Program Peningkatan Sarana dan

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran 5,26 - Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor 2.03.2.03.01.01.21. Input : Kab.Maros Jumlah Dana 40.000.000,00 - Output : Jumlah Tenaga Pendukung Operasional KantorSopir 3 Orang - Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran 5,26 - Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor 2.03.2.03.01.01.22. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 10.000.000,00 - Output : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Paket - Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran 5,26 - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2.03.2.03.01.01.24. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 42.000.000,00 - Output : Jumlah Tenaga Keamanan Kantor 5 0rang - Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran 5,26 - Penyediaan administrasi kepegawaian 2.03.2.03.01.01.28. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 12.000.000,00 - Output : Jumlah Tenaga Pengelola Administrasi Kepegawaian 5 Orang - Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran 5,26 - Penyediaan jasa administrasi pengadaanpemeriksaan barang dan jasa 2.03.2.03.01.01.29. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : Jumlah Tenaga Pengadaan Dan Pemeriksa Barang Dan Jasa 5 Orang - Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran 5,26 - Cakupan Peningkatan Sarana Dan Prasarana kerja Aparatur.

2.03.2.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1.935.750.000,00 - 3 Cakupan Pengadaan kendaraan dinasoperasional 2.03.2.03.01.02.05. Input : Distamben Jumlah Dana 1.360.000.000,00 - Output : Jumlah Kendaraan DinasOperasional 5 Unit - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Persentase sarana dan prasarana kerja aparatur 25 - Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoprasional 2.03.2.03.01.02.15. Input : Distamben Jumlah Dana 75.000.000,00 - Output : Jumlah Kendaraan DinasOperasional Yang mendapatkan Pemeliharaan Secara periodik 31 Unit - Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur 25 - Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 2.03.2.03.01.02.19. Input : Distamben Jumlah Dana 15.000.000,00 - Output : Jumlah Gedung kantor 1 Unit - Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur 25 - Pengadaan peralatan kantor 2.03.2.03.01.02.28. Input : Distamben Jumlah Dana 485.750.000,00 - Output : Jumlah Perlengkapan Kantor 37 Unit - Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur 25 - Peningkatan disiplin aparatur 2.03.2.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000,00 - 1 Keg Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 2.03.2.03.01.03.05. Input : Distamben Jumlah Dana 15.000.000,00 - Output : Jumlah pakaian Khusus hari - Hari Tertentu Yang Tersedia. 35 Stell - Outcome : Persentase layanan peningkatan disiplin apartur 100 - Jumlah Aparatur Dinas Pertambangan Dan Energi Yang Telah Mendapatkan PendidikanPelatihan. 2.03.2.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000,00 - 175 Org Pendidikan dan pelatihan formal 2.03.2.03.01.05.01. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 75.000.000,00 - Output : Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur. 3 Kali - Outcome : Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 - Jumlah Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral. 2.03.2.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 37.500.000,00 - 17 Dok. Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP 2.03.2.03.01.06.01. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 7.500.000,00 - Output : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja. 1 Dokumen - Outcome : Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral 20 - Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.03.2.03.01.06.02. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 7.500.000,00 - Output : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran. 2 Dokumen - Outcome : Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral 20 - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2.03.2.03.01.06.03. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 7.500.000,00 - Output : Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen - Outcome : Presentase Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral. 20 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.03.2.03.01.06.04. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 7.500.000,00 - Output : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen - Outcome : Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral 20 - Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan 2.03.2.03.01.06.06. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 7.500.000,00 - Output : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Dan Triwulanan 12 Dokumen - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral 20 - Jumlah Jenis Perencanaan SKPD 2.03.2.03.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 30.000.000,00 - 3 jenis Penyusunan RENSTRA SKPD 2.03.2.03.01.07.01. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 15.000.000,00 - Output : Jumlah Dokumen Rencana Strategis SKPD 1 Dokumen - Outcome : Persentase Jenis Perencanaan SKPD 25 - Penyusunan Renja SKPD 2.03.2.03.01.07.02. Input : Dinas Pertambangan dan Energi Jumlah Dana 7.500.000,00 - Output : Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen - Outcome : Persentase Jenis Perencanaan SKPD 25 - Penyusunan RKADPA SKPD 2.03.2.03.01.07.03. Input : Dinas pertambanagan dan energi Jumlah Dana 7.500.000,00 - Output : Jumlah Dokumen RKADPA SKPD 2 Dokumen - Outcome : Persentase Jenis Perencanaan SKPD 25 - Jumlah standar operasional prosedur SOP

2.03.2.03.01.08. Peningkatan Sistem Pelayanan Melalui