Program Pengembangan Obat Asli Program Perbaikan Gizi Masyarakat

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi pemberdayaan masyarakatkonsumen di bidang obat dan bahan makanan berbahaya 1.02.1.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 298.035.000,00 - 4 Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumenmasyarakat di bidang obat dan makanan 1.02.1.02.01.17.01. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 93.835.000,00 - Output : Terlaksananya pemeriksaan kualitas makananminuman 6 Layanan Kegiatan - Outcome : Tersedianya bahan habis pakai FCTK dan stiker Laik hygiene 100 - Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 1.02.1.02.01.17.02. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 79.500.000,00 - Output : Terlaksananya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 11 Layanan Kegiatan - Outcome : Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 100 - Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan 1.02.1.02.01.17.04. Input : Dinkes Maros Jumlah Dana 54.000.000,00 - Output : Terlaksananya pelacakan kasus akibat keracunan obat dan bahan berbahaya lainnya 1 Kegiatan - Outcome : Terlacaknya kasus akibat keracunan obat dan bahan berbahaya lainnya 100 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02.1.02.01.17.05. Input : Dinkes Maros Jumlah Dana 70.700.000,00 - Output : Terlaksananya Monitoring Evaluasi pelaporan Obat dan bahan habis pakai di Puskesmas dan jaringannya 5 Kegiatan - Outcome : Meningkatnya Pengawasan monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan bahan medis pakai habis di Puskesmas dan jaringannya 100 - pembinaan kelompok percontohan pengelola obat tradisional

1.02.1.02.01.18. Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia 200.000.000,00 - 1 kegiatan Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Pengembanganstandarisasi tanaman obat bahan alam indonesia 1.02.1.02.01.18.02. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 200.000.000,00 - Output : Kemampuan Petugas dalam pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer 14 Layanan Kegiatan - Outcome : Terselenggaranya upaya pelayanan pengobatan tradisional dan komplementer - - Mengembangkan, menggerakkan dan memberdayakan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 1.02.1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.335.550.000,00 - 5 Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02.1.02.01.19.01. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 1.221.350.000,00 - Output : Terlaksananya pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 6 Layanan Kegiatan - Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menangani masalah kesehatan 100 - Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 1.02.1.02.01.19.04. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 96.600.000,00 - Output : Peningkatan pelayanan tenaga penyuluh kesehatan terhadap masyarakat 14 Puskesmas - Outcome : Meningkatnya pelayanan tenaga penyuluh kesehatan terhadap masyarakat 100 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02.1.02.01.19.05. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 17.600.000,00 - Output : Penyelenggaraan monev pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas 14 Puskesmas - Outcome : Meningkatnya kinerja bagi petugas promosi kesehatan 100 - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2.959.410.000,00 - 3 Kegiatan Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1.02.1.02.01.20.01. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 20.000.000,00 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Tersedianya peta infomasi masyarakat kurang gizi pelacakan gizi buruk Seluruh Balita Gizi Buruk - Outcome : Meningkatnya pemantauan kasus gizi buruk - - Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02.1.02.01.20.02. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 2.452.310.000,00 - Output : Terlaksananya pemberian makanan tambahan PMT dan vitamin bagi Anak Sekolah Dasar 5 SD pada setiap Kecamatan - Outcome : Peningkatan status gizi anak Sekolah Dasar - - Peanggulangan kurang energi protein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 1.02.1.02.01.20.03. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 254.400.000,00 - Output : Terlaksananya pemulihan bagi balita gizi Kurang Energi Protein KEP dan Anemia 312 Balita - Outcome : Peningkatan status gizi balita dari dari balita gizi kurang, gizi buruk dan anemia - - Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02.1.02.01.20.04. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 226.700.000,00 - Output : Terlaksananya konseling di setiap pojok laktasi 13 Pojok Laktasi - Outcome : Ibu menyusui telah diberikan konseling pada pojok laktasi - - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02.1.02.01.20.06. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 6.000.000,00 - Output : Penyelenggaraan monev pelaksanaan Perbaikan Gizi Masyarakat di Puskesmas 14 Puskesmas - Outcome : Meningkatnya kinerja bagi petugas gizi - - Kajian pengembangan lingkungan sehat 1.02.1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 542.000.000,00 - 3 Kegiatan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02.1.02.01.21.01. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 212.000.000,00 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Terlaksananya kegiatan kebijakan lingkungan sehat 18 Layanan Kegiatan - Outcome : Meningkatnya kualitas sarana dan kondisi lingkungan sehat - - Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02.1.02.01.21.03. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 300.000.000,00 - Output : Terlaksananya kegiatan kebijakan lingkungan sehat 7 Layanan Kegiatan - Outcome : Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan kerja, STMB, klinik sanitasi dan Kabupaten Sehat - - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02.1.02.01.21.04. Input : Dinas Kesehatan Jumlah Dana 30.000.000,00 - Output : Penyelenggaraan Monev Penyehatan Lingkungan 4 Layanan Kegiatan - Outcome : Meningkatnya kinerja bagi petugas sanitarian - - Pencegahan dan penanggulangan penyakit

1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan