3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Persentase layanan administrasi perkantoran
5,26 -
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
2.03.2.03.01.01.21.
Input
: Kab.Maros
Jumlah Dana 40.000.000,00
-
Output
: Jumlah Tenaga Pendukung Operasional KantorSopir
3 Orang -
Outcome
: Persentase layanan administrasi perkantoran
5,26 -
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
2.03.2.03.01.01.22.
Input
: Dinas Pertambangan dan Energi
Jumlah Dana 10.000.000,00
-
Output
: Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1 Paket -
Outcome
: Persentase layanan administrasi perkantoran
5,26 -
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2.03.2.03.01.01.24.
Input
: Dinas Pertambangan dan Energi
Jumlah Dana 42.000.000,00
-
Output
: Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
5 0rang -
Outcome
: Persentase layanan administrasi perkantoran
5,26 -
Penyediaan administrasi kepegawaian 2.03.2.03.01.01.28.
Input
: Dinas Pertambangan dan Energi
Jumlah Dana 12.000.000,00
-
Output
: Jumlah Tenaga Pengelola Administrasi Kepegawaian
5 Orang -
Outcome
: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran
5,26 -
Penyediaan jasa administrasi pengadaanpemeriksaan barang dan
jasa 2.03.2.03.01.01.29.
Input
: Dinas Pertambangan dan Energi
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah Tenaga Pengadaan Dan Pemeriksa Barang Dan
Jasa 5 Orang
-
Outcome
: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran
5,26 -
Cakupan Peningkatan Sarana Dan Prasarana kerja Aparatur.
2.03.2.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.935.750.000,00 -
3 Cakupan Pengadaan kendaraan
dinasoperasional 2.03.2.03.01.02.05.
Input
: Distamben
Jumlah Dana 1.360.000.000,00
-
Output
: Jumlah Kendaraan DinasOperasional
5 Unit -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Persentase sarana dan prasarana kerja aparatur
25 -
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoprasional
2.03.2.03.01.02.15.
Input
: Distamben
Jumlah Dana 75.000.000,00
-
Output
: Jumlah Kendaraan DinasOperasional Yang
mendapatkan Pemeliharaan Secara periodik
31 Unit -
Outcome
: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur
25 -
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
2.03.2.03.01.02.19.
Input
: Distamben
Jumlah Dana 15.000.000,00
-
Output
: Jumlah Gedung kantor 1 Unit
-
Outcome
: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur
25 -
Pengadaan peralatan kantor 2.03.2.03.01.02.28.
Input
: Distamben
Jumlah Dana 485.750.000,00
-
Output
: Jumlah Perlengkapan Kantor 37 Unit
-
Outcome
: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur
25 -
Peningkatan disiplin aparatur 2.03.2.03.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15.000.000,00 -
1 Keg Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu 2.03.2.03.01.03.05.
Input
: Distamben
Jumlah Dana 15.000.000,00
-
Output
: Jumlah pakaian Khusus hari - Hari Tertentu Yang Tersedia.
35 Stell -
Outcome
: Persentase layanan peningkatan disiplin apartur
100 -
Jumlah Aparatur Dinas Pertambangan Dan Energi Yang Telah Mendapatkan
PendidikanPelatihan. 2.03.2.03.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75.000.000,00 -
175 Org Pendidikan dan pelatihan formal
2.03.2.03.01.05.01.
Input
: Dinas Pertambangan dan Energi
Jumlah Dana 75.000.000,00
-
Output
: Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan
Aparatur. 3 Kali
-
Outcome
: Persentase peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 100
-
Jumlah Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Urusan Energi Dan Sumber Daya
Mineral. 2.03.2.03.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
37.500.000,00 -
17 Dok. Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
LAKIP 2.03.2.03.01.06.01.
Input
: Dinas Pertambangan dan Energi
Jumlah Dana 7.500.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja.
1 Dokumen -
Outcome
: Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Urusan
Energi Dan Sumber Daya Mineral
20 -
Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.03.2.03.01.06.02.
Input
: Dinas Pertambangan dan Energi
Jumlah Dana 7.500.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran.
2 Dokumen -
Outcome
: Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Urusan
Energi Dan Sumber Daya Mineral
20 -
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2.03.2.03.01.06.03.
Input
: Dinas Pertambangan dan Energi
Jumlah Dana 7.500.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 Dokumen -
Outcome
: Presentase Pelaporan Penyelenggaraan Urusan
Energi Dan Sumber Daya Mineral.
20 -
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.03.2.03.01.06.04.
Input
: Dinas Pertambangan dan Energi
Jumlah Dana 7.500.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen -
Outcome
: Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Urusan
Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
20 -
Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan
2.03.2.03.01.06.06.
Input
: Dinas Pertambangan dan Energi
Jumlah Dana 7.500.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Dan
Triwulanan 12 Dokumen
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Urusan
Energi Dan Sumber Daya Mineral
20 -
Jumlah Jenis Perencanaan SKPD 2.03.2.03.01.07.
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
30.000.000,00 -
3 jenis Penyusunan RENSTRA SKPD
2.03.2.03.01.07.01.
Input
: Dinas Pertambangan dan Energi
Jumlah Dana 15.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Rencana Strategis SKPD
1 Dokumen -
Outcome
: Persentase Jenis Perencanaan SKPD
25 -
Penyusunan Renja SKPD 2.03.2.03.01.07.02.
Input
: Dinas Pertambangan dan Energi
Jumlah Dana 7.500.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD
1 Dokumen -
Outcome
: Persentase Jenis Perencanaan SKPD
25 -
Penyusunan RKADPA SKPD 2.03.2.03.01.07.03.
Input
: Dinas pertambanagan dan energi
Jumlah Dana 7.500.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen RKADPA SKPD
2 Dokumen -
Outcome
: Persentase Jenis Perencanaan SKPD
25 -
Jumlah standar operasional prosedur SOP
2.03.2.03.01.08. Peningkatan Sistem Pelayanan Melalui