Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Hal 2 dari 5 2 1 3 4 5 6 10 9=6+7+8 8 7 1.027.732.000,00 1.017.292.000,00 10.440.000,00 Perjalanan dinas ke Jakarta, Prov. Banten, Jawa Barat, Jateng, DIY, Jatim, dan Luar Jawa Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. 94.200.000,00 94.200.000,00 1 paket Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 365.200.000,00 861.280.000,00 496.080.000,00 496.080.000,00 496.080.000,00 12 Unit Almari Kaca Sliding Door, Komputer 12 Unit, 6 Unit Printer Laser Jet Mono, 10 Unit Hardisk Eksternal 2 - 5 GB, UPS, 1 Unit Sofa, Kursi Kerja Pimpinan, 2 Unit Kursi Kerja Pimpinan Rapat, 10 Unit Kursi Peserta Rapat, Kamera DSLR 1 Unit, Repeater 1 Unit, Radio Komunikasi SSB 1 Unit, Radio Komunikasi VHF 1 Unit, Radio Komunikasi UHF 2 Unit, Power Suply 2 Unit, Antena HP Rotary Dipole 1 Unit, Antena VHF 2 Unit, Antena UHF 1 Unit, Antena Tuner HF 1 Unit, Coaxial Kabel 100 Meter, External Speaker 1 Unit dan Desktop Micropone 1 Unit Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13. 290.200.000,00 290.200.000,00 8 Unit Mobil dan 14 Motor Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 24. 75.000.000,00 75.000.000,00 1 Paket Peralata kantor dan rumah tangga, 1 Paket Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 28.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 27.415.000,00 57.715.000,00 30.300.000,00 57.715.000,00 27.415.000,00 30.300.000,00 48 Orang Kota Tangerang Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan kinerja 23.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 92.136.000,00 658.086.000,00 565.950.000,00 17.675.000,00 225.000,00 17.450.000,00 5 Buku Laporan Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 02. 19.075.000,00 225.000,00 18.850.000,00 5 Laporan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 03. 23.275.000,00 225.000,00 23.050.000,00 5 Buku Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04. PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id Hal 3 dari 5 2 1 3 4 5 6 10 9=6+7+8 8 7 24.240.000,00 1.190.000,00 23.050.000,00 5 Buku Laporan Kota Tangerang Penyusunan LAKIP 05. 82.950.000,00 1.950.000,00 81.000.000,00 1 Dokumen RKPA 2015 Perubahan, 1 Dokumen DPPA Perubahan, 1 Dokumen RKA 2016 dan 1 Dokumen DPA 2016 Penyusunan RKA dan DPA 06. 80.741.000,00 10.491.000,00 70.250.000,00 15 Laporan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 07. 13.640.000,00 290.000,00 13.350.000,00 5 Buku Penetapan Kinerja SKPD 09. 103.430.000,00 780.000,00 102.650.000,00 4 Buku Laporan Evaluasi Renja 2014 dan 12 Buku Laporan Pengendalian Renja 2015 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12. 21.940.000,00 290.000,00 21.650.000,00 5 Buku Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18. 91.850.000,00 71.500.000,00 20.350.000,00 14 SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP SKPD 21. 51.670.000,00 2.770.000,00 48.900.000,00 6 Laporan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan SKPD 57. 127.600.000,00 2.200.000,00 125.400.000,00 16 Buku Pengelolaan PPID SKPD 75.

15. Program Pengembangan Komunikasi,