kota Balikpapan 80 Outcome : Meningkatnya sistem koordinasi 80 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 93 Anak berkebutuhan khusus dari keluarga kurang mampu di Kota Balikpapan Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 544,620,000 Output : Terlaksananya pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus di puskesmas, lapas, anjal, SLB dan panti 80 Outcome : Optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak berkebutuhan khusus 80 PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH 94 Usia Lanjut di wilayah kerja Puskesmas di Kota Balikpapan Input : Jumlah Dana Pengadaan Tanah Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo 1,000,000,000 RENCANA KINERJA 2015 47 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 Output : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan lansia, pertemuan petugas dan SDM kesehatan 100 Outcome : Meningkatnya kesejahteraan usila 100 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 95 PUS, Ibu hamil, Ibu Nifas, Bayi Balita se Kota Balikpapan Input : Jumlah Dana Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4,946,900,000 Output : Pembentukan tim AMP di tingkat Kota, dilaksanakannya pertemuan koordinasi Bidan pengelola KIA dan Gizi serta terdatanya kasus kematian ibu dan bayi, tersedianya data status gizi Balikpapan, tersedianya logistik pelayanan KIA 100 Outcome : Menurunnya angka kasus kematian AKI dan AKB, menurunnya angka kejadian gizi kurangburuk dan tersedianya logistik untuk pelayanan KIA 100 96 Tenaga Kesehatan, Kader PKDRT, KTP, KTA dan Trafficking, Korban Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking Input : Jumlah Dana Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas 267,600,000 Output : Terlaksananya pertemuan kader KDRT, petugas KDRT, lintas sektor, lintas program terkait dan terbentuknya tatalaksanasistem rujukan kasus 80 Outcome : Berjalannya tatalaksana sistem rujukan kasus KDRT, KTP, KTA dan trafficking di puskesmas dan Rumah Sakit serta ketersediaan data yang terdokumentasi dengan baik 80 RENCANA KINERJA 2015 48 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 PROGRAM UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 97 Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kota Balikpapan Input : Jumlah Dana Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan 158,000,000 Output : Tersusunnya SOP perijinan, terbitnya sertifikat SIP, SIK, Surat Ijin Operasional Tanda Daftar, Surat Rekomendasi, tersusunnya dokumen penilaian SPM pada sarana kesehatan 95 Outcome : Terlasananya prosedur perijinan dengan jelas, tertib dan akuntabel, terpenuhinya SPM pada sarana pelayanan 95 98 Peningkatan pelaksanaan pembangunan Bidang Kesehatan Input : Jumlah Dana Bimbingan Teknik Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan 237,550,000 Output : Terlaksananya Bimtek 90 Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan 90 99 20 Puskesmas di Kota Balikpapan Input : Jumlah Dana Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD 239,920,,000 Output : Diterapkannya sistem akuntansi di Puskesmas BLUD sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan mampu membuat dokumen RBA serta laporan keuangan BLUD 80 Outcome : Meningkatnya kualitas akuntansi Puskesmas BLUD dan tersedianya dokumen RBA serta laporan keuangan BLUD 80 100 Pejabat Fungsional rumpun Kesehatan di PuskesmasUPT Input : Jumlah Dana Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan 189,150,000 Output : Peningkatan kinerja SDM dan pengelolaan aset SKPD DKK Balikpapan 90 Outcome : Lancarnya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional rumpun kesehatan 90 101 Input : Jumlah Dana Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD 239,920,000 RENCANA KINERJA 2015 49 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 Output : Terlaksananya Bimtek 90 Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan 90 102 PNS berpendidikan Dokter, Bidan, Perawat, Radiografer, Analis Kesehatan, Sanitarian, Penilai Angka Kredit dan tenaga kesehatan lainnya di wilayah Puskesmas, UPTD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Input : Jumlah Dana Peningkatan Kualitas tenaga Pelayanan Kesehatan melalui Pengiriman Program Pelatihan 1,845,000,000 Output : Sertifikasi 90 Outcome : Terlaksananya pertemuan dan pelatihan serta terbitnya sertifikat sesuai kompetensi bagi peserta 90 PROGRAM KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT 103 Anak Sekolah Dasar dengan jumlah 7560 siswa Input : Jumlah Dana Upaya Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan 350,000,000 Output : Terlaksananya penanganan kasus kesehatan gigi mulut 80 Outcome : Kasus kesehatan gigi dan mulut tertangani dengan baik 80 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 104 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir 2,227,043,605 Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat 90 Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 RENCANA KINERJA 2015 50 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 105 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru 2,597,943,164 Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat 90 Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 106 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari 813,834,678 Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat 90 Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 107 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau 400,245,143 Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat 90 Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 108 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang 1,431,701,700 Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat 90 Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 109 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah 1,094,587,615 Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat 90 Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 110 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan 527,309,566 Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat 90 Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 90 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 111 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip 390,402,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 112 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru 371,286,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 RENCANA KINERJA 2015 51 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 113 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru 239,772,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 114 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar 456,156,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 115 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia 681,912,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 116 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai 496,746,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 117 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari 195,936,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 118 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo 234,978,400 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 119 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati 183,318,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 RENCANA KINERJA 2015 52 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 120 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo 464,640,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 121 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar 779,328,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 122 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda 421,836,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 123 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak 627,222,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 124 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo 208,410,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 125 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari 195,936,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 126 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo 121,032,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 RENCANA KINERJA 2015 53 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2015 127 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu 673,422,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 128 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir 602,574,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 129 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu 139,920,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 130 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir 321,690,000 Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan 90 Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 90 Secara rinci target kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015 untuk masing-masing sasaran stratejik dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran Formulir Rencana Kinerja Tahun 2015.

c. Pengukuran Kinerja