3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan
1.07.1.07.01.06.06.
Input
: kantor Dishub
Jumlah Dana 2.000.000,00
-
Output
: Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan dan
Triwulan 2 Dokumen
-
Outcome
: Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan dan
Bulanan dan Triwulan 13,3
-
- 1.07.1.07.01.07.
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
25.000.000,00 -
- Penyusunan RENSTRA SKPD
1.07.1.07.01.07.01.
Input
: Kantor Dishub
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: jumlah Dokumen Renstra 1 Dokumen
-
Outcome
: Presentase Perencanaan dan Penganggaran
25 -
Penyusunan Renja SKPD 1.07.1.07.01.07.02.
Input
: Kantor Dishub
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah Pelaporan Rencana kerja SKPD
1 dokumen -
Outcome
: Presentase Pelaporan Perencanaan dan
Penganggaran SKPD 25
- Penyusunan RKADPA SKPD
1.07.1.07.01.07.03.
Input
: Kantor Dishub
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah Pelaporan Penyusunan RKADPA SKPD
1 Dokumen -
Outcome
: Presentase Pelaporan Perencanaan dan
Penganggaran SKPD 25
- Pelaksanaan Forum SKPD
1.07.1.07.01.07.04.
Input
: Dinas Perhubungan
Jumlah Dana 10.000.000,00
-
Output
: Terlaksananya Forum SKPD 1 Dokumen
-
Outcome
: Presentase kualitas Perencanaan Dan
penaggaran SKPD 25
-
Program Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.1.07.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
713.700.000,00 -
7 Kegiatan Penyusunan norma, kebijakan, standar
dan prosedur bidang perhubungan 1.07.1.07.01.15.02.
Input
: Kantor Dishub
Jumlah Dana 400.000.000,00
-
Output
: - -
-
Outcome
: - 12 bulan
- Koordinasi dalam pembangunan
prasaranan dan fasilitas perhubungan 1.07.1.07.01.15.03.
Input
: Kantor Dishub
Jumlah Dana 50.000.000,00
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Terlaksanannya kegiatan rakornis dan rakorwil di bidang
perhubungan 2 kegiatan
-
Outcome
: Presentase Kualitas dan kuantitas prasarana dan
fasilitas perhubungan 70
- Peningkatan pengelolaan terminal
angkutan sungai, danau dan penyebrangan
1.07.1.07.01.15.05.
Input
: Kab Maros
Jumlah Dana 60.000.000,00
-
Output
: Meningkatnya Pengelolaan terminal angkutan Sungai
danau dan penyebrangan 100
-
Outcome
: 2 kegiatan -
- Peningkatan pengelolaan terminal
angkutan darat 1.07.1.07.01.15.06.
Input
: Kabupaten Maros
Jumlah Dana 150.000.000,00
-
Output
: Meningkatnya pengelolaan terminal angkutan darat
12 bulan -
Outcome
: Presentase pengelolaan terminal angkutan darat
- -
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.07.1.07.01.15.07.
Input
: Kantor Dishub
Jumlah Dana 18.700.000,00
-
Output
: Terlaksanannya monitorig, evaluasi dan pelaporan
1 kegiatan -
Outcome
: Presentase kualitas data prasarana dan fasilitas
perhubungan 20
- Penyediaan fasilitas Perhubungan
Trailer Boot 1.07.1.07.01.15.09.
Input
: Kantor Dinas Perhubungan Kab. Maros
Jumlah Dana 35.000.000,00
-
Output
: Jumlah Trailer Boot 1 Unit
-
Outcome
: - -
-
Program Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
229.100.000,00 -
- Rehabilitasipemeliharaan
terminalpelabuhan 1.07.1.07.01.16.03.
Input
: Terminal Maros
Jumlah Dana 100.500.000,00
-
Output
: 12 bulan Terpeliharanya
Sarana Terminal -
Outcome
: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan
Prasarana Terminal 70
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Rambu - Rambu Lalu Lintas
1.07.1.07.01.16.04.
Input
: Kantor Dishub Kabupaten Maros
Jumlah Dana 128.600.000,00
-
Output
: 12 bulan Terlaksananya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Rambu-Rambu Lalu Lintas
-
Outcome
: meningkatnya kenyamanan belrlalu lintas
30 -
Menciptakan Pengetahuan dan Kesadaran Berlalu lintas
1.07.1.07.01.17. Program peningkatan pelayanan