Peningkatan Sistem Pelayanan Melalui

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral 20 - Jumlah Jenis Perencanaan SKPD 2.03.2.03.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 30.000.000,00 - 3 jenis Penyusunan RENSTRA SKPD 2.03.2.03.01.07.01. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 15.000.000,00 - Output : Jumlah Dokumen Rencana Strategis SKPD 1 Dokumen - Outcome : Persentase Jenis Perencanaan SKPD 25 - Penyusunan Renja SKPD 2.03.2.03.01.07.02. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 7.500.000,00 - Output : Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen - Outcome : Persentase Jenis Perencanaan SKPD 25 - Penyusunan RKADPA SKPD 2.03.2.03.01.07.03. Input : Dinas pertambanagan dan energi Jumlah Dana 7.500.000,00 - Output : Jumlah Dokumen RKADPA SKPD 2 Dokumen - Outcome : Persentase Jenis Perencanaan SKPD 25 - Jumlah standar operasional prosedur SOP

2.03.2.03.01.08. Peningkatan Sistem Pelayanan Melalui

Penerapan Standar Operasional Prosedur SOP Dan Standar Pelayanan Minimal SPM 3.500.000,00 - 1 Keg Penyusunan standar oprasional kegiatan SOP SKPD 2.03.2.03.01.08.01. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 3.500.000,00 - Output : Jumlah SOP Kegiatan Yang Telah Dibuat 52 Kegiatan - Outcome : Persentase Jenis Perencanaan SKPD 100 - Pelaku usaha tambang 2.03.2.03.01.15. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 793.050.000,00 - 11 keg. Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan 2.03.2.03.01.15.02. Input : Kab. Maros Jumlah Dana 131.150.000,00 - Output : Jumlah layanan sosialisasi regulasi kegiatan penambang 2 Kegiatan - Outcome : Persentase layanan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 16,67 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan 2.03.2.03.01.15.03. Input : Kab. Maros Jumlah Dana 102.000.000,00 - Output : Jumlah kegiatan monitoring 5 Kali - Outcome : Persentase layanan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 16,67 - Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan 2.03.2.03.01.15.04. Input : Kab. Maros Jumlah Dana 163.800.000,00 - Output : Jumlah data hasil produksi 1 Dokumen - Outcome : Persentase layanan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 16,67 - Monitoring dan pengendalian dana tanggungjawab social perusahaan tambang 2.03.2.03.01.15.08. Input : Kab.Maros Jumlah Dana 63.300.000,00 - Output : Jumlah kegiatan monitoring 1 Kegiatan - Outcome : Persentase layanan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 16,67 - Monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban keuangan pemegang IUP 2.03.2.03.01.15.09. Input : Kab. Maros Jumlah Dana 107.600.000,00 - Output : Jumlah layanan monitoring terhadap kewajiban keuangan pemegang IUP 1 Kegiatan - Outcome : Persentase layanan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 16,67 - Penataan Wilayah IUP 2.03.2.03.01.15.10. Input : Kab. Maros Jumlah Dana 225.200.000,00 - Output : Jumlah wilayah penataan wilayah IUP 1 Kegiatan - Outcome : Persentase layanan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 16,67 - Peningkatan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

2.03.2.03.01.17. Program Pembinaan dan