Program Pembangunan Prasarana dan Program Rehabilitasi dan

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan 1.07.1.07.01.06.06. Input : kantor Dishub Jumlah Dana 2.000.000,00 - Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan 2 Dokumen - Outcome : Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Bulanan dan Triwulan 13,3 - - 1.07.1.07.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 25.000.000,00 - - Penyusunan RENSTRA SKPD 1.07.1.07.01.07.01. Input : Kantor Dishub Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : jumlah Dokumen Renstra 1 Dokumen - Outcome : Presentase Perencanaan dan Penganggaran 25 - Penyusunan Renja SKPD 1.07.1.07.01.07.02. Input : Kantor Dishub Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : Jumlah Pelaporan Rencana kerja SKPD 1 dokumen - Outcome : Presentase Pelaporan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 25 - Penyusunan RKADPA SKPD 1.07.1.07.01.07.03. Input : Kantor Dishub Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : Jumlah Pelaporan Penyusunan RKADPA SKPD 1 Dokumen - Outcome : Presentase Pelaporan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 25 - Pelaksanaan Forum SKPD 1.07.1.07.01.07.04. Input : Dinas Perhubungan Jumlah Dana 10.000.000,00 - Output : Terlaksananya Forum SKPD 1 Dokumen - Outcome : Presentase kualitas Perencanaan Dan penaggaran SKPD 25 - Program Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07.1.07.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan 713.700.000,00 - 7 Kegiatan Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 1.07.1.07.01.15.02. Input : Kantor Dishub Jumlah Dana 400.000.000,00 - Output : - - - Outcome : - 12 bulan - Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 1.07.1.07.01.15.03. Input : Kantor Dishub Jumlah Dana 50.000.000,00 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Terlaksanannya kegiatan rakornis dan rakorwil di bidang perhubungan 2 kegiatan - Outcome : Presentase Kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan 70 - Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan 1.07.1.07.01.15.05. Input : Kab Maros Jumlah Dana 60.000.000,00 - Output : Meningkatnya Pengelolaan terminal angkutan Sungai danau dan penyebrangan 100 - Outcome : 2 kegiatan - - Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 1.07.1.07.01.15.06. Input : Kabupaten Maros Jumlah Dana 150.000.000,00 - Output : Meningkatnya pengelolaan terminal angkutan darat 12 bulan - Outcome : Presentase pengelolaan terminal angkutan darat - - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.07.1.07.01.15.07. Input : Kantor Dishub Jumlah Dana 18.700.000,00 - Output : Terlaksanannya monitorig, evaluasi dan pelaporan 1 kegiatan - Outcome : Presentase kualitas data prasarana dan fasilitas perhubungan 20 - Penyediaan fasilitas Perhubungan Trailer Boot 1.07.1.07.01.15.09. Input : Kantor Dinas Perhubungan Kab. Maros Jumlah Dana 35.000.000,00 - Output : Jumlah Trailer Boot 1 Unit - Outcome : - - - Program Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07.1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 229.100.000,00 - - Rehabilitasipemeliharaan terminalpelabuhan 1.07.1.07.01.16.03. Input : Terminal Maros Jumlah Dana 100.500.000,00 - Output : 12 bulan Terpeliharanya Sarana Terminal - Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Terminal 70 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Rambu - Rambu Lalu Lintas 1.07.1.07.01.16.04. Input : Kantor Dishub Kabupaten Maros Jumlah Dana 128.600.000,00 - Output : 12 bulan Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas - Outcome : meningkatnya kenyamanan belrlalu lintas 30 - Menciptakan Pengetahuan dan Kesadaran Berlalu lintas

1.07.1.07.01.17. Program peningkatan pelayanan