6
Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
8. Rencana Strategis Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam Tahun 2010
– 2015 .
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam dimaksudkan
untuk memberikan arah yang jelas yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2015.
Sedangkan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Renja adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta Rencana Strategis Renstra Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam .
1.4. Sistimatika Penulisan
.
Rencana Kerja Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berancana Kabupaten Agam Tahun 2015 disusun dengan
sistimatika sebagai berikut : BAB I
: Pendahuluan 1.1. Latar Belakang .
1.2. Landasan Hukum. 1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistimatika Penulisan. BAB II
: Evaluasi Pelaksanaan Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun Lalu.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
7
BAB III : Tujuan , Sasaran , Program dan Kegiatan.
3.1. Telaah terhadap Kebijakan NasionalPropinsi . 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan. BAB IV
: P e n u t u p.
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN AGAM
TAHUN 2013 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2013 dan Capaian Renstra .
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam Tahun 2013
berdasarkan Laporan Hasil Kinerja Tahunan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam.
Sebagai Realisasi dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah APBD Tahun yang bersangkutan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Realisasi Program Kegiatan yang tidak memenuhi target ,kinerja hasil keluaran yang direncanakan adalah :
No. ProgramKegiatan
Indikator Target
Realisasi 1
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutaan Gender
dan anak Terbinaya
Kelompok Lembaga Perempuan
5 Klp 2 Klp
0,40
2. Program
Pembinaan Peran
Serta Masyarakat
dalam Pelayanan KBKR yang
mandiri Terbinanya Kelompok
Masyarakat peduli KB 101
Kelompok 97
Kelompok 96,04
9
2. Realisasi ProgramKegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasilkeluaran yang direncanakan sebagai berikut :
No. ProgramKegiatan Indikator
Target Realisasi
1. Program
Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas anak
dan Perempuan
Tersosialisasinya Program
Keserasian Kebijakan
peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan anak Kpd
kelompok Masyarakat 3 Kali
3 Kali 100
Terfasilitasinya Forum Anak daerah Kabupaten Agam
sebagai pemenuhan hak partisipasi Anak
1 forum 1 forum
100
2. Program
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan gender dan anak
Terfasilitasinya Korban
Kekerasan dlm
Rumah tangga
20 Kasus 25 kasus
125
Meningkatnya persentase
organisasi perempuan dlm Pengarusutamaan Gender
dan anak 70
100 143
3. Program
Pembinaan Peran
Serta Masyarakat
dalam Pelayanan KBKR yang
mandiri Meningkatnya
Fasilitasi terhadap Masyarakat Peduli
KB 16 kec
16 kec 100
Meningkatnya Pengelolaan Data
dan informasi
Program KB 16 kec
16 kec 100
4. Program Peningkatan
Peran serta
dan Kesetaraan gender
Menurnnya angka
pengangguran dan
meningkatnya Keterampilan Perempuan
1 kec 20 org
1 Kec 20 org
100 100
5. Program
Keluarga Berencana
Meningkatnya cakupan
Pelayanan KB Aktif 63,29
69,70 110,1
3 6.
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja Meningkatnya
Penyebarluasan informasi
KRR 12 Kec
12 Kec 100
10
3. Realisasi ProgramKegiatan
yang melebihi
target Kinerja
hasilKeluaran yang direncanakan adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan Indikator
: Terfasilitasinya Korban Kekerasan dalam Rumah tangga dari target 20 Kasus dan terealisasi sebanyak 25 kasus 125 dan Indikator
Meningkatnya persentase
Oeganisasi perempuan
dalam pengarusutamaan gender dan anak dengan target 70 dan
terealisasi 100 143 dan Program Keluarga Berencana dengan Indikator Program Meningkatnya Cakupan Peserta KB Aktif dari Target
63,29 dan pencapaian menjadi 69,70 . 4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya ,terpenuhinya atau
melebihi target kinerja ProgramKegiatan adalah sebagai berikut : a. Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah :
1. Adanya efesiensi dalam pelaksanaan Anggaran. 2. Tingkat Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat yang rendah
3. Dukungan dana yang kurang memadai. 4. Kondisi personal sangat rendah baik kualitas maupun kuantitas.
b. Faktor penyebab tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah :
1. Dana mendukung. 2. Adanya Kerjasama antar SKPD.
3. Dukungan Partisipasi masyarakat 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam .
Pada Rencana Strategis Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Agam telah ditetapkan capaian
target kiranya dalam 5 lima tahun 2010 – 2015 ,jika pada
tahun yang bersangkutan capaian kinerja tidak bisa diujudkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka hal ini akan berpengaruh
11
dalam pelaksanaan Program Kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya.
Jika setiap tahun masih ada kegiatan yang tidak tercapai selama kurun waktu 5 tahun tersebut tentunya akan berpengaruh kepada
pencapaian Program Rencana Strategis Renstra yang telah ditetapkan ,dengan arti kata Program Kegiatan yang telah
ditetapkan selama 5 tahun melalui Renstra tidak tercapai sekaligus hal ini akan berpengaruh kepada capaian RPJMD Kabupaten Agam.
6. KebijakanTindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
a. Agar seluruh Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD yang telah
ditetapkan setiap tahunnya maka alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan tidak dilakukan Pengurangan
Anggaran Efesiensi karena pada awal Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran pada setiap Kegiatan telah mengkaji
berbagai aspek untuk mendukung Kegiatan tersebut. b. Perlu dilaksanakan Penyuluhan yang memadai kepada Masyarakat
tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Keluarga Berencana,Keluarga Sejahtera, Perlindungan Perempuan
dan Anak,Kegiatan Forum anak ,Kota Layak Anak ,PIK Remaja dan lain-lain.
c. Untuk mendukung seluruh Program Kegiatan yang telah ditetapkan perlu alokasi dana yang memadai sesuai dengan situasi
dan kondisi pada Kegiatan tersebut. d. Perlu adanya peningkatan kualitas personil melalui Pendidikan dan
Latihan Teknis sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, disamping itu
juga diperlukan jumlah petugas di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.