Program Peningkatan Kapasitas PERHUBUNGAN

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 1 Kegiatan - Outcome : Presentase Kedisiplinan Berpakaian Aparatur 30 - Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dishub

1.07.1.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 70.000.000,00 - 100 Pendidikan dan pelatihan formal 1.07.1.07.01.05.01. Input : Kantor Dishub Jumlah Dana 30.000.000,00 - Output : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Dishub - - Outcome : Tercipatanya Pendidikan dan Pelatihan Formal Sumber Daya - - Bimbingan Teknis Penataan Kelembagaan Aparatur 1.07.1.07.01.05.11. Input : Kabupaten Maros Jumlah Dana 40.000.000,00 - Output : - - - Outcome : - - - Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Transparan,Tepat waktu dan Akuntabel 1.07.1.07.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.000.000,00 - 20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP 1.07.1.07.01.06.01. Input : Kantor Dishub Jumlah Dana 3.000.000,00 - Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi kinerja SKPD 1 Dokumen - Outcome : Presentase Pelaporan Capaian Kinerja 20 - Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.07.1.07.01.06.02. Input : Kantor Dishub Jumlah Dana 2.000.000,00 - Output : Tersusunnya laporan keuangan semesteran 1 Dokumen - Outcome : Presentase Pelaporan Keuangan Semesteran 13,3 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.07.1.07.01.06.04. Input : Kantor Dishub Jumlah Dana 3.000.000,00 - Output : Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen - Outcome : Presentase pelaporan keuangan akhir tahun 20 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan 1.07.1.07.01.06.06. Input : kantor Dishub Jumlah Dana 2.000.000,00 - Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan 2 Dokumen - Outcome : Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Bulanan dan Triwulan 13,3 - - 1.07.1.07.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 25.000.000,00 - - Penyusunan RENSTRA SKPD 1.07.1.07.01.07.01. Input : Kantor Dishub Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : jumlah Dokumen Renstra 1 Dokumen - Outcome : Presentase Perencanaan dan Penganggaran 25 - Penyusunan Renja SKPD 1.07.1.07.01.07.02. Input : Kantor Dishub Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : Jumlah Pelaporan Rencana kerja SKPD 1 dokumen - Outcome : Presentase Pelaporan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 25 - Penyusunan RKADPA SKPD 1.07.1.07.01.07.03. Input : Kantor Dishub Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : Jumlah Pelaporan Penyusunan RKADPA SKPD 1 Dokumen - Outcome : Presentase Pelaporan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 25 - Pelaksanaan Forum SKPD 1.07.1.07.01.07.04. Input : Dinas Perhubungan Jumlah Dana 10.000.000,00 - Output : Terlaksananya Forum SKPD 1 Dokumen - Outcome : Presentase kualitas Perencanaan Dan penaggaran SKPD 25 - Program Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07.1.07.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan