3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Meningkatnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 5,88
- Koordinasi Dan Konsultasi Intern
1.02.1.02.01.01.19.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 59.500.000,00
-
Output
: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah 2 Kegiatan
-
Outcome
: Meningkatnya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 5,88
- Penyediaan Makanan Dan Minuman
PNS 1.02.1.02.01.01.20.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 432.000.000,00
-
Output
: Tersedianya makanan dan minuman PNS
100 Orang -
Outcome
: Meningkatnya kinerja PNS 5,88
- Penyediaan Jasa Pendukung
Operasional Kantor 1.02.1.02.01.01.21.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 12.000.000,00
-
Output
: Tersedianya jasa sopir operasional kendaraan dinas
1 Tahun -
Outcome
: Meningkatnya fungsi operasional bagi pelaksanaan
kegiatan pelayanan kesehatan 5,88
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.02.1.02.01.01.24.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 27.000.000,00
-
Output
: Tersedianya jasa keamanan kantor
9 Orang -
Outcome
: Meningkatnya pelayanan ketertibankeamanan
lingkungan kantor 5,88
-
pengadaan sarana dan prasarana aparatur
1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
11.893.250.000,00 -
3 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1.02.1.02.01.02.07.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 7.743.250.000,00
-
Output
: Tersedianya sarana perlengkapan kantor
5 Paket -
Outcome
: Meningkatnya kualitas sarana pelayanan
20 -
Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 1.02.1.02.01.02.22.
Input
: Dinkes Maros
Jumlah Dana 3.450.000.000,00
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Pemeliharaan rumah dinas kepala Puskesmas,Dokter
dan Paramedis 10 Unit
-
Outcome
: Meningkatnya pemanfaatan dan masa pakai rumah dinas
10 Unit -
Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoprasional
1.02.1.02.01.02.25.
Input
: Dinkes Maros
Jumlah Dana 700.000.000,00
-
Output
: Rehabilitasi sedangberat kendaraan operasional
kesehatan 14 Unit
-
Outcome
: Meningkatnya pemanfaatan dan masa pakai kendaraan
operasional kesehatan 14 Unit
-
Peningkatan SDM Adparatur 1.02.1.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5.000.000,00 -
1 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu 1.02.1.02.01.03.05.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Terlaksananya penyediaan perlengkapan perayaan 17
Agustus 2015 1 Kegiatan
-
Outcome
: Meningkatnya disiplin aparatur dalam hal berpakaian
33 -
Peningkatan wawasan dan kinerja aparatur
1.02.1.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
275.000.000,00 -
10 Organisasi profesi
kesehatan Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.1.02.01.05.01.
Input
: Dinkes Maros
Jumlah Dana 250.000.000,00
-
Output
: Pendidikan dan pelatihan tenaga tehnis fungsional
kesehatan 10 Profesi
kesehatan -
Outcome
: Meningkatnya mutu pelayanan tenaga tehnis fungsional
kesehatan 50 Tenaga
fungsional kesehatan
- Sosialisasi peraturan perundang -
undangan 1.02.1.02.01.05.02.
Input
: Dinkes Maros
Jumlah Dana 25.000.000,00
-
Output
: sosialisasi dan adpokasi tentang undang undang
kesehatan 2 Kegiatan
-
Outcome
: Penerapan undang-undangperaturan
tentang kesehatan 100
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyusunan laporan kinerja keuangan 1.02.1.02.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
12.500.000,00 -
3 kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP
1.02.1.02.01.06.01.
Input
: Dinkes Maros
Jumlah Dana 7.500.000,00
-
Output
: Penyusunan Lakip SKPD tepat waktu
1 Kegiatan -
Outcome
: Tersedianya Dokumen Lakip Dinas Kesehatan
1 Dokumen -
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.02.1.02.01.06.04.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir
tahun 1 kegiatan
-
Outcome
: Meningkatnya penatalaksanaan kegiatan
SKPD 1 Dokumen
- Penyusunan Laporan Keuangan
BulananTriwulanan 1.02.1.02.01.06.06.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 2.000.000,00
-
Output
: Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan dan
triwulan 1 Kegiatan
-
Outcome
: Meningkatnya penatalaksanaan SKPD
4 Dokumen -
Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.1.02.01.07.
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
397.800.000,00 -
7 Kegiatan Penyusunan RENSTRA SKPD
1.02.1.02.01.07.01.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 50.000.000,00
-
Output
: Meningkatnya penatalaksanaan kegiatan
SKPD 1 Kegiatan
-
Outcome
: Tersedianya dokumen Renstra 1 Dokumen
- Penyusunan Renja SKPD
1.02.1.02.01.07.02.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 10.000.000,00
-
Output
: Meningkatnya penatalaksanaan kegiatan
SKPD 1 Kegiatan
-
Outcome
: Tersedianya dokumen Renja SKPD
1 Dokumen -
Penyusunan RKADPA SKPD 1.02.1.02.01.07.03.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 25.000.000,00
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Meningkatnya penatalaksanaan kegiatan
SKPD 1 Kegiatan
-
Outcome
: Tersedianya Dokumen RKADPA SKPD
2 Dokumen -
Pelaksanaan Forum SKPD 1.02.1.02.01.07.04.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 50.000.000,00
-
Output
: Terwakilinya pengawalan usulan perencanaan tingkat
Kecamatan 1 Kegiatan 150
Orang -
Outcome
: Terlaksananya Dokumen Forum SKPD
1 Dokumen -
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
1.02.1.02.01.07.05.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 37.800.000,00
-
Output
: Terwakilinya pengawalan usulan Musrembang
Kecamatan 14 Puskesmas
-
Outcome
: Terlaksananya Musrembang RKPD Tingkat Kecamatan
14 Dokumen -
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
1.02.1.02.01.07.06.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 75.000.000,00
-
Output
: Monitoring hasil kegiatan penganggaran dan
pengelolaan frofil kesehatan 5 Kegiatan
-
Outcome
: Meningkatnya informasi capaianrealisasi kegiatan
program 5 dokumen
- Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Dan Penganggaran SKPD 1.02.1.02.01.07.07.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 150.000.000,00
-
Output
: Penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Tingkat Kabupaten
1 Kegiatan -
Outcome
: Tersedianya rekomendasi program kegiatan kesehatan
1 Dokumen -
Penyusunan dokumen SOP manajemen kesehatan
1.02.1.02.01.08. Peningkatan Sistem Pelayanan Melalui