Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Kapasitas

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : Meningkatnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,88 - Koordinasi Dan Konsultasi Intern 1.02.1.02.01.01.19. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 59.500.000,00 - Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2 Kegiatan - Outcome : Meningkatnya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 5,88 - Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS 1.02.1.02.01.01.20. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 432.000.000,00 - Output : Tersedianya makanan dan minuman PNS 100 Orang - Outcome : Meningkatnya kinerja PNS 5,88 - Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor 1.02.1.02.01.01.21. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 12.000.000,00 - Output : Tersedianya jasa sopir operasional kendaraan dinas 1 Tahun - Outcome : Meningkatnya fungsi operasional bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan 5,88 - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.1.02.01.01.24. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 27.000.000,00 - Output : Tersedianya jasa keamanan kantor 9 Orang - Outcome : Meningkatnya pelayanan ketertibankeamanan lingkungan kantor 5,88 - pengadaan sarana dan prasarana aparatur

1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 11.893.250.000,00 - 3 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02.1.02.01.02.07. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 7.743.250.000,00 - Output : Tersedianya sarana perlengkapan kantor 5 Paket - Outcome : Meningkatnya kualitas sarana pelayanan 20 - Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 1.02.1.02.01.02.22. Input : Dinkes Maros Jumlah Dana 3.450.000.000,00 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Pemeliharaan rumah dinas kepala Puskesmas,Dokter dan Paramedis 10 Unit - Outcome : Meningkatnya pemanfaatan dan masa pakai rumah dinas 10 Unit - Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoprasional 1.02.1.02.01.02.25. Input : Dinkes Maros Jumlah Dana 700.000.000,00 - Output : Rehabilitasi sedangberat kendaraan operasional kesehatan 14 Unit - Outcome : Meningkatnya pemanfaatan dan masa pakai kendaraan operasional kesehatan 14 Unit - Peningkatan SDM Adparatur 1.02.1.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000,00 - 1 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 1.02.1.02.01.03.05. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : Terlaksananya penyediaan perlengkapan perayaan 17 Agustus 2015 1 Kegiatan - Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur dalam hal berpakaian 33 - Peningkatan wawasan dan kinerja aparatur

1.02.1.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 275.000.000,00 - 10 Organisasi profesi kesehatan Pendidikan dan pelatihan formal 1.02.1.02.01.05.01. Input : Dinkes Maros Jumlah Dana 250.000.000,00 - Output : Pendidikan dan pelatihan tenaga tehnis fungsional kesehatan 10 Profesi kesehatan - Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan tenaga tehnis fungsional kesehatan 50 Tenaga fungsional kesehatan - Sosialisasi peraturan perundang - undangan 1.02.1.02.01.05.02. Input : Dinkes Maros Jumlah Dana 25.000.000,00 - Output : sosialisasi dan adpokasi tentang undang undang kesehatan 2 Kegiatan - Outcome : Penerapan undang-undangperaturan tentang kesehatan 100 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Penyusunan laporan kinerja keuangan 1.02.1.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.500.000,00 - 3 kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP 1.02.1.02.01.06.01. Input : Dinkes Maros Jumlah Dana 7.500.000,00 - Output : Penyusunan Lakip SKPD tepat waktu 1 Kegiatan - Outcome : Tersedianya Dokumen Lakip Dinas Kesehatan 1 Dokumen - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02.1.02.01.06.04. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 3.000.000,00 - Output : Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun 1 kegiatan - Outcome : Meningkatnya penatalaksanaan kegiatan SKPD 1 Dokumen - Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan 1.02.1.02.01.06.06. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 2.000.000,00 - Output : Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan dan triwulan 1 Kegiatan - Outcome : Meningkatnya penatalaksanaan SKPD 4 Dokumen - Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1.02.1.02.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 397.800.000,00 - 7 Kegiatan Penyusunan RENSTRA SKPD 1.02.1.02.01.07.01. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 50.000.000,00 - Output : Meningkatnya penatalaksanaan kegiatan SKPD 1 Kegiatan - Outcome : Tersedianya dokumen Renstra 1 Dokumen - Penyusunan Renja SKPD 1.02.1.02.01.07.02. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 10.000.000,00 - Output : Meningkatnya penatalaksanaan kegiatan SKPD 1 Kegiatan - Outcome : Tersedianya dokumen Renja SKPD 1 Dokumen - Penyusunan RKADPA SKPD 1.02.1.02.01.07.03. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 25.000.000,00 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Meningkatnya penatalaksanaan kegiatan SKPD 1 Kegiatan - Outcome : Tersedianya Dokumen RKADPA SKPD 2 Dokumen - Pelaksanaan Forum SKPD 1.02.1.02.01.07.04. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 50.000.000,00 - Output : Terwakilinya pengawalan usulan perencanaan tingkat Kecamatan 1 Kegiatan 150 Orang - Outcome : Terlaksananya Dokumen Forum SKPD 1 Dokumen - Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1.02.1.02.01.07.05. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 37.800.000,00 - Output : Terwakilinya pengawalan usulan Musrembang Kecamatan 14 Puskesmas - Outcome : Terlaksananya Musrembang RKPD Tingkat Kecamatan 14 Dokumen - Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan 1.02.1.02.01.07.06. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 75.000.000,00 - Output : Monitoring hasil kegiatan penganggaran dan pengelolaan frofil kesehatan 5 Kegiatan - Outcome : Meningkatnya informasi capaianrealisasi kegiatan program 5 dokumen - Koordinasi Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 1.02.1.02.01.07.07. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 150.000.000,00 - Output : Penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan Tingkat Kabupaten 1 Kegiatan - Outcome : Tersedianya rekomendasi program kegiatan kesehatan 1 Dokumen - Penyusunan dokumen SOP manajemen kesehatan

1.02.1.02.01.08. Peningkatan Sistem Pelayanan Melalui