3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
pemberdayaan masyarakatkonsumen di bidang obat dan bahan makanan
berbahaya 1.02.1.02.01.17.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
298.035.000,00 -
4 Kegiatan Peningkatan pemberdayaan
konsumenmasyarakat di bidang obat dan makanan
1.02.1.02.01.17.01.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 93.835.000,00
-
Output
: Terlaksananya pemeriksaan kualitas makananminuman
6 Layanan Kegiatan
-
Outcome
: Tersedianya bahan habis pakai FCTK dan stiker Laik
hygiene 100
- Peningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya 1.02.1.02.01.17.02.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 79.500.000,00
-
Output
: Terlaksananya pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya 11 Layanan
Kegiatan -
Outcome
: Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya 100
- Peningkatan penyidikan dan penegakan
hukum di bidang obat dan makanan 1.02.1.02.01.17.04.
Input
: Dinkes Maros
Jumlah Dana 54.000.000,00
-
Output
: Terlaksananya pelacakan kasus akibat keracunan obat
dan bahan berbahaya lainnya 1 Kegiatan
-
Outcome
: Terlacaknya kasus akibat keracunan obat dan bahan
berbahaya lainnya 100
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.1.02.01.17.05.
Input
: Dinkes Maros
Jumlah Dana 70.700.000,00
-
Output
: Terlaksananya Monitoring Evaluasi pelaporan Obat dan
bahan habis pakai di Puskesmas dan jaringannya
5 Kegiatan -
Outcome
: Meningkatnya Pengawasan monitoring dan evaluasi
ketersediaan obat dan bahan medis pakai habis di
Puskesmas dan jaringannya 100
-
pembinaan kelompok percontohan pengelola obat tradisional
1.02.1.02.01.18. Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
200.000.000,00 -
1 kegiatan
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Pengembanganstandarisasi tanaman obat bahan alam indonesia
1.02.1.02.01.18.02.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 200.000.000,00
-
Output
: Kemampuan Petugas dalam pengelolaan pelayanan
kesehatan tradisional dan komplementer
14 Layanan Kegiatan
-
Outcome
: Terselenggaranya upaya pelayanan pengobatan
tradisional dan komplementer -
-
Mengembangkan, menggerakkan dan memberdayakan kemandirian masyarakat
untuk hidup sehat 1.02.1.02.01.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.335.550.000,00 -
5 Kegiatan Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat 1.02.1.02.01.19.01.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 1.221.350.000,00
-
Output
: Terlaksananya pengembangan media
promosi dan informasi sadar hidup sehat
6 Layanan Kegiatan
-
Outcome
: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menangani
masalah kesehatan 100
- Peningkatan pendidikan tenaga
penyuluh kesehatan 1.02.1.02.01.19.04.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 96.600.000,00
-
Output
: Peningkatan pelayanan tenaga penyuluh kesehatan
terhadap masyarakat 14 Puskesmas
-
Outcome
: Meningkatnya pelayanan tenaga penyuluh kesehatan
terhadap masyarakat 100
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.1.02.01.19.05.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 17.600.000,00
-
Output
: Penyelenggaraan monev pelaksanaan Promosi
Kesehatan di Puskesmas 14 Puskesmas
-
Outcome
: Meningkatnya kinerja bagi petugas promosi kesehatan
100 -
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2.959.410.000,00 -
3 Kegiatan Penyusunan peta informasi masyarakat
kurang gizi 1.02.1.02.01.20.01.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 20.000.000,00
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Tersedianya peta infomasi masyarakat kurang gizi
pelacakan gizi buruk Seluruh Balita
Gizi Buruk -
Outcome
: Meningkatnya pemantauan kasus gizi buruk
- -
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02.1.02.01.20.02.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 2.452.310.000,00
-
Output
: Terlaksananya pemberian makanan tambahan PMT
dan vitamin bagi Anak Sekolah Dasar
5 SD pada setiap
Kecamatan -
Outcome
: Peningkatan status gizi anak Sekolah Dasar
- -
Peanggulangan kurang energi protein KEP, anemia gizi besi, gangguan
akibat kurang yodium GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro
lainnya 1.02.1.02.01.20.03.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 254.400.000,00
-
Output
: Terlaksananya pemulihan bagi balita gizi Kurang Energi
Protein KEP dan Anemia 312 Balita
-
Outcome
: Peningkatan status gizi balita dari dari balita gizi kurang, gizi
buruk dan anemia -
- Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi 1.02.1.02.01.20.04.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 226.700.000,00
-
Output
: Terlaksananya konseling di setiap pojok laktasi
13 Pojok Laktasi -
Outcome
: Ibu menyusui telah diberikan konseling pada pojok laktasi
- -
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02.1.02.01.20.06.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 6.000.000,00
-
Output
: Penyelenggaraan monev pelaksanaan Perbaikan Gizi
Masyarakat di Puskesmas 14 Puskesmas
-
Outcome
: Meningkatnya kinerja bagi petugas gizi
- -
Kajian pengembangan lingkungan sehat 1.02.1.02.01.21.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
542.000.000,00 -
3 Kegiatan Pengkajian pengembangan lingkungan
sehat 1.02.1.02.01.21.01.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 212.000.000,00
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Terlaksananya kegiatan kebijakan lingkungan sehat
18 Layanan Kegiatan
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas sarana dan kondisi lingkungan sehat
- -
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02.1.02.01.21.03.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 300.000.000,00
-
Output
: Terlaksananya kegiatan kebijakan lingkungan sehat
7 Layanan Kegiatan
-
Outcome
: Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan kerja,
STMB, klinik sanitasi dan Kabupaten Sehat
- -
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02.1.02.01.21.04.
Input
: Dinas Kesehatan
Jumlah Dana 30.000.000,00
-
Output
: Penyelenggaraan Monev Penyehatan Lingkungan
4 Layanan Kegiatan
-
Outcome
: Meningkatnya kinerja bagi petugas sanitarian
- -
Pencegahan dan penanggulangan penyakit
1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan