Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Hal 3 dari 8 2 1 3 4 5 6 10 9=6+7+8 8 7 14.460.000,00 14.460.000,00 3 Rumah dinas Kota Tangerang Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan rumah jabatandinas 25. 995.826.000,00 203.100.000,00 792.726.000,00 90 unit tabung pemadam, 8 unit lift, 7 unit genset dan 156 unit AC Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 26. 216.310.000,00 216.310.000,00 175 komputer, 160 printer, 21 mesin tik Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 28. 43.940.000,00 43.940.000,00 4 unit Mobil Rehabilitasi sedangberat mobil jabatan 43. 132.500.000,00 132.500.000,00 1 Bus dan 10 Mobil Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional 44. 1.152.265.000,00 1.152.265.000,00 Gedung Puspem, Cisadane dan Rumah Dinas Pemeliharaan RutinBerkala Taman dan Tempat Parkir 45.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

438.275.000,00 438.275.000,00 412.465.000,00 412.465.000,00 KDH, WKDH,11000 PDH dan 300 Stel Pakaian Olahraga Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02. 18.680.000,00 18.680.000,00 120 Buku Pemutakhiran Data Kepegawaian 09. 7.130.000,00 7.130.000,00 108 Laporan Pengelolaan Laporan SKP 16.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 431.688.000,00 431.688.000,00 31.688.000,00 31.688.000,00 140 Orang, 2 Kegiatan Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan 13. 400.000.000,00 400.000.000,00 160 Orang Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 22.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 46.933.000,00 46.933.000,00 13.710.000,00 13.710.000,00 60 buku Kota Tangerang Pengendalian dan Pelaporan dan Pemuktahiran Data Keuangan Sekretariat 16. 12.510.000,00 12.510.000,00 36 buku Penyusunan Kompilasi Kegiatan Sekretariat Daerah 29. 18.640.000,00 18.640.000,00 16 BUKU Pengendalian Evaluasi Pertanggungjawaban Kegiatan Sekretariat Daerah 68. 2.073.000,00 2.073.000,00 12 buku Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.

16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala DaerahWakil Kepala Daerah 563.409.000,00 1.163.659.000,00 140.000.000,00 460.250.000,00 132.520.000,00 132.520.000,00 36 Buku Kota Tangerang Dialog Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat 01. 1.560.000,00 1.560.000,00 50 kunjungan Sekretariat Daerah Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara Departemen Lembaga Pemerintah non Departemen Luar Negeri 02. 446.160.000,00 26.160.000,00 420.000.000,00 12 Kegiatan Kota Tangerang Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 03. 164.450.000,00 140.000.000,00 7.200.000,00 17.250.000,00 15 buku, 80 Prasasti Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah 05. 118.475.000,00 118.475.000,00 3 Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya 06. PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id Hal 4 dari 8 2 1 3 4 5 6 10 9=6+7+8 8 7 173.700.000,00 173.700.000,00 250 orang, 12 Keg Kota Tangerang Rapat Evaluasi Bulanan Kewilayahan 08. 53.900.000,00 30.900.000,00 23.000.000,00 8 Kali Rapat dan 8 Laporan Koordinasi Fasilitasi Koordinasi Program PPSP 09. 68.734.000,00 68.734.000,00 15 Kali Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Kerjasama Daerah 10. 4.160.000,00 4.160.000,00 16 Buku Sekretariat Daerah Fasilitasi Pendampingan Kegiatan KDHWKDH 11.

17. Program Peningkatan dan Pengembangan