LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR
: 050 -Sekret2015 TANGGAL
: JANUARI 2015 TENTANG
: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RENJA BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016
RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RENJA BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016
1. PENANGGUNGJAWAB:
Memberikan arahan kepada tim dalam penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2016;
Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala BAPPEDA.
Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan
2. KETUA:
Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja
BAPPEDA Tahun 2016;
Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan kepada tim dalam penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2016;
Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penangungjawab penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2016.
Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan
3. ANGGOTA:
Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun lalu berdasarkan Renstra Bappeda;
Melakukan análisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja programkegiatan Renja Bappeda tahun 2016;
Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda;
Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016; Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Renja Bappeda tahun
2016; Merumuskan kegiatan prioritas Renja Bappeda tahun 2016;
Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renja bidangnya masing-masing pada Bappeda
Melaksanakan penyempurnaan Renja Bappeda atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Bappeda
Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Bappeda tahun 2016 sesuai dengan dokumen RKPD tahun 2016 yang telah ditetapkan.
Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
B A P P E D A
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT : JL. RAYA SOREANG TELP. 022 5891159-5891191 SOREANG 40912
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR :
050.4020S1Bapp082013 TENTANG
RENCANA KERJA RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, perlu disusun Rencana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 telah mendapatkan pengesahan Bupati Malang;
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang
ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 dengan Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat Berita Negara Tahun 1950; 2.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 3.
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 4.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah KabupatenKota Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 10.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Bandung Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7; 15.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah RPJMD Kabupaten
Bandung Tahun 2010 – 2015;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Bandung;
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor … Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2016. 19.
Keputusan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Kerja RENJA SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016
. M E M U T U S K A N
Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA RENJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015.
Pasal 1 1
Rencana Kerja RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bandung
2 Rencana Kerja RENJA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan
dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA SKPD setelah
memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan KUA serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS dalam melaksanakan program dan kegiatan
untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2016.
Pasal 2 3
Sistematika Rencana Kerja RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016, meliputi:
- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup
Pasal 3 Rencana Kerja RENJA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum
dalam lampiran Keputusan ini Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016
Ditetapkan di Soreang Pada tanggal
6 Juni 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Kepala,
ERNAWAN MUSTIKA
Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1.
Bupati Bandung 2.
Wakil Bupati Bandung 3.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung 4.
Inspektur Kabupaten Bandung
Kata Pengantar
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Recana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016 mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2016 dapat dikerjakan dengan fokus
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BAPPEDA, evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BAPPEDA Perubahan
Tahun 2010-2015.
Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatenkota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 dua
puluh enam urusan wajib dan 8 delapan urusan pilihan, dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2016
Tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2016 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan
sehingga terdapat arah yang jelas dari program kegiatan BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
Soreang, Juni 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
K e p a l a,
ttd
ERNAWAN MUSTIKA
Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012
Daftar Isi
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016
ii
DAFTAR ISI Hal
Kata Pengantar ………………………………………………………………………… i
Daftar Isi ………………………………………………………………………………… ii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………..
I-1 1.1.
Latar Belakang ……………………………………………………………. I-1
1.2. Landasan Hukum …………………………………………………………
I-1 1.3.
Maksud dan Tujuan ………………………………………………………
I-2 1.4.
Sistema tika …………………………………………………………………
I-2 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ………………… II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD ………………………………………………………………………….
II-1 2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………….
II-13 2.3.
Isu- isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……………………. II-13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………………………
II-25 2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan …………………………….. II-37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………………
III-1 3.1.
Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………… III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………………………………………..
III-3 3.3.
Program dan Kegiatan …………………………………………………….
III-4 BAB IV
PENUTUP ………………………………………………………………….. IV-1
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja ……………………………
IV-1 4.2.
Kaidah-kaidah Pelaksanaan ………………………………………………
IV-1 4.3.
Rencana Tin dak Lanjut ……………………………………………………
IV-2
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016
I-1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD Renja SKPD sebagai acuan perencanaan
kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja BAPPEDA ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun
2016, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2014 untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah.
Rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja BAPPEDA, sesuai dengan
rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra BAPPEDA menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju
berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2016 yang disusun ke dalam rancangan Renja BAPPEDA Tahun 2016. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif danatau baru untuk tercapainya sasaran Renstra BAPPEDA berdasarkan pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun-tahun
sebelumnya.
Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja BAPPEDA
dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Renja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016 adalah:
1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat Berita Negara Tahun 1950; 2.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286; 3.
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421; 4.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah KabupatenKota
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten BandungTahun 2016 I-2
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019; 10.
Peraturan Presiden Nomor…..Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007; 12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2011 Nomor 7; 15.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010
– 2015; 17.
Peraturan Bupati Bandung Nomor .. Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2016
18. Keputusan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Kerja RENJA SKPD
Kabupaten Bandung Tahun 2016
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun
pada tahun yang akan datang; b.
Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu
tahun pada tahun yang akan datang; d.
Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
1.4. Sistematika
Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belalang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten BandungTahun 2016 I-3
BAPPEDA Tahun 2015.
1.3. Maksud dan Tunjuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Menggambarkan kajian review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu tahun-2 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun n-1.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi
program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas
sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari
hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha sangat diperlukan dalam
upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya
manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu
bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.
Sebagaimana periodesasi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 serta Renstra Bappeda Tahun 2010-2015 segera berakhir, maka acuan perencanaan untuk tahun 2016
menggunakan asumsi RPJMD periode tahun lalu dan kebijakan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bandung tahun 2016 serta sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung Tahun
2005-2025. Selanjutnya keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan
berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan
perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2014 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa
proses perencanaan pembangunan, yaitu: a.
Menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Renstra Bappeda Perubahan Tahun 2010
– 2015, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2015, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat
kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. b.
Menyusun Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015. c.
Menyusun Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013 d.
Menyusunan dokumen kestatistikan dalam menunjang kebutuhan datainformasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2014
e. Menyusun Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007-2027
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib Program, dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-2
TABEL T-VI.C.6 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
1 06
01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional
perkantoran
100 100
100 100
100 100
100 100,00
1 06
1 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar
Buah 25.000
Buah 15.000
5.000 Buah
2.955 Buah
59 5.000
Buah 22.955
Buah 91,82
1 06
1 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan
Tenaga Perbaikan Listrik OB
60 OB
36 12
OB 12
OB 100
12 OB
60 OB
100,00 Jumlah Penyediaan
Listrik, Air MinumAir Bersih, Telekomunikasi
dan Internet Bulan 60
Bulan 35
12 Bulan
12 Bulan
100 12
Bulan 59
Bulan 98,33
1 06
1 8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan OB
96 OB
72 12
OB 12
OB 100
12 OB
96 OB
100,00 Jumlah peralatanbahan
kebersihan Jenis 179
Jenis 115
32 Jenis
32 Jenis
100 32
Jenis 179
Jenis 100,00
1 06
1 9
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja Jumlah penyediaan jasa
servis peralatan kantor,dan pengadaan
suku cadang Unit 273
Unit 173
50 Unit
26 Unit
52 50
Unit 249
Unit 91,21
1 06
1 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
Jenis 312
Jenis 196
58 Jenis
58 Jenis
100 58
Jenis 312
Jenis 100,00
1 06
1 11
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Jumlah penyediaan
bahan cetakan Jenis 88
Jenis 58
15 Jenis
15 Jenis
100 15
Jenis 88
Jenis 100,00
Jumlah penyediaan Penggandaan Lembar
520.561 Lembar
311.924 108.637
Lembar 108.635
Lembar 100
100.000 Lembar
520.559 Lembar
100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-3
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
1 06
1 12
Penyediaan Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik Jenis
83 Jenis
49 17
Jenis 17
Jenis 100
17 Jenis
83 Jenis
100,00 1
06 1
13 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Unit 88
Unit 64
14 Unit
14 Unit
100 14
Unit 92
Unit 104,55
1 06
1 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga
jenis 32
Jenis 24
4 Jenis
4 Jenis
100 4
Jenis 32
Jenis 100,00
1 06
1 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Jumlah penyediaan
bahan bacaan Jenis 10
Jenis 6
2 Jenis
2 Jenis
100 2
Jenis 10
Jenis 100,00
1 06
1 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makanan dan minuman
harian Pegawai, Rapat, dan tamu HOK
4.614 HOK
3.114 750
HOK 750
HOK 100
750 HOK
4.614 HOK
100,00
1 06
1 18
Rapat-rapat Koordinasi Ke Luar Daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan
tingkat provinsi, luar kabupaten dalam
provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi
Jawa Barat dan Ibukota Negara HOK
820 HOK
630 90
HOK 286
HOK 318
100 HOK
1.016 HOK
123,90
1 06
1 20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah Jumlah pegawai
memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke
dalam wilayah kabupaten HOK
764 HOK
563 101
HOK 57
HOK 56
100 HOK
720 HOK
94,24
1 06
1 22
Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah
Jumlah keikutsertaan pegawai dalam
peringatan hari besar daerah dan nasional
Kali 25
Kali 11
7 Kali
3 Kali
43 7
Kali 21
Kali 84,00
1 06
2 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana
Penunjang Aparatur
100 100
100 100
100 100
100 100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-4
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
Aparatur
1 06
2 4
Pengadaan Mobil Jabatan
Jumlah kendaraan Mobil Jabatan Baru Unit
6 Unit
3 3
Unit 4
Unit -
Unit 7
Unit 116,67
1 06
2 4
Pengadaan Kendaraan DinasOperasional
Jumlah kendaraan DinasOperasional Roda
2 Baru Unit 5
Unit -
- Unit
- Unit
- Unit
5 Unit
100,00 1
06 2
22 Pemeliharaan
RutinBerkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman
kantor Jenis 5
Jenis 3
1 Jenis
1 Jenis
100 1
Jenis 5
Jenis 100,00
1 06
2 24
Pemeliharaan RutinBerkala
Kendaraan DinasOperasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat
dan kendaraan roda dua Unit
113 Unit
66 22
Unit 22
Unit 100
25 Unit
113 Unit
100,00 1
06 2
42 Rehabilitasi
sedangberat rumah gedung kantor
Jumlah rehabilitasi sedangberat rumah
gedung kantor Paket 1
Paket -
- Paket
- Paket
- Paket
- Paket
- 1
06 03
Program peningkatan disiplin aparatur
Prosentase Penunjang Kerja Aparatur
100 100
100 100
100 100
100 100,00
1 06
03 02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Jumlah penyediaan
Pakaian Dinas Stel 120
Stel -
60 Stel
60 Stel
100 60
Stel 120
Stel 100,00
1 06
03 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan
Stel -
Stel -
- Stel
- Stel
- Stel
- Stel
- 1
06 03
04 Pengadaan pakaian
KORPRI Jumlah penyediaan
Pakaian KORPRI Stel -
Stel -
- Stel
- Stel
- Stel
- Stel
- 1
06 03
05 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga Stel
120 Stel
- 60
Stel 60
Stel 100
60 Stel
120 Stel
100,00
1 06
06 Program
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Prosentase ketersediaan pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
100 100
100 100
100 100
100 100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-5
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
1 06
06 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen LAKIP Buku
40 Buku
24 8
Buku 8
Buku 100
8 Buku
40 Buku
100,00 Jumlah Laporan
Tahunan Buku 40
Buku 24
8 Buku
8 Buku
100 8
Buku 40
Buku 100,00
Jumlah Dokumen Renja Buku
40 Buku
24 8
Buku 8
Buku 100
8 Buku
40 Buku
100,00 Jumlah Laporan Kinerja
SKPD Triwulanan I sd III Buku
40 Buku
24 8
Buku 8
Buku 100
8 Buku
40 Buku
100,00 Jumlah Dokumen
Renstra Buku 18
Buku 6
6 Buku
6 Buku
Buku 12
Buku 66,67
1 06
06 2
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan
semester I dan semester II Buku
60 Buku
36 12
Buku 12
Buku 100
12 Buku
60 Buku
100,00 1
06 06
3 Penyusunan Laporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi
anggaran Buku 60
Buku 36
12 Buku
12 Buku
100 12
Buku 60
Buku 100,00
1 06
06 4
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir Buku 60
Buku 36
12 Buku
12 Buku
100 12
Buku 60
Buku 100,00
1 06
20 Program
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan
kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Orang
100 67
100 100
100 100
100 100,00
1 06
20 01
Peningkatan kemampuan teknis
aparat perencana Jumlah Pegawai yang
mengikuti Pelatihan kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Orang
60 Orang
40 10
Orang 10
Orang 100
10 Orang
60 Orang
100,00
1 06
21 Program
perencanaan pembangunan
daerah Prosentase kesesuaian
program yang direncanakan terhadap
program yang
100 100
100 98,77
98,77 100
100 100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-6
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
dianggarkan
1 06
21 4
Penetapan RPJPD Jumlah Dokumen
Penetapan Perda RPJPD 2005-2025
Buku 300
Buku 300
- Buku
- Buku
- -
Buku 300
Buku 100,00
1 06
21 05
Penyusunan Drafrancangan
RPJMD Tahun 2016- 2020
Jumlah dokumen Ranwal RPJMD Tahun
2016-2020 Buku 72
Buku 72
- Buku
- Buku
- 72
Buku 144
Buku 200,00
1 06
21 06
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD
2010-2015 Kali 2
Kali 1
- Kali
- Kali
- -
Kali 1
Kali 50,00
1 06
21 07
Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen
Penetapan Perda RPJMD 2010-2015
Buku 600
Buku 300
- Buku
- Buku
- -
Buku 300
Buku 50,00
1 06
21 14
Revisi RPJMD 2010- 2015
Jumlah Dokumen Revisi RPJMD 2010-2015
Dokumen 1
Dokumen -
1 Dokumen
1 Dokumen
- -
Dokumen 1
Dokumen 100,00
1 06
21 15
Revisi Perda 8 Tahun 2005
Jumlah Dokumen Revisi Perda 8 Tahun 2005
Dokumen 1
Dokumen -
1 Dokumen
1 Dokumen
- -
Dokumen 1
Dokumen 100,00
1 06
21 08
Penyusunan rancangan RKPD
Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bandung. Buku
272 Buku
150 50
Buku 50
Buku 100
72 Buku
272 Buku
100,00 1
06 21
09 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD Jumlah penyelenggaraan
Musrenbang RKPD dan Penyediaan Sistem
RKPD Online Kali 5
Kali 3
1 Kali
1 Kali
100 1
Kali 5
Kali 100,00
1 06
21 10
Penetapan RKPD Jumlah dokumen
penetapan Perbup RKPD, dan Perubahan
Perbup RKPD Buku 2.500
Buku 1.500
500 Buku
500 Buku
100 500
Buku 2.500
Buku 100,00
1 06
21 12
Koordinasi Penyusunan
Keterarangan Jumlah Dokumen
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
150 Buku
150 -
Buku -
Buku -
- Buku
150 Buku
100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-7
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
Pertanggungjawaban Bupati LKPJ
LKPJ Bupati Buku
1 06
21 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Jumlah dokumen evaluasi kesesuaian
Renja SKPD dengan RKPD, Laporan
Triwulanan pelaksanaan pembangunan, laporan
pelaksanaan monitoring, laporan evaluasi hasil
pembangunan dan laporan evaluasi hasil
pembangunan semester I 2, serta dokumen
evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan
RPJMD Tahun 2010- 2015 Buku
210 Buku
120 40
Buku 40
Buku 100
50 Buku
210 Buku
100,00
1 06
21 14
Penyusunan RKPD Perubahan
Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPD
Perubahan 200
Buku -
1 06
21 15
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Jumlah dokumen
prosiding pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan hasil perencanaan
pembangunan dan hasil rekomendasinya
10 Buku
-
1 06
21 16
Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Secara
Elektronik E-Monev Jumlah aplikasi E-Monev
versi baru 1
Aplikasi -
1 06
19 Program
Perencanaan Pengembangan Kota-
kota menengah dan besar
Prosentase kesesuaian program yang
direncanakan terhadap program yang
dianggarkan lingkup
100 100
100 100
100 100
100 100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-8
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
kota-kota menengah dan besar
1 06
19 2
Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Transportasi
Perkotaan Jumlah dokumen
prosiding pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan hasil perencanaan
pembangunan sektor transportasi dan hasil
rekomendasinya Buku 50
Buku 30
10 Buku
10 Buku
100 10
Buku 50
Buku 100,00
1 06
19 3
Koordinasi Penanggulangan dan
Penyelesaian Bencana AlamSosial
Jumlah dokumen prosiding pemantauan,
pengendalian, pelaksanaan dan hasil
perencanaan penanggulangan dan
penyelesaian bencana alamsosial dan hasil
rekomendasinya Buku 50
Buku 30
10 Buku
10 Buku
100 10
Buku 50
Buku 100,00
1 06
19 9
Koordinasi Perencanaan air
minum, drainasi dan sanitasi perkotaan
Jumlah dokumen prosiding pemantauan,
pengendalian, pelaksanaan dan hasil
perencanaan pembangunan sektor
drainase dan sanitasi perkotaandan hasil
rekomendasinya Buku 50
Buku 30
10 Buku
10 Buku
100 10
Buku 50
Buku 100,00
1 06
22 Program
perencanaan pembangunan
ekonomi
Prosentase kesesuaian program yang
direncanakan terhadap program yang
dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi
100 100
100,00 97,93
97,93 100
100 100,00
1 06
22 03
Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Jumlah dokumen grand
design pengembangan ekonomi masyarakat
125 Buku
75 25
Buku 25
Buku 100
25 Buku
125 Buku
100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-9
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
Ekonomi Masyarakat berbasis
pedesaananalisis jejaring partisipatif
ekonomi masyarakat dan hasil rekomendasinya
Buku
1 06
22 04
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Jumlah dokumen prosiding pemantauan,
pengendalian, pelaksanaan dan hasil
perencanaan pembangunan ekonomi
meliputi 9 sektor pembangunan dan hasil
rekomendasinya Buku 25
Buku 15
5 Buku
5 Buku
100 5
Buku 25
Buku 100,00
1 06
22 06
Penyusunan Masterplan
Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kab.Bandung serta Dokumen Sinergitas PJM
Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan
Desa dan hasil rekomendasinya Buku
30 Buku
20 Buku
Buku -
Buku 20
Buku 66,67
1 06
22 09
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Jumlah Laporan
Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Buka
24 Buku
- 12
Buku 12
Buku -
12 Buku
24 Buku
100,00
1 06
22 10
dst Penyusunan Rencana
Pengembangan Kawasan Industri
Tembakau Jumlah Laporan
Pelaksanaan Rencana Pengembangan
Kawasan Industri Tembakau Desa dan
hasil rekomendasinya Buku
125 Buku
50 25
Buku 25
Buku 100
Buku 75
Buku 60,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-10
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
1 06
23 Program
perencanaan sosial budaya
Prosentase kesesuaian program yang
direncanakan terhadap program yang
dianggarkan lingkup pembangunan sosial
budaya
100 100
100 98,90
98,90 100
100 100,00
1 06
23 3
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Bosial dan Budaya
Jumlah dokumen prosiding pemantauan,
pengendalian, pelaksanaan dan hasil
perencanaan pembangunan Kesos
dan Pemerintahan meliputi 17 sektor
pembangunan serta Pagu Indikatif
Kewilayahan dan hasil rekomendasinya Buku
105 Buku
60 20
Buku 20
Buku 100
25 Buku
105 Buku
100,00
1 06
23 4
Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat
Pembangunan Jalan Tol Soroja
Jumlah Dokumen Dampak Sosial Ekonomi
Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Buku
1 Buku
1 -
Buku -
Buku -
- Buku
1 Buku
100,00
1 06
24 Program
Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
Prosentase kesesuaian program yang
direncanakan terhadap program yang
dianggarkan lingkup pembangunan
parasarana dan SDA
100 100
100 100
100 100
100 100,00
1 06
24 4
Dst... Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Prasarana Fisik dan
Kewilayahan Jumlah dokumen
prosiding pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan hasil perencanaan
pembangunan Kesos dan Pemerintahan
50 Buku
30 10
Buku 10
Buku 100
10 Buku
50 Buku
100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-11
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
meliputi Perumahan, Permukiman,
Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan
Hidup dan Pendampingan WISMP
dan hasil rekomendasinya Buku
1 06
24 5
Water Irrigation Sector Management Project
WISMP Jumlah Dokumen
Pendampingan WISMP Buku
20 Buku
10 10
Buku 10
Buku 100
10 Buku
30 Buku
150,00
1 06
16 Program Kerjasama
Pembangunan
Prosentase dokumen perencanaan yang
tepat waktu
100 100
100 100
100 100
100 100,00
1 06
16 4
Koordinasai Dalam Pemecahan Masalah-
masalah Daerah Tingkat sinergitas antara
Pemerintah Prov. Jabar dengan Pemkab
Bandung 100
100 -
- -
100 100,00
1 06
16 6
Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas DSP
dalam Perencanaan Pembangunan
Jumlah Dokumen Kajian Analisis DSP Dokumen
1 Dokumen
1 -
Dokumen -
Dokumen -
Dokumen 1
Dokumen 100,00
1 06
15 Program
Pengembangan DataInformasi
Persentase pemanfaatan data dan
informasi hasil litbang untuk penunjang
perencanaan
100 100
100 100
100 100
100 100,00
1 06
15 2
Inventarisasi Hasil Penelitian dan
Pengembangan Untuk Mendukung
Pembangunan Daerah.
Jumlah dokumen prosiding pemantauan,
pengendalian, pelaksanaan dan
inventarisasi hasil penelitian terbaru dan
hasil kajian pemetaan potensi kebutuhan
kerjasama kelitbangan dan hasil
rekomendasinya Buku
100 Buku
60 20
Buku 20
Buku 100
20 Buku
100 Buku
100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-12
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
1 23
15 Program
pengembangan datainformasistatist
ik daerah
Jumlah Dokumen Kestatistikan
penunjang capaian kinerja Kabupaten
Bandung Jenis
100 100
3 3
100 100
100 100,00
1 23
15 02
Pengolahan, updating dan analisis data dan
statistik daerah Jumlah Dokumen profil
dan informasi kegiatan perkecamatan, buku
IPM, KBDA, IKM, IHK, Data Pokok
Perencanaan Pembangunan, Suseda
dan Indeks Gini Rasio Buku
750 Buku
450 150
Buku 150
Buku 100
150 Buku
750 Buku
100,00
1 23
15 04
Pengolahan, updating dan analisis data
PDRB Jumlah Buku PDRB
Kabupaten Buku 205
Buku 105
50 Buku
40 Buku
80 50
Buku 195
Buku 95,12
1 05
15 Program
Perencanaan Tata Ruang
Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan
Tata Ruang PerdaPerbup
Dokumen
100 100
1 1
100 100
100 100,00
1 05
15 10
Koordinasi Perencanaan Tata
Ruang Jumlah penyediaan peta
yang sudah bergeoreferensi untuk
keperluan penataan ruang dan hasil
rekomendasinya Buku 40
Buku 30
Dokumen Dokumen
10 Buku
40 Dokumen
100,00
1 05
15 11
Review RTRW Kab Bandung
Jumlah penyediaan peta yang sudah
bergeoreferensi untuk keperluan penataan
ruang dan hasil rekomendasinya
Dokumen 3
Dokumen 1
1 Dokumen
1 Dokumen
100 Dokumen
2 Dokumen
66,67
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-13
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
1 05
15 13
Survey dan pemetaan Jumlah penyediaan peta
yang sudah bergeoreferensi untuk
keperluan penataan ruang dan hasil
rekomendasinya Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Dokumen Dokumen
1 Dokumen
100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan.
Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa
untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada potensi lokal. Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah
dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut
diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.
BAPPEDA selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari muali proses sampaikan dengan
tataran pelaksanaanimpelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-
rubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan
pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupatenkota belum bisa secara optimal.
Melihat kondisi tersebut di atas BAPPEDA Kabupaten Bandung selaku Institusi Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten
dalam rangka, antara lain: 1.
Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. 2.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan; 4.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5.
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bandung.
Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai
unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
BAPPEDA sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan,
mengatur, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan
dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya: 1
Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2
Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. 3
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. 4
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-14
Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing- masing sub unit kerja, yaitu:
1. Kepala Badan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,
mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik.
2. Sekretariat
Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a.
Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan
tugas-tugas bidang secara terpadu. c.
Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d.
Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e.
Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f.
Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.
i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
tugas badan. j.
Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. k.
Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan.
l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
o. Pelaksanaan koordinasikerjasama dan kemitraan dengan unit kerjainstansilembaga
pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretariat, membawahkan:
a
Sub Bagian Penyusunan Program;
Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program
mempunyai fungsi : 1
Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.
2 Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja
Badan. 3
Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan. 4
Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas.
5 Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah RKPD Badan.
6 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
7 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8 Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit
kerja lain lingkungan Badan.
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-15
b Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1
Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
2 Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas
dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan. 3
Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. 4
Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan.
5 Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi perjalanan
dinas. 6
Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas. 7
Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat. 8
Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. 9
Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya.
10 Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan
Kantor. 11
Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor.
12 Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas
Badan. 13
Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
14 Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan data serta
dokumentasi kepegawaian. 15
Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. 16
Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kariskarsu, taspen, askes dan
penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai. 17
Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikanpelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas.
18 Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin
pegawai. 19
Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai. 20
Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpahjanji pegawai. 21
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 22
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya. 23
Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan Badan.
c Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
1 Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan
administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan. 2
Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.
3 Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-16
4 Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta
tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. 5
Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan.
6 Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan.
7 Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan
administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 8
Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja.
9 Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja
dan pembiayaan Badan. 10
Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan.
11 Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan
anggaran pelaksanaan tugas Badan. 12
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 13
Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 14
Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan.