Maksud dan Tujuan Sistimatika Penulisan

6 Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; 8. Rencana Strategis Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam Tahun 2010 – 2015 .

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2015. Sedangkan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Renja adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta Rencana Strategis Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam .

1.4. Sistimatika Penulisan

. Rencana Kerja Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berancana Kabupaten Agam Tahun 2015 disusun dengan sistimatika sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan 1.1. Latar Belakang . 1.2. Landasan Hukum. 1.3. Maksud dan Tujuan. 1.4. Sistimatika Penulisan. BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun Lalu. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD 7 BAB III : Tujuan , Sasaran , Program dan Kegiatan. 3.1. Telaah terhadap Kebijakan NasionalPropinsi . 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD. 3.3. Program dan Kegiatan. BAB IV : P e n u t u p. 8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN AGAM TAHUN 2013 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2013 dan Capaian Renstra . Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam Tahun 2013 berdasarkan Laporan Hasil Kinerja Tahunan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam. Sebagai Realisasi dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah APBD Tahun yang bersangkutan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Realisasi Program Kegiatan yang tidak memenuhi target ,kinerja hasil keluaran yang direncanakan adalah : No. ProgramKegiatan Indikator Target Realisasi 1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaan Gender dan anak Terbinaya Kelompok Lembaga Perempuan 5 Klp 2 Klp 0,40 2. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KBKR yang mandiri Terbinanya Kelompok Masyarakat peduli KB 101 Kelompok 97 Kelompok 96,04 9 2. Realisasi ProgramKegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasilkeluaran yang direncanakan sebagai berikut : No. ProgramKegiatan Indikator Target Realisasi 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan Tersosialisasinya Program Keserasian Kebijakan peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan anak Kpd kelompok Masyarakat 3 Kali 3 Kali 100 Terfasilitasinya Forum Anak daerah Kabupaten Agam sebagai pemenuhan hak partisipasi Anak 1 forum 1 forum 100 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak Terfasilitasinya Korban Kekerasan dlm Rumah tangga 20 Kasus 25 kasus 125 Meningkatnya persentase organisasi perempuan dlm Pengarusutamaan Gender dan anak 70 100 143 3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KBKR yang mandiri Meningkatnya Fasilitasi terhadap Masyarakat Peduli KB 16 kec 16 kec 100 Meningkatnya Pengelolaan Data dan informasi Program KB 16 kec 16 kec 100 4. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender Menurnnya angka pengangguran dan meningkatnya Keterampilan Perempuan 1 kec 20 org 1 Kec 20 org 100 100 5. Program Keluarga Berencana Meningkatnya cakupan Pelayanan KB Aktif 63,29 69,70 110,1 3 6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Meningkatnya Penyebarluasan informasi KRR 12 Kec 12 Kec 100 10 3. Realisasi ProgramKegiatan yang melebihi target Kinerja hasilKeluaran yang direncanakan adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan Indikator : Terfasilitasinya Korban Kekerasan dalam Rumah tangga dari target 20 Kasus dan terealisasi sebanyak 25 kasus 125 dan Indikator Meningkatnya persentase Oeganisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender dan anak dengan target 70 dan terealisasi 100 143 dan Program Keluarga Berencana dengan Indikator Program Meningkatnya Cakupan Peserta KB Aktif dari Target 63,29 dan pencapaian menjadi 69,70 . 4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya ,terpenuhinya atau melebihi target kinerja ProgramKegiatan adalah sebagai berikut : a. Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah : 1. Adanya efesiensi dalam pelaksanaan Anggaran. 2. Tingkat Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat yang rendah 3. Dukungan dana yang kurang memadai. 4. Kondisi personal sangat rendah baik kualitas maupun kuantitas. b. Faktor penyebab tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah : 1. Dana mendukung. 2. Adanya Kerjasama antar SKPD. 3. Dukungan Partisipasi masyarakat 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam . Pada Rencana Strategis Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam telah ditetapkan capaian target kiranya dalam 5 lima tahun 2010 – 2015 ,jika pada tahun yang bersangkutan capaian kinerja tidak bisa diujudkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka hal ini akan berpengaruh 11 dalam pelaksanaan Program Kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya. Jika setiap tahun masih ada kegiatan yang tidak tercapai selama kurun waktu 5 tahun tersebut tentunya akan berpengaruh kepada pencapaian Program Rencana Strategis Renstra yang telah ditetapkan ,dengan arti kata Program Kegiatan yang telah ditetapkan selama 5 tahun melalui Renstra tidak tercapai sekaligus hal ini akan berpengaruh kepada capaian RPJMD Kabupaten Agam. 6. KebijakanTindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah : a. Agar seluruh Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD yang telah ditetapkan setiap tahunnya maka alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan tidak dilakukan Pengurangan Anggaran Efesiensi karena pada awal Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran pada setiap Kegiatan telah mengkaji berbagai aspek untuk mendukung Kegiatan tersebut. b. Perlu dilaksanakan Penyuluhan yang memadai kepada Masyarakat tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Keluarga Berencana,Keluarga Sejahtera, Perlindungan Perempuan dan Anak,Kegiatan Forum anak ,Kota Layak Anak ,PIK Remaja dan lain-lain. c. Untuk mendukung seluruh Program Kegiatan yang telah ditetapkan perlu alokasi dana yang memadai sesuai dengan situasi dan kondisi pada Kegiatan tersebut. d. Perlu adanya peningkatan kualitas personil melalui Pendidikan dan Latihan Teknis sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, disamping itu juga diperlukan jumlah petugas di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 12 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.