PENANGGUNGJAWAB: KETUA: Kepala Badan Sekretariat

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 050 -Sekret2015 TANGGAL : JANUARI 2015 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RENJA BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RENJA BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016

1. PENANGGUNGJAWAB:

 Memberikan arahan kepada tim dalam penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2016;  Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala BAPPEDA.  Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan

2. KETUA:

 Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja BAPPEDA Tahun 2016;  Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan kepada tim dalam penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2016;  Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penangungjawab penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2016.  Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan

3. ANGGOTA:

 Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun lalu berdasarkan Renstra Bappeda;  Melakukan análisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja programkegiatan Renja Bappeda tahun 2016;  Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda;  Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016;  Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Renja Bappeda tahun 2016;  Merumuskan kegiatan prioritas Renja Bappeda tahun 2016;  Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renja bidangnya masing-masing pada Bappeda  Melaksanakan penyempurnaan Renja Bappeda atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Bappeda  Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Bappeda tahun 2016 sesuai dengan dokumen RKPD tahun 2016 yang telah ditetapkan.  Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG B A P P E D A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT : JL. RAYA SOREANG TELP. 022 5891159-5891191 SOREANG 40912 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 050.4020S1Bapp082013 TENTANG RENCANA KERJA RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, perlu disusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 telah mendapatkan pengesahan Bupati Malang; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung. Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat Berita Negara Tahun 1950; 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah KabupatenKota Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817; 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung; 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015; 17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Bandung; 18. Peraturan Bupati Bandung Nomor … Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2016. 19. Keputusan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Kerja RENJA SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016 . M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015. Pasal 1 1 Rencana Kerja RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bandung 2 Rencana Kerja RENJA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan KUA serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2016. Pasal 2 3 Sistematika Rencana Kerja RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016, meliputi: - Bab I : Pendahuluan - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu - Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - Bab IV : Penutup Pasal 3 Rencana Kerja RENJA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Keputusan ini Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 Ditetapkan di Soreang Pada tanggal 6 Juni 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Kepala, ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012 Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Bupati Bandung 2. Wakil Bupati Bandung 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung 4. Inspektur Kabupaten Bandung Kata Pengantar Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 i KATA PENGANTAR Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Recana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2016 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BAPPEDA, evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BAPPEDA Perubahan Tahun 2010-2015. Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatenkota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 dua puluh enam urusan wajib dan 8 delapan urusan pilihan, dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2016 Tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2016 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program kegiatan BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Soreang, Juni 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a, ttd ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012 Daftar Isi Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 ii DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar ………………………………………………………………………… i Daftar Isi ………………………………………………………………………………… ii BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………….. I-1 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………. I-1 1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………… I-1 1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………… I-2 1.4. Sistema tika ………………………………………………………………… I-2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ………………… II-1 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD …………………………………………………………………………. II-1 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………. II-13 2.3. Isu- isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……………………. II-13 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……………………………… II-25 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan …………………………….. II-37 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………… III-1 3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………… III-1 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ……………………………………….. III-3 3.3. Program dan Kegiatan ……………………………………………………. III-4 BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………….. IV-1 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja …………………………… IV-1 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ……………………………………………… IV-1 4.3. Rencana Tin dak Lanjut …………………………………………………… IV-2 Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD Renja SKPD sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja BAPPEDA ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2014 untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja BAPPEDA, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra BAPPEDA menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2016 yang disusun ke dalam rancangan Renja BAPPEDA Tahun 2016. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif danatau baru untuk tercapainya sasaran Renstra BAPPEDA berdasarkan pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja BAPPEDA dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Renja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016 adalah: 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat Berita Negara Tahun 1950; 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah KabupatenKota Rencana Kerja Bappeda Kabupaten BandungTahun 2016 I-2 Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817; 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 10. Peraturan Presiden Nomor…..Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015; 17. Peraturan Bupati Bandung Nomor .. Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2016 18. Keputusan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Kerja RENJA SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; b. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; c. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; d. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

1.4. Sistematika

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belalang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Rencana Kerja Bappeda Kabupaten BandungTahun 2016 I-3 BAPPEDA Tahun 2015.

1.3. Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu tahun-2 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun n-1. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-1

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Sebagaimana periodesasi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 serta Renstra Bappeda Tahun 2010-2015 segera berakhir, maka acuan perencanaan untuk tahun 2016 menggunakan asumsi RPJMD periode tahun lalu dan kebijakan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bandung tahun 2016 serta sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Selanjutnya keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2014 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu: a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Renstra Bappeda Perubahan Tahun 2010 – 2015, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2015, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. b. Menyusun Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015. c. Menyusun Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013 d. Menyusunan dokumen kestatistikan dalam menunjang kebutuhan datainformasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2014 e. Menyusun Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007-2027 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib Program, dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut: Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-2 TABEL T-VI.C.6 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran 100 100 100 100 100 100 100 100,00 1 06 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar Buah 25.000 Buah 15.000 5.000 Buah 2.955 Buah 59 5.000 Buah 22.955 Buah 91,82 1 06 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik OB 60 OB 36 12 OB 12 OB 100 12 OB 60 OB 100,00 Jumlah Penyediaan Listrik, Air MinumAir Bersih, Telekomunikasi dan Internet Bulan 60 Bulan 35 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 59 Bulan 98,33 1 06 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan OB 96 OB 72 12 OB 12 OB 100 12 OB 96 OB 100,00 Jumlah peralatanbahan kebersihan Jenis 179 Jenis 115 32 Jenis 32 Jenis 100 32 Jenis 179 Jenis 100,00 1 06 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor,dan pengadaan suku cadang Unit 273 Unit 173 50 Unit 26 Unit 52 50 Unit 249 Unit 91,21 1 06 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor Jenis 312 Jenis 196 58 Jenis 58 Jenis 100 58 Jenis 312 Jenis 100,00 1 06 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan bahan cetakan Jenis 88 Jenis 58 15 Jenis 15 Jenis 100 15 Jenis 88 Jenis 100,00 Jumlah penyediaan Penggandaan Lembar 520.561 Lembar 311.924 108.637 Lembar 108.635 Lembar 100 100.000 Lembar 520.559 Lembar 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-3 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 1 06 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Jumlah alat-alat listrik dan elektronik Jenis 83 Jenis 49 17 Jenis 17 Jenis 100 17 Jenis 83 Jenis 100,00 1 06 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit 88 Unit 64 14 Unit 14 Unit 100 14 Unit 92 Unit 104,55 1 06 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga jenis 32 Jenis 24 4 Jenis 4 Jenis 100 4 Jenis 32 Jenis 100,00 1 06 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah penyediaan bahan bacaan Jenis 10 Jenis 6 2 Jenis 2 Jenis 100 2 Jenis 10 Jenis 100,00 1 06 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu HOK 4.614 HOK 3.114 750 HOK 750 HOK 100 750 HOK 4.614 HOK 100,00 1 06 1 18 Rapat-rapat Koordinasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara HOK 820 HOK 630 90 HOK 286 HOK 318 100 HOK 1.016 HOK 123,90 1 06 1 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten HOK 764 HOK 563 101 HOK 57 HOK 56 100 HOK 720 HOK 94,24 1 06 1 22 Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional Kali 25 Kali 11 7 Kali 3 Kali 43 7 Kali 21 Kali 84,00 1 06 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur 100 100 100 100 100 100 100 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-4 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 Aparatur 1 06 2 4 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah kendaraan Mobil Jabatan Baru Unit 6 Unit 3 3 Unit 4 Unit - Unit 7 Unit 116,67 1 06 2 4 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Jumlah kendaraan DinasOperasional Roda 2 Baru Unit 5 Unit - - Unit - Unit - Unit 5 Unit 100,00 1 06 2 22 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor Jenis 5 Jenis 3 1 Jenis 1 Jenis 100 1 Jenis 5 Jenis 100,00 1 06 2 24 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua Unit 113 Unit 66 22 Unit 22 Unit 100 25 Unit 113 Unit 100,00 1 06 2 42 Rehabilitasi sedangberat rumah gedung kantor Jumlah rehabilitasi sedangberat rumah gedung kantor Paket 1 Paket - - Paket - Paket - Paket - Paket - 1 06 03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase Penunjang Kerja Aparatur 100 100 100 100 100 100 100 100,00 1 06 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah penyediaan Pakaian Dinas Stel 120 Stel - 60 Stel 60 Stel 100 60 Stel 120 Stel 100,00 1 06 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan Stel - Stel - - Stel - Stel - Stel - Stel - 1 06 03 04 Pengadaan pakaian KORPRI Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI Stel - Stel - - Stel - Stel - Stel - Stel - 1 06 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga Stel 120 Stel - 60 Stel 60 Stel 100 60 Stel 120 Stel 100,00 1 06 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 100 100 100 100 100 100 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-5 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 1 06 06 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen LAKIP Buku 40 Buku 24 8 Buku 8 Buku 100 8 Buku 40 Buku 100,00 Jumlah Laporan Tahunan Buku 40 Buku 24 8 Buku 8 Buku 100 8 Buku 40 Buku 100,00 Jumlah Dokumen Renja Buku 40 Buku 24 8 Buku 8 Buku 100 8 Buku 40 Buku 100,00 Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan I sd III Buku 40 Buku 24 8 Buku 8 Buku 100 8 Buku 40 Buku 100,00 Jumlah Dokumen Renstra Buku 18 Buku 6 6 Buku 6 Buku Buku 12 Buku 66,67 1 06 06 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II Buku 60 Buku 36 12 Buku 12 Buku 100 12 Buku 60 Buku 100,00 1 06 06 3 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran Buku 60 Buku 36 12 Buku 12 Buku 100 12 Buku 60 Buku 100,00 1 06 06 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir Buku 60 Buku 36 12 Buku 12 Buku 100 12 Buku 60 Buku 100,00 1 06 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan Orang 100 67 100 100 100 100 100 100,00 1 06 20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan Orang 60 Orang 40 10 Orang 10 Orang 100 10 Orang 60 Orang 100,00 1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang 100 100 100 98,77 98,77 100 100 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-6 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 dianggarkan 1 06 21 4 Penetapan RPJPD Jumlah Dokumen Penetapan Perda RPJPD 2005-2025 Buku 300 Buku 300 - Buku - Buku - - Buku 300 Buku 100,00 1 06 21 05 Penyusunan Drafrancangan RPJMD Tahun 2016- 2020 Jumlah dokumen Ranwal RPJMD Tahun 2016-2020 Buku 72 Buku 72 - Buku - Buku - 72 Buku 144 Buku 200,00 1 06 21 06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2010-2015 Kali 2 Kali 1 - Kali - Kali - - Kali 1 Kali 50,00 1 06 21 07 Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen Penetapan Perda RPJMD 2010-2015 Buku 600 Buku 300 - Buku - Buku - - Buku 300 Buku 50,00 1 06 21 14 Revisi RPJMD 2010- 2015 Jumlah Dokumen Revisi RPJMD 2010-2015 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen - - Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 06 21 15 Revisi Perda 8 Tahun 2005 Jumlah Dokumen Revisi Perda 8 Tahun 2005 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen - - Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung. Buku 272 Buku 150 50 Buku 50 Buku 100 72 Buku 272 Buku 100,00 1 06 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyediaan Sistem RKPD Online Kali 5 Kali 3 1 Kali 1 Kali 100 1 Kali 5 Kali 100,00 1 06 21 10 Penetapan RKPD Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPD, dan Perubahan Perbup RKPD Buku 2.500 Buku 1.500 500 Buku 500 Buku 100 500 Buku 2.500 Buku 100,00 1 06 21 12 Koordinasi Penyusunan Keterarangan Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 150 Buku 150 - Buku - Buku - - Buku 150 Buku 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-7 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 Pertanggungjawaban Bupati LKPJ LKPJ Bupati Buku 1 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Jumlah dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan, laporan pelaksanaan monitoring, laporan evaluasi hasil pembangunan dan laporan evaluasi hasil pembangunan semester I 2, serta dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010- 2015 Buku 210 Buku 120 40 Buku 40 Buku 100 50 Buku 210 Buku 100,00 1 06 21 14 Penyusunan RKPD Perubahan Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPD Perubahan 200 Buku - 1 06 21 15 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan dan hasil rekomendasinya 10 Buku - 1 06 21 16 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik E-Monev Jumlah aplikasi E-Monev versi baru 1 Aplikasi - 1 06 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota menengah dan besar Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup 100 100 100 100 100 100 100 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-8 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 kota-kota menengah dan besar 1 06 19 2 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi dan hasil rekomendasinya Buku 50 Buku 30 10 Buku 10 Buku 100 10 Buku 50 Buku 100,00 1 06 19 3 Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana AlamSosial Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alamsosial dan hasil rekomendasinya Buku 50 Buku 30 10 Buku 10 Buku 100 10 Buku 50 Buku 100,00 1 06 19 9 Koordinasi Perencanaan air minum, drainasi dan sanitasi perkotaan Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaandan hasil rekomendasinya Buku 50 Buku 30 10 Buku 10 Buku 100 10 Buku 50 Buku 100,00 1 06 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi 100 100 100,00 97,93 97,93 100 100 100,00 1 06 22 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Jumlah dokumen grand design pengembangan ekonomi masyarakat 125 Buku 75 25 Buku 25 Buku 100 25 Buku 125 Buku 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-9 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 Ekonomi Masyarakat berbasis pedesaananalisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat dan hasil rekomendasinya Buku 1 06 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan dan hasil rekomendasinya Buku 25 Buku 15 5 Buku 5 Buku 100 5 Buku 25 Buku 100,00 1 06 22 06 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung serta Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa dan hasil rekomendasinya Buku 30 Buku 20 Buku Buku - Buku 20 Buku 66,67 1 06 22 09 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Buka 24 Buku - 12 Buku 12 Buku - 12 Buku 24 Buku 100,00 1 06 22 10 dst Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau Desa dan hasil rekomendasinya Buku 125 Buku 50 25 Buku 25 Buku 100 Buku 75 Buku 60,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-10 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 1 06 23 Program perencanaan sosial budaya Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya 100 100 100 98,90 98,90 100 100 100,00 1 06 23 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Bosial dan Budaya Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan serta Pagu Indikatif Kewilayahan dan hasil rekomendasinya Buku 105 Buku 60 20 Buku 20 Buku 100 25 Buku 105 Buku 100,00 1 06 23 4 Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Jumlah Dokumen Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Buku 1 Buku 1 - Buku - Buku - - Buku 1 Buku 100,00 1 06 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA 100 100 100 100 100 100 100 100,00 1 06 24 4 Dst... Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan 50 Buku 30 10 Buku 10 Buku 100 10 Buku 50 Buku 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-11 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP dan hasil rekomendasinya Buku 1 06 24 5 Water Irrigation Sector Management Project WISMP Jumlah Dokumen Pendampingan WISMP Buku 20 Buku 10 10 Buku 10 Buku 100 10 Buku 30 Buku 150,00 1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 100,00 1 06 16 4 Koordinasai Dalam Pemecahan Masalah- masalah Daerah Tingkat sinergitas antara Pemerintah Prov. Jabar dengan Pemkab Bandung 100 100 - - - 100 100,00 1 06 16 6 Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas DSP dalam Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Kajian Analisis DSP Dokumen 1 Dokumen 1 - Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 06 15 Program Pengembangan DataInformasi Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan 100 100 100 100 100 100 100 100,00 1 06 15 2 Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian terbaru dan hasil kajian pemetaan potensi kebutuhan kerjasama kelitbangan dan hasil rekomendasinya Buku 100 Buku 60 20 Buku 20 Buku 100 20 Buku 100 Buku 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-12 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 1 23 15 Program pengembangan datainformasistatist ik daerah Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung Jenis 100 100 3 3 100 100 100 100,00 1 23 15 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Jumlah Dokumen profil dan informasi kegiatan perkecamatan, buku IPM, KBDA, IKM, IHK, Data Pokok Perencanaan Pembangunan, Suseda dan Indeks Gini Rasio Buku 750 Buku 450 150 Buku 150 Buku 100 150 Buku 750 Buku 100,00 1 23 15 04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Jumlah Buku PDRB Kabupaten Buku 205 Buku 105 50 Buku 40 Buku 80 50 Buku 195 Buku 95,12 1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan Tata Ruang PerdaPerbup Dokumen 100 100 1 1 100 100 100 100,00 1 05 15 10 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya Buku 40 Buku 30 Dokumen Dokumen 10 Buku 40 Dokumen 100,00 1 05 15 11 Review RTRW Kab Bandung Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya Dokumen 3 Dokumen 1 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Dokumen 2 Dokumen 66,67 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-13 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 1 05 15 13 Survey dan pemetaan Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada potensi lokal. Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. BAPPEDA selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari muali proses sampaikan dengan tataran pelaksanaanimpelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah- rubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupatenkota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas BAPPEDA Kabupaten Bandung selaku Institusi Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka, antara lain: 1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. BAPPEDA sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya: 1 Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2 Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. 4 Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-14 Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing- masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan. j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan. l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasikerjasama dan kemitraan dengan unit kerjainstansilembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretariat, membawahkan: a Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : 1 Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. 2 Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. 3 Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan. 4 Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas. 5 Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah RKPD Badan. 6 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8 Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-15 b Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1 Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. 2 Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan. 3 Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. 4 Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan. 5 Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi perjalanan dinas. 6 Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas. 7 Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat. 8 Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. 9 Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya. 10 Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor. 11 Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor. 12 Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan. 13 Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan. 14 Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian. 15 Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. 16 Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kariskarsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai. 17 Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikanpelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas. 18 Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai. 19 Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai. 20 Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpahjanji pegawai. 21 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 22 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya. 23 Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan Badan. c Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 1 Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan. 2 Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 3 Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-16 4 Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. 5 Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. 6 Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan. 7 Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 8 Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja. 9 Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 10 Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan. 11 Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan. 12 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 13 Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 14 Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan.